AGREEMENT NO. (YYYYMMMDD) M67854-07-D-5031 2007 Oct 18 MARCORSYSCO DCMA ATLANTA 8. DELIVERY FOB QUANTICO VA 22134-6050 SUITE 300 o OTHER SMYNRA GA 30080 (See Schedule if other) (YYYYMMMDD) x SMALL SEE SCHEDULE o SMALL FORCE PROTECTION INDUSTRIES, INC....
Exhibit 10.2
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1. CONTRACT/PURCH. ORDER/ |
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2. DELIVERY ORDER/ CALL NO. |
3. |
DATE OF ORDER/CALL |
4. REQ./PURCH. REQUEST NO. |
5. PRIORITY |
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AGREEMENT NO. |
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(YYYYMMMDD) |
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0006 |
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See Schedule |
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M67854-07-D-5031 |
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2007 Oct 18 |
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6. ISSUED BY |
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CODE |
M6785 |
7. ADMINISTERED BY (if other than 6) |
CODE |
S1103 |
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MARCORSYSCO |
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DCMA ATLANTA |
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8. |
DELIVERY FOB |
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0000 XXXXXX XXXXXX |
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ATTN: XXXXX XXXXXX, 0000 XXXX XXXX XXXXX |
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x DESTINATION |
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QUANTICO VA 22134-6050 |
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SUITE 300 |
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o OTHER |
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SMYNRA GA 30080 |
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(See Schedule if other) |
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9. CONTRACTOR |
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CODE |
1EFH8 |
FACILITY |
10. |
DELIVER TO FOB POINT BY (Date) |
11. MARK IF BUSINESS IS |
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(YYYYMMMDD) |
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x SMALL |
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SEE SCHEDULE |
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o SMALL |
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FORCE PROTECTION INDUSTRIES, INC. |
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DISADVANTAGED |
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NAME |
XXXXX XXXXX |
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12. |
DISCOUNT TERMS |
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o WOMEN-OWNED |
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AND |
0000 XXXXXXX 00, #1 |
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Net 30 days |
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ADDRESS: |
LADSON SC29456 |
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13. MAIL INVOICES TO THE ADDRESS IN BLOCK |
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See Item 15 |
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14. SHIP TO |
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CODE |
N65236 |
15. PAYMENT WILL BE MADE BY |
CODE |
HQ0338 |
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RECEIVING OFFICE/SPAWARSYSCEN CHARLESTON |
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DFAS COLUMBUS SOUTH ENTITLEMENT OPS |
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MARK ALL PACKAGES |
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XXXX XXXX CODE 616PW |
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|
P.O. BOX 182264 |
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AND PAPERS WITH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09C11 BLDG 3112 |
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COLUMBUS OH 43218-2264 |
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IDENTIFICATION |
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M/X XXXXXX X’XXXXX MCHS PROJECT |
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NUMBERS IN BLOCKS |
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NORTH CHARLESTON SC 29405-1639 |
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1 AND 2. |
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16. TYPE |
DELIVERY/CALL |
x |
This delivery order/call is issued on another Government agency or in accordance with and subject to terms and conditions of above numbered contract. |
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OF |
PURCHASE |
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ORDER |
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Reference your quote dated |
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Furnish the following on terms specified herein. REF: |
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ACCEPTANCE. THE CONTRACTOR HEREBY ACCEPTS THE OFFER REPRESENTED BY THE NUMBERED PURCHASE ORDER AS IT MAY PREVIOUSLY HAVE BEEN OR IS NOW MODIFIED, SUBJECT TO ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH, AND AGREES TO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PERFORM THE SAME. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Force Protection Industries, Inc. |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Force Protection Industries, Inc. |
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/s/ Xxxx Xxxx |
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Xxxx Xxxx, Director of Contracts |
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19 Oct 07 |
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NAME OF CONTRACTOR |
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SIGNATURE |
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TYPED NAME AND TITLE |
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DATE SIGNED |
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(YYYYMMMDD) |
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x If this box is marked, supplier must sign Acceptance and return the following number of copies: 1 |
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17. ACCOUNTING AND APPROPRIATION DATA / LOCAL USE |
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See Schedule |
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18. ITEM NO. |
19. SCHEDULE OF SUPPLIES/SERVICES |
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20. QUANTITY |
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21. UNIT |
22. UNIT PRICE |
23. AMOUNT |
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ORDERED/ |
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ACCEPTED* |
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SEE SCHEDULE |
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24. UNITED STATES OF AMERICA |
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25. TOTAL |
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$376,644,117.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*If quantity accepted by the government is |
TEL: 000-000-0000 |
/s/ Xxxx Xxxxxxx |
18 Oct 07 |
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26. DIFFERENCES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
same as quantity ordered, indicate by X. If |
EMAIL: xxxx.xxxxxxx@xxxx.xxx |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
different, enter actual quantity accepted below |
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quantity ordered and encircle. |
BY: XXXX XXXXXXX |
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CONTRACTING / ORDERING OFFICER |
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27a. QUANTITY IN COLUMN 20 HAS BEEN |
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xXXXXXXXXX |
o RECEIVED |
|
o ACCEPTED, AND CONFORMS TO THE |
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CONTRACT EXCEPT AS NOTED |
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b. SIGNATURE OF AUTHORIZED GOVERNMENT REPRESENTATIVE |
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x. XXXX |
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d. PRINTED NAME AND TITLE OF AUTHORIZED |
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(YYYYMMMDD) |
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GOVERNMENT REPRESENTATIVE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. XXXXXXX ADDRESS OF AUTHORIZED GOVERNMENT REPRESENTATIVE |
28. SHIP NO. |
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29. DO VOUCHER NO |
30. INITIALS |
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f. TELEPHONE NUMBER |
g. E-MAIL ADDRESS |
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o PARTIAL |
|
32 PAID BY |
33. AMOUNT VERIFIED CORRECT FOR |
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o FINAL |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. I certify this account is correct and proper for payment. |
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31. PAYMENT |
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|
34. CHECK NUMBER |
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a. DATE |
b. SIGNATURE AND TITLE OF CERTIFYING OFFICER |
|
o COMPLETE |
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35. BILL OF LADING NO. |
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(YYYYMMMDD) |
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o PARTIAL |
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
|
|
o FINAL |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. RECEIVED AT |
38. RECEIVED BY |
39. DATE RECEIVED |
40. TOTAL |
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41. S/R ACCOUNT NO. |
42. S/R VOUCHER NO. |
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(YYYYMMMDD) |
CONTAINERS |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD Form 1155, DEC 2001 |
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|
PREVIOUS EDITION IS OBSOLETE. |
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1
M67854-07-D-5031
0006
Section B - Supplies or Services and Prices
ITEM NO |
|
SUPPLIES/SERVICES |
|
QUANTITY |
|
UNIT |
|
UNIT PRICE |
|
AMOUNT |
|
|||
0001 |
|
|
|
475 |
|
Each |
|
$ |
444,311.00 |
|
$ |
211,047,725.00 |
|
|
|
|
CATEGORY I USMC Vehicles |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
FFP |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ACRN:AA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
NET AMT |
|
|
|
$ |
211,047,725.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ITEM NO |
|
SUPPLIES/SERVICES |
|
QUANTITY |
|
UNIT |
|
UNIT PRICE |
|
AMOUNT |
|
|||
0001 |
|
|
|
78 |
|
Each |
|
$ |
444,311.00 |
|
$ |
34,656,258.00 |
|
|
|
|
CAT I Navy Vehicles |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
FFP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ACRN:AB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
NET AMT |
|
|
|
$ |
34,656,258.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ITEM NO |
|
SUPPLIES/SERVICES |
|
QUANTITY |
|
UNIT |
|
UNIT PRICE |
|
AMOUNT |
|
|||
0002 |
|
|
|
6 |
|
Each |
|
$ |
530,122.00 |
|
$ |
3,180,732.00 |
|
|
|
|
CATEGORY II USMC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
FFP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ACRN:AB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
NET AMT |
|
|
|
$ |
3,180,732.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ITEM NO |
|
SUPPLIES/SERVICES |
|
QUANTITY |
|
UNIT |
|
UNIT PRICE |
|
AMOUNT |
|
|||
0002 |
|
|
|
200 |
|
Each |
|
$ |
530,122.00 |
|
$ |
106,024,400.00 |
|
|
|
|
CAT II ARMY Vehicles |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
FFP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ACRN:AB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
NET AMT |
|
|
|
$ |
106,024,400.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ITEM NO |
|
SUPPLIES/SERVICES |
|
QUANTITY |
|
UNIT |
|
UNIT PRICE |
|
AMOUNT |
|
|||
0002 |
|
|
|
41 |
|
Each |
|
$ |
530,122.00 |
|
$ |
21,735,002.00 |
|
|
|
|
CAT II USAF Vehicles |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
FFP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ACRN:AC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
NET AMOUNT: |
|
|
|
$ |
21,735,002.00 |
|
||
2
M67854-07-D-5031
0006
Section E - Inspection and Acceptance
INSPECTION AND ACCEPTANCE TERMS
Supplies/services will be inspected/accepted at:
XXXX |
|
INSPECT AT |
|
INSPECT BY |
|
ACCEPT AT |
|
ACCEPT BY |
0001 |
|
Origin |
|
Government |
|
Origin |
|
Government |
0002 |
|
Origin |
|
Government |
|
Origin |
|
Government |
Section F - Deliveries or Performance
DELIVERY INFORMATION
MARCH |
|
WEEK 1 |
|
WEEK 2 |
|
WEEK 3 |
|
WEEK 4 |
|
TOTAL |
|
CAT I |
|
32 |
|
49 |
|
69 |
|
100 |
|
250 |
|
CAT II |
|
12 |
|
21 |
|
27 |
|
40 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APRIL |
|
WEEK 1 |
|
WEEK 2 |
|
WEEK 3 |
|
WEEK 4 |
|
TOTAL |
|
CAT I |
|
41 |
|
61 |
|
87 |
|
114 |
|
303 |
|
CAT II |
|
14 |
|
27 |
|
41 |
|
65 |
|
147 |
|
All Vehicles are to be shipped to the following address:
RECEIVING OFFICE/SPAWARSYSCEN CHARLESTON
XXXX XXXX CODE 616PW
09C11 BLDG 3112
M/X XXXXXX X’XXXXX MCHS PROJECT
NORTH CHARLESTON SC 29405-1639
000-000-0000
FOB: Destination
UIC: N65236
Section G - Contract Administration Data
ACCOUNTING AND APPRORIATION DATA
|
|
Svc |
|
QTY |
|
Unit |
|
Total Cost |
|
Funding |
|
Doc Number |
|
LOA |
|
CAT I |
|
USMC |
|
475 |
|
444,311 |
|
211,047,725 |
|
USMC FY08 |
|
M95450-08-RC-86004 |
|
AA 1781109 6520 310 67854 067443 2D 6520C5 00008RC86004 |
|
CAT I |
|
Navy |
|
78 |
|
444,311 |
|
34,656,258 |
|
Army FY08 |
|
M95450-08-RC-00073 |
|
AB 2182035 MRAP 310 67854 067443 2D 2035MR 00008RC00073 |
|
CAT II |
|
USMC |
|
6 |
|
530,122 |
|
3,180,732 |
|
Army FY08 |
|
M95450-08-RC-00073 |
|
AB 2182035 MRAP 310 67854 067443 2D 2035MR 00008RC00073 |
|
CAT II |
|
Army |
|
200 |
|
530,122 |
|
106,024,400 |
|
Army FY08 |
|
M95450-08-RC-00073 |
|
AB 2182035 MRAP 310 67854 067443 2D 2035MR 00008RC00073 |
|
CAT II |
|
USAF |
|
41 |
|
530,122 |
|
21,735,002 |
|
Air Force FY07 |
|
M95450-08-RC-00063 |
|
AC 5773080 177 47E8 82223H 010900 00000 000000 503000 F03000 021485 256720 024707 |
|
TOTAL: |
|
|
|
800 |
|
|
|
376,644,117 |
|
|
|
|
|
|
|
3