PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama |
: |
Xxxx Xxxxxxxx, SKM. M.Kes |
Jabatan |
: |
Kepala Bidang Penunjang RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Nama |
: |
xx. Xxxxx Xxxxxxxx, M.Kes |
Jabatan |
: |
Direktur RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Direktur RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
xx. Xxxxx Xxxxxxxx, M.Kes NIP. 00000000 000000 0 008 |
PIHAK KESATU, Kepala Bidang Penunjang RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxxx Xxxxxxxx, SKM, M.Kes NIP. 19691118 199203 1 005 |
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2019
I. KINERJA PELAYANAN
-
No
Sasaran
Indikator
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Meningkatnya kunjungan Rumah Sakit
Jumlah kunjungan pasien
162.081
2
Terpenuhinya standar mutu asuhan pelayanan dan keselamatan pasien
BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur)
60-75 %
AvLOS (rata-rata lama perawatan pasien)
3 sd 6 hari
TOI (rata-rata hari tempat tidur tidak digunakan)
1 sd 3 hari
BTO (frekuensi pemakaian tempat tidur)
50-70 hari
Kelengkapan jenis spesialis
18 jenis
3
Bertahannya status akreditasi dari penilaian standar akreditasi
Hasil penilaian Status akreditasi Rumah Sakit
Paripurna
4
Terpenuhinya prosentase pengadaan sarana dan prasarana kesehatan
prosentase pengadaan sarana dan prasarana alkes
100%
II. KINERJA KEUANGAN
-
Program/Kegiatan
Anggaran
Ket
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan
Biaya Pemeliharaan Alat kesehatan
Rp 340.000.000
BLUD
Belanja Jasa kalibrasi Alat Kesehatan
Rp 200.000.000
BLUD
Belanja Perjalanan dinas Rujukan Pasien
Rp 190.000.000
BLUD
Belanja Jasa pemulasaraan jenazah
Rp 7.500.000
BLUD
Belanja Jasa Birohis
Rp 20.000.000
BLUD
Belanja Makan minum pasien
Rp 2.750.000.000
BLUD
Belanja bahan gas untuk dapur
Rp 85.000.000
BLUD
Belanja Bahan &Perlengkapan/peralatan dapur
Rp 80.000.000
BLUD
Belanja Bahan/bibit tanaman/perlengkapan Taman
Rp 15.000.000
BLUD
Belanja Linen
Rp 275.000.000
BLUD
Belanja Bahan perlengkapan dan peralatan kebersihan
Rp 261.500.000
BLUD
Belanja Jasa pemeriksaan kesling
Rp 20.000.000
BLUD
Belanja Bahan perlengkapan listrik/elektronik
Rp 200.000.000
BLUD
Belanja pemeliharaan sumur
Rp 7.500.000
BLUD
Belanja Jasa sampah
Rp 575.000.000
BLUD
BHP Farmasi
Rp 3.030.000.000
BLUD
BHP Laboratorium
Rp 2.600.000.000
BLUD
BHP Radiologi
Rp 475.000.000
BLUD
BHP Poli Gigi
Rp 20.000.000
BLUD
BHP Alat Pelindung Diri (APD)
Rp 200.000.000
BLUD
BHP Hemodialisa
Rp 2.600.000.000
BLUD
Belanja Jasa Proteksi Radiasi
Rp 10.000.000
BLUD
Belanja Pengisian Tabung Gas Medis
Rp 1.300.000.000
BLUD
Belanja Modal Instalasi Air Kotor
Rp 550.000.000
BLUD
Belanja Modal rehabilitasi Bangunan Gedung
Rp 800.000.000
BLUD
Jumlah
Rp 00.000.000.000
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Direktur RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
xx. Xxxxx Xxxxxxxx, M.Kes NIP. 00000000 000000 0 008 |
PIHAK KESATU, Kepala Bidang Penunjang RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxxx Xxxxxxxx, SKM, M.Kes NIP. 19691118 199203 1 005 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama |
: |
Turno, SIP |
Jabatan |
: |
Kepala Bidang Keuangan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Nama |
: |
xx. Xxxxx Xxxxxxxx, M.Kes |
Jabatan |
: |
Direktur RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Direktur RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
xx. Xxxxx Xxxxxxxx, M.Kes NIP. 00000000 000000 0 008 |
PIHAK KESATU, Kepala Bidang Keuangan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Turno, SIP NIP. 19681120 199003 1 005 |
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2019
I. KINERJA PELAYANAN
-
No
Sasaran
Indikator
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
Tercapainya kemampuan pendapatan membiayai biaya operasional sesuai target
Cost Recovery Ratio (CRR)
80%
Terlaksananya ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan
Prosentase ketepatan waktu penyusunan
100%
3.
Terlaksananya ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap
Waktu pemberian informasi
≤ 2 jam
4.
Terlaksananya ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) yang sesuai ketepatan waktu (maksimal tanggal 20 setiap bulannya)
Prosentase ketepatan waktu pemberian imbalan
100%
II. KINERJA KEUANGAN
-
No
Sasaran Program
Indikator Program
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
Tercapainya kenaikan pendapatan layanan BLUD
Prosentase kenaikan pendapatan
2%
Terlaksananya pengelolaan keuangan Rumah Sakit
Prosentase pendapatan dan belanja yang dikelola
100%
3.
Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan OPD dan BLUD
Prosentase jumlah dokumen ynag disusun
2 dokumen
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Direktur RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
xx. Xxxxx Xxxxxxxx, M.Kes NIP. 00000000 000000 0 008 |
PIHAK KESATU, Kepala Bidang Keuangan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Turno, SIP NIP. 19681120 199003 1 005 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama |
: |
xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, X.Xxx |
Jabatan |
: |
Kepala Bidang Pelayanan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Nama |
: |
xx. Xxxxx Xxxxxxxx, M.Kes |
Jabatan |
: |
Direktur RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Direktur RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
xx. Xxxxx Xxxxxxxx, M.Kes NIP. 00000000 000000 0 008 |
PIHAK KESATU, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, M.Kes NIP. 19720128 200201 2 003 |
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2019
I. KINERJA PELAYANAN
-
No
Sasaran
Indikator
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Meningkatnya kunjungan Rumah Sakit
Jumlah kunjungan pasien
162.081
2
Terpenuhinya standar mutu asuhan pelayanan dan keselamatan pasien
BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur)
60-75 %
AvLOS (rata-rata lama perawatan pasien)
3 sd 6 hari
TOI (rata-rata hari tempat tidur tidak digunakan)
1 sd 3 hari
BTO (frekuensi pemakaian tempat tidur)
50-70 hari
GDR (angka kematian untuk tiap-tiap 1000 pasien)
≤ 2,5‰
NDR (angka kematian setelah perawatan 48 jam per 1000 pasien)
≤ 2‰
Kelengkapan jenis spesialis
18 jenis
3
Bertahannya status akreditasi dari penilaian standar akreditasi
Hasil penilaian Status akreditasi Rumah Sakit
Paripurna
4
Terpenuhinya prosentase pengadaan sarana dan prasarana kesehatan
prosentase pengadaan sarana dan prasarana alkes
100%
II. KINERJA KEUANGAN
|
Program/Kegiatan |
Anggaran |
Ket |
|
|
|
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan |
|
|
|
|
|
Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan |
|
|
|
|
|
|
Rp 00.000.000.000 |
BLUD |
|
|
|
|
Rp. 00.000.000.000 |
BLUD |
|
|
|
|
Rp 21.000.000 |
BLUD |
|
|
|
|
Rp 120.000.000 |
BLUD |
|
|
|
|
Rp 25.000.000 |
BLUD |
|
|
|
|
Rp 1.000.000.000 |
BLUD |
|
|
|
|
Rp 1.730.000.000 |
BLUD |
|
|
|
|
Rp 390.000.000 |
BLUD |
|
|
|
|
Rp 5.000.000 |
BLUD |
|
|
|
|
Rp 1.500.000.000 |
BLUD |
|
|
|
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Saki/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata |
|
|
|
|
|
Pengelolaan DAK Bidang Kesehatan Rujukan |
Rp 00.000.000.000 |
DAK |
|
|
|
Jumlah |
Rp 00.000.000.000 |
|
|
|
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
||||
PIHAK KEDUA, Direktur RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
xx. Xxxxx Xxxxxxxx, M.Kes NIP. 00000000 000000 0 008 |
PIHAK KESATU, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, M.Kes NIP. 19720128 200201 2 003 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama |
: |
Akh. Khusenudin, SPt |
Jabatan |
: |
Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Nama |
: |
xx. Xxxxx Xxxxxxxx, M.Kes |
Jabatan |
: |
Direktur RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Direktur RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
xx. Xxxxx Xxxxxxxx, M.Kes NIP. 00000000 000000 0 008 |
PIHAK KESATU, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Akh. Khusenudin, SPt NIP. 19810515 200501 1 014 |
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2019
I. KINERJA PELAYANAN
-
No
Sasaran
Indikator
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Tercapainya nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) sesuai target
capaian nilai indeks SKM
75
2
persentase capaian indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) (Standar Pelayanan Minimal) sesuai target
Prosentase capaian indikator SPM
70
3
Tercapainya nilai Survei kepuasan staf dan karyawan sesuai Target
capaian nilai survei kepuasan staf dan karyawan
76
3
Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
Persentase jumlah dokumen tersusun
100%
terlaksanaya penyusunan RKA awal dan perubahan
Persentase jumlah dokumen tersusun
100%
4
Meningkatnya mutu asuhan pelayanan dan keselamatan pasien
Pemenuhan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan
100%
II. KINERJA KEUANGAN
-
Program/Kegiatan
Anggaran
Ket
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan
Gaji Dan Tunjangan Pegawai BLUD
Rp 5.922.813.000
BLUD
Honorarium pengelola BLUD
Rp 1.390.000.000
BLUD
Honorarium Pelaksana kegiatan/panitia/tim
Rp 90.000.000
BLUD
Honorarium Xxx Xxxxadaan Barang dan Jasa
Rp 20.000.000
BLUD
Uang Lembur PNS
Rp 40.000.000
BLUD
Uang Lembur Non PNS
Rp 25.000.000
BLUD
Belanja Jasa Upah Tenaga Harian
Rp 1.048.000.000
BLUD
Belanja Jasa Upah Tukang dan Pembantu Tukang
Rp 40.320.000
BLUD
Belanja premi Asuransi Kesehatan/ketenagakerjaan
Rp 365.279.000
BLUD
Belanja Premi asuransi tanggung Gugat Dokter
Rp 150.000.000
BLUD
Belanja Premi asuransi Kendaraan
Rp 50.000.000
BLUD
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Rp 30.000.000
BLUD
Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah
Rp 250.000.000
BLUD
Belanja ATK
Rp 175.000.000
BLUD
Belanja Benda pos dan Pengiriman
Rp 12.500.000
BLUD
Belanja langganan Media/Surat Kabar/majalah
Rp 30.000.000
BLUD
Belanja BBM/Genset
Rp 8.500.000
BLUD
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
Rp 20.000.000
BLUD
Belanja makan dan minum harian pegawai
Rp 336.250.000
BLUD
Belanja makan dan minum rapat
Rp 125.000.000
BLUD
Belanja Makan minum tamu
Rp 30.000.000
BLUD
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
Rp 57.000.000
BLUD
Belanja pakaian Batik
Rp 105.000.000
BLUD
Belanja pemasaran dan publikasi
Rp 150.000.000
BLUD
Biaya transportasi dan akomodasi
Rp 610.000.000
BLUD
Belanja Cetak
Rp 450.000.000
BLUD
Belanja Penggandaan
Rp 90.000.000
BLUD
Belanjan Langganan Telepon
Rp 75.000.000
BLUD
Belanjan Langganan Air
Rp 400.000.000
BLUD
Belanjan Langganan Listrik
Rp 1.500.000.000
BLUD
Belanjan Jasa Langganan Internet
Rp 250.000.000
BLUD
Belanja Jasa Pihak Ketiga
Rp 710.000.000
BLUD
Belanja jasa sertifikasi/lisensi
Rp 93.000.000
BLUD
Belanja iur kepesertaan
Rp 12.000.000
BLUD
Xxxxxxx Xxxx konsultasi perencanaan
Rp 70.000.000
BLUD
Belanja jasa pengembangan SIMRS
Rp 150.000.000
BLUD
Belanja Diklat Eksternal
Rp 705.000.000
BLUD
Belanja Diklat Internal
Rp 145.000.000
BLUD
Belanja kontribusi rapat/Studi banding
Rp 40.000.000
BLUD
Belanja Sewa Gedung/kantor/tempat
Rp 50.000.000
BLUD
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
Rp 7.500.000
BLUD
Belanja Dekorasi/dokumentasi
Rp 7.500.000
BLUD
Belanja Jasa pelayanan Diklat
Rp 290.000.000
BLUD
Biaya pemeliharaan gedung RS
Rp 700.000.000
BLUD
Biaya Pemeliharaan alat transportasi
Rp 200.000.000
BLUD
Biaya pemel.perltan/perlengkpn ktr &RT
Rp 250.000.000
BLUD
Belanja Bahan Peralata Kantor dan RT
Rp 200.000.000
BLUD
Belanja Modal Alat-alat kantor
Rp 116.690.000
BLUD
Belanja Modal Alat-alat RT
Rp 709.184.000
BLUD
Belanja Modal Komputer
Rp 216.750.000
BLUD
Belanja Modal alat-alat studio
Rp 128.000.000
BLUD
Belanja Modal alat-alat Komunikasi
Rp 154.000.000
BLUD
Belanja Modal alat bantu keamanan (CCTV)
Rp 70.250.000
BLUD
Belanja Modal Buku Perpustakaan
Rp 5.000.000
BLUD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kgiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp 442.753.000
APBD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rp 30.000.000
APBD
Jumlah
Rp 00.000.000.000
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Direktur RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
xx. Xxxxx Xxxxxxxx, M.Kes NIP. 00000000 000000 0 008 |
PIHAK KESATU, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
NIP. 19810515 200501 1 014 |