UDBUDSMATERIALE
VESTKYSTENS TURISMEVÆKSTKLYNGE
KAPACITETSUDVIKLING: NYE OVERNATNINGSFORMER, BEDRE KAPACITETSUDNYTTELSE OG ØGET UDLEJNING
Indhold
3.4 Behandling af indkomne bud 8
1. ORDREGIVER
I overensstemmelse med reglerne for offentligt udbud, udbyder Ordregiveren en kontrakt om Kapacitetsud- vikling: Nye overnatningsformer, bedre kapacitetsudnyttelse og øget udlejning i turismeerhvervet i kommu- nerne Ringkøbing-Skjern og Varde.
Ordregiveren er:
Fonden Dansk Kyst- og Naturturisme Xxxxxxxxxxxxx 00
9940 Aabybro
XXX.xx.: 36471271
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Hjemmeside: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Supplerende spørgsmål vedrørende opgaven rettes til:
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Udviklingskonsulent Partnerskab for Vestkystturisme
v/ Fonden Dansk Kyst- og Naturturisme Xxx.xx.: x00 0000 0000
E-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Xxxxxxx Xxxxxx Projektleder
Ringkøbing Fjord Turisme Xxx.xx.: x00 0000 0000
2. INDLEDNING
2.1. BAGGRUND
I handlingsplanen for kyst- og naturturismen i Danmark (DKNT 2016) lægger Dansk Kyst- og Naturturisme op til udvikling af et begrænset antal destinationer med afsæt i særlige feriesteder. Under indsatsen ’Masterplan for Destinationsudvikling’ har Dansk Kyst- og Naturturisme udvalgt en række geografiske områder i Danmark, hvori der skal gennemføres større vækstprojekter. Baggrunden for udvælgelsen er et omfattende analysear- bejde, som består af en opdateret ’analyse af kritisk masse’, en ’kortlægning af oplevelsesprofiler for særlige feriesteder og danske destinationer’ samt en redegørelse for udviklingsstrategier og eksekvering af potenti- aleplaner for 20 særlige feriesteder.
Kommunerne Ringkøbing-Skjern og Varde med feriestederne Henne Strand, Blåvand, Hvide Sande og Søn- dervig er efterfølgende udvalgt til gennemførelse af ét af flere vækstprojekter i Danmark.
Vækstprojektet, der går under titlen ”Vestkystens Turismevækstklynge”, har som helhed til formål at styrke samarbejdet mellem de to største kystferie-kommuner Ringkøbing-Skjern og Varde, som første fase i en lang- sigtet vision om, på tværs af kommunerne, at etablere et sammenhængende ’Seaside resort’ set med gæ- stens øjne.
De to kommuner samt de to visitorganisationer (Ringkøbing Fjord Turisme og ProVarde) har forud for pro- jektet indledt et strategisk turismesamarbejde, hvilket har været en relevant faktor i Dansk Kyst- og Naturtu- rismes udpegning til et tværkommunalt vækstprojekt, og de to kommuner anser vækstprojektet som en cen- tral brik i udmøntning af deres strategiske samarbejde.
Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune er en del af Partnerskab for Vestkystturisme og arbejder sammen med de øvrige kommuner langs med Vestkysten om at skabe en samlet destination. Vækstprojektet skal dermed også være en løftestang for opbygningen af en sammenhængende og stærk Vestkystdestination.
Kort sagt er formålet med Vækstprojektet, at turisternes samlede ferieoplevelser og deres motivation for at anbefale en kystferie i Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune til familie og venner skal styrkes. Den samlede besøgsøkonomi via øget døgnforbrug og vækst i antal besøgende skal ligeledes styrkes.
Målsætninger for det samlede projekt
+ 600.000 registrerede overnatninger i projektperioden (september 2017 – september 2019)
+ 3,4 mio. registrerede overnatninger i 2025
+ 0,5 mia. kr. i samlet omsætning i projektperioden
+ 3,4 mia. kr. i samlet omsætning i 2025
2.2. FORMÅL OG ORGANISERING
I det samlede projekt på tværs af kommunerne Ringkøbing-Skjern og Varde arbejdes der med tre indsatser:
1) Etablering af en bæredygtig turismevækstklynge
2) Oplevelsesudvikling og oplevelsesbaseret forretningsudvikling
3) Kapacitetsudvikling: Nye overnatningsformer, bedre kapacitetsudnyttelse og øget udlejning
4) Investeringsfremme: Prospektmateriale og besøgskoncept for investorer, developere og operatører
Turismevækstklyngen er fundamentet for det samlede projekt og består af turismeerhvervet fra de to kom- muner samt relevante deltagere fra kommunerne og destinationerne. Målet med vækstklyngen er at den fremadrettet skal være en bæredygtig katalysator for den fremadrettede turismeudvikling og vækst på tværs af de to kommuner – og dermed også række ud over projektperioden for nærværende projekt. Vækstklyngen bliver etableret i løbet af foråret 2018. Læs mere om Vækstklyngen her: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx- xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxx-xx-xxxxx/
Følgende figur viser, hvordan man forventer at organisere arbejdet og samarbejdet med erhvervet i det sam- lede vækstprojekt. Udgangspunktet for alt udviklingsarbejdet med oplevelsesudvikling og kapacitetsudvikling tager afsæt i Vækstklyngen og de forskellige hubs, som projektteamet faciliterer. Den røde markering giver et eksempel på nogle af de fokusområder, der skal arbejdes med i dette udbud:
Vækstklyngen tager således afsæt i relevante aktører, eksisterende netværk/klynger og interessenter i de to kommuner, der inviteres til at indgå i arbejdet. Graden af involvering vil afhænge af aktørernes egne in- teresser og lyst til at deltage i arbejdet. Inddragelsen sker hovedsageligt gennem Vækstklyngen og aktivi- tetshubs.
En hub påtænkes at fungere som en arbejdsgruppe, der har lyst og mulighed for at arbejde med et eller flere konkrete udviklingspotentialer. Disse udviklingspotentialer kunne fx være nye overnatningsmuligheder, bedre kapacitetsudnyttelse, kortferie eller andet. De forskellige hubs etableres og drives i samarbejde med projektteamet bestående af repræsentanter fra de to visitorganisationer, kommunerne og Dansk Kyst- og Naturturisme samt konsulenter fra de andre indsatser. Det forventes, at inddragelsen sker via workshops, der er yderst erhvervsrelevant og praksisorienteret, i og med at der er tale om aktører med en travl hverdag.
Projektteamet forventer løbende at trække delresultater (lavthængende frugter) ud fra de gennemførte analyser og processer med det mål at videreformidle og forankre handlemulighederne i turisterhvervet i de to kommuner.
Vækstklyngen danner således basis for arbejdet med de to øvrige indsatser: Oplevelsesudvikling og Kapaci- tetsudvikling, og skal derfor arbejde med koblingen mellem overnatningsproduktet og oplevelserne på tværs af de to kommuner og de fire særlige feriesteder Blåvand, Henne, Hvide Sande og Søndervig.
Formålet med indsatsen: Oplevelsesudvikling og oplevelsesbaseret forretningsudvikling, er at skabe et sam- menhængende ferieområde med stærke og kommercielle signaturoplevelser og et sammenhængende ople- velsessortiment på tværs af de fire særlige feriesteder. Opgaven løses med afsæt i eksisterende styrkepositi- oner som er kategorierne: Klassisk Kystferie, Aktivt Samvær i Naturen og Livsnyderoplevelser. Under denne indsats bliver en potentialeanalyse over kommunernes oplevelsestilbud – set ud fra gæstens synspunkt, en innovationsproces for udvikling af oplevelser og forretningsmodeller samt en manual for hver af de tre ople- velseskategorier udarbejdet. Konsulenter blev i vinter 2018 valgt til at varetage denne specifikke indsats. Læs mere om denne indsats her: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/0000/xxxxx_xxxxxxxxxxx-xxxxxxx- vaekstklynge.pdf. Det forventes således, at der i Oplevelsesudviklingsprojektet allerede er blevet etableret en række hubs, som Tilbudsgiver skal koordinere og samarbejder med, hvis relevant.
Dette tilbud omhandler indsatsen: Kapacitetsudvikling: Nye overnatningsformer, bedre kapacitetsudnyttelse og øget udlejning, hvor formålet er at udvikle et bredt og attraktivt sortiment af overnatningsmuligheder på tværs af de to kommuner, øge antallet af overnatninger og øge udlejningen og anvendelsen af private ferie- huse uden for højsæsonen samt øge forbruget under opholdet. Der skal i dette projekt arbejdes med alle former for overnatning og overnatningsstandarder, men med særligt fokus på nye, kommercielle og by- og naturnære overnatningsformer, f.eks. feriehuse, campingpladser og rekreative havnearealer, samt mulighe- derne for kortferie og øget udlejning i feriehusene. Derudover bør sortimentet afspejle den samlede ambition om tiltrækning af et bredt spekter af målgrupper og ambitionen om, at relevant overnatningskapacitet er driver for sæsonforlængelse på tværs af de fire feriesteder.
Opgaven løses med udgangspunkt i de fire særlige feriesteders særegenheder og styrkepositioner samt ud- nytter udviklingspotentialet, der går på tværs af geografi, overnatningstyper og -standarder. Det forventes, at den udbudte opgave vedrørende Kapacitetsudvikling udarbejdes i tæt samarbejde og koordinering med konsulenterne på de to øvrige indsatser: Vækstklynge og Oplevelsesudvikling, samt projektteamet.
Nærværende opgave – ”Kapacitetsudvikling: Nye overnatningsformer, bedre kapacitetsudnyttelse og øget udlejning” omhandler således følgende delopgaver:
Delopgave 1: Kortlægning, udvikling og test af koncepter og forretningsmodeller for nye overnatningsmulig- heder og -enheder
Delopgave 2: Udvikling og test af koncepter for kortferie og mersalg Delopgave 3: Styrket kapacitetsudnyttelse og øget forbrug i feriehuse Delopgave 4: Hands-on manual
Se mere i opgavebeskrivelsen nedenfor (pt. 4).
Ny kapacitet kræver øgede investeringer. En vigtig del af kapacitetsudviklingsindsatsen er derfor at sikre en yderligere professionalisering af arbejdet med investeringsfremme i de to kommuner. Dette ved at skabe
interesse hos relevante operatører, developere og investorer med henblik på at udbygge den kommercielle overnatningskapacitet via tiltrækning af de fornødne investeringer hertil. Derfor søges der parallelt med Ka- pacitetsudviklingsprojektet konsulentbistand til følgende opgaver:
• Udarbejdelse af indhold til prospekter
• Identifikation af nye og relevante prospekter
• Udvikling af besøgskoncept for investorer m.fl.
Tilbudsgiver skal således være opmærksom på, at der i et sideløbende projekt er fokus på at udpege relevante områder for større investering i ny overnatningskapacitet i de to kommuner, hvorimod dette tilbud har fokus på identificering af udviklingspotentialer i den eksisterende overnatningsbranche i kommunerne. Læs udbud- det her: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/
2.2 KONTRAKTPERIODE
Kontrakten træder i kraft medio maj 2018 og forventes at løbe frem til og med august 2019. Kontrakten udløber dog først, når Tjenesteyderen har leveret de i kontrakten foreskrevne opgaver.
3. UDBUDSBETINGELSER
3.1 UDBUDSFORM
Udbuddet sker som offentligt udbud og udbudsmaterialet er offentliggjort 4. april 2018 på xxx.xxxxx.xx samt xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/.
3.2 TIDSPLAN
Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse | 4. april 2018 |
Sidste frist for indgivelse af evt. spørgsmål | 18. april 2018, kl. 12.00 |
Sidste frist for aflevering af tilbud | 2. maj 2018, kl. 12.00 |
Evt. møde udvalgte tilbudsgivere ifm. udvælgelsesprocessen | Uge 19 |
Meddelelse om tilbud er antaget eller forkastet | 14. maj 2018 |
Opstartsmøde med valgt leverandør | Ultimo maj 2018 |
3.3 AFLEVERING AF TILBUD
Tilbud og anden dokumentation skal være Ordregiveren i hænde senest 2. maj 2018, kl. 12.00.
Tilbud inkl. bilag sendes elektronisk som pdf-fil til Dansk Kyst- og Naturturisme på mtn@kystognaturtu-
xxxxx.xx. Skriv ”Tilbud Kapacitetsudvikling” i emnefeltet.
Tilbud, der helt eller delvist modtages efter denne frist, vil ikke komme i betragtning. Alle relevante oplysnin- ger skal fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver skal udfylde samtlige punkter i udbudsmaterialet.
3.4 BEHANDLING AF INDKOMNE BUD
Indkomne tilbud behandles fortroligt.
Tilbudsgivere kan ved tilbudsfristens udløb rekvirere en samlet oversigt over de virksomheder, der har afgivet rettidige tilbud.
Alle deltagere i tilbudsgivningen vil modtage skriftlig underretning, om det afgivne tilbud er antaget eller forkastet, hurtigst muligt, efter at Ordregiveren har truffet beslutning herom, dog senest den 14. maj 2018.
Ordregiveren anser ikke valg af Tjenesteyder for afsluttet, før der er indgået endelig kontrakt med Tjeneste- yderen.
Tilbudsgivernes eventuelle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet samt dokumentation er Ordregiveren uvedkommende.
Ordregiveren kan til enhver tid aflyse indhentningen af tilbud, såfremt der foreligger en saglig begrundelse herfor. En saglig begrundelse foreligger eksempelvis ved manglende konkurrence eller utilfredsstillende bud, fejl i tilbudsprocessen, og/eller manglende bevillingsmæssig dækning til realisering af de indkomne bud.
3.5 SUPPLERENDE OPLYSNINGER
Alle henvendelser vedrørende spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske senest 18. april 2018, kl. 12.00 til: Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx på mail xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx og til: Xxxxxxx Xxxxxx på mail lisbeth@hvi- xxxxxxx.xx. Eventuelt indkomne spørgsmål og Ordregivers svar på spørgsmålene vil være tilgængelige på Dansk Kyst- og Naturturismes hjemmeside den 18. april 2018.
3.6 DELAFTALER
Der kan ikke afgives bud på dele af opgaven.
3.7 ALTERNATIVE BUD
Der er ikke mulighed for at afgive alternative bud på opgaven.
3.8 MINIMUMSOPLYSNINGER
Tilbudsgiver skal som minimum vedlægge dokumentation om følgende:
1) Oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos tilbudsgiver og medarbejdere, der er allokeret til opgaven.
2) En liste over de mest betydelige – og for denne opgave relevante – tjenesteydelser, der er udført i løbet af de seneste tre år, med angivelse af beløb og tidspunkter samt de offentlige eller private modtagere af de leverede tjenesteydelser.
4. OPGAVEBESKRIVELSE
På grund af øget overnatninger, særligt i feriehusene, over de seneste år, oplever både Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune en stor begrænsning for yderligere vækst pga. manglende overnatningskapa- citet. Som det fremgår af turismestrategierne for de to kommuner, er der behov for at rette fokus mod at styrke overnatningskapaciteten og udvide sæsonen. Kapacitetsudvikling er således en grundlæggende forud- sætning, hvis de to kommuner skal bibeholde de nuværende vækstrater og dermed medvirke til at indfri de nationale vækstmål for dansk turisme.
Specielt i højsæsonen og i ferieperioderne er der mangel på overnatningskapacitet til udlejning. I dette pro- jekt er der fokus på at øge kapaciteten indenfor hhv. den eksisterende feriehusmasse og udvikling af nye overnatningsmuligheder og enheder med særligt fokus på udviklingsmuligheder i forhold til eksisterende ak- tører og arealer, fx campingpladser, lystbådehavne, havnearealer – generelt by- og naturnær overnatning og rekreative miljøer. I ydersæsonen ønskes der større fokus på udviklingen af kortferiekoncepter, fleksibel an- komst og afrejse i overnatningsbranchen samt at øge anvendelsen af de private feriehuse samt forbruget der genereres af de overnattende gæster.
Med udgangspunkt i de fire særlige feriesteder er der med andre ord behov for at udbygge og diversificere det samlede overnatningsudbud. Visionen er, at turisterne får endnu flere overnatningsmuligheder af høj kvalitet og den stigende efterspørgsel efter kortferieophold imødekommes og tilgodeses.
Mere konkret indeholder udbuddet følgende delopgaver:
Delopgave 1: Kortlægning, udvikling og test af koncepter og forretningsmodeller for nye overnatningsmulig- heder og -enheder
Delopgave 2: Udvikling og test af koncepter for kortferie og mersalg Delopgave 3: Styrket kapacitetsudnyttelse og øget forbrug i feriehuse Delopgave 4: Hands-on manual
Delopgave 1: Kortlægning, udvikling og test af koncepter og forretningsmodeller for nye overnatningsmu- ligheder
Med udgangspunkt i de fire feriesteder Blåvand, Henne Strand, Hvide Sande og Søndervig, og med fokus på de to kommuner som helhed, gennemføres en kortlægning af arealer og muligheder med henblik på at iden- tificere nye overnatningsmuligheder, som med fordel kan udvikles og udnyttes af områdets virksomheder og alternative prospekter, som kan føde ind i et prospektkatalog, med henblik på at tiltrække udefrakommende investorer (prospektarbejdet er dog ikke del af denne opgave, men en del af det sideløbende projekt og udbud: Investeringsfremme). Kortlægningen skal blandt andet rette fokus på at skabe by- og naturnære, re- kreative og luksuriøse overnatningsformer i overnatningsbranchen. Det vil sige feriehusbranchen, camping- pladser, hoteller m.m. men også lystbådehavne, havne samt andre alternative arealer.
Kortlægningen skal med andre ord identificere:
1) Mindre udviklingspotentialer, der kan udnyttes/udvikles i tilknytning til eksisterende virksomheder og aktører i området.
2) Arealer, der har potentiale for større investeringer i ny overnatningskapacitet.
Det forventes at kortlægningen og hele udviklingsarbejdet med nærværende opgave tager konkret udgangs- punkt i ’Udviklingsplanen for Vestkysten’, udarbejdet af DKNT 2018 (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx- xxxxx.xx/xxxxx/0000/xxxxxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx), idet nærværende opgave er en forankring af de tiltag og udviklingspotentialer som Udviklingsplanen identificerer.
Som led i kortlægningen forventes det også, at der gennemføres en indledende desk research, hvori rele- vante analyser og rapporter indgår. Her kan nævnes:
• ’Oplevelsesprofiler for de 20 særlige feriesteder og stærke destinationer i Danmark’ (2017), hvori Blåvand, Henne Strand, Hvide Sande og Søndervig indgår i
• Feasibilityanalysen ’Feriehus i nye rammer’ fra DKNT 2017
• ’Analyse af kritisk masse for Kyst- og Naturturismen i Danmark’ fra DKNT 2016
• ’Feriehusanalyse – Undersøgelse og analyse af danske feriehusejere på udvalgte destinationer’ fra
DKNT 2018
• Lignende rapporter, gæsteanalyser, tilfredshedsundersøgelser m.m. bør indgå som centralt data- grundlag for analysen.
• Derudover kan den viden, der er hos deltagerne i det projektteam, som varetager ledelsen af pro- jektet, også med fordel benyttes.
De udviklingsmuligheder, der afslutningsvist indgår i potentialeanalysen, bør (så vidt mulig?) tage hensyn til:
• De reguleringsmæssige forhold: Inden for overnatningsbranchen er der nogle begrænsninger f.eks. på det planmæssige og lovmæssige område. Dvs. bl.a. naturbeskyttelsesloven, klitfredning, strand- beskyttelseslinje, campingreglementet, planloven, sommerhusloven m.fl.
• De økonomiske forhold: Udviklingsmulighederne skal være økonomisk realiserbare.
• De markedsmæssige forhold: Udviklingsmulighederne bør tage udgangspunkt i de efterspørgsels- mønstre, trends og tendenser der figurerer inden for overnatning i kyst- og naturturisme. Her kan kortlægningen med fordel tage udgangspunkt i den potentialeanalyse, der bliver udarbejdet i det sideløbende projekt: Oplevelsesudvikling, idet denne analyse har fokus på at identificere huller i kommunernes oplevelsestilbud – set fra gæstens synspunkt – med udgangspunkt i de tre oplevel- seskoncepter: Klassisk Kystferie, Livsnyder- og Naturoplevelser.
Det forventes at tilbudsgiver kan byde ind med yderligere perspektiver i relation til kortlægning af markeds- og reguleringsmæssige samt økonomiske forhold.
Med udgangspunkt i kortlægningen, forventes det, at der i samarbejde med projektteamet udarbejdes nye koncepter og forretningsmodeller i overnatningsbranchen i de to kommuner. Visionen er at inspirere over- natningsbranchen og andre aktører til at tænke innovativt og i nye by- og naturnære overnatningsformer og standarder. F.eks. via workshops, der bliver afviklet på tværs af de forskellige etablerede og eventuelt nye aktivitetshubs, faciliteret i samarbejde mellem tilbudsgiver, projektteamet og konsulentteams i de øvrige
indsatser. Formålet er at forankre den viden og de muligheder som kortlægningen italesætter, samt skabe synergi til den viden, der generes i Vækstklyngen og Oplevelsesudviklingsindsatsen via fire til seks aktivitets- hubsmøder og/eller workshops.
Målgruppen er både interessenter fra udlejningsbureauer, campingpladser, lystbåde- og fjordhavne, hotel- ler samt andre virksomheder, der har interesse i at udarbejde nye forretningskoncepter og innovative over- natningsformer og -standarder.
Det forventes, at Tilbudsgiver hjælper deltagerne til at gennemføre en række tests eller afprøvninger af de nye forretningskoncepter og tiltag i forretningssammenhænge og med deltagelse af relevante testpersoner. De gennemførte tests og afprøvninger skal dels fungere som en mindre markedsprøvning af de nye koncepter og forretningsmodeller samt kvalificere dem yderligere i forhold til potentielle kunder. Det forventes, at Til- budsgiver giver et bud på, hvordan man kan understøtte deltagerne i denne proces.
De nye forretningskoncepter skal f.eks. testes indenfor nedenstående parametre:
• Graden af interesse fra målgruppen
• Prissætning
• Indhold
• Kommunikation og formidling
• Logistik
Det forventes imidlertid ikke, at evt. større investeringsprospekter testes i regi af dette projekt.
Som en del af opgaveløsningen forventes det, at der leveres bidrag i form af viden om arbejdet med kapaci- tetsudvikling og resultater herfra, som kan benyttes til udbredelse og forankres i den tværgående Vækst- klynge. Der forventes eksempelvis bidrag, som skal benyttes til planlægning og gennemførelse af besigtigel- sesture, møder i Advisory Board samt klynge- og hub-møder.
Det forventes, at de opgaver der løses i udbuddet, resulterer i forretningskoncepter for nye overnatnings- muligheder. Der er som udgangspunkt følgende konkrete mål med indsatsen:
• 8 - 10 nye forretningsplaner for kommercielle by- og naturnære overnatningssteder
• 2 - 4 nye forretningsplaner for luksusovernatningsenheder Delopgave 1 indeholder således følgende opgaver:
1) Kortlægning af arealer samt mindre og større udviklingspotentialer, der kan udnyttes/udvikles i til- knytning til eksisterende virksomheder og aktører i området i de fire særlige feriesteder Blåvand, Henne, Hvide Sande og Søndervig.
2) Udvikling af koncepter og forretningsmodeller for nye overnatningsmuligheder i samarbejde med aktører via aktivitetshubs eller workshops.
3) Hjælpe erhvervet med at teste og afprøve de nyudviklede koncepter og forretningsmodeller.
Delopgave 2: Udvikling og test af koncepter for kortferie og mersalg
Som tidligere nævnt, oplever både Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune en stor begrænsning for yderligere vækst i overnatningstallene i højsæsonen pga. manglende overnatningskapacitet. En styrkelse af overnatningskapaciteten i de to kommuner er således en grundlæggende forudsætning, hvis kommunerne
skal bibeholde de nuværende vækstrater og være medvirkende til at indfri de nationale vækstmål for dansk turisme.
Samtidig er turister i de seneste år i højere grad begyndt at vælge flere korte ferier af få dages varighed frem for én eller flere ugers ferieophold. Derfor skal der i nærværende opgave arbejdes med tiltag, der gør det attraktivt at booke feriehuset uden for sæsonen. F.eks. kan der arbejdes med overnatningsbranchen i forhold til, at overnatningserhvervet skal være bedre til at være formidle de oplevelsestilbud der er i destinationen, og dermed i højere grad danne baggrund og motivation for gæsternes ferievalg uden for sæsonen. Eller er det muligt på anden vis at tilpasse overnatningsproduktet og gøre det attraktivt at booke på specifikke årsti- der? Med udgangspunkt i ovenstående, forventes det, at der i denne opgave arbejdes med nye tiltag og koncepter for kortferie, forlængede weekendophold og fleksibel ankomst- og afrejse, for deraf at øge mulig- heden for sæsonudvidelse og øge overnatningstallene.
Ud over at udvikle koncepter, der udvider sæsonen, skal der i denne opgave også udvikles tiltag og koncepter, der kan øge omsætningen og mersalget i overnatningsbranchen. Er det for eksempel muligt at udvikle nye servicekoncepter eller nye tilbud i overnatningsbranchen, der er medvirkende til at øge erhvervets omsæt- ning eller gøre det mere attraktivt at booke overnatning i ydersæsonen? Udviklingsinitiativerne kan med for- del tage udgangspunkt i de fire særlige feriesteders styrkepositioner og særegenheder.
Det forventes, at nærværende opgave løses i tæt samarbejde med overnatningsbranchen og andre relevante erhvervsaktører i Vækstklyngen og udmøntes via to til tre samarbejdsmøder i aktivitetshubs eller workshops. Derudover forventes det, at Tilbudsgiver hjælper og understøtter aktørerne i at teste og afprøve de nye ini- tiativer og koncepter i projektperioden.
I samarbejde med projektteamet skal der udvikles og afholdes en til tre workshops for feriehusejere – som del af en aktivitetshub - med fokus på udvikling af koncepter og tiltag. Derudover forventes det, at Tilbudsgi- ver tester og afprøver de nye initiativer og koncepter i projektperioden.
Der er som udgangspunkt følgende konkrete mål med delopgaven:
• 3 – 5 nye kortferieprodukter - heraf mindst to kortferiekoncepter for vinterhalvåret.
• Nye koncepter og tiltag, der øger omsætningen og mersalget i overnatningsbranchen.
Delopgave 2 indeholder således følgende opgaver:
• Udvikling af nye tiltag og koncepter for bedre kapacitetsudnyttelse f.eks. kortferie og fleksibel an- komst og afrejse samt mersalg og øget omsætning i overnatningsbranchen via aktivitetshubs og workshops.
• Hjælper erhvervet med at teste og afprøve de nyudviklede koncepter.
Delopgave 3: Styrket kapacitetsudnyttelse og øget forbrug i feriehuse
Feriehusene er en altafgørende overnatningskapacitet for de to kommuner, hvor manglende huse til udlej- ning i højsæsonen hæmmer yderligere vækst. I denne delopgave forventes det, at der arbejdes med tre for- skellige indsatser, der henholdsvis har som formål at øge udlejningen/udlån af private feriehuse og at øge
forbruget i den samlede besøgsøkonomi, uden at feriehusene nødvendigvis udlejes gennem bureau til turi- ster. De tre indsatser er:
1) Øge feriehusejeres og deres venners/bekendtes brug af feriehuset
2) Øge udlejningen af feriehuset via enten:
o internationale, nationale, regionale eller lokale udlejningsbureauer eller
o deleøkonomiske muligheder og greb som for eksempel AirBnB, HomeExchange, m.fl.
3) Øge forbruget hos de overnattende gæster og dermed den samlede besøgsøkonomi og omsætnin- gen i detailhandlen, oplevelses- og cafe/restaurant branchen mm. i de to kommuner.
Hvor overnatningsbranchen og erhvervsaktørerne i de ovenstående delopgaver har været i fokus, er mål- gruppen i denne delopgave derimod de private feriehusejere. Det forventes, at Tilbudsgiver i høj grad tager udgangspunkt i rapporterne ’Feriehusanalyse – Undersøgelse og analyse af danske feriehusejere på udvalgte destinationer’ fra DKNT (2018) og ’Fra Feriehus til forretningspotentiale’ (DKNT 2016). Med andre ord for- ventes det, at denne delopgave implementerer de potentialer og udviklingsinitiativer, som rapporterne iden- tificerer i de fire særlige feriesteder.
Ifølge Dansk Kyst- og Naturturismes rapport: ”Feriehusanalyse – undersøgelse og analyse af danske feriehus- ejere på udvalgte destinationer” (2018), er der et stort potentiale til at højne udnyttelsesgraden. I gennem- snit har feriehusejerne i Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune selv 41 feriehusovernatninger år- ligt (med en eller flere personer pr. overnatning) mens ejerne i gennemsnit udlejer deres feriehus ud i 57 dage om året til lokale eller nationale udlejningsbureauer. Samtidig udlånes feriehuset i gennemsnit i 6 dage til venner og familie. Feriehuset står dermed i gennemsnit tomt i 261 dage om året. Dette indikerer, at der er kapacitet til merbrug af feriehuset – enten til eget brug eller udlån/udlejning og særligt uden for højsæso- nen.
Rapporten viser også, at såfremt feriehusejerne i området benytter deres feriehus bare én weekend mere årligt, vil det føre til et estimeret merforbrug på 15,9 mio. kr. årligt. Der er således en stor lokal økonomisk gevinst i de to kommuner, hvis der forekommer en øget brug eller udlån af feriehuset. Selvom der ikke nød- vendigvis er økonomi forbundet med selve udlejningen af huset, så skal brugerne af feriehuset således mo- tiveres til at bruge flere penge under deres besøg.
Samtidig fremgår det også af rapporten, at der er nogle barrierer, der forhindrer feriehusejerne i selv at an- vende feriehuset yderligere f.eks. tid og at det allerede i høj grad bliver udlejet. Der er også barrierer for at feriehusejerne ikke i højere grad udlejer feriehuset. Her er er de særlige årsager, at ejeren ikke føler, at de kan indrette sommerhuset med personligt inventar, hvis det skal lejes ud, at det slider for meget på sommer- huset, at det er besværligt i forhold til rengøring og overdragelse af nøgler samt at man bruger huset selv.
Ifølge rapporten ’Fra Feriehus til forretningspotentiale’ (DKNT 2016) er særligt de unge og nye feriehusejere lette at motivere til at udleje i højsæsonen, idet de efterspørger fred, ro og autenticitet, hvilket i højere grad forekommer i ydersæsonen, da et ferieområde kan ændre karakter i højsæsonen.
Med udgangspunkt i ovenstående analyseresultater forventes det, at Tilbudsgiver i nærværende opgave ta- ger udgangspunkt i DKNTS rapporter og tager dem videre og implementerer de initiativer og ”findings”, der fremgår af rapporterne.
I samarbejde med projektteamet skal der udvikles og afholdes en til tre workshops for feriehusejere – som del af en aktivitetshub - med fokus på udvikling af koncepter og tiltag. Derudover forventes det, at Tilbudsgi- ver tester og afprøver de nye initiativer og koncepter i projektperioden.
Konkret er målet, at der i 2020 er 20 pct. flere feriehusejere, der udlejer i højsæsonen. Samtidig skal 15 pct. af alle feriehusejere investere i renovering og vedligehold.
Delopgave 3 indeholder således følgende opgaver:
• Udvikling og afprøvning af tiltag og koncepter, der:
o Kan anspore flere feriehusejere til i højere grad at leje eller låne feriehuset ud eller selv be- nytte det oftere – enten via internationale, nationale, regionale eller lokale udlejningsbu- reauer eller deleøkonomiske muligheder.
o Øger forbruget hos de overnattende gæster.
• Test og afprøvning af de nyudviklede koncepter og tiltag i samarbejde med husejere, udlejningsbu- reauer og andre relevante partnere.
Delopgave 4: Hands-on manual
Med udgangspunkt i delopgave 1, 2 og 3 forventes det, at der udarbejdes en hands-on manual, der kan be- nyttes af offentlige og private aktører, som skal arbejde med kapacitetsudvikling, nye overnatningsformer, styrket kapacitetsudnyttelse og øget udlejning af private feriehuse. Manualen skal med andre ord tage ud- gangspunkt i de nøgleindsigter, læringspunkter, resultater, cases, viden og erfaringer, der med fordel kan implementeres og anvendes i lignende kommuner og destinationer, som Tilbudsgiver og projektteamet har indsamlet i projektprocessen.
Manualen skal udarbejdes således at den supplerer de hands-on manualer, der udarbejdes i oplevelsesud- viklings-projektet, samt indeholde relevante elementer fra Vækstklyngen.
Manualen skal således bidrage til at udbrede og forankre viden om udvikling af kapacitetsudvikling, styrket kapacitetsudnyttelse og øget udlejning således, at andre destinationer, virksomheder og offentlige aktører har mulighed for at benytte dem direkte i udvikling af egen virksomhed og destination. Samtidig forventes manualen at fungere som handlingsplan for det fremadrettede arbejde med udvikling af overnatningsbran- chen i regi af Vækstklyngen.
Manualen udarbejdes og leveres i en online og printbar version.
Koordinering og samarbejde med øvrige indsatser i Turismevækst projektet
Det forventes, på tværs af delopgaverne 1, 2, 3 og 4, at Tilbudsgiver i høj grad koordinerer og kommunikerer med projektteamet og konsulenter fra de sideløbende indsatser/projekter vedr. facilitering og afholdelse af hubs, arbejdsgruppemøder, workshops m.m.
Tidsplan
Følgende er et bud på en overordnet proces og tidsplan for arbejdet med Kapacitetsudvikling.
Tid | Aktiviteter/leverancer |
April-Maj | • Offentliggørelse af udbud og indgåelse af aftale. |
Primo juni – primo sep. 18 | • Desk research og kortlægning af arealer og udviklingspotentialer for nye over- natningsmuligheder (Delopgave 1) • Udvikling og tilrettelæggelse af proces for udvikling af nye overnatningsformer, koncepter og forretningsmodeller (Delopgave 1) • Tilrettelæggelse af proces for styrket kapacitetsudnyttelse af eksisterende ka- pacitet (Delopgave 2) • Udvikling og tilrettelæggelse af proces for udvikling af tiltag og koncepter, der kan anspore feriehusejere til øget udlån/udlejning og øget forbrug (Delopgave 3) |
Primo sep. – primo dec. 18 | • Færdiggørelse af kortlægning (Delopgave 1) • Udarbejdelse af koncepter og forretningsmodeller for nye overnatningsformer og standarder (Delopgave 1) • Udarbejdelse af koncepter og tiltag for bedre kapacitetsudnyttelse via kortferie og fleksibel ankomst- og afrejse samt mersalg (Delopgave 2) • Udarbejdelse af tiltag, der øger udlån/udlejning og øger forbruget (Delopgave 3) • Udarbejdelse af hands-on manual (Delopgave 4) |
Primo dec. 18 – juli. 19 | • Gennemførelse af test og afprøvning af de nye forretningsmodeller, tiltag og koncepter. Afprøvning/test af oplevelser koordineres i samarbejde med pro- jektteamet. (Delopgave 1, 2, og 3) • Forankring af de nye forretningsmodeller, tiltag og koncepter (Delopgave 1, 2 og 3) • Færdiggørelse af hands-on manual (Delopgave 4) |
August 19 | • Opsamling og evaluering af processen og projektet • Vidensdeling af projektets resultater |
4.2 OPTIONER
Der er ingen optioner i udbuddet.
4.3 PRIS
Tilbudsgiver skal angive prisen (DKK, ekskl. moms) for løsning af hele opgaven. Ordregiver har en budgetramme på maksimalt 800.000 DKK ekskl. moms.
Prisen indeholder honorarer, hjælpematerialer, kørsel og logi
Prisen fordeles på de fire delopgaver med følgende umiddelbare vægtning:
Opgave | Vægtning af opgave i pct. |
Delopgave 1: Kortlægning, udvikling og test af kon- cepter og forretningsmodeller for nye overnatnings- muligheder og -enheder | 40% |
Delopgave 2: Udvikling og test af koncepter for kort- ferie og mersalg | 25% |
Delopgave 3: Styrket kapacitetsudnyttelse og øget forbrug i feriehuse | 25% |
Delopgave 4: Hands-on manual | 10% |
5. TILDELINGSKRITERIER
Tildeling af opgaven sker på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest for- delagtige tilbud udvælges ud fra følgende:
1) Pris: 20 pct.
2) Kvalitet: 45 pct.
3) Kvalifikationer: 35 pct.
Ad 1) Følgende elementer indgår i evalueringen af prisen:
Den samlede pris og timepris
Ad 2) Følgende elementer indgår i evalueringen af kvaliteten:
• En opgørelse af antal timer fordelt på de forskellige opgaver og anciennitet på de medarbejdere, der er allokeret til løsning af opgaven.
• Indholdet i tilbuddet, bl.a. tilbudsgivers samlede opgaveforståelse, metodiske tilgang og konkrete forslag til løsning.
• Hvorvidt tilbudsgiver har detaljerede procedurer for og redskaber til at sikre høj kvalitet i leveran- cen af kortlægning, udviklingsprocesser og hands-on manualer.
• Hvorvidt tilbudsgiver har et detaljeret, realistisk og kvalificeret bud på løsning af opgaverne forbun- det med forankring af eksisterende analyser og rapporter.
• Hvorvidt tilbudsgiver har et detaljeret, realistisk og kvalificeret bud på løsning af opgaverne forbun- det med forankring af resultaterne herunder inddragelse af og videreformidling til erhvervsaktø- rerne.
• Hvorvidt tilbudsgiver har kvalificeret bud på gennemførelse af test af forretningsmodeller og nye tiltag inden for hver delopgave.
Ad 3) Følgende elementer indgår i evalueringen af kvalifikationerne hos allokerede medarbejdere og samar- bejdspartnere:
• Erfaring hos allokerede medarbejdere med gennemførsel af kortlægning/undersøgelser/analyser, udvikling af metode til udviklingsprocesser og forretningsmodeller, gennemførelse af udviklingspro- ces samt udarbejdelse af forretnings- og praksisnære manualer.
• Anciennitet og erfaring hos de nøglepersoner der bliver knyttet til opgaven. Tilbudsgiver bedes op- lyse dette samt specificere medarbejdernes eller samarbejdspartnernes konkrete opgaver og an- svar ift. leverancens delopgaver.
• Indgående kendskab til og erfaringer med virksomhedsudvikling gerne indenfor turist- eller over- natningsbranchen. Det forventes at tilbudsgiver evner at motivere virksomhederne til at arbejde omkring overnatningsfokuseret forretningsudvikling.
I praksis vil vurderingen af tilbuddene ske ved, at de enkelte tilbud vurderes efter ovenstående tre kriterier.
For så vidt angår pris vil det billigste tilbud få tildelt 10 point. De øvrige tilbud får herefter tildelt point efter følgende formel: Point (tilbud A) = Pris (billigste tilbud) x 10 / Pris (tilbud A).
Til vurdering af kvalitet og kvalitet benyttes en fem-trins karakterskala (se nedenfor), hvor de enkelte tilbud tildeles point i henhold til de anførte underkriterier.
Fem trins karakterskala til bedømmelse af kvalitet og kvalifikationer
0 Gives for bud der kun netop er konditionsmæssigt men uden opfyldelse af underkriteriet
4 Gives for det mindre tilfredsstillende bud på opfyldelse af underkriteriet
7 Gives for det middel tilfredsstillende bud på opfyldelse af underkriteriet
9 Gives for det meget tilfredsstillende bud på opfyldelse af underkriteriet
10 Gives for det fremragende bud på opfyldelse af det formulerede underkriterium eller bud med få uvæ- sentlige undtagelser
De tildelte point multipliceres med vægt-faktoren, og de vægtede point lægges sammen. Det tilbud, der op- når flest point, vil få tilbudt at indgå kontrakt om opgaveløsningen.
I tilfælde af, at to eller flere af de indkomne tilbud vurderes til samme point eller tildeles tilnærmelsesvis samme antal point (+/- 0,3 point) forbeholder Ordregiveren sig retten til at indkalde disse tilbudsgiverne til en præcisering og drøftelse af tilbuddet som led i udvælgelsesprocessen.