Contract
令和5 年度xx市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ41,236,515 千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、
「第2表 債務負担行為」による。
( 地方債)
第3 条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3 表 地方債」による。
(一時借入金)
第4 条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3 ,000,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第5 条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1)各項に計上された給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
令和 5 年 2 月 24 日提出
xx市長 x x x x 子
1
歳 入 (単位:千円)
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
1 市税 | 10,600,772 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 市民税 | 5,096,517 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 固定資産税 | 4,207,242 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 軽自動車税 | 268,796 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
4 市たばこ税 | 497,952 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
6 都市計画税 | 508,735 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
7 入湯税 | 21,000 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
8 旧法による税 | 530 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 地方譲与税 | 348,630 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 地方揮発油譲与税 | 83,900 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 自動車重量譲与税 | 246,100 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
4 森林環境譲与税 | 18,630 | 補正額 | ||||||
累計額 |
一般会計
3
(単位:千円)
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
3 xx割交付金 | 2,900 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 xx割交付金 | 2,900 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
4 配当割交付金 | 96,700 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 配当割交付金 | 96,700 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
5 株式等譲渡所得割交付金 | 58,200 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 株式等譲渡所得割交付金 | 58,200 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
6 法人事業税交付金 | 134,070 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 法人事業税交付金 | 134,070 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
7 地方消費税交付金 | 2,391,000 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 地方消費税交付金 | 2,391,000 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
8 ゴルフ場利用税交付金 | 43,600 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 ゴルフ場利用税交付金 | 43,600 | 補正額 | ||||||
累計額 |
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
9 環境性能割交付金 | 30,420 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 環境性能割交付金 | 30,420 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
10 地方特例交付金 | 112,830 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 地方特例交付金 | 112,830 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
11 地方交付税 | 7,328,542 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 地方交付税 | 7,328,542 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
12 交通安全対策特別交付金 | 18,148 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 交通安全対策特別交付金 | 18,148 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
13 分担金及び負担金 | 331,552 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 負担金 | 331,552 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
14 使用料及び手数料 | 513,962 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 使用料 | 164,462 | 補正額 | ||||||
累計額 |
一般会計
5
(単位:千円)
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
2 手数料 | 349,500 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
15 国庫支出金 | 7,548,223 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 国庫負担金 | 5,944,891 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 国庫補助金 | 1,587,860 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 委託金 | 15,472 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
16 県支出金 | 3,228,311 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 県負担金 | 2,281,147 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 県補助金 | 794,378 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 委託金 | 152,786 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
17 財産収入 | 79,767 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 財産運用収入 | 75,345 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 財産売払収入 | 4,422 | 補正額 | ||||||
累計額 |
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
18 寄附金 | 1,574,000 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 寄附金 | 1,574,000 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
19 繰入金 | 3,179,738 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 基金繰入金 | 3,179,738 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
20 繰越金 | 100,000 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 繰越金 | 100,000 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
21 諸収入 | 599,950 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 延滞金・加算金及び過料 | 13,100 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 貸付金元利収入 | 191,508 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
4 受託事業収入 | 46,733 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
5 雑入 | 348,609 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
22 市債 | 2,915,200 | 補正額 | ||||||
累計額 |
一般会計
7
(単位:千円)
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
1 市債 | 2,915,200 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
歳 入 合 計 | 41,236,515 | 補正額 | ||||||
累計額 |
項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | |
1 議会費 | 243,561 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 議会費 | 243,561 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 総務費 | 6,507,788 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 総務管理費 | 5,618,800 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 徴税費 | 434,941 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 戸籍住民基本台帳費 | 390,131 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
4 選挙費 | 1,756 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
5 統計調査費 | 21,539 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
6 監査委員費 | 40,621 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 xx費 | 15,867,819 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 社会福祉費 | 8,145,883 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 児童福祉費 | 5,895,814 | 補正額 | ||||||
累計額 |
一般会計
9
(単位:千円)
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
3 生活保護費 | 1,821,291 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
4 国民年金事務取扱費 | 4,831 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
4 衛生費 | 3,772,416 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 保健衛生費 | 1,688,303 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 清掃費 | 2,060,591 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 上水道費 | 23,522 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
5 労働費 | 10,010 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 労働対策費 | 10,010 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
6 農林水産業費 | 943,941 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 農業費 | 447,314 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 林業費 | 81,432 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 水産業費 | 415,195 | 補正額 | ||||||
累計額 |
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
7 商工費 | 730,973 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 商工費 | 730,973 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
8 土木費 | 2,427,797 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 道路橋梁費 | 1,049,880 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 河川費 | 62,399 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 港湾費 | 620 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
4 都市計画費 | 1,153,540 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
5 住宅費 | 161,358 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
9 消防費 | 1,242,142 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 消防費 | 1,242,142 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
10 教育費 | 5,429,538 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 教育総務費 | 1,415,064 | 補正額 | ||||||
累計額 |
一般会計
11
(単位:千円)
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
2 小学校費 | 440,045 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 中学校費 | 2,375,913 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
4 幼稚園費 | 294,136 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
5 社会教育費 | 671,237 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
6 保健体育費 | 233,143 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
11 災害復旧費 | 22,016 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 土木施設災害復旧費 | 15,113 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 農林水産施設災害復旧費 | 3,792 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 鉱害復旧費 | 3,111 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
12 公債費 | 3,938,514 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 公債費 | 3,938,514 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
13 予備費 | 100,000 | 補正額 | ||||||
累計額 |
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
1 予備費 | 100,000 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
歳 x x x | 41,236,515 | 補正額 | ||||||
累計額 |
一般会計
13
(単位:千円)
事 | 項 | 期 | 間 | 限 | 度 | 額 | ||||||||||||||||
x | x | 線 | 道 | 路 | 新 | 設 | 改 | 良 | 工 | 事 | 費 | 自至 | 令令 | 和和 | 5 6 | 年年 | 度度 | 55,000 | ||||
国土利用計画・都市計画マスタープラン策定業務委託費 | 自至 | 令令 | 和和 | 5 6 | 年年 | 度度 | 8,800 |
(単位:xx)
起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起 債 の x x | x 率 | 償 還 の 方 法 |
庁 舎 等 整 備 事 業 | 442,300 | 30年以内 (内据置5年以内) ただし、市財政等の都合により据置期間又は償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。 | ||
( 合 併 特 例 事 業 債 ) | ||||
県 道 改 良 事 業 | 38,400 | 証書借入 | 4.5%以内 | |
( 合 併 特 例 事 業 債 ) | 又は | |||
市 営 住 x x 持 更 新 事 業 | 62,200 | 証券発行 | ||
( 公 営 住 x x 設 事 業 債 ) | ||||
土 地 改 良 事 業 | 21,900 | |||
( 地 域 活 性 化 事 業 債 ) | ||||
た め x x 整 備 事 業 | 25,200 | |||
( 地 域 活 性 化 事 業 債 ) | ||||
県 道 改 良 事 業 | 84,600 | ただし、利率見直し | ||
( 地 方 道 路 等 整 備 事 業 債 ) | 方式で借り入れる政府 | |||
た め x x 整 備 事 業 ( 公 共 事 業 等 債 ) | 23,200 | 資金及び地方公共団体 金融機構資金につい て、利率の見直しを 行った後においては、当該見直し後の利率 | ||
漁 x x 備 事 業 ( 公 共 事 業 等 債 ) | 86,100 | |||
x x x x 命 化 事 業 | 48,600 | |||
( 公 共 事 業 等 債 ) | ||||
公 園 改 修 事 業 | 300 | |||
( 公 共 事 業 等 債 ) | ||||
x x x 学 校 整 備 事 業 | 6,100 | |||
( 公 共 事 業 等 債 ) | ||||
x x x x ッ ク ス 施 設 改 修 事 業 | 46,100 | |||
( 公 共 施 設 等 適 正 x x 推 x x 業 債 ) | ||||
火 葬 場 改 修 事 業 | 30,500 | |||
( 公 共 施 設 等 適 正 x x 推 x x 業 債 ) | ||||
観 光 物 産 館 改 修 事 業 | 13,100 | |||
( 公 共 施 設 等 適 正 x x 推 x x 業 債 ) | ||||
道 路 x x 命 化 事 業 | 64,800 | |||
( 公 共 施 設 等 適 正 x x 推 x x 業 債 ) | ||||
体 育 施 設 改 修 事 業 | 16,000 | |||
( 公 共 施 設 等 適 正 x x 推 x x 業 債 ) |
15
起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起 債 の x x | x 率 | 償 還 の x x |
x 民 活 動 交 流 館 改 修 事 業 | 2,300 | |||
( 公 共 施 設 等 適 正 x x 推 x x 業 債 ) | ||||
過 疎 地 域 持 続 的 発 展 計 画 ソ フ ト 事 業 | 35,000 | |||
( 過 疎 対 策 事 業 債 ) | ||||
水 産 業 振 興 事 業 | 4,000 | |||
( 過 疎 対 策 事 業 債 ) | ||||
島 内 観 光 施 設 整 備 事 業 | 6,700 | |||
( 過 疎 対 策 事 業 債 ) | ||||
舗 装 打 換 事 業 | 3,000 | |||
( 過 疎 対 策 事 業 債 ) | ||||
x x x 園 改 修 事 業 | 10,000 | |||
( 過 疎 対 策 事 業 債 ) | ||||
漁 x x 備 事 業 | 4,000 | |||
( 辺 地 対 策 事 業 債 ) | ||||
へ き 地 保 育 所 改 修 事 業 | 6,200 | |||
( 辺 地 対 策 事 業 債 ) | ||||
x x 校 施 設 改 修 事 業 | 37,500 | |||
( 学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債 ) | ||||
x x x 学 校 整 備 事 業 | 1,204,300 | |||
( 学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債 ) | ||||
消 防 施 設 整 備 事 業 | 57,900 | |||
( 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債 ) | ||||
市 立 学 校 体 育 x x 調 設 備 整 備 事 業 | 121,400 | |||
( 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債 ) | ||||
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 | 20,000 | |||
( 緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 債 ) | ||||
ふ れ あ い バ ス 事 業 | 41,900 | |||
( 脱 炭 素 化 推 x x 業 債 ) | ||||
公 用 車 x x 費 | 4,800 | |||
( 脱 炭 素 化 推 x x 業 債 ) | ||||
福 岡 地 区 水 道 企 業 x x 資 金 | 3,000 | |||
( 一 般 会 計 x x 債 ) | ||||
現 年 土 木 災 害 復 旧 事 業 | 4,300 | |||
( 災 害 復 旧 事 業 債 ) |
起 | 債 | の | 目 | 的 | 限 度 額 | 起 債 の x x | x 率 | 償 還 の 方 法 | ||
臨 | 時 | x | x | 対 | 策 | 債 | 339,500 | |||
計 | 2,915,200 |
17
一 般 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書
19
1 総括
歳 入 (単位:千円)
款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
1 市税 | 10,600,772 | 10,256,454 | 344,318 | |
1 市民税 | 5,096,517 | 4,979,177 | 117,340 | |
2 固定資産税 | 4,207,242 | 4,021,080 | 186,162 | |
3 軽自動車税 | 268,796 | 258,481 | 10,315 | |
4 市たばこ税 | 497,952 | 481,572 | 16,380 | |
6 都市計画税 | 508,735 | 495,392 | 13,343 | |
7 入湯税 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | |
8 旧法による税 | 530 | 752 | △222 | |
2 地方譲与税 | 348,630 | 355,474 | △6,844 | |
1 地方揮発油譲与税 | 83,900 | 81,800 | 2,100 | |
2 自動車重量譲与税 | 246,100 | 256,100 | △10,000 | |
4 森林環境譲与税 | 18,630 | 17,574 | 1,056 | |
3 xx割交付金 | 2,900 | 5,600 | △2,700 | |
1 xx割交付金 | 2,900 | 5,600 | △2,700 | |
4 配当割交付金 | 96,700 | 44,800 | 51,900 | |
1 配当割交付金 | 96,700 | 44,800 | 51,900 | |
5 株式等譲渡所得割交付金 | 58,200 | 80,200 | △22,000 | |
1 株式等譲渡所得割交付金 | 58,200 | 80,200 | △22,000 | |
6 法人事業税交付金 | 134,070 | 89,980 | 44,090 | |
1 法人事業税交付金 | 134,070 | 89,980 | 44,090 | |
7 地方消費税交付金 | 2,391,000 | 2,006,593 | 384,407 | |
1 地方消費税交付金 | 2,391,000 | 2,006,593 | 384,407 | |
8 ゴルフ場利用税交付金 | 43,600 | 40,700 | 2,900 | |
1 ゴルフ場利用税交付金 | 43,600 | 40,700 | 2,900 | |
9 環境性能割交付金 | 30,420 | 65,130 | △34,710 | |
1 環境性能割交付金 | 30,420 | 65,130 | △34,710 |
一般会計
21
(単位:xx)
款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
10 地方特例交付金 | 112,830 | 135,287 | △22,457 | |
1 地方特例交付金 | 112,830 | 135,287 | △22,457 | |
11 地方交付税 | 7,328,542 | 7,124,811 | 203,731 | |
1 地方交付税 | 7,328,542 | 7,124,811 | 203,731 | |
12 交通安全対策特別交付金 | 18,148 | 18,148 | 0 | |
1 交通安全対策特別交付金 | 18,148 | 18,148 | 0 | |
13 分担金及び負担金 | 331,552 | 310,973 | 20,579 | |
1 負担金 | 331,552 | 310,973 | 20,579 | |
14 使用料及び手数料 | 513,962 | 501,024 | 12,938 | |
1 使用料 | 164,462 | 160,151 | 4,311 | |
2 手数料 | 349,500 | 340,873 | 8,627 | |
15 国庫支出金 | 7,548,223 | 7,188,743 | 359,480 | |
1 国庫負担金 | 5,944,891 | 5,730,551 | 214,340 | |
2 国庫補助金 | 1,587,860 | 1,442,929 | 144,931 | |
3 委託金 | 15,472 | 15,263 | 209 | |
16 県支出金 | 3,228,311 | 3,241,749 | △13,438 | |
1 県負担金 | 2,281,147 | 2,298,176 | △17,029 | |
2 県補助金 | 794,378 | 761,345 | 33,033 | |
3 委託金 | 152,786 | 182,228 | △29,442 | |
17 財産収入 | 79,767 | 106,101 | △26,334 | |
1 財産運用収入 | 75,345 | 102,591 | △27,246 | |
2 財産売払収入 | 4,422 | 3,510 | 912 | |
18 寄附金 | 1,574,000 | 1,400,000 | 174,000 | |
1 寄附金 | 1,574,000 | 1,400,000 | 174,000 | |
19 繰入金 | 3,179,738 | 2,529,615 | 650,123 | |
1 基金繰入金 | 3,179,738 | 2,529,615 | 650,123 |
款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
20 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
1 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
21 諸収入 | 599,950 | 479,929 | 120,021 | |
1 延滞金・加算金及び過料 | 13,100 | 13,100 | 0 | |
3 貸付金元利収入 | 191,508 | 192,667 | △1,159 | |
4 受託事業収入 | 46,733 | 42,045 | 4,688 | |
5 雑入 | 348,609 | 232,117 | 116,492 | |
22 市債 | 2,915,200 | 3,012,500 | △97,300 | |
1 市債 | 2,915,200 | 3,012,500 | △97,300 | |
計 | 41,236,515 | 39,093,811 | 2,142,704 |
一般会計
23
歳 出 (単位:千円)
款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本 年 度 予 算 額 の x x x 訳 | ||||
特定財源 | 一般財源 | ||||||||
国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | ||||||
1 議会費 | 243,561 | 243,921 | △ 360 | 243,561 | |||||
1 議会費 | 243,561 | 243,921 | △ 360 | 243,561 | |||||
2 総務費 | 6,507,788 | 5,705,940 | 801,848 | 221,350 | 163,615 | 551,100 | 2,293,107 | 3,278,616 | |
1 総務管理費 | 5,618,800 | 4,880,861 | 737,939 | 34,744 | 13,801 | 551,100 | 2,255,638 | 2,763,517 | |
2 徴税費 | 434,941 | 428,438 | 6,503 | 141,181 | 6,306 | 287,454 | |||
3 戸籍住民基本台帳費 | 390,131 | 292,714 | 97,417 | 186,596 | 89 | 31,163 | 172,283 | ||
4 選挙費 | 1,756 | 39,971 | △ 38,215 | 10 | 1,746 | ||||
5 統計調査費 | 21,539 | 13,264 | 8,275 | 8,544 | 12,995 | ||||
6 監査委員費 | 40,621 | 50,692 | △ 10,071 | 40,621 | |||||
3 xx費 | 15,867,819 | 15,595,945 | 271,874 | 5,782,777 | 2,743,002 | 14,200 | 456,274 | 6,871,566 | |
1 社会福祉費 | 8,145,883 | 7,678,710 | 467,173 | 1,833,012 | 1,522,486 | 4,000 | 146,717 | 4,639,668 | |
2 児童福祉費 | 5,895,814 | 6,058,759 | △ 162,945 | 2,669,643 | 1,156,711 | 10,200 | 309,557 | 1,749,703 | |
3 生活保護費 | 1,821,291 | 1,853,733 | △ 32,442 | 1,275,291 | 63,805 | 482,195 | |||
4 国民年金事務取扱費 | 4,831 | 4,743 | 88 | 4,831 | 0 | ||||
4 衛生費 | 3,772,416 | 3,362,348 | 410,068 | 465,046 | 27,810 | 33,500 | 389,015 | 2,857,045 | |
1 保健衛生費 | 1,688,303 | 1,506,485 | 181,818 | 464,438 | 27,202 | 30,500 | 47,589 | 1,118,574 | |
2 清掃費 | 2,060,591 | 1,826,999 | 233,592 | 608 | 608 | 341,426 | 1,717,949 | ||
3 上水道費 | 23,522 | 28,864 | △ 5,342 | 3,000 | 20,522 | ||||
5 労働費 | 10,010 | 10,010 | 0 | 10,010 | |||||
1 労働対策費 | 10,010 | 10,010 | 0 | 10,010 | |||||
6 農林水産業費 | 943,941 | 844,296 | 99,645 | 183,550 | 165,433 | 164,400 | 71,565 | 358,993 | |
1 農業費 | 447,314 | 373,817 | 73,497 | 51,650 | 94,865 | 70,300 | 10,211 | 220,288 | |
2 林業費 | 81,432 | 77,271 | 4,161 | 28,020 | 12,593 | 40,819 | |||
3 水産業費 | 415,195 | 393,208 | 21,987 | 131,900 | 42,548 | 94,100 | 48,761 | 97,886 | |
7 商工費 | 730,973 | 680,732 | 50,241 | 5,650 | 15,724 | 30,800 | 212,357 | 466,442 |
款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本 年 度 予 算 額 の x x x 訳 | ||||
特定財源 | 一般財源 | ||||||||
国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | ||||||
1 商工費 | 730,973 | 680,732 | 50,241 | 5,650 | 15,724 | 30,800 | 212,357 | 466,442 | |
8 土木費 | 2,427,797 | 2,315,933 | 111,864 | 137,424 | 21,571 | 321,900 | 94,656 | 1,852,246 | |
1 道路橋梁費 | 1,049,880 | 909,161 | 140,719 | 84,000 | 239,400 | 25,000 | 701,480 | ||
2 河川費 | 62,399 | 45,536 | 16,863 | 20,000 | 20,000 | 311 | 22,088 | ||
3 港湾費 | 620 | 620 | 0 | 42 | 578 | ||||
4 都市計画費 | 1,153,540 | 1,247,089 | △ 93,549 | 18,650 | 1,529 | 300 | 14,408 | 1,118,653 | |
5 住宅費 | 161,358 | 113,527 | 47,831 | 34,774 | 62,200 | 54,937 | 9,447 | ||
9 消防費 | 1,242,142 | 1,193,315 | 48,827 | 14,792 | 25 | 57,900 | 17,519 | 1,151,906 | |
1 消防費 | 1,242,142 | 1,193,315 | 48,827 | 14,792 | 25 | 57,900 | 17,519 | 1,151,906 | |
10 教育費 | 5,429,538 | 5,445,468 | △ 15,930 | 728,830 | 91,131 | 1,397,600 | 825,879 | 2,386,098 | |
1 教育総務費 | 1,415,064 | 1,489,767 | △ 74,703 | 23,593 | 18,563 | 256,938 | 1,115,970 | ||
2 小学校費 | 440,045 | 385,664 | 54,381 | 3,321 | 37,000 | 58,972 | 340,752 | ||
3 中学校費 | 2,375,913 | 2,388,100 | △ 12,187 | 552,208 | 1,342,300 | 280,687 | 200,718 | ||
4 幼稚園費 | 294,136 | 297,881 | △ 3,745 | 144,752 | 72,123 | 77,261 | |||
5 社会教育費 | 671,237 | 650,668 | 20,569 | 4,956 | 445 | 2,300 | 141,360 | 522,176 | |
6 保健体育費 | 233,143 | 233,388 | △ 245 | 16,000 | 87,922 | 129,221 | |||
11 災害復旧費 | 22,016 | 21,924 | 92 | 8,804 | 4,300 | 3,241 | 5,671 | ||
1 土木施設災害復旧費 | 15,113 | 15,003 | 110 | 8,804 | 4,300 | 2,009 | |||
2 農林水産施設災害復旧費 | 3,792 | 3,792 | 0 | 130 | 3,662 | ||||
3 鉱害復旧費 | 3,111 | 3,129 | △ 18 | 3,111 | 0 | ||||
12 公債費 | 3,938,514 | 3,573,979 | 364,535 | 1,311,491 | 2,627,023 | ||||
1 公債費 | 3,938,514 | 3,573,979 | 364,535 | 1,311,491 | 2,627,023 | ||||
13 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||||
1 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||||
計 | 41,236,515 | 39,093,811 | 2,142,704 | 7,548,223 | 3,228,311 | 2,575,700 | 5,675,104 | 22,209,177 |
一般会計
25
(単位 : xx)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
1 市税 | 10,600,772 | |||||
(10,256,454) | ||||||
<344,318> | ||||||
<3.4%増> | ||||||
1 市民税 | 5,096,517 | |||||
(4,979,177) | ||||||
<117,340> | ||||||
<2.4%増> | ||||||
1 市民税個人 | 4,739,603 | 1 現年課税分 | 4,706,048 | 1 収入見込額(均等割、所得割) [税務課] 4,664,048均等割xx収入見込額(xx見込額×徴収率=収入見込額) 普通徴収 17,500千円×0.950= 16,625千円給与特別徴収 90,417千円×0.995= 89,964千円年金特別徴収 35,000千円×1.000= 35,000千円所得割xx収入見込額(xx見込額×徴収率=収入見込額) 普通徴収 729,485千円×0.950= 693,010千円給与特別徴収 2,940,150千円×0.995=2,925,449千円年金特別徴収 310,000千円×1.000= 310,000千円 | ||
(4,635,809) | ||||||
<103,794> | ||||||
<2.2%増> |
1 市税 1 市民税
27
(款) 1 市税 (項) 1 市民税 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(市民税個人) | 前年度課税給与特別徴収(xx見込額×逓減率×徴収率=収入見込額) 621,860千円×0.960×0.995=594,000千円納税義務者数:46,000人 (普通徴収5,000人、給与特徴31,000人、年金特徴10,000人) 2 退職分離xx収入見込額 [税務課] 42,000 | |||||
2 滞納繰越分 | 33,555 | 1 前年度分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 17,474xx見込額×徴収率=収入見込額 58,249千円×0.300=17,474千円 2 前々年度以前分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 16,081xx見込額×徴収率=収入見込額 53,604千円×0.300=16,081千円 | ||||
2 法人 | 356,914 (343,368) <13,546> <3.9%増> | 1 現年課税分 | 356,002 | 1 収入見込額 [税務課] 356,002均等割xx見込額 9号法人 3,000千円× 11= 33,000千円 8号法人 1,750千円× 2= 3,500千円 7号法人 410千円× 83= 34,030千円 6号法人 400千円× 10= 4,000千円 5号法人 160千円× 80= 12,800千円 4号法人 150千円× 14= 2,100千円 3号法人 130千円× 252= 32,760千円 2号法人 120千円× 16= 1,920千円 1号法人 50千円×1,580= 79,000千円計 203,110千円 法人税割xx見込額計 154,681千円 (均等割xx見込額+法人税割xx見込額)×徴収率=収入見込額 |
(203,110千円+154,681千円)×0.995=356,002千円 法人数:2,048社 | ||||||
2 滞納繰越分 | 912 | 1 前年度分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 670 xx見込額×徴収率=収入見込額 1,677千円×0.400=670千円 2 前々年度以前分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 242 xx見込額×徴収率=収入見込額 807千円×0.300=242千円 | ||||
2 固定資産税 | 4,207,242 (4,021,080) <186,162> <4.6%増> | |||||
1 固定資産税 | 4,200,922 (4,015,445) <185,477> <4.6%増> | 1 現年課税分 | 4,178,508 | 1 収入見込額 [税務課] 4,178,508課税標準額×税率-(新築軽減)=xx見込額 土 地 93,432,239千円×0.014=1,308,051千円家 屋 175,465,935千円×0.014=2,456,523千円 2,456,523千円-103,103千円=2,353,420千円償却資産 41,731,830千円×0.014= 584,245千円 (xx見込額-減免見込額)×徴収率=収入見込額 4,245,716千円-25,000千円=4,220,716千円 4,220,716千円×0.990=4,178,508千円 | ||
2 滞納繰越分 | 22,414 | 1 前年度分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 10,577xx見込額×徴収率=収入見込額 42,311千円×0.250=10,577千円 2 前々年度以前分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 11,837xx見込額×徴収率=収入見込額 47,348千円×0.250=11,837千円 |
1 市税 2 固定資産税
29
(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 6,320 (5,635) <685> <12.2%増> | 1 現年課税分 | 6,320 | 1 交付金見込額 [税務課] | ||
3 軽自動車税 | 268,796 (258,481) <10,315> <4.0%増> | |||||
1 環境性能割 | 8,010 (7,010) <1,000> <14.3%増> | 1 現年課税分 | 8,000 | 1 収入見込額 [税務課] 8,000 環境性能割 8,000千円 | ||
2 滞納繰越分 | 10 | 1 前年度以前分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 10 10千円 | ||||
2 種別割 | 260,786 (251,471) <9,315> <3.7%増> | 1 現年課税分 | 259,612 | 1 収入見込額 [税務課] 259,612原動機付自転車一種 2,000円× 3,000台= 6,000千円 原動機付自転車二種乙 2,000円× 280台= 560千円原動機付自転車二xx 2,400円× 1,030台= 2,472千円ミニカー 3,700円× 60台= 222千円 軽二輪車 3,600円× 950台= 3,420千円二輪小型自動車 6,000円× 1,300台= 7,800千円四輪貨物営業用(旧率) 3,000円× 40台= 120千円四輪貨物営業用(新率) 3,800円× 85台= 323千円 四輪貨物営業用(重課) 4,500円× 50台= 225千円 |
四輪貨物自家用(旧率) 4,000円× 1,020台= 4,080千円四輪貨物自家用(新率) 5,000円× 1,550台= 7,750千円四輪貨物自家用(重課) 6,000円× 1,900台= 11,400千円四輪乗用自家用(旧率) 7,200円× 7,500台= 54,000千円四輪乗用自家用(新率)10,800円× 9,500台= 102,600千円四輪乗用自家用(重課)12,900円× 4,500台= 58,050千円四輪乗用自家用(軽課) 2,700円× 15台= 40千円農耕作業用自動車 2,400円× 1,150台= 2,760千円小型特殊自動車 5,900円× 70台= 413千円xx見込額計 262,235千円 xx見込額×徴収率=収入見込額 262,235千円×0.990=259,612千円 | ||||||
2 滞納繰越分 | 1,174 | 1 前年度分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 651 xx見込額×徴収率=収入見込額 2,606千円×0.250=651千円 2 前々年度以前分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 523 xx見込額×徴収率=収入見込額 2,094千円×0.250=523千円 | ||||
4 市たばこ税 | 497,952 (481,572) <16,380> <3.4%増> | |||||
1 市たばこ税 | 497,952 (481,572) <16,380> <3.4%増> | 1 現年課税分 | 497,952 | 1 従量割額 [税務課] 497,952紙巻たばこ等 6,552円/1千本 76,000千本×6,552円/1,000本=497,952千円収入見込額計 497,952千円 |
1 市税 4 市たばこ税
31
(款) 1 市税 (項) 6 都市計画税 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
6 都市計画税 | 508,735 (495,392) <13,343> <2.7%増> | |||||
1 都市計画税 | 508,735 (495,392) <13,343> <2.7%増> | 1 現年課税分 | 506,065 | 1 収入見込額 [税務課] 506,065課税標準額×税率=xx見込額 土地 110,721,742千円×0.002=221,443千円家屋 146,267,435千円×0.002=292,534千円xx見込額計 (xx見込額-減免見込額)×徴収率=収入見込額 (513,977千円-2,800千円)×0.990=506,065千円 | ||
2 滞納繰越分 | 2,670 | 1 前年度分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 1,260xx見込額×徴収率=収入見込額 5,043千円×0.250=1,260千円 2 前々年度以前分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 1,410xx見込額×徴収率=収入見込額 5,643千円×0.250=1,410千円 | ||||
7 入湯税 | 21,000 (20,000) <1,000> <5.0%増> | |||||
1 入湯税 | 21,000 | 1 現年課税分 | 21,000 | 1 収入見込額 [税務課] 21,000 入湯客数×税率=収入見込額 |
(20,000) <1,000> <5.0%増> | 宿泊客 70,000人×150円= 10,500千円日帰り客 210,000人× 50円= 10,500千円 収入見込額計 21,000千円 | |||||
8 旧法による税 | 530 (752) <△ 222> <29.5%減> | |||||
1 軽自動車税 | 530 (752) <△ 222> <29.5%減> | 1 現年課税分 | 10 | 1 収入見込額 [税務課] 10 10千円 | ||
2 滞納繰越分 | 520 | 1 前々年度以前分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 520 2,080千円×0.250=520千円 | ||||
2 地方譲与税 | 348,630 (355,474) <△ 6,844> <1.9%減> | |||||
1 地方揮発油譲与税 | 83,900 (81,800) <2,100> <2.6%増> | |||||
1 地方揮発油譲与税 | 83,900 (81,800) <2,100> <2.6%増> | 1 地方揮発油譲与税 | 83,900 | 1 地方揮発油譲与税 [財政課] |
2 地方譲与税 1 地方揮発油譲与税
33
(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
2 自動車重量譲与税 | 246,100 (256,100) <△ 10,000> <3.9%減> | |||||
1 自動車重量譲与税 | 246,100 (256,100) <△ 10,000> <3.9%減> | 1 自動車重量譲与税 | 246,100 | 1 自動車重量譲与税 [財政課] | ||
4 森林環境譲与税 | 18,630 (17,574) <1,056> <6.0%増> | |||||
1 森林環境譲与税 | 18,630 (17,574) <1,056> <6.0%増> | 1 森林環境譲与税 | 18,630 | 1 森林環境譲与税 [財政課] | ||
3 xx割交付金 | 2,900 (5,600) <△ 2,700> <48.2%減> |
2,900 (5,600) <△ 2,700> <48.2%減> | ||||||
1 xx割交付金 | 2,900 (5,600) <△ 2,700> <48.2%減> | 1 xx割交付金 | 2,900 | 1 xx割交付金 [財政課] | ||
4 配当割交付金 | 96,700 (44,800) <51,900> <115.8%増> | |||||
1 配当割交付金 | 96,700 (44,800) <51,900> <115.8%増> | |||||
1 配当割交付金 | 96,700 (44,800) <51,900> <115.8%増> | 1 配当割交付金 | 96,700 | 1 配当割交付金 [財政課] | ||
5 株式等譲渡所得割交付金 | 58,200 (80,200) |
5 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金
35
(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
<△ 22,000> <27.4%減> | ||||||
1 株式等譲渡所得割交付金 | 58,200 (80,200) <△ 22,000> <27.4%減> | |||||
1 株式等譲渡所得割交付金 | 58,200 (80,200) <△ 22,000> <27.4%減> | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 58,200 | 1 株式等譲渡所得割交付金 [財政課] | ||
6 法人事業税交付金 | 134,070 (89,980) <44,090> <49.0%増> | |||||
1 法人事業税交付金 | 134,070 (89,980) <44,090> <49.0%増> | |||||
1 法人事業税交付金 | 134,070 (89,980) | 1 法人事業税交付金 | 134,070 | 1 法人事業税交付金 [財政課] |
金) | <44,090> <49.0%増> | |||||
7 地方消費税交付金 | 2,391,000 (2,006,593) <384,407> <19.2%増> | |||||
1 地方消費税交付金 | 2,391,000 (2,006,593) <384,407> <19.2%増> | |||||
1 地方消費税交付金 | 2,391,000 (2,006,593) <384,407> <19.2%増> | 1 地方消費税交付金 | 946,900 | 1 地方消費税交付金 [財政課] | ||
2 社会保障財源交付金 | 1,444,100 | 1 社会保障財源交付金 [財政課] | ||||
8 ゴルフ場利用税交付金 | 43,600 (40,700) <2,900> <7.1%増> | |||||
1 ゴルフ場利用税交付金 | 43,600 (40,700) <2,900> <7.1%増> |
8 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金
37
(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
1 ゴルフ場利用税交付金 | 43,600 (40,700) <2,900> <7.1%増> | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 43,600 | 1 ゴルフ場利用税交付金 [財政課] | ||
9 環境性能割交付金 | 30,420 (65,130) <△ 34,710> <53.3%減> | |||||
1 環境性能割交付金 | 30,420 (65,130) <△ 34,710> <53.3%減> | |||||
1 環境性能割交付金 | 30,420 (65,130) <△ 34,710> <53.3%減> | 1 環境性能割交付金 | 30,420 | 1 環境性能割交付金 [財政課] | ||
10 地方特例交付金 | 112,830 (135,287) <△ 22,457> <16.6%減> |
112,830 (135,287) <△ 22,457> <16.6%減> | ||||||
1 地方特例交付金 | 112,830 (135,287) <△ 22,457> <16.6%減> | 1 地方特例交付金 | 112,830 | 1 地方特例交付金 [財政課] | ||
11 地方交付税 | 7,328,542 (7,124,811) <203,731> <2.9%増> | |||||
1 地方交付税 | 7,328,542 (7,124,811) <203,731> <2.9%増> | |||||
1 地方交付税 | 7,328,542 (7,124,811) <203,731> <2.9%増> | 1 地方交付税 | 7,328,542 | 1 普通交付税 [財政課] 6,696,414 2 特別交付税 [財政課] 632,128 | ||
12 交通安全対策特別交付金 | 18,148 (18,148) |
12 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金
39
(款) 12 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
<0> | ||||||
1 交通安全対策特別交付金 | 18,148 (18,148) <0> | |||||
1 交通安全対策特別交付金 | 18,148 (18,148) <0> | 1 交通安全対策特別交付金 | 18,148 | 1 交通安全対策特別交付金 [危機管理課] | ||
13 分担金及び負担金 | 331,552 (310,973) <20,579> <6.6%増> | |||||
1 負担金 | 331,552 (310,973) <20,579> <6.6%増> | |||||
2 xx費負担金 | 319,414 (299,412) | 2 高齢者福祉負担金 | 13,390 | 1 老人保護施設入所者負担金 [高齢者支援課] 13,380 2 老人保護施設入所者負担金(過年度分) [高齢者支援課] 10 | ||
3 児童福祉費負担金 | 306,024 | 1 ひとり親家庭等日常生活支援事業負担金 [子ども家庭センター] 1 |
<20,002> <6.7%増> | 2 保育料保護者負担金 [子ども育成課] 305,022 3 保育料保護者負担金(過年度分) [子ども育成課] 862 4 病児・病後児保育事業広域負担金 [子ども育成課] 139 | |||||
5 農林水産業費負担金 | 11,854 (11,271) <583> <5.2%増> | 1 農業費負担金 | 5,130 | 1 土地改良事業(10/100) [農業振興課] 3,880 2 ため池等整備事業(10/100) [農業振興課] 1,250 | ||
2 水産業費負担金 | 6,724 | 1 鐘崎漁港整備事業負担金 [水産振興課] 5,825 2 神湊漁港整備事業負担金 [水産振興課] 87 3 漁港維持管理工事負担金 [水産振興課] 750 4 地島漁港整備事業負担金 [水産振興課] 62 | ||||
6 土木費負担金 | 154 (160) <△ 6> <3.8%減> | 1 土木費負担金 | 154 | 1 xx川xx樋門管理費分担金 [農業振興課] | ||
9 災害復旧費負担金 | 130 (130) <0> | 2 現年農林水産施設災害復旧費負担金 | 130 | 1 災害復旧事業地元負担金 [農業振興課] | ||
14 使用料及び手数料 | 513,962 (501,024) <12,938> <2.6%増> | |||||
1 使用料 | 164,462 (160,151) <4,311> |
14 使用料及び手数料 1 使用料
41
(款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
<2.7%増> | ||||||
1 総務使用料 | 11,080 (10,617) <463> <4.4%増> | 1 行政財産使用料 | 6,172 | 1 電算サーバ室使用料 [デジタル推進課] 51 2 市民活動交流館使用料 [コミュニティ協働推進課] 653 3 宗像ユリックス使用料 [文化スポーツ課] 1,825 4 xxふるさと村使用料 [農業振興課] 212 5 離島体験交流施設使用料 [元気な島づくり課] 5 6 xx駅前交番用地使用料 [消費生活センター] 326 7 消防用地使用料 [危機管理課] 15 8 自治公民館用地使用料 [コミュニティ協働推進課] 9 9 体育施設用地使用料 [文化スポーツ課] 290 10 自動販売機等設置料 [維持管理課] 40 11 自動販売機等設置料 [学校管理課] 566 12 自動販売機等設置料 [環境課] 24 13 自動販売機等設置料 [アセットマネジメント推進課] 511 14 自動販売機等設置料 [世界遺産課] 112 15 自動販売機等設置料 [コミュニティ協働推進課] 51 16 自動販売機等設置料 [産業政策課] 1 17 電柱等設置料 [コミュニティ協働推進課] 542 18 電柱等設置料 [人権対策課] 3 19 電柱等設置料 [農業振興課] 46 20 電柱等設置料 [産業政策課] 7 21 電柱等設置料 [建築課] 25 22 電柱等設置料 [元気な島づくり課] 40 23 電柱等設置料 [世界遺産課] 13 24 電柱等設置料 [消費生活センター] 1 |
(総務使用料) | 25 市民図書館施設使用料 [図書課] 20 26 牧場使用料 [元気な島づくり課] 760 27 総合開発センター跡地使用料 [元気な島づくり課] 24 | |||||
2 駐輪場・駐車場使用料 | 4,908 | 1 自動車・自転車駐車場使用料 [水産振興課] | ||||
2 xx使用料 | 360 (672) <△ 312> <46.4%減> | 6 男女共同参画推進センター使用料 | 360 | 1 男女共同参画推進センター結工房使用料 [男女共同参画推進課] | ||
3 衛生使用料 | 22,125 (21,314) <811> <3.8%増> | 1 火葬場使用料 | 22,109 | 1 火葬場使用料 [環境課] | ||
3 塵芥収集施設使用料 | 16 | 1 塵芥収集施設電柱等占用料 [環境課] | ||||
4 農林水産業使用料 | 29,683 (26,222) <3,461> <13.2%増> | 1 水産業使用料 | 29,683 | 1 漁港施設使用料 [水産振興課] 29,362 2 漁港施設占用料 [水産振興課] 321 | ||
6 土木使用料 | 86,902 (87,219) <△ 317> <0.4%減> | 1 道路橋梁使用料 | 25,000 | 1 市道電柱ガスxx占用料 [維持管理課] | ||
2 公園使用料 | 600 | 1 公園電柱等占用料 [維持管理課] | ||||
3 住宅使用料 | 61,302 | 1 住宅使用料 [建築課] 60,128 2 滞納繰越分 [建築課] 1,174 | ||||
7 教育使用料 | 14,312 (14,107) <205> | 1 学校施設使用料 | 27 | 1 学校施設電柱等占用料 [学校管理課] | ||
2 学校開放施設使用料 | 7,000 | 1 学校開放施設使用料 [文化スポーツ課] | ||||
3 市民活動交流館使用料 | 3,480 | 1 市民活動交流館使用料 [コミュニティ協働推進課] | ||||
4 陶芸施設使用料 | 300 | 1 陶芸施設使用料 [コミュニティ協働推進課] |
14 使用料及び手数料 1 使用料
43
(款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(教育使用料) | <1.5%増> | 5 体育施設使用料 | 3,500 | 1 体育施設使用料 [文化スポーツ課] | ||
8 運動広場使用料 | 5 | 1 運動広場使用料 [元気な島づくり課] | ||||
2 手数料 | 349,500 (340,873) <8,627> <2.5%増> | |||||
1 総務手数料 | 38,935 (43,794) <△ 4,859> <11.1%減> | 1 総務手数料 | 38,915 | 1 住民基本台帳証明外 [元気な島づくり課] 226 2 住民基本台帳証明外 [市民課] 30,898 3 船員手帳交付等手数料 [市民課] 39 4 船員手帳交付等手数料 [元気な島づくり課] 9 5 税務諸証明 [税務課] 5,685 6 税務諸証明 [元気な島づくり課] 60 7 臨時ナンバ- [税務課] 498 8 諸証明 [アセットマネジメント推進課] 1,500 | ||
2 徴税手数料 | 20 | 1 督促手数料 [収納課] | ||||
3 衛生手数料 | 309,064 (295,578) <13,486> <4.6%増> | 1 清掃手数料 | 306,784 | 1 清掃手数料 [環境課] 306,208 2 xx市不燃物埋立処理場搬入手数料 [環境課] 361 3 xx一般廃棄物処理施設搬入手数料 [環境課] 209 4 一般廃棄物処理業等の許可申請等手数料 [環境課] 6 | ||
2 畜犬手数料 | 2,277 | 1 畜犬手数料 [環境課] | ||||
3 動物飼養手数料 | 3 | 1 動物飼養又は収容許可手数料 [環境課] | ||||
4 土木手数料 | 1,501 (1,501) | 1 住宅手数料 | 1 | 1 督促手数料 [建築課] | ||
3 屋外広告物許可申請手数 料 | 1,500 | 1 屋外広告物許可申請手数料 [都市計画課] |
<0> | ||||||
15 国庫支出金 | 7,548,223 (7,188,743) <359,480> <5.0%増> | |||||
1 国庫負担金 | 5,944,891 (5,730,551) <214,340> <3.7%増> | |||||
1 xx費国庫負担金 | 5,673,488 (5,507,822) <165,666> <3.0%増> | 1 社会福祉費負担金 | 1,632,925 | 1 障害者介護給付費 [福祉政策課] 557,250 2 障害者訓練等給付費 [福祉政策課] 444,500 3 補装具費支給費 [福祉政策課] 14,772 4 特別障害者手当等給付金(7.5/10) [福祉政策課] 36,888 5 自立支援医療費 [福祉政策課] 63,529 6 障害児施設給付費 [福祉政策課] 505,020 7 生活困窮者自立支援費負担金(自立相談支援事業分) [生活支援課] 7,306 8 生活困窮者自立支援費負担金(住居確保給付金分) [生活支援課] 3,660 | ||
3 児童福祉費負担金 | 2,623,876 | 1 子育てのための施設等利用給付交付金 [子ども育成課] 154,815 2 児童手当給付費負担金 [子ども家庭センター] 1,090,400 3 子どものための教育・保育給付交付金 [子ども育成課] 1,259,284 4 母子生活支援施設等入所事業費(5/10) [子ども家庭センター] 544 5 児童扶養手当(1/3) [子ども家庭センター] 118,833 | ||||
4 生活保護費負担金 | 1,269,484 | 1 被保護者健康管理支援事業費 [生活支援課] 4,481 2 生活保護費扶助費(7.5/10) [生活支援課] 1,262,641 3 被保護者就労支援事業費 [生活支援課] 2,362 |
15 国庫支出金 1 国庫負担金
45
(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(xx費国庫負担金) | 5 国民健康保険基盤安定負 担金 | 98,809 | 1 国民健康保険基盤安定負担金(保険者支援分) [国保医療課] 96,313 2 未就学児均等割保険料負担金 [国保医療課] 2,496 | |||
7 介護保険低所得者保険料 軽減負担金 | 48,394 | 1 介護保険低所得者保険料軽減負担金 [介護保険課] | ||||
2 衛生費国庫負担金 | 93,455 (110,496) <△ 17,041> <15.4%減> | 1 保健事業費負担金 | 93,455 | 1 未熟児養育事業費(1/2) [子ども家庭センター] 2,375 2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 [健康課] 91,080 | ||
3 教育費国庫負担金 | 169,144 (103,429) <65,715> <63.5%増> | 2 中学校費負担金 | 169,144 | 1 xx中学校改築工事 [学校整備プロジェクト室] | ||
4 災害復旧費国庫負担金 | 8,804 (8,804) <0> | 1 公共土木災害復旧費負担金 | 8,804 | 1 現年災(2/3) [維持管理課] | ||
2 国庫補助金 | 1,587,860 (1,442,929) <144,931> <10.0%増> | |||||
1 総務費国庫補助金 | 260,110 | 1 総務費補助金 | 260,110 | 1 石油貯蔵施設立地対策交付金 [危機管理課] 3,212 |
(総務費国庫補助金) | (206,442) <53,668> <26.0%増> | 2 定住化推進事業補助金 [経営企画課] 15,750 3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 [市民課] 35,882 4 社会保障・税番号制度事業費補助金 [市民課] 135,781 5 地方創生推進交付金 [経営企画課] 33,356 6 個人番号カード利用整備費補助金 [市民課] 18,129 7 デジタル田園都市国家構想推進交付金 [維持管理課] 18,000 | ||||
2 xx費国庫補助金 | 265,668 (420,791) <△ 155,123> <36.9%減> | 1 社会福祉費補助金 | 40,910 | 1 障害者地域生活支援事業 [福祉政策課] 35,515 2 生活困窮者自立支援費補助金 [生活支援課] 689 3 生活困窮者自立支援費補助金 [福祉政策課] 4,706 | ||
2 高齢者福祉費補助金 | 1,100 | 1 緊急通報体制等整備事業 [高齢者支援課] 800 2 xx後見制度利用促進体制整備推進事業補助金 [高齢者支援課] 300 | ||||
3 生活保護費補助金 | 5,807 | 1 生活保護適正化等事業費 [生活支援課] 1,628 2 被保護者就労準備支援等事業費 [生活支援課] 465 3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 [生活支援課] 3,714 | ||||
4 児童福祉費補助金 | 217,851 | 1 母子家庭等対策総合支援事業費 [子ども家庭センター] 12,365 2 子ども・子育て支援交付金 [子ども家庭センター] 9,541 3 子ども・子育て支援交付金 [子ども育成課] 104,602 4 地域子供のxx応援交付金 [子ども育成課] 2,347 5 保育対策総合支援事業費補助金 [子ども育成課] 19,449 6 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 [子ども支援課] 7,275 7 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 [子ども家庭センター] 1,559 8 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金 [子ども家庭センター] 1,177 9 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金 [子ども支援課] 102 10 保育所等整備交付金 [子ども育成課] 38,821 11 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 [子ども家庭センター] 14,750 12 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 [子ども育成課] 1,343 13 子育て短期支援臨時特例事業補助金 [子ども家庭センター] 22 14 母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業補助金 [子ども家庭センター] 4,498 |
15 国庫支出金 2 国庫補助金
47
(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
3 衛生費国庫補助金 | 360,990 (291,625) <69,365> <23.8%増> | 2 保健事業費補助金 | 360,382 | 1 感染症予防等事業費補助金 [健康課] 2,604 2 妊娠・出産包括支援事業補助金 [子ども家庭センター] 4,410 3 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 [健康課] 294,906 4 出産・子育て応援交付金 [子ども家庭センター] 58,462 | ||
3 環境衛生費補助金 | 608 | 1 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 [環境課] | ||||
4 農林水産業費国庫補助金 | 181,650 (137,150) <44,500> <32.4%増> | 1 農業費補助金 | 51,650 | 1 農村地域防災減災事業費補助金 [農業振興課] 20,000 2 多面的機能支払推進交付金 [農業振興課] 410 3 農業次世代人材投資資金 [農業振興課] 30,330 4 機構集積協力金 [農業振興課] 500 5 環境保全型農業直接支払交付金 [農業振興課] 410 | ||
2 水産業費補助金 | 130,000 | 1 鐘崎漁港整備事業補助金 [水産振興課] 107,500 2 漁場整備事業補助金 [水産振興課] 22,500 | ||||
5 商工費国庫補助金 | 750 (2,250) <△ 1,500> <66.7%減> | 1 商工費補助金 | 750 | 1 離島活性化交付金 [元気な島づくり課] | ||
6 土木費国庫補助金 | 118,274 (128,686) <△ 10,412> <8.1%減> | 1 道路橋梁費補助金 | 66,000 | 1 橋梁長寿命化事業補助金 [施設整備課] | ||
2 都市計画費補助金 | 11,750 | 1 都市計画一般事務費補助金 [都市計画課] 1,500 2 雨水管理まちづくり推進事業 [都市計画課] 10,250 | ||||
3 住宅費補助金 | 40,524 | 1 住宅政策関連計画策定等事業 [建築課] 2,010 2 ブロック塀等撤去費補助金 [建築課] 981 3 住宅耐震改修補助事業 [建築課] 1,600 4 公営住宅整備事業補助金 [建築課] 34,774 5 住宅情報提供推進事業補助金 [建築課] 1,159 |
9,000 新設科目 (0) <9,000> <皆増> | 4 災害対策費補助金 | 5,260 | 1 防災対策事業補助金 [危機管理課] | |||
8 非常備消防費補助金 | 3,740 | 1 消防団設備整備費補助金 [危機管理課] | ||||
8 教育費国庫補助金 | 391,418 (255,985) <135,433> <52.9%増> | 1 教育総務費補助金 | 10,633 | 1 へき地援助費補助金 [教育政策課] 762 2 地域防災施設整備事業補助金 [維持管理課] 400 3 地域防災施設整備事業補助金 [学校整備プロジェクト室] 7,600 4 地域防災施設整備事業補助金 [危機管理課] 80 5 離島活性化交付金 [教育政策課] 616 6 教育支援体制整備事業費交付金 [学校整備プロジェクト室] 1,175 | ||
2 小学校費補助金 | 3,321 | 1 特別支援教育就学奨励費補助金 [教育政策課] 3,208 2 要保護児童援助費補助 [教育政策課] 113 | ||||
3 中学校費補助金 | 375,464 | 1 特別支援教育就学奨励費補助金 [教育政策課] 2,392 2 要保護生徒援助費補助 [教育政策課] 91 3 xx中学校改築工事 [学校整備プロジェクト室] 372,981 | ||||
5 社会教育費補助金 | 2,000 | 1 国宝重要文化財等保存整備費補助金 [世界遺産課] | ||||
3 委託金 | 15,472 (15,263) <209> <1.4%増> | |||||
1 総務費委託金 | 452 (452) <0> | 1 総務管理費委託金 | 442 | 1 自衛官募集事務 [危機管理課] 50 2 中長期在留者居住地届出等事務 [市民課] 392 | ||
9 在外選挙事務委託金 | 10 | 1 在外選挙特別経費 [総務課] | ||||
2 xx費委託金 | 15,020 | 1 社会福祉費委託金 | 14,378 | 1 国民年金事務 [市民課] |
15 国庫支出金 3 委託金
49
(款) 15 国庫支出金 (項) 3 委託金 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(xx費委託金) | (14,811) <209> <1.4%増> | 2 児童福祉費委託金 | 642 | 1 特別児童扶養手当事務 [子ども家庭センター] | ||
16 県支出金 | 3,228,311 (3,241,749) <△ 13,438> <0.4%減> | |||||
1 県負担金 | 2,281,147 (2,298,176) <△ 17,029> <0.7%減> | |||||
2 xx費県負担金 | 2,279,059 (2,294,877) <△ 15,818> <0.7%減> | 1 児童福祉費負担金 | 843,792 | 1 児童手当給付費負担金 [子ども家庭センター] 237,425 2 子育てのための施設等利用給付交付金 [子ども育成課] 75,970 3 子どものための教育・保育給付交付金 [子ども育成課] 530,125 4 母子生活支援施設等入所事業費(2.5/10) [子ども家庭センター] 272 | ||
2 生活保護費負担金 | 63,805 | 1 生活保護費(10/10) [生活支援課] | ||||
4 国民健康保険基盤安定負担金 | 314,930 | 1 国民健康保険基盤安定負担金(保険税軽減分) [国保医療課] 265,616 2 国民健康保険基盤安定負担金(保険者支援分) [国保医療課] 48,066 3 未就学児均等割保険料負担金 [国保医療課] 1,248 | ||||
5 社会福祉費負担金 | 792,736 | 1 障害者介護給付費 [福祉政策課] 278,625 2 障害者訓練等給付費 [福祉政策課] 222,250 3 補装具費支給費 [福祉政策課] 7,386 |
(xx費県負担金) | 4 福祉労働部関係権限移譲事務交付金 [福祉政策課] 191 5 母子父子寡婦福祉資金貸付事務移譲交付金 [子ども家庭センター] 10 6 自立支援医療費 [福祉政策課] 31,764 7 障害児施設給付費 [福祉政策課] 252,510 | |||||
6 後期高齢者医療保険基盤 安定負担金 | 239,599 | 1 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 [国保医療課] | ||||
8 介護保険低所得者保険料 軽減負担金 | 24,197 | 1 介護保険低所得者保険料軽減負担金 [介護保険課] | ||||
3 衛生費県負担金 | 1,189 (1,002) <187> <18.7%増> | 2 保健事業費負担金 | 1,187 | 1 未熟児養育事業費(1/4) [子ども家庭センター] | ||
3 環境衛生費負担金 | 2 | 1 化製場等に関する事務交付金 [環境課] | ||||
4 農林水産業費県負担金 | 100 (100) <0> | 1 林業費負担金 | 100 | 1 野生鳥獣捕獲及び飼養等の許可事務交付金 [農業振興課] | ||
5 商工費県負担金 | 723 (2,083) <△ 1,360> <65.3%減> | 1 商工費負担金 | 723 | 1 液化石油ガス設備工事届出事務等 [産業政策課] 15 2 道の駅電気代負担金 [産業政策課] 708 | ||
7 教育費県負担金 | 76 (114) <△ 38> <33.3%減> | 1 学校教育事務局費負担金 | 42 | 1 地域改善対策奨学資金返還事務取扱費 [教育政策課] | ||
2 小学校費負担金 | 16 | 1 学校基本調査市町村交付金 [教育政策課] | ||||
3 中学校費負担金 | 8 | 1 学校基本調査市町村交付金 [教育政策課] | ||||
4 社会教育費負担金 | 10 | 1 文化財関係事務移譲交付金 [世界遺産課] |
16 県支出金 1 県負担金
51
(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
2 県補助金 | 794,378 (761,345) <33,033> <4.3%増> | |||||
1 総務費県補助金 | 11,450 (12,134) <△ 684> <5.6%減> | 1 総務費補助金 | 11,450 | 1 生活交通確保対策補助金 [都市再生課] 10,250 2 高齢者運転免許証自主返納支援事業補助金 [危機管理課] 1,200 | ||
2 xx費県補助金 | 547,991 (573,806) <△ 25,815> <4.5%減> | 1 社会福祉費補助金 | 43,284 | 1 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費(1/2) [福祉政策課] 86 2 心身障害者扶養共済掛金補助(5/10) [福祉政策課] 154 3 地域密着型施設等整備補助金 [介護保険課] 23,278 4 償還推進助成金 [人権対策課] 345 5 援護事務費 [高齢者支援課] 23 6 障害者地域生活支援事業 [福祉政策課] 17,757 7 人権啓発費補助金 [人権対策課] 1,442 8 住宅改造助成事業 [福祉政策課] 150 9 軽度・中度難聴児補聴器補助金 [福祉政策課] 49 | ||
2 高齢者福祉費補助金 | 1,605 | 1 老人クラブ活動等社会活動促進事業費(2/3) [高齢者支援課] 1,455 2 住宅改造助成事業費(1/2) [高齢者支援課] 150 | ||||
3 児童福祉費補助金 | 217,666 | 1 ひとり親家庭等日常生活支援事業費 [子ども家庭センター] 76 2 スクールソーシャルワーカー配置事業補助金 [子ども家庭センター] 1,633 3 保育対策事業費補助金 [子ども育成課] 44,922 4 放課後児童健全育成事業費 [子ども育成課] 64,958 |
(xx費県補助金) | 5 放課後児童クラブ利用料減免事業補助金 [子ども育成課] 630 6 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費 [子ども支援課] 102 7 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費 [子ども家庭センター] 1,177 8 乳児家庭全戸訪問等事業費補助金 [子ども家庭センター] 1,824 9 母子保健型利用者支援事業費補助金 [子ども家庭センター] 1,860 10 子育て短期支援事業費補助金 [子ども家庭センター] 275 11 子どものための教育・保育給付費補助金 [子ども育成課] 45,655 12 地域子ども・子育て支援事業費補助金 [子ども育成課] 35,285 13 地域子育て支援拠点事業費補助金 [子ども育成課] 2,839 14 子育てのための施設等利用給付交付金 [子ども育成課] 8,687 15 子育て短期事業家庭・養育環境支援補助金 [子ども家庭センター] 22 16 母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業補助金 [子ども家庭センター] 1,045 17 子どもの居場所支援臨時特例事業補助金 [子ども支援課] 6,676 | |||||
4 子ども医療費補助金 | 149,844 | 1 子ども医療費(1/2) [子ども家庭センター] 142,800 2 事務費補助 審査支払手数料 [子ども家庭センター] 4,744 3 過年度精算金 [子ども家庭センター] 2,300 | ||||
5 重度障害者医療費補助金 | 106,083 | 1 重度障害者医療費(1/2) [子ども家庭センター] 101,880 2 事務費補助 審査支払手数料 [子ども家庭センター] 503 3 過年度精算金 [子ども家庭センター] 3,700 | ||||
7 ひとり親家庭等医療費補助金 | 29,482 | 1 ひとり親家庭等医療費(1/2) [子ども家庭センター] 27,900 2 事務費補助 審査支払手数料 [子ども家庭センター] 582 3 過年度精算金 [子ども家庭センター] 1,000 | ||||
8 介護保険事業費補助金 | 27 | 1 低所得者利用負担対策補助金(3/4) [介護保険課] | ||||
3 衛生費県補助金 | 22,956 (7,179) <15,777> <219.8%増> | 2 保健事業費補助金 | 21,298 | 1 健康増進事業費補助金 [健康課] 4,904 2 自殺対策緊急強化基金事業補助金 [健康課] 458 3 予防接種事故対策費補助金 [子ども家庭センター] 21 4 風しん予防接種助成費補助金 [子ども家庭センター] 320 5 骨髄等移植ドナー助成事業補助金 [健康課] 100 |
16 県支出金 2 県補助金
53
(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(衛生費県補助金) | 6 小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業補助金 [健康課] 324 7 造血細胞移植後ワクチン再接種費用補助金 [子ども家庭センター] 40 8 アピアランスケア推進事業補助金 [健康課] 145 9 出産・子育て応援交付金 [子ども家庭センター] 14,986 | |||||
3 環境衛生費補助金 | 1,658 | 1 地域猫活動支援補助金 [環境課] 1,050 2 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 [環境課] 608 | ||||
5 農林水産業費県補助金 | 165,333 (124,928) <40,405> <32.3%増> | 1 農業費補助金 | 94,865 | 1 環境保全型農業直接支払交付金 [農業振興課] 3,232 2 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 [農業振興課] 6,800 3 多面的機能支払交付金 [農業振興課] 21,023 4 機構集積支援事業費補助金 [農業委員会事務局] 574 5 xx間地域直接支払交付事業費 [農業振興課] 7,917 6 農業委員会交付金 [農業委員会事務局] 4,306 7 農業用施設等導入事業 [農業振興課] 51,013 | ||
2 林業費補助金 | 27,920 | 1 松くい虫被害木xx駆除事業 [農業振興課] 4,550 2 環境森林保全交付金 [農業振興課] 597 3 森林環境税事業補助金 [農業振興課] 22,773 | ||||
3 水産業費補助金 | 42,548 | 1 漁港整備事業 [水産振興課] 33,900 2 水産多面的機能発揮対策事業費補助金 [水産振興課] 23 3 漁場整備事業補助金 [水産振興課] 4,500 4 離島漁業再生支援交付金 [水産振興課] 4,125 | ||||
6 商工費県補助金 | 15,001 (11,501) <3,500> <30.4%増> | 1 商工費補助金 | 15,001 | 1 消費者行政推進事業補助金 [消費生活センター] 1 2 宿泊税交付金 [産業政策課] 15,000 |
20,999 (19,314) <1,685> <8.7%増> | 2 急傾斜地崩壊対策費補助 金 | 20,000 | 1 急傾斜地崩壊対策事業補助金 [維持管理課] | |||
5 住宅費補助金 | 999 | 1 木造戸建て住宅耐震改修促進事業補助金 [建築課] 400 2 ブロック塀等撤去費補助金 [建築課] 599 | ||||
8 消防費県補助金 | 25 (25) <0> | 3 救助出動補助金 | 25 | 1 水難救助出動補助金 [危機管理課] | ||
9 教育費県補助金 | 10,623 (12,458) <△ 1,835> <14.7%減> | 1 社会教育費補助金 | 5,660 | 1 文化財発掘調査 [世界遺産課] 435 2 地域活動指導員設置事業補助金 [地域教育連携室] 1,566 3 放課後学習活動支援事業補助金 [地域教育連携室] 3,659 | ||
3 中学校費補助金 | 4,351 | 1 若年者専修学校等技能習得資金 [教育政策課] 360 2 専修学校等入校支度金 [教育政策課] 100 3 専修学校債権管理費 [教育政策課] 3 4 地域学校協働活動事業補助金 [地域教育連携室] 3,888 | ||||
5 教育総務費補助金 | 612 | 1 体育振興費補助金 [学校整備プロジェクト室] | ||||
3 委託金 | 152,786 (182,228) <△ 29,442> <16.2%減> | |||||
1 総務費委託金 | 152,207 (179,937) <△ 27,730> <15.4%減> | 1 徴税費委託金 | 141,181 | 1 県民税取扱事務委託金 [税務課] | ||
2 統計調査費委託金 | 8,675 | 1 住宅統計調査 [経営企画課] 7,011 2 漁業センサス [経営企画課] 1,507 3 統計調査員確保対策事業 [経営企画課] 26 4 人口動態調査 [市民課] 89 |
16 県支出金 3 委託金
55
(款) 16 県支出金 (項) 3 委託金 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(総務費委託金) | 5 港湾統計調査 [元気な島づくり課] 42 | |||||
10 総務管理費委託金 | 2,351 | 1 県広報紙配布業務委託金 [コミュニティ協働推進課] | ||||
2 xx費委託金 | 35 (47) <△ 12> <25.5%減> | 1 社会福祉費委託金 | 35 | 1 人権啓発活動委託金 [人権対策課] | ||
3 衛生費委託金 | 14 (14) <0> | 1 環境衛生費委託金 | 14 | 1 公害事務 [環境課] | ||
6 土木費委託金 | 530 (2,230) <△ 1,700> <76.2%減> | 1 土木費委託金 | 150 | 1 建築確認事務 [都市再生課] | ||
2 都市計画費委託金 | 380 | 1 開発事務 [都市再生課] 300 2 都市計画費委託金 [都市計画課] 80 | ||||
17 財産収入 | 79,767 (106,101) <△ 26,334> <24.8%減> | |||||
1 財産運用収入 | 75,345 (102,591) |
<26.6%減> | ||||||
1 財産貸付収入 | 6,131 (6,577) <△ 446> <6.8%減> | 1 土地建物貸付収入 | 6,131 | 1 県貸付 [アセットマネジメント推進課] 423 2 一般貸付 [アセットマネジメント推進課] 4,517 3 行政財産貸付 [維持管理課] 1,191 | ||
2 xx及び配当金 | 69,214 (96,014) <△ 26,800> <27.9%減> | 1 xx及び配当金 | 69,214 | 1 出資配当金 [財政課] 14 2 財政調整基金xx [財政課] 19,700 3 減債基金xx [財政課] 9,850 4 元気なまちづくり基金xx [財政課] 14,000 5 可動井堰維持管理基金xx [財政課] 520 6 公共施設等維持更新基金xx [財政課] 22,000 7 離島振興基金xx [財政課] 3,000 8 企業立地促進基金xx [財政課] 130 | ||
2 財産売払収入 | 4,422 (3,510) <912> <26.0%増> | |||||
1 不動産売払収入 | 4,412 (3,500) <912> <26.1%増> | 1 土地建物売払収入 | 4,412 | 1 市xx売却代 [アセットマネジメント推進課] | ||
2 物品売払収入 | 10 (10) | 1 物品売払収入 | 10 | 1 不用品売却代 [アセットマネジメント推進課] |
17 財産収入 2 財産売払収入
57
(款) 17 財産収入 (項) 2 財産売払収入 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(物品売払収入) | <0> | |||||
18 寄附金 | 1,574,000 (1,400,000) <174,000> <12.4%増> | |||||
1 寄附金 | 1,574,000 (1,400,000) <174,000> <12.4%増> | |||||
1 総務費寄附金 | 1,574,000 (1,400,000) <174,000> <12.4%増> | 1 総務費寄附金 | 1,574,000 | 1 ふるさと寄附金 [ふるさと寄附推進課] 1,550,000 2 企業版ふるさと寄附金 [ふるさと寄附推進課] 24,000 | ||
19 繰入金 | 3,179,738 (2,529,615) <650,123> <25.7%増> | |||||
1 基金繰入金 | 3,179,738 (2,529,615) |
<25.7%増> | ||||||
1 基金繰入金 | 3,179,738 (2,529,615) <650,123> <25.7%増> | 1 基金繰入金 | 3,179,738 | 1 財政調整基金 [財政課] 573,543 2 公共施設等維持更新基金 [財政課] 451,586 3 減債基金 [財政課] 1,305,000 4 可動井堰維持管理基金 [財政課] 2,591 5 ふるさと基金 [財政課] 825,000 6 森林環境譲与税基金 [財政課] 22,018 | ||
20 繰越金 | 100,000 (100,000) <0> | |||||
1 繰越金 | 100,000 (100,000) <0> | |||||
1 繰越金 | 100,000 (100,000) <0> | 1 繰越金 | 100,000 | 1 前年度繰越金 [財政課] | ||
21 諸収入 | 599,950 (479,929) <120,021> <25.0%増> |
21 諸収入 1 延滞金・加算金及び過料
59
(款) 21 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
1 延滞金・加算金及び過料 | 13,100 (13,100) <0> | |||||
1 延滞金 | 13,100 (13,100) <0> | 1 延滞金 | 13,100 | 1 市税延滞金 [収納課] 13,000 2 遅延損害金 [建築課] 100 | ||
3 貸付金元利収入 | 191,508 (192,667) <△ 1,159> <0.6%減> | |||||
2 宗像漁協経営改善貸付金元金収入 | 10,006 (10,006) <0> | 1 貸付金元金収入 | 10,006 | 1 元金収入 [水産振興課] | ||
3 中小企業融資預託金元利収入 | 180,000 (180,000) <0> | 1 中小企業融資預託金元金収入 | 180,000 | 1 元金収入 [産業政策課] |
1,502 (2,661) <△ 1,159> <43.6%減> | 1 住宅新築資金等貸付金元 金収入 | 1,332 | 1 滞納繰越分 [人権対策課] | |||
2 住宅新築資金等貸付金利子収入 | 170 | 1 滞納繰越分 [人権対策課] | ||||
4 受託事業収入 | 46,733 (42,045) <4,688> <11.1%増> | |||||
1 教育費受託事業収入 | 30,000 (30,000) <0> | 1 教育費受託事業収入 | 30,000 | 1 埋蔵文化財発掘調査 [世界遺産課] | ||
5 衛生費受託事業収入 | 16,733 (12,045) <4,688> <38.9%増> | 1 保健事業費受託事業収入 | 16,733 | 1 後期高齢者医療広域連合高齢者保健事業受託金 [健康課] | ||
5 雑入 | 348,609 (232,117) <116,492> <50.2%増> | |||||
1 滞納処分費 | 100 (100) | 1 滞納処分費 | 100 | 1 滞納処分費 [収納課] |
21 諸収入 5 雑入
61
(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(滞納処分費) | <0> | |||||
2 弁償金 | 97 (97) <0> | 1 弁償金 | 97 | 1 図書館資料弁償金 [図書課] 96 2 原付自転車ナンバ-再交付弁償金 [税務課] 1 | ||
3 雑入 | 348,412 (231,920) <116,492> <50.2%増> | 1 雑入 | 334,912 | 1 広告宣伝料 [アセットマネジメント推進課] 258 2 広告宣伝料 [秘書政策課] 5,700 3 広告宣伝料 [産業政策課] 1,160 4 広告宣伝料 [図書課] 220 5 冊子販売代 [世界遺産課] 219 6 電気使用料外 [アセットマネジメント推進課] 391 7 電気使用料外 [農業振興課] 350 8 電気使用料外 [学校管理課] 1,504 9 電気使用料外 [元気な島づくり課] 360 10 電気使用料外 [世界遺産課] 118 11 電気使用料外 [維持管理課] 127 12 電気使用料外 [コミュニティ協働推進課] 756 13 xxx発電電気売却代 [学校管理課] 470 14 xxx発電電気売却代 [コミュニティ協働推進課] 35 15 コピー機等使用料 [世界遺産課] 10 16 コピー機等使用料 [アセットマネジメント推進課] 192 17 コピー機等使用料 [コミュニティ協働推進課] 180 18 コピー機等使用料 [図書課] 96 |
(雑入) | 19 コピー機等使用料 [元気な島づくり課] 26 20 実習費用 [健康課] 36 21 自動販売機売上納付金 [世界遺産課] 115 22 自動販売機売上納付金 [アセットマネジメント推進課] 1,800 23 自動販売機売上納付金 [学校管理課] 440 24 情報公開写し交付費用 [総務課] 20 25 個人情報開示写し交付費用 [総務課] 1 26 生命保険事務取扱手数料 [人事課] 900 27 玄界環境組合派遣職員給与負担金 [人事課] 14,876 28 宗像地区事務組合派遣職員給与負担金 [人事課] 71,520 29 福岡県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与負担金 [人事課] 7,183 30 むなかた地域農業活性化機構派遣職員給与負担金 [人事課] 1,850 31 消防団員退職報償金外 [危機管理課] 10,000 32 職員駐車場代 [アセットマネジメント推進課] 4,500 33 農業機械使用料 [農業委員会事務局] 10 34 公衆電話取扱手数料 [コミュニティ協働推進課] 2 35 老人クラブ活動推進事業費補助金返還金 [高齢者支援課] 1 36 自動車リサイクル法離島対策支援事業協力資金出えん金 [環境課] 15 37 再生品等売却代 [環境課] 200 38 資源物売却代 [環境課] 9,027 39 後期高齢者健康診査事務費交付金外 [健康課] 125 40 住民健診検査費用清算金 [健康課] 10 41 生活保護費返還金 [生活支援課] 4,000 42 障害者介護給付費 [子ども支援課] 47,821 43 障害者介護給付費 [福祉政策課] 60,915 44 シルバー農園利用料 [高齢者支援課] 324 45 生活支援ショートステイ事業負担金 [高齢者支援課] 60 46 都市計画基本図等販売代 [都市計画課] 44 |
21 諸収入 5 雑入
63
(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(雑入) | 47 建築確認調査報告書業務手数料 [都市再生課] 300 48 xx市中小企業xx事業資金保証料補助金返還金 [産業政策課] 3,000 49 観光物産館決算剰余金 [産業政策課] 20,700 50 揚水ポンプ電気代 [農業振興課] 60 51 かのこの里決算剰余金 [農業振興課] 3,348 52 溜池賠償傷害保険 [農業振興課] 551 53 イノシシ加工処理施設負担金 [農業振興課] 2,412 54 xx川xx樋門管理費負担金 [農業振興課] 157 55 広報紙印刷負担金 [秘書政策課] 4,652 56 日本スポーツ振興センター負担金 [教育政策課] 3,341 57 図書館利用カード再発行料 [図書課] 60 58 青少年育成市町村民会議活動助成金 [地域教育連携室] 108 59 青少年育成市町村民会議活動助成金 [子ども支援課] 50 60 参加負担金 [世界遺産課] 420 61 参加負担金 [文化スポーツ課] 1,000 62 参加負担金 [健康課] 120 63 参加負担金 [男女共同参画推進課] 574 64 第三者行為納付金 [子ども家庭センター] 1 65 農業者年金業務委託手数料 [農業委員会事務局] 291 66 農地保有合理化促進事業事務委託料 [農業委員会事務局] 73 67 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 [高齢者支援課] 1 68 市町村職員研修所研修助成金 [人事課] 399 69 建物・自動車保険給付金 [アセットマネジメント推進課] 1 70 建物・自動車保険料過年度還付金 [アセットマネジメント推進課] 1 71 原付自転車ナンバー引取料 [税務課] 1 |
72 スポーツ振興くじ助成金 [文化スポーツ課] 28,893 73 xx市合同事業負担金 [福祉政策課] 907 74 証明書電子申請受付分郵送料 [市民課] 16 75 証明書電子申請受付分郵送料 [税務課] 1 76 B&G財団助成金 [経営企画課] 3,000 77 自治体情報システム標準化・共通化事業補助金 [デジタル推進課] 9,507 78 雑入 [会計課] 3,000 | ||||||
4 公費医療費過年度収入 | 13,500 | 1 子ども医療費過年度収入 [子ども家庭センター] 1,000 2 重度障害者医療費過年度収入 [子ども家庭センター] 10,000 3 ひとり親家庭等医療費過年度収入 [子ども家庭センター] 2,500 | ||||
22 市債 | 2,915,200 (3,012,500) <△ 97,300> <3.2%減> | |||||
1 市債 | 2,915,200 (3,012,500) <△ 97,300> <3.2%減> | |||||
1 総務債 | 570,100 (166,300) <403,800> <242.8%増> | 9 過疎地域持続的発展計画 ソフト事業債 | 35,000 | 1 過疎地域持続的発展計画ソフト事業 [財政課] | ||
21 宗像ユリックス施設改修 事業債 | 46,100 | 1 宗像ユリックス施設改修事業 [文化スポーツ課] | ||||
22 庁舎等整備事業債 | 442,300 | 1 庁舎等整備事業 [アセットマネジメント推進課] | ||||
24 公用車管理事業債 | 4,800 | 1 公用車管理事業 [アセットマネジメント推進課] | ||||
25 ふれあいバス事業債 | 41,900 | 1 ふれあいバス事業 [都市再生課] | ||||
2 xx債 | 6,200 | 2 福祉施設整備事業債 | 6,200 | 1 へき地保育所改修事業 [子ども育成課] |
22 市債 1 市債
65
(款) 22 市債 (項) 1 市債 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(xx債) | 新設科目 (0) <6,200> <皆増> | |||||
3 衛生債 | 33,500 (15,700) <17,800> <113.4%増> | 1 環境衛生債 | 30,500 | 1 火葬場改修事業 [環境課] | ||
2 一般会計出資債 | 3,000 | 1 福岡地区水道企業xx資金 [財政課] | ||||
4 農林水産業債 | 164,400 (133,300) <31,100> <23.3%増> | 1 農業事業債 | 70,300 | 1 土地改良事業 [農業振興課] 21,900 2 ため池等整備事業 [農業振興課] 48,400 | ||
2 漁港整備事業債 | 90,100 | 1 漁港整備事業 [水産振興課] | ||||
3 水産業振興事業債 | 4,000 | 1 水産業振興事業 [水産振興課] | ||||
5 商工債 | 19,800 (20,900) <△ 1,100> <5.3%減> | 3 観光施設整備事業債 | 6,700 | 1 島内観光施設整備事業 [元気な島づくり課] | ||
11 観光物産館改修事業債 | 13,100 | 1 観光物産館改修事業 [産業政策課] | ||||
6 土木債 | 321,900 (210,600) <111,300> <52.8%増> | 1 道路橋梁事業債 | 239,400 | 1 県道改良事業 [施設整備課] 123,000 2 舗装打換事業 [維持管理課] 3,000 3 橋梁長寿命化事業 [施設整備課] 48,600 4 道路長寿命化事業 [維持管理課] 64,800 | ||
2 河川改修事業債 | 20,000 | 1 急傾斜地崩壊対策事業 [維持管理課] | ||||
4 住宅建設事業債 | 62,200 | 1 市営住宅維持更新事業 [建築課] |
(土木債) | 7 公共事業等債 | 300 | 1 公園改修事業 [維持管理課] | |||
7 消防債 | 57,900 (39,100) <18,800> <48.1%増> | 1 消防施設債 | 57,900 | 1 消防施設整備事業 [危機管理課] | ||
8 教育債 | 1,397,600 (1,510,300) <△ 112,700> <7.5%減> | 1 小学校建設事業債 | 10,000 | 1 xx学園改修事業 [学校管理課] | ||
2 中学校建設事業債 | 1,247,900 | 1 中学校施設改修事業 [学校管理課] 37,500 2 xx中学校整備事業 [学校整備プロジェクト室] 1,210,400 | ||||
10 体育施設改修事業債 | 16,000 | 1 体育施設改修事業 [文化スポーツ課] | ||||
14 市立学校体育館空調設備 整備事業債 | 121,400 | 1 市立学校体育館空調設備整備事業 [学校管理課] | ||||
15 市民活動交流館改修事業 債 | 2,300 | 1 市民活動交流館改修事業 [コミュニティ協働推進課] | ||||
9 災害復旧債 | 4,300 (4,300) <0> | 1 土木災害復旧債 | 4,300 | 1 現年土木災害復旧事業 [維持管理課] | ||
10 臨時財政対策債 | 339,500 (912,000) <△ 572,500> <62.8%減> | 1 臨時財政対策債 | 339,500 | 1 臨時財政対策債 [財政課] |
22 市債 1 市債
67
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |
区分 | 金額 | ||||
1 議会費 | 243,561 | 一般財源 243,561 | 1 報酬 | 107,724 | 1 職員人件費(議会事務局職員分) [人事課] 46,476 |
2 給料 | 22,346 | 給料 (22,346) 議会事務局職員(6人) 22,346 職員手当等 (14,156) 職員期末手当外 14,156 共済費 (9,974) 職員共済組合負担金 9,974 2 議員人件費 [議事調査課] 176,797 | |||
(243,921) | 3 職員手当等 | 49,705 | |||
<△360> | 4 共済費 | 43,238 | |||
<0.1%減> | 7 報償費 | 40 | |||
8 旅費 | 4,235 | ||||
9 交際費 | 400 | ||||
10 需用費 | 1,912 | ||||
11 役務費 | 191 | 報酬 (107,724) 議員報酬(20人) 107,724 職員手当等 (35,549) 議員期末手当 35,549 共済費 (33,264) 議員共済負担金 33,264 負担金・補助及び交付金 (260) 議員共済事務負担金 260 3 議員行政調査研究費 [議事調査課] 8,642 | |||
12 委託料 | 6,742 | ||||
13 使用料及び | 757 | ||||
賃借料 | |||||
18 負担金・補助及び交付金 | 6,271 | ||||
報償費 (40) 議員研修講師謝金 40 旅費 (3,262) 費用弁償 2,812 視察旅費 400 特別旅費 50 委託料 (10) |
1 議会費 1 議会費
69
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | ||||
区分 | 金額 | |||||||
(議会費) | 4 | 託児委託料 使用料及び賃借料 会場借上料船借上料 負担金・補助及び交付金政務活動費 議会広報費 | [議事調査課] | 10 (50) 30 20 (5,280) 5,280 7,353 | ||||
5 | 需用費 印刷製本費委託料 会議録作成委託料 会議録検索システムデータ作成委託料 議会映像ネットワーク機器維持管理支援業務委託料会議録検索システム保守委託料 広報紙作成委託料 議場システム保守委託料議会事務運営費 | [議事調査課] | (621) 621 (6,732) 2,603 339 2,322 502 416 550 4,293 | |||||
旅費 費用弁償 管内外出張旅費研修旅費 交際費 議長需用費 | (000) 000 000 00 (400) 400 (1,291) |
(議会費) | 消耗品費 375 追録代 200 参加負担金 580 燃料費 99 食糧費 30 修繕料 7 役務費 (191) 通信運搬費 172 手数料 19 使用料及び賃借料 (707) 車借上料 30 コピー機等借上料・使用料 627 有料道路通行料外 50 負担金・補助及び交付金 (731) 全国議長会負担金 421 九州議長会負担金 35 福岡県議長会負担金 35 福岡都市圏負担金 40 離島振興市町村議会議長会負担金 200 | ||||
計 | 243,561 (243,921) <△360> <0.1%減> | 一般財源 243,561 |
1 議会費 1 議会費
71
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |
区分 | 金額 | ||||
1 一般管理費 | 1,529,662 (1,523,906) <5,756> <0.4%増> | 特定財源 270,598 (特定財源)国庫支出金 50 県支出金 10,250 地方債 42,900 繰入金 137,375 諸収入 80,023 一般財源 1,259,064 | 1 報酬 | 39,239 | 1 職員人件費(市長、副市長及び総務関係職員分) [人事課] 888,232 |
2 給料 | 376,168 | 報酬 (36,732) 総務関係事務会計年度任用職員2級(15人) 31,350 総務関係事務会計年度任用職員1級(5人) 5,382 給料 (376,168) 総務関係職員(90人) 317,061 特別職(市長・副市長) 18,348 臨時的任用職員(5人) 11,262 総務関係再任用等短時間職員(12人) 29,497 職員手当等 (255,947) 職員期末手当外 233,758 再任用等短時間職員期末手当外 8,916 会計年度任用職員期末手当外 6,270 特別職期末手当外 6,139 臨時的任用職員時間外手当外 864 共済費 (218,185) 職員共済組合負担金 163,945 職員恩給組合追加負担金 105 共済組合長期給付追加費用 30,431 特別職共済組合負担金 10,024 会計年度任用職員2級社会保険料 6,369 臨時的任用職員社会保険料 1,426 再任用等短時間職員社会保険料 5,885 旅費 (1,200) | |||
3 職員手当等 | 255,947 | ||||
4 共済費 | 218,418 | ||||
7 報償費 | 270 | ||||
8 旅費 | 4,809 | ||||
9 交際費 | 800 | ||||
10 需用費 | 7,543 | ||||
11 役務費 | 16,300 | ||||
12 委託料 | 77,658 | ||||
13 使用料及び 賃借料 | 26,590 | ||||
14 工事請負費 | 28,678 | ||||
17 備品購入費 | 31,394 | ||||
18 負担金・補助及び交付 金 | 160,123 | ||||
27 繰出金 | 285,725 |
(一般管理費) | 会計年度任用職員2級費用弁償 900 会計年度任用職員1級費用弁償 300 2 秘書一般事務費 [秘書政策課] 4,817 | ||||
旅費 (1,269) 管内外出張旅費 27 大会旅費 1,036 研修旅費 206 交際費 (800) 市長 800 需用費 (870) 消耗品費 364 参加負担金 176 燃料費 197 食糧費 133 役務費 (199) 通信運搬費 199 使用料及び賃借料 (1,035) 車借上料 144 有料道路通行料外 120 自動車リース料 771 負担金・補助及び交付金 (644) 福岡県市長会負担金 119 九州市長会負担金 97 全国市長会負担金 428 3 総務一般事務費 [総務課] 41,248 | |||||
旅費 (35) 管内外出張旅費 10 |
2 総務費 1 総務管理費
73
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |
区分 | 金額 | ||||
(一般管理費) | 研修旅費 25 需用費 (1,669) 消耗品費 1,245 追録代 400 食糧費 1 光熱水費 23 役務費 (40) 通信運搬費 40 委託料 (32,220) 電話交換・総合案内業務委託料 9,108 保守点検委託料 115 業務委託料 15,160 例規集データベース委託料 1,728 文書等使送業務委託料 244 古紙回収処分委託料 276 人材派遣委託料 5,589 使用料及び賃借料 (7,284) コピー機等借上料・使用料 998 有料道路通行料外 1 印刷機借上料・使用料 164 例規集データベース使用料 1,584 機械借上料 1,200 システム使用料 330 文書管理システム利用料 3,007 |
(一般管理費) | 4 政治倫理事業費 [総務課] 142 | ||||
報酬 (102) 資産等報告審査会委員(5人) 102 旅費 (40) 費用弁償 40 5 情報公開・個人情報保護事業費 [総務課] 71 | |||||
報酬 (51) 情報公開・個人情報保護制度運営審議会委員(5人) 51 旅費 (20) 費用弁償 20 6 指定管理者選定委員会費 [総務課] 149 | |||||
報酬 (107) 指定管理者選定委員会委員(7人) 107 旅費 (42) 費用弁償 42 7 訴訟等関係費 [総務課] 1,800 | |||||
委託料 (1,800) 訴訟事件弁護士委託料 1,800 8 宗像地区事務組合負担金(議会費・総務費) [環境課] 24,102 | |||||
負担金・補助及び交付金 (24,102) 宗像地区事務組合総務費負担金 23,138 宗像地区事務組合議会費負担金 964 9 福利厚生費 [人事課] 5,000 | |||||
負担金・補助及び交付金 (5,000) 職員厚生費補助金 5,000 10 組織運営費 [人事課] 44,911 | |||||
報酬 (1,334) |
2 総務費 1 総務管理費
75
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |
区分 | 金額 | ||||
(一般管理費) | 人事管理事務会計年度任用職員1級(1人) 1,334 共済費 (233) 会計年度任用職員1級社会保険料 233 報償費 (210) 講師謝金 210 旅費 (135) 会計年度任用職員1級費用弁償 60 管内外出張旅費 68 特別旅費 7 需用費 (523) 消耗品費 140 追録代 80 参加負担金 300 食糧費 3 役務費 (7,957) 通信運搬費 990 手数料 6,085 その他損害保険料 882 委託料 (1,234) 業務委託料 1,068 診断委託料 100 顔認証システム保守委託料 66 使用料及び賃借料 (11,382) 有料道路通行料外 40 |
(一般管理費) | 施設使用料 792 駐車場用地借上料 176 人事給与システム利用料 8,974 人事考課システム利用料 1,400 負担金・補助及び交付金 (21,903) 公務災害補償負担金 3,555 派遣職員負担金 18,348 11 職員研修費 [人事課] 11,893 | ||||
報償費 (60) 講師謝金 60 旅費 (1,754) 管内外出張旅費 5 研修旅費 1,746 特別旅費 3 需用費 (1,877) 消耗品費 176 参加負担金 1,657 食糧費 44 役務費 (7,614) 手数料 7,614 委託料 (365) 業務委託料 365 使用料及び賃借料 (223) 有料道路通行料外 19 会場借上料 204 12 労働安全衛生管理費 [人事課] 12,237 | |||||
報酬 (600) |
2 総務費 1 総務管理費
77
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |
区分 | 金額 | ||||
(一般管理費) | 産業医(2人) 600 旅費 (24) 費用弁償 24 役務費 (327) 手数料 317 その他損害保険料 10 委託料 (11,078) 健康診断委託料 11,078 負担金・補助及び交付金 (208) 特定健康診査等負担金 208 13 市民安全対策事業費 [危機管理課] 6,307 | ||||
需用費 (895) 消耗品費 150 光熱水費 745 役務費 (3) 通信運搬費 3 委託料 (1,238) 協働事業委託料 390 防犯カメラ保守委託料 848 使用料及び賃借料 (9) 施設使用料 9 負担金・補助及び交付金 (4,162) 宗像地区防犯協会負担金 2,462 離島救急患者搬送助成金 150 |
(一般管理費) | 防犯カメラ設置補助金 1,550 14 国民保護対策事業費 [危機管理課] 57 | ||||
報酬 (40) 国民保護協議会委員(8人) 40 旅費 (16) 費用弁償 16 役務費 (1) 通信運搬費 1 15 公共交通整備事業費 [都市再生課] 147,909 | |||||
報酬 (180) 地域公共交通会議委員(12人) 180 旅費 (129) 費用弁償 72 管内外出張旅費 57 需用費 (1,114) 消耗品費 51 食糧費 5 光熱水費 1,058 役務費 (152) 通信運搬費 152 使用料及び賃借料 (1,170) 有料道路通行料外 9 EVバスリース料 1,161 工事請負費 (25,125) ふれあいバス停整備工事費 9,900 急速充電器整備工事費 15,225 備品購入費 (31,394) |
2 総務費 1 総務管理費
79
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |
区分 | 金額 | ||||
(一般管理費) | EVバス購入費 31,394 負担金・補助及び交付金 (88,645) 福岡県地域交通体系整備促進協議会負担金 20 地域公共交通活性化協議会負担金 2,000 津屋崎・鐘崎線運行負担金 300 ふれあいバス運行補助金 36,346 泉ヶ丘線運行補助金 944 コミュニティバス運行補助金 46,262 日の里線運行補助金 809 xx地区高齢者タクシー料金助成事業助成金 1,964 16 渡船事業特別会計繰出金 [財政課] 285,725 | ||||
繰出金 (285,725) 繰出金 285,725 17 固定資産評価審査委員会費 [監査委員事務局] 140 | |||||
報酬 (93) 固定資産評価審査委員会委員(3人) 93 旅費 (30) 費用弁償 30 需用費 (12) 消耗品費 4 参加負担金 8 役務費 (5) 通信運搬費 5 18 オンデマンドバス運行事業費 [都市再生課] 44,944 |
(一般管理費) | 旅費 (19) 管内外出張旅費 19 需用費 (583) 印刷製本費 583 委託料 (19,852) 業務委託料 583 オンデマンドバス運行委託料 19,269 使用料及び賃借料 (5,478) システム使用料 60 オンデマンドバス車両・車載器リース料 5,418 工事請負費 (3,553) 工事請負費 3,553 負担金・補助及び交付金 (15,459) オンデマンドバス運行負担金 15,459 19 公共交通利用促進対策事業費 [都市再生課] 9,978 | ||||
旅費 (96) 管内外出張旅費 96 役務費 (2) 通信運搬費 2 委託料 (9,871) 業務委託料 9,871 使用料及び賃借料 (9) 有料道路通行料外 9 |
2 総務費 1 総務管理費
81
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |
区分 | 金額 | ||||
2 広報費 | 92,899 (47,999) <44,900> <93.5%増> | 特定財源 21,360 (特定財源)県支出金 1,389 繰入金 9,619 諸収入 10,352 一般財源 71,539 | 7 報償費 | 286 | 1 xx事業費 [経営企画課] 427 |
8 旅費 | 465 | 需用費 (144) 印刷製本費 144 役務費 (283) 通信運搬費 283 2 広報事業費 [秘書政策課] 55,073 | |||
10 需用費 | 10,053 | ||||
11 役務費 | 2,769 | ||||
12 委託料 | 74,371 | ||||
13 使用料及び 賃借料 | 2,790 | ||||
報償費 (166) レポーター謝金 166 旅費 (125) 管内外出張旅費 5 特別旅費 120 需用費 (9,601) 消耗品費 450 印刷製本費 9,151 役務費 (226) 通信運搬費 226 委託料 (42,291) 県文書配送委託料 1,863 市広報紙等定期仕分・配送業務委託料 17,692 ホームページ関連委託料 11,213 保守点検委託料 351 広報紙作成委託料 11,172 使用料及び賃借料 (2,640) DTP借上料 1,221 | |||||
17 備品購入費 | 141 | ||||
18 負担金・補助及び交付金 | 2,024 |
(広報費) | システム使用料 1,419 負担金・補助及び交付金 (24) 日本広報協会負担金 24 3 シティプロモーション事業費 [秘書政策課] 37,399 | ||||
報償費 (120) 講師謝金 120 旅費 (340) 管内外出張旅費 240 特別旅費 100 需用費 (308) 消耗品費 200 光熱水費 108 役務費 (2,260) 通信運搬費 10 広告料 2,250 委託料 (32,080) 業務委託料 32,080 使用料及び賃借料 (150) 有料道路通行料外 150 備品購入費 (141) 備品購入費 141 負担金・補助及び交付金 (2,000) 宗像国際環境会議実行委員会負担金 2,000 |
2 総務費 1 総務管理費
83
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |
区分 | 金額 | ||||
3 財政管理費 | 861,109 (817,586) <43,523> <5.3%増> | 特定財源 848,398 (特定財源)財産収入 51,550 寄附金 775,000 諸収入 21,848 一般財源 12,711 | 8 旅費 | 220 | 1 財政一般事務費 [財政課] 12,711 |
10 需用費 | 203 | 旅費 (220) 視察旅費 220 需用費 (203) 消耗品費 72 追録代 131 役務費 (199) 通信運搬費 8 その他損害保険料 191 委託料 (3,564) 公会計対応業務委託料 3,564 使用料及び賃借料 (8,485) 会場借上料 35 財務会計システム利用料 8,357 電子書籍等使用料 93 負担金・補助及び交付金 (40) 地方財務協会負担金 40 2 財政調整基金積立金 [財政課] 19,700 | |||
11 役務費 | 199 | ||||
12 委託料 | 3,564 | ||||
13 使用料及び 賃借料 | 8,485 | ||||
18 負担金・補助及び交付 金 | 40 | ||||
24 積立金 | 848,398 | ||||
積立金 (19,700) xx積立金 19,700 3 公共施設等維持更新基金積立金 [財政課] 43,848 | |||||
積立金 (43,848) 基金積立金 21,848 xx積立金 22,000 |
(財政管理費) | 4 減債基金積立金 [財政課] 9,850 | ||||
積立金 (9,850) xx積立金 9,850 5 ふるさと基金積立金 [財政課] 775,000 | |||||
積立金 (775,000) 基金積立金 775,000 | |||||
4 会計管理費 | 16,714 (14,323) <2,391> <16.7%増> | 一般財源 16,714 | 1 報酬 | 5,167 | 1 会計一般事務費 [会計課] 16,714 |
8 旅費 | 221 | 報酬 (5,167) 会計事務会計年度任用職員1級(6人) 5,167 旅費 (221) 会計年度任用職員1級費用弁償 216 管内外出張旅費 5 需用費 (354) 消耗品費 122 追録代 30 印刷製本費 202 役務費 (10,408) 通信運搬費 184 手数料 10,224 委託料 (30) システム保守点検委託料 30 使用料及び賃借料 (534) コピー機等借上料・使用料 356 有料道路通行料外 2 データ伝送サービス使用料 176 | |||
10 需用費 | 354 | ||||
11 役務費 | 10,408 | ||||
12 委託料 | 30 | ||||
13 使用料及び賃借料 | 534 |
2 総務費 1 総務管理費
85
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |
区分 | 金額 | ||||
5 財産管理費 | 1,457,920 (998,059) <459,861> <46.1%増> | 特定財源 1,284,847 (特定財源) 地方債 447,100使用料・手数料 2,011 財産収入 9,201 寄附金 779,000 繰入金 40,392 諸収入 7,143 一般財源 173,073 | 1 報酬 | 8,334 | 1 管財一般事務費 [アセットマネジメント推進課] 1,810 |
4 共済費 | 7 | 報酬 (933) 管財一般事務会計年度任用職員1級(1人) 933 旅費 (38) 会計年度任用職員1級費用弁償 36 管内外出張旅費 2 役務費 (839) 通信運搬費 21 その他損害保険料 818 2 庁舎施設維持管理費 [アセットマネジメント推進課] 148,121 | |||
7 報償費 | 427,500 | ||||
8 旅費 | 298 | ||||
10 需用費 | 66,790 | ||||
11 役務費 | 303,798 | ||||
12 委託料 | 95,684 | ||||
13 使用料及び 賃借料 | 75,362 | ||||
14 工事請負費 | 462,810 | ||||
17 備品購入費 | 13,518 | 需用費 (56,506) 消耗品費 10,416 燃料費 88 光熱水費 37,860 修繕料 8,142 役務費 (9,238) 通信運搬費 8,507 手数料 731 委託料 (5,206) xxx委託料 1,045 清掃等委託料 128 植栽管理委託料 2,695 ゴミ収集運搬委託料 1,338 使用料及び賃借料 (71,255) | |||
18 負担金・補助及び交付 金 | 3,643 | ||||
26 公課費 | 176 |
(財産管理費) | コピー機等借上料・使用料 214 放送受信料 256 駐車場用地借上料 5,754 機械借上料 126 庁舎空調機・LEDリース料 64,905 工事請負費 (2,398) 工事請負費 2,398 備品購入費 (3,518) 備品購入費 3,518 3 財産管理費 [アセットマネジメント推進課] 10,701 | ||||
役務費 (5,228) 手数料 300 火災保険料 4,928 委託料 (3,651) xxx委託料 3,651 工事請負費 (1,822) 工事請負費 1,822 4 公用車管理費 [アセットマネジメント推進課] 24,358 | |||||
需用費 (5,708) 消耗品費 38 燃料費 4,472 修繕料 1,198 役務費 (5,950) 手数料 1,082 自動車損害保険料 4,868 委託料 (2,069) マイクロバス代行運転委託料 2,069 |
2 総務費 1 総務管理費
87
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |
区分 | 金額 | ||||
(財産管理費) | 工事請負費 (440) 電気自動車充電設備工事費 440 備品購入費 (10,000) 公用車購入費 5,000 電気自動車購入費 5,000 負担金・補助及び交付金 (15) 安全運転管理者協議会負担金 15 公課費 (176) 自動車重量税 176 5 ふるさと寄附事業費 [ふるさと寄附推進課] 779,000 | ||||
報酬 (5,964) ふるさと寄附事業会計年度任用職員1級(13人) 5,964 報償費 (427,500) ふるさと寄附金謝礼代 427,500 旅費 (190) 会計年度任用職員1級費用弁償 190 需用費 (2,753) 消耗品費 1,230 印刷製本費 1,523 役務費 (282,516) 通信運搬費 143,016 広告料 11,935 手数料 127,565 委託料 (59,952) |
(財産管理費) | 業務委託料 15,556 ふるさと寄附金事務管理委託料 44,396 使用料及び賃借料 (125) コピー機等借上料・使用料 106 有料道路通行料外 19 6 契約事務費 [契約検査課] 5,503 | ||||
報酬 (1,437) 契約事務会計年度任用職員1級(4人) 1,437 共済費 (7) 会計年度任用職員1級社会保険料 7 旅費 (58) 会計年度任用職員1級費用弁償 54 管内外出張旅費 4 需用費 (35) 消耗品費 35 役務費 (25) 通信運搬費 25 委託料 (264) 契約管理システム保守管理委託料 264 使用料及び賃借料 (49) 有料道路通行料外 7 CORINS検索システム利用料 10 電子書籍等使用料 32 負担金・補助及び交付金 (3,628) ふくおか電子自治体共同運営協議会負担金 3,628 7 工事検査事務費 [契約検査課] 61 | |||||
旅費 (12) |
2 総務費 1 総務管理費
89
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |
区分 | 金額 | ||||
(財産管理費) | 管内外出張旅費 12 需用費 (45) 消耗品費 45 役務費 (2) 通信運搬費 2 使用料及び賃借料 (2) 有料道路通行料外 2 8 庁舎等整備事業費 [アセットマネジメント推進課] 482,692 | ||||
委託料 (24,542) 警備委託料 3,673 設計委託料 20,869 工事請負費 (458,150) 工事請負費 458,150 9 公共施設感染症対策事業費 [アセットマネジメント推進課] 5,674 | |||||
需用費 (1,743) 消耗品費 1,743 使用料及び賃借料 (3,931) 空気清浄機リース料 3,931 |
6 xxxxセンター管理運営費 | 7,507 (6,487) <1,020> <15.7%増> | 特定財源 115 (特定財源) 使用料・手数料 109 諸収入 6 一般財源 7,392 | 1 報酬 | 2,279 | 1 xxxxセンター管理運営費 [元気な島づくり課] 7,507 |
4 共済費 | 19 | 報酬 (2,279) xxxxセンター管理運営事業会計年度任用職員1級(7人) 2,279 共済費 (19) 会計年度任用職員1級社会保険料 19 旅費 (218) 会計年度任用職員1級費用弁償 200 管内外出張旅費 18 需用費 (1,278) 消耗品費 79 燃料費 365 光熱水費 634 修繕料 200 役務費 (778) 通信運搬費 549 手数料 198 自動車損害保険料 31 委託料 (1,319) 警備委託料 1,056 設備保守点検委託料 263 使用料及び賃借料 (386) コピー機等借上料・使用料 300 放送受信料 14 駐車場用地借上料 72 備品購入費 (1,147) 備品購入費 1,147 公課費 (83) | |||
8 旅費 | 218 | ||||
10 需用費 | 1,278 | ||||
11 役務費 | 778 | ||||
12 委託料 | 1,319 | ||||
13 使用料及び 賃借料 | 386 | ||||
17 備品購入費 | 1,147 | ||||
26 公課費 | 83 |
2 総務費 1 総務管理費
91
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |
区分 | 金額 | ||||
(xxxxセ ンター管理運営費) | 自動車重量税 83 | ||||
7 xx委員会費 | 348 (339) <9> <2.7%増> | 一般財源 348 | 1 報酬 | 166 | 1 xx委員会費 [監査委員事務局] 348 |
8 旅費 | 142 | 報酬 (166) xx委員会委員(3人) 166 旅費 (142) 費用弁償 113 研修旅費 29 需用費 (23) 消耗品費 3 参加負担金 20 役務費 (4) 通信運搬費 4 使用料及び賃借料 (6) 有料道路通行料外 6 負担金・補助及び交付金 (7) 全国xx委員会連合会負担金 7 | |||
10 需用費 | 23 | ||||
11 役務費 | 4 | ||||
13 使用料及び 賃借料 | 6 | ||||
18 負担金・補助及び交付金 | 7 |
8 交通安全対策費 | 91,529 (97,097) <△5,568> <5.7%減> | 特定財源 2,391 (特定財源)県支出金 1,200 財産収入 1,191 一般財源 89,138 | 7 報償費 | 4,800 | 1 交通安全対策事業費 [危機管理課] 6,454 |
8 旅費 | 5 | 報償費 (4,800) 運転免許証返納者回数券報償金 4,800 需用費 (50) 消耗品費 50 役務費 (468) 通信運搬費 468 負担金・補助及び交付金 (1,136) xx交通安全協会負担金 1,068 福岡県交通遺児を支える会補助金 68 2 交通安全施設整備事業費 [維持管理課] 52,495 | |||
10 需用費 | 20,250 | ||||
11 役務費 | 497 | ||||
12 委託料 | 28,726 | ||||
13 使用料及び 賃借料 | 7,390 | ||||
14 工事請負費 | 28,625 | ||||
18 負担金・補助及び交付金 | 1,236 | ||||
旅費 (5) 管内外出張旅費 5 需用費 (19,100) 光熱水費 15,600 修繕料 3,500 使用料及び賃借料 (7,390) LEDリース料 7,390 工事請負費 (26,000) 工事請負費 26,000 3 駐輪場・駐車場管理運営費 [維持管理課] 32,580 | |||||
需用費 (1,100) 消耗品費 300 修繕料 800 役務費 (29) 通信運搬費 9 手数料 20 |
2 総務費 1 総務管理費
93
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |
区分 | 金額 | ||||
(交通安全対策費) | 委託料 (28,726) 駐輪場管理委託料 1,225 業務委託料 1,001 指定管理委託料 26,500 工事請負費 (2,625) 工事請負費 2,625 負担金・補助及び交付金 (100) JR負担金 100 | ||||
9 企画費 | 366,767 (204,855) <161,912> <79.0%増> | 特定財源 143,012 (特定財源)国庫支出金 34,192 財産収入 9,470 繰入金 96,350 諸収入 3,000 一般財源 223,755 | 1 報酬 | 5,628 | 1 企画政策費 [経営企画課] 7,943 |
7 報償費 | 284 | 報酬 (61) 総合計画等推進委員会委員(6人) 61 報償費 (162) 委員等謝金 162 旅費 (116) 費用弁償 24 視察旅費 60 特別旅費 32 需用費 (2) 食糧費 2 役務費 (25) 通信運搬費 25 委託料 (6,775) 業務委託料 6,775 使用料及び賃借料 (426) | |||
8 旅費 | 1,997 | ||||
10 需用費 | 574 | ||||
11 役務費 | 4,508 | ||||
12 委託料 | 249,263 | ||||
13 使用料及び 賃借料 | 780 | ||||
18 負担金・補助及び交付金 | 103,733 |
(企画費) | 有料道路通行料外 30 官庁速報情報提供使用料 396 負担金・補助及び交付金 (376) 地方自治研究機構負担金 27 福岡都市圏広域行政推進協議会負担金 153 宗像・糟屋北部地域広域連携プロジェクト推進会議負担金 43 xxxx線連絡協議会負担金 150 無電柱化を推進する市区xxxの会負担金 3 2 行財政改革推進費 [財政課] 319 | ||||
報酬 (142) 行財政改革推進委員会委員(7人) 142 旅費 (166) 費用弁償 56 視察旅費 110 需用費 (3) 食糧費 3 役務費 (5) 通信運搬費 5 使用料及び賃借料 (3) 有料道路通行料外 3 3 市民活動推進事業費 [コミュニティ協働推進課] 21,448 | |||||
報償費 (40) アドバイザー謝金 40 旅費 (24) 管内外出張旅費 24 役務費 (4,317) 通信運搬費 35 |
2 総務費 1 総務管理費
95
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |
区分 | 金額 | ||||
(企画費) | 手数料 10 その他損害保険料 4,272 委託料 (16,982) ボランティアネットワークシステム保守委託料 66 ボランティアネットワークシステム運営委託料 6,306 業務委託料 2,196 市民活動支援業務等委託料 8,414 使用料及び賃借料 (35) 有料道路通行料外 12 パソコン等借上料 23 負担金・補助及び交付金 (50) 大学連携事業負担金 50 4 市民参画推進事業費 [コミュニティ協働推進課] 598 | ||||
報酬 (364) 市民参画等推進審議会委員(10人) 364 旅費 (147) 費用弁償 144 管内外出張旅費 3 需用費 (3) 消耗品費 3 使用料及び賃借料 (12) 有料道路通行料外 12 負担金・補助及び交付金 (72) 福岡県公民館連合会負担金 72 |
(企画費) | 5 人づくりでまちづくり事業費 [コミュニティ協働推進課] 3,642 | ||||
報償費 (42) アドバイザー謝金 42 負担金・補助及び交付金 (3,600) 人づくりでまちづくり事業補助金 3,600 6 定住化推進事業費 [経営企画課] 109,133 | |||||
報酬 (3,588) 定住化推進事業会計年度任用職員1級(7人) 3,588 旅費 (767) 会計年度任用職員1級費用弁償 150 管内外出張旅費 617 需用費 (50) 消耗品費 50 役務費 (128) 通信運搬費 128 委託料 (4,965) 業務委託料 3,500 定住化PR委託料 1,300 定住ポータルサイト更新等業務委託料 165 負担金・補助及び交付金 (99,635) 中古住宅購入・xx購入建替補助金 46,950 賃貸住宅家賃補助金 36,635 三世代同居支援補助金 1,900 定住奨励金 14,150 7 SDGsxx都市計画推進事業費 [経営企画課] 1,698 | |||||
報償費 (40) 講師謝金 40 |
2 総務費 1 総務管理費
97
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |
区分 | 金額 | ||||
(企画費) | 需用費 (50) 消耗品費 50 委託料 (1,500) SDGsxx都市計画推進事業委託料 1,500 使用料及び賃借料 (108) 会場借上料 108 8 アセットマネジメント推進事業費 [アセットマネジメント推進課] 6,634 | ||||
報酬 (51) 公共施設アセットマネジメント推進計画策定審議会委員(5人) 51 旅費 (81) 費用弁償 20 研修旅費 61 需用費 (7) 参加負担金 7 委託料 (6,492) システム保守点検委託料 1,492 計画策定委託料 5,000 使用料及び賃借料 (3) 有料道路通行料外 3 9 総合計画策定費 [経営企画課] 6,543 | |||||
報酬 (1,422) 総合計画審議会委員(28人) 1,422 旅費 (696) 費用弁償 568 |
(企画費) | 視察旅費 128 需用費 (59) 消耗品費 30 食糧費 29 役務費 (24) 通信運搬費 24 委託料 (4,249) 業務委託料 4,249 使用料及び賃借料 (93) 会場借上料 93 10 大学連携まちづくり事業費 [経営企画課] 12,809 | ||||
需用費 (400) 消耗品費 100 印刷製本費 300 役務費 (9) 通信運搬費 9 委託料 (12,300) 業務委託料 12,300 使用料及び賃借料 (100) 会場借上料 100 11 公共施設包括管理事業費 [アセットマネジメント推進課] 196,000 | |||||
委託料 (196,000) 公共施設包括管理マネジメント委託料 38,000 公共施設包括管理保守委託料 128,000 公共施設包括管理修繕業務委託料 30,000 |
2 総務費 1 総務管理費
99