Obračun storitev Vzorčne klavzule

Obračun storitev. Naročnik bo izvajalcu redna mesečna dela iz točke a) priloge 1 tega okvirnega sporazuma v izhodiščnem obsegu 32 ur/mesec obračunaval po ceni €/uro brez DDV oz. €/uro z vključenim % DDV.
Obračun storitev. Operater prenosnega sistema bo zaračunaval storitve po tej pogodbi enkrat mesečno. Operater prenosnega sistema bo računu priložil specifikacijo izvedenih storitev. Obračun izravnave odstopanj: Operater prenosnega sistema bo podatke za izstavitev računa s strani nosilca za količine zemeljskega plina, ki jih je v postopku izravnave odstopanj kupil operater prenosnega sistema, nosilcu posredoval v roku 10 delovnih dni po zaključku meseca, na katerega se nanašajo podatki. Nosilec bo operaterju prenosnega sistema račun za navedene količine posredoval v roku 20 dni po zaključku meseca, na katerega se nanašajo podatki. Pogodbeni stranki sta soglasni, da sme katerakoli stranka pobotati medsebojne terjatve na podlagi tistih izdanih računov iz te pogodbe, ki se nanašajo na isto obračunsko obdobje. Stranki sta sporazumni, da v primeru pobota ne bosta izstavljali dodatnih listin o pobotu.
Obračun storitev. Naročnik se obvezuje, da bo mesečno poravnaval obveznosti do izvajalca za vse dejansko izvedene storitve. V ta namen bo izvajalec naročniku najkasneje tretji delovni dan po izteku vsakokratnega koledarskega meseca poslal v pregled in potrditev obračun za minuli mesec. Naročnik bo obračun preveril in potrdil v petih (5) delovnih dneh od dneva prejema obračuna ter ga v istem roku izvajalcu potrdil ali zavrnil. Če naročnik izvajalcu obračuna v dogovorjenem roku ne zavrne, se šteje, da je obračun potrdil. Izvajalec bo naročniku na osnovi potrjenega obračuna izstavil račun, ki ga bo naročnik poravnal v roku 30 dni od dneva izstavitve pravilno izstavljenega računa, s plačilom na transakcijski račun izvajalca št. XX00 00000-0000000000 pri Nova KBM d.d. V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen do plačila zakonskih zamudnih obresti od prvega dneva zamude dalje do plačila. Račun mora imeti vse obvezne sestavine in obračun DDV, priložene pa mu morajo biti kopije tehtalnih listov, ki so osnova za izstavitev računa. Pogoj za izstavitev računa je tudi zaključen elektronski evidenčni list. Kot dan plačila se šteje dan, ko naročnik izda nalog za izplačilo. V primeru reklamacije naročnik plačilo do odprave njenih vzrokov zadrži v spornem delu. V kolikor se po že potrjenem obračunu naknadno ugotovijo napake ali odstopanja, se le te upoštevajo v naslednjih obračunskih obdobjih.
Obračun storitev. Vsi obračuni in drugi izračuni zagotavljanja prihrankov po tej pogodbi se izvajajo za obračunsko obdobje enega koledarskega leta (od 1.1. do 31.12.), pri čemer je prvo obračunsko obdobje enako obdobju od datuma začetka izvajanja glavne storitve do konca koledarskega leta. Če obdobje izvajanja glavne storitve na posameznem objektu ni identično z začetkom ali koncem obračunskega obdobja, se obračun za takšna delna obdobja trajanja oz. objekte izvrši sorazmerno glede na število pogodbenih mesecev, ki jih zajame prvo obračunsko obdobje. Koncesionar mora v 60 dneh po zaključku posameznega obračunskega obdobja sestaviti in vročiti koncedentu v potrditev račun za izplačilo storitve v višini, kot izhaja iz 10. člena te pogodbe oz. dobropis. Za objekte, kjer koncesionar izvaja oskrbo z energijo, koncesionar v začetku naslednjega meseca izstavi račun neposredno uporabniku za dobavljeno energijo v preteklem mesecu. K računu oz. dobropisu morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njegovo izstavitev. Uporabnik je dolžan račun oz. dobropis pregledati v roku 15 dni od prejema in račun, v kolikor je ustrezen, potrditi z dovoljenjem za izplačilo oz. dobropis, v kolikor je ustrezen potrditi z dovoljenjem za vračilo. V primeru, da uporabnik ugotov napake, ali se ne strinja s posameznimi postavkami obračuna v računu, je uporabnik dolžan nesporni znesek računa plačati na način in v rokih, določenih za plačilo po tej pogodbi, glede spornega zneska pa v istem roku sporočiti svoje stališče. Svoja stališča mora uporabnik prav tako sporočiti, v kolikor se ne strinja s postavkami obračuna v dobropisu. Uporabnik mora nakazovati zneske za račune iz predmetnega člena na transakcijski račun koncesionarja. Plačilni rok je določen z vsakokrat veljavnim zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije. V primeru zamude plačila dolguje uporabnik koncesionarju zakonske zamudne obresti. Za vsa plačila uporabnikov jamči koncedent.
Obračun storitev. Cena nadgradnje sistema za upravljanje tiskanja uniFLOW je EUR brez DDV oziroma EUR z vključenim % DDV
Obračun storitev. Vzdrževanje iz 5. člena te pogodbe se obračunava na podlagi cene odtisa ene črno-bele ali barvne strani formata A4 (v nadaljnjem besedilu en (1) odtis) tako, da naročnik nima v zvezi z vzdrževanjem naprav nobenih dodatnih stroškov. V ceno odtisa so všteti vsi stroški vzdrževanja in servisiranja, vključno s servisnimi pregledi (rednimi in izrednimi) in z vsem originalnim potrošnim materialom (vključno s tonerji in sponkami, razen papirja in stroškov električne energije), originalnimi novimi rezervnimi deli, režijskimi in drugimi operativnimi, materialnimi ali transportnimi stroški.
Obračun storitev. (1) Pogodbeni stranki ugotavljata, da se gospodarska javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja preostanka komunalnih odpadkov v občini Šentrupert opravlja v obliki javnega podjetja. Izvajalec za javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja preostanka komunalnih odpadkov je v času podpisa koncesijske pogodbe podjetje: KOMUNALA TREBNJE d.o.o. Xxxxxx xxx 0 8210 Trebnje matična številka: 5243858000 davčna številka: SI 96907436 TRR: XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri LON d.d., Kranj Obveznosti uporabnikov za plačilo storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja preostanka obdelave komunalnih odpadkov zajemajo hkrati njihove obveznosti za plačilo storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov. Za način obračuna storitev javne službe (način obračuna, zavezanci za plačilo, obveznost plačila itd) se zato v celoti uporabljajo določila odloka o ravnanju s komunalni odpadki v Občini Šentrupert. (2) Storitve javne službe se uporabnikom zaračunavajo po veljavnem ceniku skladno z 2. odstavkom 20. člena te pogodbe. (3) Rok vseh plačil med koncesionarjem in izvajalcem javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja preostanka po določilih koncesijskega akta je 30 dni.
Obračun storitev. Operater prenosnega sistema bo zaračunaval storitve po tej pogodbi enkrat mesečno. Operater prenosnega sistema bo računu priložil specifikacijo izvedenih storitev. Obračun izravnave odstopanj: Operater prenosnega sistema bo podatke za izstavitev računa s strani nosilca za količine zemeljskega plina, ki jih je v postopku izravnave odstopanj kupil operater prenosnega sistema, nosilcu posredoval v roku 10 delovnih dni po zaključku meseca, na katerega se nanašajo podatki. Nosilec bo operaterju prenosnega sistema račun za navedene količine posredoval v roku 20 dni po zaključku meseca, na katerega se nanašajo podatki. Obračun sistemskih razlik: Operater prenosnega sistema bo podatke za izstavitev računa s strani nosilca za količine zemeljskega plina, ki jih je na podlagi ugotovljenih sistemskih razlik prevzel od nosilca, nosilcu posredoval v roku 10 delovnih dni po zaključku meseca, na katerega se nanašajo podatki. Nosilec bo operaterju prenosnega sistema račun za navedene količine posredoval v roku 20 dni po zaključku meseca, na katerega se nanašajo podatki. V primeru, da se v obračunskem obdobju na podlagi sistemskih razlik ugotovi manjko količin, bo nosilcu ustrezno razliko količin obračunal operater prenosnega sistema. Pogodbeni stranki sta soglasni, da sme katerakoli stranka pobotati medsebojne terjatve na podlagi tistih izdanih računov iz te pogodbe, ki se nanašajo na isto obračunsko obdobje. Stranki sta sporazumni, da v primeru pobota ne bosta izstavljali dodatnih listin o pobotu.
Obračun storitev. Izvajalec bo izvedene storitve obračunaval z mesečnimi računi po opravljenih storitvah. Izvajalec je dolžan pri obračunu storitev za posamezni mesec upoštevati dejansko realizacijo opravljenih storitev in zaračunati storitve po tej pogodbi le za tiste dni, ko so se prevozi dejansko izvajali. Kot obračunska enota se upošteva dnevna cena. Izvajalec je dolžan predložiti račune naročniku najkasneje deseti (10.) delovni dan v mesecu za storitve, opravljene v preteklem mesecu. Računi morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e–račun) skladno z zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1. Pri izstavitvi vsakega računa se mora izvajalec sklicevati na številko in datum pogodbe. Plačilo naročnik izvaja na izvajalčev transakcijski račun, naveden v tej pogodbi ali na izstavljenem e-računu. V kolikor je na izstavljenem računu izvajalca naveden transakcijski račun, ki ni vsebovan v tej pogodbi, se uporablja transakcijski račun, ki je naveden na izstavljenem računu. V primeru, da izvajalec ne opravi prevoza šoloobveznih otrok po določenem voznem redu, mu naročnik ni dolžan plačati vrednosti prevoza.
Obračun storitev. Dejansko opravljene storitve se obračunajo skladno s ceno za urno postavko posamezne storitve po dejansko opravljenih količinah potrjenih s strani naročnika. Izvajalec bo najkasneje v roku treh (3) delovnih dni po zaključku posameznega dogodka (ki lahko vključuje več dni izobraževalnih aktivnosti ali predavanj) naročniku poslal poročilo po zaključenem dogodku, ki bo vključevalo vse opravljene storitve izvedene v sklopu dogodka. Poročilo mora vsebovati najmanj: - naziv dogodka; - datum in ura začetka ter zaključka dogodka; - trajanje dogodka – število neto ur; - prevoženi kilometri (pri praktičnih vsebinah); - tip storitve. Obračun ur se izvede glede na neto trajanje dogodka – seštevek vseh ur predavanj brez odmorov v okviru posameznega dogodka. Xxxxxxx opravljenih storitev bo naročnik poravnal na podlagi izdanega računa z valuto trideset (30) dni. Priloga računa je s strani naročnika potrjeno poročilo z vključenim opisom obsega in vrste opravljenih del.