Contract
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA | NAPOMENA |
1 | OS-MV-05/18 2018/S 0F2-0007417 | ŠEĆER ZA UGOSTITELJSTVO | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 100.000,00 | OS-MV-05/18-1 | 99.000,00 | VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB | 05.07.2018. | do 05.07.2020. | u tijeku | u tijeku |
2 | OS-MV-05/18 2018/S 0F2-0007417 | OSTALI ŠEĆERI ZA UGOSTITELJSTVO | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 160.000,00 | OS-MV-05/18-2 | 124.850,00 | VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB | 04.06.2018. | do 04.06.2020. | u tijeku | u tijeku |
3 | OS-MV-03/18 2018/S OF3-0018290 | RIBA SMRZNUTA | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 800.000,00 | OS-MV-03/18 | 566.578,60 | LEDO d.d. ZAGREB | 10.07.2018. | od 21.06.2018. do 21.06.2020. | u tijeku | u tijeku |
4 | OS-MV-06/18 2018/S 0F3-0031607 | UREDSKE POTREPŠTINE I TISKANICE | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 600.000,00 | OS-MV-06/18 | 635.392,78 | NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB | 12.11.2018. | do 12.11.2021. | u tijeku | u tijeku |
5 | OS-VV-03/18 2018/S 0F2-0021650 | JANJETINA | OTVORENI POSTUPAK VV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 1.680.000,00 | OS-VV-03/18-1 | 1.640.000,00 | POLJOPRIVREDNA ZADRUGA LIKA COOP GOSPIĆ | 19.11.2018. | do 09.11.2020. 2 GODINE | u tijeku | u tijeku |
6 | OS-VV-03/18 2018/S 0F2-0021650 | BUŠA | OTVORENI POSTUPAK VV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 320.000,00 | OS-VV-03/18-2 | 320.000,00 | POLJOPRIVREDNA ZADRUGA LIKA COOP GOSPIĆ | 06.11.2018. | do 06.11.2020. | u tijeku | u tijeku |
7 | OS-MV-01/18 2018/S 0F3-0037014 | KUPNJA ULJA, MARGARINA I MARGARINSKIH NAMAZA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 850.000,00 | OS-MV-01/18 | 815.986,60 | ZVIJEZDA D.D. ZAGREB | 24.12.2018. | do 24.12.2020. DVIJE(2) GODINE | u tijeku | u tijeku |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA SA PDV- OM | NAPOMENA |
1 | MV-02/17 2017/S 0F2-0027991 | KUPNJA BIORAZGRADIVE AMBALAŽE ZA UGOSTITELJSTVO | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 600.000,00 | MV-02/17 | 566.436,00 | PREMIUM d.o.o. zagreb | 14.03.2018. | do 14.03.2019. | u tijeku | u tijeku | JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA DANA 01.06.2018. |
2 | MV-40/17 2017/S 0F2-0027352 | IDENTIFIKACIJA I OBILJEŽAVANJE POSJEDA JUNP I RH NA PODRUČJU K.O. PLITVIČKA JEZERA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA | usluga | 750.000,00 | MV-40/17 | 294.600,00 | GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o. RIJEKA Podizvoditelj 1 : GEOM d.o.o. SLUNJ | 14.03.2018. | do 31.12.2018. | u tijeku | u tijeku |
3 | MV-80/17 2017/S 0F2-0027951 | RUČNI TERMINALI ZA KONTROLU ULAZNICA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 650.000,00 | MV-80/17 | 584.988,75 | INFO-KOD D.O.O. ZAGREB | 08.03.2018. | do 28.05.2019. 80 DANA | 10.07.2018. | 731.235,93 |
4 | MV-91/17 2017/S 0F2-0022560 | KUPNJA ULJA,MARGARINA I MARGARINSKIH NAMAZA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 425.000,00 | MV-91/17 | 375.580,80 | ZVIJEZDA D.D. ZAGREB | 15.01.2018. | od 27.12.2017. do 27.12.2018. | 25.01.2019. | 464.842,22 |
5 | OS-MV-27/17 2017/S 0F2-0018042 | KUPNJA SVJEŽEG MESA NA PODLOŠKU TRGOVINE | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 200.000,00 | OS-MV-27/17 | 199.735,00 | PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA VRBOVEC | 17.01.2018. | do 17.01.2020. | u tijeku | u tijeku |
6 | OS-MV-27/17 2017/S 0F2-0018042 | KUPNJA SVJEŽEG MESA NA PODLOŠKU TRGOVINE | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 200.000,00 | OS-MV-27/17 | 199.735,00 | PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA VRBOVEC | 12.02.2018. | od 22.01.2018. do 22.01.2020. | u tijeku | u tijeku |
7 | OS-MV-08P/17 2017/S 0F2-0022553 | ZAČINI I ZAČINSKA SREDSTVA | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 760.000,00 | OS-MV-08P/17 | 738.566,00 | VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB | 15.01.2018. | do 15.01.2020. | u tijeku | u tijeku |
8 | OS-MV-08P/17 2017/S 0F2-0022553 | ZAČINI I ZAČINSKA SREDSTVA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 760.000,00 | OS-MV-08P/17 | 738.566,00 | VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB | 05.02.2018. | od 22.01.2018. do 22.01.2020. | u tijeku | u tijeku |
9 | MV-04/17 2017/S 0F2-0027345 | KUPNJA VOZILA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 280.000,00 | MV-04/17-3 | 203.807,36 | TM VOZILA D.O.O. ZAGREB | 26.02.2018. | do 26.08.2018. 6 MJESECI | 19.04.2018. | 254.759,20 |
10 | OS-DU-MV-01/17 2017/S F21-0018492 | NABAVA ZAŠTITARSKIH USLUGA TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA | usluga | 2.000.000,00 | OS-DU-MV- 01/17 | 1.999.980,48 | FINA gotovinski servisi d.o.o. ZAGREB | 23.01.2018. | do 23.01.2020. | u tijeku | u tijeku |
11 | OS-MV-15/17 2017/S 0F2-0027883 | KUPNJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 940.000,00 | OS-MV-15/17 | 707.960,58 | RETA x.x.x.XX PROIZV.TRGOV.I USLUGE KARLOVAC | 22.03.2018. | do 22.03.2020. | u tijeku | u tijeku |
12 | OS-MV-15/17 2017/S 0F2-0027883 | KUPNJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 940.000,00 | OS-MV-15/17 | 707.960,58 | RETA x.x.x.XX PROIZV.TRGOV.I USLUGE KARLOVAC | 05.04.2018. | od 26.03.2018. do 26.03.2020. | u tijeku | u tijeku |
13 | OS-MV-23/17 2017/S 0F2-0026522 | GEODETSKE USLUGE | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | usluga | 1.000.000,00 | OS-MV-23/17 | 49.780,00 | GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o. RIJEKA | 30.03.2018. | do 30.03.2020. | u tijeku | u tijeku |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA SA PDV- OM | NAPOMENA |
14 | OS-MV-23/17 2017/S 0F2-0026522 | GEODETSKE USLUGE | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA | usluga | 1.000.000,00 | OS-MV-23/17 | 49.780,00 | GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o. RIJEKA | 18.04.2018. | od 03.04.2018. do 03.04.2020. | u tijeku | u tijeku |
15 | OS-MV-22/17 2017/S 0F2-0025946 | USLUGE ČIŠĆENJA NAPA, REŠETKI I VENTILACIJSKIH KANALA | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | usluga | 230.000,00 | OS-MV-22/17-1 | 164.936,00 | BIOINSTITUT D.O.O. ČAKOVEC | 04.04.2018. | do 04.04.2020. | u tijeku | u tijeku |
16 | OS-MV-22/17 2017/S 0F2-0025946 | USLUGE ČIŠĆENJA VENTILACIJSKIH KANALA ROBOT METODOM | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | usluga | 400.000,00 | OS-MV-22/17-2 | 88.700,00 | ESCO KLIMA SERVIS D.O.O. ZAGREB | 04.04.2018. | do 04.04.2020. | u tijeku | u tijeku |
17 | OS-MV-30/17 2017/S 0F2-0027476 | KUPNJA ČOKOLADE I PROIZVODA ZA SLASTIČARSTVO | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 400.000,00 | OS-MV-30/17 | 370.649,45 | VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB | 19.03.2018. | do 19.03.2020. | u tijeku | u tijeku |
18 | OS-MV-30/17 2017/S 0F2-0027476 | KUPNJA ČOKOLADE I PROIZVODA ZA SLASTIČARSTVO | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 400.000,00 | OS-MV-30/17 | 370.649,45 | VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB | 13.04.2018. | od 26.03.2018. do 26.03.2020. | u tijeku | u tijeku |
19 | OS-MV-05/17 2017/S 0F2-0025620 | KUPNJA KAVE, ČOKOLADE I SOKOVA ZA APARATE U UGOSTITELJSTVU | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 600.000,00 | OS-MV-05/17 | 592.573,00 | PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA | 05.02.2018. | do 05.02.2020. | u tijeku | u tijeku |
20 | OS-MV-05/17 2017/S 0F2-0025620 | KUPNJA KAVE, ČOKOLADE I SOKOVA ZA APARATE U UGOSTITELJSTVU | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 600.000,00 | OS-MV-05/17 | 592.573,00 | PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA | 26.03.2018. | od 12.02.2018. do 12.02.2020. | u tijeku | u tijeku |
21 | OS-MV-17/17 2017/S 0F2-0018296 | KUPNJA MATERIJALA ZA CENTRALNO GRIJANJE, SANITARIJE I VODOMATERIJALA | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 500.000,00 | OS-MV-17/17 | 474.747,00 | VODOSKOK d.d. ZAGREB | 05.03.2018. | do 05.03.2020. | u tijeku | u tijeku |
22 | OS-MV-17/17 2017/S 0F2-0018296 | KUPNJA MATERIJALA ZA CENTRALNO GRIJANJE, SANITARIJE I VODOMATERIJALA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 500.000,00 | OS-MV-17/17 | 474.747,00 | VODOSKOK d.d. ZAGREB | 28.03.2018. | od 21.03.2018. do 21.03.2020. | u tijeku | u tijeku |
23 | MV-37/17 2017/S 0F2-0025862 | ALATI I PRIBOR | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 145.000,00 | MV-37/17-1 | 213.254,76 | SMIT COMMERCE D.O.O. ZAGREB | 30.03.2018. | do 30.03.2019. | 04.06.2019. | 72.212,57 |
24 | MV-37/17 2017/S 0F2-0025862 | RADIONIČKI ALATI | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 50.000,00 | MV-347/17-2 | 40.158,47 | SMIT COMMERCE D.O.O. ZAGREB | 30.03.2018. | do 30.03.2019. | u tijeku | u tijeku |
25 | MV-37/17 2017/S 0F2-0025862 | ELEKTRIČNI APARATI | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 63.000,00 | MV-37/17-3 | 99.094,00 | PROFI BAUCENTR D.O.O. ĐAKOVO | 17.04.2018. | do 17.04.2019. | 01.12.2018. | 51.417,61 |
26 | OS-MV-22/17 2017/S 0F2-0025946 | USLUGE ČIŠĆENJA NAPA, REŠETKI I VENTILACIJSKIH KANALA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA | usluga | 230.000,00 | OS-MV-22/17-1 | 164.936,00 | BIOINSTITUT D.O.O. ČAKOVEC | 13.04.2018. | od 09.04.2018. do 09.04.2020. | u tijeku | u tijeku |
27 | OS-MV-22/17 2017/S 0F2-0025946 | USLUGE ČIŠĆENJA VENTILACIJSKIH KANALA ROBOT METODOM | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA | usluga | 400.000,00 | OS-MV-22/17-2 | 88.700,00 | ESCO KLIMA SERVIS D.O.O. ZAGREB | 19.04.2018. | od 09.04.2018. do 09.04.2020. | u tijeku | u tijeku |
28 | OS-MV-04/17 2017/S 0F2-0027721 | KAVA I INSTANT NAPICI ZA UGOSTITELJSTVO | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 560.000,00 | OS-MV-04/17-1 | 514.570,00 | ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR | 05.04.2018. | do 05.04.2020. | u tijeku | u tijeku |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA SA PDV- OM | NAPOMENA |
29 | OS-MV-04/17 2017/S 0F2-0027721 | KAVA I INSTANT NAPICI ZA UGOSTITELJSTVO | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 560.000,00 | OS-MV-04/17-1 | 514.570,00 | ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR | 26.04.2018. | od 09.04.2018. do 09.04.2020. | u tijeku | u tijeku |
30 | OS-MV-04/17 2017/S 0F2-0027721 | KAVA I INSTANT NAPICI ZA TRGOVINE | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 240.000,00 | OS-MV-04/17-2 | 289.298,00 | ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR | 20.03.2018. | do 20.03.2020. | u tijeku | u tijeku |
31 | OS-MV-04/17 2017/S 0F2-0027721 | KAVA I INSTANT NAPICI ZA TRGOVINE | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 240.000,00 | OS-MV-04/17-2 | 289.298,00 | ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR | 05.04.2018. | od 26.03.2018. do 26.03.2020. | u tijeku | u tijeku |
32 | OS-MV-04/17 2017/S 0F2-0027721 | ČAJ | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 100.000,00 | OS-MV-04/17-3 | 108.965,50 | ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR | 20.03.2018. | do 20.03.2020. | u tijeku | u tijeku |
33 | OS-MV-04/17 2017/S 0F2-0027721 | ČAJ | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 100.000,00 | OS-MV-04/17-3 | 108.965,50 | ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR | 05.04.2018. | od 26.03.2018. do 26.03.2020. | u tijeku | u tijeku |
34 | MV-27P/17 2017/S 0F2-0025653 | APARATI I STROJEVI ZA UGOSTITELJSTVO | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 165.000,00 | MV-27P/17-1 | 99.597,00 | ELUSS D.O.O. VARAŽDIN | 02.03.2018. | do 02.06.2018. 90 DANA | 02.01.2018. | 124.496,25 | |
35 | MV-27P/17 2017/S 0F2-0025653 | KOLICA ZA UGOSTITELJSTVO | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 62.500,00 | MV-27P/17-2 | 19.290,00 | SKOPIN D.O.O. SVETI XXXX XXXXXX | 09.03.2018. | do 09.06.2018. 90 DANA | 20.06.2018. | 24.112,50 | |
36 | MV-26P/17 2017/S 0F2-0021004 | RASHLADNI UREĐAJI | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 99.000,00 | MV-26P/17-1 | 72.300,00 | OPREMA XXXXXX ZAGREB | 16.02.2018. | od 16.02.2018. do 16.08.2018. | 07.05.2018. | 90.375,00 | |
37 | MV-26P/17 2017/S 0F2-0021004 | RASHLADNE VITRINE | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 99.000,00 | MV-26P/17-2 | 71.700,00 | OPREMA XXXXXX ZAGREB | 16.02.2018. | od 16.02.2018. do 16.08.2018. | 07.05.2018. | 89.625,00 | |
38 | MV-26P/17 2017/S 0F2-0021004 | KOMORE ZA BIO-OTPAD | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 160.300,00 | MV-26P/17-3 | 156.000,00 | OPREMA XXXXXX ZAGREB | 16.02.2018. | od 16.02.2018. do 16.08.2018. | 15.05.2018. | 195.000,00 | |
39 | MV-21/17 2017/S 0F2-0027761 | SERVERI | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 281.000,00 | MV-21/17-1 | 272.670,67 | KING ICT d.o.o. ZAGREB | 16.03.2018. | od 16.03.2018. do 04.06.2018. 80 DANA | 01.06.2018. | 340.838,34 | |
40 | MV-21/17 2017/S 0F2-0027761 | ŽIČANA MREŽNA OPREMA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 640.000,00 | MV-21/17-2 | 608.901,54 | KODEKS d.o.o. ZAGREB | 20.02.2018. | od 20.02.2018. do 11.05.2018. 80 DANA | 27.04.2018. | 761.126,93 | |
41 | MV-21/17 2017/S 0F2-0027761 | BEŽIČNA MREŽA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 187.000,00 | MV-21/17-3 | 174.926,00 | MICRO-LINK D.O.O. ZAGREB | 23.02.2018. | 80 DANA | 23.05.2018. | 218.657,50 |
42 | OS-VV-03/17 2017/S 0F2-0019249 | KRUH I KRUŠNI PROIZVODI | OTVORENI POSTUPAK VV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 3.400.000,00 | OS-VV-03/17 | 3.365.360,00 | ŽITOPROIZVOD d.d. KARLOVAC | 29.01.2018. | od 05.01.2018. do 05.01.2020. | u tijeku | u tijeku | ZAJEDNICA PONUDITELJA ŽITOPROIZVOD I XXXXX |
X. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA SA PDV- OM | NAPOMENA |
43 | MV-30P/17 2017/S 0F2-0027388 | KUPNJA PORCULANA ZA UGOSTITELJSTVO I HOTELIJERSTVO | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 277.995,00 | MV-30P/17 | 234.928,09 | XXXXXXXXX XXXXXXXX d.o.o. ZAGREB | 03.04.2018. | do 03.07.2018. | 02.07.2018. | 293.660,11 |
44 | OS-VV-12/17 2017/S 0F2-0026254 | USLUGE OSIGURANJA | OTVORENI POSTUPAK VV | OKVIRNI SPORAZUM | usluga | 4.000.000,00 | OS-VV-12/17 | 3.623.901,08 | CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB | 30.03.2018. | do 30.03.2022. | u tijeku | u tijeku |
45 | OS-MV-12P/17-1 2017/S 0F2-0021500 | PAPIRNATA KONFEKCIJA I TEKUĆI SAPUNI ZA SUSTAVE DRŽAČA | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 1.280.000,00 | OS-MV-12P/17- 1 | 1.057.000,00 | TAPESS x.x.x.XX TRGOVINU I USLUGE KASTAV | 21.02.2018. | do 21.02.2020. | u tijeku | u tijeku |
46 | OS-MV-12P/17-1 2017/S 0F2-0021500 | PAPIRNATA KONFEKCIJA I TEKUĆI SAPUNI ZA SUSTAVE DRŽAČA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 1.280.000,00 | OS-MV-12P/17- 1 | 1.057.000,00 | TAPESS x.x.x.XX TRGOVINU I USLUGE KASTAV | 24.04.2018. | od 26.02.2018. do 26.02.2020. | u tijeku | u tijeku |
47 | MV-64P/17 2017/S0F2-0027642 | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI I INSTALATERSKI RADOVI NA SANACIJI ULAZ 1-RASTOVAČA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA | radovi | 4.700.000,00 | MV-64P/17 | 4.997.965,00 | PROJEKT INŽENJERING D.O.O. POŽEGA | 11.04.2018. | do 11.04.2019. | u tijeku | u tijeku |
48 | OS-MV-29/17 2017/S0F2-0027475 | KONZERVIRANO POVRĆE | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 200.000,00 | OS-MV-29/17-1 | 124.789,72 | VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB | 19.03.2018. | do 19.03.2020. | u tijeku | u tijeku |
49 | OS-MV-29/17 2017/S0F2-0027475 | PRERAĐENO VOĆE (KONZERVIRANO VOĆE I MARMELADA) | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 100.000,00 | OS-MV-29/17-2 | 41.021,10 | PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA | 26.03.2018. | do 26.03.2020. | u tijeku | u tijeku |
50 | OS-MV-29/17 2017/S0F2-0027475 | KONZERVIRANO POVRĆE | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 200.000,00 | OS-MV-29/17-1 | 124.789,72 | VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB | 13.04.2018. | do 13.04.2020. | u tijeku | u tijeku |
51 | OS-MV-29/17 2017/S0F2-0027475 | PRERAĐENO VOĆE (KONZERVIRANO VOĆE I MARMELADA) | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 100.000,00 | OS-MV-29/17-2 | 41.021,10 | PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA | 21.05.2018. | do 21.05.2020. | u tijeku | u tijeku |
52 | OS-VV-09/17 2017/S0F2-0026884 | SLADOLED UGOSTITELJSKI | OTVORENI POSTUPAK VV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 170.000,00 | OS-VV-09/17-1 | 164.853,00 | LEDO d.d. ZAGREB | 23.04.2018. | do 23.04.2020. | u tijeku | u tijeku |
53 | OS-VV-09/17 2017/S0F2-0026884 | SLADOLED ZA TRGOVINE ASORTIMAN A | OTVORENI POSTUPAK VV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 2.400.000,00 | OS-VV-09/17-2 | 2.399.653,90 | LEDO d.d. ZAGREB | 22.05.2018. | do 22.05.2020. | u tijeku | u tijeku |
54 | OS-VV-09/17 2017/S0F2-0026884 | SLADOLED ZA TRGOVINE ASORTIMAN B | OTVORENI POSTUPAK VV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 1.400.000,00 | OS-VV-09/17-3 | 1.994.565,00 | STANIĆ D.O.O. SVETA NEDELJA | 18.05.2018. | do 18.05.2020. | u tijeku | u tijeku |
55 | MV-29/18 2018/S0F2-0005763 | USLUGE REMONTA BRODOVA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA | usluga | 1.100.000,00 | MV-29/18 | 1.099.000,00 | STUDIO 360 USLUŽNI OBRT ZAGREB | 30.04.2018. | do 30.04.2019. | u tijeku | u tijeku |
56 | MV-03/17 2017/S 0F2-0028139 | RADOVI NA UREĐENJU I OPREMANJU INTERIJERA DIJELA PRIZEMLJA HOTELA GRABOVAC-CAFFE BAR,RECEPCIJA I RESTORAN | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA | radovi | 915.000,00 | MV-03/17 | 898.971,50 | MONTEL d.o.o. ZAGREB Podizvoditelj 1 : MLASING d.o.o. ZAGREB | 25.05.2018. | do 25.05.2019. | 30.04.2019. | 1.136.136,95 |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA SA PDV- OM | NAPOMENA |
57 | MV-32/17 2017/S0F2-0027794 | KUPNJA NAMJEŠTAJA ZA UGOSTITELJSTVO | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 685.000,00 | MV-32/17 | 646.770,00 | PROKLIMA-TIM D.O.O. ZAGREB | 25.05.2018. | do 25.08.2018. | u tijeku | u tijeku | RASKID UGOVORA 15.07.2018 |
58 | MV-82P/17 2017/S0F2-0018456 | UREĐENJE ULAZA I MALE TERASE HOTELA GRABOVAC | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA | radovi | 705.000,00 | MV-82P/17 | 659.714,40 | PROJEKT INŽENJERING D.O.O. POŽEGA | 10.01.2018. | 150 KALENDARSKIH DANA | u tijeku | u tijeku |
59 | OS-MV-31/17 2017/S0F2-0027197 | LIČKI KRUMPIR | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 300.000,00 | OS-MV-31/17 | 245.000,00 | XXXXXXX J.D.O.O. PLAŠKI | 23.02.2018. | do 23.02.2020. | u tijeku | u tijeku |
60 | OS-MV-31/17 2017/S0F2-0027197 | LIČKI KRUMPIR | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 300.000,00 | OS-MV-31/17 | 245.000,00 | XXXXXXX J.D.O.O. PLAŠKI | 19.03.2018. | od 26.02.2018. do 26.02.2020. | u tijeku | u tijeku |
61 | OS-MV-16/17 2017/S 0F2-0027447 | KUPNJA ELEKTROMATERIJALA | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 620.000,00 | OS-MV-16/17 | 386.187,58 | SMIT COMMERCE D.O.O. ZAGREB | 04.06.2018. | do 04.06.2020. | u tijeku | u tijeku |
62 | OS-MV-18/17 2017/S 0F2-0026574 | KUPNJA BOJA I LAKOVA | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 500.000,00 | OS-MV-15/17 | 222.368,70 | SMIT COMMERCE D.O.O. ZAGREB | 24.05.2018. | do 24.05.2020. | u tijeku | u tijeku |
63 | OS-MV-18/17 2017/S 0F2-0026574 | KUPNJA BOJA I LAKOVA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 500.000,00 | OS-MV-18/17 | 222.368,70 | SMIT COMMERCE D.O.O. ZAGREB | 08.06.2018. | od 28.05.2018. do 28.05.2020. | u tijeku | u tijeku |
64 | MV-26/18 2018/S 0F2-0010884 | JELOVINA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 140.000,00 | MV-26/18-1 | 116.271,39 | SMIT COMMERCE D.O.O. ZAGREB | 08.06.2018. | od 28.05.2018. do 28.05.2019. | 28.06.2019. | 65.182,35 |
65 | MV-26/18 2018/S 0F2-0010884 | HRASTOVA GRAĐA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 100.000,00 | MV-26/18-3 | 195.000,00 | SMIT COMMERCE D.O.O. ZAGREB | 08.06.2018. | od 28.05.2018. do 28.05.2019. | 24.12.2018. | 40.487,50 |
66 | OS-VV-09/17 2017/S 0F2-0026884 | SLADOLED UGOSTITELJSKI | OTVORENI POSTUPAK VV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 170.000,00 | OS-VV-09/17-1 | 164.853,00 | LEDO d.d. ZAGREB | 08.05.2018. | od 30.04.2018. do 30.04.2020. | u tijeku | u tijeku |
67 | OS-VV-09/17 2017/S 0F2-0026884 | SLADOLED ZA TRGOVINE ASORTIMAN A | OTVORENI POSTUPAK VV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 2.400.000,00 | OS-VV-09/17-2 | 2.399.653,90 | LEDO d.d. ZAGREB | 04.06.2018. | do 04.06.2020. | u tijeku | u tijeku |
68 | OS-MV-11/17 2017/S 0F2-0027294 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA UGOSTITELJSTVO | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 900.000,00 | OS-MV-11/17-1 | 711.824,50 | HIR d.o.o. SENJ | 01.06.2018. | do 01.06.2020. | u tijeku | u tijeku |
69 | OS-MV-11/17 2017/S 0F2-0027294 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA TRGOVINE | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 300.000,00 | OS-MV-11/17-2 | 141.896,00 | INSAKO D.O.O. ZAGREB | 12.06.2018. | do 12.06.2020. | u tijeku | u tijeku |
70 | OS-MV-11/17 2017/S 0F2-0027294 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA UGOSTITELJSTVO | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 900.000,00 | OS-MV-11/17-1 | 711.824,50 | HIR d.o.o. SENJ | 13.06.2018. | od 04.06.2018. do 04.06.2020. | u tijeku | u tijeku |
71 | OS-MV-16/17 2017/S 0F2-0027447 | KUPNJA ELEKTROMATERIJALA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 620.000,00 | OS-MV-16/17 | 386.187,58 | SMIT COMMERCE D.O.O. ZAGREB | 18.06.2018. | od 05.06.2018. do 05.06.2020. | u tijeku | u tijeku |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA SA PDV- OM | NAPOMENA |
72 | MV-43/18 2018/S 0F2-0012841 | ULAZNICE - TERMO S LOGOTIPOM | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 300.000,00 | MV-43/18 | 300.000,00 | AUGUSTINI d.o.o. ZAGREB | 21.06.2018. | do 21.12.2018. | 21.12.2018. | 375.000,00 |
73 | OS-MV-10/17 2017/S 0F2-0027969 | KUPNJA TONERA I TINTI | OTVORENI POSTUPAK MV | OKVIRNI SPORAZUM | roba | 500.000,00 | OS-MV-10/17 | 424.272,45 | INSEPO D.O.O.ZAGREB ZAGREB | 26.06.2018. | do 26.06.2020. | u tijeku | u tijeku |
74 | MV-22/17 2017/S 0F2-0007147 | UREDSKA RAČUNALA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 608.000,00 | MV-22/17-4 | 573.812,00 | SGM INFORMATIKA d.o.o. SPLIT | 15.02.2018. | do 15.08.2018. | 08.06.2018. | 717.265,00 |
75 | GRUPA A - PISMOVNE POŠILJKE,PREPORUČENE POŠILJKE,POŠILJKE S OZNAČENOM VRIJEDNOSTI,PAKETI DO 10KG TE DOPUNSKE POŠTANSKE USLUGE U UNUTARNJEM I MEĐUNARODNOM PROMETU | OTVORENI POSTUPAK VV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | usluga | 255.000,00 | 251.149,93 | HP d.d. SEKTOR FINANCIJA ZAGREB | 14.03.2018. | od 25.02.2018. do 29.02.2020. | u tijeku | u tijeku | UGOVOR PO OKVIRNOM SPORAZUMU ZA NABAVU POŠTANSKIH USLUGA KOJE PROVODI SREDIŠNJI DRAŽVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU |
76 | GRUPA B - PAKETI IZNAD 10 KG,ŽURNE POŠILJKE,TISKANICE,IZRAVNA POŠTA,POŠILJKE S PLAĆENIM ODGOVOROM TE DOPUNSKE POŠTANSKE USLUGE U UNUTARNJEM I MEĐUNARODNOM PROMETU | OTVORENI POSTUPAK VV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | usluga | 5.000,00 | 4.269,32 | HP d.d. SEKTOR FINANCIJA ZAGREB | 14.03.2018. | od 25.02.2018. do 29.02.2020. | u tijeku | u tijeku | UGOVOR PO OKVIRNOM SPORAZUMU KOJE PROVODI SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU |
77 | NABAVA BENZINSKOG I DIZELSKOG GORIVA-DOSTAVA NA LOKACIJE | OTVORENI POSTUPAK VV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | usluga | 1.772.000,00 | 1.949.745,00 | CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB | 23.02.2018. | od 21.02.2018. do 21.02.2019. | 31.03.2019. | 2.501.059,17 | UGOVOR PO OKVIRNOM SPORAZUMU KOJE PROVODI SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU |
78 | NABAVA PLINSKOG ULJA LU EL- DOSTAVA NA LOKACIJE | OTVORENI POSTUPAK VV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | usluga | 1.290.000,00 | 4.499.550,00 | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.ZAGREB SLUŽBA ULAZNIH RAČUNA P.P.17 | 22.02.2018. | od 15.02.2018. do 15.02.2019. | 31.03.2019. | 5.880.315,41 | UGOVOR PO OKVIRNOM SPORAZUMU KOJE PROVODI SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA SA PDV- OM | NAPOMENA |
79 | O-18-1147 | UGOVOR O OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | OTVORENI POSTUPAK VV | UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA | usluga | 2.300.000,00 | O-18-1147 | HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB | 28.03.2018. | od 01.04.2018. do 28.03.2019. | u tijeku | u tijeku | UGOVOR SE SKLAPA TEMELJEM OKVIRNOG SPORAZUMA ZA NABAVU USLUGE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM KRAJNJEG KUPCA KOJU JE PROVEO SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU. |
80 | OS-MV-10/17 2017/S0F2-0027969 | KUPNJA TONERA I TINTI | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 500.000,00 | OS-MV-10/17 | 212.136,23 | INSEPO D.O.O.ZAGREB ZAGREB | 09.07.2018. | od 26.06.2018. do 26.06.2019. | u tijeku | u tijeku |
81 | OS-VV-09/17-3 2017/S0F2-0026884 | SLADOLED ZA TRGOVINE ASORTIMANA B | OTVORENI POSTUPAK VV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 1.400.000,00 | OS-VV-09/17-3 | 1.994.565,00 | STANIĆ D.O.O. SVETA NEDELJA | 10.07.2018. | od 10.07.2018. do 10.07.2020. | u tijeku | u tijeku |
82 | OS-MV-11/17 2017/S 0F2-0005204 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA TRGOVINE | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 300.000,00 | OS-MV-11/17-2 | 141.896,00 | INSAKO D.O.O. ZAGREB | 09.07.2018. | do 09.07.2020. | u tijeku | u tijeku |
83 | MV-25/18 2018/S0F2-0016406 | NAMJEŠTAJ ZA HOTELE I RESTORANE | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 252.000,00 | MV-25/18 | 247.400,00 | OPREMA XXXXXX ZAGREB | 10.08.2018. | do 18.11.2018. 100 DANA | u tijeku | u tijeku |
84 | MV-23/18 2018/S 0F2-0016630 | RASHLADNI UREĐAJI ZA UGOSTITELJSTVO | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 205.000,00 | MV-23/18 | 190.400,00 | OPREMA XXXXXX ZAGREB | 27.08.2018. | do 27.10.2018. | u tijeku | u tijeku |
85 | OS-MV-05/18 2018/S 0F2-0007417 | ŠEĆER ZA UGOSTITELJSTVO | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 100.000,00 | OS-MV-05/18-1 | 49.500,00 | VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB | 09.08.2018. | od 23.07.2018. do 23.07.2019. | u tijeku | u tijeku |
86 | OS-MV-05/18 2018/S 0F2-0007417 | OSTALI ŠEĆERI ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 160.000,00 | OS-MV-05/18-2 | 62.425,00 | VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB | 05.07.2018. | od 05.06.2018. do 05.06.2019. | u tijeku | u tijeku |
87 | MV-46/18 2018/S 0F3-0026299 | KOLICA ZA UGOSTITELJSTVO | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 35.000,00 | MV-46/18-2 | 33.979,20 | ELUSS D.O.O. VARAŽDIN | 25.09.2018. | do 25.11.2018. | 25.11.2018. | 42.474,00 | |
88 | MV-46/18 2018/S 0F3-0026299 | NEUTRALNA UGOSTITELJSKA OPREMA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 55.000,00 | MV-46/18-3 | 41.660,04 | ELUSS D.O.O. VARAŽDIN | 25.09.2018. | do 25.11.2018. | 25.11.2018. | 52.075,05 |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA SA PDV- OM | NAPOMENA |
REKAPITULACIJA II. | ||||||||||||||
KVARTALA - | ||||||||||||||
21.06.2018- | ||||||||||||||
89 | OS-MV-03/18 2018/S 0F2-0012304 | RIBA SMRZNUTA | OTVORENI POSTUPAK MV | NARUDŽBENICA | roba | 800.000,00 | OS-MV-03/18 | 12.353,60 | LEDO d.d. ZAGREB | 10.07.2018. | do 21.06.2020. | u tijeku | u tijeku | 30.06.2018. PRIMJENA OD |
21.06.2018.- | ||||||||||||||
21.06.2020. |
REKAPITULACIJA III. | ||||||||||||||
KVARTAL - 01.07.2018. | ||||||||||||||
DO 30.09.2018. | ||||||||||||||
PRIMJENA OD | ||||||||||||||
90 | OS-MV-03/18 2018/S 0F2-0012304 | RIBA SMRZNUTA | OTVORENI POSTUPAK MV | NARUDŽBENICA | roba | 800.000,00 | OS-MV-03/18 | 91.304,40 | LEDO d.d. ZAGREB | 10.07.2018. | do 21.06.2020. | u tijeku | u tijeku | 21.06.2018.- 21.06.2020. |
91 | OS-MV-06/18 2018/S 0F2-0024645 | UREDSKE POTREPŠTINE I TISKANICE | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 600.000,00 | OS-MV-06/18 | 211.797,59 | NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB | 26.11.2018. | do 13.11.2019. PRIMJENA OD 13.11.2018. - 13.11.2019. | u tijeku | u tijeku |
92 | MV-24/18 2018/S OF2-0016984 | POSTELJNO RUBLJE | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 210.000,00 | MV-24/18-1 | 264.723,00 | MATIVO D.O.O. ZAGREB | 22.10.2018. | od 22.10.2018. do 30.01.2019. 100 DANA | 13.03.2019. | 330.903,75 |
93 | MV-24/18 2018/S OF2-0016984 | TOALETNO RUBLJE | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 140.000,00 | MV-24/18-3 | 91.920,00 | MATIVO D.O.O. ZAGREB | 22.10.2018. | od 22.10.2018. do 30.01.2019. 100 DANA | 13.03.2019. | 113.725,00 |
94 | MV-14/18 2018/S 0F2-0026671 | UREDSKA RAČUNALA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 250.000,00 | MV-14/18-1 | 258.449,47 | COMBIS d.o.o. ZAGREB | 30.11.2018. | do 30.06.2019. 7 MJESECI | u tijeku | u tijeku |
95 | MV-14/18 2018/S 0F2-0026671 | PRIJENOSNA RAČUNALA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 125.000,00 | MV-14/18-2 | 157.865,49 | COMBIS d.o.o. ZAGREB | 30.11.2018. | do 30.06.2019. 7 MJESECI | u tijeku | u tijeku |
96 | MV-14/18 2018/S 0F2-0026671 | VIŠENAMJENSKI UREĐAJI I PISAČI | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 170.000,00 | MV-14/18-3 | 162.825,04 | COMBIS d.o.o. ZAGREB | 30.11.2018. | do 30.06.2019. 7 MJESECI | u tijeku | u tijeku |
97 | MV-14/18 2018/S 0F2-0026671 | OSTALA RAČUNALNA OPREMA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 100.000,00 | MV-14/18-4 | 117.518,05 | COMBIS d.o.o. ZAGREB | 17.12.2018. | do 17.07.2019. 7 MJESECI | u tijeku | u tijeku |
98 | MV-14/18 2018/S 0F2-0026671 | LICENCE MICROSOFT | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 579.000,00 | MV-14/18-5 | 525.054,19 | KING ICT d.o.o. ZAGREB | 24.12.2018. | do 24.07.2019. 7 MJESECI | u tijeku | u tijeku |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA SA PDV- OM | NAPOMENA |
99 | MV-14/18 2018/S 0F2-0026671 | LICENCE ZA UREDSKE APLIKACIJE | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 62.000,00 | MV-14/18-8 | 60.530,00 | VENTEX D.O.O. KOSTRENA | 03.12.2018. | do 03.07.2019. | u tijeku | u tijeku |
100 | MV-16/18 2018/SMOF2-0029563 | MREŽNA OPREMA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 450.000,00 | MV-16/18 | 449.647,03 | KODEKS d.o.o. ZAGREB | 04.12.2018. | 100 DANA | u tijeku | u tijeku |
101 | MV-58/18 2018/S 0F2-0022755 | OPREMANJE INTERIJERA ULAZ 1 - RASTOVAČA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 1.350.000,00 | MV-58/18 | 1.123.672,00 | SPIN VALIS D.D. POŽEGA | 24.12.2018. | do 24.12.2019. 12 MJESECI | u tijeku | u tijeku |
102 | MV-28/18 2018/SF14-0028074 | AUTOGUME | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 284.375,00 | MV-28/18 | 169.810,00 | RATAR d.o.o. OSIJEK | 13.12.2018. | do 01.05.2019. | u tijeku | u tijeku |
103 | OS-VV-03/18 2018/S 0F2-0021650 | JANJETINA | OTVORENI POSTUPAK VV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 1.680.000,00 | OS-VV-03/18-1 | 820.000,00 | POLJOPRIVREDNA ZADRUGA LIKA COOP GOSPIĆ | 14.12.2018. | do 20.11.2019. PRIMJENA OD 20.11.2018. | u tijeku | u tijeku |
104 | OS-VV-03/18 2018/S 0F2-0021650 | BUŠA | OTVORENI POSTUPAK VV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 320.000,00 | OS-VV-03/18-2 | 160.000,00 | POLJOPRIVREDNA ZADRUGA LIKA COOP GOSPIĆ | 19.11.2018. | do 06.11.2019. PRIMJENA OD 06.11.2018. | u tijeku | u tijeku |
105 | MV-71/18 2018/S 0F2-0032586 | KUPNJA NAMJEŠTAJA ZA UGOSTITELJSTVO | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 710.000,00 | MV-71/18 | 708.560,00 | OPREMA XXXXXX ZAGREB | 28.12.2018. | 100 DANA | u tijeku | u tijeku |
106 | MV-15/18 2018/S 0F2-0032598 | PEĆI ZA UGOSTITELJSTVO | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 334.000,00 | MV-15/18 | 328.600,00 | OPREMA XXXXXX ZAGREB | 28.12.2018. | 100 DANA | u tijeku | u tijeku |
107 | OS-MV-26/17 | KUPNJA PLINA | OTVORENI POSTUPAK MV | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA | roba | 1.260.000,00 | OS-MV-26/17 | 506.690,00 | PETROL D.O.O. ZAGREB | 24.12.2018. | do 21.11.2019. UGOVOR II PO OKVIRNOM SPORAZUMU.PRI MJENA OD 21.11.2018. | u tijeku | u tijeku |
108 | UJN-BSK-407/2018 | NABAVA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI | OTVORENI POSTUPAK VV | UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA | usluga | UJN-BSK- 407/2018 | 104.102,88 | HRVATSKI TELEKOM d.d. ZAGREB | 30.07.2018. | do 30.07.2019. | u tijeku | u tijeku | UGOVOR PO OKVIRNOM SPORAZUMU KOJE PROVODI SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA SA PDV- OM | NAPOMENA |
109 | 4-DUSJN-1 | GOVORNA ,MJEŠOVITA I PODATKOVNA USLUGA PUTEM GSM TELEFONA | OTVORENI POSTUPAK VV | UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA | usluga | UJN-BSK- 750/2018 | 77.580,00 | HRVATSKI TELEKOM d.d. ZAGREB | 26.10.2018. | do 26.10.2019. | u tijeku | u tijeku | UGOVOR PO OKVIRNOM SPORAZUMU KOJE PROVODI SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU |
110 | 4-DUSJN-2 | PODATKOVNA USLUGA PUTEM 4G MODEMA | OTVORENI POSTUPAK VV | UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA | usluga | UJN-BSK- 751/2018 | 17.244,00 | HRVATSKI TELEKOM d.d. ZAGREB | 26.10.2018. | do 26.10.2019. | u tijeku | u tijeku | UGOVOR PO OKVIRNOM SPORAZUMU KOJE PROVODI SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA | NAPOMENA |
0 | 0000-0000 | POPRAVAK AUTOBUSA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-5745 | 34.742,85 | (ukupni iznos svih grupa) | ||||||
Grupa 2 | POPRAVAK AUTOBUSA GD-086/GS- 586/GS-076 | 34.742,85 | AUTO HRVATSKA PSC D.O.O. KARLOVAC | 17.12.2018. | od 17.12.2018. do 31.12.2018. | 31.12.2018. | 43.428,56 |
0 | 0000-0000 | USLUGA PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 50.000,00 | 2018-N-188 | 35.600,00 | (ukupni iznos svih grupa) | |||||
Grupa 2 | USLUGA PROCJENE NEKRETNINA | 50.000,00 | 35.600,00 | 2M PRO D.O.O. KARLOVAC | 24.01.2018. | od 01.01.2018. do 20.05.2018. | 20.06.2018. | 44.500,00 |
0 | 0000-0000 | POTROŠNI MATERIJAL ZA AUTOBUSE I VLAKOVE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-3951 | 26.318,50 | (ukupni iznos svih grupa) | ||||||
Grupa 2 | POPRAVCI-ODRŽAVANJE VLAKOVA I PRIKOLICA | 26.318,50 | MB SERVIS Vl.Xxxxx Xxxxx Obrt za održavanje i popravak mot. | 23.08.2018. | od 23.08.2018. do 31.12.2018. | 11.10.2018. | 32.898,13 |
4 | JN-35/18 | ULAZNICE | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 180.000,00 | JN-35/18 | 177.000,00 | AUGUSTINI d.o.o. ZAGREB | 15.03.2018. | do 15.09.2018. 6 MJESECI | 01.06.2018. | 221.250,00 | |
5 | JN-52/17 2017/OBP-00780 | GRAĐEVINSKO-KONSTRUKTIVNI RADOVI NA UREĐENJU DJEČJEG IGRALIŠTA UZ OPREMANJE I MONTAŽU SPRAVA I OPREME | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA | radovi | 300.000,00 | JN-52/17 | 301.791,00 | PROJEKT INŽENJERING D.O.O. POŽEGA | 20.03.2018. | do 13.12.2018. | 12.12.2018. | 377.238,75 | ANEX UGOVORA 23.7.2018.PRODUŽENJ E ROKA. 09.08.2018. 13.12.2018.-IZJAVA O RASKIDU UGOVORA RADI NEMOGUĆNOSTI ISPORUKE OPREME IZ UGOVORA. |
6 | JN-42/17 | USLUGE DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE I DEZINFEKCIJE | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O IZVRŠENJU USLUGA | usluga | 60.000,00 | JN-42/17 | 55.250,00 | ICC 3D d.o.o. ZAGREB | 06.03.2018. | od 06.03.2018. do 06.03.2019. | 05.04.2019. | 69.062,50 |
7 | JN-49P2/18 2018/OBP-00204 | STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA "REKONSTRUKCIJA LUGARNICE ČORKOVA UVALA" | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O IZVRŠENJU USLUGA | usluga | 110.000,00 | JN-49P2/18 | 74.200,00 | HERTE PROJEKT D.O.O. ZAGREB Podizvoditelj 1 : TIM PROJEKT d.o.o. ZAGREB Podizvoditelj 2 : KONSTRUKCIJE- KOSTELAC d.o.o. RAKOV POTOK- SAMOBOR | 27.04.2018. | do 27.04.2019. | u tijeku | u tijeku |
8 | JN-02/17 2017/OBP-00762 | BRAŠNO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 70.000,00 | JN-02/17-1 | 56.932,50 | ŽITOPROIZVOD d.d. KARLOVAC | 12.02.2018. | od 29.01.2018. do 29.01.2019. | 02.04.2019. | 71.165,63 |
9 | JN-02/17 2017/OBP-00762 | RIŽA I OSTALI MLINARSKI PROIZVODI ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 100.000,00 | JN-02/17-2 | 131.994,40 | PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA | 26.02.2018. | od 29.01.2018. do 29.01.2019. | 08.03.2019. | 72.009,62 |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA | NAPOMENA |
10 | JN-46/18 | IZRADA ARHITEKTONSKOG SNIMKA I KONZERVATORSKOG ELABORATA HIDROCENTRALE NA JEZERU BURGET | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O IZVRŠENJU USLUGA | usluga | 100.000,00 | JN-46/18 | 83.000,00 | HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD ZAGREB Podizvoditelj 1 : VEKTRA d.o.o. VARAŽDIN | 07.05.2018. | do 03.11.2018. 120 DANA | 31.08.2018. | 103.750,00 |
11 | JN-19/18 2018/0BP-00235 | KUPNJA PERILICE POSUĐA | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 120.000,00 | JN-19/18 | 116.502,00 | TEHNO-ZAGREB D.O.O. LUČKO | 07.05.2018. | do 03.08.2018. 90 DANA | 31.08.2018. | 145.627,50 |
12 | JN-02/18 | JUHE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 150.000,00 | JN-02/18 | 128.311,20 | PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA | 04.06.2018. | do 04.06.2019. | u tijeku | u tijeku |
13 | JN-16/17 2017/0BP-00678 | USISAVAČI | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 41.600,00 | JN-16/17-1 | 8.710,00 | ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB | 08.01.2018. | od 08.01.2018. do 08.04.2018. 90 DANA | 08.03.2018. | 10.887,50 | |
14 | JN-16/17 2017/0BP-00678 | VISOKOTLAČNI PERAČI- MINI WASH | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 36.000,00 | JN-16/17-2 | 71.050,00 | SISTEMI ZA PRANJE XXXXX D.O.O. ZAGREB | 05.01.2018. | do 05.04.2018. 90 DANA | 20.03.2018. | 88.812,50 | |
15 | JN-47/18 2018/OBP-00273 | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKI OBJEKT JEZERCE | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O IZVRŠENJU USLUGA | usluga | 100.000,00 | JN-47/18 | 86.400,00 | AZ-PROJEKT D.O.O. ZAGREB | 28.05.2018. | od 28.05.2018. do 28.11.2018. 6 MJESECI | 03.06.2019. | 108.000,00 | |
16 | JN-56/17 | PROGRAMSKI PAKET ZA PRODAJU ULAZNICA | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 195.000,00 | JN-56/17 | 189.800,00 | RAO d.o.o. ZAGREB | 24.01.2018. | do 20.09.2018. 8 MJESECI | 20.07.2018. | 237.250,00 |
17 | JN-26/18 | KEMIKALIJE | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 190.000,00 | JN-26/18 | 186.558,00 | AQUA V.M.V. D.O.O. ZAGREB | 03.04.2018. | od 19.02.2018. do 19.02.2019. | 16.07.2018. | 273.885,00 |
00 | 0000-000 | BIOPROČISTAČ PRIJEBOJ | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-468 | 17.550,00 | AQUOS ECO D.O.O. ZAGREB | 13.02.2018. | 14.02.2018. | 21.937,50 | |||
19 | 2018-498 | IZRADA DOKUMENTACIJE ZA UGRADNJU VRATA S ELEKTRONSKOM BRAVOM U HOTELU GRABOVAC | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-498 | 7.950,00 | ARHIKON D.O.O. ZAGREB | 19.02.2018. | od 23.07.2018. do 31.12.2018. | 18.05.2018. | 9.937,50 | ||
20 | 2018-1886 | IZRADA DOKUMENTACIJE ZA OBNAVLJANJE KROVIŠTA SKLADIŠTA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA NA PRIJEBOJU | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-1886 | 15.000,00 | ARHIKON D.O.O. ZAGREB | 16.05.2018. | 16.07.2018. | 18.750,00 | |||
21 | 2018-1887 | IZRADA STUPOVA ZA OGRADU | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | radovi | 2018-1887 | 95.000,00 | BRAVARIJA BOLJKOVAC KARLOVAC | 16.05.2018. | 13.09.2018. | 118.750,00 |
22 | 2018-47 | SERVIS I POPRAVAK STROJEVA ZA ČIŠĆENJE PODOVA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-47 | 35.962,00 | DEMIT D.O.O. DUGO SELO | 03.01.2018. | od 03.01.2018. do 31.12.2018. | 11.07.2018. | 40.171,25 |
00 | 0000-0000 | CRIJEVA ZA KOBASICE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-1006 | 84.225,56 | DERMA D.D. VARAŽDIN | 27.03.2018. | od 27.03.2018. do 29.11.2018. | 29.11.2018. | 105.281,95 | ||
00 | 0000-000 | SEPARATOR MASTI HOTEL JEZERO | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-699 | 19.940,00 | EKO PROJEKT d.o.o. RIJEKA | 07.03.2018. | od 07.03.2018. do 07.03.2019. | 13.03.2019. | 24.925,00 |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA | NAPOMENA |
25 | 2018-1422 | OSPOSOBLJAVANJE DJELATNIKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-1422 | 28.560,00 | HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SLUNJ SLU | 20.04.2018. | 31.07.2018. | 36.225,00 |
00 | 0000-0000 | JARBOLI ZA ZASTAVE ZA HOTELE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-1914 | 45.300,00 | INTERUGO D.O.O. ZAGREB | 16.05.2018. | 17.08.2018. | 56.625,00 | |||
27 | 2018-1282 | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - TENISKI TERENI | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-1282 | 17.000,00 | JUKIĆ I PRLIĆ arhitektonski ured d.o.o. ZAGREB | 12.04.2018. | 12.04.2018. | 21.250,00 | |||
00 | 0000-0000 | PREŠA BATERIJSKA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-1758 | 18.499,20 | KONEKT D.O.O. ZAGREB | 10.05.2018. | 10.05.2018. | 23.124,00 | |||
29 | 2018-1894 | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVU KUPAONICA HOTELA GRABOVAC | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-1894 | 21.700,00 | PROJEKTANT d.o.o. DRNIŠ | 16.05.2018. | 16.08.2018. | 27.125,00 | |||
30 | 2018-2191 | SNIMANJE BESPILOTNOM LETJELICOM DIJELA PODRUČJA NP PLITVIČKA JEZERA I IZRADA GEOFERERENCIRANOG DIGITALNOG ORTOFOTO SNIMKA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-2191 | 131.000,00 | RUDAR D.O.O. SPLIT | 30.05.2018. | 18.07.2018. | 163.750,00 |
00 | 0000-000 | POPRAVAK I ODRŽAVANJE SCANIA AUTOBUSA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-707 | 41.320,69 | SCANIA HRVATSKA D.O.O. LUČKO | 08.03.2018. | od 08.03.2018. do 31.12.2018. | 27.12.2018. | 51.176,50 |
00 | 0000-0000 | NAJAM LED DISPLEYA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-2339 | 72.500,00 | SCREENZ D.O.O. SVETA NEDJELJA | 08.06.2018. | 16.07.2018. | 90.625,00 | |||
33 | 2018-1889 | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZRADU TIPSKOG PROJEKTA OGRADE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-1889 | 17.000,00 | STO POSTO PRIRODNO D.O.O. ZAGREB | 16.05.2018. | 27.03.2018. | 21.250,00 | |||
34 | 2018-1893 | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE VIDIKOVAC 2 - ULAZ 1 | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-1893 | 48.000,00 | STO POSTO PRIRODNO D.O.O. ZAGREB | 16.05.2018. | 27.03.2018. | 60.000,00 |
35 | 2018-1027 | POPRAVAK DRVENIH ČAMACA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | radovi | 2018-1027 | 19.000,00 | XXXXXXXXX XXXXX VL.XXXXX XXXXX XXXXX PETROVO SELO | 28.03.2018. | 16.08.2018. | 22.375,00 |
36 | 2018-2331 | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU PJEŠAČKE STAZE "ULAZ 1- SERPERTINE- VELIKI SLAP: DIONICA A I C" | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-2331 | 57.500,00 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET ZAGREB | 07.06.2018. | u tijeku | u tijeku |
00 | 0000-000 | SERVIS I POPRAVAK STROJEVA U PRAONICI RUBLJA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 243.202,30 | (ukupni iznos svih grupa) | |||||||
Grupa 1 | SERVIS I POPRAVAK STROJEVA U PRAONICI RUBLJA | 2018-156 | 229.165,95 | TEHNOSERVIS XXXXX D.O.O. ZAGREB | 16.01.2018. | od 16.01.2018. do 16.01.2019. | 06.04.2019. | 208.515,51 |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA | NAPOMENA |
Grupa 2 | SERVI I PORAVAK STROJEVA U PRAONICI | NABAVA | 2018-4086 | 14.036,35 | INSTALACIJA PROMET D.O.O. ZAGREB | 31.08.2018. | od 14.11.2018. do 31.12.2018. | 21.01.2019. | 14.498,75 |
38 | 2018-534 | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UKLANJANJE OBJEKATA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-534 | 22.650,00 | URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA XXXXXX XXXXXX XXXXX | 19.02.2018. | 19.02.2018. | 28.312,50 |
39 | 2018-1776 | OGRLICA ZA TELEMETRIJSKO PRAĆENJE ŽIVOTINJA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-1776 | 67.532,44 | VECTRONIC AEROSPACE GMBH BERLIN | 10.05.2018. | 11.05.2018. | 87.660,66 |
00 | 0000-0000 | ŠTAND NA RASKLAPANJE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-2425 | 22.000,00 | VIAS d.o.o. KOPRIVNICA | 13.06.2018. | 07.12.2018. | 27.500,00 | |||
00 | 0000-0000 | KUPNJA VODOMATERIJALA ZA AUTOKAMP KORANA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-1176 | 30.248,62 | VODOSKOK d.d. ZAGREB | 05.04.2018. | 20.06.2018. | 37.810,78 |
00 | 0000-0000 | SANACIJA CJEVOVODA KOD GARAŽE PANORAMSKIH VLAKOVA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-2203 | 31.147,77 | VODOVOD KORENICA D.O.O. KORENICA | 01.06.2018. | od 01.06.2018. do 01.06.2019. | 12.04.2019. | 25.888,94 |
00 | 0000-0000 | KUPNJA RADNE ODJEĆE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-1483 | 31.690,41 | ZAVAS D.O.O. DONJA BISTRA | 23.04.2018. | 12.10.2018. | 38.637,25 |
44 | 2018-N-188 | USLUGA PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 50.000,00 | 47.100,00 | (ukupni iznos svih grupa) | NARUDŽBENICE: 253,626,855,1142,171 1 | |||||
Grupa 1 | USLUGA PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA | 50.000,00 | 2018-N-188 | 36.400,00 | 2M PRO D.O.O. KARLOVAC | 25.01.2018. | od 25.01.2018. do 21.09.2018. | 21.09.2018. | 45.500,00 | |||||
Grupa 2 | USLUGA PROCJENE NEKRETNINA | 2018-5343 | 10.700,00 | PETRAČIĆ PROJEKT d.o.o. KARLOVAC | 30.10.2018. | 17.12.2018. | 13.375,00 | |||||||
45 | 2018-790 | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOBIVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I SVIH POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT ZA UREĐENJE ZGRADE ŠRC MUKINJE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-790 | 37.000,00 | ARHINGTRADE D.O.O. ZAGREB | 14.03.2018. | 11.05.2018. | 46.250,00 | |||
46 | 2018-2291,2332 | USLUGA IZRADE STRUČNOG MIŠLJENJA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-2291,2332 | 4.000,00 | BADAGRAD X.X.X.XX GRAĐENJE,TRGOVINU I USLUGE ZAGREB ZAGREB | 05.06.2018. | 06.07.2018. | 5.000,00 |
47 | 2018-307 | STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA UREĐENJE ULAZA I MALE TERASE HOTELA GRABOVAC | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-307 | 9.500,00 | BADAGRAD X.X.X.XX GRAĐENJE,TRGOVINU I USLUGE ZAGREB ZAGREB | 30.01.2018. | od 30.01.2018. do 30.03.2018. | 29.08.2018. | 11.875,00 |
48 | 2018-493 | STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA SANACIJI MOSTA NA POTOKU SARTUK | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-493 | 4.400,00 | BADAGRAD X.X.X.XX GRAĐENJE,TRGOVINU I USLUGE ZAGREB ZAGREB | 16.02.2018. | od 16.02.2018. do 31.12.2018. | 08.02.2019. | 5.225,00 |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA | NAPOMENA |
49 | 2018-950 | STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA ASFALTIRANJE AK KORANA, BORJE I ZSC PEVALEK | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-950 | 14.000,00 | BADAGRAD X.X.X.XX GRAĐENJE,TRGOVINU I USLUGE ZAGREB ZAGREB | 26.03.2018. | u tijeku | u tijeku |
50 | 2018-1243 | STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA GRAĐEVINSKO- KONSTRUKTIVNI RADOVI NA UREĐENJU DJEČJEG IGRALIŠTA UZ OPREMANJE I MONTAŽU SPRAVA I OPREME HOTELA GRABOVAC | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-1243 | 6.500,00 | BADAGRAD X.X.X.XX GRAĐENJE,TRGOVINU I USLUGE ZAGREB ZAGREB | 10.04.2018. | od 10.04.2018. do 31.12.2018. | 19.01.2019. | 6.068,49 |
00 | 0000-000 | TERMOKARTICA ZA PARKING | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-831 | 128.000,00 | ECCOS INŽENJERNG D.O.O. ZAGREB | 16.03.2018. | 31.07.2018. | 160.000,00 | |||
00 | 0000-0000 | POPRAVAK TERMINALA NA PARKINGU RASTOVAČA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-1426 | 28.661,00 | ECCOS INŽENJERNG D.O.O. ZAGREB | 20.04.2018. | 03.07.2018. | 35.826,25 | |||
00 | 0000-0000 | SERVIS VALIDATORA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-1761 | 3.416,00 | ECCOS INŽENJERNG D.O.O. ZAGREB | 10.05.2018. | od 10.05.2018. do 10.05.2019. | 03.05.2019. | 4.270,00 | ||
54 | 2018-630,631 | AUTOMATSKI UREĐAJ ZA KOMPENZACIJU JALOVE ENERGIJE AK KORANA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-630,631 | 23.700,00 | ERG D.O.O UREĐAJU ZA KOMPENZACIJU JALOVE SNAGE VARAŽDIN | 01.03.2018. | 08.05.2018. | 29.625,00 |
00 | 0000-000 | NAMJEŠTAJ ZA BUNGALOVE AK KORANA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-227 | 39.905,68 | GRADING d.o.o. BEDEKOVČINA | 23.01.2018. | 19.04.2018. | 28.077,50 |
00 | 0000-0000 | NAMJEŠTAJ ZA HOTEL PLITVICE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-1022 | 22.974,44 | GRADING d.o.o. BEDEKOVČINA | 28.03.2018. | od 28.03.2018. do 06.11.2018. | 06.11.2018. | 28.568,00 |
00 | 0000-000 | IZRADA ELEBORATA ZAŠTITE NA RADU | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-793 | 16.000,00 | INGINSPEKT-OPATIJA MATULJI | 14.03.2018. | u tijeku | u tijeku |
58 | 2018-1922 | USLUGA IZRADE PROJEKTA IZVEDENOG STANJA VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE AK KORANA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-1922 | 19.950,00 | INGINSPEKT-OPATIJA MATULJI | 16.05.2018. | 20.06.2018. | 12.125,00 |
59 | 2018-1850 | STROJ ZA GLAČANJE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-1850 | 132.800,00 | INSTALACIJA PROMET D.O.O. ZAGREB | 15.05.2018. | 27.09.2018. | 166.000,00 | |||
60 | 2018-56 | SANACIJA KROVA A DILETACIJE HOTEL JEZERO | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-56 | 21.725,00 | LIMARSKI OBRT JANDRIĆ KORENICA | 05.01.2018. | 19.02.2018. | 27.156,25 | |||
00 | 0000-000 | USLUGA SKIDANJA STAROG KROVA I IZRADA NOVOG - HOTEL JEZERO | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-150 | 93.520,00 | LIMARSKI OBRT JANDRIĆ KORENICA | 16.01.2018. | 12.03.2018. | 116.900,00 | |||
00 | 0000-000 | UGRADNJA KLUPČICA POCINČANE BOJANE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 0000-000 | 000,00 | LIMARSKI OBRT JANDRIĆ KORENICA | 25.01.2018. | 06.03.2018. | 637,50 | |||
00 | 0000-0000 | SANACIJA KROVIŠTA HOTELA JEZERO | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | radovi | 2018-1878 | 31.110,00 | LIMARSKI OBRT JANDRIĆ KORENICA | 16.05.2018. | 20.09.2018. | 38.887,50 |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA | NAPOMENA |
00 | 0000-0000 | NABAVA I UGRADNJA OPŠAV KROVA AK KORANA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-2210 | 2.368,00 | LIMARSKI OBRT JANDRIĆ KORENICA | 04.06.2018. | 13.07.2018. | 2.960,00 |
65 | 2018-N-1 | SIR DOMAĆI | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 100.000,00 | 2018-N-1 | 84.168,68 | OPG XXXXXXX VL.XXXXX XXXXXXX RAKOVICA | 29.01.2018. | od 29.01.2018. do 29.01.2019. | 14.12.2018. | 100.104,74 |
00 | 0000-000 | USLUGA ODRŽAVANJA HIDRAULIČNIH DIZALA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-792 | 28.320,45 | OTIS DIZALA d.o.o. ZAGREB | 14.03.2018. | 17.08.2018. | 35.400,56 | |||
00 | 0000-000 | BOJLER STOJEĆI - HOTEL PLITVICE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-309 | 21.259,00 | PIREKO D.O.O. OROSLAVJE | 30.01.2018. | 29.03.2018. | 26.573,75 | |||
00 | 0000-0000 | VITRINA RASHLADNA ZA TRGOVINE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-1139 | 15.600,00 | OPREMA XXXXXX ZAGREB | 04.04.2018. | 21.06.2018. | 19.500,00 | |||
00 | 0000-0000 | MAJICA T- SHIRT | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-2544 | 46.000,00 | SUTURA D.O.O. ĐAKOVO | 20.06.2018. | 31.08.2018. | 57.500,00 |
70 | 2018-N-68 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PEUGEOT | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 350.000,00 | 2018-N-68 | 119.631,29 | (ukupni iznos svih grupa) | |||||
Grupa 1 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PEUGEOT | 130.000,00 | 45.156,67 | AUTO HOLETIĆ D.O.O. VELIKA GORICA | 07.02.2018. | od 01.01.2018. do 31.12.2018. | 17.01.2019. | |||||||
Grupa 2 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PEUGEOT | 130.000,00 | 18.028,78 | TM VOZILA D.O.O. ZAGREB | 05.01.2018. | od 01.01.2018. do 31.12.2018. | 05.07.2018. | 22.535,98 | ||||||
Grupa 3 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PEUGOTA | 90.000,00 | 56.445,84 | AUTO HOLETIĆ D.O.O. VELIKA GORICA | 07.02.2018. | od 07.02.2018. do 31.12.2018. | 17.01.2019. | 56.445,80 |
71 | 2018-N-101 | SERVIS PLINSKIH TROŠILA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 25.000,00 | 2018-N-101 | 19.950,00 | EKO-MONITORING VARAŽDIN | 10.04.2018. | od 01.01.2018. do 31.12.2018. | 13.07.2018. | 24.937,50 |
72 | 2018-N-66 | POPRAVKA SPECIJALNIH VOZILA U JAMSTVENOM ROKU | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 50.000,00 | 2018-N-66 | 92.434,83 | XXXX XXXX AUTO CENTAR D.O.O. ZAGREB | 30.03.2018. | od 01.01.2018. do 31.12.2018. | 29.05.2018. | 115.543,54 | |
73 | 2018-N-107 | RAZNI GRIJAČI | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 50.000,00 | 2018-N-107 | 10.450,00 | GRIJAČI NOVOSEL D.O.O. XX.XXXXXX XXXXXXX ZAGREB | 04.04.2018. | od 01.01.2018. do 31.12.2018. | 06.07.2018. | 13.062,50 |
74 | 2018-N-106 | USLUGA AUTODIZALICE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 50.000,00 | 2018-N-106 | 28.200,00 | GTI El.obrt X.Xxxxxxx PLITVIČKA JEZERA | 22.03.2018. | od 01.01.2018. do 31.12.2018. | 21.08.2018. | 33.325,00 |
75 | 2018-N-189 | ZEMLJA HUMUSNA ZA NIVELIRANJE ZEMLJIŠTA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 30.000,00 | 2018-N-189 | 31.500,00 | GTI El.obrt X.Xxxxxxx PLITVIČKA JEZERA | 27.04.2018. | od 01.01.2018. do 31.12.2018. | 08.06.2018. | 36.850,00 |
76 | 2018-N-86 | SERVIS SOS SUSTAVA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 10.000,00 | 2018-N-86 | 11.723,00 | HUST SVETA NEDELJA | 26.04.2018. | od 01.01.2018. do 31.12.2018. | 13.07.2018. | 12.500,00 |
77 | 2018-N-81 | ČIŠĆENJE KOTLOVA I DIMNJAKA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 86.000,00 | 2018-N-81 | 45.050,60 | LUMAGO j.d.o.o. KALINOVAC | 06.02.2018. | od 01.01.2018. do 31.12.2018. | 03.07.2018. | 56.313,25 |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA | NAPOMENA |
78 | 2018-N-78 | SERVIS-POPRAVAK RASHLADNIH UREĐAJA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 110.000,00 | 2018-N-78 | 95.433,61 | LEDENI Obrt za trgovinu i usluge XXXXX XXXXXXXXX OTOČAC | 30.01.2018. | od 01.01.2018. do 31.12.2018. | 15.09.2019. | 119.292,01 |
79 | JN-03/18 | TJESTENINA SUHA ZA UG.I TRGOVINE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 100.000,00 | JN-03/18 | 17.066,25 | AWT INTERNATIONAL D.O.O. ZAGREB | 05.01.2018. | od 01.01.2018. do 30.06.2018. | 05.03.2018. | 26.666,01 |
80 | 2018-N-5 | ŠLJIVOVICA DOMAĆA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 60.000,00 | 2018-N-5 | 18.482,50 | MEDICAL-BUNIĆ KORENICA | 05.01.2018. | od 01.01.2018. do 31.12.2018. | 13.11.2018. | 25.615,70 |
00 | 0000-0000 | KOSILICE RAZNE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-2266 | 52.992,01 | POLJOPROMET D.O.O. GOSPIĆ | 03.05.2018. | od 03.05.2018. do 30.05.2018. | 04.09.2018. | 66.240,01 | ||
00 | 0000-000 | KUPNJA AGREGATA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-810 | 26.614,56 | POLJOPROMET D.O.O. GOSPIĆ | 08.03.2018. | od 08.03.2018. do 08.04.2018. | 27.04.2018. | 33.268,20 |
83 | 2018-N-123 | USLUGA PRIJEVODA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 10.000,00 | 197.070,00 | (ukupni iznos svih grupa) | ||||||
Grupa 1 | USLUGA PRIJEVODA | 10.000,00 | 2018-N-123 | 41.410,00 | STENTOR D.O.O. ZAGREB | 15.01.2018. | od 01.01.2018. do 31.12.2018. | 01.08.2018. | 16.100,00 | |||||
Grupa 2 | USLUGA PRIJEVODA | 2018-5030 | 27.480,00 | EXPERTA POSLOVNE USLUGE D.O.O. ZAGREB | 15.10.2018. | od 25.10.2018. do 31.12.2018. | 31.12.2018. | 39.784,00 | ||||||
Grupa 3 | USLUGA PRIJEVODA | 2018-5099 | 79.240,00 | GLOBALPOSL.USL.OBR T ZAGREB | 19.10.2018. | od 19.10.2018. do 31.12.2018. | 28.12.2018. | 73.350,00 | ||||||
Grupa 4 | USLUGA PRIJEVODA | 2018-4224 | 48.940,00 | VERBA CENTAR D.O.O. ZAGREB | 14.11.2018. | od 14.11.2018. do 17.12.2018. | 17.12.2018. | 62.125,00 |
00 | 0000-0000 | DOBAVA I UGRADNJA NAMJEŠTAJA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-2083 | 39.870,00 | STOLARIJA GRČIĆ KARLOVAC | 24.05.2018. | od 24.05.2018. do 24.06.2018. | 07.08.2018. | 48.270,00 |
00 | 0000-0000 | ULAZNA VRATA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-1255 | 8.580,00 | STOLARIJA GRČIĆ KARLOVAC | 11.04.2018. | od 11.04.2018. do 30.04.2018. | 20.06.2018. | 10.725,00 | ||
86 | JN-33/18 | SERVIS AGREGATA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 100.000,00 | JN-33/18 | 17.280,00 | STROJOOBNOVA OBRT DONJA PUŠĆA | 26.01.2018. | od 01.01.2018. do 31.12.2018. | 08.06.2018. | 21.600,00 | |
87 | 2018-N-45 | DRVENI UGLJEN | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 30.000,00 | 2018-N-45 | 21.496,00 | ŠUMA-OGRJEV D.O.O. ZAGREB | 16.01.2018. | od 01.01.2018. do 31.12.2018. | 10.10.2018. | 26.870,00 |
88 | 2018-N-60 | SERVIS POGONSKIH MOTORA I ELEKTRONIKE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 60.000,00 | 2018-N-60 | 23.459,76 | TEMA D.O.O. AUTOMATIZACIJA U INDUSTRIJI PULA | 18.05.2018. | od 18.05.2018. do 31.12.2018. | 30.05.2018. | 14.816,04 |
89 | 2018-N-69 | TEKUĆE ODRŽAVANJE TOYOTA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 50.000,00 | 2018-N-69 | 37.330,33 | TROFEJ AUTO D.O.O. ZADAR | 22.01.2018. | od 22.01.2018. do 31.12.2018. | 24.11.2018. | 38.382,41 |
90 | JN-32/18 | SERVIS PLAMENIKA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 80.000,00 | JN-32/18 | 49.589,00 | UNITHERM VL.XXXX XXXXXX XXXXX | 16.01.2018. | od 01.01.2018. do 31.12.2018. | 22.11.2018. | 61.986,25 |
91 | 2018-N-3 | TARTUFI | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 30.000,00 | 2018-N-3 | 30.000,00 | ZIGANTE-TARTUFI D.O.O. BUJE | 12.03.2018. | od 01.01.2018. do 31.12.2018. | 20.09.2018. | 27.460,92 |
92 | 2018-N-94 | UMJERAVANJE TERMOMETARA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 8.600,00 | 2018-N-94 | 7.020,00 | HIP D.O.O. ZAGREB | 04.04.2018. | od 01.01.2018. do 31.12.2018. | 25.05.2018. | 7.371,02 |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA | NAPOMENA |
93 | 2018-N-1256 | DOBAVA I UGRADNJA PEHD CIJEVI | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 13.350,00 | 2018-N-1256 | 13.350,00 | MONTEL d.o.o. ZAGREB | 11.04.2018. | od 11.04.2018. | 18.05.2018. | 16.687,50 | |
94 | 2018-N-2717 | EM TEHNOLOGIJA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 24.000,00 | 2018-2717 | 24.000,00 | EFEKTIVNI MIKROORGAMIZMI ORIGINALNA TEHNOLOGIJA RIJEKA RIJEK | 28.06.2018. | od 28.06.2018. do 05.07.2018. | 02.11.2018. | 30.000,00 |
95 | SMRZNUTA RIBA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | OS-MV-03/18 | 97.552,40 | LEDO d.d. ZAGREB | 15.01.2018. | od 01.01.2018. do 20.06.2018. | u tijeku | u tijeku |
96 | JN-12/17 | VATROGASNA OPREMA | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 152.700,00 | JN-12/17 | 71.005,00 | MISTAR d.o.o. ZAGREB | 16.03.2018. | od 16.03.2018. do 16.05.2018. | 28.06.2018. | 88.756,25 |
97 | JN-42/18 | USLUGE TEHNIČKOG ISPITIVANJA I OSPOSOBLJAVANJA | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O IZVRŠENJU USLUGA | usluga | 150.000,00 | JN-42/18 | 141.135,00 | INGINSPEKT-OPATIJA MATULJI | 06.07.2018. | od 27.06.2018. do 27.06.2019. | 21.06.2019. | 84.381,87 |
98 | JN-20/18 2018/0BP-00579 | KUPNJA PORCULANA | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 90.000,00 | JN-20/18 | 94.627,67 | XXXXXXXXX XXXXXXXX d.o.o. ZAGREB | 30.07.2018. | od 30.07.2018. do 30.09.2018. | 18.01.2019. | 105.122,07 |
99 | JN-67/18 2018/0BP-00503 | ČIŠĆENJE ŠUMSKIH CESTA | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O IZVRŠENJU USLUGA | usluga | 193.000,00 | JN-67/18 | 187.980,00 | SLADOVAČA D.O.O. GOSPIĆ | 30.07.2018. | od 30.07.2018. do 30.03.2019. | 15.11.2018. | 76.515,50 | UGOVOR RASKINUT 05.11.2018. |
UGOVOR RASKINUT | ||||||||||||||
ŠUMOIZRADA USLUGE | DANA 16.07.2018. | |||||||||||||
100 | JN-67/18 2018/0BP-00503 | ČIŠĆENJE ŠUMSKIH CESTA | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O IZVRŠENJU USLUGA | usluga | 193.000,00 | JN-67/18 | 170.001,00 | U ŠUMARSTVU VL.ŽELJAN ČESI KOPRIVNICA | 04.07.2018. | od 04.07.2018. do 04.03.2019. | u tijeku | u tijeku | UGOVOR RASKINUT 05.11.2018.UR.BR.108 21 |
101 | JN-22/18 2018/0BP-00636 | KUPNJA PRIBORA | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 70.000,00 | JN-22/18 | 68.350,00 | OPREMA XXXXXX ZAGREB | 17.08.2018. | 50 DANA | 06.10.2018. | 85.437,50 | |
102 | JN-23P/18 | KUPNJA ČAŠA I OSTALIH STAKLENIH PROIZVODA | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 78.000,00 | JN-23P/18 | 53.680,28 | XXXXXXXXX XXXXXXXX d.o.o. ZAGREB | 03.09.2018. | 50 DANA | 23.10.2018. | 67.100,35 | |
103 | JN-71/18 2018/OBP-00713 | RADOVI NA RUŠENJU I UKLANJANJU GRAĐEVINA | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA | radovi | 425.000,00 | JN-71/18 | 392.198,50 | GS-GRADNJA D.O.O. | 03.09.2018. | 60 DANA | 17.12.2018. | 490.248,13 |
104 | JN-72/18 | SANACIJA TOPLOVODA JEZERCE (800M) | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA | radovi | 450.000,00 | JN-72/18 | 447.810,00 | ENERGOHERC D.O.O. ZAGREB | 20.09.2018. | do 30.04.2019. | u tijeku | u tijeku | ANEX. PRODULJENJE ROKA IZVOĐENJA RADOVA DO 30.04.2019. |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA | NAPOMENA |
105 | JN-18P/18 | RADOVI NA SANACIJI STEPENIŠTA- ZIMSKI VRT | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA | radovi | 150.000,00 | JN-18P/18 | 198.513,45 | GS-GRADNJA D.O.O. GOSPIĆ | 03.10.2018. | do 03.10.2019. | u tijeku | u tijeku |
106 | JN-30P/18 | USLUGE TAPECIRANJA FOTELJA I SOFA U HOTELU JEZERO | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O IZVRŠENJU USLUGA | usluga | 150.000,00 | JN-30P/18 | 149.360,00 | OPREMA XXXXXX ZAGREB | 23.11.2018. | od 23.11.2018. do 23.01.2019. 50 DANA | 25.03.2019. | 186.700,00 |
107 | JN-21/18 2018/OBP-00887 | KUPNJA SITNOG UGOSTITELJSKOG I TRGOVAČKOG INVENTARA | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 160.000,00 | JN-21/18 | 156.779,00 | OPREMA XXXXXX ZAGREB | 23.11.2018. | od 23.11.2018. do 12.01.2019. 60 DANA | 27.02.2019. | 195.973,75 |
108 | JN-59P/18 | SANACIJA POTPORNOG ZIDA I DIJELA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE NA DIONICI CESTA FLORA-LABUDOVAC | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA | radovi | 300.000,00 | JN-59P/18 | 381.519,00 | GS-GRADNJA D.O.O. GOSPIĆ | 12.11.2018. | do 30.04.2019. | u tijeku | u tijeku |
109 | JN-73/18 2018/OBP-00872 | RIBA KONZERVIRANA (TRGOVINE I UGOSTITELJSTVO) | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 100.000,00 | JN-73/18 | 114.675,50 | VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB | 16.11.2018. | od 23.12.2018. 12 MJESECI | u tijeku | u tijeku |
110 | JN-28/18 | KUPNJA ULJA I MAZIVA | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 80.000,00 | JN-28/18 | 84.570,00 | PNEU-REMIX D.O.O. OSIJEK | 09.11.2018. | od 09.11.2018. do 09.01.2019. 60 DANA | 10.04.2019. | 105.062,50 |
000 | 0000-0000 | NOVOGODIŠNJE UREĐENJE OBJEKATA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-5533 | 113.040,00 | AKTIV GRUPA D.O.O. ZAGREB | 29.11.2018. | 20.12.2018. | 141.300,00 | |||
000 | 0000-0000 | DOBAVA I UGRADNJA NAPOJNOG KABLA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-5468 | 29.500,00 | ALMES EKO D.O.O. RIJEKA | 21.11.2018. | 31.12.2018. | 36.875,00 | |||
000 | 0000-0000 | USLUGA NAJMA MOBILNOG KLIZALIŠTA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-5596 | 128.392,50 | ARCTIC d.o.o. RIJEKA | 29.11.2018. | 31.12.2018. | 160.490,63 |
000 | 0000-0000 | IZRADA PROJEKTNE DOKMENTACIJE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-5265 | 29.500,00 | AMF INŽENJERING d.o.o. OPATIJA | 05.11.2018. | od 05.11.2018. do 31.12.2018. | 26.03.2019. | 36.875,00 |
000 | 0000-0000 | USLUGA PODRŠKE I SAVJETOVANJA/KROVIŠTE PRIJEBOJ | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-5121 | 7.600,00 | ARHIKON D.O.O. ZAGREB | 01.10.2018. | od 01.10.2018. do 31.12.2018. | 04.01.2019. | 9.500,00 |
000 | 0000-0000 | USLUGA PODRŠKE I SAVJETOVANJA/KROVIŠTE PRIJEBOJ | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-3883 | 16.500,00 | ARHIKON D.O.O. ZAGREB | 21.08.2018. | od 21.08.2018. do 16.11.2018. | 04.01.2019. | 20.625,00 | ||
000 | 0000-0000 | PLAMENIK ZA PLINSKO ZAVARIVANJE I REZANJE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-4786 | 14.537,00 | X.X.X. XXXXXXXX XXXXXXXXXX ZAGREB | 19.09.2018. | od 19.09.2018. do 31.12.2018. | 18.12.2018. | 18.171,25 | ||
000 | 0000-0000 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA- DODATNA-TRGOVINA JEZERCE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-4891 | 23.000,00 | AZ-PROJEKT D.O.O. ZAGREB | 12.10.2018. | od 12.10.2018. do 31.12.2018. | 19.05.2019. | 28.750,00 | ||
119 | 2018-3665 | STRUČNI NADZOR/INTERIJER GRABOVAC | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-3665 | 16.000,00 | BADAGRAD X.X.X.XX GRAĐENJE,TRGOVINU I USLUGE ZAGREB ZAGREB | 06.08.2018. | od 06.08.2018. do 31.12.2018. | 13.03.2019. | 20.000,00 | ||
120 | 2018-3127 | IZRADA STUPOVA ZA OGRADU | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-3127 | 18.975,00 | BRAVARIJA BOLJKOVAC KARLOVAC | 19.07.2018. | 03.09.2018. | 23.718,75 | |||
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA | NAPOMENA |
121 | 2018-3946 | IZRADA STUPOVA ZA OGRADU | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-3946 | 11.225,00 | BRAVARIJA BOLJKOVAC KARLOVAC | 13.08.2018. | od 13.08.2018. do 27.09.2018. | 27.09.2018. | 14.031,25 | ||
122 | 2018-3948 | OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-3948 | 29.000,00 | CENTAR ZA TEHNOLOGIJU ZAŠTITE NA RADU D.O.O. ZAGREB | 30.07.2018. | od 30.07.2018. do 31.12.2018. | 10.01.2019. | 36.250,00 |
000 | 0000-0000 | OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 41.500,00 | (ukupni iznos svih grupa) | |||||||
Grupa 1 | OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN | 2018-5354 | 13.000,00 | CENTAR ZA TEHNOLOGIJU ZAŠTITE NA RADU D.O.O. ZAGREB | 22.08.2018. | od 22.08.2018. do 31.12.2018. | 10.01.2019. | 16.250,00 | ||||||
Grupa 2 | OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA | 2018-5454 | 28.500,00 | UDRUGA ENERGETIČARA ZAGREB ZAGREB | 20.11.2018. | od 20.11.2018. do 31.12.2018. | 26.03.2019. | 35.625,00 |
000 | 0000-0000 | TISAK/TURISTIČKA KARTA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-3737 | 39.200,00 | CETIS-ZG d.o.o. SVETA NEDELJA | 09.08.2018. | od 09.08.2018. do 31.12.2018. | 13.11.2018. | 49.000,00 |
000 | 0000-0000 | SONDE TEMPERATURNE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-3595 | 22.634,92 | CGS PLUS D.O.O. LJUBLJANA, ČRNUČE | 09.08.2018. | od 09.08.2018. do 31.12.2018. | 11.01.2019. | 28.293,65 |
126 | 2018-4866 | SANITARNI KONTEJNERI | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-4866 | 105.292,42 | CTX CONTAINEX Container- Handelsgesellschaft m.b.H Wiener Neu | 09.10.2018. | od 09.10.2018. do 12.12.2018. | 31.12.2018. | 131.615,53 | ||
000 | 0000-0000 | POPRAVAK-RATRAK | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-5102 | 64.200,00 | DASOVIĆ d.o.o. BRINJE | 17.10.2018. | od 17.10.2018. do 31.12.2018. | 31.12.2018. | 80.250,00 |
000 | 0000-0000 | PREGLED SPREMNIKA GORIVA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-5308 | 22.366,00 | DIV LABORATORIJ D.O.O. ZAGREB | 23.10.2018. | od 23.10.2018. do 31.12.2018. | 13.02.2019. | 27.957,50 |
000 | 0000-0000 | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE/MLINICE KORANA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-4873 | 18.900,00 | DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK | 25.09.2018. | od 25.09.2018. do 31.12.2018. | 31.12.2018. | 23.625,00 |
130 | 2018-3602 | AKTIVACIJA EKO EM PLUS | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-3602 | 102.480,00 | EFEKTIVNI MIKROORGAMIZMI ORIGINALNA TEHNOLOGIJA RIJEKA RIJEK | 09.08.2018. | od 09.08.2018. do 31.12.2018. | 15.03.2019. | 78.600,00 |
131 | 2018-3385 | ELEKTRO RADOBI | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | radovi | 2018-3385 | 63.460,00 | ELEKTRO JUKA J.D.O.O. PLITVIČKA JEZERA | 16.07.2018. | od 16.07.2018. do 31.12.2018. | 09.10.2018. | 61.343,75 |
132 | 2018-5363 | POPRAVAK PUMPI/AGREGATA/MOTORA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-5363 | 89.545,50 | ELEKTRO-XXXXXXXX XXXXX VL. XXXXXX XXXXX JASTREBARSKO | 05.11.2018. | od 05.11.2018. do 31.12.2018. | 31.12.2018. | 104.981,25 | NARUDŽBE: 2950/2968/3950/3398 3/4522/5212/5242/53 63 |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA | NAPOMENA |
133 | 2018-4085 | RAZDJELNIK GRO-UPS | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-4085 | 16.230,00 | ELEKTROINŽENJERING BRODAR D.O.O. ZA PROIZVODNJU. TRGOVINU I | 03.09.2018. | od 03.09.2018. | 09.10.2018. | 20.287,50 | ||
134 | 2018-5472 | ORMAR PRIKLJUČKA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-5472 | 4.050,00 | ELEKTROINŽENJERING BRODAR D.O.O. ZA PROIZVODNJU. TRGOVINU I | 23.11.2018. | 27.12.2018. | 5.062,50 | |||
000 | 0000-0000 | FREZA ZA SNIJEG | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-5376 | 45.553,20 | POLJOPROMET D.O.O. GOSPIĆ | 07.11.2018. | 31.12.2018. | 56.941,50 |
000 | 0000-0000 | STRUČNI NADZOR | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 18.608,85 | (ukupni iznos svih grupa) | |||||||
Grupa 1 | STRUČNI NADZOR | 2018-4272 | 9.020,50 | ENGRAD D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE,NADZ OR, GRAĐEVINARSTVO I USLU | 06.09.2018. | od 06.09.2018. do 31.12.2018. | 31.12.2018. | 11.275,63 | ||||||
Grupa 2 | STRUČNI NADZOR-TOPLOVOD JEZERCE | 2018-4356 | 9.588,35 | R.D.COMITTO d.o.o. BAŠKA VODA | 14.09.2018. | od 14.09.2018. do 31.12.2018. | 31.12.2018. | 12.500,00 |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA | NAPOMENA |
137 | MV-30/18 | PROMOTIVNI MATERIJAL | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 1.600.000,00 | 242.094,00 | (ukupni iznos svih grupa) | ||||||
Grupa 1 | PROMOTIVNI MATERIJAL | 1.600.000,00 | 2018-5116 | 69.825,00 | GRAFO-AMADEUS ZAGREB | 23.10.2018. | od 23.10.2018. do 31.12.2018. | 11.01.2019. | 87.281,25 | |||||
Grupa 2 | PROMOTIVNI MATERIJAL-POKLONI ZA BLAGDANE | 2018-5530 | 172.269,00 | SUVENIR STUDIO KUPINEČKI KRALJEVAC | 29.11.2018. | od 29.11.2018. do 31.12.2018. | 31.12.2018. | 215.336,25 |
138 | 2018-2841 | RADOVI NA SJEČI I VUČI DRVA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | radovi | 2018-2841 | 20.112,40 | HIDRAULIKA DRVOŠPED d.o.o. KARLOVAC | 04.07.2018. | od 04.07.2018. do 31.12.2018. | 31.12.2018. | 22.875,00 |
139 | 2018-4684 | USLUGA IZRADE STRATEŠKE STUDIJE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-4684 | 69.500,00 | IRES EKOLOGIJA d.o.o. za zaštitu prirode i okoliša ZAGREB | 04.10.2018. | od 04.10.2018. do 31.12.2018. | 16.04.2019. | 86.875,00 |
140 | 2018-3219 | KUPNJA OGRJEVNOG DRVETA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-3219 | 38.000,00 | IZRADA ŠUMSKIH SORTIMENATA VL.XXXXXX XXXXXX KORENICA | 13.07.2018. | od 13.07.2018. do 31.12.2018. | 17.01.2019. | 47.500,00 |
000 | 0000-0000 | NAMJEŠTAJ ZA STAMBENO | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-2996 | 30.588,80 | JASNA D.O.O. OTOČAC | 13.09.2018. | 09.10.2018. | 38.236,00 |
000 | 0000-0000 | OPREMA INFORMATIČKA- TELEKOMUNIKACIJSKA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-5597 | 25.732,11 | KODEKS d.o.o. ZAGREB | 29.11.2018. | u tijeku | u tijeku |
000 | 0000-0000 | RADNA ODJEĆA ZA KUHARE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 196.204,20 | (ukupni iznos svih grupa) | |||||||
Grupa 1 | RADNA ODJEĆA ZA KUHARE | 2018-3362 | 29.786,20 | LIN TRGOVINA D.O.O. KARLOVAC | 30.07.2018. | od 30.07.2018. do 31.12.2018. | 31.12.2018. | 34.343,45 | ||||||
Grupa 2 | RADNA ODJEĆA | 2018-5844 | 166.418,00 | ROST ŠPORT D.O.O. ZAGREB | 20.12.2018. | od 20.12.2018. do 31.12.2018. | 18.01.2019. | 208.022,50 |
000 | 0000-0000 | UREDSKI NAMJEŠTAJ | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-3882 | 31.180,00 | MATMETAL SISTEM D.O.O. SESVETE | 23.08.2018. | od 26.08.2018. do 26.10.2018. | 17.01.2019. | 28.043,75 |
000 | 0000-0000 | STOLARIJA PVC-DRVENA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 111.513,00 | (ukupni iznos svih grupa) | |||||||
Grupa 1 | STOLARIJA PVC-DRVENA | 2018-3133 | 32.508,00 | MATRIX PLAST D.O.O. CETINGRAD | 20.07.2018. | 09.10.2018. | 40.635,00 | |||||||
Grupa 2 | STOLARIJA DRVENA-PVC | 2018-5448 | 79.005,00 | STOLARIJA GRČIĆ KARLOVAC | 20.11.2018. | od 20.11.2018. do 31.12.2018. | 19.06.2019. | 73.085,00 |
000 | 0000-0000 | USLUGA ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-3077 | 12.000,00 | METIS d.d. ŠKRLJEVO | 18.07.2018. | od 18.07.2018. do 31.12.2018. | 23.08.2018. | 13.550,00 |
000 | 0000-0000 | KESTEN GRAĐA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-4140 | 38.000,00 | XXXXX XXXXX GLINA | 06.09.2018. | od 06.09.2018. do 31.12.2018. | 11.01.2019. | 38.000,00 |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA | NAPOMENA |
000 | 0000-0000 | IZRADA PROJEKTNOG ZADATKA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 120.500,00 | (ukupni iznos svih grupa) | |||||||
Grupa 1 | IZRADA PROJEKTNOG ZADATKA | 2018-4660 | 11.000,00 | MODULUS D.O.O. ZAGREB | 04.10.2018. | od 04.10.2018. do 31.12.2018. | 22.02.2019. | 13.750,00 | ||||||
Grupa 2 | IZRADA PROJEKTNO ZADATKA | 2018-5744 | 60.000,00 | ADT TERRA d.o.o. Hrvatski Leskovac | 10.12.2018. | od 10.12.2018. do 31.12.2018. | 19.02.2019. | 75.000,00 | ||||||
Grupa 3 | IZRADA PROJEKTNOG ZADATKA | 2018-5604 | 49.500,00 | HOTELIS d.o.o. za savjetovanje ZAGREB | 05.12.2018. | od 05.12.2018. do 31.12.2018. | 28.03.2019. | 61.875,00 |
000 | 0000-0000 | RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-5520 | 39.489,53 | NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB | 29.11.2018. | od 29.11.2018. do 29.11.2019. | u tijeku | u tijeku |
150 | 2018-2850 | RAZNA INFORMATIČKA OPREMA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018- 2850/2018- 5013 | 21.484,16 | NETIKS X.X.X.XX TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIČKI INŽENJERING | 02.07.2018. | od 02.07.2018. do 31.12.2018. | 15.11.2018. | 22.167,70 |
000 | 0000-0000 | RAZNA UGOSTITELJSKA OPREMA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 54.567,30 | (ukupni iznos svih grupa) | |||||||
Grupa 1 | RAZNA UGOSTITELJSKA OPREMA | 2018-4940 | 42.383,00 | OPREMA XXXXXX ZAGREB | 23.07.2018. | od 23.07.2018. do 31.12.2018. | 10.01.2019. | 49.646,25 | ||||||
Grupa 2 | RAZNA UGOSTITELJSKA OPREMA | 2018-4784 | 12.184,30 | PROJECT TRADE D.O.O. ZAGREB | 03.10.2018. | 13.11.2018. | 15.230,38 |
152 | 2018-3138 | LABORATORIJSKA OPREMA I MATERIJAL | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-3138 | 48.753,00 | RU-VE D.O.O. ZA TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE SVETA NEDELJA | 05.07.2018. | od 05.07.2018. do 31.12.2018. | 16.11.2018. | 60.941,25 |
153 | 2018-5585 | OSMIŠLJAVANJE DJEČJIH EDUKATIVNIH MATERIJALA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-5585 | 103.360,00 | SMAK-SMART KNOWLEDGE J.D.O.O. ZAGREB | 04.12.2018. | od 04.12.2018. do 31.12.2018. | 14.06.2019. | 101.375,00 |
000 | 0000-0000 | DRVENE KUĆICE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-3513 | 44.000,00 | U.O. MACOLA KORENICA | 09.08.2018. | od 09.08.2018. do 31.12.2018. | 18.01.2019. | 55.000,00 |
155 | 2018-5586 | USLUGA TISKA (razno) | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-5586 | 44.014,84 | ŽACO OBRT ZA PROMIDŽBU vl.Xxxxx Xxxxx SLUNJ | 17.07.2018. | od 17.07.2018. do 31.12.2018. | 18.01.2019. | 55.982,98 |
000 | 0000-0000 | USLUGA UKRAŠAVANJA ADVENTSKOG PROSTORA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-5644 | 81.800,00 | AKTIV GRUPA D.O.O. ZAGREB | 18.12.2018. | 20.12.2018. | 102.250,00 |
000 | 0000-0000 | USLUGA VIDEONADZORA-ADVENT | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-5713 | 20.000,00 | ECCOS INŽENJERNG D.O.O. ZAGREB | 11.12.2018. | od 11.12.2018. do 31.12.2018. | 15.02.2019. | 25.000,00 |
000 | 0000-0000 | USLUGA NAJMA RASVJETE/ADVENT | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-5638 | 17.000,00 | EURO-TON D.O.O. KARLOVAC | 14.12.2018. | od 14.12.2018. do 31.12.2018. | 11.02.2019. | 21.250,00 |
000 | 0000-0000 | USLUGA NAJMA DRVENIH KUĆICA- ADVENT | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-5704 | 22.000,00 | KURIJA SUVENIRI d.o.o. KARLOVAC | 11.12.2018. | od 11.12.2018. do 31.12.2018. | 17.01.2019. | 27.500,00 |
000 | 0000-0000 | PROJEKCIJE-ADVENT | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-5743 | 178.750,00 | SECRET GARDEN d.o.o. zagreb | 14.12.2018. | 31.12.2018. | 223.437,50 |
161 | JN-05/18 2018/OBP-01042 | SAMOHODNI ULIČNI USISAVAČ NA ELEKTRIČNI POGON | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 100.000,00 | JN-05/18 | 99.500,00 | O-K-TEH d.o.o. ZAGREB | 21.12.2018. | od 21.12.2018. do 31.12.2018. 90 DANA | 21.02.2019. | 124.375,00 |
R. BR. | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / BROJ OBJAVE | PREDMET UGOVORA | VRSTA POSTUPKA | VRSTA UGOVORA | ROBA USLUGA RADOVI | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | BROJ UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | NAZIV PONUDITELJA | DATUM SKLAPANJA | ROK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU SKLOPLJENOG UGOVORA | NAPOMENA |
162 | JN-50/18 2018/OBP-00763 | STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA "GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI I INSTALATERSKI RADOVI NA SANACIJI ULAZ 1-RASTOVAČA" | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O IZVRŠENJU USLUGA | usluga | 95.000,00 | JN-50/18 | 56.300,00 | HERTE PROJEKT D.O.O. ZAGREB | 20.12.2018. | do 20.12.2019. | u tijeku | u tijeku |
163 | JN-63/18 | USLUGE KONFIGURACIJE I MONTAŽE ŽIČANE I BEŽIČNE OPREME, GRUPA 1: ŽIČANA OPREMA | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O IZVRŠENJU USLUGA | usluga | 100.000,00 | JN-63/18-1 | 96.815,69 | KODEKS d.o.o. ZAGREB | 22.11.2018. | od 22.11.2018. do 22.01.2019. 90 DANA | 15.05.2019. | 107.875,00 |
164 | JN-63/18 | USLUGE KONFIGURACIJE I MONTAŽE ŽIČANE I BEŽIČNE OPREME, GRUPA 2: BEŽIČNA OPREMA | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O IZVRŠENJU USLUGA | usluga | 20.000,00 | JN-63/18-2 | 19.430,00 | MICRO-LINK D.O.O. ZAGREB | 30.11.2018. | od 30.11.2018. do 02.03.2019. 90 DANA | u tijeku | u tijeku |
000 | 0000-0000 | IDEJNA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-1280 | 5.000,00 | DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK | 03.04.2018. | 05.07.2018. | 6.250,00 | |||
000 | 0000-0000 | ISPITIVANJE+PODEŠAVANJE SIGURNOSNIH VENTILA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | usluga | 2018-3080 | 107.647,00 | DIV LABORATORIJ D.O.O. ZAGREB | 18.07.2018. | 20.10.2018. | 134.558,75 | |||
167 | JN-78/18 2018/OBP-01027 | ČIŠĆENJE ŠUMSKIH CESTA | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O IZVRŠENJU USLUGA | usluga | 130.000,00 | JN-78/18 | 129.870,00 | HIDRAULIKA DRVOŠPED d.o.o. KARLOVAC | 18.12.2018. | od 18.12.2018. do 18.12.2019. 12 MJESECI | 24.05.2019. | 163.586,25 |
168 | JN-25/18 | UREDSKA,ARHIVSKA I GARDEROBNA OPREMA | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O NABAVI ROBA | roba | 90.000,00 | JN-25/18 | 69.808,00 | MATMETAL SISTEM D.O.O. SESVETE | 30.10.2018. | od 30.10.2018. do 30.12.2018. 60 DANA | 31.12.2018. | 87.260,00 |
169 | JN-08P/18 2018/ OBP-00784 | UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U AUTOKAMPU BORJE | JEDNOSTAVNA NABAVA | UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA | radovi | 345.000,00 | JN-08P/18 | 339.250,00 | MONTEL d.o.o. ZAGREB | 26.10.2018. | od 26.10.2018. do 26.10.2019. 12 MJESECI | u tijeku | u tijeku |
000 | 0000-0000 | INTERNA RADIO KOMUNIKACIJA | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 2018-5905 | 96.494,20 | KOMTEH ZAGREB | 03.12.2018. | od 03.12.2018. do 03.12.2019. | 15.03.2019. | 120.617,79 |
171 | 2019-7000 | TONERI TINTE | JEDNOSTAVNA NABAVA | NARUDŽBENICA | roba | 265.170,29 | 2019-7000 | 265.170,29 | INSEPO D.O.O.ZAGREB ZAGREB | 09.07.2018. | od 26.06.2018. do 26.06.2019. | 28.06.2019. | 204.827,69 |