Budgetaftale for København 2021
Budgetaftale for København 2021
Indholdsfortegnelse
8
Beskæftigelses- og integrationsudvalget
8
BI01 – Merudgifter til rehabiliteringsmøder 8
BI02 – Midlertidig indkvartering af nyankomne flygtninge på Solterrasserne 8
8
Ny skolestruktur i fire bydele 8
BU10 Anlægsbevilling til udvidelse af specialklasserækken (HAFNIA) ved Skolen på Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00
BU07/BU13 Anlægsbevilling til supplerende og midlertidige faciliteter til skoler på Amager samt genhusning af daginstitution fra Store Mølle Vej 13 10
BU09 Forlængelse af genhusning for Kildevældsskolen 10
BU05/BU06 Anlægsbevilling til skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole og madskole ved Blågård Skole 11
BU12 Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitution F/S Rosa på Xxxxxxxxxxx 000 xxx 0 xxxxxxx 00
BU14 Anlægsbevilling til 10 gruppers daginstitution, skolehave, grøn kile og Bræmmen på Xxxxxxxxxxxx 00X 00
BU15 Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet 12
BU17a-d Forlængelse af midlertidige pavilloner på dagtilbuds-, skole- og specialskoleområdet 12
BU20 Finansiering af Europaskolens grundskole og gymnasium 13
BU23 Lov om ændring af folkeskoleloven 13
BU24 Efterregulering vedrørende ændring af lov om de gymnasiale uddannelser 13
13
KF01 Afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg 2021 13
KF03 Udskiftning af Valby Hallens gulve 14
14
SO01 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere 14
SO02 Stigende udgifter til alkoholbehandling 14
SO03 Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberger og krisecentre 14
SO04 Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet (Nexus) 15
SO05 Tomgangsudgifter vedrørende særlige psykiatriske pladser i regionen 15
SO06 Anlægsbevilling til etablering af 20 botilbudspladser til udsatte voksne på Linde Allé 40 15
SO07 Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 30 pladser til unge med autisme på Xxxxxxxxx 0 00
SO09 Planlægningsbevilling til et botilbud med 2x27 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne 15
16
SU01 Stigende antal borgere og udgifter til specialiseret rehabilitering 16
SU02 Tilpasning af kapacitet på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling 16
SU03 Fortsættelse af træningsindsats fra Sundhedsaftale 2015 - 2018 16
SU04 Styrket hygiejneindsats i SUF i forbindelse med COVID-19 epidemien 16
SU06 Udvidet indsats for borgere med KOL 17
17
TM01 Gennemgribende renovering af Langebro, Indre By 17
TM02 Implementering og drift af digital platform (LER 2.0) 17
TM03 Indtægtsudfordring vedrørende erhvervsgebyrer 17
TM04 Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet 17
18
ØK60 Renovering af Xxxxxxxxxxx 00
ØK61 Brandrenovering af plejeboliger i De Gamles By 18
ØK70 Supplerende midler til helhedsrenovering af Kildevældsskolen og Kulturcenter Kildevæld 18
18
Analyse af kriminalitetsudviklingen for 10-14 årige 19
Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder
19
TM62 Medfinansiering af renoveringer i almene boligafdelinger 20
21
21
BU11 Fensmarkskolen - Status på fondsansøgning og igangsætning af helhedsrenovering 21
BU16 Supplerende anlægsmåltal og rådighedsbevilling til Sankt Annæ Gymnasium
21
KF10 Øget finansiering af Vandkulturhuset på Xxxxxxxx 00
KF06 Beboerhus i Bellakvarteret 22
KF07 Merudgift til Dansekapellets gårdareal 22
KF09 Brug af ledige lokaler på Xxxxxxxxxx 0 00
XX00 Xxxxxxxxxxxxx 00 – Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00
23
SO10 Anlægsbevilling til reetablering af Botilbuddet Granvej ved nybyggeri af 52 pladser på Xxxxxxx 00 00
SO12 Renovering og modernisering af Xxxxx Xxxxxxxxxxx Minde 23
SO13 Udvidelse af pladser til borgere med handicap på Xxxxxxxxxxx 00
23
TM13 Folehavekvarteret, Valby - etablering af nyt centralt byrum 23
24
ØK51 Fortsættelsen af indsatsen mod social dumping og udrulning af ID- kortordningen 24
ØK31 Fortsat medlemskab af STRING-samarbejdet 24
ØK26 Social vicevært i Kødbyen 24
KF34 Bevilling til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnet i København 24
KF21 Fornyet bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken 24
KF20 Pulje til alternative kulturhuse 25
KF13 Samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn 25
KF18 Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats til at nedbringe gener i nattelivet 25
KF19 Copenhagen Visitor Service og mobil gæsteservice 25
KF24 Folkeoplysning og Foreningspakke – flere offentlige lokaler 25
KF27 Foreningshus Sundholm 8 26
SO37b Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet) 26
SO38 Døgnåbent i ét stofindtagelsesrum på Vesterbro 26
SO15a Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning 26
SO67 Socialrådgivere på daginstitutioner 26
SO64 Vejledende rådighedsbeløb for tildeling af enkeltydelser til udsatte borgere26 SO63 Barnets ven 27
SO29 Fortsættelse af bevilling til Muhabet 27
SO46 Netværksstedet Xxxxxxxxxxx 27
SO69 Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Xxxx Xxxxxxxx 00
SU16 Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune 27
SU11 Mindre stress og bedre livskvalitet til københavnerne 28
SU20 Videreførelse af partnerskabsprojekt ’Ung mor på vej’ 28
SU24 Sund trivsel blandt børn og unge - Headspace København 28
SU15 Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København 28
TM158 Drift og renhold af offentlige toiletter 28
TM35 Drift og renhold på Nørreport og Israels Plads og det bemandede toilet på Nørreport 29
TM155 Kontrol med overholdelse af Boligreguleringsloven 29
BI33 Forlængelse af bevilling til samarbejdsforum 29
30
SO53 Bedre madkvalitet på botilbud 30
SO47 Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser 30
S050 Mere helhedsorienteret indsats for udsatte borgere 30
SO15c Supplerende budgetmodel på handicapområdet 31
31
TM153 Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej 31
TM63 afgiftsfritagelse for reklameskilte 31
ØK83 Styrket samarbejde med universiteter og de studerende 31
ØK84 Indsats for bedre digital virksomhedsservice 31
ØK86 Innovationspulje til øget samarbejde om digitale løsninger 32
ØK48 Udviklingspulje til turismefremme 32
BI31 – Styrket kongresturisme 32
KF14 Fælles digital indrejseløsning i International House 32
BI30 – Særlig indsats for kvalificeret, digital arbejdskraft for SMV’ere 32
33
BU53 Minimumsnormeringer i København 33
BU21 Supplerende budgetmodel på almenundervisning 34
BU22 Finansiering af Aula på dagtilbudsområdet 0-6 år 34
BU75 Tilbagerulning af prisstigning på skolemad 34
Beskæftigelses- og integrationsområdet
34
BI08 Din digitale virksomhed i København 34
BI03 Stigende ledighed som følge af COVID-19 35
BI17 Bekæmpelse af social kontrol som barriere for beskæftigelse 35
35
SU10 Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen 35
SU27 Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet 35
SU35/SO57 Tilbagerulning af effektivisering ’Ophør af praktisk støtte – mini blok’ 35 SU23 Finansiering af fitnessrum i Nabo Østerbro 35
SU40 Besøgsvenner til ældre LGBT+ personer 36
SU39 Pulje til at imødegå ensomhed blandt ældre på plejehjem 36
SU12 Etablering af parplejehjem 36
SU21 Forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse 36
SU38 København som forgangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV 37
37
KF15 Merudgift til realisering af scenarie B for Valby Bibliotek 37
ØK91 Frikøb af Xxxxxxxxxxxxx 00 00
KF08 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken 37
KF32 Skøjtebane på Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00
KF37 Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole 38
KF73 Klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg 38
KF57 Renovering af faciliteterne på Xxxxxxxxxxxxxx 00
ØK71 Øget belysning ved Kløvermarkens Idrætsanlæg 38
KF58 Øget vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg 39
KF53 Halinspektør til Hal C og Sundbyøsterhallerne 39
KF55 Ekstrabevilling til Teater Sort/Hvid og Husets Teater 39
BI36 – Støtte til Bosnisk Kulturcenter 39
ØK17 Hensigtserklæring vedrørende kommunalt ordenskorps 40
KF54 Nyt kunstnerophold under ICORN fribyordning 40
TM168 Supplerende engangstilskud til julebelysning i København 40
KF72 Ny mobil-tribune i Valby Hallen 40
KF63 Helårs-is i Østerbro Skøjtehal 40
KF36 Modernisering af Østre Kapel 41
41
TM39 Mindre biltrafik i Middelalderbyen 41
Cykelpakke med sikre xxxxxxxxx 00
TM157 Trafikal fredeliggørelse af Katrinedalskvarteret, Vanløse 43
TM65 Ny bevarende lokalplan for Provstevej-kvarteret 43
ØK32 Etablering af landstrøm til krydstogtskibe 43
TM161 Foranalyse af forbedret trafikafvikling på Torvegade ved Strandgade, Indre By
TM96 Skiltning i Utterslev Mose 43
TM10 Forundersøgelse af parkeringskælder under Landgreven 44
TM77 Langsigtet leje af p-anlæg til beboernes biler 44
TM135 Nørrebro Station, Nørrebro – tryghedsskabende tiltag 44
44
TM159 Sundbyøster Plads, Amager Øst – begrønning og belysning 44
TM187 Foranalyse af grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose 44
TM190 og TM191 Begrønning af byen 45
TM193 Foranalyse om den Grønne Boulevard 45
Stop for planlagte udledninger af spildevand 46
TM100 Flere frugttræer, buske og spiselige planter i byen 46
Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur 46
47
ØK74 Pulje til tiltag i forbindelse med offentlig høring af VVM-redegørelse og anlægslov for Lynetteholm 47
ØK76 Kystlandskab til Lynetteholm 47
47
Modeller for håndtering af Kødbyens vedligeholdelsesefterslæb 47
ØK40 Tag-over-hovedet-garanti i København 47
BOR1 Konflikthåndtering – styrket mæglingsindsats 47
Evaluering af rengøring på skoler og dagtilbud under COVID-19 48
48
Udmøntning af investeringspuljerne 2020 48
Strategi for smarte investeringer (investeringspuljerne 2021) 50
50
Økonomiske rammer for Budget 2021 50
Aftaleoverholdelse og budgetprincipper 51
Reperiodisering af Økonomiudvalgets anlægsportefølje 53
Budgetoverholdelse/overførselssag 53
Opfølgning på puljer til afledt drift i forbindelse med halvårsregnskab 53
Nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg 53 Grundkøb 54
Need to
Beskæftigelses- og integrationsudvalget
BI01 – Merudgifter til rehabiliteringsmøder
[Parterne er enige om at afsætte midler til dækning af merudgifter vedrørende rehabiliterings- møder.
Der afsættes:
- 2,5 mio. kr. på service i 2021 og 2,2 mio. kr. i 2022 og frem til rehabiliteringsmøder.
Parterne noterer sig, at det endelige behov endnu ikke ligger fast, og at et eventuelt mindrefor- brug tilfalder kassen Æ1].
BI02 – Midlertidig indkvartering af nyankomne flygtninge på Solterrasserne
[Parterne er enige om at afsætte midler til øget kapacitet til midlertidig indkvartering af ny- ankomne flygtninge på Solterrasserne.
Der afsættes:
- 1,3 mio. kr. på anlæg i 2020 til istandsættelse af Solterrasserne.
- 0,2 mio. kr. på service i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021 og frem til driftsudgifter Æ2].
Børne- og Ungdomsudvalget
Ny skolestruktur i fire bydele
Børne- og Ungdomsudvalget har truffet beslutning om ændringer af skolestrukturen i forbin- delse med etableringen af ny skolekapacitet i Valby, Nordhavn, på Nørrebro og i Vejlandskvarte- ret.
[I Valby skal den nye skolebygning ved Torveporten være udskolingsafdeling, som udformes med fokus på bevægelse, mens Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole skal være basisafdelin- ger i én ny samlet skole med fælles skoledistrikt og ledelsesstruktur. Den nye skole vil være på 11 spor i 0.-5. klasse og 10 spor i udskolingen, og den dækker dermed behovet for 5 ekstra skolespor i Valby.
Parterne er enige om, at der afsættes:
- 14,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til planlægning af udskolingsafdelingen, inkl. madskole, idrætshal og ungdomsklubfaciliteter, samt ombygning af Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole til basisskoler, inkl. KKFO og fritids- og juniorklubpladser, herunder planlægning af madskoler (BU01).
- 1,3 mio. kr. på service i 2021 til en sikker skolevejsanalyse, der skal danne grundlag for an- læg af konkrete løsninger, herunder en tryg forbindelse på tværs af Folehaven (BU01).
- 1,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 og 0,6 mio. kr. årligt i 2023-2024 på service til implemente- ring af den nye skolestruktur (BU01) Æ3].
[Den nye skole ved Levantkaj i Nordhavn skal bygges som en basisafdeling på 5 spor, der på sigt skal udvides med en udskolingsafdeling centralt i Nordhavn og en yderligere basisafdeling i Ydre Nordhavn.
Parterne er enige om, at planlægningsbevilling afsat i budget 2019 til planlægning af ny skole i Nordhavn omdisponeres til planlægning af basisskolen på Levantkaj, inkl. de tidligere besluttede specialpladser, KKFO, fritids- og juniorklubpladser, madskole, udvidet idrætshal, bibliotek og ungdomsklubfaciliteter (BU03) Æ4].
[På Nørrebro udvides Guldberg Skole med den nye skolebygning i De Gamles By, som skal være en udskolingsafdeling på 6 spor, der udformes med fokus på bevægelse, mens de nuværende skolebygninger skal være basisafdeling på 7 spor.
Parterne er enige om, at der afsættes:
- 570,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til supplerende planlægning og etablering af udskolingsbygningen i De Gamles By, inkl. madskole, idrætshal og ungdomsklubfacilite- ter samt ombygning af de nuværende skolebygninger til basisafdeling med KKFO, fritids- og juniorklubpladser, inkl. madskole (BU04).
- 20,6 mio. af tidligere afsatte anlægsmidler i 2022 frigives til fritidsstruktur på Guldberg Skole.
- 0,3 mio. kr. på service i 2021 til en sikker skolevejsanalyse, der skal danne grundlag for an- læg af konkrete løsninger (BU04).
- 0,5 mio. kr. årligt i 2021-2022 og 0,3 mio. kr. årligt i 2023-2024 på service til implemen- tering af den nye skolestruktur (BU04).
- 3,3 mio. kr. på service i 2024 og frem til bemanding af idrætshal ved skolen i De Gamles By samt rengøring og indvendig vedligeholdt (BU04).
Planlægningsfasen er ikke afsluttet, hvorfor der er usikkerhed om økonomien. Parterne er enige om, at der tages stilling til evt. behov for supplerende anlægsmidler senere.
I planlægningen af den nye skolebygning i De Gamles By skal der jf. helhedsplanen for De Gam- les By lægges vægt på at skabe en skole med offentlig adgang til størstedelen af skolens udeareal, hvor grønne arealer både kan fungere som en del af skolens friareal og som udeareal for de ældre beboere, så de kan bruge det aktivt. Området bør være et offentligt tilbud til naboer og gæster, og hvor der ikke mindst tages hensyn til de ældre borgere i nærområdet, både i forhold til fx støj- gener, men også i forhold til rammerne for at mødes på tværs af generationer. De Gamles By har historisk været de ældres område i København, og nu hvor området i fremtiden i højere grad skal rumme flere generationer, er det afgørende, at der tages de fornødne hensyn til, at området fort- sat er godt for de ældre på plejehjemmene, demensaktivitetscenter og ældreboligerne i området Æ5].
[Den nye skole i Vejlandskvarteret skal være en selvstændig 5-sporet skole, som vil indgå i det fælles skoledistrikt i Ørestad.
Parterne er enige om, at der afsættes:
- 7,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til planlægning af ny 5-sporet skole i Vejlands Kvarteret inkl. KKFO og fritids- og juniorklubpladser, madskole, idrætshal og ungdoms- klubfaciliteter (BU02).
Parterne er enige om, at eventuelt behov for midler til sikre skoleveje i forbindelse med ny skole i Vejlandskvarteret og i Nordhavn håndteres med senere beslutning om anlægsbevillinger Æ6].
BU10 Anlægsbevilling til udvidelse af specialklasserækken (HAFNIA) ved Skolen på Strand- boulevarden
[For at imødekomme behovet for specialpladser er parterne enige om at afsætte midler til at ud- vide specialklasserækken (HAFNIA) ved Skolen på Strandboulevarden med 20 pladser. For at gøre plads til udvidelsen flyttes 200 klubpladser til Xxxxxxxxxx 00.
Der afsættes:
- 13,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til udvidelse af specialklassen og flytning af klubpladser.
Planlægningsfasen i forbindelse med flytningen af klubpladser er ikke afsluttet, hvorfor der er usikkerhed om økonomien. Parterne er enige om, at der tages stilling til evt. behov for supple- rende anlægsmidler senere Æ7].
BU07/BU13 Anlægsbevilling til supplerende og midlertidige faciliteter til skoler på Amager samt genhusning af daginstitution fra Store Mølle Vej 13
[Parterne er enige om at afsætte midler til supplerende og midlertidige faciliter til Ørestad Skole, Islands Brygge Skole, Kalvebod Fælled Skole samt Store Mølle Xxx 00.
Der afsættes:
- 29,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til etablering af supplerende og midlertidige faciliteter.
- 9,8 mio. kr. i 2021-2025 på service til midlertidige faciliteter til skole- og daginstitutions- kapacitet.
- 0,1 mio. kr. i 2022 og frem på service til vedligehold af permanente faglokaler på Islands Brygge Skole.
Deponeringsforpligtigelsen i forbindelse med leje af midlertidige faciliter på 1,2 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i 2021 håndteres ved træk på lånerammen. I det omfang der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i de pågældende år, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lå- nerammen i de følgende år.
Planlægningsfasen for genhusning af Store Mølle Vej er ikke afsluttet, hvorfor der kan være behov for supplerende anlægsmidler senere Æ8].
BU09 Forlængelse af genhusning for Kildevældsskolen
[Parterne er enige om at afsætte midler til forlængelse af genhusningen for Kildevældsskolen ef- ter forsinkelse af byggeriet.
Der afsættes:
- 6,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 i forbindelse med forlænget genhusning.
- 0,2 mio. kr. i 2020, 2,5 mio. kr. i 2021 og 4,6 mio. kr. på service i 2022 i forbindelse med forlænget genhusning.
Deponeringsforpligtigelsen i forbindelse med forlængelse af genhusning for Kildevældsskolen på 3,0 mio. kr. i 2020 håndteres ved træk på lånerammen. I det omfang der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i det pågældende år, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lå- nerammen i de følgende år Æ9].
BU05/BU06 Anlægsbevilling til skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole og madskole ved Blå- gård Skole
[Parterne er enige om at henlægge de planlagte sporudvidelser på Nørre Fælled Skole og Blå- gård Skole.
Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en skoleidrætshal og et spiseområde ved Nørre Fælled Skole samt en madskole på Blågård Skole. Projekterne gennemføres samtidig med helhedsrenovering af skolerne.
Der afsættes:
- 78,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til etablering af skoleidrætshal ved Nørre Fæl- led Skole (BU05a).
- 1,7 mio. kr. i 2023 og 2,3 mio. kr. i 2024 og frem på service til afledt drift og vedligehold af skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole (BU05a).
- 12,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til omdannelse af idrætssal til spiseområde ved Nørre Fælled Skole (BU05b).
- 19,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til etablering af madskole på Blågård Skole (BU06a).
Planlægningsfasen i forbindelse med idrætshal på Nørre Fælled Skole er ikke afsluttet, hvorfor der kan være behov for supplerende anlægsmidler senere Æ10].
BU12 Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitution F/S Rosa på Xxxxxxxxxxx 000 med 6 grup- per
[Parterne er enige om at afsætte midler til udvidelse af daginstitutionen med 6 grupper samt af- sætte midler til genhusning af daginstitutionsgrupper i midlertidige pavilloner.
Der afsættes:
- 46,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til udvidelse af daginstitutionen og genhus- ning.
- 0,3 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift.
Projektet skal følges tæt med henblik på at sikre institutionen en god hverdag under ombygnin- gen Æ11].
BU14 Anlægsbevilling til 10 gruppers daginstitution, skolehave, grøn kile og Bræmmen på Xx- xxxxxxxxxx 00X
[Det blev med budget 2018 besluttet at udarbejde en helhedsplan for Xxxxxxxxxxxx 00X. Parterne er enige om at afsætte midler til færdiggørelse af en 10 gruppers daginstitution, skolehaven, by- rummet ”Den Grønne Kile” og ”Bræmmen” samt et socialt værested på Xxxxxxxxxxxx 00X.
Der afsættes:
- 70,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til anden del af anlægsfasen for daginstitutio- nen.
- 0,4 mio. kr. på service i 2023 og frem til vedligehold af daginstitutionen.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 og frem til renhold af fælles areal for plejehjem og daginsti- tution.
- 18,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til anlægning af skolehave.
- 0,9 mio. kr. på service i 2021 og 1,7 mio. kr. i 2022 og frem til drift af skolehave.
- 4,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023 til anlægning af Den Grønne Kile og Bræmmen.
- 0,2 mio. kr. på service i 2024 og frem til drift af Den Grønne Kile og Bræmmen.
- 0,2 mio. kr. på service i 2024 til håndtering af risikoforhold i Den Grønne Kile og Bræm- men.
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til drift af det sociale værested Æ12].
BU15 Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet
[Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre puljen til kapacitetsafhjælpende foran- staltninger på børne- og ungeområdet til håndtering af uforudsete behov i løbet af året.
Puljen sikrer fleksibilitet i håndtering af aktuelle kapacitetsudfordringer og bidrager til en smidig håndtering af kapacitetsudfordringer.
Der afsættes:
- 26,5 mio. kr. på anlæg i 2021 til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet.
Puljen placeres under Børne- og Ungdomsudvalget og udmøntes løbende. Parterne er enige om, at evt. overskydende midler fra puljen skal tilbageføres til kassen Æ13].
BU17a-d Forlængelse af midlertidige pavilloner på dagtilbuds-, skole- og specialskoleområdet [Med budget 2020 blev der afsat midler til at screene muligheden for at forlænge midlertidige pavillonbyggerier med henblik på at opretholde den nødvendige kapacitet. Screeningen har på- vist, at en række pavillonbyggerier kan forlænges under forudsætning af tilpasninger og ombyg- ninger som følge af myndighedskrav. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at for- længe lejen af pavilloner og grunde, til ombygning og tilpasning af pavilloner, samt til depone- ring.
Der afsættes:
- 69,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til leje af pavilloner og grunde samt ombyg- ning og tilpasning af pavilloner som følge af myndighedskrav.
- 12,1 mio. kr. i 2021, 23,1 mio. kr. i 2022, 23,1 mio. kr. i 2023, 13,8 mio. kr. i 2024 og 4,2 mio. kr. i 2025 på service til leje af pavilloner og grunde.
Da omfanget af tilpasninger og ombygninger af pavillonerne afhænger af myndighedsbehand- lingen, er midlerne hertil afsat på baggrund af nøgletal. Det kan derfor blive aktuelt at
søge om supplerende midler i senere budgetforhandlinger. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler føres tilbage til kassen.
Deponeringspligten i forbindelse med leje af pavilloner og grunde på 19,2 mio. kr. i 2020, 94,4 mio. kr. i 2021 og 9,9 mio. kr. i 2022 anvises på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2020-2022, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på låneram- men i de følgende år Æ14].
BU20 Finansiering af Europaskolens grundskole og gymnasium
[Fra skoleåret 2020-2021 er der behov for at finansiere den del af Europaskolens grundskole og gymnasium, der adskiller sig fra en almen folkeskole og et alment gymnasium. I dialog med Børne- og Undervisningsministeriet er der fundet en varig løsning på driften af gymnasiet, som fordeler udgiften på et tilskud fra staten i finansloven og et tilskud fra Københavns Kommune. Parterne er enige om at afsætte varige midler til Københavns andel af driften af Europaskolens grundskole og gymnasium.
Der afsættes:
- 1,2 mio. kr. i 2020, 1,8 mio. kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022, 1,3 mio. kr. i 2023 samt 1,0 mio. kr. i 2024 og frem på service til drift af Europaskolens grundskole.
- 2,6 mio. kr. i 2021, 3,6 mio. kr. i 2022, 4,1 mio. kr. i 2023 samt 3,6 mio. kr. i 2024 og frem på service til drift af Europaskolens gymnasium Æ15].
BU23 Lov om ændring af folkeskoleloven
[I forbindelse med lov om justering af folkeskoleloven er statens kompensation (DUT) mindre end de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Parterne er enige om at afsætte midler til merfinansiering i 2021 og frem, så de københavnske skoler kan indfri målet om den un- derstøttende undervisning i folkeskoleloven.
Der afsættes:
- 2,4 mio. kr. i 2021 og frem på service til merfinansiering af den understøttende undervis- ning som følge af justering af folkeskoleloven Æ16].
BU24 Efterregulering vedrørende ændring af lov om de gymnasiale uddannelser
[Statens kompensation (DUT) for reformen af de gymnasiale ungdomsuddannelser fra 2016 for- udsatte færre elever i 10. klasse. I Københavns Kommune er aktiviteten i 10. klasse ikke faldet som forudsat. Parterne er enige om at afsætte midler til merfinansiering til 10. klasse.
Der afsættes:
- 2,0 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021 og frem på service til merfinansiering af 10. klasse som følge af gymnasiereformen Æ17].
Kultur- og Fritidsudvalget
KF01 Afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg 2021
[Københavns Kommune skal afholde kommunal- og regionsrådsvalg i november 2021. Parterne er enige om at afsætte yderligere budget til et stigende antal vælgere, oprettelsen af nye valgste- der og den digitale understøttelse af valgafholdelsen.
Der afsættes:
- 9,1 mio. kr. på service i 2021 til en tillægsbevilling Æ18].
KF03 Udskiftning af Valby Hallens gulve
[For at imødekomme krav om sikker drift er parterne enige om at afsætte midler til nye gulve i Valby Hallen.
Der afsættes:
- 5,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til udskiftning af gulve i Valby Hallen.
- 0,6 mio. kr. på service i 2021 til at dække indtægtstabet ved nedlukning af hallen under reno- veringen Æ19].
Socialudvalget
SO01 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere [Parterne er enige om at afsætte varige midler til fastholdelse af den forhøjede personalenormering samt køb af pladser til udadreagerende borgere for at håndtere påbud på det socialpsykiatriske om- råde.
Der afsættes:
- 12,5 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til fastholdelse af forhøjet personalenormering.
- 8,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til køb af særlige pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser Æ20].
SO02 Stigende udgifter til alkoholbehandling
[Stigende efterspørgsel på alkoholbehandling og vækst i udbuddet af private tilbud medfører øgede udgifter til alkoholbehandling under selvhenvenderprincippet. Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere udgiftsstigningen.
Der afsættes:
- 22,4 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandling.
Hvis der som følge af Kommuneaftalen 2021 findes en løsning på udfordringen, og udgifterne derved reduceres, vil midlerne tilbageføres til kommunekassen Æ21].
SO03 Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberger og krisecentre
[Kommunens udgifter til køb af pladser på de private institutioner er stigende pga. selvhenvender- princippet og åbning af nye pladser på private herberger og krisecentre. Parterne er enige om at af- sætte midler til køb af pladser.
Der afsættes:
- 9,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere udgiftsstigningen til køb af pladser.
Hvis der som følge af Kommuneaftalen 2021 findes en løsning på udfordringen, og udgifterne derved reduceres, vil midlerne tilbageføres til kommunekassen Æ22].
SO04 Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet (Nexus)
[Grundet et tidligere påbud fra Socialtilsynet om at fjerne tv-overvågning på døgninstitutionen Nexus, er der behov for at fortsætte opnormeringen af personale for at opretholde sikre og trygge rammer på institutionen. Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte den øgede bemanding på 6 årsværk.
Der afsættes:
- 3,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere den øgede bemanding på 6 årsværk
Æ23].
SO05 Tomgangsudgifter vedrørende særlige psykiatriske pladser i regionen
[Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere Københavns Kommunes andel af udgifterne til de uudnyttede særlige psykiatriske pladser i Region Hovedstaden.
Der afsættes:
- 3,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til medfinansiering af 10 uudnyttede pladser Æ24].
SO06 Anlægsbevilling til etablering af 20 botilbudspladser til udsatte voksne på Linde Allé 40 [Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere etableringen af et botilbud med 20 pladser til udsatte voksne på Linde Allé 40.
Der afsættes:
- 80,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til etablering af botilbuddet på Linde Allé.
- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2023 til tiltag, der kan forhindre uvedkommendes færden på matriklen samt etablering af grønne hegn.
- 1,4 mio. kr. på service i 2023 og 11,4 mio. kr. i 2024 og frem til drift af de 20 botilbudspladser
Æ25].
SO07 Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 30 pladser til unge med autisme på Xxxxxxxxx 0
[Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere etableringen af et botilbud med 30 pladser til unge med autisme på Xxxxxxxxx 0.
Der afsættes:
- 97,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til etablering af botilbuddet på Søflygade.
- 0,5 mio. kr. på service i 2024 og frem til vedligehold af botilbuddet Æ26].
SO09 Planlægningsbevilling til et botilbud med 2x27 pladser til borgere med sindslidelse på Solter- rasserne
[Parterne er enige om at omprioritere 4,3 mio. kr. på anlæg til en planlægningsbevilling i 2021-2022 til et botilbud med op til 2x27 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne.
Planlægningsbevillingen finansieres ved at omdisponere en del af de 126,2 mio. kr. i 2024, der blev afsat i budget 2019 til køb af nøglefærdig fast ejendom til et botilbud. De
resterende anlægsmidler på 121,9 mio. kr. reserveres i kassen med henblik på at indgå i finansiering af anlægsbevillingen til botilbuddet på Solterrasserne Æ27, F1].
Sundheds- og Omsorgsudvalget
SU01 Stigende antal borgere og udgifter til specialiseret rehabilitering
[I 2020 har der været en kraftig stigning i antallet af borgere, som visiteres til specialiseret rehabilite- ring. Aftalens parter er enige om at dække disse forventede merudgifter i 2021 og følger udviklingen tæt.
Der afsættes:
- 10,0 mio. kr. på service i 2021 til køb af pladser på eksterne institutioner Æ28].
SU02 Tilpasning af kapacitet på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling
[Antallet af ældre i kommunen stiger, og det betyder, at der skal bygges flere plejeboliger end forven- tet. Samtidig er der sket tidsmæssige forskydninger i lukninger og åbninger af plejeboliger. Parterne noterer sig, at der er behov for flere midler til at realisere Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Mo- derniseringsplan 2 for byens plejeboliger, og er enige om at afsætte midler til at dække de øgede ud- gifter, så dækningsgrad og serviceniveau for plejeboliger opretholdes frem til 2025.
Der afsættes:
- 16,2 mio. kr. samlet på service i 2021-2025 til leje af servicearealer.
- 1,7 mio. kr. på anlæg i 2024 til montering af servicearealer.
- 21,3 mio. kr. samlet på finansposter i 2023-2025 til indskud i landsbyggefonden samt beboer- indskudslån.
Parterne er derudover enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med inddragelse af Økono- miforvaltningen skal udarbejde forslag til plejeboligplan for 2025 og frem med henblik på en aftale, som kan indgå i budget 2022. Heri vil bl.a. indgå eventuelle behov for aktivitetspladser, midlertidige opholdspladser, klinikker til omsorgstandpleje samt ændring på størrelsen af plejeboliger og service- arealer Æ29, F2].
SU03 Fortsættelse af træningsindsats fra Sundhedsaftale 2015 - 2018
[Parterne er enige om, at Københavns Kommune skal leve op til sundhedsaftalen med Region Hoved- staden. Det indebærer bl.a., at kommunen fortsat tilbyder træningsforløbet GLAD, som er målrettet borgere med artrose.
Der afsættes:
- 2,2 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til videreførelse af træningsforløbet GLAD Æ30].
SU04 Styrket hygiejneindsats i SUF i forbindelse med COVID-19 epidemien
[Tidshorisonten for COVID-19 er endnu uvis. Parterne er derfor enige om at sikre, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens institutioner efterlever sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Der afsættes:
- 3,3 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til to årsværk hygiejnesygeplejersker samt styrket hy- giejneindsats på 65-70 enheder Æ31].
SU06 Udvidet indsats for borgere med KOL
[Med Aftale om overenskomst for almen praksis 2018 vil flere KOL-patienter blive flyttet fra hospital til almen praksis. Det betyder, at kommunen får brug for større kapacitet til at bevare det nuværende ser- viceniveau. Derudover medfører Økonomiaftale 2016, at kommunerne skal tilbyde telemedicinske løs- ninger til KOL-patienter. Kommunerne skal selv finansiere driften. Parterne er enige om at finansiere denne udvidede indsats mod KOL.
Der afsættes:
- 1,9 mio. kr. i 2020, 2,9 mio. kr. i 2021, 3,6 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. på service i 2024 og frem til finansiering af telemedicinsk hjemmemonitorering, yderligere KOL-forløb samt ledel- ses- og udviklingsfunktioner Æ32].
Teknik- og Miljøudvalget
TM01 Gennemgribende renovering af Langebro, Indre By
[Parterne er enige om at afsætte midler til en gennemgribende renovering af Langebro.
Der afsættes:
- 258,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2025 Æ33].
TM02 Implementering og drift af digital platform (LER 2.0)
[Parterne er enige om at afsætte midler til implementeringen og drift af en ny digital platform for at sikre en standardiseret udveksling af ledningsoplysninger.
Der afsættes:
- 2,0 mio. kr. på service i 2021, 2,0 mio. kr. i 2022, 2,8 mio. kr. 2023 og 1,4 mio. kr. i 2024 og frem til drift af platformen Æ34].
TM03 Indtægtsudfordring vedrørende erhvervsgebyrer
[Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere indtægtsudfordringen vedrørende genindfø- relsen af erhvervsgebyrer.
Der afsættes:
- 23,1 mio. kr. på service fra 2021 og frem til at håndtere indtægtsudfordringen Æ35].
TM04 Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet
[Parterne er enige om at finansiere en række lovpligtige områder på erhvervsaffaldsområdet, så er- hvervsaffald fortsat kan håndteres miljømæssigt forsvarligt.
Der afsættes:
- 2,8 mio. kr. på service i 2021, 2,3 mio. kr. i 2022 og 2,1 mio. kr. i 2023 og frem til administra- tion af erhvervsaffaldsområdet Æ36].
Økonomiudvalget
ØK60 Renovering af Fredskovvej
[Parterne er enige om at udbedre byggetekniske og funktionelle mangler på Fredskovvej i Dianalund, der er et botilbud til borgere med handicap og komplekse behov.
Der afsættes:
- 21,2 mio. kr. på anlæg i 2021 til udbedring af byggetekniske og funktionelle mangler på Fred- skovvej.
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og frem til drift og vedligehold Æ37].
ØK61 Brandrenovering af plejeboliger i De Gamles By
[Parterne er enige om at brandsikre plejeboligerne i Klarahus i De Gamles By.
Der afsættes:
- 45,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023 til brandsikring af Klarahus på Xxxxx Xxxxxxxxxxx- xxx 0 xx 0.
Parterne er enige om, at finansiering til brandsikring af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By henvises til forhandlingerne om budget 2022 Æ38].
ØK70 Supplerende midler til helhedsrenovering af Kildevældsskolen og Kulturcenter Kildevæld [Parterne er enige om, at helhedsrenoveringen af Kildevældsskolen og Kulturcenter Kildevæld skal færdiggøres.
Der afsættes:
- 118,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til helhedsrenovering af Kildevældsskolen og Kul- turcenter Kildevæld
Parterne er enige om at reservere et fortroligt beløb i puljen til risikosager under Økonomiudvalget til håndtering af evt. udgifter i forbindelse med ophævelse af kontrakten med den tidligere hovedentre- prenør Æ39].
Sikker By
[Parterne er enige om at videreføre aktiviteterne i Sikker By-programmet. Der afsættes:
- 3,9 mio. kr. årligt på service fra 2021-2024 til fortsættelse af tryghedspartnerskaberne i Ting- bjerg-Husum og i Urbanplanen/Hørgården på Amager, som sikrer et tæt forpligtende samar- bejde mellem Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og de almene bo- ligorganisationer i områderne (ØK21).
- 2,5 mio. kr. årligt på service fra 2021-2024 til Ungdomsbrandkorpset under Hovedstadens Be- redskab (ØK22).
- 1,3 mio. kr. årligt på service fra 2021-2024 til projekt Din Betjent, som styrker samarbejdet mel- lem politi og kommunale medarbejdere samt kriminalitetsforebyggende kampagner (ØK23).
- 0,3 mio. kr. på service i 2021 til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hurtigt ind med ekstraordinære indsatser i akutte situationer (ØK25).
- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2021 til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hurtigt ind med ekstraordinære indsatser i akutte situationer (ØK25) Æ40].
- [0,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til aktiveringsindsats til ledige med banderelationer (BI09).
- 15,0 mio. kr. årligt på overførsler mv. i 2021-2024 til videreførelse af den intensive aktiverings- indsats til ledige med banderelationer. Indsatsen videreføres ved fortsat brug af eksterne leve- randører (BI09) Æ41].
- [3,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til SSP 18+, som koordinerer indsatser over for grup- per af uroskabende unge over 18 år (SO60).
- 3,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til 18+ Gadepulsen på Indre Nørrebro, som arbejder med at håndtere udfordringer med uroskabende unge over 18 år (SO61).
- 1,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Udsatteteam Christiania, som yder en fremskudt indsats overfor de mest udsatte borgere på Christiania (SO62) Æ40].
Analyse af kriminalitetsudviklingen for 10-14 årige
[Ungdomskriminaliteten for 10-18 årige er på landsplan og i København faldet fra 2006 til 2019. Men på trods af det generelle fald er der de seneste år registreret en stigning i antallet af 10-14 årige, som er mistænkt for kriminalitet. Samtidig opleves en tendens til stigende uroskabende adfærd blandt nogle grupper af børn og unge.
Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltnin- gen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltnin- gen samt SSP frem mod overførselssagen 2020-2021 skal analysere karakteristika for målgruppen samt mulige forklaringer på stigningen i den registrerede mistanke om kriminalitet. Herunder skal der også foretages en vurdering af, om der er behov for at justere kommunens nuværende indsatser over- for målgruppen, samt hvorvidt der er behov for at igangsætte nye tiltag. Øvrige forvaltninger kan ind- drages i arbejdet, hvis de ønsker at deltage H1].
Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder
[Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at få byens udsatte boligområder af statens ’ghettoli- ste’ og sikre en langsigtet, positiv udvikling i områderne. Parterne er enige om, at ingen københavnske boligområder skal være på statens ghettoliste eller liste over udsatte boligområder senest i 2030.
Initiativerne har overordnet fokus på dels at fastholde og tiltrække ressourcestærke beboere til bolig- områderne og dels at løfte ressourcesvage beboere ud af deres nuværende socioøkonomiske udfor- dringer.
For at understøtte et godt børneliv og gode daginstitutioner, og dermed fastholde og tiltrække res- sourcestærke beboere til de udsatte boligområder, afsættes der:
- 16,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til fysisk løft af seks institutioner i Hørgården, Lund- toftegade og Mjølnerparken (BU70).
- 4,7 mio. kr. på service i 2021, 3,3 mio. kr. i 2022 og 2,6 mio. kr. årligt i 2023-2024 til kvalitets- løft og styrket ledelseskraft i seks institutioner i Hørgården, Lundtoftegade og Mjølnerparken (BU70).
- 1,3 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til videreførelse af sociale partnerskaber med fem fri- villige foreninger (KF31).
For at højne trygheden og mindske antallet af dømte i de udsatte boligområder afsættes der:
- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til opnormering af tidlig kriminalpræventiv indsats med idrætsprojektet (SO20).
- 4,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til en helhedsorienteret gadeplansindsats i Aldersro- gade, Hørgården og Lundtoftegade (SO19).
- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til kriminalitetsforebyggelse hos voksne i de udsatte boligområder (SO18).
For at forbedre de fysiske rammer og attraktiviteten i de udsatte boligområder afsættes der:
- 0,7 mio. kr. på service i 2021, 2,0 mio. kr. i 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023 til udarbejdelse af fysiske forandringsplaner for Lundtoftegade og Hørgården (TM12).
- 5,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023 til cykelstiforbindelser i Hørgården (TM21g).
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til drift af cykelstiforbindelser i Hørgården (TM21g).
For at højne sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i de udsatte områder afsættes der:
- 2,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til en indsats med sundhedstilbud til ledige beboere samt opsøgende indsats i forhold til at få beboere tættere på beskæftigelse eller uddannelse (SU29).
- 3,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til målrettet UU-indsats i de udsatte boligområder (BU71).
- 0,6 mio. kr. på service i 2021 til partnerskab med byggebranchen i Tingbjerg (BI06).
For at styrke den sociale sammenhængskraft i de udsatte boligområder afsættes der:
- 2,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2026 til medfinansiering af fire boligsociale helhedsplaner i Urbanplanen (herunder Hørgården), Aldersrogade (Sigynsgade), Amagerbro og Mimers- gade (TM19).
- 7,3 mio. samlet i anlæg i 2022-2026 til medfinansiering af fire boligsociale helhedsplaner i Urbanplanen (herunder Hørgården), Aldersrogade (Sigynsgade), Amagerbro og Mimers- gade (TM19).
Kommunens andel af den samlede finansiering af de boligsociale helhedsplaner udgør 12,5 pct., mens boligorganisationerne og Landsbyggefonden står for den resterende del af finansieringen Æ42].
TM62 Medfinansiering af renoveringer i almene boligafdelinger
[Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen får mulighed for at anvende midler afsat til grundkapitalindskud fra budget 2020 til kapitaltilførsler til fysiske helhedsplaner, der skal vedtages i 2020 og 2021. Parterne er endvidere enige om at vurdere behovet for at genoprette puljen i overfør- selssagen 2020-2021 Æ43].
Rettidig omhu
Børne- og Ungdomsudvalget
BU11 Fensmarkskolen - Status på fondsansøgning og igangsætning af helhedsrenovering
[Det blev med budget 2020 aftalt, at tidligere afsatte midler til helhedsrenovering af Fensmarkskolen skulle anvendes til at afdække mulighederne for fondsstøtte til udbygning af kapaciteten på Fens- markskolen. Afdækningen har ikke resulteret i tilsagn om fondsfinansiering. Parterne er enige om at stoppe afdækningen af mulighederne for fondsfinansiering til udvidelse af Fensmarksskolen og afle- vere 26 mio. kr. tilbage til helhedsrenoveringen. Derudover bevilliges planlægningsmidler til moder- nisering af basisområderne ved Fensmarksskolen.
Der afsættes:
- 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til planlægning af modernisering Æ44].
BU16 Supplerende anlægsmåltal og rådighedsbevilling til Sankt Annæ Gymnasium
[Der blev med budget 2020 givet en planlægningsbevilling og anlægsmåltal til etablering af musik- bygning og udvidelse af Sankt Annæ Gymnasium. Finansieringen er tilvejebragt via fondsfinansie- ring, opsparede midler og internt lån. Siden budget 2020 er der kommet tilsagn om yderligere fonds- finansiering, der muliggør etablering af den ønskede musikbygning. Parterne er enige om at sikre rammerne, der muliggør både sporudvidelse og etablering af ny musikbygning.
Der afsættes:
- 8,7 mio. kr. samlet i anlægsmåltal i 2020-2022 til etablering af musikbygning.
- 0,1 mio. kr. i 2023 og frem på service til afledt drift og vedligehold af folkeskolens del af musik- bygningen.
- 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,9 mio. kr. i 2022 på finansposter til betaling af fondsmoms.
Parterne er enige om at frigive den samlede anlægsbevilling på 44,1 mio. kr. til udvidelse af Sankt Annæ Gymnasium og etablering af musikbygning Æ45, F3].
Kultur- og Fritidsudvalget
KF10 Øget finansiering af Vandkulturhuset på Papirøen
[Parterne konstaterer, at Vandkulturhuset på Papirøen ventes fordyret. For at sikre projektets frem- drift, stiller Københavns Kommune 200 mio. kr. i øget lån, samt mulighed for yderligere lånemulighed på op til 150 mio. kr., til rådighed for Ejendomsfonden Vandkulturhuset. Der tages stilling til yderli- gere lånebehov i forbindelse med overførselssagen 2020-2021.
Der afsættes på finansposter:
- 200 mio. kr. i 2022-2023 i øget lån til Ejendomsfonden Vandkulturhus Papirøen.
- 1,5 mio. kr. på service i driftstilskud til Ejendomsfonden i 2021-2024.
Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen afsøger mulighederne for yderligere fonds- finansiering frem mod overførselssagen 2020-2021.
Deponeringspligten i forbindelse med lån til Ejendomsfonden på i alt 100 mio. kr. i 2022 og 100 mio. kr. i 2023 håndteres ved træk på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2022-2023, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år F4, Æ46].
KF06 Beboerhus i Bellakvarteret
[Parterne er enige om at afsætte finansiering til samlokalisering af beboerhus i Bellakvarteret og kul- tur- og idrætsfaciliteter med foreningsadgang i Bella Uno.
Der afsættes:
- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2021 i anlægstilskud til indretning af kultur- og fritidsfaciliteter i bebo- erhus Bella Uno.
- 0,4 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. fra 2024 frem på service til afledt drift.
Deponeringspligten i forbindelse med anlægstilskuddet på i alt 12,0 mio. kr. i 2021 håndteres ved træk på lånerammen. I det omfang, at der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2021, vil der ske mellemfi- nansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år Æ47].
KF07 Merudgift til Dansekapellets gårdareal
[Parterne er enige om at afsætte midler til merudgifter i forbindelse med ombygning af gårdarealet til Dansekapellet.
Der afsættes:
- 3,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til anlægsbevilling til Dansekapellets gårdareal.
- 1,9 mio. kr. på anlæg i 2021 i indtægt fra lokale- og anlægsfonden Æ48].
KF09 Brug af ledige lokaler på Xxxxxxxxxx 0
[Parterne er enige om at afsætte midler til leje og drift af faciliteterne på Xxxxxxxxxx 0, så Kultur- og Fritidsudvalget kan gøre brug af de ledige lokaler og svømmehalsfaciliteter.
Der afsættes:
- 1,3 mio. kr. på service til leje af lokaler fra 2021 og frem.
- 1,8 mio. kr. til drift af svømmehalsfaciliteter fra 2021 og frem.
- 0,5 mio. kr. til drift af gymnastiksal/festsal fra 2021 og frem.
- 0,1 mio. kr. på service i indtægter fra udlejning fra 2021 og frem Æ49].
XX00 Xxxxxxxxxxxxx 00 – Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
[Med overførselssagen 2019-2020 blev det besluttet at sætte salget af Xxxxxxxxxxxxx 00 x xxxx. Par- terne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling samt at igangsætte midlertidige aktiviteter i ejendommen.
Der afsættes:
- 2,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til en planlægningsbevilling.
- 0,4 mio. kr. på service i 2020 og 0,7 mio. kr. 2021 til reservationsleje og kulturelle aktiviteter.
- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2021 i indtægter fra fondsfinansiering
- 0,2 mio. kr. på finansposter i 2021 til betaling af fondsmoms.
Parterne noterer sig, at der skal arbejdes videre på at opnå yderligere fondsmidler til projektet Æ50, F5].
Socialudvalget
SO10 Anlægsbevilling til reetablering af Botilbuddet Granvej ved nybyggeri af 52 pladser på Xxxx- xxx 00
[Parterne er enige om at afsætte midler til reetablering af Botilbuddet Granvej på den nuværende ma- trikel i Gladsaxe. Målgruppen for de 52 pladser er borgere med sindslidelse.
Der afsættes:
- 196,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til etablering af botilbud Æ51].
SO12 Renovering og modernisering af Xxxxx Xxxxxxxxxxx Minde
[Parterne er enige om at afsætte midler til renovering og modernisering af dag- og døgnbehand- lingsinstitutionen Xxxxx Xxxxxxxxxxx Minde, der tilbyder behandling til unge med alvorlige og kom- plekse psykiske lidelser.
Der afsættes:
- 16,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til renovering og modernisering af Xxxxx Xxxxxxx- sens Minde Æ52].
SO13 Udvidelse af pladser til borgere med handicap på Fredskovvej
[Parterne er enige om at afsætte finansiering til at udvide kapaciteten på botilbuddet Fredskovvej med 4 pladser i forbindelse af renoveringen af botilbuddet.
Der afsættes:
- 20,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til udvidelse af botilbuddet.
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 0,2 mio. kr. i 2023 og frem til afledte ejendomsudgifter Æ53].
Teknik- og Miljøudvalget
TM13 Folehavekvarteret, Valby - etablering af nyt centralt byrum
[Parterne er enige om at afsætte midler til at udvikle et grønt, centralt byrum i Folehavekvarteret, Valby.
Der afsættes:
- 12,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2024.
- 7,0 mio. kr. i 2023 på anlæg i indtægt fra fondsfinansiering.
- 0,7 mio. kr. i 2023 på finansposter til betaling af fondsmoms.
- 0,5 mio. kr. i 2024 på service og 0,8 mio. kr. i 2025 og frem til afledt drift Æ54, F6].
Bevillingsudløb
ØK51 Fortsættelsen af indsatsen mod social dumping og udrulning af ID-kortordningen [Københavns Kommune har siden 2011 sat ind mod social dumping med krav om fair løn- og arbejds- vilkår for medarbejdere, der løser opgaver for kommunen. Parterne er enige om at fortsætte ordnin- gen. Parterne er endvidere enige om at afsætte midler til at fortsætte og udvide ID-kortordningen på kommunale byggerier og til tilslutning af et advarselsregister for offentlige indkøbere.
Der afsættes:
- 5,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til fortsættelse af indsatsen mod social dumping.
- 5,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til ID-kortordning Æ55].
ØK31 Fortsat medlemskab af STRING-samarbejdet
[For fortsat at understøtte Københavns grønne omstilling og bidrage til Københavns strategiske inte- ressevaretagelse i Femern-forbindelsen og udviklingen af korridoren Hamborg via København til Oslo, er parterne enige om at fortsætte medlemskabet af STRING-samarbejdet.
Der afsættes:
- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til fortsat medlemskab af STRING-samarbejdet Æ56].
ØK26 Social vicevært i Kødbyen
[Parterne er enige om at fortsætte bevillingen til den sociale vicevært i Kødbyen, der har været med til at mindske generne ved den åbne stofscene i Kødbyen.
Der afsættes:
- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 og frem til den sociale vicevært i Kødbyen Æ57].
KF34 Bevilling til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnet i København
[Det ekstra løft af Huslejenævnet i København udløber med udgangen af 2020, men der forventes fortsat en stigning i sagsbehandlingstiden og oparbejdelse af sagspukler. Parterne er enige om at af- sætte midler til at fortsætte arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiden i Huslejenævnet.
Der afsættes:
- 3,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 Æ58].
KF21 Fornyet bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldpar- ken
[Bevillingerne til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken udløber med udgangen af 2020. Parterne er enige om at afsætte midler til en samlet drift af ejendom og frivil- ligcenter.
Der afsættes:
- 3,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 Æ59].
KF28 Sjællandsgade Bad
[Bevillingen til at drive offentligt bad og kulturel-, social- og sundhedsmæssig virksomhed i Sjæl- landsgade Bad udløber med 2020. Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte aktiviteterne.
Der afsættes:
- 2,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til drift af Sjællandsgade Bad Æ60].
KF20 Pulje til alternative kulturhuse
[Puljen til alternative kulturhuse, der omfatter et tilskud til den sammenlagte Fonden De Åbne Rum, Folkets Hus, Ragnhildgadefonden og Ungdomshuset, udløber med 2020. Parterne er enige om at af- sætte midler til puljen i yderligere fire år.
Der afsættes:
- 2,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til drift af kulturhusene Æ61].
KF13 Samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn
[Københavns Kommune har indgået en samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn vedrørende styr- kelse af børne- og ungeidrætten. Parterne er enige om at afsætte midler til formålet.
Der afsættes:
- 2,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 og 1,3 mio. kr. på service i 2024 Æ62].
KF18 Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats til at nedbringe gener i nattelivet [Bevillingen til Natteværterne udløber i 2020. Parterne er enige om at videreføre bevillingen til Natte- værterne og opnormere antallet af Natteværter.
Der afsættes:
- 2,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Natteværter Æ63].
KF19 Copenhagen Visitor Service og mobil gæsteservice
[Bevillingen til Copenhagen Visitor Service udløber i 2021. Parterne er enige om at forny bevillin- gerne.
Der afsættes:
- 7,4 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til drift af Copenhagen Visitor Service og den mobile gæsteservice Æ64].
KF24 Folkeoplysning og Foreningspakke – flere offentlige lokaler
[Bevillingerne til medlemstilskud til foreninger med børne- og ungemedlemmer og rammen til loka- letilskud samt frikøb af tid i offentlige faciliteter til folkeoplysende foreninger og aftenskoler udløber i 2020. Parterne er enige om at forlænge bevillingerne.
Der afsættes:
- 6,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 Æ65].
KF27 Foreningshus Sundholm 8
[Bevillingen til Foreningshus Sundholm 8 udløber i 2020. Parterne er enige om at videreføre bevillin- gen til at dække udgifter til personale, administration og husleje i foreningshuset.
Der afsættes:
- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 Æ66].
SO37b Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet) [Med transitprogrammet tilbydes særligt udsatte udenlandske migranter omsorg, stabilisering, sund- hedstilbud og hjælp til hjemrejse. Parterne er enige om at afsætte finansiering til videreførelse af Transitprogrammet.
Der afsættes:
- 2,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til særpuljen til frivilligt socialt arbejde Æ67].
SO38 Døgnåbent i ét stofindtagelsesrum på Vesterbro
[Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte bevillingen til døgnåbent i stofindtagelsesrum- met H17.
Der afsættes:
- 5,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til fortsat døgnåbning i H17 Æ68].
SO15a Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning
[Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere stigningen i aktivitet og enhedspris for BPA- ordningen.
Der afsættes:
- 18,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere stigningen i aktivitet og enhedspris
Æ69].
SO67 Socialrådgivere på daginstitutioner
[Parterne er enige om at videreføre ordningen med socialrådgivere på daginstitutioner.
Der afsættes:
- 9,2 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til at videreføre ordningen med socialrådgivere på daginstitutionsområdet Æ70].
SO64 Vejledende rådighedsbeløb for tildeling af enkeltydelser til udsatte borgere
[Parterne er enige om at videreføre bevillingen til at forhøje det vejledende rådighedsbeløb, så flere borgere på kontanthjælp, integrationsydelse og førtidspension bliver berettiget til økonomiske tilskud i særlige situationer.
Der afsættes:
- 5,9 mio. kr. årligt på overførsler i 2021-2024 til videreførelse af det forhøjede vejledende rå- dighedsbeløb Æ71].
SO63 Barnets ven
[I projektet Barnets Ven tildeles udsatte og sårbare børn en ung rollemodel, som er med til at styrke barnets trivsel. Parterne er enige om at fortsætte driftstilskuddet til projektet Barnets Ven.
Der afsættes:
- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Red Barnet Ungdoms drift af projektet.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til visitation og løbende opfølgning på indsatsen i So- cialforvaltningen.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til visitation og løbende opfølgning på indsatsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen Æ72].
SO29 Fortsættelse af bevilling til Muhabet
[Muhabet er et selvejende samværstilbud for borgere med sindslidelse og anden etnisk baggrund end dansk. Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte bevillingen til Muhabet.
Der afsættes:
- 1,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Muhabet Æ73].
SO46 Netværksstedet Xxxxxxxxxxx
[Netværksstedet Xxxxxxxxxxx er et brugerstyret aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare. Par- terne er enige om at forlænge støtten til Netværksstedet Xxxxxxxxxxx.
Der afsættes:
- 0,6 mio. kr. på service i 2021 til at fortsætte Netværksstedet Thorvaldsens bevilling Æ74].
SO65 Børn, Unge og Sorg
[Børn, Unge & Sorg er et nationalt tilbud til børn og unge med alvorlig syge eller afdøde forældre og søskende. Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre den forhøjede driftsstøtte til tilbud- det.
Der afsættes:
- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at videreføre den forhøjede driftsstøtte til Børn, Unge og Sorg Æ75].
SO69 Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej
[For at styrke mulighederne for at borgerne på Kollegiet på sigt kan flytte videre i egen bolig, er par- terne enige om at videreføre ekstrabevillingen til herberget Kollegiet.
Der afsættes:
- 1,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til flere medarbejdere på Kollegiet Gl. Køge Landevej og arbejdet med rehabilitering og udflytning Æ76].
SU16 Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune
[Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre tilbuddet om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune.
Der afsættes:
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til 123 årlige skolebesøg med vaccinationer samt lø- bende opkvalificering af sundhedsplejersker Æ77].
SU11 Mindre stress og bedre livskvalitet til københavnerne
[Parterne ønsker, at stressramte københavnere får hjælp og støtte, så de langvarige konsekvenser af stress kan reduceres.
Der afsættes:
- 6,7 mio. kr. på service i 2021 og frem til videreførelse af kommunens stressforløb Æ78].
SU20 Videreførelse af partnerskabsprojekt ’Ung mor på vej’
[Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre partnerskabsprojektet ”Ung Mor på Vej” med henblik på at støtte kommunens sårbare og unge mødre.
Der afsættes:
- 0,9 kr. årligt på service i 2021-2024 til videreførelse af det eksisterende partnerskab med Mød- rehjælpen Æ79].
SU24 Sund trivsel blandt børn og unge - Headspace København
[Parterne er enige om at videreføre driftstilskuddet til Headspace København.
Der afsættes:
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til driftstilskud til rådgivning og supervision Æ80].
SU15 Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København [Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre indsatsen vedrørende øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København.
Der afsættes:
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til videreførelse af den årlige undersøgelse af sund- hedskonsekvenser af luftforurening i København, videreførelse af ekspertgruppen og analyser
- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til tværgå- ende projektledelse og samarbejde
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til Teknik- og Miljøforvaltningen til tværgående pro- jektsamarbejde.
Parterne er enige om at videreføre den igangværende indsats om øget viden om de sundhedsmæs- sige konsekvenser af luftforurening i København. Parternes samarbejde skal fortsat ske inden for ram- merne af Københavns Kommunes styrelsesvedtægt, idet parterne henviser til, at indsatsen både om- handler brug af byen og byens indretning samt borgernes sundhed og formidling af sundhedsoplys- ning. Parterne lægger vægt på fremdriften i det videre arbejde, herunder deling af data og viden i re- levant omfang Æ81].
TM158 Drift og renhold af offentlige toiletter
[Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte bevillingen til øget drift og renhold af de 27 mest benyttede offentlige toiletter, samt at der kan holdes weekendåbent på toiletterne på otte be- mandede legepladser.
Der afsættes:
- 2,6 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til renhold og drift af 27 offentlige toiletter.
- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til at holde weekendåbent på toiletterne på otte be- mandede legepladser Æ82].
TM35 Drift og renhold på Nørreport og Israels Plads og det bemandede toilet på Nørreport [Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte bevillingen til drift og rengøring af Nørreport og Israels plads.
Der afsættes:
- 2,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til renhold og drift af Nørreport og Israels Plads.
Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte bevillingen til drift og tilsyn af det bemandede toilet på Nørreport st.
Der afsættes:
- 2,6 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til drift af toilet med opsyn på Nørreport Æ83].
TM155 Kontrol med overholdelse af Boligreguleringsloven
[Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre det styrkede niveau for boligreguleringskon- trol, der blev iværksat med budget 2017.
Der afsættes:
- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 og frem til boligreguleringskontrol Æ84].
TM121 Sæsonblomster
[Parterne er enige om at afsætte midler til fortsat at have sæsonblomster.
Der afsættes:
- 1,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til sæsonblomster Æ85].
BI33 Forlængelse af bevilling til samarbejdsforum
[Parterne er enige om at videreføre samarbejdsforummet, som har til formål at understøtte vidende- ling mellem a-kasser, fagforeninger og jobcentre.
Der afsættes:
- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til samarbejdsforum Æ86].
BI26 Lære- og elevpladser
[Parterne er enige om at videreføre indsatsen, der skal matche unge, der mangler en lære- eller elev- plads med virksomheder, der har brug for elever og lærlinge.
Der afsættes:
- 2,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til forlængelse af indsatsen Æ87].
Social investeringsplan
Parterne ønsker at løfte socialområdet med en langsigtet investeringsplan for området. Med initiati- verne ønsker parterne at investere i den forebyggende indsats og anbringelser af udsatte børn og unge, i højere livskvalitet for byens udsatte borgere og i en styrket sagsbehandling på bl.a. handicap- området.
SO53 Bedre madkvalitet på botilbud
[Parterne er enige om at afsætte midler til øget valgfrihed og madkvalitet på Socialforvaltningens bo- tilbud.
Der afsættes:
- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til adgang til bestilt mad fra en madserviceordning for borgere i midlertidige botilbud efter servicelovens § 107.
- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til implementering af tiltag for bedre madkvalitet på botilbud efter servicelovens §§107 og 108 Æ88].
SO47 Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser
[Parterne er enige om at afsætte midler til en investering i forebyggende foranstaltninger og anbrin- gelser af socialt udsatte børn og unge samt midler til at styrke støtten til udsatte unge i deres over- gang til voksenlivet.
Der afsættes:
- 26,4 mio. kr. på service i 2021, 38,2 mio. kr. på service i 2022, 50,9 mio. kr. på service i 2023 og 62,9 mio. kr. på service i 2024 til en investering i forebyggende foranstaltninger og anbrin- gelser.
- 4,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere en styrket overgang til voksenlivet
Æ89].
SO49 Servicekultur
[Parterne er enige om at styrke sagsbehandlingen til gavn for udsatte og sårbare borgere i Køben- havn.
Der afsættes:
- 15,0 mio. kr. årligt i 2022-2024 på service til flere sagsbehandlere på handicapområdet.
- 5,0 mio. kr. årligt i 2021-2024 på service til flere sagsbehandlere til udsatte voksne og voksne med sindslidelse.
- 5,0 mio. kr. i 2021 og 6,0 mio. kr. årligt i 2022-2024 på service til kompetenceudvikling og me- toder til borgerinddragelse, herunder samarbejde med FLV på handicapområdet.
- 3,4 mio. kr. årligt i 2021-2024 på service til borgermødespecialister Æ90].
S050 Mere helhedsorienteret indsats for udsatte borgere
[Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke og videreføre en række indsatser for udsatte bor- gere.
Der afsættes:
- 5,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til ti opsøgende gademedarbejdere fra Hjemløseen- heden.
- 2,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til 4,5 sagsbehandlere i Hjemløseenheden.
- 1,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til fremskudt substitutionsbehandling Æ91].
SO15c Supplerende budgetmodel på handicapområdet
[Som følge af en udvikling i støtte- og plejebehovet blandt borgere med handicap på botilbud er par- terne enige om at afsætte midler til at fastholde serviceniveauet.
Der afsættes:
- 5,7 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til at finansiere udviklingen i støtte- og plejebehov
Æ92].
Erhvervspakke og turismepakke
Det københavnske erhvervsliv er hårdt ramt af coronakrisen, særligt turisme- og oplevelsesbranchen. Københavns Erhvervsråd har givet en række anbefalinger til Københavns Kommune, og parterne er på den baggrund enige om at prioritere en række erhvervsrettede indsatser.
TM153 Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej
[Parterne er enige om at afsætte midler til en forsat afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej, for at gøre det lettere og billigere at drive forretning i København.
Der afsættes:
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for mobilt gadesalg.
- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for filmoptagelser.
- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for vareudstillinger.
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for udeservering.
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for faste stadepladser Æ93].
TM63 afgiftsfritagelse for reklameskilte
[Parterne er enige om at afsætte midler til at afgiftsfritage reklameskilte.
Der afsættes:
- 1,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for reklameskilte Æ94].
ØK83 Styrket samarbejde med universiteter og de studerende
[Parterne er enige om at prioritere et tættere samspil mellem byens studerende og kommunen gen- nem en række indsatser, herunder udvikling af en fælles opgavebank H2].
ØK84 Indsats for bedre digital virksomhedsservice
[Parterne er enige om, at god virksomhedsservice er en hjørnesten i Københavns Kommunes rolle som myndighed, og at oprettelsen af et telefonisk kontaktcenter i Teknik- og Miljøforvaltningen er et væsentligt skridt til at realisere dette. I det videre arbejde med virksomhedsservice prioriteres digital virksomhedsservice som et væsentligt redskab til at forbedre og effektivisere indgangen til kommu- nen H3].
ØK86 Innovationspulje til øget samarbejde om digitale løsninger
[Parterne er enige om, at København med sin størrelse og efterspørgsel har mulighed for aktivt at fremme innovation inden for det digitale og grønne område. Kendskabet til kommunens innovations- pulje på 20 mio. kr. årligt skal udbredes til virksomhederne, bl.a. gennem et redskabskatalog med be- skrivelser af tilgange til innovationssamarbejde H4].
ØK48 Udviklingspulje til turismefremme
[Parterne er enige om at afsætte en flerårig udviklingspulje til turismefremme, der forankres i Økono- miforvaltningen. Puljen skal understøtte konkrete indsatser i samarbejde med turisme- og oplevelses- branchen for at styrke byens oplevelsestilbud og skabe konkrete forretningsmuligheder i turismeer- hvervet, herunder styrke indsatsen for kongresturisme.
Der afsættes:
- 3,5 mio. kr. årligt i service i 2021-2024 til turismefremme.
Midlerne til turistfremme indgår i sammenhæng med indsatsen for en styrket kongresturisme i BI31 som en samlet pulje til udvikling af turismen i København Æ95].
BI31 – Styrket kongresturisme
[Parterne er enige om at styrke indsatsen for erhvervsturismen i København.
Der afsættes:
- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 til styrket indsats for City of Congresses og videreførelse af kongrespuljen.
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Copenhagen Legacy Lab.
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til markedsføring af København som en destination for erhvervsturister Æ96].
KF14 Fælles digital indrejseløsning i International House
[For at styrke servicen til internationale borgere er parterne enige om at afsætte midler til udvikling og implementering af en fælles digital indrejseløsning samt servicebevilling til drift af løsningen.
Der afsættes:
- 2,3 mio. kr. på service i 2021 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til en fælles digital indrejse- løsning i International House Æ97].
ØK49 Copenhagen Capacity
[Copenhagen Capacity er en selvstændig erhvervsdrivende fond, som varetager talent- og investe- ringstiltrækningsindsatsen i hovedstadsområdet. Parterne er enige om at styrke Copenhagen Capa- city med et kommunalt basistilskud.
Der afsættes:
- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til et basistilskud til Copenhagen Capacity Æ98].
BI30 – Særlig indsats for kvalificeret, digital arbejdskraft for SMV’ere
[Parterne er enige om at afsætte midler til opkvalificering af ledige borgers digitale kompetencer.
Der afsættes:
− 1,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til konsulenter, der skal drive pilotprojektet i samar- bejde med bl.a. små og mellemstore virksomheder.
− 1,5 mio. kr. årligt på overførsler i 2021-2024 til digitalt kompetenceløft af de ledige med sær- ligt fokus på at understøtte bl.a. små og mellemstore virksomheder med den digitale omstil- ling Æ99].
Børne- og Ungeområdet
BU53 Minimumsnormeringer i København
[Med Finansloven 2020 har kommunerne fået midler til at indføre minimumsnormeringer i daginsti- tutioner med 6 børnehavebørn per voksen og 3 vuggestuebørn per voksen i 2025. Parterne er enige om at afsætte midler til at indføre minimumsnormeringer i København allerede i 2022 og fordoble det statslige tilskud til normeringer i 2021. Som en del heraf finansierer midlerne to bevillingsudløb i 2021 (Forhøjede normeringer i udsatte børnehaver og Flere udsatte børn i dagtilbud) samt to bevil- lingsudløb i 2023 (Højkvalitetsdagtilbud – pilotprojekt og Øgede normeringer i vuggestuer), som på- virker normeringen.
Der afsættes:
- 99,4 mio. kr. i 2021, 128,7 mio. kr. i 2022, 116,9 mio. kr. i 2023, 104,6 mio. kr. i 2024 og 92,2 mio. kr. i 2025 og frem på service til at indføre minimumsnormeringer i København fra 2022.
Der udestår fortsat en endelig statslig aftale om modellen for minimumsnormeringer, herunder op- gørelsesmetode, og kriterierne for udmøntning af finanslovmidlerne. Det nuværende finansierings- behov for København er beregnet ud fra model og udmøntningsprincipper for 2020. Børne- og Ung- domsforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil beregne konsekvenserne af den endelige statslige aftale, forventeligt ultimo 2020. Såfremt forudsætningerne for beregningerne ændrer sig væsentligt, håndteres eventuelle mer- og mindreudgifter for 2021 ved overførselssagen 2020-2021 og for 2022 og frem med budgetforslaget for 2022 Æ100].
BU54 Småbørnsløft 2.0
[Parterne er enige om at afsætte midler til en ny praksisnær ledelsesuddannelse og styrket rekrutte- ring i dagtilbud.
Der afsættes:
- 1,8 mio. kr. i 2021, 2,4 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023 på service til gennemførelse af le- delsesuddannelsen.
- 1,9 mio. kr. på service i 2021, 0,9 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 til 50 årlige forløb for meritpædagoger.
- 0,3 mio. kr. i 2021, 0,4 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 på finansposter til betaling af fondsmoms.
Med flere børn, næsten ingen ledighed blandt pædagoger og indførelsen af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet stiger behovet for flere pædagoger. Byens børn har brug for dygtige pædago- ger hver dag, og alle kræfter skal i spil. Ud over at uddanne vores
kompetente pædagogmedhjælpere, bl.a. via meritpædagogforløb, er der også behov for, at flere pæ- dagoger vælger at arbejde fuldtid.
På den baggrund er Børne- og Ungdomsforvaltningen og de københavnske pædagogfaglige organi- sationer (LFS og BUPL Hovedstaden) enige om, at alle ledige pædagogstillinger i dagtilbud som ud- gangspunkt bør blive slået op med mulighed for fuldtidsansættelse, og at der skal arbejdes systema- tisk med at opfordre til at få deltidsansatte pædagoger i dagtilbud op i tid Æ101, F7].
BU21 Supplerende budgetmodel på almenundervisning
[Flere forældre og elever vælger folkeskolen til i København. Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende budgetmodel på det almene undervisningsområde.
Der afsættes:
- 16,8 mio. kr. på service i 2021 og frem til dækning af stigende dækningsgrader på det almene undervisningsområde, udover den demografiske udvikling.
Parterne er enige om at Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen årligt udarbej- der et budgetnotat, hvori der beregnes kompensation eller reduktion for kommende budgetår Æ102].
BU22 Finansiering af Aula på dagtilbudsområdet 0-6 år
[Parterne er enige om at afsætte midler til implementeringen af Aula som erstatning for Københavns Kommunes nuværende kommunikationsplatform på dagtilbudsområdet, KbhBarn, der udløber okto- ber 2020.
Der afsættes:
- 7,3 mio. kr. på service i 2021 til kompetenceudvikling og generel implementering af Aula på dagtilbudsområdet 0-6 år Æ103].
BU75 Tilbagerulning af prisstigning på skolemad
[Parterne er enige om at afsætte midler til at tilbagerulle prisstigningen på skolemad. Desuden er par- terne enige om at afsætte midler til at udvide tilskudsmodellen med et ekstra trin, så flere elever kan få tilskud til skolemad.
Der afsættes:
- 5,3 mio. kr. i 2021 og 6,1 mio. kr. i 2022-2024 til tilbagerulning af prisstigning på skolemad samt udvidelse af tilskudsordningen Æ104, UE40].
Beskæftigelses- og integrationsområdet
BI08 Din digitale virksomhed i København
[Parterne er enige om at understøtte københavnske små- og mellemstore virksomheder via digitale seminarer om blandt andet e-handel, online markedsføring, udvikling af digitale kompetencer og grøn omstilling.
Der afsættes:
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til digitale seminarer Æ105].
BI03 Stigende ledighed som følge af COVID-19
[Coronakrisen har medført en stor stigning i ledigheden. Derfor anvendes 10 mio. kr. afsat i budget 2019 midlertidigt til jobcenterdrift i stedet for virksomhedskonsulenter i 2021.
Parterne er enige om i overførselssagen 2020-2021 at vurdere behovet for midlertidigt at tilføre yder- ligere midler til servicerammen til flere samtaler i jobcenteret og til indsatsrammen til flere vejled- nings- og opkvalificeringsforløb, hvis ledigheden stiger mere end budgetteret. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder oplæg hertil primo 2021 Æ106].
BI17 Bekæmpelse af social kontrol som barriere for beskæftigelse
[Parterne er enige om at afsætte midler til en indsats, der skal modvirke, at kvinder forhindres i at del- tage på arbejdsmarkedet.
Der afsættes:
- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til bekæmpelse af social kontrol Æ107].
Ældre og Sundhedsområdet
SU10 Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen
[Aftalens parter er enige om at styrke omsorgen og øge fagligheden med henblik på at forebygge mistrivsel blandt plejehjemsbeboere på de københavnske plejehjem.
Der afsættes:
- 2,3 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til at etablering og drift af de- mensfagligt rejsehold.
- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til faste teams og øget tryghed på plejehjem Æ108].
SU27 Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet
[Parterne er enige om at dække den urealiserbare effektivisering ’Madservice med udbringning – æn- dring af leveringshyppighed og til kold mad’ for herved at undgå at nedsætte madserviceniveauet i København.
Der afsættes:
- 4,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til finansiering af effektivisering Æ109].
SU35/SO57 Tilbagerulning af effektivisering ’Ophør af praktisk støtte – mini blok’
[Parterne er enige om at tilbagerulle ophøret af den praktiske støtte til borgere visiteret til ’Praktisk
støtte – miniblok’ med henblik på at opretholde det nuværende serviceniveau.
Der afsættes:
- 6,0 mio. kr. i 2021 og 10,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til tilbagerulning af effektivise- ring UE65].
SU23 Finansiering af fitnessrum i Nabo Østerbro
[Parterne er enige om at finansiere motionsaktiviteter i Værestedet Nabo Østerbros fitnessrum.
Der afsættes:
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til fitnessaktiviteter hos Nabo Østerbro Æ110].
SU17 Børnesundhedsprofilen
[For at sikre et solidt vidensgrundlag om de københavnske børns sundhed er parterne enige om at afsætte midler til at gennemføre en tilbagevendende undersøgelse af københavnske børns sundhed hvert andet år.
Der afsættes:
- 1,9 mio. kr. på service i 2021 og 1,3 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til projektledelse, ana- lysearbejde og implementeringsstøtte.
- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2021 og 2023 til lærerlektioner og forældrekommunikation
Æ111].
SU40 Besøgsvenner til ældre LGBT+ personer
[Parterne er enige om at forebygge ensomhed blandt ældre LGBT+ personer i København.
Der afsættes:
- 0,3 mio. kr. årligt i 2021-2023 til besøgsvenner til ældre LGBT+ personer Æ112].
SU39 Pulje til at imødegå ensomhed blandt ældre på plejehjem
[Parterne er enige om at finansiere en pulje med henblik på at imødegå ensomhed blandt beboere på plejehjem.
Der afsættes:
- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til finansiering af puljen Æ113].
SU12 Etablering af parplejehjem
[Parterne er enige om, det skal være lettere for ældre par at fortsætte samlivet, når tiden er inde til at flytte på plejehjem. Derfor skal der i Københavns Kommune etableres et plejehjem, hvor en stor andel af boligerne er målrettet par med henblik på at understøtte, at ældre, som har delt deres liv med hin- anden, også har mulighed for fortsat at bo sammen på plejehjem – også selvom det alene er den ene part, der har et plejebehov.
Plejehjemmet skal have en samlivsprofil, som skal give bedre muligheder for at raske ægtefæller kan tage del i deres partners liv på plejehjemmet og samtidig skabe fællesskaber med de andre ægtefæl- ler på tværs af boligerne.
Frem mod budget 2022 forbereder og klargør Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en model, der muliggør, at man kan tilvælge en parbolig på plejehjemmet, der planlægges opført på Østre Gasværk- grunden på Østerbro. Gasværksgrunden er allerede i dag reserveret til plejehjemsbyggeri H5].
SU21 Forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse
[For at støtte op om demensramte borgeres mulighed for at leve et meningsfuldt liv og forblive en del af lokalsamfundet er parterne enige om at iværksætte et forsøg med en demensvenlig bydel i Van- løse over en 3 år lang periode. Bydelen skal opleves som tryg og inkluderende for borgere med de- mens.
Der afsættes:
- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 og 1,3 mio. kr. i 2023 til projektmedarbejdere, kam- pagnemateriale og borgermøder.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til uddannelse af frivillige og samarbejdspartnere.
- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2021 til en pulje til byrums- og boligforbedringer Æ114].
SU38 København som forgangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV
[Parterne er enige om, at København skal tilslutte sig netværket af ’Fast Track Cities’ og dermed være
en forgangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV.
Der afsættes:
- 0,3 mio. kr. på service i 2021 til forankring af Fast Track City initiativet, aktiviteter i AIDS-Fondet samt koordinering og opfølgning Æ115].
Kultur- og Fritidsområdet
KF15 Merudgift til realisering af scenarie B for Valby Bibliotek
[Som en del af helhedsplanen for Toftegårds Plads skal der etableres et nyt Valby Bibliotek. Parterne er enige om at afsætte yderligere midler til byggeprojektet for at kunne realisere scenarie B.
Der afsættes:
- 26,4 mio. kr. på anlæg i 2021-2024 til en merbevilling til Valby Bibliotek.
- 0,1 mio. kr. på service fra 2024 og frem til vedligehold Æ116].
ØK91 Frikøb af Xxxxxxxxxxxxx 00
[Parterne er enige om at tage Xxxxxxxxxxxxx 00 af salgslisten.
Der afsættes:
- 18,6 mio. kr. i 2021 Æ117].
KF08 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken
[For at afsøge mulighederne for at konvertere en græsbane til en kunstgræsbane på en fredet grund i Lersøparken, er parterne enige om at afsætte en screeningsbevilling, der muliggør, at der kan udar- bejdes ansøgningsmateriale til fredningsmyndighederne.
Der afsættes:
- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2020 til en screeningsbevilling til kunstgræsbane i Lersøparken Æ118].
KF32 Skøjtebane på Genforeningspladsen
[Parterne er enige om at igangsætte planlægningen af en ny skøjtebane på genforeningspladsen. Midlerne finansieres ved en omdisponering af en eksisterende bevilling til Genforeningspladsen til Byggeri København Æ119].
KF37 Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole
[Der er mulighed for at etablere kulturhus i Brønshøj Gamle Skole gennem et internt arealbytte mel- lem Kulturhuset i Pilegården (Xxxxxxxxxxx 00) og en planlagt tandklinik i Brønshøj Gamle Skole (Xxxxxxxxxxx 0). Parterne er enige om at afsætte midler, så de to projekter kan igangsættes.
Der afsættes:
- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til en planlægningsbevilling.
- 0,6 mio. kr. på service i 2021 til husleje.
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 på forbrugsudgifter i forbindelse med pavillon Æ120].
KF73 Klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg
[Fodboldklubben BK Vestia har ikke et klubhus og er derfor udfordret på faciliteter, som kan anvendes til sociale samlinger. Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling for at afklare indhold, økonomi og tidsplan for et nyt klubhus.
Der afsættes:
- 0,8 mio. kr. på anlæg til en planlægningsbevilling i 2021. Planlægningsbevillingen er finansie- ret af midler afsat til BK Vestia fra Klubhuspuljen Æ121].
KF26 Festivalpuljen
[For at kunne give flerårige tilskud til festivaler og idrætsbegivenheder, frem for at tilskuddene skal fordeles på årlig basis, er parterne enige om at gøre bevillingen til Festivalpuljen under Kultur- og Fri- tidsudvalget varig.
Der afsættes:
- 18,4 mio. kr. på service fra 2022 og frem Æ122].
KF57 Renovering af faciliteterne på Kløvermarksvej
[For at imødekomme problemet med stærkt nedslidte og utidssvarende trænings- og omklædnings- faciliteter, samt at idrætsforeninger i Kløvermarken oplever et stigende antal medlemmer, er parterne enige om at afsætte midler til renovering og opgradering af faciliteterne på Kløvermarksvej.
Der afsættes:
- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til en mindre renovering med særligt fokus på vægt- løfterlokalerne, øgede omklædningsfaciliteter til damer og generelt bedre bade- og toiletfaci- liteter Æ123].
ØK71 Øget belysning ved Kløvermarkens Idrætsanlæg
[Parterne er enige om at afsætte midler til belysning på parkeringspladsen ved Kløvermarkens Idræts- anlæg.
Der afsættes:
- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2021 til belysning.
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og frem til afledt drift Æ124].
KF58 Øget vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg
[På baggrund af et stigende antal episoder med narkotikasalg og -indtag og uvedkommende ind- trængen i idrætsfaciliteterne, er parterne enige om at øge opsynet på anlægget.
Der afsættes:
- 0,1 mio. kr. på service i 2020 til øget vagtrundering, beklædning m.m.
- 0,2 mio. kr. på service i 2021 til øget vagtrundering Æ125].
KF53 Halinspektør til Hal C og Sundbyøsterhallerne
[Parterne er enige om en genindførelse af halinspektørordningen, som varetager servicering og tryg- hedsskabende arbejde for brugerne, i Hal C på Christianshavn og Sundbyøsterhallerne.
Der afsættes:
- 1,5 mio. kr. på service i 2021-2024 til genindførelsen af halinspektører.
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 til arbejdspladsudgifter Æ126].
KF55 Ekstrabevilling til Teater Sort/Hvid og Husets Teater
[Parterne er enige om at afsætte en ekstrabevilling til Teater Sort/Hvid og Husets Teater.
Der afsættes:
- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Teater Sort/Hvid.
- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Husets Teater Æ127].
BI36 – Støtte til Bosnisk Kulturcenter
[Parterne er enige om at afsætte midler til at støtte Det Bosniske Kulturcenters kriminalitetsforebyg- gende aktiviteter for børn og unge og sundhedsfremmende tiltag for PTSD-ramte mennesker.
Der afsættes:
− 0,2 mio. kr. på service i 2021 til Bosnisk Kulturcenter Æ128].
Kulturcenter Kildevæld
[Parterne er enige om, at der som følge af forsinkelsen af Kulturcenter Kildevæld sker en forlængelse af de midlertidige erstatningsaktiviteter, som blev opstartet i 2019 og er fortsat i 2020. Herved er det muligt at afholde nogle af de aktiviteter, som er planlagt i Kulturcenter Kildevæld, herunder folkeoply- sende aktiviteter og kulturhusaktiviteter. Der afsættes årligt 1,5 mio. kr. svarende til 2020-niveauet, som finansieres af de midler, der er afsat til drift af Kulturcenter Kildevæld H6].
KF25 Snabslanten
[Den midlertidige pulje til Snabslanten, der støtter den selvorganiserede ungdomskultur i Køben- havn, udløber med 2020. Parterne er enige om at videreføre bevillingen frem til 2024.
Der afsættes:
- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til opdatering af IT-platformen og uddelingsmidler
Æ129].
ØK17 Hensigtserklæring vedrørende kommunalt ordenskorps
[Parterne er enige om at arbejde videre med oprettelsen af et kommunalt ordenskorps, såfremt for- handlingerne om politiforliget munder ud i en lovhjemmel, der giver kommunerne mulighed for at oprette et kommunalt ordenskorps. Økonomiforvaltningen vender tilbage med et budgetnotat til for- handlingerne om overførselssagen 2020-2021 for så vidt angår finansiering i 2021, og et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2022 for så vidt angår finansiering i 2022-2025 H7].
KF54 Nyt kunstnerophold under ICORN fribyordning
[Københavns Kommune er medlem af ICORN (International Cities of Refugee Network), der hvert år tilbyder forfulgte kunstnere, hvis ytringsfrihed krænkes i hjemlandet, et toårigt ophold i en friby. Par- terne er enige om at afsætte en servicebevilling, så København fortsat kan fungere som en friby.
Der afsættes:
- 0,7 mio. kr. på service i 2021, 1,0 mio. kr. på service i 2022 og 0,7 mio. kr. på service i 2023 til ophold, sociale understøttelsesbidrag, bolig m.m. Æ130].
TM168 Supplerende engangstilskud til julebelysning i København
[Parterne er enige om at afsætte et supplerende engangstilskud til juleudsmykning af København i 2020.
Der afsættes:
- 0,4 mio. kr. på service i 2020 til juleudsmykning Æ131].
KF72 Ny mobil-tribune i Valby Hallen
[Parterne er enige om at installere en ny mobil-tribune i Valby Hallen for at udnytte hallens fulde po- tentiale og fordoble publikumskapaciteten.
Der afsættes:
- 2,2 mio. kr. på anlæg i 2021 til installation.
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og frem til drift af tribunen Æ132].
KF61 1 til 2 nye badezoner
[Med henblik på at imødekomme et stadigt stigende behov for badesteder og samtidig skabe en mere sikker badning i havnen, er parterne enige om at etablere 1-2 nye badezoner.
Der afsættes:
- 1,4 mio. kr. på anlæg i 2021 til anlæggelse af nye badezoner.
- 0,2 mio. kr. på service i 2021 og frem til afledt drift Æ133].
KF63 Helårs-is i Østerbro Skøjtehal
[I 2021 forventes åbningen af Østerbro Skøjtehal. Skøjtehallen er fra 2021 budgetteret med et drifts- budget på otte måneders drift. Parterne er enige om, at der til overførselssagen 2020-2021 forelæg- ges oplæg om muligheden for at understøtte fremadrettet helårsåbning i stedet for den planlagte lukkeperiode i sommerhalvåret H8].
KF36 Modernisering af Østre Kapel
[Østre Kapel på Vestre Kirkegård har været anvendt af Sydhavn Teater til forestillinger og kulturelle aktiviteter. Kapellet er uopvarmet og slidt. Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med Syd- havn Teater været i dialog med en række fonde om moderniseringen af kapellet.
Parterne er enige om, at såfremt der fortsat er positive tilkendegivelser fra fonde om medfinansiering, forelægges der til overførselssagen 2020-2021 forslag til planlægningsbevilling til modernisering H9].
Teknik- og Miljøområdet
TM39 Mindre biltrafik i Middelalderbyen
[For at sikre en mere attraktiv bymidte og skabe bedre plads til fodgængere, cyklister og attraktive by- rum til ophold er parterne enige om at gå videre med projektet om mindre biltrafik i Middelalderbyen.
Der afsættes:
- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til erhvervsanalyser.
- 5,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til byrumsforsøg.
- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til en byrums- og trafikplan.
- 2,5 mio. kr. på service i 2021 til provenutab i forbindelse med nedlagte p-pladser.
- 2,5 mio. kr. på finansposter i 2021 i mindreudgifter som følge af statslig modregning af parke- ringsindtægter.
Parterne er enige om, at vejen Ved Stranden skal udgå af arbejdet så Hop On Hop Off busserne fortsat kan benytte denne til af- og påstigning ved deres terminal for kanalrundfartsbåde. Parterne er derud- over enige om, at der som en del af byrums- og trafikplanen skal undersøges mulighed for håndhæ- velse med nummerpladegenkendelse, som det sker ved miljøzonen Æ134, F8].
Cykelpakke med sikre skoleveje
[Med budget 2021 ønsker parterne at fortsætte udbygningen og forbedringen af cykelinfrastrukturen i København. Det skal være nemmere at cykle i København, og trygt og sikkert for byens børn. Derfor sætter aftalen særlig fokus på sikre skoleveje og grønne forbindelser. Parterne er enige om at afsætte midler til en række initiativer.
Der afsættes:
- 2,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til Cykelsti på Østbanegade (TM21a2).
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til afledt drift til Cykelsti på Østbanegade (TM21a2).
- 3,5 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2021-2023 til ny cykelsti på Gothersgade syd for Kron- prinsessegade (TM21b2).
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til afledt drift til ny cykelsti på Gothersgade syd for Prinsessegade (TM21b2).
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til provenutab i forbindelse med nedlagte p-pladser (TM21b).
- 0,1 kr. på finansposter i 2022 og frem i mindreudgifter som følge af statslig modregning af parkeringsindtægter (TM21b).
- 12,5 mio. kr. i alt på anlæg i perioden 2021-2023 til ny dobbeltsporet cykelsti på den reste- rende del af Raffinaderivej (TM21C2).
- 0,1 mio. kr. på service i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. fra 2024 og frem til ny dobbelt- sporet cykelsti på den resterende del af Raffinaderivej (TM21C2).
- 3,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til detektering af højresvingende trafik for at fore- bygge højresvingsulykker (TM28-3).
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til detektering af højresvingende trafik for at forebygge højresvingsulykker (TM28-3).
- 3,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til renovering og forskønnelse af Xx Xxx Xxxx stien på Østerbro (TM74).
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til provenutab i forbindelse med nedlagte p-pladser (TM74).
- 0,1 kr. på finansposter i 2022 og frem i mindreudgifter som følge af statslig modregning af parkeringsindtægter.
- 29,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2024 til sikker skolevej på Backersvej ved Skolen ved Sun- det etape II (TM103).
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og 0,2 mio. kr. fra 2024 og frem i afledt drift til sikker skolevej på Backersvej ved Skolen ved Sundet etape II (TM103).
- 0,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til en foranalyse for at tryghedssikre Prinsesse Char- lottes Gade på Nørrebro (TM104).
- 0,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til forbedring af belysning på Amager Fælled stien i respekt for naturen (TM131 1).
- 0,1 mio. kr. i afledt drift i 2022 og frem til forbedring af belysning på Amager Fælled stien i re- spekt for naturen (TM131 1).
- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2022-2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 til oprydning og indsamling af efterladte cykler (bevillingsudløb) (TM143).
- 2,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til at forbedre og skabe øget sikkerhed for bløde tra- fikanter og skolebørn i krydset ved Godthåbsvej og Sallingvej/Hulgårdsvej (TM166).
- 4,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til forbedring og øget sikkerhed for skolevejen til Bellahøj Skole ved Hareskovvej (BU30).
- 0,2 mio. kr. på service i 2022 og frem til afledt drift til forbedring og øget sikkerhed for skole- vejen til Bellahøj Skole ved Hareskovvej (BU30).
- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2022 til indførsel af forbud mod kørsel ved syv folkeskoler i tidsrummet 7.30-8.15 for at øge trafiksikkerheden (TM150).
- 0,1 mio. kr. på anlæg i 2020 til etablering af rækværk mellem cykelsti og fortov ved Den Clas- senske Legatskole på Vester Voldgade (TM167).
- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2022 til sikker skolevej-projekter i forbindelse med etableringen af Sko- len i Sydhavnen (TM91-2).
- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2022 til sikker skolevej-projekter i forbindelse med etableringen af Sko- len på Sluseholmen (TM91-3).
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift til sikker skolevej-projekter i forbindelse med etableringen af Skolen på Sluseholmen (TM91-3).
- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til pulje til sikre skoleveje i forbindelse med fremti- dige skoledistriktsændringer (TM91-6).
- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2021 til sikre skoleveje ved Skolen på Islands Brygge (TM20).
- 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til sikre skoleveje ved Nyboder Skole (TM20).
- 2,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til sikre skolevej ved Freinet Skolen (TM20) Æ135, F9].
TM157 Trafikal fredeliggørelse af Katrinedalskvarteret, Vanløse
[Parterne er enige om at afsætte midler til trafikale ændringer i Katrinedalskvarteret, hvilket vil redu- cere den gennemkørende trafik i kvarteret.
Der afsættes:
- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2020 Æ136].
TM65 Ny bevarende lokalplan for Provstevej-kvarteret
[Parterne er enige om at afsætte midler til udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for Provstevej- kvarteret for at bevare eksisterende bygninger og bymiljøer af kulturel eller arkitektonisk værdi.
Der afsættes:
- 0,6 mio. kr. på service i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 til borgerinddragelse og udarbejdelse af bevarende lokalplan Æ137].
ØK32 Etablering af landstrøm til krydstogtskibe
[Parterne er enige om at afsætte midler til kommunal medfinansiering af etablering af landstrøm til krydstogtskibe på Langelinie og i Nordhavn. Parterne noterer sig, at midlerne er afsat under forudsæt- ning af, at der er lovhjemmel til kommunal medfinansiering af et landstrømanlæg.
Der afsættes:
- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til detailprojektering og udbud af landstrøm til krydstogtskibe på Langelinie og i Nordhavn.
Der reserveres:
- 77,0 mio. kr. i 2022 som lånefinansiering til etablering af landstrøm til krydstogtskibe på Lan- gelinie og i Nordhavn.
Tilbagebetaling af lånet og de konkrete lånevilkår vil blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræ- sentationen, inden lånet udmøntes Æ138, F10].
TM161 Foranalyse af forbedret trafikafvikling på Torvegade ved Strandgade, Indre By
[Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse for at forbedre fremkommeligheden i krydset Strandgade/Torvegade.
Der afsættes:
- 0,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 Æ139].
TM96 Skiltning i Utterslev Mose
[Parterne er enige om at afsætte midler til opsætning af nye formidlingsstandere, der bl.a. indeholder mere dybdegående information om naturparkens flora og fauna.
Der afsættes:
- 0,3 mio. kr. på service i 2021 til nye formidlingsskilte i Utterslev Mose Æ140].
TM10 Forundersøgelse af parkeringskælder under Landgreven
[Parterne er enige om at afsætte midler til at udføre en forundersøgelse af anlæggets fysiske stand inden hjemtagelse til kommunal drift i samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Økono- miforvaltningen.
Der afsættes:
- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til forundersøgelse af parkeringskælderen Æ141].
TM77 Langsigtet leje af p-anlæg til beboernes biler
[Parterne er enige om at afsætte midler til langsigtet leje af p-anlæg til borgere med beboerlicens via Københavns Ejendomme.
Der afsættes:
- 5,9 mio. kr. årligt på service i perioden 2022-2031 til leje af p-anlæg.
- 0,2 mio. kr. på service i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 til ibrugtagning og systemtilpasning.
Parterne er enige om, at der skal tilstræbes samtidighed mellem reduktion af gadeparkeringspladser i projektet om mindre biltrafik i Middelalderbyen og lejen af pladser i p-anlæg.
Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med langsigtet leje af p-anlæg på i alt 32,4 mio. kr. anvises på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2021, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år Æ142].
TM135 Nørrebro Station, Nørrebro – tryghedsskabende tiltag
[Parterne er enige om at afsætte midler til belysning under højbanen ved Nørrebro st. for at gøre om- rådet mere trygt.
Der afsættes:
- 0,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til bedre belysning under Højbanen Æ143].
Grøn by
TM159 Sundbyøster Plads, Amager Øst – begrønning og belysning
[Parterne er enige om at afsætte midler til begrønning og belysning på Sundbyøster Plads, for at gøre det til et attraktivt og grønt byrum centralt i bydelen.
Der afsættes:
- 4,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022.
- 0,2 mio. kr. på service fra 2023 og frem til afledt drift Æ144].
TM187 Foranalyse af grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose [Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af en grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose via Nordvestpassagen og Rentemestervej.
Der afsættes:
- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2021 Æ145].
TM190 og TM191 Begrønning af byen
[Parterne er enige om at afsætte midler til udvikling af en biodiversitetsstrategi for København og at afsætte midler til en pulje til borgerdrevne initiativer der fremmer bynatur, naturoplevelser og natur- glæde. Begge indsatser skal udvikles med bred inddragelse af københavnerne, private grundejere og Danmarks Naturfredningsforening.
Der afsættes:
- 0,1 mio. kr. på service i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 til udvikling af en biodiversitetsstrategi for København (TM190).
- 1,9 mio. kr. på service i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 til en pulje til flere borger- drevne initiativer der fremmer bynatur, naturoplevelser og mere naturglæde (TM191).
Parterne er derudover enige om at Teknik- og Miljøforvaltningen, i samarbejde med Økonomiforvalt- ningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Danmarks Naturfredningsforening, skal lave en bred ind- dragelsesproces af borgere, grundejere, erhverv og organisationer, der skal munde ud i konkrete an- befalinger til en biodiversitetsstrategi for København frem mod 2050. Strategien skal forelægges Bor- gerrepræsentationen primo 2022. Parterne er derudover enige om, at puljen til borgerdrevne initiati- ver administreres af Teknik- og Miljøforvaltningen, og at Danmarks Naturfredningsforening skal bi- drage til at øge kvaliteten i de borgerdrevne initiativer Æ146].
ØK15 Cirkulær økonomi
[Parterne er enige om at prioritere cirkulær økonomi i byggeri. Byggeri København har screenet byg- geprojekter, der fik planlægningsbevilling i overførselssagen 2019-2020.
Parterne er på den baggrund enige om, at det i forbindelse med anlægsprojekterne vedrørende 1) Jokeren og Remisevænget, 2) Center for Specialundervisning for Voksne og 3) Botilbuddet Rønnebo skal prioriteres at styrke den cirkulære økonomi ved fokus på genbrug, genanvendelse, CO2-reduk- tion og evt. andre miljømæssige elementer. Merudgifter hertil vil indgå i budgetønskerne for projek- terne.
Parterne noterer sig derudover, at Borgerrepræsentationen den 24. juni vedtog, at MBA’en erstattes af DGNB-certificering til guld af alle byggerier med en entreprisesum på over 20 mio. kr. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal forelægge Økonomiudvalget en indstilling om, hvordan kommunens indsats i forhold til cirkulær økonomi, jf. beslutning i Borgerrepræsentation den 19. sep- tember 2019, håndteres gennem DGNB-systemet. Der vil fortsat i forbindelse med igangsættelsen af planfasen kunne besluttes særskilt fokus på cirkularitet og genanvendelse i et projekt udover DGNB- kravene H10].
TM193 Foranalyse om den Grønne Boulevard
[Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af nedgravning af trafikken på Åboulevarden og H.C. Andersens Boulevard fra Bispeengbuen til Langebro for at skabe en grøn kile.
Der afsættes:
- 4,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023.
- 0,5 mio. kr. på service i 2023 til borgerinddragelse Æ147].
Stop for planlagte udledninger af spildevand
[I forbindelse med skybrud og megen regn fremgår det af klimatilpasnings- og skybrudssikringspla- nen for København, at store mængder regnvand bl.a. skal afledes til havnen for ikke at samles på over- fladen i byen til fare og sundhedsskade for borgerne. HOFOR og BIOFOS skal understøtte Spilde- vandsplanens udbygningsplaner, som skal reducere overløb og bypass væsentligt. HOFOR skal såle- des samarbejde med Københavns Kommune, naboforsyninger og nabokommuner om den samlede klimatilpasning og skybrudsikring af København. I den forbindelse kan skybruds- og regnvandstunne- ler med bassinkapacitet også anvendes til at opstuve regn- og spildevand til senere behandling på renseanlæggene.
Parterne er enige om, at det fremadrettet skal være kommunens ejerstrategi i relation til HOFOR, at der skal arbejdes for, at planlagte udledninger af spildevand, fra fx byggesager, helt undgås. Målsæt- ningen skal ligeledes fremgå af Københavns Kommunens Spildevandsplan H11].
TM100 Flere frugttræer, buske og spiselige planter i byen
[Parterne er enige om at plante frugttræer og buske i byens parker og kirkegårde for at understøtte biodiversiteten.
Der afsættes:
- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2021.
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og frem til afledt drift Æ148].
TM184 Øget biodiversitet
[Parterne er enige om at afsætte midler til en række initiativer, der bidrager til at styrke biodiversitet og øge kvaliteten af naturen i København.
Der afsættes:
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til flere blomstrende urter under byens gadetræer.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til flere blomstrende buske og skovbryn i byens par- ker.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til fuglekrat i byens naturområder.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til blomstrende overdrev og enge i byens parker og naturområder Æ149].
TM41 Træpulje
[Parterne er enige om at afsætte midler til en træpulje.
Der afsættes:
- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2022 til en træpulje Æ150].
Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur
[For at forhindre yderligere nedslidning blev der med Indkaldelsescirkulæret for budget 2021 indar- bejdet en pulje til imødegåelse af yderligere nedslidning af veje og broer. Puljen udgør 167,3 mio. kr.
Parterne er enige om at udmønte puljen til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvan- ding, broer og signalanlæg. Vedligeholdelsesindsatsen skal genoprette forholdene på strækningerne til oprindelig standard. Midlerne udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget som en samlet bevilling på anlæg i 2024 Æ151].
Lynetteholmen
ØK74 Pulje til tiltag i forbindelse med offentlig høring af VVM-redegørelse og anlægslov for Ly- netteholm
[Efter indgåelse af Principaftalen om Lynetteholm i 2018 igangsatte By & Havn en VVM-undersøgelse af anlæg af Lynetteholm, som sendes i offentlig høring i november 2020. Parterne er enige om at af- sætte en pulje, som kommunen kan bruge til at agere på ønsker fremkommet i forbindelse med den offentlige høring.
Der afsættes:
- 20,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 Æ152].
ØK76 Kystlandskab til Lynetteholm
[Lynetteholm anlægges med et kystlandskab på ca. 60 hektar med rekreative faciliteter og natur. Kø- benhavns Kommune stiller garanti for finansiering af landskabet svarende til 400 mio. kr., så kystland- skabet kan indgå i en anlægslov. Parterne er enige om, at garantistillelsen i lighed med finansieringen af Nordhavnstunnellen og metro til Sydhavnen mellemfinansieres over kassen. Finansieringen sker ved at videreføre den årlige kasseopbygning på 225 mio. kr. i årene 2026-2028, når kasseopbygnin- gen fra Nordhavnstunnellen udløber i 2026.
Dette indarbejdes i indkaldelsescirkulæret for budget 2022 og frem H12].
Øvrige
Modeller for håndtering af Kødbyens vedligeholdelsesefterslæb
[Kødbyen har et akkumuleret vedligeholdelsesefterslæb på 1,3 mia. kr. Parterne er enige om, at Øko- nomiforvaltningen skal udarbejde modeller for håndtering af Kødbyens vedligeholdelsesefterslæb og i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen sikre, at modellerne udarbejdes i respekt for de kul- turelle destinationer, som Kødbyen har i dag. Forslag til modeller forelægges Økonomiudvalget forud for forhandlingerne om overførselssagen 2020-2021 H13].
ØK40 Tag-over-hovedet-garanti i København
[Parterne noterer sig, at der i løbet af 2020 forventes at komme lovhjemmel til at tilvejebringe akutte midlertidige studieboliger. Parterne er enige om at lade midlertidige akutte studieboliger og finansie- ringen heraf indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2020-2021. Parterne noterer sig desuden, at sådanne boliger kan etableres på kommunens grund ved Gl. Ellebjerg Station H14].
BOR1 Konflikthåndtering – styrket mæglingsindsats
[Parterne er enige om at styrke Borgerrådgiverens mæglingsindsats.
Der afsættes:
- 0,2 mio. kr. på service i 2021 Æ153].
Evaluering af rengøring på skoler og dagtilbud under COVID-19
[Parterne er enige om, at der inden overførselssagen 2020-2021 skal gennemføres en evaluering af rengøringen på skoler og dagtilbud i Københavns Kommune under COVID-19. Evalueringen foreta- ges af Københavns Ejendomme og Indkøb og planlægges i samarbejde med Børne- og Ungdomsfor- valtningen H15].
FNs Verdensmål
[Parterne er enige om at arbejde videre med øget civilsamfundsinddragelse i forhold til at styrke FNs Verdensmål i København H16].
Udmøntning af puljer
Udmøntning af investeringspuljerne 2020
[Kommunens investeringspulje skal understøtte kommunens strategi for smarte investeringer i ker- nevelfærden. Strategien har til formål at skabe økonomisk råderum gennem intelligente investerin- ger, fx i øget digitalisering.
Med budget 2020 blev der afsat 450 mio. kr. (2020 p/l) til investeringspuljen, heraf
20 mio. kr. afsat til innovationspuljen. Der fremlægges investeringscases to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Dette er anden udmøntning af investeringspul- jerne for 2020. Efter første udmøntning i forbindelse med overførselssagen 2019-2020 resterer der 243,7 mio. kr. i investeringspuljen og 11,2 mio. kr. i innovationspuljen (2021 p/l).
Parterne enige om at afsætte midler til ét forslag med effektiviseringer på service og med en tilbage- betalingstid på maksimalt seks år på service, som skal anvendes til at indfri effektiviseringsmåltal i 2021.
Der afsættes:
- 2,6 mio. kr. på anlæg i 2020 til Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme og Ind- køb.
Forslaget medfører effektiviseringer på service på 0,8 mio. kr. i 2021 og frem E1].
[Derudover er parterne enige om, at der afsættes finansiering til 8 yderligere forslag med effektivise- ringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service:
- 5,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til Belysningspakke 2D E2].
- [6,2 mio. kr. på service i 2022 11,7 mio. kr. i 2023 og 6,1 mio. kr. 2024 til Samlokalisering II.
- 29,4 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til Samlokalisering II E3].
- [1,8 mio. kr. på anlæg i 2020-2021 til Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bo- pælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser.
- 3,2 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til Nem og sammenhængende digital og telefonisk borger- service.
- 0,5 mio. kr. på service i 2021, 2,9 mio. kr. på service i 2022 og 2,6 mio. kr. på service i 2023 til Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker.
- 3,4 mio. kr. på service i 2021, 4,1 mio. kr. i 2022 og 3,0 mio. kr. i 2023 til Mere værtskab og ef- fektiv boghåndtering.
- 6,7 mio. kr. på anlæg i 2021-2024 til Automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen.
- 5,6 mio. kr. på service i 2021 til Etablering af et tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere i TMF.
- 3,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til Etablering af et tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere i TMF E2].
[Parterne godkender med finansiering af forslaget Samlokalisering II, at de beskrevne flytterokader, indtægter fra salg af 3 ejendomme og midler fra investeringspuljen anvendes, som beskrevet i forsla- get. Da en del af forslaget finansieres af salg af ejendomme, medfører forslaget behov for afsættelse af yderligere service- og anlægsmåltal svarende til:
- 16,1 mio. kr. i servicemåltal i 2022, 34,6 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025.
- 29,8 mio. kr. i anlægsmåltal i 2022, 81,5 mio. kr. i 2023 og 59,7 mio. kr. i 2024.
I forbindelse med overførselssagen 2020-2021 vil Økonomiforvaltningen vurdere, om der kan tilveje- bringes ledigt måltal i 2021, så samlokaliseringscasen allerede vil kunne sættes i gang i 2021 E3].
[De afsatte midler til alle 9 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 3,2 mio. kr. i 2021 stigende til 21,6 mio. kr. i 2025 og frem. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2022 og frem. Ét forslag, Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser, medfører ud over effektiviseringer på service på 0,5 mio. kr. i 2021 og frem effektiviseringer på sty- ringsområdet overførsler mv. på 3 mio. kr. i 2021 og frem E2].
[Parterne er enige om at afsætte finansiering til 3 forslag til innovationspuljen:
- 1,5 mio. kr. på service i 2021 til Fremtidens Kontaktcenter (fase 2) – nye telefoniservicepotenti- aler.
- 2,7 mio. kr. på service i 2021 til Hackathons - ny tilgang til markedsdialog og forretningsudvik- ling.
- 4,1 mio. kr. på service i 2021 til Intelligente dashboards til ledelsesinformation og datadreven ledelse.
Økonomiudvalget forelægges årligt, forud for budgetforhandlingerne, forslag til digitale storskalaind- satser til effektivisering af Københavns Kommunes opgavevaretagelse med henblik på, at der evt. kan afsættes midler fra investeringspuljen.
Parterne noterer sig, at to innovationsforslag Hackathons – ny tilgang til markedsdialog og forret- ningsudvikling og Intelligent dashboards til ledelsesinformation og datadreven ledelse - udpeges som digitale storskalaprojekter. Begge projekter vurderes at have et udbredelses- og effektiviserings- potentiale på tværs af kommunens forvaltninger, og
udpegningen skal ses som led i Københavns Kommunes indsats for at sikre storskalaudrulning af di- gitale løsninger E4].
[Investerings- og innovationsforslagene finansieres med i alt 106,7 mio. kr. fra investeringspuljerne for 2020, heraf 54,4 mio. kr. på service og 52,3 mio. kr. på anlæg E5-E6].
Strategi for smarte investeringer (investeringspuljerne 2021)
[For at sikre råderum under servicerammen til at medfinansiere kommunens demografibetingede udgifter, give mulighed for at prioritere nye tiltag i kernevelfærden, mulighed for at håndtere bevil- lingsudløb og evt. underkompensation i forbindelse med DUT-sager, vil der fortsat være brug for at effektivisere i 2021 og frem. Parterne er derfor enige om at fortsætte strategien for smarte investerin- ger i velfærden. For at understøtte strategien er parterne enige om, at der med budget 2021 afsættes investeringspuljer svarende til niveauet i budget 2020 på 450 mio. kr., heraf 20 mio. kr. til innovati- onspuljen.
Investeringspuljerne skal sikre, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af intelli- gente effektiviseringer frem for simple besparelser. Parterne er enige om, at investerings- og innova- tionsforslag fortsat fremlægges i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne, og at puljerne således udmøntes to gange årligt. Parterne er derudover enige om, at 10 mio. kr. af innovati- onspuljen reserveres til udmøntning i forbindelse med overførselssagen og 10 mio. kr. til budgetafta- len H17].
Finansiering
Økonomiske rammer for Budget 2021
I budgetforslaget for 2021 er det finansielle råderum opgjort til 3.304,4 mio. kr. [Parterne er enige om, at overskydende midler fra den reelle kasse på 415,3 mio. kr. indgår som finansiering F11].
Parterne noterer sig, at der efter fremlæggelsen af budgetforslaget er foretaget en række ændringer til det finansielle råderum.
Der er følgende ændringer til finansieringen af budgetaftalen:
- [Efter udmøntningen af investerings- og innovationspulje 2020 er der overskydende midler i puljen på 148,1 mio. kr. De overskydende midler indgår som finansiering i budgetaftalen E7].
- Mindreudgifter i puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter medfører yderligere finan- siering for samlet 36,2 mio. kr. og frigiver servicemåltal for 15,8 mio. kr. i 2020 og 20,4 mio. kr. i 2021. Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF).
- Ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster som følge af Økonomisk Redegørelse reducerer finansieringen med 25,9 mio. kr. i 2021. Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF)
- Coronarelaterede merudgifter til Movia neutraliseres, og udgifterne reduceres på service med 63,8 mio. kr. i 2021 og 34,0 mio. kr. i 2022. Neutraliseringen håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF).
- Udover neutraliseringen af de coronarelaterede udgifter til Movia frigiver TÆF servicemåltal på 14,2 mio. kr. i 2021, reducerer servicemåltallet i 2022 med 24,3 mio. kr. og frigiver service- måltal på 0,6 mio. kr. i 2023 og 7,0 mio. kr. i 2024. TÆF øger finansieringen med 0,7 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022, 1,1 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024.
Ændringerne til budgetforslaget betyder, at parterne i alt har kunnet disponere over 549,9 mio. kr. til service i 2021 og i alt 4.778,5 mio. kr. i budgetaftalen for 2021.
Med aftalen fastsættes Københavns serviceudgifter i 2021 til 27.680,5 mio. kr. Niveauet for bruttoan- læg fastsættes til 4.473 mio. kr. i 2021.
Parterne er enige om at fastholde en uændret kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsaf- gift. I 2021 fastsættes skattesatserne til:
- Kommunal indkomstskat 23,8 %.
- Grundskyld 34,0 ‰.
- Dækningsafgift 9,8 ‰.
Parterne er endvidere enige om, at gældsafdraget i 2021 udgør 202 mio. kr.
Parterne noterer sig, at kommunens udgifter til demografi er øget med 217,4 mio. kr. i 2021 som følge af den høje befolkningstilvækst i København. Udgifterne fordeler sig således mellem de demografire- gulerede udvalg:
- 126,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget.
- 46,2 mio. kr. til Socialudvalget.
- 45,3 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget.
[Parterne er enige om, at effektiviseringsstrategi 2021, inklusiv stigende profiler fra tidligere års effek- tiviseringer, frigør:
- 362,3 mio. kr. i 2021 og frem. I 2021 er 121,0 mio. kr. nye effektiviseringer E8-E70].
[Parterne er enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i budget 2021 H18].
[Parterne er desuden enige om ikke at disponere provenuet fra de stigende profiler i forslagene i ef- fektiviseringsstrategi 2021, men lader dem indgå i de kommende års prioriteringsrum. Udvalgene kan dermed anvende provenuet i de stigende profiler til at opfylde kommende års effektiviseringsbehov E8-E70].
Aftaleoverholdelse og budgetprincipper
Parterne er enige om, at Københavns Kommune er med til at sikre, at kommunerne under ét kan over- holde Økonomiaftalen for 2021. Parterne noterer sig, at der først er endelig klarhed over den fælles- kommunale budgetproces efter indgåelsen af budgetaftalen.
[Såfremt den faseopdelte budgetproces betyder, at Københavns Kommunes serviceramme bliver la- vere end 27.680,5 mio. kr., sænkes puljen til uforudsete udgifter på service og ved behov servicebuf- ferpuljen tilsvarende. H19]
Parterne noterer sig herudover, at Økonomiudvalget med Første behandling af budgetforslag 2021 og overslagsårene 2022-2024 den 19. august 2020 godkendte, at
Økonomiforvaltningen efter indgåelse af budgetaftalen bemyndiges til at reperiodisere anlægsmid- ler samt foretage justeringer af teknisk karakter mellem styringsområder, såfremt kommunernes sam- lede budgetter for 2021 overskrider rammerne i Økonomiaftalen for 2021.
Parterne er enige om følgende principper:
- At projekter besluttet med nærværende aftale tildeles anlægsmåltal svarende til periodiserin- gen i regnearket i bilag 1.
- [At der reserveres en måltalspulje på 130,6 mio. kr. i 2021 på anlæg, som inkluderer puljen til uforudsete udgifter (15,4 mio. kr.), investeringspuljen (65 mio. kr.) og måltal til nye projekter i overførselssagen 2020-2021 (50 mio. kr.) H20].
- [At der i forbindelse med budgetvedtagelsen foretages en teknisk reperiodisering af anlægs- midler fra 2021 til 2022 for at sikre overholdelsen af Københavns Kommunes anlægsmåltal i vedtaget budget 2021 Æ154].
- Såfremt Københavns Kommunes anlægsmåltal i 2021 overstiger det forudsatte i aftalen, ud- mønter budgetparterne et eventuelt ledigt anlægsmåltal.
[Puljen til uforudsete udgifter i 2021 på service reduceres med 31,4 mio. kr. i servicemåltal, og den tilsvarende finansiering reserveres i kassen. Såfremt der tilvejebringes ledigt servicemåltal i 2021, vil puljen til uforudsete udgifter blive genopbygget, indtil de reserverede midler er tilbageført til puljen Æ155, F12].
[Puljen til uforudsete udgifter i 2021 på anlæg reduceres med 12,3 mio. kr. i anlægsmåltal, og den til- svarende finansiering reserveres i kassen. Såfremt der tilvejebringes ledigt anlægsmåltal i 2021, vil puljen til uforudsete udgifter blive genopbygget, indtil de reserverede midler er tilbageført til puljen Æ156, F13].
Parterne er enige om, at forvaltningerne fortsat skal have fokus på at periodisere deres anlægsprojek- ter korrekt i 2021 og overslagsårene.
Ændringer til Budgetaftale 2021 aftales mellem parterne. Derudover noterer parterne sig, at ved uoverensstemmelser mellem aftaleteksten og regnearket i bilag 1 er det bilag 1, der gælder.
Parterne er herudover enige om følgende øvrige budgetprincipper:
- At stemme for ”Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024” (TÆF).
- At en række anlægsprojekter stjernemarkeres og derved kan igangsættes ved budgetårets start eller, for enkelte projekters vedkommende, i 2020 efter vedtagelsen af budgettet. Bilaget med stjernemarkerede anlægsprojekter vil blive udarbejdet efter aftaleindgåelsen, således at det kan blive kvalitetssikret i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og fagforvaltnin- gerne. Bilaget vil blive fremlagt sammen med det øvrige materiale til afstemningsprogram- met.
- At afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i budgetaftalen reserveres på Økonomiudvalgets ramme og bliver udmøntet til de relevante udvalg ved færdiggørelsen af anlægsprojekterne.
- At mindre tekniske forskelle mellem regnearket i bilag 1 og afstemningsprogrammet pga. af- rundinger i bilag 1 reguleres på kommunekassen
- At mindre tekniske afvigelser i balancen mellem udgifter og indtægter i året 2021 reguleres på kassen, så budgettet er i balance.
- [At hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2022 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2022, skal indarbejdes i udvalgets fa- ste ramme H21].
Reperiodisering af Økonomiudvalgets anlægsportefølje
[Set i lyset af Økonomiudvalgets samlede anlægsudgifter i 2021 foretages der en overordnet reperio- disering af anlægsmidler fra 2021 til 2022 på 100 mio. kr., svarende til ca. 3 pct. af den samlede an- lægsramme under Økonomiudvalget i 2021. Økonomiforvaltningen vil løbende følge op på eksekve- ringen på anlægsprojekterne i forbindelse med anlægsoversigten, som forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen hvert kvartal Æ157].
Budgetoverholdelse/overførselssag
[Parterne er enige om, at de i 2021 vil prioritere et eventuelt realiseret mindreforbrug i regnskabet for 2020. I prioriteringen vil der i tråd med praksis blive taget hensyn til udvalgenes overførselsønsker på serviceområdet vedrørende opsparing i institutionerne, eksterne tilskud og kontraktbundne midler.
Der afsættes:
- 120 mio. kr. i servicemåltal i servicebufferpuljen i 2021 med henblik på anvendelse af et even- tuelt mindreforbrug fra regnskab 2020 i budgetår 2021 Æ158, F14].
[Med henblik på at sikre budgetoverholdelse på serviceudgifterne er parterne enige om at videreføre følgende principper:
- At hvert udvalgs serviceramme udgør udvalgets servicemåltal. Dette vil løbende blive korrige- ret som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen.
- At der i den løbende budgetopfølgning, herunder forventet regnskab (prognosen) og risikoli- sten, følges op på, om forvaltningerne overholder bevillingerne og servicerammen H22].
Opfølgning på puljer til afledt drift i forbindelse med halvårsregnskab
[Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne i samarbejde opgør det for- ventede forbrug fra puljerne vedrørende afledte driftsudgifter til anlægsprojekter forud for overfør- selssagen og i forbindelse med augustprognosen for 2021. Eventuelle mindreforbrug på puljerne til- falder kassen.
Derudover skal Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne vurdere, hvorvidt budgettet i puljerne i 2021 samt overslagsår skal reguleres i forhold til forventede ibrugtagningsdatoer for de relevante an- lægsprojekter. Såfremt budgettet i puljerne skal ændres, er modposten kommunens råderum H23].
Nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg
[Der er fortsat et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb for Københavns bygningsmasse. Parterne er derfor enige om, at beslutningen om at ekstraordinære salg af aktiver kan finansiere renovering af kommunens ejendomme videreføres i 2021-2024, samt at dette lægges op til politisk behandling i forbindelse med overførselssagen eller budgetforhandlingerne hvert år H24].
[Parterne er enige om, at der er behov for at videreføre en offensiv strategi for grundkøb, hvis kom- munen fremover skal kunne sikre grunde til ny kommunal service, kultur, fritid og rekreative områder i rette tid og til rette pris. Budgettet til demografibetingede og strategiske grundkøb i budget 2021 fastholdes derfor på samme niveau som i budget 2020 med i alt 350 mio. kr. Økonomiforvaltningen vurderer behovet hvert år i indkaldelsescirkulæret og kommer med oplæg til det årlige budget til grundkøb H25].