Budget 2025 Københavns Kommune kk.dk/budget2025
Budget 2025 Københavns Kommune xx.xx/xxxxxx0000
Ansvar for Københavns fremtid II
AFTALETEKST
Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgår aftale om Københavns Kommunes budget for 2025.
Med en ekstraordinær god økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen følger et ansvar for at udvikle og fremtidssikre københavnernes velfærd. Partierne har i aftalen afsat historisk mange midler til at løse en række strukturelle udfordringer og ekstraudgifter på velfærdsområderne i Københavns Kommune.
Der er sammenlagt prioriteret 1,25 mia. kr. på service i 2025 med 394 mio. kr. til børneområdet, 511 mio. kr. til socialområdet og 138 mio. kr. til sundheds- og omsorgsområdet. Derudover sænker Københavns Kommune indkomstskatten med 0,1 procentpoint. SF står uden for denne del af aftalen.
Med budgetaftalen prioriteres det største løft i en budgetaftale i årtier af den københavnske folkeskole. Partierne investerer 156 mio. kr. i service i 2025 i indsatser, der skal løfte den københavnske folkeskole bl.a. med indførsel af en to-voksenordning i børnehave- og 1. klasse, overgangspædagoger, ekstra ledelseskraft på skolerne og praksisnær kompetenceudvikling på dagtilbuds- og skoleområdet.
København skal gå forrest i klimakampen og inspirere andre store byer i resten af verden til at investere i klimatiltag og grøn omstilling. Med aftalen tages de nødvendige strukturelle investeringer og langsigtede beslutninger, der skal være med til at omstille København til at blive klimapositiv i 2035.
Partierne investerer 450 mio. kr. til at fremme Carbon Capture (CCS) i København. Det rummer et potentiale for at reducere CO2-udledningen i København med op til 900.000 tons CO2 om året.
Herudover prioriterer partierne 120 mio. kr. i 2025 til klimainitiativer, der fremmer bæredygtigt byggeri og understøtter udviklingen af Københavns kommende Klimaplan 2035.
Partierne er enige om, at bilerne skal fylde mindre i det københavnske gadebillede, så vi kan skabe mere plads til nye grønne områder og mere byliv. Derfor afsætter partierne 30 mio. kr. årligt i perioden 2025- 2028 til grønne initiativer og byrum, som kan etableres i takt med at parkeringspladser rykkes fra gadeplan til parkeringsanlæg.
Partierne er desuden enige om en ny parkeringsreform, der skal være med til at sikre parkeringspladser nok til de københavnere, som har behov for en bil, samtidig med at den begrænser forurening og trængsel fra udefrakommende biler. Reformen indeholder blandt andet betaling for søndagsparkering, justering af betalingszoner, leje af over 2.100 parkeringspladser til københavnerne og en fordobling af ladestandere.
Med aftalen investerer partierne i cyklisme og sikre skoleveje, og fortsætter med at åbne mere af havnen op for badning. Partierne er enige om fortsat at understøtte og udvikle kulturen, foreningslivet og idrætsfaciliteterne i København. I aftalen sættes midler af til løbende at forbedre kommunens kultur- og fritidsfaciliteter, herunder udskiftning af en række kunstgræsbaner.
I aftalen afsættes der 0,5 mia. kr. til løbende at renovere og forbedre kommunens kultur- og fritidsfaciliteter for både at efterkomme nuværende vedligeholdelsesefterslæb og undgå lange nedlukninger i fremtiden, så flere københavnere kontinuerligt kan få glæde af kommunens faciliteter.
Endelig fremhæver partierne, at de har afsat midler til at ansætte flere faste læger på de længerevarende botilbud til byens mest udsatte, til en videreudvikling af Nordens største sammenhængende idrætspark, Valby Idrætspark og til Nyt Neurorehabilitering København samme sted.
10
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 10
BI01 Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder 10
BI02 Udvidelse af indkvarteringskapaciteten på Ottiliahus 10
BU01 Bevilling til specialdagtilbudspladser i GAIA på Amager 10
BU03 Planlægningsbevilling til midlertidige kategori 4 kapacitet til skolestart 2025 10
BU04 Anlægsbevilling til modernisering af faglokaler 10
BU05 (Fortrolig) Etablering af pavilloner til tidlig opstart af tre 7-gruppers DI på Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx 0X 00
Udnyttelse af kapacitet på dagtilbudsområdet og mere fleksibel pasningsgaranti 11
BU06 Anlægsbevilling til renovering af legepladser i skoler og daginstitutioner 11
BU08 Udflytterkapacitet i Ørestaden 11
BU09 Anlægsbevilling til byggesag på Guldberg Skole 12
BU11 Affaldsløsninger på daginstitutioner 12
BU13 Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger 12
BU14 Pulje til ekstraudgifter forbundet med nedtagning af pavilloner 12
BU15 7 gruppers daginstitution i Fælledby 13
BU16 Anlægsbevilling til ny daginstitution på 7 grupper på Molestien 13
BU17 Screeningsbevilling til tandlægestole i Voldparken og annullering af tandlægestole i Pilegården
BU24 Ændrede beregningsforudsætninger for minimumsnormeringer 13
BU27 Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin 13
BU28 Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge 14
BU49 Ekstra midler til genhusning af Nørre Fælled Skole og Blågård Skole 14
BU89 Screening og planlægningsbevilling til etablering af tre fritidstilbud 14
KF001 Forøgelse af bevilling til kommunal- og regionsrådsvalg og oprettelse af nye valgsteder 14
SO01 Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling 15
SO02 Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger 15
SO03 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser 15
SO04 Merudgifter som følge af opnormering efter tidligere påbud fra Arbejdstilsynet (Nexus) 15
SO05 Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af revisitering af borgere på Xxxxxxxxxxxx 00
SO06 Merudgift som følge af øget tab af statsrefusion på herberger 15
SO07 Anlægs- og servicemidler til udbedring af skader samt genhusning ifm. konstateret skimmelsvamp på børne- og ungehjemmet Nexus 16
SO08 Anlægsbevilling til etablering af et opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Xxxxxxxxxxxxxxx 0 00
SO09 Omstilling af botilbud på handicapområdet 16
Sundheds- og Omsorgsudvalget 16
SU01 Implementering af ny EU-forordning vedr. medicinsk udstyr på hjælpemiddelområdet 16
SU02 Stigende antal brugere af handicapkørsel 16
SU03 Forlængelse af udgående neurologiske team 17
SU20 Tidlig anlægsbevilling til Nyt Neurorehabilitering København 17
TM071 Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. tømning af affaldskurve 17
TM080 Projektering mhp. renovering af Langebros broklapper 17
ØK46 Genhusning af Ørestad Skole 17
ØK45 Drift, kontrol og vedligehold (DKV) på brandtekniske installationer i KK-ejede bygninger 18
18
BU07 Renovering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner 18
BU10 Tomgangsleje og implementeringsudgifter til nedjustering af dagtilbudskapacitet 18
SO10 (FORTROLIG) Planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme 18
SO11 Screenings- og planlægningsbevilling til modernisering og pladsudvidelse af børne- og ungehjemmet Nexus 18
SO12 Anlægsbevilling til botilbud med 64 boliger på Sluseholmen til borgere med erhvervet senhjerneskade 19
SO13 Anlægsbevilling til opførelse af 21 boliger til sindslidende med misbrug på Xxxxxxxxxxxxx 00
SO14 Supplerende anlægsbevilling til ventilationsløsning på Xxxxxxxxxxxx 00
SO15 Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af den sikrede institution Sønderbro 19
SO16 (Fortrolig) Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri af et botilbud med 48 pladser ved Sjælør St. 20
SO17 Håndtering af påbud på handicapområdet: Det Runde Hus og Nørrebro Vænge 20
SO18 Fortsat implementering af bolig- hjemløsereformen 20
TM012 Trafiksikkerhed i krydset H.C. Andersens Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxxx 00
TM013 Trafiksikkerhed i krydset Godthåbsvej-Sallingvej-Xxxxxxxxxxxx 00
TM014 Trafiksikkerhed i krydset Øster Søgade-Xxxxxxxxxx 00
TM020 Bredere cykelsti på Børsbroen og Havnegade 21
TM021 Bredere cykelsti på Vigerslev Allé - Supercykelsti Ishøjruten 21
TM022 Supercykelsti ”Ring 2-ruten”: Punktvise anlægsforbedringer og ibrugtagning 21
TM023 Supercykelsti ”Farumruten – Etape 3”: Punktforbedring og ibrugtagning 22
TM024 Nørrebroruten – Bedre krydsning med Xxxxxxxxxxxx 00
TM088 Tilkøb til foranalyse vedr. nyt byrum og cykelparkering ifm. ny stiforbindelse med perronadgang ved Tietgensbro 22
TM149 Toilet fra By og Havn til Kranparken i Nordhavn 22
ØK59 Valby Idrætspark: Planlægningsbevilling til lokalplan og forberedelse af realisering 22
ØK60 Kommunal medfinansiering af udvidet stitunnel fra Jernbanebyen til Xxxxxxxxxx 00
23
25
TM078 Hensigtserklæring om medfinansiering til boligsociale helhedsplaner for Nørrebro og Amager 25
SU52 Xxxx xxxxxxxxx i nærmiljøet – en vejviser til fællesskab og trivsel 25
27
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 27
BI11 Flere virksomhedsplaceringer for ledige og sygemeldte borgere med handicap 27
BI13 Digital opkvalificering af ledige borgere for at imødekomme virksomhedernes behov 27
BI14 Lære- og elevpladsindsatsen 27
ØK06 Tilbagerulning af prisstigning på skolemad (Effektivisering vedr. prisstigning) 27
ØK06 Tilbagerulning af prisstigning på skolemad (Tilskudstrin til skolemad) 28
ØK06 Uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser 28
ØK06 Ventelister på CSV, scenarie b - venteliste nedsat til 30 dage 28
SU13 Videreførelse af partnerskabsprojektet ’Ung Mor på Vej’ 28
ØK06 Virksomhedssamarbejde i folkeskolen 28
KF033 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene 28
KF020 Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats for at nedbringe gener fra nattelivet
KF024 Folkeoplysnings og foreningspakke - medlemstilskud og flere offentlige lokaler 29
KF019/KF022 Foreningshuset Xxxxxxxxxxxx 0 00
KF034 Fornyet bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken 29
KF027 Fortsættelse af lejeaftale for Kastrup Skøjtehal 29
KF035 Halværtsordningen i Hal C og Sundbyøsterhallerne 29
KF028 HIGH FIVE – 36.000 i bevægelse gennem Åben Skole 30
ØK06 Driftsbevilling til Ragnhildgade, Folkets Hus og Ungdomshuset 30
KF025 Ungekulturpuljen Snabslanten 30
ØK06 Tilskud til Kulturforeningen Culture Box 30
SO53 Pulje til mentorprojekt for udsatte og sårbare børn (p.t. Red Barnets projekt “Barnets ven”) 31
SO50 Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Xxxx Xxxxxxxx 00
SO21 Flere faste læger på botilbud 31
SO48 Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet) 31
SO52 Fortsættelse af bevilling til brobygningsaktiviteter mellem udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund og almensamfundet (pt. Muhabet) 31
SO37 Pulje til skadesreducerende tiltag for sexarbejdere (p.t. The Red Van) 32
SO51 Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner 32
SO49 Deleboliger til socialt udsatte unge 32
SO45 Prisstigning på almene rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser 32
SO43 Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning 32
SO54 Videreførelse af driftsmidler til Sundhedsteamet 32
ØK06 Tilbagerulning af effektivisering ’Ophør af praktisk støtte – mini blok’ 33
BI22 Forhøjet vejledende rådighedsbeløb for enkeltydelser til udsatte borgere 33
Sundheds- og Omsorgsudvalget 33
ØK06 Aktivitet på plejehjem - Musikfestival for beboere på plejehjem 33
ØK06 Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet 33
SU11 Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen - faste teams og rejsehold 33
SU32 Psykologhjælp til ældre – ventetid 33
SU12 Forankring af hygiejneindsatsen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 34
SU10 Viderefør af ’Praktisk støtte – mini blok’ 34
TM059 Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej 34
TM053 Afgiftsfritagelse ved reklameskilte og vareudstillinger 34
TM060 Opmærkning og indsamling af efterladte cykler 34
TM055 Opsamling af organisk og uorganisk materiale i søerne, Indre By 34
TM057 Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner) 35
TM058 Øget genanvendelse af erhvervsaffald 35
ØK28 Fortsættelsen af indsatsen mod social dumping og udrulning af ID-kortordningen 35
ØK29 Fortsættelse af bevillinger til Wonderful Copenhagen – udviklingspuljen til turistfremme og videreførelse af kongrespuljen 35
ØK30 Støtte til webinformationstjenesten i Øresunddirekt 35
ØK54 Velkomstkoncept for nye studerende 36
ØK32 Yderligere støtte til Copenhagen Capacity 36
37
BU29 Indflydelse fremmer trivsel 37
SO22 Styrket fastholdelse og mindre sygefravær ved øget fokus på arbejdsmiljø og trivsel 37
SO23 Systematisk kompetenceudvikling 37
SU05 Attraktive arbejdspladser – flere medarbejdere i flere timer 37
SU06 God ledelse i SUF – styrket lederrekruttering og målrettet lederudvikling 37
SU07 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og sprogstøtte til SOSU-elever 38
38
Sundheds- og Omsorgsudvalget 38
Udmøntning af pulje til kvalitetsløft af ældreområdet og midler til kvalitetsløft af ældreplejen 38
SU09 (FORTROLIG) Implementering og forenkling af Fælles Sprog III 38
BU42 Finansiering af merudgifter til dagtilbudskapacitet 38
BU22 Merudgifter til udflytterkørsel på dagtilbudsområdet 39
BU39 Supplerende budgetmodel på almenundervisning 39
BU30 Mangfoldige fællesskaber og BU21 Merforbrug på specialområdet 39
BU47 Økonomiske udfordringer på dagtilbudsområdet (0-5 år) som følge af ændrede dækningsgrader 40
SO25 Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen 41
SO20 Aktivitetsstigning i Socialforvaltningens hjemmesygepleje 41
SO41 Videreførelse af bevilling til investering i støttende indsatser og anbringelser 41
SO42 Det gode borgermøde (tidl. Servicekultur) 41
SO44 Videreførelse af bevilling til håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer 41
SO46 Indsatser i den tværsektorielle udsatteenhed 42
SO24a Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov 42
SO24b Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov 42
SO47 SO60 SO78 Mændenes Hjem 42
42
ØK90 Reservation til Carbon Capture og energiinvesteringer 43
Fokus på klima i byggeri og anlæg 43
TM065 Samarbejde med detailhandlen om at fremme klimahensyn og sundhed 44
ØK18 Gennemgang af Københavns Kommunes funktionsprogrammer for kortlægning af CO2- potentiale ved optimering af m2-behov i nybyggeri 44
ØK99 Solenergi på Københavns Kommunes bygninger 44
44
TM210 Ændring i takster og indførelse af betalingsparkering om søndagen med første time gratis 44
TM183 Mere fleksibel betaling af beboerlicens 45
TM184 Fordobling af udbud af ladestandere 45
TM082 Renovering af parkeringsanlæg ved Landgreven 45
TM136 Leje af parkeringspladser i private anlæg 46
Ny zoneinddeling pba. belægningsgrad 46
TM209 Tilpasning af beboerlicenser 46
46
47
SU22 Nedbringelse af ventetid til stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed inklusiv Ung på vej 48
SU45 Bedre trivsel hos transpersoner og non-binære københavnere 48
SO59 Behandlingsgaranti for københavnere der er vokset op i misbrugshjem 48
SO74 Forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge med autisme 48
BU99 Fokus på fællesskab og leg i børnehaveklassen 49
SU21 Styrkelse af unges handlekompetencer og forbedring af trivsel blandt unge på ungdomsuddannelser 49
Omflytning af midler til forankring af det lettilgængelige tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel 49
49
KF003 Planlagt vedligehold og genopretning af kultur- og fritidsfaciliteter 50
Hensigtserklæring vedrørende miljøkrav til udendørsidrætsfaciliteter 50
KF088 Forundersøgelse af OL og ungdoms OL til København 50
KF018 (Fortrolig) Alternativ ejerskabsmodel for Valby Idrætspark 50
KF070 Fortsættelse af vederlagsfri dag på Københavns Kommunes museer og kunsthal 50
KF083 Tilskud til formidling på Mosaisk Vester Begravelsesplads 51
KF031 Pilotprojekt med fri badning i udvalgte områder af havnen 51
KF044 Nedlæggelse af Team Copenhagen 51
KF013 Ny tribune med klubhusfunktioner i Valby Idrætspark 51
KF016 Renovering af hal 1 og 2 i Sundby Idrætspark 52
KF045 Gymnastikkens Hus i Grøndal Multicenter 52
KF093 Hensigtserklæring om opgradering af Østerbro Stadion til 1. divisionsfodbold 52
KF012 Hensigtserklæring om anvendelse af grundkøbspuljen til køb af grund til Ketsjersportens Hus
KF089 Udvidelse af antal deltagende foreninger i Brobold 52
KF077 Velkomstpakke, velkomstambassadører, International Citizens Day mv. 53
KF09 Kulturaktørers indtægter fra kommerciel udlejning af overskudskapacitet i kommunale lejemål
KF001 Opjustering af den varige valgbevilling 53
TM085 Bedre koordinering af anlægsprojekter 53
TM037 Foranalyser om ramper og cykelsti ved bro på Xxxxxxxxx 00
TM117 Sejlads for mindre motorbåde og kajakker syd for Refshaleøen, foranalyse 53
TM159 Overdækning af Helsingør- og Øresundsmotorvejen 54
TM098 Helhedsplan for en grøn omdannelse af Kigkurren 54
TM033 Indkørselsforbud ved skoler og institutioner 54
TM129 Foranalyse af trafikal fredeliggørelse og begrønning af Trianglen 54
TM044 Indbydende indretning af Christianshavns Torv – foranalyse 54
TM125 Fra Fælled til Strand – etape 1 54
TM154 Midlertidigt byrumsforsøg i Vesterbro Passage 55
TM123 Forbindelse til Jernbanebyen fra Ingerslevsgade, foranalyse 55
TM032 Forbedring af Lille Langebros landing ved Xxxxxxxxxxxx 00
TM089 Ydelsesstøtte til renovering af kollegiet Sofiegården 55
TM144 Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 00
TM087 Udvidelse af pulje til etablering af plantehuller til facadebeplantning 55
TM096 Ombygning af rundkørsler (FORTROLIGT) 56
TM174 Understøttelse af forandringsplanen i Xxxxxx Xxxxxx 00
TM091 Signalanlæg i krydset Laplandsgade-Xxxxxxxxxxx 00
TM122 Realisering af helhedsplan for Bellahøjmarken og Genforeningspladsen 56
TM138 Etablering af hundegård ved Under Elmene 1-2 56
TM114 Grønt byrum ved Frankrigsgade Svømmehal 56
TM003 Genopretning af fysiske værdier i grøn 57
TM200 Plantning af træer ved anlægsprojekter 57
ØK58 Opgradering af Nørrebro Stationsområde - tryghedsskabende initiativer på Xxxxxxxx Xxxxx 00
ØK50 Hensigtserklæring om forberedelse til ny lovgivning på cyberforsvars- og informationssikkerhedsområdet 57
ØK62 Afbøde konsekvenserne ifm. anlæg af Metro M5 57
ØK16, ØK104 Reduktion af indkomstskat 58
ØK82 Bidrag til Konkurrencen ”Byens Scene” - bedre byrum omkring spillesteder i Ørestad 58
ØK53 Hensigtserklæring om DM i Skills 2027 58
ØK97 Hensigtserklæring vedr. annoncering i små onlinemedier 58
ØK74 Hensigtserklæring om kortlægning af initiativer der kan understøtte den tværgående virksomhedsservice (øvrige) 58
ØK73 Biodiversitetskrav i udbud 59
ØK69 Styrkelse af partnerskabet med byens store grundejere ”Sammen om biodiversitet” 59
ØK86 Fremme af togforbindelser 59
ØK78 Forbedret offentlig adgang til arkiverne på Københavns Rådhus 59
ØK83 Administrative besparelser i Movia 59
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 59
BI26 En ny ungeindsats: ”Sammen om de unge – et fælles ansvar” 59
BI16 Videreførelse af fokuseret indsats for udsatte borgere over 30 år 60
BI17 Initiativer målrettet inuit/grønlændere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser 60
SO80 Videreførelse af driftstilskud til dagtilbuddet Kilden 60
SO55 Videreførelse af bevilling til udflugter og andre aktiviteter i Voksenklubben Lavuk 60
SO19 Driftsbevilling til stofindtagelsesrum for kvinder på Reden 60
SO68 Styrket socialfaglig indsats på Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx 00
SO83 Pulje til at udbrede det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser 61
BU41 Tilbagerulning af 1,0 mio. kr. rammebesparelse på modersmålsundervisning 61
BU75 Pilotprojekt med Nest-klasse 61
BU58 Mere sekretariatsbetjening af Ungeråd KBH 61
BU91 Supplerende anlægsmidler til udeskolehus ved skolehaven ved Lersøparken 62
BU86 Tilbagerulle besparelse på kolonierne 62
BU26 Merudgifter til skolemad 63
BU109 Medarbejderejet daginstitution 63
BU050 Etablering af sangklasser fra børnehaveklasser til 2. klasse på Sankt Annæ Gymnasiums grundskole 63
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 63
SU26 Bedre efterfødselstilbud i Københavns Kommune 63
SU33 Nyt kommunalt aktivitetstilbud og frivilligt tilbud på Christianshavn (FORTROLIG) 63
64
ØK08 Udmøntning af investeringspuljerne 64
66
Økonomiske rammer for budget 2025 66
Aftaleoverholdelse og budgetprincipper 67
Need to
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
BI01 Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder
Parterne er enige om at afsætte midler til at opjustere antallet af rehabiliteringsteammøder for at sikre borgerne et rehabiliteringsmøde inden for rimelig tid.
Der afsættes:
− 4,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 til flere rehabiliteringsteammøder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
− 0,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 til flere rehabiliteringsteammøder i Socialforvaltningen.
− 0,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 til flere rehabiliteringsteammøder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
BI02 Udvidelse af indkvarteringskapaciteten på Ottiliahus
For at udvide indkvarteringskapaciteten til ukrainske fordrevne er parterne enige om at afsætte midler til ombygning af 3. salen på Ottiliahus samt toiletfaciliteter i bygningen.
Der afsættes:
− 0,3 mio. kr. på service i 2024 og 5,7 mio. kr. i 2025 til udvidelse af indkvarteringskapaciteten med 45 pladser på Otilliahus.
Der oprettes en teknisk modpost på servicebufferpuljen i 2025, så udgifterne ikke påvirker kommunens serviceudgifter i 2025.
BU01 Bevilling til specialdagtilbudspladser i GAIA på Amager
I det almene dagtilbud GAIA på Amager er der ledig kapacitet. Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af 35 permanente specialdagtilbudspladser på 2. og 3. sal i GAIA.
Der afsættes:
− 3,4 mio. kr. på service i 2025 og 4,8 mio. kr. i 2026 til ombygning af 2. og 3. sal til 35 permanente specialdagtilbudspladser samt taglegeplads på Xxxxxxxxxxxxx 000 (GAIA).
BU03 Planlægningsbevilling til midlertidige kategori 4 kapacitet til skolestart 2025
Der er behov for yderligere 50 midlertidige pladser til specialundervisning til udviklingshæmmede til skolestart i 2025 og frem til sommeren 2030. Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning af de midlertidige pladser i ledig almen kapacitet på Gasværksvejens Skole eller ved alternativ placering.
Der afsættes:
− 2,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til planlægning af 50 midlertidige specialpladser.
BU04 Anlægsbevilling til modernisering af faglokaler
Parterne er enige om at afsætte midler til modernisering af faglokaler på 13 almene skoler, herunder til modernisering af idrætshal på Tingbjerg Skole.
Der afsættes:
− 213,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til modernisering af faglokaler.
Af Københavns Kommune anlægsmåltal på 98 mio. kr. til faglokaler i 2025 resterer der 13,9 mio. kr. Parterne er enige om, at det resterende anlægsmåltal på 13,9 mio. kr. disponeres i budgetaftale 2025.
BU05 (Fortrolig) Etablering af pavilloner til tidlig opstart af tre 7-gruppers DI på Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx 0X
Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af pavilloner til tidlig opstart af tre 7 gruppers daginstitutioner på Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx 0X x Xxxxxxx.
Der afsættes:
− 60,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til etablering af pavilloner til tidlig opstart af tre 7 gruppers daginstitutioner i Ørestad.
− 1,3 mio. kr. på service i 2025, 8,7 mio. kr. årligt i 2026-2027 og 10,7 mio. kr. 2028 og 10,7 mio. kr. i 2029 og 12,5 mio. kr. i 2030 til areal- og pavillonleje, drift og istandsættelse af pavilloner.
− 1,7 mio. kr. i 2024 på finansposter til depositum ifm. arealleje.
Parterne er enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter på 140,3 mio. kr. Deponeringen mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.
Udnyttelse af kapacitet på dagtilbudsområdet og mere fleksibel pasningsgaranti
Parterne er enige om, at der frem mod budget 2026 skal ses på, hvordan der sikres bedst mulig udnyttelse af kapaciteten i byens eksisterende dagtilbud for at understøtte de eksisterende faglige miljøer af høj faglig kvalitet og økonomiske rammer om bæredygtige dagtilbud, med henblik på at imødekomme det fremtidige behov for kapacitet. I arbejdet skal der ske inddragelse af fagprofessionelle i forhold til at få drøftelser om det gode børneliv.
Parterne er desuden enige om, at der skal ses på muligheden for en mere fleksibel pasningsgaranti, som sikrer tydelige og fleksible rammer for forældrenes valg af dagtilbud i forhold til deres behov. Det er vigtigt, at en eventuel ændring af pasningsgarantien ikke resulterer i en serviceforringelse for forældrene. Der skal desuden ses på muligheden for at åbne ledige pladser i dele af København op for borgere i omegnskommunerne. Børne- og Ungdomsforvaltningen skal, med inddragelse af Økonomiforvaltningen, forelægge en sag for Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på en første drøftelse på udvalgets budgetseminar i februar 2025 mhp. videre behandling frem mod budget 2026. Sagen præsenteres og drøftes forud herfor på Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2025.
BU06 Anlægsbevilling til renovering af legepladser i skoler og daginstitutioner
Parterne er enige om at afsætte en pulje til at renovere legepladser og uderum på skoler og i daginstitutioner for at øge sikkerheden og kvaliteten.
Der afsættes:
− 16,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til at renovere legepladser.
Puljen placeres under Børne- og Ungdomsudvalget og udmøntes løbende. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler fra puljen tilbageføres til kassen.
BU08 Udflytterkapacitet i Ørestaden
Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af syv permanente daginstitutionsgrupper i Ørestad. Tre grupper etableres som udflyttergrupper med kørsel fra Ørestad og fire grupper tilknyttes eksisterende institutioner i området.
Der afsættes:
− 5,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til etablering af tre udflyttergrupper og fire i tilknytning til eksisterende institutioner i Ørestad.
− 0,3 mio. kr. på service i 2024 og 1,8 mio. kr. årligt i 2025 og frem til kørsel af udflyttergrupper.
BU09 Anlægsbevilling til byggesag på Guldberg Skole
Parterne er enige om at afsætte midler til anden del af byggesagen på Guldberg Skole, som omfatter ombygning og tilpasning af skolens afdeling på Stevnsgade. Derudover afsættes der midler til en ny klubbygning på Stevnsgade, da skolens fritidstilbud skal reetableres udenfor de nuværende bygninger.
Der afsættes:
− 243,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2030 til ombygning og tilpasning af Guldberg Skoles afdeling på Stevnsgade.
− 0,6 mio. kr. på service i 2024, 1,3 mio. kr. årligt i 2025-2026, 0,7 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. i 2028 og frem til vedligehold.
BU11 Affaldsløsninger på daginstitutioner
For at følge lovgivning om mere sortering af affald er parterne enige om at afsætte midler til at etablere affaldsløsninger på 134 daginstitutioner. Herudover er parterne enige om at afsætte midler til en tilvalgsløsning om fiksering af beholdere for at minimere brandsmittefare.
Der afsættes:
− 17,0 mio. kr. på anlæg i 2025 til at etablere containerløsninger på 134 daginstitutioner og fiksering af beholdere for at minimere brandsmittefare.
Løsninger på de sidste 58 daginstitutioner, der mangler affaldsløsninger, forventes at indgå i overførselssagen 2024-2025 eller budget 2026.
BU13 Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger
Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre puljen til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på børne- og ungeområdet til at håndtere uforudsete behov i løbet af året.
Der afsættes:
− 25,0 mio. kr. på anlæg i 2025 til en pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger.
Puljen placeres under Børne- og Ungdomsudvalget og udmøntes løbende. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler fra puljen tilbageføres til kassen.
BU14 Pulje til ekstraudgifter forbundet med nedtagning af pavilloner
Der er ekstraudgifter forbundet med nedtagning og reetablering af 14 midlertidige pavilloner ifm. igangværende byggesager. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at håndtere ekstraudgifterne.
Der afsættes:
− 11,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til ekstraudgifter forbundet med nedtagning og reetablering af midlertidige pavilloner.
BU15 7 gruppers daginstitution i Fælledby
Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en daginstitution med 7 grupper i Fælledby for at imødekomme kapacitetsbehovet. Herudover afsættes midler til tilvalg vedr. cirkulær økonomi, samt indsatser der skal sikre integration og samspil mellem institutionen og Fælleden.
Der afsættes:
− 81,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til byggeri af en daginstitution med 7 grupper i Fælledby.
− 0,6 mio. kr. årligt på service i 2028 og frem til drift og vedligehold af daginstitutionen.
BU16 Anlægsbevilling til ny daginstitution på 7 grupper på Molestien
Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere en daginstitution med 7 grupper på Molestien for at imødekomme kapacitetsbehovet.
Der afsættes:
− 69,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2030 til byggeri af en daginstitution med 7 grupper på Molestien.
− 0,3 mio. kr. årligt på service i 2028 og frem til vedligehold af daginstitution.
BU17 Screeningsbevilling til tandlægestole i Voldparken og annullering af tandlægestole i Pilegården Parterne er enige om at afsætte midler til en screening af mulighederne for at udvide tandlægeklinikken i Voldparken fra 4 til 6 stole, alternativt afsøge andre løsninger for udvidelse af kapaciteten. Derudover er parterne enige om at annullere den tidligere anlægsbevilling til tandklinik i Pilegården, da behovet er reduceret og bygningen ikke er egnet til formålet.
Der afsættes:
− 0,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til screening af udvidelse med to stole.
− 25,9 mio. kr. på anlæg i 2024-2033 tilbageføres til kassen som følge af annullering af tandklinik i Pilegården.
BU18 Fortrolig sag
BU24 Ændrede beregningsforudsætninger for minimumsnormeringer
Den hidtidige opgørelse af skæringstidspunkt for overgang fra vuggestue til børnehave har ikke svaret til retningslinjer for opgørelse af normeringer i lovgivning om minimumsnormeringer. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til forventede ekstraudgifter hertil.
Der afsættes:
− 9,8 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem som følge af ændret opgørelse af skæringstidspunkt for overgang fra vuggestue til børnehave.
BU27 Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin
Parterne er enige om at afsætte midler til at dække driftsudgifter i forbindelse med ny lovgivning, der sænker klasseloftet i børnehaveklasser, 1. klasse og 2. klasse, fra 28 til 26 elever.
Der afsættes:
− 0,8 mio. kr. på service i 2025, 1,8 mio. kr. i 2026, 1,9 mio. kr. årligt i 2027 og frem til driftsudgifter ifm. sænkelse af klasseloftet.
BU28 Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge
Parterne er enige om at afsætte midler til at understøtte ændring i lovgivning, der medfører regulering af det kommunale tilsyn med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, da kommunens andel af de statsligt afsatte midler ikke svarer til den faktiske aktivitet.
Der afsættes:
− 0,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 og 1,0 mio. kr. årligt i 2027-2028 og frem til at styrke det kommunale myndighedsansvar og faglige- og økonomiske tilsyn mv. i Børne- og Ungdomsforvaltningen.
− 0,3 mio. kr. årligt på service fra 2025 og frem til at styrke det kommunale myndighedsansvar og faglige tilsyn i Socialforvaltningen.
BU49 Ekstra midler til genhusning af Nørre Fælled Skole og Blågård Skole
Helhedsrenoveringerne af Nørre Fælled Skole og Blågård Skole er blevet forsinkede. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til forlængelse af eksisterende genhusning af begge skoler.
Der afsættes:
− 4,5 mio. kr. på service i 2025 og 2,1 mio. kr. i 2026 til forlængelse af genhusning af Nørre Fælled Skole og Blågård Skole.
Parterne er enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter på 21,7 mio. kr. Deponeringen mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.
BU89 Screening og planlægningsbevilling til etablering af tre fritidstilbud
Parterne er enige om at frigive en delmængde af en tidligere afsat anlægsbevilling til etablering af Fremtiden Fritidstilbud, så der kan gennemføres en planlægning af de resterende tre projekter på hhv. Sølvgade Skole, Rådmandsgade Skole og Rødkilde Skole. Der frigives 2,5 mio. kr. inden for BUUs anlægsramme i 2025.
Børne og Ungdomsforvaltningen vil vende tilbage i OFS 24/25 for at anmode om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af de tre projekter, samt tilbagebetaling af resterende uforbrugte midler.
KF001 Forøgelse af bevilling til kommunal- og regionsrådsvalg og oprettelse af nye valgsteder Parterne er enige om at afsætte midler til forøgelse af bevillingen til at afvikle kommunal- og regionsrådsvalg i 2025 og herefter hvert fjerde år. Der indgår tilvalg om nattællere ved fintællingen.
Der afsættes:
− 13,5 mio. kr. årligt på service i 2025, 2029, 2033 mv. til afvikling af kommunal- og regionsrådsvalg samt nattællere til fintælling, oprettelse af syv nye valgsteder og nedlæggelse af to.
Parterne er enige om, at udgifterne på 13,5 mio. kr. i årene 2029 og hver fjerde år herefter indarbejdes med Indkaldelsescirkulæret for budget 2026.
SO01 Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling
Parterne er enige om at videreføre bevillingen til at håndtere stigende udgifter til ambulant alkoholbehandling, da aktiviteten på området stiger.
Der afsættes:
− 30,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandling.
SO02 Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger
Parterne er enige om at videreføre bevillingen og håndtere yderligere stigende udgifter som følge af øget aktivitets- og prisniveau ved køb af private krisecenter- og herbergspladser. Hertil kommer, at parterne er enige om at finansiere en yderligere stigning på herbergspladser.
Der afsættes:
− 33,7 mio. kr. på service i 2025, 34,3 mio. kr. i 2026, 34,6 mio. kr. i 2027 og 39,7 mio. kr. i 2028 til køb af pladser på private krisecentre og herberger.
SO03 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser
Parterne er enige om at afsætte midler til fortsat køb af pladser til udadreagerende borgere på det socialpsykiatriske område.
Der afsættes:
− 10,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til fortsat køb af pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser.
SO04 Merudgifter som følge af opnormering efter tidligere påbud fra Arbejdstilsynet (Nexus) Parterne er enige om at afsætte midler til fortsat at håndtere påbud fra 2020 fra Arbejdstilsynet ved at fortsætte opnormeringen af personalet på børne- og ungehjemmet Nexus med 6 årsværk.
Der afsættes:
− 4,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til at finansiere 6 årsværk til fortsat øget bemanding.
SO05 Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af revisitering af borgere på Borgervænget Parterne er enige om at afsætte midler til forlængelse af håndtering af påbud fra 2023 fra Socialtilsynet til køb af 3 døgntilbudspladser.
Der afsættes:
− 7,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 til køb af 3 døgntilbudspladser.
SO06 Merudgift som følge af øget tab af statsrefusion på herberger
Med budget 2024 blev der afsat midler til merudgifter til tab af statsrefusion på herberger som følge af ny lovgivning på bolig-hjemløseområdet. Parterne er enige om at afsætte yderligere midler til, at flere københavnske borgere kommer på herberger, hvilket øger refusionstabet.
Der afsættes:
− 8,5 mio. kr. på service i 2024, 9,2 mio. kr. i 2025 og 9,3 mio. kr. årligt i 2026-2027 til øget tab af statsrefusion.
SO07 Anlægs- og servicemidler til udbedring af skader samt genhusning ifm. konstateret skimmelsvamp på børne- og ungehjemmet Nexus
Der er konstateret skimmelsvamp på børne- og ungehjemmet Nexus. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til udbedring af skader samt genhusning af målgruppen på tilbuddet samt tilvalget om at etablere gulvvarme og ændre gulvbelægningen til trægulv.
Der afsættes:
− 3,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til udbedring af skimmelsvamp.
− 2,4 mio. kr. på service i 2025 til dækning af merudgifter samt øget personalenormering i forbindelse med genhusning.
SO08 Anlægsbevilling til etablering af et opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Xxxxxxxxxxxxxxx 0
Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere et opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Xxxxxxxxxxxxxxx 0 med 17 boliger til udsatte unge mellem 15-23 år.
Der afsættes:
− 75,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til at etablere et opgangsfællesskab og til byggehonorar og montering.
− 1,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2028, 1,0 mio. kr. i 2029 og 0,4 mio. kr. i 2030 og frem til reservationsleje og afledt ejendomsdrift.
SO09 Omstilling af botilbud på handicapområdet
Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere et nyt botilbud for voksne borgere med udviklingshæmning og multiple funktionsnedsættelser. Botilbuddet skal erstatte botilbuddet Lynghuset, der lukkes som følge af afgørelse fra Socialtilsyn Hovedstaden, stadfæstet af Ankestyrelsen.
Der afsættes:
− 0,4 mio. kr. på anlæg i 2025 til istandsættelse af de fysiske rammer på matriklen.
− 5,8 mio. kr. på service i 2025, 6,5 mio. kr. i 2026 og 7,5 mio. kr. i 2027 og frem til etablering af nyt botilbud og opnormering og kompetenceudvikling af personale.
SU01 Implementering af ny EU-forordning vedr. medicinsk udstyr på hjælpemiddelområdet
Der igangsættes de nødvendige aktiviteter for at kunne leve op til EU-forordning vedr. medicinsk udstyr (MDR på hjælpemiddelområdet). Parterne noterer sig, at den økonomiske kompensation til kommunerne fortsat drøftes mellem KL og Sundhedsministeriet og forventes at indgå i DUT- forhandlingerne for 2024-25. På den baggrund forventes kompensationen for 2025 og frem at være kendt umiddelbart efter Økonomiaftalen for 2026. Parterne er enige om at håndtere de økonomiske konsekvenser heraf for 2025 ved udmøntning af midtvejsreguleringen for 2025, mens de økonomiske konsekvenser for 2026 og frem indgår i augustindstillingen for budget 2026, tilsvarende øvrige DUT- sager.
SU02 Stigende antal brugere af handicapkørsel
For at håndtere de ekstraordinære merudgifter på handicapkørsel, som kan henføres til lovændringen om at udvide målgruppen for ydelsen til at omfatte blinde og svagtseende, er parterne enige om fortsat at afsætte midler til handicapkørselsordningen.
Der afsættes:
− 1,9 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til handicapkørselsordningen hos Sundheds- og omsorgsforvaltningen.
− 0,4 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem hos Socialforvaltningen.
SU03 Forlængelse af udgående neurologiske team
Opførelsen af det nye Neurorehabilitering-Kbh er forsinket. Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre udgående neurologiske teams, indtil Neurorehabilitering-Kbh står færdigt i 2030.
Der afsættes:
− 4,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til videreførelse af det udgående neurologiske team.
SU20 Tidlig anlægsbevilling til Nyt Neurorehabilitering København
For at sikre rettidig projektering og udbud til totalrådgivning af Nyt Neurorehabilitering København i Valby Idrætspark er parterne enige om at afsætte midler til en tidlig anlægsbevilling hertil.
Der afsættes:
− 43,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til tidlig anlægsbevilling til Nyt Neurorehabilitering København.
TM071 Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. tømning af affaldskurve
Teknik- og Miljøforvaltningen har fået et påbud fra Arbejdstilsynet, som har identificeret en række arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med den manuelle tømning af affaldskurve. Parterne er derfor enige om at afsætte midler for at imødekomme Arbejdstilsynets påbud. I tillæg er parterne enige om at afsætte midler til et sundhedstjek af de berørte medarbejdere, som er i kontakt med biologiske agenser og udfører tunge løft.
Der afsættes:
− 12,7 mio. kr. på service i 2025, 9,1 mio. kr. i 2026, 7,3 mio. kr. i 2027 og 6,4 mio. kr. i 2028 til at håndtere påbud fra Arbejdstilsynet vedr. tømning af affaldskurve.
TM080 Projektering mhp. renovering af Langebros broklapper
Parterne er enige om at igangsætte projekteringen af renovering af Langebros broklapper. Projekteringen finansieres af midler fra genopretningsrammen. Der afsættes anlægsmåltal i 2025 til projekteringen.
Der afsættes:
− 38,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til projektering af renoveringen af Langebros broklapper.
− 38,0 mio. kr. på anlæg i 2033 i finansiering fra Teknik- og Miljøudvalgets genopretningsramme.
ØK46 Genhusning af Ørestad Skole
Parterne er enige om at afsætte midler til genhusning af 12 klasser og en fritidsklub fra Ørestad Skole. Der etableres EAT-truck under genhusningen.
Der afsættes:
− 87,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til genhusning af 12 klasser og fritidsklub fra Ørestad Skole på Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx 0.
− 3,5 mio. kr. på service i 2027, 3,2 mio. kr. i 2028 og 3,4 mio. kr. i 2029 til genhusning af 12 klasser og fritidsklub fra Ørestad Skole på Xxxx Xxxxxxxxx Allé 6.
Parterne er enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter på 32,3 mio. kr. i 2027. Deponeringen mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.
ØK45 Drift, kontrol og vedligehold (DKV) på brandtekniske installationer i KK-ejede bygninger Parterne er enige om at afsætte midler til at forbedre brandsikkerheden for medarbejdere og brugere af Københavns Kommunes bygninger for at sikre, at kommunen opfylder gældende lovgivning på området.
Der afsættes:
− 8,7 mio. kr. på service i 2025 og frem til drift, kontrol og vedligehold på brandtekniske installationer i KK-ejede bygninger.
Rettidig omhu
BU07 Renovering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner
Der er behov for at renovere køkkener i 14 daginstitutioner for at sikre, at daginstitutionernes faciliteter lever op til gældende myndighedskrav på området. Parterne er enige om at afsætte midler til renovering af køkkenerne.
Der afsættes:
− 2,6 mio. kr. på service i 2025 og 1,3 mio. kr. i 2026 til renovering af køkkener på 14 daginstitutioner.
BU10 Tomgangsleje og implementeringsudgifter til nedjustering af dagtilbudskapacitet
Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere fraflytningsudgifter og ekstra normering som en del af lukningen eller nedjustering af dagtilbudskapacitet. Derudover er parterne enige om at afsætte midler til tomgangsleje for flere af matriklerne, da lokalerne igen skal benyttes som dagsinstitutionskapacitet, når behovet for pladser forventes at stige fra 2029 og frem.
Der afsættes:
− 1,0 mio. kr. på service i 2024, 21,7 mio. kr. i 2025 og 17,1 mio. kr. årligt i 2026-2028 til tomgangsleje og implementeringsudgifter til nedjustering af dagtilbudskapacitet.
SO10 (FORTROLIG) Planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme
Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme.
Der afsættes:
− 2,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til planlægningsbevillingen og byggehonorar.
SO11 Screenings- og planlægningsbevilling til modernisering og pladsudvidelse af børne- og ungehjemmet Nexus
Parterne er enige om at afsætte midler til en screening og planlægningsbevilling til pladsudvidelse og modernisering af børne- og ungehjemmet Nexus.
Der afsættes:
− 2,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til screenings- og planlægningsbevillingen og byggehonorar.
Parterne noterer sig, at der pågår en købsproces. Hvis købsprocessen ikke lykkes, forudsætter parterne, at investeringen sikres gennem en ny lejekontrakt. Alternativt lægges midlerne i kassen.
SO12 Anlægsbevilling til botilbud med 64 boliger på Sluseholmen til borgere med erhvervet senhjerneskade
Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling til et botilbud med 64 boliger på Sluseholmen til borgere med erhvervet senhjerneskade. Botilbuddets pladser skal erstatte pladser på Lions Kollegiet. Til botilbuddet tilknyttes et dagtilbud med 16 pladser.
Der afsættes:
− 391,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til opførelse af botilbud og dertilhørende dagtilbud samt montering.
− 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til afledt ejendomsdrift og vedligehold.
SO13 Anlægsbevilling til opførelse af 21 boliger til sindslidende med misbrug på Møntmestervej Parterne er enige om at afsætte midler til at opføre 21 boliger på Møntmestervej til sindslidende med misbrug.
Der afsættes:
− 100,2 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2025-2030 til anlægsbevilling, byggehonorar og montering.
− 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til supplerende driftsmidler.
SO14 Supplerende anlægsbevilling til ventilationsløsning på Borgervænget
Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende anlægsbevilling til at etablere ventilation på Borgervænget.
Der afsættes:
− 2,4 mio. kr. på anlæg i 2025 til supplerende anlægsmidler og projektlederhonorar.
SO15 Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af den sikrede institution Sønderbro Parterne er enige om at igangsætte en planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af den sikrede institution Sønderbro. Udgiften finansieres som internt lån, der afdrages til kassen over 6 år fra 2026-2031 med 2,1 mio. kr. årligt.
Der afsættes:
− 1,2 mio. kr. på anlæg i 2025 til Socialudvalget i form af et internt lån til at finansiere planlægningsbevillingen til udvidelse og modernisering af Sønderbro.
− -0,2 mio. kr. årligt på service i 2026-2031 til afdrag på internt lån.
Parterne noterer sig, at anlægsmåltallet i 2025 anvises under Socialudvalgets ramme.
SO16 (Fortrolig) Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri af et botilbud med 48 pladser ved Sjælør St.
Med budget 2022 blev der afsat midler til en planlægningsbevilling til E-huset i Jernbanebyen. Denne løsning har ikke været mulig. Parterne er derfor enige om at afsætte anlægsmåltal og omdisponere tidligere afsatte midler til flytning af E-huset til ny matrikel med 48 pladser. Der afsættes 3% udover den samlede anlægssum til at arbejde med et særligt øget fokus på cirkulær økonomi i anlægsfasen.
Der afsættes:
− 5,0 mio. kr. på anlæg i 2025 som finansieres fra reservation i kassen til at dække finansieringsbehovet.
SO17 Håndtering af påbud på handicapområdet: Det Runde Hus og Nørrebro Vænge
Parterne er enige om at afsætte midler til handleplan og håndtering af varslet påbud til botilbuddet Det Runde Hus og Nørrebro Vænge fra Socialtilsynet.
Der afsættes:
− 3,4 mio. kr. årligt på service i 2025- og frem til øget normering på botilbuddet Det Runde Hus og Nørrebro Vænge.
SO18 Fortsat implementering af bolig- hjemløsereformen
Parterne er enige om at afsætte yderligere midler til at implementere bolig-hjemløsereformen gennem investering i flere indsatser mod hjemløshed for at reducere antallet af borgere i hjemløshed markant. Indsatsen forventes på sigt at generere en nettobesparelse ved at reducere tabet af statsrefusion og gøre det muligt at lukke herbergspladser.
Der afsættes:
− 31,6 mio. kr. på service i 2025, 41,1 mio. kr. i 2026, 48,9 mio. kr. i 2027 og 93,3 mio. kr. i 2028 til indsatser mod hjemløshed i Socialforvaltningen.
− 1,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 og 1,6 mio. kr. årligt i 2027-2028 til indsatser mod hjemløshed i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
− 17,7 mio. kr. på overførsler mv. i 2025, 18,3 mio. kr. mv. i 2026, 17,0 mio. kr. i 2027 og 11,4 mio. kr. i indtægter fra statsrefusion på overførsler mv. i 2028 i Socialforvaltningen.
TM012 Trafiksikkerhed i krydset H.C. Andersens Boulevard-Tietgensgade
For at øge trafiksikkerheden er parterne enige om at afsætte midler til at ombygge krydset H.C. Andersens Boulevard-Tietgensgade. Projektet indebærer også en trafikanalyse, som skal undersøge, hvordan fremkommeligheden påvirkes for alle trafikanter.
Der afsættes:
− 4,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til videre projektering og ombygning af krydset H.C. Andersens Boulevard-Tietgensgade.
− 0,1 mio. kr. årligt på service i 2028 og frem til afledt drift.
− 0,1 mio. kr. årligt på service i 2027-2028 og frem til at håndtere mindreindtægter fra betalingsparkering.
− 0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2027 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning på parkeringsindtægter.
− 1,5 mio. kr. i samlede indtægter på anlæg i 2026-2028 fra statslig medfinansiering.
Parterne noterer sig, at Teknik- og Miljøudvalget forelægges resultaterne af trafikanalysen i 2. kvartal 2026, hvor der tages endeligt stilling til gennemførelse af projektforslaget og frigivelse af anlægsmidler.
TM013 Trafiksikkerhed i krydset Godthåbsvej-Sallingvej-Hillerødgade
Parterne er enige om at afsætte midler til at ombygge krydset Godthåbsvej-Sallingvej-Hillerødgade for at øge trafiksikkerheden.
Der afsættes:
− 10,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til videre projektering og ombygning af krydset Godthåbsvej-Sallingvej-Hillerødgade.
− 3,7 mio. kr. i samlede indtægter på anlæg i 2026-2028 fra statslig medfinansiering.
TM014 Trafiksikkerhed i krydset Øster Søgade-Webersgade
For at øge trafiksikkerheden er parterne enige om at afsætte midler til at ombygge krydset Øster Søgade-Webersgade.
Der afsættes:
− 2,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til videre projektering og ombygning af krydset Øster Søgade-Webersgade.
− 1,0 mio. kr. i samlede indtægter på anlæg i 2026-2028 fra statslig medfinansiering.
TM020 Bredere cykelsti på Børsbroen og Havnegade
Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide cykelstien på Børsbroen og Havnegade. Her omdannes en busbane til cykelsti, hvilket betyder, at det bliver muligt at parkere langs cykelstien på den vestlige side af Havnegade. Det forventes, at der kan etableres op til ti parkeringspladser her.
Der afsættes:
− 7,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2030 til videre projektering og udvidelse af cykelstien på Børsbroen og Havnegade.
− 0,1 mio. kr. årligt på service i 2030 og frem til afledt drift.
− 0,1 mio. kr. årligt på service i 2030 og frem til merindtægter fra betalingsparkering.
− 0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2030 og frem som følge af merudgifter til statslig modregning på parkeringsindtægter.
− 2,1 mio. kr. i samlede indtægter på anlæg i 2026-2031 fra statslig medfinansiering.
TM021 Bredere cykelsti på Vigerslev Allé - Supercykelsti Ishøjruten
For at øge trygheden og fremkommeligheden for cyklister er parterne enige om at afsætte midler til at udvide cykelstien på en strækning af Vigerslev Allé mellem Carlsberg-viadukten og Bohrsgade.
Der afsættes:
− 15,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til videre projektering og udvidelse af cykelstien på strækningen af Vigerslev Allé mellem Carlsberg-viadukten og Bohrsgade.
− 0,1 mio. kr. årligt på service i 2027 og frem til afledt drift.
− 6,0 mio. kr. i samlede indtægter på anlæg i 2026-2028 fra statslig medfinansiering.
TM022 Supercykelsti ”Ring 2-ruten”: Punktvise anlægsforbedringer og ibrugtagning
Parterne er enige om at afsætte midler til anlæg af to punktmæssige forbedringer på Ålholmvej og Tuborgvej.
Der afsættes:
− 5,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til videre projektering og anlæg af de punktmæssige forbedringer på Ålholmvej og Tuborgvej.
− 0,1 mio. kr. på service i 2026 og frem til afledt drift.
− 2,5 mio. kr. i samlede indtægter på anlæg i 2026-2027 som følge af statslig medfinansiering.
TM023 Supercykelsti ”Farumruten – Etape 3”: Punktforbedring og ibrugtagning
For at forbedre cykelforholdene på Rantzausgade er parterne enige om at afsætte midler til anlæg af en punktmæssig forbedring på supercykelstien Farumruten.
Der afsættes:
− 4,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til videre projektering og anlæg af den punktmæssige forbedring på supercykelstien Farumruten.
− 0,1 mio. kr. på service i 2027 og frem til afledt drift.
− 1,8 mio. kr. i samlede indtægter på anlæg i 2026-2027 fra statslig medfinansiering.
TM024 Nørrebroruten – Bedre krydsning med Hillerødgade
Parterne er enige om at afsætte midler til sikre en bedre krydsning på Hillerødgade ved Nørrebroruten.
Der afsættes:
− 3,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til videre projektering og anlæg af midterhelle samt krydsningsheller.
− 0,1 mio. kr. på service i 2027 og frem til afledt drift.
− 1,2 mio. kr. i samlede indtægter på anlæg i 2026-2028 fra statslig medfinansiering.
TM088 Tilkøb til foranalyse vedr. nyt byrum og cykelparkering ifm. ny stiforbindelse med perronadgang ved Tietgensbro
Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af mulige byrum og cykelparkering i forbindelse med en ny stiforbindelse med perronadgang ved Tietgensbro.
Der afsættes:
− 1,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til videre projektering.
TM149 Toilet fra By og Havn til Kranparken i Nordhavn
Parterne noterer sig, at By og Havn indkøber og etablerer et toilet i kommende Kranpark i Nordhavn og overdrager det til Københavns kommune som offentligt toilet. Toilettet skal skabe bedre muligheder for ophold i den kommende Kranpark i Nordhavn. Parterne er enige om at afsætte midler til drift af toilettet.
Der afsættes:
− 0,2 mio. kr. på service i 2025 og 0,3 mio. kr. årligt i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af toilettet.
ØK59 Valby Idrætspark: Planlægningsbevilling til lokalplan og forberedelse af realisering
Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til udarbejdelse af en lokalplan og forberedelse af realisering af Valby Idrætspark.
Der afsættes:
− 24,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til udarbejdelse af plangrundlag til to lokalplaner, byggemodning og forberedelse af udbud og salg til hele området.
ØK60 Kommunal medfinansiering af udvidet stitunnel fra Jernbanebyen til Enghavevej
For at sikre den nødvendige tilgængelighed fra Vesterbro til Jernbanebyen og skabe en sikker skolevej til den kommende skole i Jernbanebyen er parterne enige om at afsætte midler til restfinansiering af udvidelsen af stitunnelen fra Jernbanebyen til Enghavevej.
Der afsættes:
− 48,5 mio. kr. på anlæg i 2028 til kommunal medfinansiering af den udvidede stitunnel fra Jernbanebyen til Enghavevej.
Udvidelsen af stitunnelen hænger sammen med den øvrige udvikling af Jernbanebyen. Såfremt der bliver behov for yderligere kommunal medfinansiering, skal dette løftes i fremtidige politiske forhandlinger. Et eventuelt mindreforbrug tilfalder kassen.
Sikker By
København skal fortsat være en tryg og sikker by at bo og færdes i. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at videreføre nedenstående initiativer under Sikker By strategi 2022-2025 for fortsat at øge trygheden og mindske kriminaliteten i København Kommune.
Der afsættes:
− 0,5 mio. kr. på anlæg i 2025 til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hurtigt ind på ekstraordinære indsatser i akutte situationer (ØK23).
− 0,3 mio. kr. på service i 2025 til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hurtigt ind på ekstraordinære indsatser i akutte situationer (ØK23).
− 4,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til Tryghedspartnerskaberne Amager og Tingbjerg- Husum inkl. et årsværk til projektledelse (ØK26).
− 2,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til Ungdomsbrandkorpset under Hovedstadens Beredskab (ØK25).
− 1,4 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til Din Betjent samarbejdet inkl. et årsværk til projektledelse (ØK24).
− 3,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til SSP+ inkl. medarbejdere i københavnerteamet (SO32).
− 12,1 mio. kr. på service i 2025 til 18+ centrene på Nørrebro (SO30).
− 5,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til Den Korte Snor (SO29).
− 2,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til Udsatte team Christiania (SO28).
− 2,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til Plan for Frihed (SO27).
− 2,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til social indsats på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus samt Nørrebro bibliotekerne (KF021/SO31).
− 0,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til Styrket aktiveringsindsats over for ledige med banderelationer (BI10).
− 8,0 mio. kr. årligt på overførsler mv. i 2025-2028 til Styrket aktiveringsindsats over for ledige med banderelation (BI10).
− 0,8 mio. kr. på service i 2025 og 1,4 mio. kr. årligt i 2026-2028 til forebyggelse af vold i nære relationer (SO38).
Udsatte boligområder
Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at sikre en langsigtet, positiv udvikling i de udsatte boligområder, så ingen københavnske boligområder er på statens liste over parallelsamfund i 2030. Med indsatserne i budget 2025 er parterne enige om at fokusere særligt på sundhed og arbejde med at skabe et godt børne- og ungeliv i de udsatte boligområder.
Der afsættes:
− 4,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til fortsættelse af helhedsorienteret gadeplansindsats i udsatte boligområder (SO33).
− 1,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til fortsættelse af skolefraværsindsats på Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole (SO34).
− 3,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til fortsættelse af målrettet unge- og uddannelsesindsats på skoler i Tingbjerg, Mjølnerparken og Aldersrogade (BU45).
− 5,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2029 til videreførelse af boligsocial helhedsplan for Bispebjerg (TM081).
− 1,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til implementering af fire forandringsplaner (Bispeparken, Aldersrogade, Lundtoftegade og, Hørgården) (TM076).
− 1,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til skolefraværsrådgivere til Ellebjerg Skole og Tagensbo Skole (SO34).
− 1,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til fortsættelse af målrettet UU-indsats på skoler i Husum Nord (BU45).
− 0,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til udvidelse af Idrætsprojektets HEL-Indsats til Frederiksholm (SO35).
− 1,4 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til Aktive Børn i Forening – KLUB (KF072).
− 0,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til udvidelse af ordning om socialrådgiver tilknyttet almen praksis (SU50).
− 1,3 mio. kr. på service i 2025 og 0,9 mio. kr. årligt i 2026-2028 til forebyggelse af overvægt og svær overvægt blandt børn og unge i Tingbjerg (SU51).
− 25 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2029 til nyt liv til parken ved Bispeengen, Lundtoftegade (TM075).
− 0,1 mio. kr. på service i 2029 og 1,0 mio. kr. årligt i 2030 og frem til vedligehold og afledt drift til parken ved Bispeengen, Lundtoftegade (TM075).
− 1,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til udvidelse af skolefraværsindsats til Rødkilde Skole og Holberg Skole (SO34).
TM078 Hensigtserklæring om medfinansiering til boligsociale helhedsplaner for Nørrebro og Amager
Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter det boligsociale arbejde i områderne Nørrebro og Amager. Finansiering af kommunens medfinansiering til de to boligsociale helhedsplaner henvises til forhandlingerne om budget 2026.
SU52 Xxxx xxxxxxxxx i nærmiljøet – en vejviser til fællesskab og trivsel
En større andel af borgere, der bor i udsatte boligområder, har flere helbredsudfordringer og dårligere mental sundhed end andre københavnere samt svag tilknytning til arbejdsmarkedet, kort uddannelse og lav indkomst. Derudover oplever flere borgere helbredsudfordringer allerede fra 45-års alderen, hvorfor der kan være en positiv effekt ved at sætte ind med et kommunalt sundhedstilbud i samarbejde med lokale parter.
Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med relevante lokale parter og øvrige forvaltninger skal afprøve en åben vejvisningsfunktion i Bispebjerg. Indsatsen skal fremme flere gode, sunde leveår hos voksne københavnere over 45 år gennem nem adgang til relevante tilbud i kommune og civilsamfund. Parterne er enige om, at indsatsen indgår i forhandlingerne om budget 2026.
Bevillingsudløb
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
BI11 Flere virksomhedsplaceringer for ledige og sygemeldte borgere med handicap
For at borgerne kan få en varig adgang til arbejdsmarkedet er parterne enige om fortsat at afsætte midler til at styrke og udvikle indsatsen for jobparate og sygemeldte ledige med handicap samt udbrede indsatsen til hele målgruppen af jobparate og sygemeldte borgere.
Der afsættes:
− 1,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til projektledelse i den specialiserede erhvervsrettede afklaring.
− 11,9 mio. kr. årligt på overførsler mv. i 2025-2028 til initiativer for ledige og sygemeldte borgere med handicap.
BI12 Støtte til TechBBQ
For at hjælpe flere iværksættere i Københavns Kommune med at udvikle forretningen er parterne enige om at afsætte midler til, at TechBBQ fortsat kan afholde iværksætterprogram for tech-iværksættere på et tidligt stadie med skaleringspotentiale.
Der afsættes:
− 1,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til iværksætterprogram.
Bevillingen forudsætter medfinansiering fra andre organisationer/virksomheder.
BI13 Digital opkvalificering af ledige borgere for at imødekomme virksomhedernes behov
Parterne er enige om at afsætte midler til opkvalificering af ledige borgeres digitale kompetencer for at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft med disse kompetencer, herunder ansættelse af 4 projektledere til at drive indsatsen og samarbejdet med de 4 jobcentre.
Der afsættes:
− 3,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til projektledelse og driftsunderstøttelse af indsatsen.
− 1,6 mio. kr. årligt på overførsler mv. i 2025-2028 til digitale kompetenceløft af ledige.
BI14 Lære- og elevpladsindsatsen
Parterne er enige om at videreføre indsatsen for lære- og elevpladser for at forebygge frafald på erhvervsuddannelser samt understøtte den fremtidige efterspørgsel på faglært arbejdskraft.
Der afsættes:
− 2,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til indsatsen om at hjælpe unge med at finde lære- eller elevpladser.
ØK06 Tilbagerulning af prisstigning på skolemad (Effektivisering vedr. prisstigning) Parterne er enige om at videreføre bevillingen til tilbagerulning af prisstigning på skolemad, effektivisering vedr. prisstigning, fra budget 2021.
Der afsættes:
− 4,7 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem.
ØK06 Tilbagerulning af prisstigning på skolemad (Tilskudstrin til skolemad)
Parterne er enige om at videreføre bevillingen til tilbagerulning af prisstigning på skolemad, tilskudstrin til skolemad.
Der afsættes:
− 2,3 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem.
ØK06 Uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser
For at understøtte bedre trivsel og læring blandt skoleelever er parterne enige om at videreføre bevillingen til uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser.
Der afsættes:
− 4,3 mio. kr. årligt på service i 2025-2028.
ØK06 Ventelister på CSV, scenarie b - venteliste nedsat til 30 dage
Parterne er enige om at afsætte midler til fortsat at nedsætte ventetiden til 30 dage på Center for Specialundervisning for Voksne, så borgere med psykiske vanskeligheder hurtigere kan få undervisning og vejledning.
Der afsættes:
− 4,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til ansættelse af 4,5 ekstra stillinger, administration og leje af ekstra lokaler.
SU13 Videreførelse af partnerskabsprojektet ’Ung Mor på Vej’
Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte indsatsen ’Ung Mor på Vej’ med en justeret målgruppe for at forebygge social ulighed i sundhed i København.
Der afsættes:
− 0,2 mio. kr. på service i 2025 og 1,0 mio. kr. årligt i 2026 og frem til indsatsen ’Ung Mor på Vej’ til Børne- og Ungdomsudvalget.
ØK06 Virksomhedssamarbejde i folkeskolen
For at styrke elevernes indblik i uddannelses- og jobmuligheder, særligt inden for erhvervsuddannelserne, er parterne enige om at videreføre virksomhedssamarbejdet i folkeskolen.
Der afsættes:
− 4,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028.
KF033 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene
Parterne er enige om at fortsætte bevillingen til at nedbringe sagspukler og sagsbehandlingstid i Huslejenævnene.
Der afsættes:
− 3,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til sagsbehandling, nævnsmøder, årlig afrapportering til det politiske niveau samt en oplysningskampagne om Huslejenævnene.
KF020 Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats for at nedbringe gener fra nattelivet
Parterne er enige om at afsætte midler til natteværter og den koordinerende indsats for at nedbringe gener fra nattelivet.
Der afsættes:
− 2,3 mio. kr. på service i 2025 til løn til natteværter, koordinering, løbende uddannelse, uniformer, udstyr og lokaler.
KF024 Folkeoplysnings og foreningspakke - medlemstilskud og flere offentlige lokaler
Parterne er enige om at afsætte midler til medlems- og lokaletilskud til foreninger og flere offentlige lokaler.
Der afsættes:
− 7,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til medlems- og lokaletilskud til foreninger og flere offentlige lokaler.
KF019/KF022 Foreningshuset Xxxxxxxxxxxx 0
Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre tilskuddet til drift af Maskinhallen og drift af Foreningshuset Xxxxxxxxxxxx 0, som danner rammen for Foreningshuset Xxxxxxxxxxxx 0.
Der afsættes:
− 2,0 mio. kr. på service årligt i 2025-2027 til husleje og administration af Foreningshuset Xxxxxxxxxxxx 0 og drift af Maskinhallen.
KF034 Fornyet bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken
Parterne er enige om at fortsætte tilskuddet til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken.
Der afsættes:
− 4,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2027 til dækning af husleje og forbrugsudgifter for lejemålet Xxxxxxxxxxxx 00, driftstilskud samt tilskud til Frivilligcenter EnergiCenter.
KF027 Fortsættelse af lejeaftale for Kastrup Skøjtehal
Parterne er enige om at afsætte midler til leje af halvdelen af aktivitetstiden, inkl. depotplads, i Kastrup Skøjtehal i 2025.
Der afsættes:
− 3,1 mio. kr. på service i 2025 til leje af halvdelen af aktivitetstiden, inkl. depotplads, i Kastrup Skøjtehal.
KF035 Halværtsordningen i Hal C og Sundbyøsterhallerne
For at brugerne af Hal C og Sundbyøsterhallerne kan føle sig trygge, er parterne enige om at afsætte midler til at videreføre ordningen med halværter på de to idrætsfaciliteter.
Der afsættes:
− 1,8 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til bemanding af Hal C og Sundbyøsterhallerne.
KF028 HIGH FIVE – 36.000 i bevægelse gennem Åben Skole
Parterne er enige om at afsætte midler til indsatsen HIGH FIVE under BørneBasketFonden.
Der afsættes:
− 2,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2027 til bevægelsesforløb, koordinering, kommunikation og opstart af lokale foreningstilbud.
KF036 LGBT+ medborgerhus
Parterne er enige om at fortsætte tilskuddet til en frivilligkoordinator, husleje og aktivitetsudgifter til LGBT+ Medborgerhuset i København.
Der afsættes:
− 1,1 mio. kr. på service i 2025-2028 til drift af LGBT+ Medborgerhus.
ØK06 Driftsbevilling til Ragnhildgade, Folkets Hus og Ungdomshuset
Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte tilskuddet til kulturhusene ved Ragnhildgade, Folkets Hus og Ungdomshuset i form af et tilskud til Fonden De Åbne Rum.
Der afsættes:
− 3,3 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 til kulturhusene ved Ragnhildgade, Folkets Hus og Ungdomshuset.
I forbindelse med at budgetpartierne afsætter en toårig bevilling til den fortsatte drift af Folkets Hus, Ragnhildgade og Ungdomshuset er partierne enige om, at Kultur- og Fritidsudvalget i udmøntningen af tilskuddet skal stille krav om indsigt i, hvordan kulturhusene anvender aktivitetsmidlerne, hvilke aktiviteter der gennemføres samt antal besøgende i husene. Der skal fremlægges en status på sagen til overførselssagen 2024-2025.
KF032 Sjællandsgade Bad
Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte støtten til Foreningen Sjællandsgade Bad.
Der afsættes:
− 2,4 mio. kr. på service i 2025 til aktivitetstilskud, leje, forbrug og administration.
Parterne er enige om, at Sjællandsgade Bad, som i dag er foreningsdrevet, skal gøres mere tilgængeligt for hjemløse og socialt udsatte. Tilskuddet skal derfor målrettes disse og afspejles i aftalens husleje- og aktivitetstilskud. Frem mod overførselssagen 2024-2025 skal mulighederne for at supplere med et eventuelt udbud, selveje eller kommunalt drevet tilbud i Sjællandsgade Bad undersøges. Kultur- og Fritidsforvaltningen skal afrapportere på aktivitetsmålene i forbindelse med overførselssagen 2024- 2025.
KF025 Ungekulturpuljen Snabslanten
Parterne er enige om at fortsætte tilskuddet til ungekulturpuljen Snabslanten.
Der afsættes:
− 0,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til ungekulturpuljen Snabslanten.
ØK06 Tilskud til Kulturforeningen Culture Box
Parterne er enige om at fortsætte støtten til Kulturforening CB’s musikaktiviteter på spillestedet Culture Box.
Der afsættes:
− 1,3 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til tilskud til Kulturforeningen CB.
SO53 Xxxxx til mentorprojekt for udsatte og sårbare børn (p.t. Red Barnets projekt “Barnets ven”) Xxxxxxxx er enige om at videreføre en særpulje til et mentorprojekt, hvor udsatte og sårbare børn bliver tildelt en ung rollemodel med henblik på at styrke barnets trivsel.
Der afsættes:
− 0,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til en særpulje vedr. mentorprojekter for udsatte og sårbare børn.
SO50 Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej
Parterne er enige om at videreføre driftsbevillingen til det selvejende herberg Kollegiet, som hjælper borgere med sociale problemer med midlertidigt ophold og støtte.
Der afsættes:
- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til driftsbevilling til Kollegiet.
SO21 Flere faste læger på botilbud
Parterne er enige om fortsat at afsætte midler til ordningen med flere faste læger til flere af de længerevarende botilbud på voksen- og handicapområdet.
Der afsættes:
− 2,5 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til faste læger på botilbud på voksen- og handicapområdet.
SO48 Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet) Parterne er enige om at videreføre den nuværende bevilling til Transitprogrammet, som er et tilbud til marginaliserede arbejdsmigranter og særligt sårbare migranter.
Der afsættes:
− 3,4 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til videreførelse af Transitprogrammet.
SO52 Fortsættelse af bevilling til brobygningsaktiviteter mellem udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund og almensamfundet (pt. Muhabet)
Parterne er enige om at videreføre en bevilling til et aktivitets- og samværstilbud for borgere med psykisk sygdom. Tilbuddet har særligt fokus på borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund, hvoraf mange er ramt af PTSD og andre alvorlige psykiske sygdomme.
Der afsættes:
− 2,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til videreførelse af en bevilling til aktivitets- og samværstilbud for udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.
Parterne noterer sig, at en videreførelse af bevillingen er over beløbsgrænsen for konkurrenceudsættelse, jf. udbudsloven. Bevillingen skal derfor i udbud blandt relevante tilbud.
SO37 Pulje til skadesreducerende tiltag for sexarbejdere (p.t. The Red Van)
Parterne er enige om fortsat at bevilge midler til puljen til skadesreducerende tilbud til gadebaserede sexarbejdere.
Der afsættes:
− 0,5 mio. kr. årligt i 2025-2028 til puljen til skadesreducerende tiltag for sexarbejdere.
Parterne noterer sig, at en videreførelse af bevillingen er over beløbsgrænsen for konkurrenceudsættelse, jf. udbudsloven. Bevillingen skal derfor i udbud blandt relevante tilbud.
SO51 Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner
Parterne er enige om at videreføre indsatsen ’Opsøgende sundhedsindsats til svært udsatte veteraner’, hvor Socialforvaltningen i samarbejde med Veterancenteret foretager en opsøgende sundhedsindsats målrettet socialt udsatte veteraner.
Der afsættes:
− 0,4 mio. kr. årligt på service i 2025-2027 til projektet om sundhedsindsats for hjemløse veteraner og medfinansiering fra Veterancentret og Soldaterlegatet.
SO49 Deleboliger til socialt udsatte unge
Med Rammeaftale om udlejning og anvisning 2024-2027 har Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i BL 1. kreds aftalt at påbegynde en udfasning af deleboligordningen for socialt udsatte unge. Parterne er enige om at videreføre bevillingen delvist til finansiering af udgifterne i udfasningsperioden.
Der afsættes:
− 3,0 mio. kr. på service i 2025, 2,0 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. i 2027 til at finansiere udgifterne til udfasningen af deleboligordningen.
SO45 Prisstigning på almene rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser
For at håndtere stigende priser på de 29 neurologiske akut- og almene rehabiliteringspladser er parterne enige om fortsat at finansiere merudgifterne hertil.
Der afsættes:
− 7,3 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til at finansiere merudgifterne til almene rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser.
SO43 Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning
Parterne er enige om at videreføre bevillingen til at håndtere stigende udgifter og antal modtagere af borgerstyret personlig assistance (BPA).
Der afsættes:
− 21,6 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til at håndtere merudgifter.
SO54 Videreførelse af driftsmidler til Sundhedsteamet
Parterne er enige om at videreføre driftsmidler til Sundhedsteamet, som er et sundhedstilbud til borgere over 18 år på gaden, væresteder og herberger, der ikke har kontakt til det etablerede sundhedsvæsen.
Der afsættes:
− 1,6 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til videreførelse af Sundhedsteamet.
ØK06 Tilbagerulning af effektivisering ’Ophør af praktisk støtte – mini blok’
Parterne er enige om at afsætte midler til varigt at annullere effektiviseringen fra budget 2021 på indsatsen ’Praktisk støtte – mini blok’.
Der afsættes:
− 1,2 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til tilsvarende enkeltydelse i Socialforvaltningen.
BI22 Forhøjet vejledende rådighedsbeløb for enkeltydelser til udsatte borgere
Parterne er enige om at afsætte midler til fortsat at hæve de vejledende rådighedsbeløb for borgere på kontanthjælp, integrationsydelse og førtidspension, så flere borgere med lav indkomst får mulighed for at få et økonomisk tilskud til uforudsete udgifter.
Der afsættes:
− 6,6 mio. kr. årligt på overførsler mv. i 2025-2028 til at hæve det vejledende rådighedsbeløb.
ØK06 Aktivitet på plejehjem - Musikfestival for beboere på plejehjem
Parterne er enige om at afsætte midler til at give plejehjemmene mulighed for at lave fælles aktiviteter og kulturelle oplevelser, herunder afholdelse og videreudvikling af musikfestival for plejehjemsbeboere, for at forebygge ensomhed øge livskvaliteten blandt beboere.
Der afsættes:
− 1,6 mio. kr. på service årligt fra 2025 og frem til afholdelse af musikfestival for beboere på plejehjem.
ØK06 Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet
Parterne er enige om varigt at dække effektiviseringen Madservice med udbringning – ændring i leveringshyppighed og til kold mad.
Der afsættes:
− 5,3 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem.
SU11 Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen - faste teams og rejsehold
Parterne er enige om at videreføre bevillingen til demensrejseholdet.
Der afsættes:
− 2,4 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem.
SU32 Psykologhjælp til ældre – ventetid
Parterne er enige om at afsætte midler til at nedbringe ventetiden til psykologhjælp til ældre københavnere i psykisk mistrivsel til en gennemsnitlig ventetid på maksimalt seks uger fra henvisning til forløbsstart.
Der afsættes:
− 1,2 mio. kr. på service i 2025 og 4,4 mio. kr. årligt i 2026-2028 til nedbringelse og fastholdelse af den gennemsnitlige ventetid til psykologhjælp til ældre.
SU12 Forankring af hygiejneindsatsen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
For at mindske risikoen for smitte og sygdom blandt ældre og sygdomssvækkede københavnere samt sundhedsmedarbejdere er parterne enige om at afsætte midler til en delvis at videreføre hygiejneindsatsen.
Der afsættes:
− 2,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til en delvis videreførelse af hygiejneindsatsen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
SU10 Viderefør af ’Praktisk støtte – mini blok’
Parterne er enige om at afsætte midler til varigt at annullere effektiviseringen fra budget 2021 på indsatsen ’Praktisk støtte – mini blok’.
Der afsættes:
− 12,8 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til tilsvarende enkeltydelse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
TM059 Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej
Parterne er enige om at videreføre gebyrfritagelsen af mobilt gadesalg, faste stadepladser og filmoptagelser.
Der afsættes:
− 3,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til fastholdelse af gebyrfritagelsen.
TM053 Afgiftsfritagelse ved reklameskilte og vareudstillinger
Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre gebyrfritagelse for reklameskilte og vareudstillinger.
Der afsættes:
− 0,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til gebyrfritagelsen.
TM060 Opmærkning og indsamling af efterladte cykler
Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte den nuværende indsats med at opmærke og indsamle cykler, som er blevet efterladt.
Der afsættes:
− 1,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til fortsættelse af den nuværende indsats med opmærkning og indsamling af efterladte cykler.
TM055 Opsamling af organisk og uorganisk materiale i søerne, Indre By
Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre ekstra renholdelse i søerne i Indre By i sommerperioden.
Der afsættes:
− 0,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til opsamling af organisk og uorganisk materiale i søerne, Indre by.
TM057 Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner)
Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre indsatsen med at håndtere og eksekvere den øgede sagsmængde, der fulgte af Folketingets politiske aftale om fysiske helhedsplaner fra 2020.
Der afsættes:
− 1,1 mio. kr. på service i 2025 og 1,9 mio. kr. i 2026 til sagsbehandling af de fremrykkede renoveringssager.
TM056 Sæsonblomster
Parterne er enige om fortsat at afsætte midler til at plante sæsonblomster i kummer og bede i byrummet.
Der afsættes:
− 2,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til plantning af sæsonblomster.
TM058 Øget genanvendelse af erhvervsaffald
Parterne er enige om fortsat at afsætte midler til en øget genanvendelse af erhvervsaffald.
Der afsættes:
− 4,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2030 til implementering af tiltag med henblik på at øge affaldssorteringen og genanvendelsen.
ØK28 Fortsættelsen af indsatsen mod social dumping og udrulning af ID-kortordningen
Parterne er enige om at videreføre driften af ID-kortordningen i kampen mod social dumping samt implementeringen af ID-kortklausuler på anlægsprojekter uden adgangskontrol. Derudover er parterne enige om at videreudvikle det underliggende IT-system samt eksisterende dataløsninger.
Der afsættes:
- 4,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 og 4,0 mio. kr. årligt i 2027 og frem til ID- kortordningen i indsatsen mod social dumping.
ØK29 Fortsættelse af bevillinger til Wonderful Copenhagen – udviklingspuljen til turistfremme og videreførelse af kongrespuljen
Parterne er enige om at videreføre støtte til kongrespulje og turismefremme i regi af Wonderful Copenhagen og samle disse bevillinger under udviklingspulje for turismefremme. Tilskuddet skal understøtte målene i Københavns Kommunes erhvervsstrategi.
Der afsættes:
− 4,1 mio. kr. på service i 2025 til turistfremme.
− 1,2 mio. kr. på service i 2025 til kongrespuljen.
ØK30 Støtte til webinformationstjenesten i Øresunddirekt
Parterne er enige om, at Københavns Kommune vil yde tilskud til webinformationstjenesten i Øresunddirekt for at understøtte et mere sammenhængende arbejdsmarked i Øresundsregionen.
Der afsættes:
− 0,7 mio. kr. på service i 2025 til webinformationstjenesten i Øresunddirekt.
ØK54 Velkomstkoncept for nye studerende
Parterne er enige om fortsat at afsætte midler til et tilbagevendende velkomstkoncept for nye studerende, elever og lærlinge, som skal støtte overgangen til livet som studerende i byen.
Der afsættes:
− 0,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til velkomstkoncept for nye studerende.
ØK32 Yderligere støtte til Copenhagen Capacity
Parterne er enige om at afsætte midler til øget støtte til Copenhagen Capacity. Tilskuddet skal understøtte målene i Københavns Kommunes erhvervsstrategi.
Der afsættes:
− 4,1 mio. kr. på service i 2025 til øget støtte til Copenhagen Capacity.
Fastholdelse og rekruttering
I de kommende år er det en grundlæggende udfordring at sikre den nødvendige arbejdskraft på de store velfærdsområder for fortsat at levere velfærd af høj kvalitet til københavnerne. Parterne er enige om, at der skal tages yderligere skridt til at understøtte fastholdelse og rekruttering på velfærdsområderne. Derfor afsættes der i alt 151,6 mio. kr. i 2025-2028 til at imødegå fastholdelses- og rekrutteringsudfordringerne på udvalgte velfærdsområder.
BU29 Indflydelse fremmer trivsel
Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje og en kompetencepakke, der styrker medarbejderes tilknytning, indflydelse, trivsel og motivation og lederes tilknytning til arbejdspladsen på dagtilbuds- og skoleområdet.
Der afsættes:
− 10,7 mio. kr. på service i 2025 og 10,2 mio. kr. årligt i 2026-2028 til en pulje til at styrke og understøtte arbejdet med indflydelse på skoler og i klynger samt udvikling af en kompetencepakke.
SO22 Styrket fastholdelse og mindre sygefravær ved øget fokus på arbejdsmiljø og trivsel
For at styrke fastholdelse og reducere sygefravær er parterne enige om at afsætte midler til to indsatser, som fokuserer på udvikling af robuste arbejdspladser.
Der afsættes:
− 9,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til styrket fastholdelse og mindre sygefravær.
SO23 Systematisk kompetenceudvikling
Parterne er enige om at afsætte midler til en systematisk kompetenceudvikling, der bidrager til at fastholde erfarne og dygtige medarbejdere og ledere i Socialforvaltningen.
Der afsættes:
− 3,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til lederuddannelse for nye personaleledere, velfærdslederuddannelse og diplomuddannelse for medarbejdere.
SU05 Attraktive arbejdspladser – flere medarbejdere i flere timer
Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke onboarding og fastholdelse af sundhedsfaglige medarbejdere samt til at sikre øget fleksibilitet af arbejdstiden i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens driftsenheder.
Der afsættes:
− 5,5 mio. kr. på service i 2025 og 5,8 mio. kr. årligt i 2026-2027, 2,6 mio. kr. i 2028 og 1,2 mio. kr. i 2029 og frem til onboarding, fastholdelse af sundhedsfaglige medarbejdere og licensomkostninger.
SU06 God ledelse i SUF – styrket lederrekruttering og målrettet lederudvikling
Parterne er enige om at afsætte midler til styrket bistand til lederrekruttering og fastholdelse af ledere ved udvikling og etablering af lederpipeline og ledelsesudviklingsprogram.
Der afsættes:
− 4,6 mio. kr. på service i 2025, 4,3 mio. kr. i 2026 og 1,9 mio. kr. årligt i 2027-2028 til initiativer målrettet styrket lederrekruttering og -udvikling.
SU07 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og sprogstøtte til SOSU-elever
Parterne er enige om at afsætte midler til initiativer målrettet styrkelse af rekruttering og kompetenceudvikling af udenlandsk arbejdskraft samt sprogstøtte til SOSU-elever med dansk som andetsprog.
Der afsættes:
− 8,6 mio. kr. på service i 2025, 8,8 mio. kr. i 2026 og 6,4 mio. kr. i 2027 og frem til mere støtte til rekruttering og onboarding af udenlandsk arbejdskraft samt til sprogstøtte på SOSU-området.
Velfærdsområderne
Udmøntning af pulje til kvalitetsløft af ældreområdet og midler til kvalitetsløft af ældreplejen
Med aftalen om reformen af ældreområdet fra foråret 2024 blev der på landsplan afsat 650 mio. kr. i 2025, stigende til 1 mia. kr. i 2027 og frem til kvalitetsløft af ældreplejen. Københavns Kommunes andel af midlerne udgør 71,2 mio. kr. i 2025 stigende til 109,5 mio. kr. i 2027 og frem. Parterne er enige om, at udmøntningen af midlerne sker i Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Socialudvalget.
Der afsættes:
− 65,3 mio. kr. på service i 2025, 70,3 mio. kr. i 2026 og 100,4 mio. kr. i 2027 og frem til kvalitetsløft af ældreplejen i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
− 5,9 mio. kr. på service i 2025, 6,4 mio. kr. i 2026 og 9,1 mio. kr. i 2027 og frem til kvalitetsløft af ældreplejen i Socialudvalget.
SU09 (FORTROLIG) Implementering og forenkling af Fælles Sprog III
Parterne er enige om at afsætte midler til implementering og forenkling af Fælles Sprog III, herunder faglig understøttelse, konvertering og efterregistrering, lokale medarbejderressourcer, samt systemvedligehold.
Der afsættes:
− 7,0 mio. kr. på service i 2025, 15,1 mio. kr. i 2026, 3,4 mio. kr. i 2027 og 2,2 mio. kr. i 2028 og frem til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
− 1,3 mio. kr. på service i 2025, 2,8 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027 og frem til Socialforvaltningen.
BU42 Finansiering af merudgifter til dagtilbudskapacitet
Parterne er enige om at håndtere behovet for nedlukning af yderligere dagtilbudskapacitet ved at afsætte midler i 2025 og 2026 til dækning af merudgifterne. Parterne forpligter sig desuden på, at den overskydende dagtilbudskapacitet skal nedjusteres senest i løbet af 2026. Nedjusteringen skal basere sig på en transperant proces og høring af relevante lokale parter.
Der afsættes:
− 38,1 mio. kr. på service i 2025 og 29,8 mio. kr. på service i 2026 til merudgifter til dagtilbudskapacitet.
Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler tilbageføres til kassen. Parterne noterer sig derudover, at i det omfang der forsat er en økonomisk ubalance vedrørende dagtilbudskapaciteten, kan den ubalance indgå i overførselssagen 2024-2025.
Parterne er herudover enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal rette henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet om muligheden for, at ledige daginstitutionspladser i dele af Københavns Kommune åbner op for borgere fra en anden omegnskommune.
BU22 Merudgifter til udflytterkørsel på dagtilbudsområdet
Der er merudgifter til buskørsel til udflytterinstitutionerne i Københavns Kommune. Parterne er enige om at afsætte midler til at dække udgifter til udflytterbusser.
Der afsættes:
− 14,5 mio. kr. på service i 2025 og 11,1 mio. kr. årligt i 2026 og frem til dækning af udgifter til udflytterbusser.
Parterne er enige om, at meromkostninger på 2,8 mio. kr. til et udbud af udflytterbusser i form af elbusser, håndteres af klimapuljen. Finansieringen af klimapuljen indgår i Overførselssagen 2024-2025.
BU39 Supplerende budgetmodel på almenundervisning
Flere forældre og elever vælger folkeskolen til i København. Parterne er enige om at afsætte midler til at dække stigende dækningsgrader på almen undervisning udover den demografiske udvikling.
Der afsættes:
− 12,6 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til at dække stigende dækningsgrader på det almene undervisningsområde.
BU30 Mangfoldige fællesskaber og BU21 Merforbrug på specialområdet
Alle børn og unge skal have mulighed for at være en del af mangfoldige børnefællesskaber, så alle børn og unge kan trives, lære og udfolde sig. Derfor skal flere børn og unge kunne blive i deres nærmiljø med de venner, de kender fra deres lokale dagtilbud, skole og fritidstilbud, og de skal kunne få den støtte, de har behov for dér. Det sikrer et bedre børneliv. Nogle børn har dog brug for noget andet og mere, end det dagtilbud, skolen og fritidstilbuddet kan give dem i dag, og de skal have et tilbud, der matcher deres behov.
Parterne er derfor enige om at investere i og styrke kommunens almene tilbud så flere børn og unge, der i en afgrænset periode har behov for specialundervisning og profiterer af at blive i almenmiljøet, skal have støtten der. Det giver et bedre børneliv, når børnene får støtte i trygge rammer i de almene tilbud i deres nærmiljø. Det viser forskning på området, og det er i tråd med gode erfaringer både i Københavns Kommune, i andre kommuner og internationalt. Det kan fx være i NEST-lignende ordninger eller holddeling med ekstra personale og stærke specialpædagogiske kompetencer. Flere børn skal tidligere kunne få en støttende indsats på skolen og så skal specialtilbud målrettes de børn, der har omfattende, varige og individuelle behov for specialpædagogisk bistand.
Der afsættes:
- 44,8 mio. kr. årligt på service årligt i 2025-2028 til merudgifter på specialområdet
- 156,1 mio. kr. på service i 2025, 205 mio. Kr. i 2026, 139 mio. Kr. i 2027 og 72 mio kr. i 2028 til mangfoldige fællesskaber
Midlerne anvendes til høj pædagogisk og didaktisk kvalitet og en tidlig indsats ved at finansiere:
− specialpædagogiske kompetencer på alle dagtilbud og skoler, ekstra faglig ledelse og konkret opfølgning og handleplaner for skoler med høj andel af børn uden for normalområdet.
− co-teaching med to voksne i alle timer i børnehaveklassen og 1. klasse.
− ekstra forberedelsestid for lærere og pædagoger og mere tid til forældredialog.
− overgangspædagoger, der kan støtte børn og børnefællesskaber i overgang fra dagtilbud til skole.
Børn med omfattende, varige og individuelle behov for specialpædagogisk bistand skal fortsat have et særskilt tilbud, der matcher deres behov.
Omstillingen kræver en kulturforandring i Børne- og Ungdomsforvaltningen, så det sikres, at beslutningen om, hvilket tilbud et barn skal have, sker med barnets behov for øje og under en samlet faglig og økonomisk vurdering, som er ensartet på tværs af hele byen og de enkelte skoler. Det kræver, at:
− Visitationen kan visitere til både specialtilbud udenfor almenområdet og til den specialpædagogiske støtte i almentilbud. Visitationen har ansvar for forældredialog, lovmedholdelige faglige afgørelser, økonomien i specialtilbud uden for almenområdet og et ensartet serviceniveau på tværs af kommunen.
− BUF-flexordningen omlægges så midlerne i stedet kommer direkte til skolerne til hurtig og lokal støtte til børn med særlige behov uden at afvente en central visitation.
− Forvaltningen følger andel af børn udenfor almenområdet i overgangen fra børnehave til skole og på de enkelte skoler og sætter ind med faglig handleplan efter behov.
Den konkrete visitationsmodel skal fastlægges af forligspartierne bag budget 2025 i efteråret 2024 med henblik på politisk behandling i Børne- og Ungdomsudvalget.
Omstillingen skal over de kommende 10 år vende udviklingen og omlægge midler til styrkelse af et mere rummeligt almenområde. Parterne er derfor enige om, at der løbende skal følges op på implementeringen og forandringen, herunder om omstillingen gennemføres som planlagt, og om initiativerne har den ønskede virkning. Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen afrapporterer på:
− De konkrete aktiviteter, der er igangsat med udgangspunkt i de besluttede initiativer og effekten heraf.
− Udviklingen i antal og andel børn, der visiteres til de enkelte tilbud over tid samt udviklingen i trivsel blandt børn.
− Opgørelse af udviklingen af økonomien på området, herunder at der sker den forventede omstilling af midler til almenområdet.
Opfølgningen skal tilgå Børne- og Ungdomsudvalget samt parterne bag budget 2025 halvårligt.
BU47 Økonomiske udfordringer på dagtilbudsområdet (0-5 år) som følge af ændrede dækningsgrader
Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen har som opfølgning på overførselssagen 2023-2024 analyseret økonomien på dagtilbudsområdet. Analysen er med til at underbygge, at der er en økonomisk ubalance som følge af ændret aktivitet, hvor flere børn i 0-5-årsalderen indskrives i dyrere pasningstilbud end forventet. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at håndtere de forventede budgetmæssige udfordringer på dagtilbudsområdet.
Der afsættes:
− 30 mio. kr. årligt på service i 2025-2028.
Parterne noterer sig, at Børne- og Ungdomsforvaltningen kan vende tilbage i overførselssagen 2024- 2025 med et evt. resterende finansieringsbehov som følge af den ændrede aktivitet.
SO25 Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen
For at nedbringe ventelisten på botilbudsområdet er parterne enige om at afsætte midler til køb af pladser til borgere med sindslidelse, handicap og udsatte voksne. Parterne er enige om fremadrettet at afsætte midler til køb af pladser, så længe Københavns Kommune ikke selv råder over tilstrækkelig kapacitet.
Der afsættes:
− 50,0 mio. kr. årligt på service fra 2025-2028 til køb af pladser.
SO20 Aktivitetsstigning i Socialforvaltningens hjemmesygepleje
Parterne er enige om fortsat at afsætte midler til at håndtere de øgede udgifter som følge af den stigende aktivitet i Socialforvaltningens hjemmesygepleje.
Der afsættes:
− 11,3 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til finansiering af øgede udgifter.
SO41 Videreførelse af bevilling til investering i støttende indsatser og anbringelser
Parterne er enige om at videreføre bevillingen til støttende indsatser og anbringelser til udsatte børn og unge samt indsats vedr. styrkelse af overgangen til voksenlivet for udsatte unge.
Der afsættes:
− 78,4 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til videreførelse af indsatserne.
SO42 Det gode borgermøde (tidl. Servicekultur)
Parterne er enige om at videreføre bevillingen til løft af antal sagsbehandlere på socialområdet samt kompetenceudvikling og nye metoder til borgerinddragelse mhp. bedre overholdelse af sagsbehandlingstider.
Der afsættes:
− 22,7 mio. kr. årligt på service i perioden 2025 og frem til videreførelse af indsatsen.
− 10,9 mio. kr. årligt på service i perioden 2025-2028 til kompetenceudvikling og borgermødespecialister.
SO44 Videreførelse af bevilling til håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer Parterne er enige om at videreføre bevillingen til håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer.
Der afsættes:
− 20,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til håndtering af strukturel ubalance i Socialudvalgets økonomi.
SO46 Indsatser i den tværsektorielle udsatteenhed
Parterne er enige om at videreføre indsatser i den tværsektorielle udsatteenhed samt videreføre Hjemløseenhedens gadeplansindsats, styrke sagsbehandlingen ved at nedbringe caseload og videreføre fremskudt substitutionsbehandling på Indre Vesterbro.
Der afsættes:
− 11,2 mio. årligt på service i 2025-2028 til indsatser i den tværsektorielle udsatteenhed.
SO24a Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov
Parterne er enige om fortsat at afsætte midler til at fastholde serviceniveauet for borgere med handicap i kommunens egne botilbud som følge af stigende støtte- og plejebehov hos målgruppen.
Der afsættes:
− 10,2 mio. kr. årligt på service fra 2025 og frem til stigende udgifter til borgeres støtte- og plejebehov.
SO24b Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov
Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere stigende enhedspriser på købte pladser for borgere med handicap med stort støtte- og plejebehov.
Der afsættes:
− 27,6 mio. kr. årligt på service fra 2025-2028 til håndtering af stigende enhedspriser.
SO47 SO60 SO78 Mændenes Hjem
Parterne er enige om at fastholde den nuværende driftsbevilling til Mændenes Hjem ved at finansiere de to udløb og opretholdelse af Socialtilsynets godkendelse af botilbudspladser i 2025. Det skal ses i lyset af den afsluttede driftsoptimeringsanalyse, der anviser en række forskellige tiltag, som Mændenes Hjem kan gennemføre for at opnå balance i budgettet.
Der afsættes:
− 6,0 mio. kr. på service i 2025 til fortsat at holde døgnåbent i det permanente stofindtagelsesrum, H17 (SO47).
− 5,4 mio. kr. på service i 2025 til drift af Kontaktstedet og dermed fastholde tilbuddet om natcafé til de allermest udsatte (SO60).
− 1,5 mio. kr. på service i 2025 til at forbedre den faglige kvalitet på Mændenes Hjems botilbud og dermed opretholde Socialtilsynets godkendelse af botilbudspladserne (SO78).
Parterne er samtidig enige om, at bevillingen efter 2025 vil afhænge af de kommende forhandlinger om en ny driftsoverenskomst med Mændenes Hjem, som forventes at finde sted i efteråret og vinteren 2024/2025. Forhandlingerne forventes afsluttet inden Overførselssagen 2024-2025.
Klima
København skal fortsat være blandt de førende kommuner på klimaområdet, og der skal med den førte klimapolitik sættes et højt ambitionsniveau frem mod 2035. Udviklingen af den kommende Klimaplan 2035 byder derfor på et paradigmeskifte i København Kommunes klimaarbejde, hvor kommunen går forrest og sætter ambitiøse mål for kommunens og københavnernes forbrugsbaserede udledninger, samtidig med at København også skal være klimapositiv i 2035. Selvom København er i en overgangsfase mellem den nuværende Klimplan KBH2025 og den kommende Klimaplan 2035, er
parterne enige om, at handling ikke kan vente. Særligt ønsker parterne, at der fokuseres på langsigtede og strukturelle løsninger. Københavns ambitioner på klimaområdet kræver store investeringer i nødvendig teknologisk udvikling, der kan bidrage med markante reduktioner i Københavns Kommunes klimaaftryk og er en forudsætning for at nå målet om klimapositivitet i 2035.
ØK90 Reservation til Carbon Capture og energiinvesteringer
Københavns høje ambitioner på klimaområdet kræver store investeringer i nødvendig teknologisk udvikling, som kan skabe markante, konkrete og vedvarende reduktioner i Københavns Kommunes klimaaftryk. Parterne er enige om at afsætte en reservation på 450 mio. kr. til investeringer i vedvarende energiproduktion samt CO2-fangst. Reservationen skal særligt bruges til at understøtte investeringer i Carbon Capture (CCS), som er afgørende for at nå målet om klimapositivitet i 2035 og evt. bruges til initiativer indenfor sol og vind.
Der afsættes:
− 450,0 mio. kr. på finansposter i 2025 til en reserve til energiinvesteringer.
Parterne noterer sig, at udmøntningen af reservationen sker i regi af forligskreds for budget 2025.
Fokus på klima i byggeri og anlæg
Byggeri er en af de helt store kilder til CO2-udledning. Derfor er parterne enige om at prioritere midler til tiltag, der kan bidrage til at reducere udledningerne fra byggeri og anlæg. Der afsættes midler til at fremme bæredygtige materialer i kommunens egne anlægsprojekter og et øget brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner på Københavns Kommunes egne byggepladser. Derudover afsættes midler til et partnerskab med byggebranchen om at indfri Reduction Roadmaps CO2-mål for nybyggeri.
Med aftalen prioriteres der derudover midler til en række andre klimatiltag, der dækker både de geografiske og forbrugsbaserede CO2-udledninger. Klimatiltagene vurderes at bidrage med årlige reduktioner med direkte effekt på 11.906 ton CO2 for de geografiske udledninger og 4.170 tons CO2 for de forbrugsbaserede udledninger. De årlige reduktioner med indirekte effekt vurderes samlet at være mellem 11.548-21.290 tons CO2 for de forbrugsbaserede udledninger.
Der afsættes:
− 3,4 mio. kr. på service i 2025, 7,1 mio. kr. i 2026, 9,2 mio. kr. i 2027 og 11,1 mio. kr. i 2028 til CO2- opgørelser, effektberegninger, porteføljestyring og udvikling af forbrugsbaserede initiativer (TM124a).
− 4,9 mio. kr. på service i 2025, 6,1 mio. kr. i 2026, 7,5 mio. kr. årligt i 2027-2028 til energistrategi og udvidelse af Energispring-partnerskabet (TM187).
− 1,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 til drift og udvikling af klimabudgettet (ØK31).
− 2,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til at fremme klimavenlige standarder og bæredygtige materialer i anlægsprojekter (TM061).
− 2,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 og 0,9 mio. kr. i 2027 til at indførelsen af klimavenlige standarder i anlægsprojekter (TM061).
− 1,8 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til et partnerskab om byggeri og Reduction Roadmap (TM062).
− 23,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til øget brug af fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner i Byggeri København (ØK17).
− 1,1 mio. kr. på service i 2025, 1,5 mio. kr. i 2026 og 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,3 mio. kr. i 2028 til forberedelse af byens bygninger til fremtidens lavtemperatur fjernvarme (TM064).
− 6,0 mio. kr. på service i 2025 og 9,1 mio. kr. i 2026 til løft af energimærker på ni kommunale bygninger og plan for generelt løft af bygninger med energimærke F og G (ØK19).
For at sikre grundlaget for at realisere BR’s ambitiøse målsætninger skal Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen have de nødvendige kompetencer og ressourcer til, at klimaplanens målsætninger kan opnås. Parterne er derfor enige om at henvise kommende finansiering til kommende forhandlinger om budget.
Herudover er parterne enige om en række initiativer på parkerings- og mobilitetsområdet som tilsvarende bidrager med større CO2-reduktioner i et geografisk perspektiv og fremmer flere elbiler.
TM065 Samarbejde med detailhandlen om at fremme klimahensyn og sundhed
Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde etablerer og driver et dialogforum med detailhandlen i København med henblik på at gøre det nemmere for københavnerne at købe ind i overensstemmelse med de officielle kostråd for et sundere helbred, et reduceret klimaaftryk og en reduktion i madspild. Parterne noterer sig, at et halvt årsværk finansieret i forbindelse med TM124a skal dække behov for at understøtte indsatsen om at fremme klimahensyn.
ØK18 Gennemgang af Københavns Kommunes funktionsprogrammer for kortlægning af CO2- potentiale ved optimering af m2-behov i nybyggeri
Økonomiforvaltningen undersøger sammen med forvaltningerne, hvordan de nye skærpede klimakrav til nybyggeri kan håndteres i konceptet for maksimalpriser for kommunalt nybyggeri fremadrettet.
Parterne noterer sig endvidere, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med fagforvaltningerne desuden igangsætter arbejdet med at se på muligheden for mere fleksibilitet i funktionsprogrammerne for at reducere CO2 udledningen generelt samt efterleve de skærpede klimakrav.
ØK99 Solenergi på Københavns Kommunes bygninger
EU's seneste direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (bygningsdirektivet)forpligter medlemsstaterne til at sikre opsætning af solenergianlæg, hvor det er teknisk, økonomisk og funktionelt gennemførligt. Parterne er på den baggrund enige om, at Københavns Kommune fuldt ud skal udnytte mulighederne for at opsætte solceller på nybyggeri, gerne så solcelledirektivet kan efterleves allerede fra 2025.
Parkering
TM210 Ændring i takster og indførelse af betalingsparkering om søndagen med første time gratis For at mindske udefrakommende trængsel i København er parterne enige om at afsætte midler til at justere betalingszonerne. Den nuværende zoneinddeling forbliver, mens taksten i grøn zone hæves til taksten i rød zone, taksten i blå zone hæves til taksten i grøn zone og taksten i gul zone hæves til taksten i blå zone. Der afsættes herudover midler til at indføre betalingsparkering om søndagen. Den første time af den første parkering vil dog være gratis.
Der afsættes:
− 1,8 mio. kr. på service i 2025 til skiltning, IT-løsning og kommunikation
− 66,3 mio. kr. på service i 2025 og –77,8 mio. kr. årligt i 2026 og frem i merindtægter fra betalingsparkering.
− 66,3 mio. kr. på finansposter i 2025 og 77,8 mio. kr. årligt i 2026 og frem i merudgifter til statslig modregning på parkeringsindtægter.
TM183 Mere fleksibel betaling af beboerlicens
Parterne ønsker at gøre det nemmere for borgerne at betale for deres beboerlicens. Der afsættes derfor midler til at indføre ratebetaling for parkeringslicens, hvortil der kan tilvælges automatisk betaling af licensen.
Der afsættes:
− 3,1 mio. kr. på service i 2025 og 1,2 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til udvikling og afledt drift af initiativet.
TM184 Fordobling af udbud af ladestandere
For at fremme omstillingen til flere nulemissionskøretøjer er parterne enige om at afsætte midler til en fordobling af udbuddet af ladestandere.
Der afsættes:
− 7,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2033 til videre projektering.
− 0,8 mio. kr. på årligt på service i 2025-2026, 1,6 mio. kr. i 2027, 1,6 mio. kr. i 2028, 1,7 mio. kr. i 2029, 1,8 mio. kr. på service i 2030, 1,6 mio. kr. i 2031, 1,2 mio. kr. i 2032 og 1,3 mio. kr. i 2033 og frem til projektledelse, afledt drift.
− 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2026, 0,9 mio. kr. i 2027, 3,0 mio. kr. i 2028, 2,6 mio. kr. i
2029, 4,4 mio. kr. i 2030, 6,3 mio. kr. i 2031, 9,2 mio. kr. i 2032 og 11,1 mio. kr. i 2030 og frem i indtægter fra ladestandere.
− 0,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2026, 3,6 mio. kr. i 2027, 9,6 mio. kr. i 2028, 15,6 mio. kr. i
2029, 21,5 mio. kr. i 2030, 27,5 mio. kr. i 2031, 32,9 mio. kr. i 2032 og 34,9 mio. kr. årligt i 2033 og frem i mindreindtægter fra betalingsparkering.
− 0,2 mio. kr. årligt på finansposter i 2025-2026, 3,6 mio. kr. i 2027, 9,6 mio. kr. i 2028, 15,6 mio.
kr. i 2029, 21,5 mio. kr. i 2030, 27,5 mio. kr. i 2031, 32,9 mio. kr. i 2032 og 34,9 mio. kr. årligt i 2033 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning på parkeringsindtægter.
Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal arbejde med en ambitiøs plan for udbud af ladestandere til elbiler for at sikre indfrielsen af målsætningen om 19.000 ladepunkter i 2030.
Eksekveringen af de allerede vedtagne udbud skal øges, så der årligt udbydes et højere antal. Parterne følger udrulningsplanen tæt. Endvidere skal Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægge et oplæg til nye udbud, der skal øge antal ladestandere frem mod 2030. Finansieringen indgår i forhandlingerne om Overførselssagen 2024- 2025, evt. som et investeringsforslag.
ØK103 Parkeringsanlæg under Strandboulevarden
Parterne er enige om at afsætte midler til rådgivning i forbindelse med salgsudbud vedr. etablering af nyt parkeringsanlæg under Strandboulevarden.
Der afsættes:
− 0,7 mio. kr. på service i 2025 til brug for ekstern bistand til udarbejdelse af salgsudbuddet.
Parterne er enige om at sætte midler af, så arbejdet med udbud kan komme videre, så snart foranalysen foreligger.
TM082 Renovering af parkeringsanlæg ved Landgreven
For at fremme parkeringsforholdene i byen er parterne enige om at afsætte midler til renovering af parkeringsanlægget ved Landgreven. Projektet igangsættes i 2026.
Der afsættes:
− 115,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2028 til renovering.
− 1,4 mio. kr. årligt på service i 2029 og frem i vedligehold og afledt drift.
− 0,4 mio. kr. på service i 2027 og 0,7 mio. kr. i 2028 i mindreindtægter fra betalingsparkering.
− 0,4 mio. kr. på finansposter i 2027 og 0,7 mio. kr. i 2028 i mindreudgifter til statslig modregning på parkeringsindtægter
TM136 Leje af parkeringspladser i private anlæg
For at fremme parkeringsforholdene for københavnerne er parterne enige om at afsætte midler til leje af 2.100 parkeringspladser i private anlæg.
Der afsættes:
− 40 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til leje af 2.100 parkeringspladser.
Parterne er enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter. På nuværende tidspunkt kan omfanget af deponering ikke opgøres. Når omfanget af deponering er kendt mellemfinansieres deponeringen over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.
Ny zoneinddeling pba. belægningsgrad
Parterne er enige om, at de nuværende parkeringszoner skal revideres, så de i højere grad tager højde for belægningsgraden i de enkelte zoner. Teknik- og Miljøforvaltningen skal til Overførselssagen 24/25 fremlægge et forslag på ny zoneinddeling, som kan have effekt fra 1. januar 2026.
TM209 Tilpasning af beboerlicenser
For at mindske trængslen i byen er parterne enige om at afsætte midler til en stigning i beboerlicens for elbiler samt benzinbiler med det laveste brændstofforbrug. Fra 2025 vil beboerlicenser for elbiler udgøre 1.200 kr. årligt, og taksten for benzinbiler med laveste brændstofforbrug vil udgøre 1.800 kr. årligt fremadrettet.
Der afsættes:
− 12,9 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem i merindtægter fra betalingsparkering.
− 12,9 mio. kr. årligt på finansposter i 2025 og frem i merudgifter til statslig modregning på parkeringsindtægter.
Parternerne er enige om, at evt. model for yderligere tilpasning af beboerlicenser kan indgå i overførelsessag 2024-2025.
Ambassadeparkering
Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører en sanering af parkeringspladser ved ambassader med henblik på at frigive flere parkeringspladser til københavnerne helt eller delvist. Saneringen sker i dialog med Udenrigsministeriet og under hensyntagen til proportionalitet for så vidt angår antallet af diplomater på de pågældende ambassader samt hensyntagen til reciprocitet for så vidt angår danske repræsentationer i udlandet. Afrapportering sker ved udgangen af 2025.
Grønne initiativer og byrum
Parterne er enige om, at de 2.100 nye kommunale parkeringspladser, der tilvejebringes ved leje, gør det muligt at nedlægge op til 525 parkeringspladser i gadeplan. Der skal sikres samtidighed mellem leje af pladser og nedlæggelse på gadeplan. Erstatningen for de nedlagte pladser tilstræbes at ligge inden for en afstand 500 meter, alternativt i samme parkeringszone som de nedlagte pladser. Der skal ved
information om projekterne også informeres om, at de nedlægges som følge af leje af nye pladser i området. Borgerne i området skal informeres om mulighederne for de nye parkeringsmuligheder. Tilvejebringelsen af nye kommunale parkeringspladser giver mulighed for at skabe plads til grønne byrum. Parterne er enige om at afsætte 30 mio. kr. årligt i fire år til en ramme til begrønning og byrumsforbedrende initiativer.
Forligspartierne udmønter midlerne og er enige om, at følgende projekter skal prioriteres:
− 10 grønne bylivsgader. Der lægges vægt på projekter, som frigør sammenhængende arealer til grønt byliv og har lokal opbakning, samtidig med at der tages hensyn til fremkommeligheden i området for både bilister og bløde trafikanter.
− Der oprettes 400-800 nye pladser til ladcykler som konvertering fra bilparkeringspladser.
− Parkeringspladser til delebiler, herunder både biler med fast stamplads og biler uden stamplads.
− Fem nye ældrevenlige byrum.
− Udbygning af byens grønne kiler, tilkøb til skybrudsprojekter samt andre tiltag, som giver byen mere grønt byliv og fremkommelighed. Det er bl.a. midlertidige byrum i middelalderbyen, forbedrede byrum og forbindelser omkring Nørrebro station og bedre byrum ved Vanløse Skatepark.
En del af projekterne har karakter af anlægsprojekter. Parterne er enige om at prioritere projekterne, herunder så vidt muligt tilvejebringe anlægsmåltal mv.
Der afsættes:
- 30 mio. kr. årligt på service i 2025-2028.
Trivsel
ØK06 Barnets ven
Parterne er enige om at videreføre bevillingen til projektet Barnets Ven under Red Barnet.
Der afsættes:
− 0,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028.
SU15 Børnesundhedsprofilen
Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre Børnesundhedsprofilen, som er en tilbagevendende undersøgelse af københavnske børns sundhed. Børnesundhedsprofilen supplerer de nationale trivselsmålinger, der har fokus på skolelivet.
Der afsættes:
− 1,1 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til gennemførelsen af en tilbagevendende undersøgelse af københavnske børns sundhed til Sundheds- og Omsorgsudvalget.
− 1 mio. kr. på service i 2025 til Børne- og Ungdomsforvaltningen.
Parterne er enige om, at det resterende bevillingsudløb i 2025 indgår i overførselssag 2024-2025 og den varige finansiering indgår i budget 2026.
SU18 Headspace
Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte den øgede kapacitet på Headspace, som blev besluttet ved overførselssagen i 2023-2024.
Der afsættes:
− 0,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til den øgede kapacitet på Headspace.
SU22 Nedbringelse af ventetid til stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed inklusiv Ung på vej
Parterne er enige om at afsætte midler til at nedbringe den gennemsnitlige ventetid til stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed til maksimalt seks uger.
Der afsættes:
- 8,4 mio. kr. årligt på service i 2025-2026, 9,6 mio. kr. i 2027 og 10,8 mio. kr. i 2028 til visitationssamtaler, ungeforløb, voksenforløb, og ekstra afdelingsleder
- 2,8 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til Ung på vej
Parterne noterer sig målet om en gennemsnitlig ventetid for voksne og unge i Center for Mental Sundhed på maksimalt 6 uger. Derudover noterer parterne sig, at det med den afsatte bevilling forventes, at den gennemsnitlige ventetid for unge vil blive maksimalt 6 uger under forudsætning af, at en andel af tilbud til unge håndteres via ”Det lettilgængelige tilbud”, samt at det med den afsatte bevilling forventes, at den gennemsnitlige ventetid til voksne ikke vil kunne overholdes i 2025, da den periodevist vil være markant over 6 uger ultimo 2025. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger udviklingen tæt og behovet for yderligere finansiering for at leve op til den aftalte ventetid på gennemsnitligt maximalt 6 uger. Yderligere finansieringsbehov kan løftes i forbindelse med budget 2026. Samtidig er parterne enige om at afsætte midler til videreførelse af Ung på Vej.
SU45 Bedre trivsel hos transpersoner og non-binære københavnere
Parterne er enige om at afsætte midler til opskalering af Transit-gruppesamtaleforløb, og udbrede den eksisterende indsat med opkvalificering i LGBT+ kompetencer til ungdomsuddannelserne i København.
Der afsættes:
− 0,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til opskalering af Transit-gruppesamtaleforløb
SO59 Behandlingsgaranti for københavnere der er vokset op i misbrugshjem
Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide behandlingsgarantien for børn og unge, der er vokset op i et misbrugshjem fra 14-17 år til 14-35 år. Behandlingsgarantien betyder, at borgerne i målgruppen får tilbud om et behandlingsforløb inden for 180 dage. Overholdelse af behandlingsgarantien på 180 dage forudsættes af, at der fortsat vil være statslig medfinansiering svarende til ca. 200 behandlingsforløb efter at tilskuddet fra staten skal i udbudsrunde i 2025.
Der afsættes:
− 1,5 mio. kr. på service i 2025, 9,9 mio. kr. årligt i 2026-2027 og 5,4 mio. kr. i 2028 til udvidelse af målgruppen for behandlingsgarantien.
SO74 Forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge med autisme
Parterne er enige om at afsætte midler til indsatser i forbindelse med Københavns Autismehus, herunder tidlige og forebyggende indsatser og åbne tilbud samt visiterede tilbud eksempelvis angst og mistrivsel.
Der afsættes:
− 2,7 mio. kr. på service i 2025 og 3,4 mio. kr. årligt i 2026-2028 til indsatser i Københavns Autismehus.
BU99 Fokus på fællesskab og leg i børnehaveklassen
Parterne er enige om, at der i forlængelse af beslutningen om ikke længere at bruge betegnelsen 0. klasse om børnehaveklasse i København, også skal være mere fokus på fællesskab og leg i børnehaveklassen. Børnehaveklassen skal ikke være starten på skolens faglige mål, men i stedet bidrage til at fremme nysgerrighed og lyst til læring. Børnehaveklassen skal udgøre en tryg overgang fra børnehaven med leg for legens egenværdi og udvikling af sociale fællesskaber.
SU21 Styrkelse af unges handlekompetencer og forbedring af trivsel blandt unge på ungdomsuddannelser
For at forebygge mistrivslen blandt unge er parterne enige om at afsætte midler til et toårigt pilotprojekt, der skal styrke de unges handlekompetencer i forhold til mental sundhed og trivsel.
Der afsættes:
− 1,2 mio. kr. på service årligt i 2025-2026 til pilotprojekt om mental sundhed.
Omflytning af midler til forankring af det lettilgængelige tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel
Partnerne er enige om, at indgangen til lettilgængelige tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel placeres i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. På den baggrund fordeles DUT-midler på 30,5 mio. kr. mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltning og Børne- og Ungeforvaltningen således:
− 50% til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
− 25% til Socialforvaltning
− 25% til Børne- og Ungeforvaltningen
De involverede forvaltninger vil pba. af den konkrete aktivitet ifm. tilbuddet vurderer behov for bevillingsmæssige ændringer i løbet af 2025.
Øvrigt
Idrætsmilliarden
Parterne er enige om, at der med budget 2025 prioriteres projekter inden for det resterende anlægsmåltal til idrætsmilliarden på 11,7 mio. kr. i 2025. Sammen med de tidligere besluttede projekter på 93,3 mio. kr. i anlægsmåltal i 2025, anvendes anlægsmåltallet for idrætsmilliarden på 105 mio. kr. derved.
Parterne er enige om at prioritere anlægsmåltal i idrætsmilliarden til at igangsætte følgende idrætsprojekter:
− KF003: Udskiftning af tre kunstgræsbaner i 2025
− KF013: Ny tribune med klubhusfunktioner i Valby Idrætspark
− KF016: Renovering af hal 1 og 2 i Sundby Idrætspark
− KF045: Gymnastikkens Hus i Grøndal Multicenter
KF003 Planlagt vedligehold og genopretning af kultur- og fritidsfaciliteter
For at imødekomme vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens badeanlæg, biblioteker, idrætsanlæg, museer og kulturhuse er parterne enige om at afsætte midler til planlagt vedligehold og genopretning af kultur- og fritidsaktiviteter.
Der afsættes:
− 94,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2028 til genopretning af kunstgræsbaner og byggehonorar til Byggeri København, hvoraf der afsættes 12,3 mio. kr. på anlæg i 2025 til genopretning af tre kunstgræsbaner på Ryparkens Idrætsanlæg, Nørrebroparken og stadionbanen i Sundby Idrætspark.
− 25,8 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 og 25,3 mio. kr. årligt i 2027-2028, 25,1 mio. kr. årligt i 2029-2031 og 24,1 mio. kr. årligt i 2032-2034 til genopretning, driftsmidler til nedslidte kunstgræsbaner og administration.
Parterne er enige om, at anlægs- og serviceudgifter i årene 2029-2034 indarbejdes med indkaldelsescirkulæret for budget 2026.
Hensigtserklæring vedrørende miljøkrav til udendørsidrætsfaciliteter
Parterne anerkender, at idræt støjer. Lydene af liv, engagement og fællesskaber i aktiviteter og kampe kan høres, men det kan også være ufrivillig støj, hvis man er nabo til en boldbane eller idrætspark. Det er imidlertid en del af byens lyde, hvor der skal findes en balance mellem støj og ro. Vi finder det i den sammenhæng ikke rimeligt, at der stilles samme støjkrav til boldbaner i idrætsparker som til virksomheder.
Parterne vil derfor gå i dialog med regeringen om miljøkravene for at finde en proportional løsning, der både tager hensyn til udendørs foreningsaktiviteter og naboerne.
KF088 Forundersøgelse af OL og ungdoms OL til København
Parterne er enige om at afsætte midler til et egentligt bud på Ungdoms OL i København og en forundersøgelse af afholdelse af OL. Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen skal afdække forudsætningerne for at indgå i budprocessen og et evt. dansk værtskab for OL.
Der afsættes:
- 0,5 mio. kr. på service i 2025 til en forundersøgelse.
KF018 (Fortrolig) Alternativ ejerskabsmodel for Valby Idrætspark
Parterne er enige om at afsætte midler til en model for alternativt ejerskab for Valby Idrætspark, der kan danne grundlag for politisk beslutning om et videre arbejde.
Der afsættes:
− 0,5 mio. kr. på service i 2025 til videre undersøgelse af alternative ejerskabsmodeller til udviklingen af Valby Idrætspark.
KF070 Fortsættelse af vederlagsfri dag på Københavns Kommunes museer og kunsthal
Parterne er enige om at afsætte midler til, at der fra 15. oktober 2024 igen vil være vederlagsfri adgang alle onsdage for alle borgere på hhv. Københavns Museum, Thorvaldsens Museum og Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Der afsættes:
− 0,2 mio. kr. på service i 2024 og 1,0 mio. kr. årligt i 2025-2028 til vederlagsfrie onsdage på Københavns Museum, Thorvaldsens Museum og Xxxxxxx Xxxxxxxx fra 15. oktober 2024.
KF083 Tilskud til formidling på Mosaisk Vester Begravelsesplads
Parterne er enige om at afsætte midler til formidling af Mosaisk Vestre Begravelsesplads.
Der afsættes:
− 0,2 mio. kr. på service i 2025 og 0,4 mio. kr. årligt i 2026-2028 til løsøre og formidling af Mosaisk Vestre Begravelsesplads.
KF031 Pilotprojekt med fri badning i udvalgte områder af havnen
Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre to pilotprojekter med fri badning i Teglværkshavnen og Nordbassin ved Sandkaj.
Der afsættes:
− 1,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2028 til pilotprojekter i Teglværkshavnen og Nordbassin ved Sandkaj, båd til tilsyn med badezoner, information og skiltning.
− 0,4 mio. kr. på service i 2025 og 0,6 mio. kr. årligt i 2026-2028 til afledt drift og vedligehold af badezoner.
Parterne er enige om, at det rene badevand i Københavns Havn er en af byens største kvaliteter, og at det derfor skal være muligt at bade mange flere steder i havnen. Det er ambitionen, at den sydlige del af havnen, mellem Slusen og Langebro, på sigt skal udvikles som én stor rekreativ blå zone. Det skal fortsat være muligt for havnebusserne at sejle i den sydlige del af havnen.
KF044 Nedlæggelse af Team Copenhagen
Københavns Kommune skal fortsat være eliteidrætskommune i Team Danmark sammenhæng. Parterne er enige om at overføre aktiviteter og finansiering fra Team Copenhagen til Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Satsningen skal styrke arbejdet med elitesport, fx ved at sikre direkte tilskud til elitearbejdet samt fortsat fokus på eliteatleternes uddannelse. Endvidere skal kriterierne for, hvad der kan støttes drøftes, herunder hvordan der kan arbejdes med talentudvikling inden for eksempelvis parasport.
Endeligt skal det undersøges, hvordan ekstern ekspertise indenfor fx eliteidræt og uddannelse kan inddrages i det løbende arbejde. Kultur- og Fritidsforvaltningen skal fremlægge en indstilling med en ny model for eliteidrætsarbejdet i 1. kvartal 2025.
KF043 Idrætsplan
Parterne er enige om at igangsætte arbejdet med initiativerne under Idrætsplanen.
Idrætsplanen skal sikre, at vi får flere fysisk aktive københavnere og skal bidrage til stærke og betydningsfulde fællesskaber. Samtidig skal planen sikre et politisk og fagligt afsæt for udviklingen af idrætten i København. Kultur- og Fritidsudvalget vil afklare mulighederne for at finansiere hele eller dele af planen inden for egen ramme. Eventuel yderligere finansiering henvises til overførselssagen.
KF013 Ny tribune med klubhusfunktioner i Valby Idrætspark
Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning af en ny tribune med klubhusfunktioner i Valby Idrætspark.
Der afsættes:
− 5,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til en planlægningsbevilling.
KF016 Renovering af hal 1 og 2 i Sundby Idrætspark
Parterne er enige om at afsætte midler til renovering og modernisering af hal 1 og 2 i Sundby Idrætspark
Der afsættes:
− 9,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2030 til renovering af hal 1 og 2 i Sundby Idrætspark
− 0,2 mio. kr. årligt på service i 2027 og frem til afledt drift
KF045 Gymnastikkens Hus i Grøndal Multicenter
Parterne er enige om at afsætte midler til det rammesættende arbejde for udvikling af Gymnastikkens Hus i Grøndal Multicenter, som er nødvendigt at gennemføre inden en eventuel planlægningsfase kan påbegyndes.
Der afsættes:
− 3,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til rammesættende arbejde for udvikling af Gymnastikkens Hus.
KF093 Hensigtserklæring om opgradering af Østerbro Stadion til 1. divisionsfodbold
Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen frem mod overførselssagen 2024-2025 skal udarbejde et budgetnotat vedr. en opgradering af Østerbro Stadion til 1. divisionsfodbold, således der bliver flere muligheder for, at klubber i Københavns Kommune kan afvikle og spille på 1. divisionsniveau.
KF012 Hensigtserklæring om anvendelse af grundkøbspuljen til køb af grund til Ketsjersportens Hus Parterne er enige om, at grundkøbspuljen kan anvendes til køb af en grund til Ketsjersportens Hus i området langs Amagerbanen ved Uplandsgade, og at screeningsmidler fra grundkøbspuljen kan anvendes til at gennemføre evt. volumenstudier og tidlig myndighedsvurdering af en konkret placering i dialog med grundejerne. Placering for Ketsjersportens Hus bør, så vidt det er muligt, være i sammenhæng med Kløvermarkens Tennisklub med henblik på at opnå synergi med det eksisterende miljø for ketsjersport og under hensyntagen til det gamle historiske jernbanetrace.
KF089 Udvidelse af antal deltagende foreninger i Brobold
Parterne er enige om at afsætte midler til udvidelse af Brobold fra tre til seks foreninger, så yderligere tre byområder inkluderes.
Der afsættes:
− 0,9 mio. kr. på service i 2025 og 1,1 mio. kr. i 2026 til projektledelse i Brobold og tovholderfunktion i tre nye foreninger.
KF082 Udvikling af Brønshøj Vandtårn
Parterne er enige om at afsætte midler til en teknisk og økonomisk screening af Brønshøj Vandtårn, herunder mulighederne for at sikre fysisk adgang til hele tårnet, sikkerhedsafskærmning af taget og tekniske installationer.
Der afsættes:
− 0,5 mio. kr. på service i 2025 til en teknisk og økonomisk screening af Brønshøj Vandtårn.
KF060 Sakura Festival
Parterne er enige om at se positivt på støtte til Sakura Festival i Kultur- og Fritidsudvalget.
KF077 Velkomstpakke, velkomstambassadører, International Citizens Day mv.
For at understøtte, at flere internationale borgere bliver en del af byens fællesskaber, er parterne enige om at afsætte midler til en ny digital velkomstpakke, velkomstambassadør korps samt en styrkelse af International Citizens Day.
Der afsættes:
− 0,8 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio. kr. på service 2026-28 til at styrke modtagelsen af internationale borgere.
KF09 Kulturaktørers indtægter fra kommerciel udlejning af overskudskapacitet i kommunale lejemål Parterne er enige om, at den ændrede administration af kultur- og fritidsaktørers indtægter fra kommerciel udlejning af overskudskapacitet i kommunale lejemål ikke må betyde et lavere serviceniveau på kultur- og fritidsområdet. Den ændrede administration tilsiger, at indtægter fra kulturaktørers udlejning af overskudskapacitet i kommunale lejemål tilgår kommunen og ikke aktøren, der udlejer overskudskapacitet. Parterne er enige om, at indtægterne tilgår Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til opretholdelse af serviceniveau i forbindelse med ændring af praksis for erhvervslejemål, som blev vedtaget i Budget 2024. Udvalget har efterfølgende mulighed for at give indtægterne som tilskud til aktørens lovlige kommunale aktiviteter.
KF001 Opjustering af den varige valgbevilling
Parterne er enige om, at den specifikke udfordring om opjustering af den varige valgbevilling kan indgå i budget 2026.
TM085 Bedre koordinering af anlægsprojekter
For at reducere gener fra anlægsarbejde i byen er parterne enige om at afsætte midler til at understøtte en bedre koordinering af anlægsprojekter.
Der afsættes:
− 2,8 mio. kr. på service i 2025, 2,4 mio. kr. i 2026, 1,6 mio. kr. på service årligt i 2027-2028 til udvikling og drift af den nødvendige teknologi for at sikre bedre koordinering af anlægsprojekter.
TM037 Foranalyser om ramper og cykelsti ved bro på Tuborgvej
For at fremme cykelinfrastrukturen og fremkommeligheden i Bispebjerg er parterne enige om at afsætte midler til en foranalyse, som skal undersøge muligheden for ramper ned under broen ved Tuborgvej.
Der afsættes:
− 0,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til foranalyse.
TM117 Sejlads for mindre motorbåde og kajakker syd for Refshaleøen, foranalyse
Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af en kanal, så det bliver muligt med sejlads for mindre motorbåde og kajakker syd for Refshaleøen.
Der afsættes:
− 0,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til foranalyse.
XX000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Parterne er enige om at afsætte midler til det videre arbejde med Den Grønne Boulevard.
Der afsættes:
− 6,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til udarbejdelse af idéoplæg og facilitering af borgerdialog samt tilvalg om mulighed for byggeri og afklaringsfase frem mod etape 2.
TM159 Overdækning af Helsingør- og Øresundsmotorvejen
Parterne er enige om at arbejde videre med mulighederne for overdækning af hhv. Helsingør- og Øresundsmotorvejen. Finansiering heraf henvises til senere forhandlinger med udgangspunkt i resultaterne af de igangværende analyser. På linje med den delanalyse, der er foretaget af Øresundsmotorvejen, skal der kigges på alternativer til overdækning, herunder støjskærme, mv.
TM098 Helhedsplan for en grøn omdannelse af Kigkurren
Parterne ønsker at omdanne Kigkurren, Snorregade og Sturlasgade til grønne byrum. Der afsættes derfor midler til en helhedsplan af området.
Der afsættes:
− 1,1 mio. kr. på service i 2025 og 0,6 mio. kr. på service i 2026 til udarbejdelse af helhedsplanen.
TM033 Indkørselsforbud ved skoler og institutioner
For at fremme trafiksikkerheden og trygheden for byens børn er parterne enige om at afsætte midler til at indføre et indkørselsforbud ved 30 skoler i København.
Der afsættes:
− 3,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2030 til projektering og udførsel af initiativet.
− 0,1 mio. kr. på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.
TM129 Foranalyse af trafikal fredeliggørelse og begrønning af Trianglen
Parterne ønsker at omdanne Trianglen til et nyt og grønnere byrum. Der afsættes derfor midler til en foranalyse, som skal undersøge de trafikale og byrumsmæssige forhold ved Trianglen.
Der afsættes:
− 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til foranalyse.
TM044 Indbydende indretning af Christianshavns Torv – foranalyse
Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af en mere indbydende indretning af Christianshavns Torv.
Der afsættes:
− 0,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til foranalysen af Christianshavns Torv.
TM125 Fra Fælled til Strand – etape 1
På baggrund af visionsplanen ”Amarlinie – Fra Fælled til Strand” ønsker parterne at afsætte midler til en foranalyse, som skal sikre en sammenhængende grøn forbindelse på tværs af Amager.
Der afsættes:
− 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til foranalyse af Elbagade.
TM154 Midlertidigt byrumsforsøg i Vesterbro Passage
Parterne er enige om at afsætte midler til midlertidige byrumsforsøg i Vesterbro Passage.
Der afsættes:
− 12,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til videre projektering.
− 0,8 mio. kr. på service i 2026 til håndtering af mindreindtægter fra betalingsparkering samt afledt drift og vedligehold.
− 0,1 mio. kr. på finansposter i 2026 som følge af mindreudgifter til statslig modregning på parkeringsindtægter.
Initiativet forventes at medføre merudgifter for Movia. Merudgiften håndteres med Indkaldelsescirkulæret for budget 2026.
TM123 Forbindelse til Jernbanebyen fra Ingerslevsgade, foranalyse
For at fremme mobiliteten i byen er parterne enige om at afsætte midler til en foranalyse af en forbindelse mellem Jernbanebyen og Ingerslevsgade på Vesterbro.
Der afsættes:
− 6 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til foranalyse.
TM032 Forbedring af Lille Langebros landing ved Langebrogade
For at fremme trafiksikkerheden ved Lille Langebros landing ved Langebrogade er parterne enige om at afsætte midler til etablering af yderligere én helle samt tilpasning af den eksisterende helle.
Der afsættes:
− 3,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til projektering og udførsel.
TM089 Ydelsesstøtte til renovering af kollegiet Sofiegården
Parterne enige om at afsætte midler til ydelsesstøtte så kollegiet Sofiegården kan undergå renovering uden at huslejen stiger.
Der afsættes:
− 0,7 mio. kr. årligt på service i 2028-2057 til ydelsesstøtte.
TM144 Langebrogade som cykelgade
Parterne er enige om at afsætte midler til at omdanne Langebrogade til cykelgade.
Der afsættes:
− 5,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til videre projektering.
− 0,1 mio. kr. på service i 2027 og frem til afledt drift.
− 0,2 mio. kr. årligt på service i 2027 og frem i mindreindtægter fra betalingsparkering.
− 0,2 mio. kr. årligt på finansposter i 2027 og frem i mindreudgifter til statslig modregning på parkeringsindtægter.
TM087 Udvidelse af pulje til etablering af plantehuller til facadebeplantning
For at fremme begrønning i byen er parterne enige om at afsætte midler til en udvidelse af puljen til etablering af plantehuller på facader i byen.
Der afsættes:
− 1,4 mio. på anlæg i 2025 til videre projektering og udførsel.
TM096 Ombygning af rundkørsler (FORTROLIGT)
Parterne enige om at afsætte midler til fortrolige tiltag, der skal øge trafiksikkerhed og fremkommelighed.
Der afsættes:
− 18,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2028 til videre projektering.
− 0,1 mio. kr. årligt på service i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold.
TM174 Understøttelse af forandringsplanen i Pusher Street
Parterne ønsker at understøtte implementeringen af forandringsplanen for Pusher Street.
Der afsættes:
− 0,8 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 til projektledelse og byggestyring.
TM091 Signalanlæg i krydset Laplandsgade-Uplandsgade
For at øge sikkerheden og trygheden for cyklister og fodgængere er parterne enige om at afsætte midler til et signalanlæg i krydset Laplandsgade-Uplandsgade.
Der afsættes:
− 6,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til videre projektering.
− 0,1 mio. kr. årligt på service i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold.
TM122 Realisering af helhedsplan for Bellahøjmarken og Genforeningspladsen
Der er vedtaget en samlet helhedsplan for udviklingen af hele området omkring Bellahøjmarken og Genforeningspladsen. Helhedsplanen skal føre til et løft af de grønne områder og understøtte biodiversitet, samt mere tryghed i området og plads til idræt og bevægelse. Samtidig er det besluttet at se på at omdanne dele af GMC til bl.a. Gymnastikkens Hus.
Parterne er enige om, at der i overførselssagen eller i budget skal tages samlet stilling til både udviklingen af GMC og områderne omkring anlægget i.
TM138 Etablering af hundegård ved Under Elmene 1-2
Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en hundegård ved Under Elmene 1-2.
Der afsættes:
− 0,2 mio. kr. på service i 2025 til etablering af hundegård.
− 0,1 mio. Kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift.
TM114 Grønt byrum ved Frankrigsgade Svømmehal
Parterne ønsker at skabe bedre opholdsmuligheder foran Frankrigsgade Svømmehal. Der afsættes derfor midler til at omdanne vejstrækningen til et grønt byrum.
Der afsættes:
− 9,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til videre projektering.
− 0,1 mio. kr. på service i 2027 og 0,3 mio. kr. årligt i 2028 og frem til afledt drift og vedligehold.
TM155 Førerløse færger
Parterne er enige om at arbejde videre med muligheden for førerløse færger pba. resultaterne af de igangværende undersøgelser. Finansiering henvises til senere forhandlinger.
TM003 Genopretning af fysiske værdier i grøn
Parterne noterer sig, at vedligeholdelsesmodel for genopretning af fysiske værdier i grønne områder kan indgå i forhandlingerne om kommende års budgetter.
TM200 Plantning af træer ved anlægsprojekter
Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen også fremover skal vurdere muligheden for at plante træer i alle kommende anlægsprojekter på forvaltningens område, hvor det kan ske uden nedlæggelse af parkeringspladser. Muligheden for plantning af træer skal indtænkes i projektforslaget således, at udgifterne hertil finansieres via allerede eksisterende puljer eller i forbindelse med vedtagelse af nye anlægsbevillinger.
ØK58 Opgradering af Nørrebro Stationsområde - tryghedsskabende initiativer på Lyngsies Plads Parterne er enige om at afsætte midler til nye aktiviteter, tryghedsskabende initiativer samt til at opgradere byrummet på Lyngsies Plads.
Der afsættes:
− 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til en pulje til byrumsforbedringer på Lyngsies plads.
− 0,1 mio. kr. på service i 2024, 1,5 mio. kr. i 2025, 1,3 mio. kr. i 2026, 1,0 mio. kr. årligt i 2027-2028 og 0,2 mio. kr. i 2029 og frem til aktivering af lokale aktører og aktiviteter.
ØK50 Hensigtserklæring om forberedelse til ny lovgivning på cyberforsvars- og informationssikkerhedsområdet
Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen igangsætter indsatser til forberedelse af ny lovgivning på cyberforsvars- og informationssikkerhedsområdet (EU’s net- og informationssikkerhedsdirektiv) og inddrager de øvrige forvaltninger i arbejdet hermed. Parterne lægger i den forbindelse vægt på, at undgå overimplementering.
Det forventes, at kommunerne kompenseres af staten for udgifterne i forbindelse med implementering af loven. Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med de øvrige forvaltninger beregne finansieringsbehovet til indsatser som følge af den nye lovgivning. Såfremt kompensationen fra staten ikke er tilstrækkelig i forhold til kommunens udgifter, vil Økonomiforvaltningen udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2026.
ØK62 Afbøde konsekvenserne ifm. anlæg af Metro M5
Københavns Kommune har institutioner, faciliteter og servicetilbud, som ligger tæt på byggeriet af den kommende metrolinje M5, og som derfor kan blive påvirket i anlægsfasen. Parterne er i den forbindelse enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at afsætte midler til at håndtere eventuelle udfordringer og konsekvenser ved anlægget af metrolinje M5.
Kødbyen
Parterne er enige om at afsætte midler til en analyse af mulighederne for fremtidigt ejerskab af Kødbyen, som skal vurdere fordele og ulemper ved forskellige ejerskabsløsninger, herunder delvist
kommunalt ejerskab, frasalg, fondsløsning og etablering af et andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A).
Der afsættes:
− 0,7 xxx.xx på service i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 til ekstern bistand til en analyse af mulighederne for ejerskabsløsninger for Kødbyen.
Parterne noterer sig, at Økonomiforvaltningen vil præsentere analysen for forligskredsen inden forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025.
ØK16, ØK104 Reduktion af indkomstskat
Parterne er enige om, at Københavns Kommune sænker indkomstskatten med 0,1 procentpoint fra 23,60 til 23,50 pct. Reduktionen medfører et fald i københavnernes skattebetaling på 152,7 mio. kr. i 2025.
Indtægten reduceres med:
− 152,7 mio. kr. på finansposter i 2025, 135,6 mio. kr. i 2025, 135,9 mio. kr. i 2027 og 135,7 mio. kr. i 2027 og frem.
Parterne noterer sig, at Københavns Kommune har modtaget tilsagn om tilskud for i alt 64 mio. kr. i perioden 2025-2029 fra skatterammen i relation til udligningsreformen, og at Københavns Kommune har søgt om adkomst til et tilskud til nedsættelsen fra skattepuljen i Økonomiaftalen for 2025. Et eventuelt tilskud fra skattepuljen i Økonomiaftalen for 2025 vil tilgå kommende forhandlinger. Partierne noterer sig, at SF står uden for denne del af aftalen.
Parterne er enige om, at såfremt parterne næste år indgår budget 2026, alt andet lige, at reducere indkomstskatten med samme niveau. Partierne noterer sig, at SF står uden for denne del af aftalen.
ØK82 Bidrag til Konkurrencen ”Byens Scene” - bedre byrum omkring spillesteder i Ørestad Parterne er enige om at afsætte midler til at bidrage til konkurrencen ”Byens Scene”, som skal skabe bedre byrum omkring de store koncertdestinationer i Ørestad.
Der afsættes:
− 0,5 mio. kr. på service i 2024 til bidrag til konkurrencen ”Byens Scene”.
ØK53 Hensigtserklæring om DM i Skills 2027
Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen skal udarbejde et budgetnotat til Budget 2026, der beskriver, hvordan DM i Skills 2027 kan afholdes i København.
ØK97 Hensigtserklæring vedr. annoncering i små onlinemedier
Parterne er enige om, at Københavns Kommunes annoncering ikke kun rettes mod større og traditionelle trykte medier. Der skal også annonceres i mindre lokale onlinemedier.
Økonomiforvaltningen skal på den baggrund udarbejde et overblik, som bliver tilgængeligt for alle forvaltninger, der beskriver annonceringsmuligheder i små, lokale online medier i København.
ØK74 Hensigtserklæring om kortlægning af initiativer der kan understøtte den tværgående virksomhedsservice (øvrige)
Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen frem mod kommende politiske
forhandlinger skal udarbejde et fælles forslag til, hvordan virksomhedsserviceoplevelsen styrkes på tværs af kommunens forvaltninger.
ØK73 Biodiversitetskrav i udbud
Parterne er enige om, at der skal igangsættes et pilotprojekt, der kan afdække mulighederne for at implementere biodiversitetskrav i kommunens udbud på byggeområdet. Pilotprojektet skal bidrage til at udvikle en model for, hvordan Københavns Kommune kan påvirke biodiversiteten positivt i leverandørkæden gennem konkrete krav til råstofindvinding og produktion af byggematerialer (også kaldet off-site biodiversitetskrav). Finansiering kan indgå i overførselssagen 2024/2025.
ØK69 Styrkelse af partnerskabet med byens store grundejere ”Sammen om biodiversitet” Københavns Kommune har indgået et partnerskab med 22 af byens største grundejere om fremme af biodiversitet. Parterne er enige om, at der skal afsættes penge til at understøtte og udvide partnerskabet. Finansiering kan indgå i overførselssagen 2024/2025.
ØK86 Fremme af togforbindelser
Økonomiforvaltningen vil gå i dialog med Wonderful Copenhagen om mulighederne for, inden for lovgivningens og kommunalfuldmagtens rammer, at etablere en puljeordning eller lign., der kan anvendes til at tiltrække flere internationale togforbindelser.
ØK78 Forbedret offentlig adgang til arkiverne på Københavns Rådhus
Parterne er enige om at afsætte midler til forbedret offentlig og digital adgang til arkiverne på Københavns Rådhus samt til det talte ord under Borgerrepræsentationens møder.
Der afsættes
− 1,8 mio. kr. på service i 2025 og 1,1 mio. kr. i 2026 til forbedret adgang til arkiverne på Københavns Rådhus.
ØK83 Administrative besparelser i Movia
Parterne er enige om at anmode Økonomiforvaltningen om at gå i dialog med Movia med henblik på at sikre yderligere administrative besparelser udover de tiltag, der følger af Movias økonomiske politik (”effektiviseringsprogrammet”). Denne dialog kan inddrage de øvrige kommuner og regionerne, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
BI26 En ny ungeindsats: ”Sammen om de unge – et fælles ansvar”
For at opnå øget trivsel og få flere unge i job og uddannelse er parterne enige om at afsætte midler til at udvide den koordinerede ungeindsats (KUI) med en ny tværfaglig helhedsorienteret uddannelses- og beskæftigelsesindsats målrettet unge i Valby, Vesterbro og Kongens Enghave. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indgår i den nye ungeindsats.
Der afsættes:
− 13,5 mio. kr. på service i 2025 og årligt 18,5 mio. kr. i 2026-2028 til at udvikle og styrke indsatsen, samt nedbringelse af sagsantal pr. medarbejder i Jobcenter Københavns ungeenhed.
BI16 Videreførelse af fokuseret indsats for udsatte borgere over 30 år
Parterne er enige om at afsætte midler til at fastholde investeringen i den helhedsorienterede beskæftigelsesindsats for udsatte borgere over 30 år, så de medarbejdere, der arbejder med målgruppen, fortsat maksimalt har 35 sager.
Der afsættes:
− 8,1 mio. kr. på service i 2025til fastholdelse af sagsantal.
BI17 Initiativer målrettet inuit/grønlændere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen fik i 2024 midler til at igangsætte en vidensgruppe med henblik på at udvikle initiativer målrettet inuit/grønlændere samt et beskæftigelses- og integrationsprogram. I løbet af efteråret 2024 vil Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen igangsætte initiativerne med afsæt i anbefalingerne fra vidensgruppen.
På den baggrund er parterne enige om at videreføre hensigtserklæring fra budget 2024 om videreførelse og eventuel skalering af initiativer målrettet inuit/grønlændere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser til forhandlinger om budget 2026.
SO80 Videreførelse af driftstilskud til dagtilbuddet Kilden
Parterne er enige om at videreføre driftstilskuddet til tilbuddet Kilden. Tilskuddet skal bruges til ekstraordinære sociale aktiviteter for borgerne i tilbuddet.
Der afsættes:
− 0,2 mio. kr. på service i 2025 til sociale aktiviteter for borgerne på tilbuddet.
SO55 Videreførelse af bevilling til udflugter og andre aktiviteter i Voksenklubben Lavuk
Parterne er enige om at videreføre en tillægsbevilling til Voksenklubben Lavuk, som er et klubtilbud til borgere med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Tillægsbevillingen forlænges etårigt, da det samlede tilskud til Voksenklubben er udbudspligtigt og derfor skal i udbud fremadrettet.
Der afsættes:
− 0,2 mio. kr. på service i 2025 til fortsættelse af tillægsbevillingen.
SO19 Driftsbevilling til stofindtagelsesrum for kvinder på Reden
For at skærme de socialt marginaliserede kvindelige stofbrugere i København er parterne enige om at afsætte midler til driften af et stofindtagelsesrum for kvinder i Reden København.
Der afsættes:
− 6,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2026.
SO68 Styrket socialfaglig indsats på Christianshavns Torv
Parterne er enige om at afsætte midler til en styrket socialfaglig gadeplansindsats på Christianshavns Torv. Indsatsen vil foregå i samarbejde med og brobygning til andre relevante sociale indsatser.
Der afsættes:
− 1,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til ansættelse af gadeplansmedarbejdere.
SO83 Pulje til at udbrede det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser
Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje med henblik på at øge andelen af borgere ansat med frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser.
Der afsættes:
− 1,5 mio. kr. på service i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026 til oprettelsen af puljen.
BU41 Tilbagerulning af 1,0 mio. kr. rammebesparelse på modersmålsundervisning
Parterne er enige om at tilbagerulle rammebesparelse på modersmålsundervisning.
Der afsættes:
− 1,0mio. kr. på service i 2025 og frem til tilbagerulning af besparelse.
BU75 Pilotprojekt med Nest-klasse
Parterne er enige om at afsætte midler til et pilotprojekt med etablering af et Nest-spor med opstart af ny børnehaveklasse ved skoleåret 2025/2026 på en relevant skole med ledig kapacitet.
Der afsættes:
− 2,0 mio. kr. på service i 2025, 1,9 mio. kr. i 2026, 2,8 mio. kr. i 2027 og 3,5 mio. kr. i 2028 til opstart og kompetenceudvikling af Nest-klasserne samt opfølgning og evaluering, drift og buffer-drift af Nest-klasserne.
BU93 Flytning af undervisningsforløb for voksne med ADHD/ADD fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Parterne er enige om, at undervisningstilbud for voksne med ADHD /ADD skal overføres fra Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF).
Denne overførsel inkluderer de økonomiske midler, der dækker lønudgifter til de medarbejdere i Center for Specialundervisning for Voksne (CSV), som beskæftiger sig med ADHD/ADD, samt tilhørende overhead, og forbrugsudgifter.
Overførslen forudsætter, at der inden flytningen sker en afklaring af budgetoverførsler, relevante lovgivningsmæssige forhold, styrelsesvedtægter samt medarbejderforhold.
Den endelige økonomi for overførslen af undervisningstilbuddet løftes i forbindelse med næste bevillingsmæssige sag. Det er desuden en forudsætning, at finansieringen fra BU32 overføres til Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme.
Tidspunktet for den økonomiske og organisatoriske overdragelse aftales mellem BUF og SUF.
Såfremt de overførte midler fra BUF til SUF i forbindelse med Budget 2025 viser sig utilstrækkelige til at sikre en fortsat drift af undervisningstilbuddene for voksne med ADHD/ADD i SUF, skal den nødvendige
finansiering til ADHD/ADD-indsatsen, herunder midler til at imødekomme en eventuelt stigende efterspørgsel, indgå i budget 2026.
BU58 Mere sekretariatsbetjening af Ungeråd KBH
For at sikre unges medindflydelse på Københavns Kommune, er parterneenige om at afsætte midler til at annullere effektiviseringen fra Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag til Budget 2025 af sekretariatsbetjeningen af Ungeråd KBH.
Der afsættes:
− 0,1 mio. kr. på service i 2025 frem til at annullere effektiviseringen.
BU108 Opsplitning af Harrestrup Å Skole og ansøgning om fælles skoledistrikt
I forbindelse med opdeling af Harrestrup Å Skole i tre selvstændige skoler med egen ledelse og bestyrelse er parterne enige om at afsætte midler til ekstra ledelse, tilbagerulning af effektivisering og implementering af opdelingen af skolen.
Parterne er herudover enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal igangsætte en godkendelsesproces i skolebestyrelserne og i Borgerrepræsentationen samt en ansøgningsproces i Børne- og Undervisningsministeriet med henblik på at indføre et fælles skoledistrikt for de tre skoler og dermed fastholde en effektivisering på klasseoptimering.
Der afsættes:
− 5,8 mio. kr. på service i 2025 og 4,3 mio. kr. i 2026, 7,5 mio. kr. i 2027, 8,1 mio. kr. i 2028 og frem til ekstra ledelse i et halvt år, midler til implementering og finansiering af manglende effektivisering.
Der træffes endelig beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget d. 18. september 2024 og i Borgerrepræsentationen d. 10. oktober 2024 om opdeling af skolen. Hvis der ikke træffes en beslutning om at opdele skolen, tilbageføres midlerne til kassen. Såfremt det fælles skoledistrikt endeligt godkendes, vil eventuelle overskydende midler som følge af tilbagerulning af effektiviseringen tilbageføres til kassen.
BU51 EmpowR - Indsats for unge piger mod mistrivsel (scenarie 1)
Parterne er enige om at afsætte midler til et tilskud til foreningen GirlTalk, som øremærkes initiativet EmpowR, som er et forløb for piger i alderen 13-16 år, der har til formål at forebygge mistrivsel.
Der afsættes:
− 0,8 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til tilskud til GirlTalk EmpowR.
BU91 Supplerende anlægsmidler til udeskolehus ved skolehaven ved Lersøparken
Parterne er enige om at afsætte midler til at dække merudgifter til etablering af et nyt udeskolehus til skolehaven ved Lersøparken.
Der afsættes:
− 2,2 mio. kr. på anlæg i 2025 til byggemodning af grund til udeskolehuset og genansøgning af byggetilladelse.
− 0,1 mio. kr. på service i 2024 til udgifter hos Københavns Skolehaver til forlængelse af sagen.
BU95 Tilskud til Københavns Forældreorganisation (KFO)
Parterne er enige om at øge tilskuddet til Københavns Forældreorganisation, som udligner en beslutning om reduktion af tilskud til organisationen.
Der afsættes:
− 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til at øge tilskuddet.
BU86 Tilbagerulle besparelse på kolonierne
Parterne er enige om at tilbagerulle besparelse på tilskud til KLF-kolonierne. Der afsættes:
− 3,0 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem.
Samtidig skal Børne- og Ungdomsforvaltningen undersøge muligheden for at ændre den konkrete måde, der gives tilskud til KLF Kolonierne på, så det i højere grad gives ud fra antallet af deltagende børn. Ændringen skal vedtages af Børne- og Ungdomsudvalget. Endelig opfordrer budgetparterne kolonierne til at være opsøgende for at inddrage eksterne fonde eller organisationer i forbindelse med afholdelsen af kolonierne.
BU26 Merudgifter til skolemad
Partnerne er enige om, at finansieringen af de fem nye EAT-boder og fem nye madskoler ikke må findes ved at de nye EAT-boder og nye madskoler holdes lukkede, da skolerne dermed vil være de eneste skoler der ikke har en skolemadsordning. Parterne er derfor enige om, at finansieringen af merforbruget til drift af de nye EAT-boder og madskoler findes indenfor BUF’s samlede ramme.
BU109 Medarbejderejet daginstitution
Københavns Kommune skal være en pioner i bestræbelserne på at frigøre daginstitutionerne og styrke medarbejdernes engagement i deres arbejdsplads. Budgetparterne forpligter sig derfor til at undersøge mulighederne for en forsøgsordning med medarbejderejede daginstitutioner inden for rammerne af den eksisterende lovgivning. Inspirationen kommer fra Sverige, hvor der findes børnehaver organiseret som aktieselskaber, her kan medarbejderne købe medarbejderaktier i den daginstitution, hvor de er ansat. Dette skaber tilfredse medarbejdere, der ofte bliver i mange år og påtager sig et stort ansvar for deres institutions udvikling. Medarbejdernes trivsel bidrager samtidig til, at børn og forældre får en bedre oplevelse af daginstitutionen.
BU050 Etablering af sangklasser fra børnehaveklasser til 2. klasse på Sankt Annæ Gymnasiums grundskole
Parterne er enige om at afsætte midler til et pilotprojekt, hvor københavnske børn får mulighed for optagelse på Sankt Annæ Gymnasiums grundskole allerede fra børnehaveklassen. Der optages en ny børnehaveklasse hvert år fra 2025/26 til og med 2028/29.
Der afsættes:
− 0,5 mio. kr. på service i 2025, 1 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,6 mio. kr. i 2028.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
SU26 Bedre efterfødselstilbud i Københavns Kommune
Parterne er enige om at afsætte midler til udvikling og implementering af bedre efter-fødselsrelaterede træningstilbud i Københavns Kommune.
Der afsættes:
− 1,2 mio. kr. på service i 2025, 1,5 mio. kr. i 2026 og 1,3 mio. kr. i 2027-2028 til implementeringsmedarbejdere og efterfødselsrelaterede træningstilbud
SU33 Nyt kommunalt aktivitetstilbud og frivilligt tilbud på Christianshavn (FORTROLIG)
Der har længe været et stort ønske fra christianshavnerne om at få et aktivitetstilbud og et plejehjem på Christianshavn til glæde for alle ældre christianshavnere. Det er nu efter lang tids søgen lykkes at finde egnede rammer til etablering af et aktivitetstilbud på Christianshavn. Parterne er derfor enige om at henvise finansiering af tilbuddet til SUF med henblik på at finde midlerne i forbindelse udmøntningen af midlerne fra regeringens ældremilliard.
Parterne er enige om, at forslaget om aktivitetscenter på Christianshavn oversendes til Sundheds- Omsorgsudvalget for at kunne indgå i udmøntningen af ældremidlerne.
Udmøntning af puljer
ØK08 Udmøntning af investeringspuljerne
Med budget 2024 blev der afsat 375 mio. kr. til investerings- og innovationspuljerne for 2024 og samtidig blev der udmøntet 54,9 mio. kr. fra puljerne. Der fremlægges investeringsforslag to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og forhandlingerne om budget. Dette er anden udmøntning af investeringspuljerne for 2024. Efter første udmøntning i forbindelse med overførselssagen 2023- 2024 resterer der 30,3 mio. kr. i investeringspuljen og 5,7 mio. kr. i innovationspuljen (2025 p/l).
Parterne er enige om at afsætte midler til 9 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.
Der afsættes:
− 4,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til BC01 Samlet ferieløsning i Serviceportalen.
− 1,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til BC02 Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme.
− 7,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til BC05 Bedre brug af Fasit - et mere effektivt fagsystem.
− 1,3 mio. kr. på service i 2025 til BC07 Fælles indgang til eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen.
− 0,2 mio. kr. på anlæg i 2025 til BC07 Fælles indgang til eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen.
− 3,3 mio. kr. på service i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026 til BC09 Reduktion af udgifter til madservice på botilbud.
− 2,6 mio. kr. på service i 2024, 13,7 mio. kr. i 2025, 6,0 mio. kr. i 2026 og 3,0 mio. kr. i 2027 til BC11 Administrative effektiviseringer og ny organisering.
− 7,2 mio. kr. på anlæg i 2025 til BC11 Administrative effektiviseringer og ny organisering.
− 0,1 mio. kr. på service i 2024, 4,3 mio. kr. i 2025 og 3,0 mio. kr. i 2026 til BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne boltilbudspladser.
− 0,5 mio. kr. på anlæg i 2025 til BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne boltilbudspladser.
− 6,9 mio. kr. på service i 2025 og 5,7 mio. kr. i 2026 til BC13 Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter.
− 32,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til BC13 Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter.
− 1,3 mio. kr. på service i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 til BC14 Opsætning af lyn- og hurtigladeinfrastruktur.
− 0,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til BC14 Opsætning af lyn- og hurtigladeinfrastruktur.
Parterne er derudover enige om at afsætte midler til et investeringsforslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på 11 år.
Der afsættes:
− 0,9 mio. kr. på service i 2024, 6,5 mio. kr. i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026 og 0,6 mio. kr. i 2027 til BC08 Københavns Autismehus – fagligt og socialt fyrtårn for børn, unge, voksne og familier på handicapområdet (FORTROLIGT).
− 2,7 mio. kr. på anlæg i 2025 til BC08 Københavns Autismehus – fagligt og socialt fyrtårn for børn, unge, voksne og familier på handicapområdet (FORTROLIGT).
Parterne er enige om, at der afsættes bevilling til deponering på finansposter i 2025 ifm. godkendelse af investeringsforslaget BC08 Københavns Autismehus – fagligt og socialt fyrtårn for børn, unge, voksne og familier på handicapområdet (FORTROLIGT). Deponering mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.
De afsatte midler til alle 10 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 35,1 mio. kr. i 2025 stigende til 93,7 mio. kr. i 2029 og frem. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2026 og frem.
Parterne er enige om at afsætte finansiering til et forslag fra innovationspuljen. Der afsættes:
− 1,5 mio. kr. på service i 2025 og 1,3 mio. kr. i 2026 til BC03 AI-baseret sagsstøtte til
beskæftigelsesområdet.
Parterne er endvidere enige om at afsætte midler til en foranalyse BC04 Analyse af mulighederne i AI- baseret tolkning ifm. sagsbehandling.
Der afsættes:
− 1 mio. kr. på service i 2025 til BC04 Analyse af mulighederne i AI-baseret tolkning ifm. sagsbehandling.
Investerings- og innovationsforslagene finansieres med 30,3 mio. kr. fra investeringspuljen for 2024 og 5,7 mio. kr. fra innovationspuljen. Den resterende finansiering på 86,4 mio. kr. til investeringsforslagene samt service- og anlægsmåltal finansieres af råderummet for budget 2025. Det bemærkes, at Økonomiforvaltningen selv skal anvise anlægsmåltal for 0,4 mio. kr. i 2024 ifm. udmøntning til investeringsforslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme.
Der udmøntes samlet set 122,4 mio. kr. til investerings- og innovationsforslagene, heraf 65,6 mio. kr. på service og 56,7 mio. kr. på anlæg.
Københavns Kommunes investeringsstrategi (investeringspuljerne for 2025)
Med budget 2025 afsættes investeringspuljer til udmøntning i 2025 på 375 mio. kr., heraf 15 mio. kr. til innovationspuljen.
Investeringspuljerne skal bl.a. sikre finansiering til at indfri Økonomiudvalgets målsætning om, at effektiviseringerne i videst mulige omfang skal indfries ved hjælp af investeringsforslag samt at niveauet for tværgående effektiviseringer skal være stigende ift. foregående års niveau. Derved sikres, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af investeringer frem for simple besparelser.
Parterne er enige om, at investerings- og innovationsforslag fortsat fremlægges i forbindelse med overførselssager og budgetforhandlinger, og at puljerne således udmøntes to gange årligt. Parterne er derudover enige om, at 10 mio. kr. af innovationspuljen reserveres til udmøntning i forbindelse med overførselssagen og 5 mio. kr. til aftalen for budget 2026.
Finansiering
Økonomiske rammer for budget 2025
Med budgetforslaget for 2025 indgår følgende som finansiering:
− Finansielt råderum er opgjort til 7.270 mio. kr.
− Finansieringsoverskud fra reel kasse er opgjort til 982,8 mio. kr., der tilgår det finansielle råderum.
− Investerings og innovationsforslag, som godkendes med budget 2025, trækker råderum for 86,4 mio. kr. udover det tilbageværende beløb på 36,0 mio. kr. i investerings- og innovationspuljerne.
Det finansielle råderum kan anvendes til at finansiere nye aktiviteter.
Parterne noterer sig, at der efter fremlæggelsen af budgetforslaget er foretaget en række ændringer til det finansielle råderum. Der er følgende ændringer:
− 26,3 mio. kr. i merudgifter, der skyldes et ændret skøn for udgifter til indkomstoverførsler i 2025 som følge af Økonomisk Redegørelse pr. august 2024.
− En stigning i finansiering på 37,4 mio. kr. i perioden 2025-2028 som følge af ’Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028’ (TÆF). TÆF reducerer servicemåltallet med 10,1 mio. kr. i 2025.
− Ekstraordinært likviditetstilskud fra finanslovsforslag 2025 på 150,7 mio. kr.
Parterne er enige om, at følgende indgår som yderligere finansiering i budgetaftale 2025:
− 12,5 mio. kr. i mindreudgifter i puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i 2024,
− Opdaterede skøn for overførselsudgifter i 2024 pba. Økonomisk redegørelse fra august 2024 løfter finansieringen med 307,2 mio. kr.
− Puljen til uforudsete udgifter på service nedjusteres med 30,4 mio. kr. i 2025.
− Servicebufferpuljen opjusteres med 4,6 mio. kr. i 2025.
Ændringerne til budgetforslaget betyder, at parterne i alt har anvendt 1.252 mio. kr. til service i 2025 og finansiering for i alt 7.850 mio. kr. i budgetaftalen for 2025.
Med budgetaftalen fastsættes Københavns Kommunes serviceudgifter i 2025 til 33.894,7 mio. kr.
Den endelige bruttoanlægsramme i Københavns Kommune fastlægges, når den fælleskommunale budgetkoordinering er tilendebragt senest den 15. oktober 2024. I 2025 er der følgende bindinger på anlægsmåltallet:
− 108 mio. kr. til udvidelse af botilbudskapacitet på socialområdet.
− 105 mio. kr. vedr. idrætsmilliarden.
− 98 mio. kr. til løft af faglokaler.
− 6 mio. kr. til sænkelse af klasselofterne for børnehaveklasser til og med 2. klasse.
− 5 mio. kr. til udbredelse af behandling i eget hjem.
Budgetforudsætninger
For 2025 indgår følgende skattesatser for hhv. indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift:
− Kommunal indkomstskat: 23,5 procent.
− Grundskyld: 5,1 promille.
− Dækningsafgift: 12,7 promille.
Parterne er endvidere enige om, at gældsafdraget i 2025 udgør 79,8 mio. kr.
Parterne noterer sig, at kommunens udgifter til demografi er øget med 60,3 mio. kr. i 2025 som følge af befolkningstilvæksten i Københavns Kommune. Udgifterne til demografi fordeler sig mellem udvalg på følgende vis:
− -65,6 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget.
− 39,5 mio. kr. til Socialudvalget.
− 86,4 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Effektiviseringsstrategi
Parterne er enige om, at effektiviseringsstrategi 2025, inklusiv stigende effektiviseringer fra tidligere års besluttede effektiviseringsforslag, frigør:
− 247,2 mio. kr. i 2025 og frem, hvoraf der besluttes nye effektiviseringer for 151,4 mio. kr. i 2024.
− 1,3 mio. kr. på service i 2025 sfa. Fremtidens Indkøb har leveret ekstra effektiviseringer i 2025.
Fra 2026 og frem indgår de ekstra effektiviseringer i udvalgenes stigende profiler.
Aftaleoverholdelse og budgetprincipper
Parterne er enige om, at Københavns Kommune er med til at sikre, at kommunerne under ét kan overholde rammerne i Økonomiaftalen for 2025. Parterne noterer sig, at der først er endelig klarhed over den fælleskommunale budgetkoordinering mellem kommunerne efter indgåelsen af budgetaftalen.
Såfremt den fælles kommunale budgetlægning betyder, at Københavns Kommunes serviceramme bliver lavere end 33.894,7 mio. kr., sænkes puljen til uforudsete udgifter på service tilsvarende og ved behov servicebufferpuljen.
Parterne noterer sig også, at såfremt der er ændringer til budget 2025 som følge af den fælleskommunale budgetkoordinering, vil Økonomiforvaltningen indstille til Økonomiudvalget at stille ændringsforslag til Borgerrepræsentationens andenbehandling af budgetforslag 2025 den 3. oktober 2024, alternativt på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2024.
Parterne er enige om følgende principper:
− Parterne er enige om, at Økonomiudvalget forelægges en indstilling i fjerde kvartal 2024 om den endelige styringsmodel for bruttoanlæg i 2025.
− At der disponeres 250 mio. kr. i anlægsmåltal i 2025 til de øvrige prioriterede anlægsprojekter.
− At der disponeres 13,9 mio. kr. i anlægsmåltal i 2025 til investeringer i faglokaler og 11,7 mio. kr. til idrætsmilliarden i 2025. Samlet er der disponeret 329 mio. kr. i 2025 i anlægsmåltal i budgetaftalen.
− Projekter med anlægsudgifter afsat i 2024 skal fagudvalgene selv anvise anlægsmåltal til, inden for de udmeldte anlægsmåltal med tredje anlægsoversigt 2024, jf. Borgerrepræsentationens møde den 29. august 2024, medmindre andet står angivet i budgetaftalen.
− At der reserveres anlægsmåltal til centrale puljer på 143,9 mio. kr. på anlæg i 2025, som inkluderer puljen til uforudsete udgifter (28,9 mio. kr.), investeringspuljen (65,0 mio. kr.) og måltal til nye projekter i overførselssagen 2024-2025 (50,0 mio. kr.).
− At der i forbindelse med budgetvedtagelsen foretages en teknisk reperiodisering af anlægsudgifter fra 2025 til 2026 for at sikre overholdelsen af Københavns Kommunes anlægsmåltal i vedtaget budget 2025.
Parterne er enige om, at forvaltningerne fortsat skal have fokus på at periodisere anlægsprojekter korrekt i 2025 og overslagsårene 2026-2028.
Nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg
Der er fortsat et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb for Københavns bygningsmasse. Parterne er derfor enige om at videreføre beslutningen om, at ekstraordinære salg af aktiver kan finansiere renovering af kommunens ejendomme, samt at dette lægges op til politisk behandling i forbindelse med overførselssagen eller budgetforhandlingerne hvert år.