CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022
NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD | Tepat Waktu | Tidak / Tepat Waktu | 8.71 | 8.71 | ||||
Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang Sesuai Target | 100 | % | 4.17 | 4.17 | ||||||
Opini BPK Terhadap LKPD | WTP | Opini | 0.40 | 0.40 | ||||||
Persentase Data Aset Yang Akurat | 100 | % | 7.42 | 7.42 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
SEKERTARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1. | Meningkatnya Cakupan dan Pemenuhan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan FungsiI PD | 100 | % | 3.18 | 3.18 | ||||
8.74 | 8.74 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III KEPALA BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI TAHUN 2022
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran | Persentase Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan APBD Perubahan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi. | 100 | % | 2.67% | 2.67 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
TAHUN 2022
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah | Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Tepat Waktu, Tepat Proses dan Tepat Isi | 100 | % | 4.17% | 4.17 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI TAHUN 2022
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban APBD | Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban yang Tepat Waktu, Tepat Proses dan Tepat Isi | 100 | % | 0.40 | 0.40 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III KEPALA BIDANG ASET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI TAHUN 2022
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu, Tepat Proses dan Tepat Isi | 100 | % | 7.42 | 7.42 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI TAHUN 2022
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
TAHUN 2022
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rancangan APBD dan APBD Perubahan yang tepat waktu | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS | 2 | Dok Dok | 0.00 | 0.00 | ||||
2 | Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Tepat Waktu | Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS-P | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||
3 | Tersusunnya Dokumen RKA SKPD yang Tepat Waktu | Jumlah Dokumen RKA SKPD yg telah di Verifikasi | 56 | OPD | 0.00 | 0.00 | ||||
4. | Tersusunnya Dokumen RKPA SKPD yang Tepat Waktu | Jumlah Dokumen RKPA SKPD yg telah di Verifikasi | 56 | OPD | 0.00 | 0.00 | ||||
5. | Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 6 | Dok | 0.00 | 0.00 | ||||
6. | Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 4 | Dok | 0.00 | 0.00 | ||||
7. | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Data Proyeksi Anggaran Pendapatan | 1 | Laporan | 0.00 | 0.00 | ||||
8. | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Data Proyeksi Anggaran Belanja | 1 | Laporan | 0.00 | 0.00 | ||||
9. | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Data Proyeksi Anggaran Pembiayaan | 1 | Laporan | 0.00 | 0.00 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
TAHUN 2022
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. 2 3 | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 5 1 56 | Dok Tahun OPD | 40.57 0.00 0.00 | 40.57 0.00 0.00 | ||||
Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | |||||||||
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Sosialisasi SIPD Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH DAN BELANJA GAJI
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. 2 3 4 | Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 1 1 1 1 | Dok Dok Dok Dok | 0.00 78.57 0.00 0.00 | 0.00 78.57 0.00 0.00 | ||||
Terlaksananya Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya | |||||||||
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | |||||||||
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah BKU, Laporan Kas Harian dan Laporan PFK (Perhitungan Fihak Ketiga) |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN BELANJA DAERAH DAN BELANJA NON GAJI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
TAHUN 2022
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 2 3 4 5 6 7 | Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan | Data Anggaran Kas, SPD dan SP2D | 56 1 2 1 56 56 56 | OPD Dok Dok Dok OPD OPD OPD | 8.42 | 8.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | ||||
Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 0.00 | ||||||||
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah MoU dan Laporan Transaksi Non Tunai dari Lembaga Keuangan Bank/ Bukan Bank | 0.00 | ||||||||
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi | 0.00 | ||||||||
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah OPD yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 0.00 | ||||||||
Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA-SKPD yang Telah diverifikasi | 0.00 0.00 | ||||||||
Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Telah di Verifikasi |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (AKPD) AHLI MUDA
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. 2 | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Tersusunnya Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan | 1 2 | Dok Dok | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SUB BIDANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI TAHUN 2022
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | ||||
1. 2 | Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 56 | Dok OPD | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN DAN EVALUASI KEUANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI TAHUN 2022
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | ||||
1. 2 | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Tersedianya Laporan Pertanggungajawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Laporan Pertanggungajawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran | 56 2 | OPD Dok | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
3 | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 4 | Dok | 0.00 | 0.00 |
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (AKPD) AHLI MUDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
TAHUN 2022
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. 2. | Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tersusunnya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban | Jumlah Laporan Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Rancangan LKPD dan Dokumen LKPD Jumlah Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban | 56 2 1 | OPD Dok Dok | 0.00 5.08 | 0.00 5.08 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI TAHUN 2022
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. 2 3 4 5 6 | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Labelisasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Milik Daerah Opname/Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Pengamanan / Penertiban Barang Milik Daerah | 4 1 1 56 1 56 1 1 1 1 1 | Buku Kegiatan Laporan PD Laporan OPD Dokumen Laporan Kegiatan Laporan Laporan | 0.00 19.45 0.00 0.00 0.00 25.38 | 0.00 19.45 0.00 0.00 0.00 25.38 | ||||
Opname Penggunaan Barang Milik Daerah , | ||||||||||
Jumlah Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah | ||||||||||
Jumlah Laporan Penghapusan Barang Milik | ||||||||||
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | ||||||||||
Jumlah Laporan Semester Barang Milik Daerah | ||||||||||
Jumlah Laporan Tahunan Barang Milik Daerah |
7 | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Induk Inventaris Kabupaten | 1 1 1 1 | Buku Buku Dokumen Laporan | 0.00 | 0.00 | ||||
Jumlah Buku Persediaan Kabupaten | ||||||||||
Jumlah Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | ||||||||||
Jumlah Laporan Pembinaan Pengurus Barang Pengguna |
KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN, PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI TAHUN 2022
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. 2 | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Administrasi Sertipikat Tanah Pemda | 100 154 1 1 1 | Sertipikat Papan Kepemilikan Laporan Laporan Laporan | 6.68 0.00 | 6.68 0.00 | ||||
Jumlah Papan Kepemilikan Tanah Pemda | ||||||||||
Jumlah Laporan Hasil Pengamanan dan Penertiban Barang Milik Daerah | ||||||||||
Jumlah Laporan Daftar Pengadaan Barang Milik Daerah | ||||||||||
Jumlah Laporan Daftar Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahunan |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI TAHUN 2022
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 2 3 4 | Tersusunnya Dokumen Standar Harga Tersusunnya Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Buku Standar Harga Barang dan Jasa Perubahan 2022 | 1 1 1 1 1 | Buku Buku Dokumen Dokumen Dokumen | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | ||||
Jumlah Buku Standar Harga Barang dan Jasa Penetapan 2023 | ||||||||||
Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemeliharaan |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
JF AKPD MUDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI TAHUN 2022
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan | 64 64 | PNS PNS | 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23 0.00 0.00 | 13.20 0.00 | ||||
2 | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Tambahan penghasilan PNS yang dibayarkan | ||||||||
3 | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun PD tepat waktu | Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu | 1 | Laporan | 0.00 | |||||
4 | Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Laporan Tanggapan Pemeriksaan | 1 | Laporan | 0.00 | |||||
5 | Tersususunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD tepat waktu | Jumlah Laporan Keuangan bulanan yang disusun tepat waktu | 12 | Laporan | 0.00 | |||||
Jumlah Laporan Keuangan triwulan yang disusun tepat waktu | 4 | Laporan | ||||||||
Jumlah Laporan Keuangan semesteran yang disusun tepat waktu | 2 | Laporan | ||||||||
6 | Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD tepat waktu | Jumlah Dokumen RKBU/RKPBU yang disusun tepat waktu | 1 | Dokumen | 0.00 | |||||
7 | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah pada BPKAD | 1 | Laporan | 0.00 | |||||
8 | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang di adakan | 1 | Unit | 0.00 | |||||
9 | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang di adakan | 1 | Unit | 0.00 | |||||
10 | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di adakan | 58 | Unit | 0.00 | |||||
11 | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di adakan | 1 | Set | 0.00 | |||||
12 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumah Kendaraan Dinas yang dilakukan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 52 | Unit | 2.23 | |||||
13 | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dilakukan Pemeliharaan | 88 | Unit | 0.00 | |||||
14 | Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan | Jumlah Bangunan Kantor yang dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitasi | 1 | Paket | 0.00 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI TAHUN 2022
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian KORPRI Untuk PNS BPKAD yang diadakan | Pasang | 64 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.01 32.50 34.54 30.85 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.01 32.50 34.54 30.85 | ||||
Jumlah Pakaian Olah Raga dan Perlengkapan nya Untuk PNS dan Honorer BPKAD yang diadakan | Pasang | 81 | ||||||||
2 | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen data kepegawaian, Anjab, Evjab SOP yang di susun | Dokumen | 3 | ||||||
3 | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Laporan | 2 | ||||||
4 | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | Orang | 41 | ||||||
5 | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tepat Waktu | Jenis | 7 | ||||||
6 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis ATK yang dipergunakan | Jenis | 18 | ||||||
Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih | Jenis | 9 | ||||||||
7 | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Makan Minum yang disediakan | Dos | 2060 | ||||||
8 | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah berkas yang digandakan | lembar | 125,000 | ||||||
Jumlah Spanduk/Baliho | buah | 10 | ||||||||
9 | Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah surat kabar dan publikasi informasi yang disediakan | Media | 5 | ||||||
10 | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Tamu yang Terfasilitasi | Orang | 30 | ||||||
11 | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan | Kali | 190 | ||||||
Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan | Kali | 21 | ||||||||
12 | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai yang disediakan | Lembar | 2500 | ||||||
13 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jaringan air yang dibiayai | Jaringan | 1 | ||||||
Jumlah jaringan internet yang dibiayai | Jaringan | 7 | ||||||||
Jumlah jaringan Listrik yang dibiayai | Jaringan | 1 | ||||||||
14 | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, Petugas Taman dan Sopir yang dibiayai | Orang | 10 | ||||||
Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran yang dibiayai | Orang | 17 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA MUDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI TAHUN 2022
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tepat waktu | Jumlah dokumen Renstra yang disusun tepat waktu | 1 1 | Dokumen Dokumen | 0.00 | 0.00 | ||||
Jumlah dokumen Renja yang disusun tepat waktu |
2 3 4 5 6 7 | Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD yang tepat waktu Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD tepat waktu Tersusunnya DPA-SKPD yang tepat waktu Terususunnya Perubahan DPA-SKPD yang tepat waktu Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun tepat waktu Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu | Jumlah dokumen Rencana Umum Pengadaan yang disusun | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 12 | Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | ||||
Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu | ||||||||||
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu | ||||||||||
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA- SKPD) yang disusun tepat waktu | ||||||||||
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) yang disusun tepat waktu | ||||||||||
Jumlah dokumen LKjIP yang disusun tepat waktu | ||||||||||
Jumlah dokumen LPPD yang disusun tepat waktu | ||||||||||
Jumlah dokumen LKPJ yang disusun tepat waktu | ||||||||||
Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun tepat waktu | ||||||||||
Jumlah Dokumen SPIP yang disusun tepat | ||||||||||
Jumlah Dokumen PMPRB yang disusun tepat waktu | ||||||||||
Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun tepat waktu |