ANSKAFFELSE
ANSKAFFELSE
IINR 1300-1 ARBEIDSTØY, FOTTØY OG SKO FOR TEKNISK SEKTOR
«KORT OM AVTALEN»
(KOMA)
1 Leverandøropplysninger
LEVERANDØROPPLYSNINGER | |||
Leverandør: | Bekken & Strøm AS | ||
Gateadresse: | Alfarveien 22 | ||
Postadresse: | Boks 333, 2803 Gjøvik | ||
Telefonnummer: | 00 00 00 00 | ||
Telefaks : | 61 18 19 01 | ||
E-postadresse: | |||
Organisasjonsnummer: | 979 703 058 | ||
KONTAKTPERSONER | |||
Navn | Mobil/Telefon | E-post | |
Kontaktperson avtale: | Xxxxxxxx Xxxxxx | 950 29 995 | |
Kontaktperson kundeservice: | Xxxxxx Xxxxxxxxx | 61 18 19 28 | |
Kontaktperson salg: | Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx | 951 65 165 400 34 977 | |
Kontaktperson økonomi: | Xxxx Xxxxx | 61 18 19 69 | |
Kontaktperson ordre: | Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx | 61 18 19 63 61 18 19 26 | |
BESTILLINGSDATA | |||
Åpningstider (hverdager): | 8 – 16 | ||
Bestillingstelefon: | 61 18 19 00 | ||
Ordre mail: | |||
Bestillingsfrist: | |||
Link til nettbutikk | |||
Link til eHandel (Hvis tilgjengelig) |
2 Avtalens varighet
Avtalens varighet er fra 1.11.2013 tom 30.10.2015, med mulighet til forlengelse på 1 + 1 år av gangen.
Avtalen forlenges automatisk dersom ikke annet blir meddelt skriftlig før utløpsdato, avtalens maksimale totale varighet er 4 år. I hele avtaleperioden har partene gjensidig rett til å si opp med 6 (seks) måneders skriftlig varsel.
Etter avtalens utløp plikter Leverandøren å avhjelpe Oppdragsgiver med leveranser til ny avtale er på plass.
2.1 Avtalens omfang
Rammeavtalen omfatter levering av arbeidstøy, fottøy og sko for teknisksektor. Årlig uttak vil være avhengig av økonomiske rammevilkår, byggeaktivitet, politiske vedtak og markedssituasjonen for øvrig.
Rammeavtalen skal gjelde for alle kommunale organisasjoner i Aurskog - Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen,
Sørum kommune. Det er også opsjon for tiltredelse av Romerike avfallsfordeling IKS (ROAF)og
andre kommunale enheter/virksomheter som naturlig faller innenfor kommunens administrasjon/styre, som for eksempel kirken og det kommunale brannvesen.
Rammeavtale er en avtaletype der Leverandøren forplikter seg til å levere bestemte varer og/eller tjenester til nærmere bestemte betingelser når Oppdragsgiver har behov for det. Dersom annet ikke er spesifisert i avtalen forplikter Oppdragsgiver seg ikke til uttak av noe bestemt mengde, men Oppdragsgiver forplikter seg til å benytte denne avtale ved behov av de produkter som omfattes av denne.
Rammeavtalen medfører i utgangspunktet ingen økonomisk forpliktelse for Oppdragsgiver. Forpliktelsen for Oppdragsgiver oppstår når det gjøres avrop/bestilling på rammeavtalen. Den enkelte bestiller forplikter seg også å følge opp og kontrollere at produktene som blir levert er i henhold til bestilling / avtale.
3 Bestilling
3.1 Bestilling
3.2 Ordrebekreftelse
Leverandør skal kun godkjenne skriftlige bestillinger og Xxxxxxxxxxxxx skal motta skriftlig ordrebekreftelse på sin bestilling. Ved eventuelle avvik skal den andre part kontaktes og det skal gis mulighet til erstatningsvare. Bestillingen skal deretter bekreftes skriftlig ovenfor Oppdragsgiver.
4 Priser
4.1 Følgende vilkår gjelder for avtalen
Alle priser/rabatter knyttet til denne avtale er spesifisert i rammeavtalen. Selve rammeavtalen er tilgjengelig på xxx.xxxx.xx og beskyttet med passord. De som ønsker tilgang til avtalen, må ta kontakt med kommunens Innkjøpsansvarlig for å få tilgang til denne. Eventuelt kan man gå inn på E-handelsløsningen til kommunen og finne avtalens produkter/tjenester tilgjengelige her.
Eventuelle tilbud fra Leverandøren i perioden som er mer gunstig enn de avtalte betingelsene skal automatisk gjelde for Oppdragsgiver. Leverandøren er forpliktet til å gjøre slike tilbud kjent for Oppdragsgiver. Tilbudt prisstruktur skal følge alle produkter. Det vil ikke åpnes for annerledes prisstruktur ved benevnelser som «nettoprodukter» eller liknende. De produktgrupperabatter som er gitt i tilbudet kan ikke endres i løpet av avtaleperioden. Oppdragsgiver må ha tilgang til veiledende prisliste til enhver tid i løpet av avtaleperioden.
4.2 Reisekostnader
Partene dekker egne kostnader i forbindelse med reiser/møter som knytter seg til gjennomføringen av avtalen.
4.3 Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er: Fri faktureringsmåned + 30 dager fra korrekt faktura.
Leverandøren skal levere samlefaktura til den enkelte tjenestested i kommunen, dersom partene ikke har blitt enige om noe annet (som f.eks. ved bestilling via e-handel der bestilling skal være lik faktura). I de kommuner det er åpnet for e- faktura skal dette foretrekkes. Rentefaktura aksepteres ikke dersom sen innbetaling fra Oppdragsgiver skyldes mangelfull eller uoverensstemmende dokumentasjon, følgebrev, faktura etc. fra Leverandør eller kvalitetssvikt i leveransen. Korrekt faktura skal inneholde referanse til ordrenummer eller rekvisisjonsnummer og øvrig informasjon gitt av Oppdragsgiver. Leverandøren skal alltid påføre fakturaen det avtalenummer som er angitt på avtalens første side.
Oppdragsgiver har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller krav til merking.
Betaling av faktura er ikke ensbetydende med aksept av fakturaunderlag. Omtvistede krav forfaller ikke til betaling før enighet er oppnådd, eller eventuelt før rettskraftig dom er avsagt.
Leverandør skal innen [60] dager etter at kontraktsperioden er utløpt sende sluttfaktura. Sluttfakturaen skal dekke alle Leverandørs krav i henhold til avtalen. Krav som ikke er tatt med i sluttfakturaen kan ikke senere gjøres gjeldende.
Faktura skal merkes med ”Sluttfaktura”.
4.4 Priser
I henhold til leverandørens prisskjema og rabattsatser i tilbudet.
Alle priser er i norske kroner, oppgis eksklusiv mva. og inkluderer toll samt eventuelt andre skatter og avgifter. Det skal ikke beregnes ekspedisjons- eller faktureringsgebyr. Prisene inkluderer også Leverandørens forsikring frem til risikoen for hendelig uhell går over på Oppdragsgiveren. Utlegg dekkes bare i den grad de er avtalt.
4.5 Tilbudsvarer
Kampanjer og tilbud blir sendt til Oppdragsgiver og vil kunne ligge tilgjengelig på xxx.xxxx.xx. Alle tilbud Leverandør har skal komme Oppdragsgiver til gode.
4.6 Fakturering
Alle fakturaer skal merkes med virksomhet og prosjekt, samt bestillers navn. Fakturaer skal adresseres til selvstendige enheter med eget organisasjonsnummer, og sendes til faktura mottak
Fakturaen sendes til:
Kommune | Kostnadssted: |
Aurskog-Høland kommune, Fakturamottak, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen | Oppgis av kommunene ved bestilling |
Enebakk kommune, Økonomikontoret, Prestegårdsv. 4,1912 Enebakk | |
Fet kommune, Økonomiavdelingen, Postboks 100, 1901 Fetsund | |
Nittedal kommune, Fakturamottak, Postboks 63,1483 Nittedal | |
Rælingen kommune, Fakturamottak, Postboks 100, 2025 Rælingen | |
Sørum kommune, Fakturamottak, Postboks 3, 1921 Sørumsand Sørum kommunale eiendomsselskap KF, Postboks 3, 1921 Sørumsand Sørum kommunalteknikk KF, Postboks 3, 1921 Sørumsand |
Krav til faktura:
Det er viktig for kommunene å ha god kvalitet på fakturaer. Dette vil bidra til å effektivisere den elektroniske fakturaprosessen på samme måte som riktig fakturaadresse og ansvarsnummer.
Fakturaer skal være i A4 format og egnet for skanning som kan behandles av optisk fakturagjenkjenningssystem.
Elektronisk fakturering:
Leverandøren plikter å levere elektronisk faktura i EHF-format.
Informasjon om formatet er tilgjengelig på xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/x-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxx.
Krav til fakturareferanse:
Leverandøren skal i samarbeid med Oppdragsgiver avtale struktur for fakturareferanser med den enkelte kommune. (Eks: Juridisk Enhet, Seksjon, Kostnadssted)
5 Levering
5.1 Ordrestørrelse
Det er ingen minsteordre, men Oppdragsgiver bør tilstrebe og samle opp sine bestillinger for å redusere negativ påvirkningen på miljøet ved unødvendig hyppige leveranser.
5.2 Leveringstidspunkt
Leveringstidspunkt tilpasses hver oppdragsgiver, men må også tilpasses Leverandørens øvrige leveringsfrekvens. Leveringer skal foregå mellom 8 – 14:30.
Det skal avtales en fast leveringsdag pr. måned kommunevis. Bestillinger samles opp for levering til denne dagen. Senest bestilling 3 dager før levering på lagerførte varer.
Varer med logo må påregnes 3 – 5 dager ekstra.
5.3 Leveringstid
Alle leveranser skal være fritt levert på angitt plass. Oppdragsgiver må passe på at det er tilstrekkelig plass for leverandør til å levere varene. Oppdragsgiver kan med fordel beskrive/merke opp hvor de enkelte varer skal plasseres.
Ved gjentatte brudd på leveringstid ut over tidsrom oppgitt i p.t. 5.2., vil det inntreffe en dagsbot Jf. Rammeavtalens p.t.
4.2. Dette gjelder der det er meldt avvik til IINR.
Situasjoner som leverandøren ikke rår over og kan dokumentere er unntatt.
5.4 Krav til at levering skal fungere
For at leveransen skal fungere er Leverandøren avhengig av:
• At bestillingsfristen overholdes husk tillegg ved logo
• Bestillingen skal være skiftelig
• At det bestilles på varenummer, finner man ikke aktuelle vare tas kontakt med Leverandør
• God dialog mellom Oppdragsgiver og Leverandør For at leveransen skal fungere er Oppdragsgiver avhengig av:
• At kontaktperson på leveringsstedet kontaktes på forhånd for sikker levering (spesielt viktig ved skoler og barnehager).
• Kun ansvarlig person hos Xxxxxxxxxxxxx skal undertegne pakkseddel før leveransen anses som gjennomført. Levering utenom avtale er inngått på forhånd vil kunne avvises.
5.5 Feillevering og feilbestilling
Ved eventuell feillevering/feilbestilling, skal Oppdragsgiver registrere avviket i e-handelsløsningens varemottak system. Ved større/gjentagende avvik, skal IINR sitt skjema for avvik/forbedringsforslag benyttes. Dette ligger tilgjengelig på xxx.xxxx.xx og melding går automatisk inn i IINR sin videre behandling.
Eventuell feil levert/skadet/forringet vare skal tas i retur og krediteres 100 % eventuelt vil ny vare vil bli levert etter Kundens behov.
Eventuell feilbestilt vare vil kunne bli tatt i retur om det er lagervare. I andre tilfeller må dette avtales med leverandøren. Produktet vil bli kreditert 100 % under forutsetning at krav om riktig oppbevaring er oppfylt.
Ved en eventuell retur av levert vare skal våre kunder ta kontakt med Leverandørs Kundesenter, innen 48 timer, for å avklare saken. Enten elektronisk via e-mail, eller pr telefon. Varene skal returneres i originalemballasjen og være ubrukt. Ved feilleveranser, transportskade eller annet forårsaket av oss, står Leverandør for returfrakt.
6 Kontaktpersoner
Følgende kontaktpersoner er avtalt for denne avtalen:
Leverandør:
Telefon: | E-post: |
Navn: Xxxxxxxx Xxxxxx | Tittel: Ansvarlig avtale |
Telefon: 000 00 000 |
IINR:
Navn: Xxxxx Xxxxx | Tittel: Avtale ansvarlig |
Telefon: 00 00 00 00 / 000 00 000 |
For Aurskog-Høland kommune:
Navn: Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Tittel: Innkjøpsrådgiver |
Telefon: 00 00 00 00 |
For Enebakk kommune:
Navn: Xxxxx Xxxxxxxx | Tittel: Innkjøpsrådgiver |
Telefon: 00 00 00 00 |
For Fet kommune:
Navn: Xxx Xxxxxxx | Tittel: Innkjøpsrådgiver |
Telefon: 000 00 000 |
For Nittedal kommune:
Navn: Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxx: Innkjøpsrådgiver |
Telefon: 000 00 000 |
For Rælingen kommune:
Navn: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxx: Regnskapssjef |
Telefon: 00 00 00 00 |
For Sørum kommune:
Navn: Xxxxxx X. Xxx | Xxxxxx: Innkjøpsrådgiver |
Telefon: 00 00 00 00 / 000 00 000 |
For Roaf:
Navn: Xxxxx Xxxxxxx | Xxxxxx: Innkjøpssjef |
Telefon: 00 00 00 00 / 000 00 000 |