RESOLUCIÓN HD
RESOLUCIÓN HD
VISTO: El Expte. Nº2286600 – 2022
referenciado: Contrato Grupal Guardia Ginecológica y Obstetricia Hospital El Xxxxxx, y
CONSIDERANDO:
Que en el expediente de referencia, el Hospital El Xxxxxx, solicita autorización para la renovación del Contrato Grupal de Guardias de Ginecología y Obstetricia.
desde el 01/04/22 y hasta el 31/03/2023.
Que el mencionado contrato tiene una vigencia
Que cuenta con el Visto Bueno de las
autoridades del Hospital El Xxxxxx y de la Subdirección de Salud de OSEP.
realiza informe de impacto presupuestario. Servicios Administrativos.
Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto Que toma conocimiento la Dirección de
Que la Dirección de Salud sugiere, salvo mejor criterio, dar curso a lo solicitado, teniendo en cuenta lo informado por las Áreas intervinientes.
Por ello; y atento a las facultades conferidas por el Art.40º del Decreto Ley Nº4373/63 y sus modificatorias
EL H. DIRECTORIO
DE LA OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS RESUELVE:
ARTÍCULO 1º - Aprobar el Contrato Grupal de Guardias de Ginecología y Obstetricia del Hospital El Xxxxxx, con vigencia desde el 01 xx Xxxxx de 2022 y hasta el 31 xx xxxxx de 2023 inclusive, conforme Anexo I (modelo de Contrato) y Anexo II (Procedimiento Integral de Gestión de Contratos Grupales) que forman parte integrante de la presente norma legal, atento a lo informado por el Hospital El Xxxxxx y con el aval de la Dirección de Salud.
ARTÍCULO 2º - Encomendar a la Dirección de Salud para que a través del Área que corresponda lleven a cabo los actos útiles y necesarios para la implementación de lo resuelto en el Art. 1°.
ARTÍCULO 3º - Requerir al Departamento de Impuestos y Pagos la asignación de número de proveedor o la evaluación de la posibilidad de utilizar el asignado en ejercicios anteriores.
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ARTÍCULO 4º - Encomendar a la Subdirección de Recursos Humanos la creación de los legajos correspondientes a los profesionales integrantes del contrato aprobado en el Artículo 1º.
ARTÍCULO 5º - Ordenar su notificación y comunicación correspondiente.
APROBADO POR ACTA Nº16 - SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 12-05-2022
j.m.
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ANEXO I
CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
MÉDICOS DEL SERVICIO DE GUARDIAS DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA HOSPITAL EL XXXXXX
01 xx XXXXX 2022 – 31 xx XXXXX 2023
En razón de la Resolución Nº del Año 2022 del Honorable Directorio de OSEP, entre la Obra Social de Empleados Públicos xx Xxxxxxx representada en este acto por el Director General: Xx. XXXXXX XXXXX DNI Nº 00.000.000 - en adelante denominado “LA OSEP” por una parte y los siguientes médicos, que en cuanto prestadores del servicio de Emergencias y Urgencias Gineco/Obstétricas en el Hospital El Xxxxxx actúan por sí,
Serán denominados en adelante “LOS MÉDICOS”.
Apellido y Nombre | DNI | Domicilio |
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx | 00.000.000 | Xxxxxxxx Xxxxxxx Nº 1986 Dpto. 1 Ciudad - Mendoza |
De Los Xxxx Xxxxxx Xxxx | 35.511.996 | Bº Cementista 2 M3 C16 Las Xxxxx - Xxxxxxx |
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | 34.232.886 | Ferroviarios Xxxxxxxxxx Xx 00 Xxxxxx - Xxxxxxx |
Xxxxxx Xxx | 94.118.890 | Moldes Nº 40 Torre N/25 Dpto. 2/11 Ciudad - Xxxxxxx |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | 00.000.000 | Xxxxxxxx xx Xxxxx Xx 0000 XX Xxxxxx - Xxxxxxx |
Se conviene celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios que quedará sujeto a las siguientes Cláusulas:
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PRIMERA: OBJETO: La contratación de los Servicios Médicos para cubrir las Guardias Activas que no puedan ser realizadas por el personal médico de planta (por no contar con la cantidad suficiente de profesionales y para cubrir los reemplazos por vacaciones y/o todas las licencias encuadradas en la Ley Nº 5811 y los Convenios Colectivos de Trabajo) y así poder completar el Cronograma mensual de guardias, con el fin de garantizar la continuidad del servicio las veinticuatro (24) horas de los trescientos sesenta y cinco (365) días del año.
SEGUNDA: MODALIDAD DE LA PRESTACIÓN: Se realizarán Guardias Activas de veinticuatro
(24) horas o fracción.
TERCERA: PLAZO: La duración del presente contrato tendrá vigencia desde el 01 xx XXXXX de 2022 y hasta el 31 xx XXXXX de 2023 inclusive. Queda establecido que este contrato no importa una expectativa de derecho de prórroga a beneficio de “LOS MÉDICOS”.
CUARTA: RETRIBUCIÓN: La “OSEP” y “LOS MÉDICOS” aquí firmantes establecen que los Servicios objeto del presente contrato tendrán el siguiente valor unitario:
Desde el 01/04/2022 y hasta el 31/03/2023 inclusive:
• Se abonará para las Guardias Activas de veinticuatro (24) horas, realizadas de Lunes a Viernes, la suma total de $25.116,00 (pesos Veinticinco Mil Ciento Dieciséis con 00/100).
• Para las Guardias Activas de veinticuatro (24) horas realizadas los días Xxxxxxx, Xxxxxxxx y Feriados, la suma total de $31.095,00 (pesos Treinta y Un mil Noventa y Cinco con 00/100).
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Tales valores equivalen a Guardias de veinticuatro (24) horas. Para las guardias realizadas por un total de horas menor se pagará su proporcional por hora trabajada.
QUINTA: FORMA DE PAGO: Se tramitará el pago de los servicios, siguiendo los pasos del Procedimiento de Pago de Contratos Grupales del Hospital El Xxxxxx, obrante en Anexo I de este Contrato.
Las guardias que se hayan omitido del cronograma o que no cumplan con los requisitos previstos para su liquidación, deberán ser tramitadas con posterioridad en la liquidación grupal del mes subsiguiente o, excepcionalmente y con autorización previa de la Dirección Asistencial, a través de pieza separada. Estarán sujetas a los controles necesarios que permitan justificar su efectiva realización y podrán requerir información adicional que deberá ser provista por el profesional en cuestión y convalidada por el Jefe del Servicio.
SEXTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES: “LOS MÉDICOS” aquí firmantes;
a. Declaran no ejercer ocupación, empleo o actividad profesional que resulten incompatibles con las tareas aquí contratadas - conforme a lo establecido en el Art. 12 de la Ley Nº 7759 Convenio Colectivo de Trabajo.
b. Se obligan, previo a la firma del presente Contrato, a completar y adjuntar el Formulario Nº 006 - Declaración Jurada de Cargos, entregado por el Departamento de Personal del Htal. El Xxxxxx. Asimismo deberán informar cualquier modificación que sufriera su Declaración Jurada durante la Vigencia del presente, siendo causal de rescisión la omisión en la comunicación de cualquier novedad.
c. Que posean un cargo de Planta en "OSEP" deberán cumplir la totalidad de carga horaria
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semanal que determina el mismo, para poder luego realizar otras guardias fuera de su horario de planta.
d. Declaran que su desempeño es independiente y autónomo según las disposiciones de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, cuyo puntual y estricto cumplimiento correrá por su exclusiva cuenta, coma así también toda otra obligación derivada de la legislación previsional de seguridad y asistencia aplicables en la República Argentina. Como consecuencia de ello releva a "LA OSEP" de toda obligación referida a aspectos previsionales, asistenciales y/o de coberturas médicas.
e. Deberán contratar o mantener vigente según corresponda el seguro de "mala praxis".
f. Deberán adjuntar al momento de la firma del presente contrato constancia de Matricula Vigente, Certificado de Libre deuda emitida por el Registro de Deudores Alimenticios de la Provincia xx Xxxxxxx y copia fiel la Póliza de Seguro de “Mala Praxis".
a. Respecto al Seguro de "Mala Praxis" se establece:
i. Si en la póliza surge que el pago del misma se debita en forma automática de una Cuenta Bancaria, totalmente individualizada, no es necesario presentar comprobante de pago mensual;
ii. Si de la Póliza no surge la forma de pago, deberá acompañar la constancia de cancelación juntamente con la Factura para solicitar el pago de las guardias realizadas. En caso de no presentar el comprobante de pago el médico no podrá continuar prestando el servicio mientras no acredite el Pago de la Póliza.
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Por su parte "LA OSEP" será la responsable de proveer, administrar y conducir el resto del recurso humano afectado al servicio de Emergencias y Urgencias en el Hospital El Xxxxxx, como así también a proveer y mantener el equipamiento necesario para el correcto funcionamiento del Servicio.
SÉPTIMA: COORDINADOR DE GRUPO: “LOS MÉDICOS” deberán designar un representante del Grupo, que actuará en representación de todos los integrantes, será denominado Coordinador del Equipo y tendrá que realizar las siguientes tareas:
• Presentación del Cronograma tentativo antes de empezar el mes correspondiente.
• Presentación del Cronograma definitivo con el cual se procederá al pago de los servicios.
• Recopilación de documentación necesaria para el pago de cada uno de los miembros del grupo.
• Recopilación de documentación necesaria para cada una de las renovaciones del convenio.
• Deberá realizar las tareas que se detallan en el Procedimiento de Pago de Contratos Grupales del Hospital El Xxxxxx.
OCTAVA: DERECHO DE PROPIEDAD: Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra reproducida como consecuencia de este contrato; pertenecerán a la Obra Social de Empleados Públicos xx Xxxxxxx (OSEP), quien podrá publicar los resultados y presentarlos a congresos, seminarios, etc. Asimismo “LOS MÉDICOS” podrán
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presentar en el listado de sus antecedentes curriculares los trabajos que ejecuten.
NOVENA: INFORMACIÓN NO PUBLICADA – CONFIDENCIALIDAD: "LOS MÉDICOS" no podrán
comunicar a persona alguna, gobierno u otra entidad ajena a la OSEP la información no publicada o de carácter confidencial de la que hayan tenido conocimiento con motivo de la ejecución de sus obligaciones, salvo que así lo requiera su cometido o que la OSEP se los hubiera solicitado. Esta obligación de reserva o confidencialidad seguirá en vigor aún después del vencimiento del plazo, de la rescisión o resolución del presente contrato, haciéndose responsables "LOS MÉDICOS" de los daños y perjuicios que pudiera irrogar la difusión de datos o informes no publicados.
DÉCIMA: AUDITORÍAS: La “OSEP” podrá disponer en el marco de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 143/63 y lo establecido por el Decreto Nº 155/14 las prácticas de Auditorías incorporadas en su planificación presupuestaria.
DÉCIMO PRIMERA: PONDERABLES DEL SERVICIO:
a. Entiéndase por servicio de Emergencias y Urgencias Gineco-obstetricas del Hospital El Xxxxxx a la Guardia Gineco-obstetrica de un hospital, clínica o sanatorio, en los que se tratan pacientes con enfermedades de la especialidad que amenazan su vida. En la Guardia trabajan médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud calificados para cuidar a estos pacientes.
b. URGENCIA: A los fines del presente contrato se entiende por urgencia o emergencia vital toda condición clínica, ginecologica y obstétrica que implique riesgo de muerte o de secuela funcional grave del paciente. La atención de urgencia o emergencia vital ante un hecho de tal envergadura, debe ser inmediata e impostergable. La condición
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de riesgo de muerte o de secuela funcional grave deberá ser certificada por el profesional del área correspondiente. Asimismo si lo considerasen necesario los médicos a cargo de un paciente podrán consultar a otros especialistas, que en opinión de médico/a podrían aportar para el tratamiento y recuperación del paciente.
c. Particularidades del Servicio: Entre los médicos que integran el equipo se encuentra un Jefe de Servicio, médicos xx xxxxxxx, éstos últimos podrán ser médicos residentes de la especialidad. Los médicos xx xxxxxxx permanecen en el servicio xx xxxxxxx gineco-obstetrica del Hospital El Xxxxxx durante veinticuatro (24) horas o fracción y efectúan el cuidado y tratamiento permanente de los pacientes durante ese tiempo.
d. A los fines del presente contrato se entiende por Guardia Activa lo establecido por la Ley Nº 7759 Capítulo III Art. 9 Inc. 2: “Guardia Activa: Comprende el desempeño de actividades xx xxxxxxx considerándose la misma todas las horas del día y todos los días del año como hábiles”. Los médicos aquí firmantes, realizarán Guardias Activas, sin perjuicio de ser Jefe de Servicio y/o Coordinador, todo esto por la falta de recurso humano especializado.
e. Coordinación del Servicio: “LOS MÉDICOS” deberán presentar al Jefe del Servicio, un cronograma estimativo que prevea la información de los días, horas y el médico que prestará el servicio previsto en el presente contrato. Dicho Cronograma deberá ser entregado como máximo cinco (5) días antes de comenzar el mes al que corresponde el servicio aprestar.
f. Registro de Asistencia: Cada uno de “LOS MÉDICOS” cuando se presente a cubrir su servicio al Hospital deberá acreditar su presencia a través del Sistema de Registro de Marcación Horaria, registrando su horario de llegada y su horario de salida del
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efector.
DÉCIMO SEGUNDA: EXCEPCIONALIDADES: Las partes aquí firmantes establecen que el Recurso Humano especializado estará a disponibilidad del Servicio cada vez que se requiera; es decir, si por circunstancias ajenas a lo que las partes pudiesen haber previsto y en obediencia a las leyes y normativas vigentes se solicita dicho Servicio , “LOS MÉDICOS” deberán siempre priorizar la tutela de la salud de todos y cada uno de los pacientes que se encontrasen en el servicio de Emergencias y Urgencias del Hospital El Xxxxxx, lo que generará un reconocimiento de la prestación de la Guardia Activa, con el mismo valor que lo establecido en la Cláusula Cuarta.
DÉCIMO TERCERA: CAUSALES DE RESCISIÓN:
A)1- "LA OSEP" podrá rescindir el contrato en cualquier momento con la simple notificación a “LOS MÉDICOS”, sin necesidad de invocación de causa alguna ni de interpelación judicial o extrajudicial previa, y con una antelación de TREINTA (30) días corridos de tomada la decisión;
A)2- "LA OSEP" podrá resolver el presente contrato sin derecho a indemnización o compensación alguna a favor de "LOS MÉDICOS", reservándose el Organismo de Ejecución el derecho a accionar legalmente contra el médico cuando no cumpliese con la prestación del servicio, cuando se constatara alguna omisión en la Declaración Jurada de Cargos o no se comunicarán las modificaciones acaecidas durante la vigencia del contrato, y/o cuando por cualquier omisión o violación pudiera surgir un daño o perjuicio;
B) "LOS MÉDICOS" podrán rescindir unilateralmente este contrato, para lo cual
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deberán
1- Comunicar fehacientemente su decisión a "LA OSEP” con una antelación mínima de TREINTA (30) días corridos a la fecha del efectivo retiro;
2- Reintegrar todos los bienes a su cargo, el material técnico y la documentación que se le hubiera entregado y/o elaborado en perfecto estado de conservación, los que quedarán en propiedad de "LA OSEP";
3- Acreditar el cumplimiento de las tareas que se le encomendaron hasta la fecha de rescisión y asimismo, deberá contar con el Visto Bueno de “LA OSEP”.
DÉCIMO CUARTA: LIQUIDACIÓN POR RESCISIÓN: En el caso de la Rescisión del contrato por alguna de las causales tipificadas en el apartado A) 1- de la cláusula precedente, "LA OSEP" pagará las prestaciones efectivamente realizadas hasta la fecha indicada en la notificación de la Rescisión del contrato. Si la rescisión por la causal del apartado A)2- de la Cláusula Anterior la "OSEP" abonará sólo las prestaciones efectivamente realizadas por “LOS MÉDICOS”.
DÉCIMO QUINTA: SANCIÓN: En caso de incumplimiento de las Obligaciones aquí previstas, principalmente la No prestación del Servicio conforme los alcances determinados en el presente Contrato y la Resolución aprobatoria del mismo, la Dirección Asistencial del Hospital El Xxxxxx podrá convocar a una Auditoría que analizará la situación y en caso de que corresponda la rescisión prevista en la Cláusula Décimo Tercera A)2- y B); la “OSEP” determina la siguiente pena convencional sin necesidad de previa interpelación judicial: la prohibición de prestar servicios médicos en cualquiera de los efectores de la OSEP por tres
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(03) meses.
DÉCIMO SEXTA: OBLIGACIÓN FISCAL: Será de exclusiva Responsabilidad de "LOS MÉDICOS" aquí firmantes el pago de los impuestos con que se graven las sumas recibidas en virtud de este convenio, sin perjuicio de efectuar las correspondientes retenciones impositivas provinciales y nacionales en la proporción xx xxx. El presente contrato será sellado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la Provincia xx Xxxxxxx y estará a cargo de cada parte el pago que eventualmente correspondiere.
DÉCIMO SÉPTIMA: SOLIDARIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: A los fines del
presente contrato se entiende que todos los médicos aquí firmantes reconocen el deber xx xxxxx cooperación, colaboración y garantía de actuar todos y cada uno de ellos con la celeridad y diligencia que las características de la prestación así lo requiera.
DÉCIMO OCTAVA: ALTAS Y BAJAS DE PROFESIONALES: Si durante el desarrollo del presente contrato resulta la necesidad de incorporar profesionales al listado descrito en la cláusula inicial, o bien dar de baja a alguno de ellos, será siempre mediando informe del Coordinador del Grupo y con el aval del Director del Hospital El Xxxxxx; quien deberá elevar dicho pedido a la Dirección de Atención a la Salud de OSEP. Finalizará el trámite con la elaboración de Resolución del Honorable Directorio de OSEP. Para los profesionales se debe cumplir el requisito de:
• Médicos Especialistas en Gineco-obstetricia.
DÉCIMO NOVENA: COMPETENCIA Y FUERO JUDICIAL: A todos los efectos legales derivados
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del presente contrato las partes constituye en domicilios legales y especiales los siguientes: “LA OSEP” en xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xx 000 xx xx Xxxxxx xx Xxxxxxx y “LOS MÉDICOS” cada uno en los domicilios denunciados ut supra, sometiéndose al procedimiento previsto por la LeyN°3909 de Procedimiento Administrativo y Ley N° 3918 en primera instancia, y a los Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia en instancias superiores, con renuncia expresa a cualquier otro Fuero o Jurisdicción, incluso al Federal.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares todos de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad xx Xxxxxxx a los…………..días del mes de… del 2022.
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OSEP
Anexo II
Procedimiento Integral de Gestión de Contratos Grupales
Osep 01/04/2022
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Trámites de Alta, Modificación y Pago de Contratos Grupales
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La Gestión Integral de Contratos consiste en la puesta en práctica de los siguientes Procesos:
• Alta de nuevos contratos y/o Renovaciones de contratos previos
• Incorporación de Nuevos Agentes a un contrato vigente
• Trámite de Pago de Contratos Grupales
En el presente procedimiento se establecen las áreas participantes, tareas, responsabilidades y orden de trámites a realizar, para que cada una de las acciones descriptas se desarrolle del modo más eficiente conforme a los criterios legales y administrativos que se correspondan con los lineamientos asistenciales del Hospital El Xxxxxx.
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Alta de Contratos Grupales
Objetivo del trámite
El Alta de Contratos Grupales tiene por objeto establecer un vínculo contractual entre la Obra Social (OSEP) y un Grupo de Agentes (técnicos o profesionales) a los efectos de dar respuesta a una necesidad asistencial en particular.
Este trámite puede involucrar dos situaciones posibles:
• Renovación de un Contrato Vencido: existiendo antecedentes de un Contrato Grupal con vigencia finalizada, se acuerda un nuevo período de vigencia para continuar contando con el servicio prestado por el Grupo.
• Nuevo Contrato: no habiendo antecedentes, se acuerda un vínculo laboral entre la Obra Social (OSEP) y un nuevo grupo de agentes que comenzarán a prestar sus servicios.
Áreas intervinientes
• Servicio o Agente que presenta la necesidad administrativa
• Dirección General Hospital El Xxxxxx
• Dirección Asistencial Hospital El Xxxxxx
• Subdirección de Administración Hospital El Xxxxxx
• Subdirección de Salud
• División Contratos Grupales y Convenios
• Dirección General OSEP
• Impuestos y Pagos
• Subdirección de Recursos Humanos
• Depto. de Personal Hospital El Xxxxxx
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Proceso punta a punta – Alta de Contrato Grupal
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1. Solicitud y Justificación del nuevo grupo
Para generar un nuevo vínculo contractual debe existir una necesidad asistencial comprobable y la justificación de por qué no se puede dar respuesta a la misma con otros medios de contratación que dispone la Obra Social (OSEP), es decir, contratación en Planta (temporaria o permanente) o Locación General de Servicios.
El interesado realizará una Nota de Firma Conjunta (XXXXX-GDEMZA-OSEP#MSDSYD) en la cual deberá exponer con claridad la necesidad a cubrir y la justificación en términos de contratación. Asimismo, deberá nominar, de acuerdo con lo acordado previamente con las autoridades que corresponda, la siguiente información fundamental:
• Nómina de Participantes del grupo: Listado con los nombres completos de los agentes que conformarían el grupo, como así también sus números de documento de identidad.
• Vigencia estimada del contrato: Período en el cual tendrá vigencia el vínculo contractual entre OSEP y el Grupo.
• Valor de Retribución: Valor acordado del pago en pesos del servicio a prestarse y su frecuencia. Dependiendo de la naturaleza de la prestación, deberá añadirse la información necesaria que permita determinar de forma inequívoca cómo se calcularán los posteriores pagos.
El documento digital XXXXX deberá ser confeccionado con los siguientes requerimientos:
▪ Destinatario (campo obligatorio): Dirección General del Hospital El Xxxxxx y en copia, a quien el interesado considere apropiado según su criterio
▪ Usuarios firmantes (firmas obligatorias): Se consignarán los firmantes en el siguiente orden:
1. Interesado Firmante
2. Director Asistencial Hospital El Xxxxxx
3. Director General Hospital El Xxxxxx
4. Subdirector de Atención a la Salud
▪ Documentación adjunta (documentación optativa): Podrá adjuntarse todo tipo de documentación que sea necesaria para acreditar la necesidad y reforzar la necesidad de conformación del grupo. Como así también copias de actas, notas, etc. que avalen procesos de negociación previa.
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Aprobación de autoridades del Hospital El Xxxxxx
Luego que el documento digital XXXXX es generado, no se considera completo hasta tanto no se complete el circuito general de firmas de los usuarios firmantes detallado en el paso anterior. Por tanto, el documento sólo tendrá validez como instrumento apto para su tramitación si no cuenta con todas las firmas requeridas.
Circuito de firmas
De momento que el Interesado Firmante firma el documento digital, se inicia del circuito de firma conjunta. El sistema GDE proveerá al siguiente usuario para que pueda proceder a la firma o rechazo de lo solicitado en la nota. El circuito se completará cuando el último usuario firma el documento. Si alguno de los usuarios rechaza el documento, se interrumpe el circuito y no se completa el trámite digital.
Aprobación de solicitud con firma de usuario GDE
A los efectos de este procedimiento, cuando cualquiera de los usuarios del circuito de firmas referido firma en el documento digital, se considerará que está expresando su consentimiento a lo detallado en el texto de la nota y resto de documentación adjunta
Aprobación y Visto Bueno de la Subdirección de Salud
En tanto que el último usuario firmante es quien está a cargo de la Subdirección de Salud, queda de manifiesto que su firma completa el documento digital XXXXX.
Teniendo en cuenta que se trata de un documento de firma conjunta, esta última firma implica que TODOS los usuarios firmantes han prestado conformidad a lo solicitado, consintiendo y autorizando lo allí requerido.
Código de Documento Firmado
Una vez completado el Documento Digital XXXXX, el sistema digital GDE asignará dos códigos numéricos únicos, que identificarán la nota de firma conjunta, siguiendo el formato:
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▪ XXXXX – Año – Numero
▪ COPDI – Año - Numero
Destinatario del Documento
Finalizado el circuito de firmas, el documento será recepcionado en la bandeja GDE del Director General del Hospital, quien podrá continuar con las gestiones correspondientes en tanto que ya tiene el visto bueno de todas las autoridades competentes.
Tiempo requerido: El necesario para la confección de la nota, como así también el tiempo que demore llegar al acuerdo entre el grupo y la Obra Social (OSEP) en los tres puntos básicos referidos.
Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE)
Requerimientos previos: Reuniones de negociación entre el/los interesados y las autoridades de OSEP involucradas.
Observaciones: Conforme a que los usuarios firmantes dispongan de usuarios revisores previos a la firma, tales usuarios podrían tener participación en el circuito según corresponda.
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2. Inicio de expediente y Recopilación de Documentación
La Dirección del Hospital El Xxxxxx iniciará un expediente digital adjuntando la Nota de Firma Conjunta (DOCIC) y lo enviará al Departamento dePersonal del Hospital El Carmensolicitando que adjunte la documentación requerida por la Subdirección de Recursos Humanos para la incorporación de personal a la Obra Social (OSEP).
En esta etapa, el Departamento dePersonal del Hospital El Carmenrequerirá a los agentes referidos en la nómina de agentes la documentación detallada en Anexo I.
Para esto, podrá también completar con la documentación obrante en las bases de datos que se dispongan en los repositorios físicos y/o digitales de información del Hospital El Xxxxxx, como así también la documentación obrante en el Sistema de Legajos de la Subdirección de Recursos Humanos.
Responsabilidad en la recopilación de la documentación
Atento a que el Departamento dePersonal del Hospital El Carmenes quien recibe la documentación, es la responsable de que dicha documentación se ajuste a los siguientes criterios:
▪ Legalidad: la documentación no debe ser objeto de alteraciones, falsificaciones o cualquier otra acción que ponga en crisis la validez del documento, conforme a las normas que regulan cada documento solicitado (color de tinta, sellos requeridos, etc.)
▪ Oportunidad: la documentación debe referir a fechas y/o períodos compatibles con el trámite a realizarse. Por tanto, debe verificar que la información consignada se encuentre actualizada en conformidad con la vigencia del contrato a iniciarse.
▪ Legibilidad: la documentación será plausible de controles posteriores, por lo que la información detallada debe ser perfectamente legible por cualquier usuario que la requiera.
▪ Otros criterios: aquellos que a requerimiento de la Subdirección de Recursos Humanos o del propio Departamento dePersonal del Hospital El Xxxxxx sean aplicables con fines de control interno o favorable a otros procesos administrativos.
Asimismo, el Departamento dePersonal del Hospital El Carmenpodrá aplicar los medios que crea necesario para agilizar la presentación de documentación y evitar demoras en la gestión del
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expediente. (Llamadas telefónicas individuales, notificaciones con emplazamiento, etc.) Siempre y cuando no vaya en detrimento sustancial o formal del proceso en general.
Incorporación de Documentación al Expediente
Una vez que se cuente con TODA la documentación solicitada conforme a lo detallado en el Anexo I, el Departamento dePersonal del Hospital El Carmenadjuntará al expediente en formato digital.
Asimismo, esta documentaciónse pondrá a disposición dela División Contratos Grupales y Convenios para los trámites de pago que se generen en lo sucesivo y en los términos de accesibilidad y formato que entre ambas oficinas acuerden.
Informe de estado de código de proveedor
En conformidad a los requerimientos posteriores para la Liquidación de las horas, será necesario que cada agente posea Código de Proveedor. (Véase punto 7 del procedimiento: Gestión de Código de Proveedor)
El Dpto. de Personal del Hospital El Xxxxxx informará cuáles son los agentes para incluir en el contrato que no poseen dicho código, para su posterior gestión1.
Pase de expediente para continuar tramitación
Luego de que toda la documentación ha sido incorporada a la pieza administrativa, se procede al pase del expediente alaDivisión Contratos Grupales y Convenios
Tiempo requerido: El necesario para que los miembros del grupo completen la documentación requerida por el Departamento dePersonal del Hospital El Xxxxxx.
1 Este control es necesario en tanto que es probable que algunos agentes a incorporar ya posean este código, debido a que con anterioridad han trabajado para la obra social bajo algún régimen de contratación.
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Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y otros (comunicaciones telefónicas, etc.).
Requerimientos previos: Documento de Firma Conjunta XXXXX completado
Observaciones: Ante posibles eventualidades consultar el apartado de excepcionalidades al alta de agentes
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LaDivisión Contratos Grupales y Convenios recibe la pieza administrativa y deberá adjuntar dos documentos digitales para poner en consideración de la Subdirección de Administración del Hospital El Xxxxxx, a saber:
a) Modelo de Contrato: Este documento establece los términos del contrato en todos sus aspectos, conforme a lo detallado en el documento XXXXX de solicitud con el que se encabeza el expediente. Deberá adaptarse a los términos allí acordados, principalmente en los siguientes aspectos:
a. Nómina de agentes en el grupo
b. Vigencia del Contrato
c. Valor de retribución por el servicio
b) Proyecto de Resolución: Este documento conforma una guía para el texto que fundará la decisión del Honorable Directorio, en la posterior resolución. Aquí se sugiere el cuerpo del esquema fundamental de:
a. Visto: enumeración de antecedentes y acciones detalladas en el trámite
b. Considerando: enumeración de consecuencias que derivadas de los antecedentes anteriores afectan al trámite
c. Resuelve: enumeración de artículos que establecen la decisión del Honorable Directorio en consecuencia a lo expuesto
Tiempo requerido: El necesario para la confección de los documentos obrantes en la pieza administrativa.
Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
Requerimientos previos: Documento de Firma Conjunta XXXXX completado, Documentación completa de los miembros del grupo.
Observaciones: Se podrá tomar como referencia, contratos previos o contratos de similares características para formular el nuevo modelo.
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La Subdirección de Administración del Hospital El Xxxxxx recibe la pieza administrativa con los documentos adjuntos por laDivisión Contratos Grupales y Convenios, y evalúa su correspondencia a los términos del acuerdo entre la Obra Social (OSEP) y el Grupo para llevar a cabo el vínculo contractual.
En este punto se podrán aplicar todos los criterios que se consideren importantes desde el punto de vista administrativo para evaluar la eficacia en la aplicación del instrumento contractual propuesto en el modelo.
Asimismo, deberá evaluar los aspectos técnicos específicos y los términos particulares del proyecto de Resolución que aseguren la correcta aplicación de la posterior Norma Legal, con fuerza de Acto Administrativo y conforme a la legislación vigente.
Si la Subdirección de Administración del Hospital El Xxxxxx está en conformidad con los contenidos del Modelo y del Proyecto, da el visto bueno a las actuaciones realizadas por el División Contratos Grupales y Convenios, y envía la pieza a la Subdirección de Salud.
Tiempo requerido: El necesario para la evaluación de las actuaciones realizadas.
Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
Requerimientos previos: Documento de Firma Conjunta XXXXX completado, Documentación completa de los miembros del grupo.
Observaciones: Se podrá tomar como referencia, contratos previos o contratos de similares características para formular el nuevo modelo. Se podrá requerir información adicional para incorporar al expediente y, de considerarlo necesario, solicitar la modificación total o parcial del Modelo y Proyecto adjuntos.
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Luego de que el Modelo de Contrato y el Proyecto de Resolución cuentan con la aprobación de la Subdirección de Administración del Hospital El Xxxxxx, la pieza administrativa pasa a la Subdirección de Salud.
En esta instancia se procede al último control de los aspectos puntuales de todo el proceso realizado. La Subdirección de Salud podrá, en el marco de sus facultades:
a) Solicitar información complementaria de cualquier punto detallado en el Expediente
b) Realizar modificaciones (o solicitarlas a quien considere procedente) en los aspectos particulares y generales en el Modelo de Contrato y en el Proyecto de Resolución.
c) Conforme a su criterio, reconsiderar la continuidad del trámite en todo o en parte y/o desestimar lo ya autorizado al inicio de la pieza administrativa.
Realizadas las observaciones necesarias y, contando con su aprobación, el expediente se envía a
Secretaría Privada para su tratamiento.
Tiempo requerido: el plazo estimado será el necesario para que la Subdirección de Salud
complete las evaluaciones, controles y modificaciones que estime corresponder.
Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
Requerimientos previos: Documento de Firma Conjunta XXXXX completado, Documentación completa de los miembros del grupo.
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El Expediente enviado desde la Subdirección de Atención a la Salud, procede a su tratamiento en reunión de Honorable Directorio.
El tratamiento de cualquier asunto que requiera su evaluación por parte del HonorableDirectoriorequiere la aplicación de los procedimientos propios a tal fin y la intervención de las oficinas de Secretaría General y Secretaría Privada.
Los trámites detallados en el presente procedimiento, no implican aspectos que requieran tratamiento especial o modificación alguna a los procedimientos regulares y habituales para reuniones de Directorio.
Contando con la aprobación de lo tramitado y habiéndose cumplido los aspectos formales impuestos por los procedimientos precedentes, se incorpora al expediente la Resolución que asume carácter de Acto Administrativo.
Finalmente, se envía la pieza administrativa al Depto. de Impuestos y Pagos
Tiempo requerido: el plazo estimado será el necesario para que el Honorable Directorio trate la pieza administrativa en reunión. A esto se suma, el tiempo requerido por la Secretaría Privada y la Secretaría General para completar las formalidades.
Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
Requerimientos previos: Documentos de Firma Conjunta XXXXX completos, Documentación en general que acredite lo solicitado en el expediente, Informes, etc.
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Recibido el expediente electrónico con el detalle de los agentes exclusivamente, se evalúa conforme a legislación vigente, la documentación impositiva adjunta de cada prestador:
• Constancia inscripción AFIP
• Constancia Inscripción ATM
• Resolución que autoriza el contrato
Cumplidos los puntos de control referidos, el Departamento de Impuestos procede a dar de ALTA al prestador en el Sistema Contable de OSEP, generando su número de proveedor en el Sistema SIGA.
Conforme a lo informado por el Departamento de Personal del Hospital El Xxxxxx, se crearán los códigos de proveedor para aquellos agentes que no lo tengan. Para aquellos que, por alguna razón previa, tengan asignado dicho código, se podrá reutilizar el asignado previamente.
Se dejará constancia en la pieza en curso, de los códigos de proveedor asignados a cada agente.
Se remite la pieza a la Subdirección de Recursos Humanos para la continuidad del trámite de Gestión de Legajo.
Tiempo requerido: El necesario para la generación de los códigos de proveedor.
Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
Requerimientos previos: Documento de Firma Conjunta XXXXX completado, Documentación completa de los miembros del grupo.
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Luego de que se han asignado los números de proveedor, el Departamento de Impuestos y Pagos envía la pieza a la Depto. Asistencias y Contratosque procederá a las siguientes tareas:
• Control de Norma Legal
Se verificará que la Resolución de Alta de Contrato, aprobada por el Directorio, indique la nómina de agentes que formarán parte del Contrato Grupal y se considerará dicha nómina para la gestión de Legajos Digitales
• Creación o actualización de Legajos Digitales
De acuerdo con los agentes referidos en la Resolución, se procederá según corresponda:
o Si el agente NO poseeLegajo Digital Grupal
Si el agente incorporado en el Contrato Grupal no posee Legajo Digital, se procederá a su creación conforme a los procedimientos propios de la Subdirección de Recursos Humanos2. Para esta tarea se tomará de referencia la documentación provista por el Depto. de Personal del Hospital El Xxxxxx, dependiente de la referida Subdirección. Asimismo, tomará en consideración los códigos de proveedor asignados por el Depto. de Impuestos y Pagos.
o Si el agente posee Legajo Digital Grupal
En este caso se realizará la actualización del Legajo Digital existente en el submenú de Foja de Servicio, detallando los datos del nuevo contrato: Vigencia, Número de Resolución, etc.
2 La creación del Legajo Digital es responsabilidad exclusiva de la Subdirección de Recursos Humanos en tanto que forma parte del ámbito de la administración de personal de OSEP. En virtud de que la creación de Legajos Digitales es una función transversal a todas las modalidades de contratación, la Subdirección de Recursos Humanos podrá aplicar los controles que considere necesarios conforme a la legislación vigente.
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Creados y/o actualizados los Legajos Digitales, se envía la pieza administrativa al Depto. de Personal del Hospital El Xxxxxx.
Tiempo requerido: 3 (Tres) días hábiles
Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
Requerimientos previos: Documento de Firma Conjunta XXXXX completado, Documentación completa de los miembros del grupo.
9. Suscripción del Contrato y Notificación de Resolución
Luego de que se ha completado la gestión del Legajo correspondiente en la Subdirección de Recursos Humanos, la pieza administrativa se envía al Departamento dePersonal del Hospital El Carmenpara proceder a las siguientes acciones:
A. Suscripción del Contrato
El Departamento dePersonal del Hospital El Carmenconvocará a los agentes nominados en la Resolución aprobada por el Honorable Directorio, para coordinar el modo en que harán efectiva la suscripción del contrato.
Una vez suscrito en su totalidad por todos los agentes nominados, el Departamento dePersonal del Hospital El Xxxxxx tendrá bajo su responsabilidad el documento original del contrato y podrá llevar a cabo las acciones que considere necesarias para el archivo, digitalización, preservación y cuidado del instrumento, siguiendo la normativa vigente a tales fines.
B. Notificación de Resolución
El Departamento dePersonal del Hospital El Xxxxxx se encargará de que cada agente suscriba con su firma una copia de la Resolución que aprueba el alta del contrato y, a solicitud del suscriptor, poner a disposición un duplicado de la Norma Legal notificada.
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En este sentido, conforme a los criterios que establezca fehacientemente la Subdirección de Recursos humanos, se podrán utilizar las vías de notificación que cuenten con la validez legal correspondiente (notificación escrita, notificación digital, etc.)
Finalmente, luego de que sendos documentos han sido firmados por TODOS los miembros del grupo contratado, se pondrá a disposición delaDivisión Contratos Grupales y Convenios dicha información para su utilización en los trámites de pago posteriores, y en los términos de accesibilidad y formato que acuerden entre ambas oficinas.
Tiempo requerido: el plazo estimado será el necesario para que todos los miembros del Grupo Contratado completen el total de firmas en el Contrato aprobado y la Resolución correspondiente.
Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
Requerimientos previos: Documento de Firma Conjunta XXXXX completado, Documentación completa de los miembros del grupo, Contrato en formato papel firmado por el Director Generalde OSEP (en número necesario de copias), Resolución del Honorable Directorio firmada por el Director General de OSEP.
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Incorporación de Nuevo Agente a un
contrato vigente
Objetivo del trámite
La Incorporación de Nuevo Agente tiene por objeto añadir a un contrato vigente a un agente que no se encuentra nominado en la Resolución de Alta del Contrato y, por ende, tampoco suscripto en el Contrato.
Áreas intervinientes
• Servicio o Agente que presenta la necesidad administrativa
• Dirección General Hospital El Xxxxxx
• Dirección Asistencial Hospital El Xxxxxx
• Subdirección de Administración Hospital El Xxxxxx
• Subdirección de Salud
• División Contratos Grupales y Convenios
• Dirección General OSEP
• Impuestos y Pagos
• Subdirección de Recursos Humanos
• Depto. de Personal Hospital El Xxxxxx
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Proceso punta a punta – Incorporación de Nuevo Agente
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1. Solicitud y justificación de incorporación
Para solicitar la incorporación de un nuevo agente a un Contrato Grupal vigente, se requiere que el coordinador responsable del grupo realice el pedido formal siguiendo los mismos lineamientos que para el proceso de Alta de Contrato Grupal.
Realizará una Nota de Firma Conjunta (XXXXX-GDEMZA-OSEP#MSDSYD) en la cual deberá exponer los siguientes aspectos:
• Datos del agente a incorporar: Nombre y Apellido y número de documento de identidad.
• Fecha de inicio de prestación de servicios:fecha a partir de la cual se solicita que el Agente comience a formar parte del grupo y, consecuentemente, disponer de este dato para posteriores efectos legales
• Referencia contractual:indicación de a cuál grupo se incorporará el agente y, optativamente, cualquier otra información que permita identificarlo específicamente (Resolución de Alta, Copia de contrato, etc.)
El documento digital XXXXX deberá ser confeccionado con los siguientes requerimientos:
▪ Destinatario (campo obligatorio): Dirección General del Hospital El Xxxxxx y en copia, a quien el interesado considere apropiado según su criterio
▪ Usuarios firmantes (firmas obligatorias): Se consignarán los firmantes en el siguiente orden:
1. Interesado Firmante
2. Director Asistencial Hospital El Xxxxxx
3. Director General Hospital El Xxxxxx
4. Subdirector de Atención a la Salud
Aprobación de autoridades del Hospital El Xxxxxx y Subdirección de Salud
Luego que el documento digital (XXXXX) ha sido generado se inicia el circuito de firmas que dan por aprobada la solicitud por parte de la Dirección General del Hospital El Xxxxxx y por la Dirección Asistencial del Hospital El Xxxxxx.
De manera similar, el último usuario firmante, la Subdirección de Salud, completa el proceso de creación del documento prestando su conformidad y aprobando lo allí expuesto.
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Inicio de expediente y Recopilación de Documentación
En tanto que el Destinatario obligatorio de la Nota es la Dirección General del Hospital El Xxxxxx, el XXXXX con todas las firmas llegará a la bandeja de tareas GDE de dicha oficina.
La Dirección del Hospital El Xxxxxx iniciará un expediente digital adjuntando la Nota de Firma Conjunta (DOCIC) y lo enviará al Departamento dePersonal del Hospital El Xxxxxx solicitando que adjunte la documentación requerida por la Subdirección de Recursos Humanos para la incorporación de personal a la Obra Social (OSEP).
En esta etapa, el Departamento dePersonal del Hospital El Carmenrequerirá a los agentes referidos en la nómina de agentes la documentación detallada en Anexo I, siguiendo los criterios y alternativas allí detalladas.
También informará acerca de la necesidad de crear los Códigos de Proveedor, de manera análoga al procedimiento de Alta de Contrato.
De modo similar al proceso de Alta de Contrato, el Departamento dePersonal del Hospital El Carmenmantiene su responsabilidad sobre la incorporación de la documentación y los criterios a cumplir para su completa validez a los efectos de este procedimiento.
Tiempo requerido: El necesario para la confección de la nota, como así también el tiempo que demore llegar al acuerdo entre el grupo y la Obra Social (OSEP) en los puntos básicos referidos.
Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE)
Requerimientos previos: Reuniones de negociación entre el/los interesados y las autoridades de OSEP involucradas.
Observaciones: Conforme a que los usuarios firmantes dispongan de usuarios revisores previos a la firma, tales usuarios podrían tener participación en el circuito según corresponda.
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LaDivisión Contratos Grupales y Conveniosrecibe la pieza administrativa y deberá adjuntar un nuevo documento digital para poner en consideración de la Subdirección de Administración del Hospital El Xxxxxx:
a) Proyecto de Resolución: Este documento conforma una guía para el texto que fundará la decisión del Honorable Directorio, en la posterior resolución. Aquí se sugiere el cuerpo del esquema fundamental de:
a. Visto: enumeración de antecedentes y acciones detalladas en el trámite
b. Considerando: enumeración de consecuencias que derivadas de los antecedentes anteriores afectan al trámite
c. Resuelve: enumeración de artículos que establecen la decisión del Honorable Directorio en consecuencia a lo expuesto
Tiempo requerido: el plazo estimado para las gestiones previas al dictado de la Resolución
Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
Requerimientos previos: Documento de Firma Conjunta XXXXX completado, Documentación completa de los miembros del grupo.
Observaciones: Se podrá tomar como referencia, contratos previos o contratos de similares características para formular el nuevo modelo.
HD-2022-430-GDEMZA-OSEP#MSDSYD
La Subdirección de Administración del Hospital El Xxxxxx recibe la pieza administrativa con el documento adjunto por la División Contratos Grupales y Convenios, y evalúa su correspondencia a los términos del acuerdo entre la Obra Social (OSEP) y el Grupo para llevar a cabo el vínculo contractual.
Deberá evaluar los aspectos técnicos específicos y los términos particulares del proyecto de Resolución que aseguren la correcta aplicación de la posterior Norma Legal, con fuerza de Acto Administrativo y conforme a la legislación vigente.
Si la Subdirección de Administración del Hospital El Xxxxxx está en conformidad con los contenidos del Proyecto, da el visto bueno a las actuaciones realizadas por laDivisión Contratos Grupales y Convenios, y envía la pieza a la Subdirección de Salud.
Tiempo requerido: el plazo estimado para la evaluación de las actuaciones realizadas.
Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
Requerimientos previos: Documento de Firma Conjunta XXXXX completado, Documentación completa de los miembros del grupo.
Observaciones: Se podrá tomar como referencia, contratos previos o contratos de similares características para formular el nuevo modelo. Se podrá requerir información adicional para incorporar al expediente y, de considerarlo necesario, solicitar la modificación total o parcial del Modelo y Proyecto adjuntos.
HD-2022-430-GDEMZA-OSEP#MSDSYD
Luego de que el Proyecto de Resolución cuenta con la aprobación de la Subdirección de Administración del Hospital El Xxxxxx, la pieza administrativa pasa a la Subdirección de Salud.
En esta instancia se procede al último control de los aspectos puntuales de todo el proceso realizado. La Subdirección de Salud podrá, en el marco de sus facultades:
a) Solicitar información complementaria de cualquier punto detallado en el Expediente
b) Realizar modificaciones (o solicitarlas a quien considere procedente) en los aspectos particulares y generales en el Modelo de Contrato y en el Proyecto de Resolución.
c) Conforme a su criterio, reconsiderar la continuidad del trámite en todo o en parte y/o desestimar lo ya autorizado al inicio de la pieza administrativa.
Tiempo requerido: el plazo estimado será el necesario para que la Subdirección de Salud
complete las evaluaciones, controles y modificaciones que estime corresponder.
Recursosinvolucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
Requerimientos previos: Documento de Firma Conjunta XXXXX completado, Documentación completa de los miembros del grupo.
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Esta etapa del procedimiento se corresponde con lo que habitualmente implica el tratamiento de proyectos de resolución y su respectiva aprobación. Las tareas de las oficinas involucradas son las que se derivan de sus funciones, sin representar en este procedimiento diferencias sustanciales. Esquemáticamente, la secuencia en este punto del procedimiento es:
A. Preparación del expediente: La oficina de Secretaría Privada recibe el expediente y lo coloca en el orden de tratamiento del Honorable Directorio, previa aprobación del Director General.
B. Tratamiento en Reunión de Directorio: En reunión de Directorio, el Honorable Directorio pone en consideración los términos del expediente y evalúa todas los aspectos relacionados con lo solicitado. En este sentido podrá:
a. Aprobar la solicitud: En este caso se manifiesta de acuerdo con lo solicitado en el expediente y procede a resolver a través de Norma Legal.
b. Rechazar la solicitud: No autoriza la solicitud y procede según corresponda.
c. Solicitar información: No disponiendo de elementos suficientes para aprobar o rechazar lo solicitado, requiere información adicional para proseguir con el tratamiento.
C. Expedición de Norma Legal (Resolución): De aprobarse lo solicitado, el expediente pasa a la oficina de Secretaría General para evaluar el cumplimiento de las formalidades legales que se requieren para que se constituya el Acto Administrativo. Confecciona el documento de Resolución sobre la base de lo proyectado y completa el circuito de firmas.
Tiempo requerido: el plazo estimado será el necesario para que el Honorable Directorio trate la pieza administrativa en reunión. A esto se suma, el tiempo requerido por la Secretaría Privada y la Secretaría General para completar las formalidades.
Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
Requerimientos previos: Documentos de Firma Conjunta XXXXX completos, Documentación en general que acredite lo solicitado en el expediente, Informes, etc.
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Recibido el expediente electrónico con el detalle de los agentes exclusivamente, se evalúa conforme a legislación vigente, la documentación impositiva adjunta de cada prestador:
• Constancia inscripción AFIP
• Constancia Inscripción ATM
• Resolución que autoriza el contrato
Cumplidos los puntos de control referidos, el Departamento de Impuestos procede a dar de ALTA al prestador en el Sistema Contable de OSEP, generando su número de proveedor en el Sistema SIGA.
Conforme a lo informado por el Departamento de Personal del Hospital El Xxxxxx, se crearán los códigos de proveedor para aquellos agentes que no lo tengan. Para aquellos que, por alguna razón previa, tengan asignado dicho código, se podrá reutilizar el asignado previamente.
Se dejará constancia en la pieza en curso, de los códigos de proveedor asignados a cada agente.
Se remite la pieza a la Subdirección de Recursos Humanos para la continuidad del trámite de Gestión de Legajo.
Tiempo requerido: El necesario para la generación de los códigos de proveedor.
Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
Requerimientos previos: Documento de Firma Conjunta XXXXX completado, Documentación completa de los miembros del grupo.
HD-2022-430-GDEMZA-OSEP#MSDSYD
Luego de que se han asignado los números de proveedor, el Departamento de Impuestos y Pagos envía la pieza a la Depto. Asistencias y Contratos que procederá a las siguientes tareas:
• Control de Norma Legal
Se verificará que la Resolución de Alta de Contrato, aprobada por el Directorio, indique la nómina de agentes que formarán parte del Contrato Grupal y se considerará dicha nómina para la gestión de Legajos Digitales
• Creación o actualización de Legajos Digitales
De acuerdo con los agentes referidos en la Resolución, se procederá según corresponda:
o Si el agente NO poseeLegajo Digital Grupal
Si el agente incorporado en el Contrato Grupal no posee Legajo Digital, se procederá a su creación conforme a los procedimientos propios de la Subdirección de Recursos Humanos3. Para esta tarea se tomará de referencia la documentación provista por el Depto. de Personal del Hospital El Xxxxxx, dependiente de la referida Subdirección. Asimismo, tomará en consideración los códigos de proveedor asignados por el Depto. de Impuestos y Pagos.
o Si el agente posee Legajo Digital Grupal
En este caso se realizará la actualización del Legajo Digital existente en el submenú de Foja de Servicio, detallando los datos del nuevo contrato: Vigencia, Número de Resolución, etc.
3 La creación del Legajo Digital es responsabilidad exclusiva de la Subdirección de Recursos Humanos en tanto que forma parte del ámbito de la administración de personal de OSEP. En virtud de que la creación de Legajos Digitales es una función transversal a todas las modalidades de contratación, la Subdirección de Recursos Humanos podrá aplicar los controles que considere necesarios conforme a la legislación vigente.
HD-2022-430-GDEMZA-OSEP#MSDSYD
Creados y/o actualizados los Legajos Digitales, se envía la pieza administrativa al Depto. de Personal del Hospital El Xxxxxx.
Tiempo requerido: El necesario para la confección de los Legajos Digitales
Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
Requerimientos previos: Documento de Firma Conjunta XXXXX completado, Documentación completa de los miembros del grupo.
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8. Suscripción del Contrato y Notificación de Resolución
Luego de que se ha completado la gestión del Legajo correspondiente en la Subdirección de Recursos Humanos, la pieza administrativa se envía al Departamento dePersonal del Hospital El Carmenpara proceder a la Suscripción del Contrato y Notificación de la Resolución, del mismo modo descripto en el proceso de Alta de Contrato
Tiempo requerido: el plazo estimado será el necesario para que los agentes incorporados al Grupo completen el total de firmas en el Contrato aprobado y la Resolución correspondiente.
Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
Requerimientos previos: Documento de Firma Conjunta XXXXX completado, Documentación completa de los miembros del grupo, Resolución del Honorable Directorio, firmada por el Director General de OSEP.
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Pago de Contratos Grupales
Objetivo del trámite
Elproceso Pago de Contratos Grupales tiene por objeto controlar, liquidar y pagar los servicios prestados por los agentes que forman parte de un Contrato Grupal
Áreas intervinientes
• Servicio o Agente que prestó servicios
• Dirección Asistencial Hospital El Xxxxxx
• Subdirección de Administración Hospital El Xxxxxx
• División Contratos Grupales y Convenios
• Subdirección de Recursos Humanos – Departamento de Liquidaciones
• Impuestos y Pagos
• Subdirección de Administración Hospital El Xxxxxx
• Tesorería
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Proceso punta a punta – Pago de Contrato Grupal
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El coordinador designado del grupo inicia la gestión del pago a través de la recopilación de la documentación requerida, en lo referente a las guardias y los profesionales, a saber:
1. Cronograma definitivo de guardias: Debe incluir TODAS las guardias realizadas por los profesionales del grupo detallando fechas, días y horarios programados
Este cronograma se presentará conforme a las guardias realizadas, de acuerdo con el criterio de mes vencido. Por lo que, al momento de la recopilación de datos, el coordinador contará con las novedades definitivas y/o modificaciones al cronograma tentativo del servicio.
2. Informes de tareas: se realiza un informe individual de las tareas realizadas durante el período, en relación con el objeto del contrato. Se preparará un documento por cada profesional el cual debe cumplir los siguientes requisitos:
a) Firma del Agente Contratado
b) Firma del Coordinador o Jefe de Servicio: El Jefe de Servicio o Coordinador de Grupo, certificará que las prestaciones han sido realizadas por el agente contratado
Se podrá optar por la presentación del formulario GDE de Formulario de Tareas aprobado por la Subdirección de Recursos Humanos
En caso de que el Grupo no cuente con Servicio dentro del Hospital, las tareas serán certificadas por el Director Asistencial, quien podrá requerir otro tipo de controles previo a prestar conformidad a los informes presentados.
Tiempo requerido: El necesario para que el coordinador reúna la información requerida y confeccionar el cronograma y recopile los informes de tareas.
Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
Requerimientos previos: Cronogramas tentativos disponibles en el servicio o cualquier otro medio en el que el grupo diagrama las prestaciones mensuales
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La División Contratos Grupales y Convenios da inicio al expediente de pago, tomando la documentación provista por el coordinador de grupo en el paso anterior.
Antes de iniciar la pieza deberá controlar:
• La correcta confección del cronograma verificando los días y la distribución diaria de las prestaciones realizadas
• La existencia de un informe de tareas para cada profesional incluido en el cronograma
Con esta documentación se solicitará a Mesa de Entradas la caratula que da inicio formal al trámite de pago.
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Control de Documentación
Sobre la base de datos actualizada con que cuente la División Contratos Grupales y Convenios, se realizará un control previo para verificar si los profesionales incluidos en el cronograma se encuentran en condiciones de realizar las prestaciones, en lo referido a los requerimientos legales. Se controlará individualmente:
1. Matrícula Profesional Habilitante: Se controlará si se encuentra habilitado para ejercer profesionalmente en cuanto a la vigencia de la matrícula.
2. Seguro de Mala Praxis: Se controlará si para las prestaciones realizadas se cuenta con cobertura del seguro de mala praxis, de acuerdo con la vigencia que refiera la póliza obrante en la Base de Datos dela División Contratos Grupales y Convenios.
3. Estado de situación en el Registro de Deudores Alimentarios: Se controlará a partir de la certificación provista para el Ministerio de Justicia de la Provincia xx Xxxxxxx, si los profesionales cronogramados se encuentran en condiciones de prestar servicios al Estado, en tanto no refieran Deudas de Cuotas Alimentarias (ReDAM).
Conforme a los resultados de estos controles la División Contratos Grupales y Convenios,procederá:
▪ En el caso de que los profesionales se encuentren en condiciones de prestar servicios, se continúa el proceso al próximo paso de control.
▪ En el caso de que no se cumplan los requisitos de alguno de los requisitos precedentes, se dará aviso al coordinador del servicio. En caso de que se regularice la situación se procederá al siguiente paso de xxxxxxx.Xx lo contrario, las guardias en situación de irregularidadno se podrán liquidar en el expediente en curso y deberá optarse una vía alternativa para su pago.
Control de Asistencia
La División Contratos Grupales y Conveniosprocederá al primer control previo a la liquidación de horas, el cual consiste en el control de la asistencia del personal a liquidar. Esto implicará tener en cuenta las dos formas habituales de prestación, a saber:
▪ Guardias activas: Servicio de carácter presencial en el que los profesionales deberán registrar el ingreso y la salida en el horario cronogramado.
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el lugar de trabajo únicamente si se los convoca ante una posible emergencia.
El control de asistencia será diferente según el tipo xx xxxxxxx realizada:
▪ En el caso de Guardias Activas se deberá controlar el registro de marcación de los profesionales incluidos en el cronograma, conforme a los sistemas que se cuente en cada servicio (relojes, planillas, etc.)
▪ En el caso de Guardias Pasivas puede o no haber marcación, sólo si se convocó al profesional. En este caso, se procede al siguiente punto de control, es decir, el de superposición horaria.
Control de Asistencia a Guardias Activas por profesional
La División Contratos Grupales y Convenios realizará un control exhaustivo de las prestaciones realizadas, teniendo en cuenta la información provista en el cronograma y las tarjetas de marcación.
Inicialmente, la División Contratos Grupales y Convenios solicitará al Depto. de Personal del Hospital El Xxxxxx, las tarjetas de marcación correspondientes a los agentes incluidos en el cronograma mensual. En ellas deberá obrar las marcaciones realizadas identificadas como Guardias de Contrato Grupal.
Contando con esta información por profesional, se controlará individualmente si los agentes concurren al establecimiento, conforme a lo informado en el cronograma mensual. De ese control podrán observarse diferentes situaciones:
Registra marcación xx Xxxxxxx | No registra marcación xx Xxxxxxx | |
Guardia Informada en Cronograma | En este caso se verifica la asistencia conforme al cronograma. Se procede al siguiente control. | Es posible que exista una omisión en la marcación o bien un cambio xx xxxxxxx no informado. Se procederá según el caso solicitando información al coordinador. |
Guardia no Informada en Cronograma | Es posible que se haya omitido la guardia en el cronograma y solicitará información al coordinador. | No se incluye en nómina de guardias a pagar |
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no es posible confirmar la prestación no serán incluidas en la nómina de guardias a pagar.
Control de cumplimiento horario en Guardias Activas por profesional
Luego de que se confirmó la asistencia al Establecimiento, se procede al control de cumplimiento horario, según cronograma.
El cronograma mensual indica el horario de entrada y salida para cada una de las guardias informadas. Conforme a lo que cada profesional registre, se realizará el control de cumplimiento sobre los siguientes aspectos:
1. Control de horarios programados: Se verifica que el agente ingrese y se retire en el tiempo que se encuentre programado.
2. Control de horas programadas: Se contabilizará si el total de horas registradas coincide con las previstas en el cronograma.
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Para el control de superposición horaria será necesario contar con las Declaraciones Juradas de Cargos que hayan presentado los profesionales al momento de la suscripción del contrato. Para esto, al inicio de las prestaciones, la División Contratos Grupales y Conveniossolicitará al Depto. de Personal del Hospital El Xxxxxx la documentación para proceder a este control.
Control de superposición de Guardias Activas
En el caso de Guardias Activas, se procederá a controlar si los agentes han realizado las prestaciones en el mismo horario declarado para otra institución. Si existiera superposición, se procederá a liquidar las guardias realizadas, en tanto que desde el registro horario y el Informe de tareas se ha podido corroborar la efectiva prestación.
Consecuentemente, se procederá a informar a la institución involucrada para que tome conocimiento de la situación y tome las medidas que considere corresponder.
Control de superposición de Guardias Pasivas
En el caso de Guardias Pasivas es más probable la superposición en tanto que no se cuenta con el registro de marcación correspondiente.
Para el control se procederá secuencialmente para cada guardia respectiva, del siguiente modo:
1. Control de Declaración Jurada: Se verificará si el profesional declara cargos que se superpongan con las guardias cronogramadas. De no haber superposición se procede al cómputo de las guardias cronogramadas.
Si hay superposición, se procede al descuento en tanto que haya concordancia entre los horarios declarados y los programados.
2. Solicitud de marcación: Si el agente declara horarios rotativos y no es posible determinar si existe o no marcación, se procederá a solicitar a la institución evaluada la marcación correspondiente hasta tanto se pueda comprobar la existencia o no de superposición. Si luego de 2 días hábiles no se cuenta con la información se procederá a considerar la guardia no superpuesta. Luego, se iniciarán las acciones necesarias para un reclamo formal de la información a la institución para asegurar que no es necesario el descuento.
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Luego de realizados los controles necesarios, la División Contratos Grupales y Convenios realizará el Informe de Liquidación de Horas, con las guardias informadas, indicando el total de horas a liquidar y/o cualquier otro concepto que deba considerarse de acuerdo con la naturaleza del contrato y en su caso los débitos que corresponda realizar.
Este informe incluirá el total de guardias realizadas por los profesionales y los montos vigentes según contrato, en el período liquidado.
Este informe será conformado por la Subdirección de Administración del Hospital El Xxxxxx y por laDirección Asistencial del Hospital.
Luego se procederá a enviar la pieza administrativa a la liquidación correspondiente, al Depto. de Liquidaciones dependiente de la Subdirección de Recursos Humanos.
Documentación obrante en expediente
Una vez completado el informe, la documentación que debe obrar en el expediente es:
1. Cronograma de Guardias
2. Informes de tareas (uno por cada profesional a liquidar)
3. Documentación para cada uno de los profesionales
a. Declaración Jurada de Cargos
b. Póliza de seguros de mala praxis
c. Matricula profesional habilitante
d. Certificado de Registro de Deudores Alimentarios (ReDAM)
4. Tarjetas de Registro de marcación en efectores de OSEP (Guardias Activas)
5. Tarjetas de Registro de marcación en efectores externos (si correspondiera)
• Tiempo requerido: El necesario para dar cumplimiento a los diferentes controles enumerados.
• Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
• Requerimientos previos: Documentación obligatoria incluida en el Expediente y Bases de Información previas con datos de los agentes cuyo pago se tramita
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4. Pase de Expediente y Conformidad de la Subdirección de Administración
Luego de incorporado el Informe de Liquidación de Horas al expediente, la pieza administrativa es enviada a la Subdirección de Administración del Hospital El Xxxxxx, para su conocimiento, conformidad u otros efectos que estime corresponder.
Una vez que se conforma el informe, la pieza administrativa se remite al Depto. de Liquidaciones, dependiente de la Subdirección de Recursos Humanos
• Tiempo requerido: El necesario para dar conformidad al Informe de Liquidación de Horas
• Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
• Requerimientos previos: Documentación obligatoria incluida en el Expediente y Bases de Información previas con datos de los agentes cuyo pago se tramita
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El Depto. de Liquidaciones a través xxx Xxxxx. de Liquidación de Contratos, una vez recibido el expediente de pago, realizará la liquidación de acuerdo con la cantidad de horas, número de legajo y monto de contrato previamente informados por La División Contratos Grupales y Conveniosrealizando el cálculo del monto correspondiente a cada profesional y su posterior carga en el sistema SIGA.
Realizada la liquidación y conformada por la Subdirección de Recursos Humanos, se enviará el expediente a la Subdirección de Contabilidad - Depto. de Impuestos y Pagos.
Tiempo requerido: El necesario para realizar la liquidación de las horas.
Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
Requerimientos previos: Existencia de legajo y atributos de este, tales como: número de proveedor, número de CUIL, fecha de habilitación, número de grupo, número de convenio, número de repartición, vigencia del contrato (fecha desde – fecha hasta), correspondiente a los integrantes del grupo a liquidar.
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Recibido el expediente en trámite para el pago, el Depto. de Impuestos y Pagos procede al control de la situación impositiva de los agentes involucrados conforme a la legislación vigente.
Se verificará por vía web el estado de situación de los agentes en:
• AFIP (en lo referente a impuestos de alcance nacional)
• ATM (en lo referente a impuestos de alcance provincial)
De corresponder, se procederá a la actualización de los datos en el Sistema Contable.
Estos controles se informarán por escrito y se incorporarán al expediente dejando constancia del estado de situación impositiva de los agentes.
En caso de verificarse que alguno de los prestadores se encuentra inhabilitado impositivamente, se procederá a su notificación vía correo electrónico. Allí se adjuntará el comprobante emitido por la autoridad correspondiente (AFIP o ATM) para que el agente procede a regularizar su situación.
Se envía el expediente al Departamento de Contabilidad – Htal. El Xxxxxx
• Tiempo requerido: El necesario para llevar a cabo los controles impositivos previstos.
• Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
• Requerimientos previos: Inscripción de los agentes en los sistemas de registro de AFIP y ATM
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El Depto. de Contabilidad - Htal. El Xxxxxx recibe el expediente desde el Depto. de Impuestos y Pagos, y procede a los siguientes pasos administrativos:
I. Solicitud de comprobantes
De acuerdo con el listado de agentes tramitados y tomando como base los montos liquidados por el Depto. de Liquidaciones. Se envía al coordinador del grupo la solicitud de Facturas conforme a los montos observados vía correo electrónico. En caso de que no se obtenga una respuesta favorable, se procede a solicitar individualmente la facturación vía telefónica.
II. Control de facturación
Recibidas las facturas se procede a controlar los aspectos formales del documento para que tenga validez y poder proceder a su pago, a saber:
• Datos personales del Emisor
• Detalle de la facturación y otros datos (concepto, fecha, período facturado, etc.)
• Control de Riesgo Fiscal
• Control de C.A.E (Código de Autorización Electrónica)
III. Emisión de Orden de Pago
Se procede a emitir el devengado y la correspondiente Orden de Pago. Se remite RCE para las firmas.
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Recibido el expediente desde el Depto. de Contabilidad – Htal. El Xxxxxx, el Depto. de Tesoreríaprocede a realizar los trámites necesarios para la acreditación de las retribuciones liquidadas.
Sobre la base de la información provista en las órdenes de pago emitidas por el Depto. de Contabilidad – Htal. El Xxxxxx, el Depto. de Tesorería emite un informe general de solicitud de transferencia a las cuentas asociadas a los agentes incorporados en el expediente tramitado.
En dicho informe se incluye la siguiente información por cada agente:
• Datos de identificación de cuenta bancaria: CUIL, CBU, etc.
• Monto total para transferir
Este proceso de solicitud de transferencia es común a otros pagos y, consecuentemente, puede ser incluido en un mismo informe junto con otros pagos de similar naturaleza (contratos de locación, de obra, etc.)
• Tiempo requerido: El necesario para llevar a cabo la acreditación de haberes y completar el resto de los trámites.
• Recursos involucrados: Sistema de Gestión Documental (GDE), Correo Electrónico Institucional y herramientas digitales (procesador de textos y gestor de planillas de cálculo)
Requerimientos previos:Emisión de órdenes de pago y Facturas emitidas por los agentes tramitados
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Eventualidades en los procesos
Excepcionalidades en altas de agentes
Es posible que, en cualquiera de los puntos del proceso, ya sea en el alta o renovación del contrato, o en el pago de los servicios, surja la necesidad de modificar la nómina de agentes nominados. En este caso pueden darse dos situaciones:
A. Necesidad de dar de baja un agente ya autorizado en su inclusión
B. Necesidad de incorporar un agente no incluido al momento del alta del contrato
A continuación, se detallan las acciones alternativas al procedimiento para dar continuidad al trámite en caso de producirse alguna de las situaciones anteriores:
A. Necesidad de dar de baja un agente ya autorizado en su inclusión
En este caso es importante en qué punto del proceso de Alta de Contrato o del proceso de Incorporación de Nuevo Agente se produce la necesidad de excluir alguno de los miembros ya autorizados previamente.
La oficina participante que detecta la necesidad deberá acreditar de manera fehaciente el cambio en lo requerido en el inicio de la pieza, para lo cual podrá adjuntar al expediente del trámite:
▪ Nota justificativa del agente donde justifica o rehúsa la incorporación con el respectivo
conocimiento del coordinador del grupo o interesado4.
▪ Nota justificativa del coordinador del grupo o interesado en la baja del agente con el respectivo conocimiento del agente a dar de baja.
▪ Nota justificativa de autoridad superior (Dirección General o Asistencial del Hospital El Xxxxxx, o Subdirección de Salud) interesado en la baja con conocimientodel agente a dar de baja y del coordinador del grupo.
4 Se entiende que la disconformidad unilateral no es razón suficiente para la baja del agente en la nómina en tanto que el trámite implica la acción de buena fe entre las partes al momento de la conformación del grupo. De esta manera, resulta necesario que, independientemente de cuál de las partes solicite la baja, las otras tengan la posibilidad de tomar conocimiento de esta situación.
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B. Necesidad de incorporar un agente no incluido al momento del alta del contrato grupal
El criterio que debe aplicarse para esta situación en particular u otra similar,se basa en que toda alta de personal debe ser aprobada por Resolución del Honorable Directorio.
Esto determina que al momento que se detecta la necesidad de incorporación se cumplimenten TODOS los requerimientos impuestos en el proceso de Alta de Contrato o en el proceso de Incorporación de Nuevo Agente, según corresponda. Por lo cual, atendiendo a las eventualidades del caso, se deberá evaluar entre los siguientes cursos de acción:
1. Añadir al expediente en curso todas las actuaciones necesarias para que se apruebe la incorporación del agente. Esto implica, acreditar el visto bueno de las autoridades del Hospital y la Subdirección de Salud, como así también la documentación exigida por el Departamento de Personal del Hospital El Carmen5.
2. Iniciar una nueva pieza administrativa siguiendo lo normado en el proceso de Incorporación de Nuevo Agente.
5 Esta posibilidad tiene lugar cuando en el trámite en curso el expediente no tiene incorporado el Modelo de Contrato y el Proyecto de Resolución. De lo contrario deberá optarse por el otro curso de acción.
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Anexo II
Documentación de Alta de Agentes en Contrato Grupal
Documentación Profesional
▪ Copia de Título de Médico
▪ Copia de Certificado Analítico de Materias
▪ Copia de Matrícula profesional habilitante
Documentación personal
▪ DNI copia de ambas caras
▪ Certificado de Buena Conducta
▪ Copia de Póliza de seguro de Mala Praxis
▪ Declaración Jurada de Datos (Formulario extendido por el Depto. de Personal del Hospital El Xxxxxx)
▪ Constancia de Registro de Deudores Alimentarios
▪ Certificado de aptitud médica (emitida por organismo oficial)
Documentación impositiva
▪ Certificado de inscripción en AFIP
▪ Certificado de inscripción en ATM
Documentación Laboral
▪ Curriculum Vitae
▪ Constancia de CUIL/CUIT
▪ Declaración Jurada de Cargos (Formulario extendido por el Depto. de Personal del Hospital El Xxxxxx)
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Obra Social de Empleados Públicos - Mendoza
2020 - Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del Gral. Xxxxxx Xxxxxxxx
Resolución Honorable Directorio
Número:
HD-2022-430-E-GDEMZA-OSEP#MSDSYD
Mendoza,
Jueves 12 xx Xxxx de 2022
Referencia: Expte Nº2286600 - 2022 Renovación Contrato Grupal Guardia Ginecológica y Obstétrica
Datos Generales
Asunto: PROPUESTAS DE ÁREAS
Nº de Expte: 2286600-C-2022
Digitally signed by XXXXXX Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Date: 2022.05.12 15:44:45 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Xxxxxx Xxxxxx Secretaria General
Obra Social de Empleados Públicos (O.S.E.P.) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes
Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica XXXXXXX
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica XXXXXXX, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia, ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2022.05.12 16:19:01 -03'00'
Xxxxxx Xxxxxxx
Director de la Dirección de Salud
Obra Social de Empleados Públicos (O.S.E.P.) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes
Digitally signed by XXXXX Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Date: 2022.05.12 17:20:38 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Director General
Obra Social de Empleados Públicos (O.S.E.P.) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes
Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica XXXXXXX
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica XXXXXXX, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia, ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2022.05.12 17:20:42 -03'00'