PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2022
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : XXXXXXX XXXXXX-XXXXX, SE Jabatan : BUPATI ROTE NDAO
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Ba’a, 20 Januari 2022 BUPATI ROTE NDAO,
XXXXXXX XXXXXX-XXXXX, SE
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022 | ||||
TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | TARGET | ||
1 | 2 | 3 | ||
MISI I :MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYASAING | ||||
1 | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia | 1.1 | Indeks Pembangunan Manusia | 67,08 poin |
2 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | 2.1 | Harapan Lama Sekolah | 14,41 tahun |
3 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 3.1 | Kasus Kematian Ibu | 0 kasus |
3.2 | Prevalensi Stunting | 20,00 % | ||
4 | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4.1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 92,53 Poin |
4.2 | Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | <35 Orang | ||
5 | Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk | 5.1 | Laju Pertumbuhan Penduduk | 1,50 % |
No | PROGRAM | ANGGARAN | ||
1 | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangandan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rp. 00.000.000.000,- | ||
2 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Rp. 00.000.000.000,- | ||
3 | Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Rp. 92.399.430,- | ||
4 | Pengelolaan Pendidikan | Rp. 00.000.000.000,- | ||
5 | Pendidik dan Tenaga kependidikan | Rp. 175.000.000,- | ||
6 | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Rp. 669.200.000,- | ||
7 | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Rp. 4.570.000.000,- | ||
8 | Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Rp. 75.000.000,- | ||
9 | Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Rp. 172.108.000,- | ||
10 | Perlindungan Perempuan | Rp. 60.801.200,- | ||
11 | Peningkatan Kualitas Keluarga | Rp. 81.000.000,- | ||
00 | Xxxxxxxxx Xxx Xxxx | Xx. 57.342.600,- | ||
13 | Perlindungan Khusus Anak | Rp. 101.000.000,- | ||
00 | Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xx. 158.000.000,- | ||
15 | Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Rp. 4.071.433.750,- | ||
16 | Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Rp. 1.162.423.800,- | ||
JUMLAH | Rp. 161.895.354.501,- | |||
MISI II : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATAYANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN | |||||
1 | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing | 1.1 | PDRB Per Kapita ADHB* | Rp. 24.705.000 | |
2 | Meningkatnya Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat | 2.1 | Kemiskinan ekstrim | 10,41 % | |
3 | Meningkatnya peran Koperasi UMKM, Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian | 3.1 | Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB | 8.59 % | |
4 | Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian Dan Perikanan | 4.1 | PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Rp. 1.806.000.000 | |
5 | Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan | 5.1 | Produksi Sektor Pertanian | 154.682 Ton | |
6 | Meningkatnya Peran Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah | 6.1 | Jumlah Kunjungan Wisata | 15.000 Wisatawan | |
7 | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 7.1 | Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 78 poin | |
No | PROGRAM | ANGGARAN | |||
1 | Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Rp. | 1.094.059.000,- | ||
2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. | 640.980.830,- | ||
3 | Pengelolaan Perbatasan | Rp. | 33.610.950,- | ||
4 | Penelitian dan Pengembangan Daerah | Rp. | 521.579.940,- | ||
5 | Perlindungan dan Jaminan Sosial | Rp. | 366.400.000,- | ||
6 | Rehabilitasi Sosial | Rp. | 230.000.000,- | ||
7 | Penanganan Bencana | Rp. | 170.000.000,- | ||
8 | Pemberdayaan Sosial | Rp. | 60.000.000,- | ||
9 | Stabilisasi Harga Barang, Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Rp. | 90.000.000,- | ||
10 | Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | Rp. | 197.000.000,- | ||
11 | Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Rp. | 60.922.300,- | ||
12 | Pengembangan UMKM | Rp. | 215.000.000,- | ||
13 | Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Rp. | 75.000.000,- | ||
14 | Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | Rp. | 70.000.000,- | ||
15 | Perencanaan dan Pembangunan Industri | Rp. | 500.000.000,- | ||
16 | Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Rp. | 99.998.570,- | ||
17 | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Rp. | 2.724.839.800,- | ||
18 | Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Rp. | 5.612.662.825,- | ||
19 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Rp. | 50.000.000,- | ||
20 | Penyuluhan Pertanian | Rp. | 300.000.000,- | ||
21 | Pemasaran Pariwisata | Rp. | 472.886.240,- | ||
22 | Pengembangan Kebudayaan | Rp. | 241.425.500,- | ||
23 | Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Rp. | 49.999.550,- | ||
24 | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Rp. | 242.538.000,- | ||
25 | Pengembangan Sumber Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Rp. | 268.622.300,- | ||
26 | Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Rp. | 363.499.900,- | ||
27 | Penanganan Kerawanan Pangan | Rp. | 70.000.000,- | ||
28 | Pengawasan Keamanan Pangan | Rp. | 82.699.300,- | ||
JUMLAH | Rp. | 00.000.000.000,- |
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN | ||||
1 | Meningkatnya Konektivitas, Ketersediaan Sumber Daya Air Dan Pemukiman Yang Layak | 1.1 | Cakupan Kualitas Infrastruktur | 80,14 % |
2 | Meningkatnya Konektivitas | 2.1 | Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik | 51,77 % |
3 | Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Air | 3.1 | Rasio Jaringan Irigasi | 65,24 % |
4 | Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 4.1 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 7.539 unit |
5 | Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan | 5.1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70,98 poin |
6 | Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan | 6.1 | Meningkatnya Pengelolaan Sampah | 26,00 % |
6.2 | Emisi Gas Rumah Kaca | 460.662 tCO2eq | ||
7 | Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 7.1 | Ketaatan Terhadap RTRW | 97,05 % |
8 | Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah | 8.1 | Desa Tangguh Bencana | 15 Desa |
No | PROGRAM | ANGGARAN | ||
1 | Penyelenggaraan Jalan | Rp. 00.000.000.000,- | ||
2 | Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rp. 4.418.557.000,- | ||
3 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Rp. 1.150.000.000,- | ||
4 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Rp. 478.559.000,- | ||
5 | Penyelenggaraan Penataan Ruang | Rp. 700.000.000,- | ||
6 | Penataan Bangunan Gedung | Rp. 196.441.000,- | ||
7 | Pengembangan Jasa Konstruksi | Rp. 75.000.000,- | ||
8 | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Rp. 1.661.620.000,- | ||
9 | Pengembangan Perumahan | Rp. 95.200.000,- | ||
10 | Kawasan Perumahan | Rp. 00.000.000.000,- | ||
11 | Pengelolaan Persampahan | Rp. 670.000.000,- | ||
12 | Peningkatan Prasarana dan Utilitas Umum | Rp. 255.000.000,- | ||
13 | Perencanaan Lingkungan Hidup | Rp. 461.104.300,- | ||
14 | Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup | Rp. 46.000.000,- | ||
15 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Rp. 75.000.000,- | ||
16 | Pengendalian perencanaan dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup | Rp. 247.444.900,- | ||
00 | Xxxxxxxxxxxx Xxxxx | Xx. 250.000.000,- | ||
00 | Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx | Xx. 496.401.300,- | ||
JUMLAH | Rp. 00.000.000.000,- | |||
MISI IV : MEWUJUDKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA | ||||
1. | Meningkatnya Akuntabilitas, Kinerja Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik | 1.1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) | CC |
1.2 | Indeks Reformasi Birokrasi | 69 poin | ||
2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah | 2.1 | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP |
3. | Meningkatnya Transparansi Dan Responsibilitas Pelayanan Publik | 3.1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Publik | 80 poin |
No | PROGRAM | ANGGARAN | ||
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 561.154.000,- | ||
2 | Penyelenggaraan Pengawasan | Rp. 973.133.200,- | ||
3 | Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Rp. 7.644.000,- | ||
4 | Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 168.999.659.130,- | ||
5 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Rp. 492.000.000,- | ||
6 | Pencatatan Sipil | Rp. 70.000.000.- | ||
7 | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Rp. 43.418.300,- | ||
8 | Pengelolaan Profil Kependudukan | Rp. 35.496.400,- | ||
JUMLAH | Rp. 171.182.505.030,- | |||
Ditetapkan di Ba’a Pada tanggal 20 Januari 2022 BUPATI ROTE NDAO, XXXXXXX XXXXXX-XXXXX,SE |