REVIU RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
REVIU RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
TAHUN 2020
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Amlapura Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Amlapura dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Amlapura Yang Agung”
dengan Misi :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Amlapura ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Amlapura ;
Rencana Aksi Perjanjian Pengadilan Negeri Amlapura Tahun 2020 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | |||
I | II | III | IV | |||
1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan | ||||
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | ||||||
c. Persentase penurunan sisa perkara | ||||||
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : | ||||||
1. Banding | ||||||
2. Kasasi | ||||||
3. Peninjauan Kembali | ||||||
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | ||||||
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | ||||||
2. | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Presetase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | ||||
b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi | ||||||
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu | ||||||
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | ||||||
3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | ||||
b. Persentase perkara diselesaikan diluar gedung pengadilan | ||||||
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | ||||||
4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) |
NO | AKSI/KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | KELUARAN | PROGRAM | KEGIATAN | DANA (Rp) | |||
I | II | III | IV | ||||||
1. | POS BANTUAN HUKUM | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu | 24.000.000 | |||||
- Belanja Jasa Konsultan | OB | 24.000.000 | |||||||
2. | PENDAFTARAN BERKAS PERKARA | 8.890.000 | |||||||
- Belanja bahan - Belanja barang persediaan barang konsumsi | PKR THN | 2.800.000 6.090.000 | |||||||
3 | PENETAPAN HARI SIDANG | Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Denpasar | 3.500.000 | ||||||
- Beban perjalanan dinas dalam kota | OK OK | 3.500.000 | |||||||
4. | PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN | 7.200.000 | |||||||
Bahan Konsumsi Pengamanan dari kepolisian | 6.000.000 1.200.000 | ||||||||
5 | MINUTASI | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 4.900.000 | ||||||
- Belanja Bahan | PKR | 4.900.000 | |||||||
5. | PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA | 6.000.000 | |||||||
- Beban perjalanan dinas dalam kota - Pengiriman Petikan /salinan putusan | OK | 3.500.000 2.500.000 | |||||||
6. | PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN | 6.000.000 | |||||||
- Beban perjalanan dinas dalam kota - Pengiriman surat penahanan/perpanjangan penahanan | OK | 3.500.000 2.500.000 | |||||||
7. | PENANGANAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA | 1.610.000 | |||||||
- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - Beban perjalanan dinas dalam kota | PKR OK | 560.000 1.050.000 | |||||||
8. | PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA | 1.100.000 |
- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - Beban perjalanan dinas dalam kota | PKR OK | 400.000 700.000 |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | |||
I | II | III | IV | |||
5. | Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga yang efektif dan efisien | a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji pegawai demi mendukung produktivitas pegawai | ||||
b. Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pelayanan internal satuan kerja | ||||||
c. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan Pengadilan |
NO | AKSI/KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | KELUARAN | PROGRAM | KEGIATAN | DANA (Rp) | |||
I | II | III | IV | ||||||
1. | PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Layanan Dukungan Manajemen Satker Operasional | 5.910.000 | |||||
Belanja Bahan | KEG | 3.000.000 | |||||||
Beban Jasa Lainnya | KEG | 2.910.000 | |||||||
2. | RAPAT KOORDINASI INTERNAL | 15.600.000 | |||||||
Bahan | THN | 3.600.000 | |||||||
Konsumsi Rapat (40 Org X 12 bulan | OK | 12.000.000 | |||||||
3. | KONSULTASI KE TINGKAT BANDING | 51.940.000 | |||||||
RAKERNAS KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL | OH OK | 14.534.000 3.900.000 | |||||||
4. | PENCEGAHAN PEMBERANTASAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA | 8.500.000 | |||||||
Tes Urine ( 40 Orgx1 KEG | 7.600.000 | ||||||||
Konsumsi/snack ( 45x 1 KEG ) | 900.000 | ||||||||
5. | GAJI DAN TUNJANGAN | Program Dukungan | 3.408.892.000 |
Belanja Gaji Pokok PNS | THN | Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Layanan Perkantoran | 1.571.224.000 | |||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS | THN | 27.000 | |||||||
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | THN | 110.230.000 | |||||||
Belanja Tunj. Anak PNS | THN | 36.572.000 | |||||||
Belanja Tunj. Struktural PNS | THN | 28.140.000 | |||||||
Belanja Tunj. Fungsional PNS | THN | 1.078.210.000 | |||||||
Belanja Tunj. PPh PNS | THN | 159.919..000 | |||||||
Belanja Tunj. Beras PNS | THN | 93.024.000 | |||||||
Belanja Uang Makan PNS | OH | 303.336.000 | |||||||
Belanja Tunjangan Umum PNS | THN | 28.210.000 | |||||||
6. | OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 983.630.000 | |||||
Belanja Keperluan Perkantoran | THN | 253.710.000 | |||||||
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Belanja Barang operasional lainya | OT | 52.000.000 8.254.000 | |||||||
7. | LANGGANAN DAYA DAN JASA | 271.392.000 | |||||||
Belanja Keperluan Perkantoran | BLN | 162.000.000 | |||||||
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | THN | 12.000.000 | |||||||
Beban Langganan Listrik | BLN | 89.592.000 | |||||||
Beban Langganan Telepon | BLN | 3.600.000 | |||||||
Beban Langganan Air | BLN | 4.200.000 | |||||||
8. | PEMELIHARAAN KANTOR | 202.040.000 | |||||||
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | THN | 28.036.000 | |||||||
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya | M2 | 37.300.000 | |||||||
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | UNIT | 136.704.000 | |||||||
9. | PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR | 64.650.000 | |||||||
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | OB | 45.000.000 | |||||||
Belanja Barang Operasional Lainnya | STEL | 19.800.000 | |||||||
9. | HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM | OT | 31.200.000 |
PENGADAAN PERALATAN FASILITAS KANTOR | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | 1.010.000.000 | ||||||
Belanja Modal Peralatan dan Mesin | UNIT | 25.000.000 | |||||||
10. | Pembangunan/ Renovasi gedung dan bangunan | 985.000.000 |