Contract
Contratación Federación Nacional de Cafeteros ENERO/2024 en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC | |||||||
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900270499 | 2024/01/04 | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE HARDWARE COMPONENTE GEOGRAFICO Y ALFANUMERICO XXX XXXX, QUE INCLUYE PROVISIÓN Y REEMPLAZ | $ 6,341,652 | 901146010 | ROER TECHNOLOGY GROUP SAS | 4 | DÍAS |
4900270488 | 2024/01/04 | RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A TRES LICENCIAS DEL SOFTWARE VERITAS NETBACKUP CORRESPONDIENTES A TRES SERV | $ 1,518,826 | 830144762 | STORAGE AVAILABILITY SOLUTIONS S.A. | 13 | DÍAS |
4900270912 | 2024/01/12 | SEGUNDO AVISO EN PRENSA PARA LA VENTA DE EMPAQUE DE FIQUE NO APTO PARA CAFE, AVISO QUE SERA PUBLICADO EL DIA 9 DE ENERO DE 2024 | $ 5,155,000 | 860001022 | CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. | 18 | DÍAS |
4900271898 | 2024/01/22 | ORIGIN PAGO MEMBRESIA ANUAL 2024 - RENOVACIÓN DE AFILIACIÓN "ORGANIZACIÓN FOR A INTERNACIONAL GEOGRAPHICAL INDICATIONS NETWORK" | $ 25,240,852 | 444444444 | ORGANIZATION FOR AN INTERNATIONAL | 8 | DÍAS |
4900273025 | 2024/01/30 | SUMINISTRO XX XXXXXXXXXX PARA MARCACION DE EMPAQUE | $ 1,162,900 | 900772188 | CREATIVA INGENIERIA SAS | 1 | DÍAS |
4900272180 | 2024/01/24 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CLIENTES X.X XXXXXXX 24-25 ENERO XXXXXX | $ 2,500,000 | 30302790 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | 7 | DÍAS |
4900272202 | 2024/01/24 | RENOVACIÓN MEMBRESIA Y CONTRIBUCIÓN 2024 - NATIONAL COFFEE ASSOCIATION OF U.S.A., INC. | $ 111,802,227 | 444444444 | NATIONAL COFFEE ASSOCIATION OF USA | 7 | DÍAS |
4900272187 | 2024/01/24 | COMPRA DE HILO PARA LABORES: EMBALAJE DE SACOS DE CAFÉ EXCELSO CON DESTINO A LA EXPORTACIÓN Y COPRODUCTOS EN LA TRILLADORA BELL | $ 24,700,000 | 800059277 | HILOS Y PIOLAS XXXXXXXXX S.A.S | 8 | DÍAS |
4900271418 | 2024/01/17 | RENOVACIÓN DE 1061 LICENCIAS DEL SOFTWARE MOBICONTROL – MAINTENANCE (SISTEMA DE GESTIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES – SOTI), PARA | $ 66,063,621 | 811021363 | UNIPLES S.A.S | 15 | DÍAS |
4900273089 | 2024/01/31 | SER. DE LABORATORIOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023. | $ 33,251,224 | 86001097 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE | 14 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900273130 | 2024/01/31 | SERVICIO CUOTA ANUAL FLOCERT EL CUAL CORRESPONDE A LA CERTIFICACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COMO COMERCIALIZADORA FAIRTRADE | $ 23,405,378 | 444444444 | FLO-CERT GMBH | 15 | DÍAS |
4900271844 | 2024/01/22 | COMPRA 5.000 UNIDADES DE EMPAQUE DE FIQUE NUEVO 10 DE 35KG. - NECESIDAD COMERCIAL COMIENZO AÑO 2024 | $ 34,490,000 | 890900285 | COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. | 38 | DÍAS |
4900271920 | 2024/01/23 | PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR VIGENCIA 2024. CTA.No.10Y83E UPS SERVICIOS EXPRESOS SAS PRIMER TRIMESTRE. | $ 40,000,000 | 900400551 | UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S. | 37 | DÍAS |
4900273144 | 2024/01/31 | SER. DE LABORATORIOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023. | $ 10,920,025 | 860010973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE | 29 | DÍAS |
4900271603 | 2024/01/19 | PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR VIGENCIA 2024. CTA.No.000000000 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA PRIMER TRIMESTRE. | $ 40,000,000 | 000000000 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 83 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/24 | PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR VIGENCIA 2024. CTA.No.209466929 FEDERAL EXPRESS CORPORATION PRIMER TRIMESTRE. | $ 40,000,000 | 830017271 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 97 | DÍAS |
4900271615 | 2024/01/19 | COMPRA ETIQUETAS NYLON CON DESTINO A LA EXPORTACIÓN 2024. Cantidad 125.000 - $326 UNIDAD. | $ 40,750,000 | 890900285 | COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. | 164 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/23 | SERVICIO DE EXPORTACIÓN POR FEDEX ENVIOS PLATAFORMA CAFIX AÑO 2024 PARA ALMACAFE SUCURSAL MEDELLIN. | $ 50,700,000 | 830017271 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 328 | DÍAS |
4900271919 | 2024/01/23 | SERVICIO DE COURIER FEDEX ENVIOS PLATAFORMA DE EXPORTACIONES CAFIX AÑO 2024 PARA ALMACAFE SUCURSAL BOGOTÁ UBICADA EN SOACHA AUT | $ 50,700,000 | 830017271 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 339 | DÍAS |
4900272768 | 2024/01/29 | SERVICIO DE COURIER UPS ENVÍOS PLATAFORMA DE EXPORTACIONES CAFIX AÑO 2024 PARA ALMACAFE SUCURSAL BOGOTÁ UBICADA EN SOACHA AUT. | $ 12,000,000 | 900400551 | UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S. | 333 | DÍAS |
4900272468 | 2024/01/25 | ALMAC T10 AGENTE COMERCIAL PUNTO DE COMP | $ 1,610,369,064 | 860010973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE | 340 | DÍAS |
4900272472 | 2024/01/25 | ALMAC TC2 ANÁLCALLAB >380.001<760.000KG | $ 819,116,830 | 860010973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE | 340 | DÍAS |
4900272471 | 2024/01/25 | ALMAC T1 REC CALIF CLASIF CAFÉ PERG-EXCE | $ 996,707,277 | 860010973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE | 340 | DÍAS |
4900272707 | 2024/01/29 | ALMAC T3 ALMAC MANEJO CAFÉ MCÍAS DE FNC | $ 19,824,580,282 | 860010973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE | 336 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
0000000000 | 2024/01/30 | CONTROL A LAS EXPORTACIONES EXCELSO | $ 11,098,054,440 | 860010973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE | 335 | DÍAS |
4900272249 | 2024/01/25 | ALMAC T9 SERV. PUNTO DE GARANTÍA COMPRA | $ 65,213,155 | 860010973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE | 341 | DÍAS |
4900272678 | 2024/01/26 | ORDEN DE SERVICIO - RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN ÁFRICA. ES | $ 39,329,600 | 444444444 | XXXXX & XXXXX | 340 | DÍAS |
4900272800 | 2024/01/29 | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA CUMMINS/ONAN NT 855 EN FORMA BIMESTRAL EN UN TOTAL DE SEIS (5) VISITA POR AÑO COTIZACION D | $ 1,150,000 | 816003745 | SERVICIOS DIESEL DE COLOMBIA LTDA | 337 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/29 | ORDEN DE SERVICIO - SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE | $ 54,953,640 | 444444444 | SPRUSON & XXXXXXXX PTY LIMITED | 337 | DÍAS |
4900272497 | 2024/01/25 | SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2024 FONDO NACIONAL DEL CAFE CON LOS SIGUIENTES CODIGOS SERVICIO: ARMENIA FONDO NACIONAL DEL | $ 40,000,000 | 860512330 | SERVIENTREGA SA | 341 | DÍAS |
4900272674 | 2024/01/26 | ORDEN DE SERVICIO - RELACIONADO CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN ESTADOS UNI | $ 235,977,600 | 444444444 | XXXXXX XXXXX & XXXXXXX LLP | 340 | DÍAS |
4900271921 | 2024/01/23 | ENVIOS PLATAFORMA DE EXPORTACION CAFIX AÑO 2024 | $ 50,700,000 | 830017271 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 343 | DÍAS |
4900272677 | 2024/01/26 | ORDEN DE SERVICIO - RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FEDERAC | $ 117,988,800 | 444444444 | XXXXX & CO INTERNATIONAL OVERSEAS | 340 | DÍAS |
4900272958 | 2024/01/30 | ORDEN DE SERVICIO PARA PAGO DE POLIZA TODO RIESGO VEHICULO VIGENCIA 2024 90000677746. | $ 1,791,844 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 336 | DÍAS |
4900272846 | 2024/01/29 | ORDEN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA, PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIONES DE PRODUCTOS FALSIFICADOS, DEFECTUOSOS | $ 27,476,820 | 444444444 | XXXXXX XXXXXXX CIA LTDA | 337 | DÍAS |
4900272803 | 2024/01/29 | ORDEN DE SERVICIO RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FEDERACIÓ | $ 306,170,241 | 444444444 | XXXXXXXXX Y XXXXXXX ABOGADOS SLP | 337 | DÍAS |
4900273166 | 2024/01/31 | ORDEN DE SERVICIO PARA REPARACIONES, ARREGLOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ASCENSOR (LIMPIAR, ACEITAR, ENGRASAR, ETC). EDIFICI | $ 32,649,686 | 444444444 | NOUVEAU ELEVATOR INDUSTRIES INC | 335 | DÍAS |
4900273165 | 2024/01/31 | ORDEN DE SERVICIO PARA LIMPIEZA DEL TANQUE DE LA CALDERA DEL EDIFICIO. REALIZA LA LIMPIEZA DE FILTROS Y MANTENIMIENTO DEL MISM | $ 97,747,440 | 44444444 | PARAGON FUEL OIL HEATING AND | 335 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
0000000000 | 2024/01/31 | ORDEN DE SERVICIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO EDIFICIO NUEVA YORK PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | $ 136,336,088 | 444444444 | XXXXXXXXXXX ENTERPRISE | 335 | DÍAS |
4900272804 | 2024/01/29 | COMPRA DE LICENCIAS VMware vSphere Standard - 1-Year Prepaid Commit - Per Core. PROVEEDOR:DELL COLOMBIA INC VALOR: $3.818,88 + | $ 14,990,097 | 000000000 | DELL COLOMBIA INC | 378 | DÍAS |
CN-2020-1532 | 2020/12/11 | PRESTACION SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO | $ 236,158,200 | 800226784-9 | COMPUTAR SAS | 1095 | DÍAS |
CN-2022-1344 | 2022/11/08 | SERVICIO DE SOPORTE Y HOSPEDAJE DE MODELOS DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN | $ 150,977,304 | 900156470-3 | ALMERA – INFORMATION MANAGEMENT SAS | 365 | DÍAS |
CN-2022-1351 | 2022/11/08 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SaaS) FALCON CLOUD | 44.631.129 | 817005097-0 | PROWARE HS S.A.S | 365 | DÍAS |
CN-2022-1583 | 2022/12/12 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL ECOSISTEMA DIGITAL DE BUENCAFÉ | $ 259,000,000 | 810004755-9 | XX XXXXXXX PUBLICIDAD S.A.S | 365 | DÍAS |
CN-2022-1658 | 2022/12/19 | SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO PLANTA TELEFÓNICA BUENCAFÉ | $ 54,180,000 | 860534932-1 | WORLD SERVICE EQUIPOS DE OFICINA Y TELECOMUNICACIONES SAS | 365 | DÍAS |
CN-2022-1688 | 2022/12/22 | CONSULTORIA TPM | $ 170,900,000 | 811031593-0 | PUNTOGUIA SAS | 365 | DÍAS |
CN-2022-1704 | 2022/12/29 | ALMACENAMIENTO EN BODEGA EXTERNA Y OPERACION LOGISTICA | $ 332,064,480 | 900609757-7 | REVLOG S.A.S | 365 | DÍAS |
CN-2022-1705 | 2022/12/30 | ALMACENAMIENTO Y OPERACION LOGISTICA ARMENIA | $ 238,000,000 | 860010973-4 | ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. ALMACAFÉ | 365 | DÍAS |
CN-2022-1706 | 2022/12/30 | ALMACENAMIENTO Y OPERACION LOGISTICA PEREIRA | $ 634,000,000 | 860010973-4 | ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. ALMACAFÉ | 365 | DÍAS |
CN-2023-0049 | 2023/01/27 | MANTENIMIENTO EQUIPOS SEGURIDAD ELECTRÓNICA | $ 172,608,010 | 805027282-8 | SPECTRA INGENIERIA SAS. | 365 | DÍAS |
CN-2023-0119 | 13/02/2023 | SERVICIO DE SOPORTE Y HOSPEDAJE DE LA HERRAMIENTA SISTEMA DE GESTIÓN DE OPERACIONES LOGÍSTICAS (TMS) EN LA PLATAFORMA WEB SATLOCK INTEGRADO CON EL ERP SAP A TRAVÉS DE WEB SERVICES | $ 56,306,000 | 900449459-1 | SATLOCK LOGISTICA Y SEGURIDAD SAS | 319 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
CN-2023-0137 | 17/02/2023 | AGENCIA DE MERCADEO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS PARA LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS BUENCAFÉ | $ 420,286,789 | 901353141-3 | INNOVA SOCIAL MARKETING SAS | 240 | DÍAS |
CN-2023-0202 | 2023/03/01 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE CAFÉ LIOFILIZADO Y CAFÉ XXXXXXX | $ 293,690,000 | 900729017-1 | FRACTAL EQUIPO SAS | 300 | DÍAS |
CN-2023-0388 | 2023/04/21 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | $ 1,315,000,000 | 800010866-6 | EXPERTOS SEGURIDAD LIMITADA | 240 | DÍAS |
CN-2023-1474 | 2023/11/22 | SERVICIO DESCAFEINACIÓN 35004 RAINFOREST 34994 CONSUMO 174400 PASILLA CAFÉ OM 16 | $ 417,767,892 | 800045228-8 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 30 | DÍAS |
CN-2023-1601 | 2023/12/22 | CONSULTORIA TPM | $ 185,900,000 | 811031593-0 | PUNTOGUIA SAS | 365 | DÍAS |
CN-2024-0027 | 2024/01/16 | SERVICIO DESCAFEINACIÓN 16017 CAFÉ FAIRTRADE OM 02 | $ 28,888,261 | 800045228-8 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 30 | DÍAS |
CN-2024-0036 | 2024/01/26 | SERVICIOS DE ASEO Y CONSERJERÍA | 1.870,352,676 | 890300327-1 | BRILLADORA DIAMANTE S.A. | 365 | DÍAS |
CN-2024-0057 | 2024/01/25 | SERVICIO DESCAFEINACIÓN 243818 KG CAFÉ OM 01 | $ 412,930,165 | 800045228-8 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 30 | DÍAS |
CN-2023-1528 | 2024/01/29 | CONSTRUCION XX XXXXXX VEHICULAR Y PLACA HUELLA ENTRE LAS VEREDAS LA UNION Y LA PICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | $ 52,436,295 | 901422522 | XXXXXXX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S | 120 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
CN-2024-0030 | 2024/01/30 | LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, EL INMUEBLE QUE CORRESPONDE UNA BODEGA DE 397.97 M2 UBICADA EN LA XXXXXXX 00 Xx. 00- 00 XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX. | $ 23,925,324 | 900342664 | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE AMALFI | 360 | DÍAS |
CN-2024-0040 | 2024/01/30 | EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE QUE CUENTA CON UN ÁREA DE 89.45 M2 Y CON UNA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, PARA LLEVAR A CABO EL EL REGISTRO DE LA VIDA CIVIL E IDENTIFICACIÓN DE LOS COLOMBIANOS Y LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES, DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL ARRENDADOR, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. EL ARRENDADOR SE COMPROMETE A DAR EN ARRENDAMIENTO EL INMUEBLE UBICADO EN | $ 6,186,059 | 899999737 | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 300 | DÍAS |
CN-2002-0545 | 2002/02/01 | LA ARRENDADORA, CONCEDE A EL ARRENDATARIO EL GOCE DEL SIGUIENTE INMUEBLE: UN LOTE DE TERRENO CON LAS EDIFICACIONES EN EL EXISTENTES, SITUADO EN LA CALLE 16 ENTRE LAS CARRERAS 48 Y 49 DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, REPUBLICA DE COLOMBIA. | $ 13,050,000,000 | 000000000 | SODIMAC S.A. | 450 | DÍAS |
4900271968 | 2024/01/23 | COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO XX XXXXXXXX | $ 2,010,400 | 811025861 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA | 1 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/24 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA COSNTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN XXXXXX DE CUERQUIA | $ 1,805,000 | 901218382 | ISTHO S.A.S. | 1 | DÍAS |
4900272464 | 2024/01/25 | COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE XXXXX XXXXX | $ 11,133,000 | 811025861 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA | 6 | DÍAS |
4900272797 | 2024/01/29 | REPARACION DE CIELO FALSO EN CONSULTORIOS POR DAÑO EN TUBERIA EN EL LOCAL ANCLA DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO DEL CORAZION EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY, MUNICIPIO DE MEDELLIN | $ 1,425,400 | 901252608 | INSTALACIONES Y SUMINISTROS JD SAS | 1 | DÍAS |
4900273110 | 2024/01/31 | ADQUISICIÓN DE POLIZA TODO RIESGO PARA LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | $ 30,305,000 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 1 | DÍAS |
4900273138 | 2024/01/31 | ADQUISICIÓN DE POLIZA DE ARRENDAMIENTOS PARA LOS CONTRATOS DE LOS INMUEBLES EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY DE LA CIUDAD DE MEDELLIN | $ 19,200,000 | 860002180 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 1 | DÍAS |
4900271200 | 2024/01/16 | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, EN DESARROLLO DEL CONVENIO PLACAS HUELLAS DEPTO XXXXXX | $ 3,457,143 | 4334595 | XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX | 15 | DÍAS |
4900272533 | 2024/01/26 | SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO EN LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN MAGAZÍN CAFETERO PARA LA VIGENCIA 2024 | $ 5,201,630 | 24337410 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 340 | DÍAS |
4900272769 | 2024/01/29 | EDUCACION-SERVICIO TRANSMISION POR LOS XXXXXXX XX XXXXXX U/MANIZALES - APOYO PROGRAMA EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD. | $ 1,628,346 | 890806001 | UNIVERSIDAD DE MANIZALES | 337 | DÍAS |
4900272878 | 2024/01/29 | SERVICIO MAGAZIN CAFETERO TELECAFE - APOYO PROGRAMA EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD. FoNC | $ 6,643,000 | 890807724 | SOCIEDAD DE TELEVISION XX XXXXXX | 337 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
0000000000 | 2024/01/30 | SERVICIO MAGAZIN CAFETERO - APOYO PROGRAMA EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD. FoNC | $ 9,154,846 | 4519111 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 336 | DÍAS |
CN-2023-0262 | 2023/03/15 | AUNAR ESFUERZOS QUE GARANTICEN EL INGRESO DELOS ESTUDIANTES DEL SECTOR OFICIAL DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNICA Y TECNOLOGICA-UNIVERSIDAD EN EL CAMPO | $ 235,458,681 | 890801053 | MUNICIPIO DE MANIZALES | 223 | DÍAS |
CN-2022-1548 | 2022/12/23 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL IMPULSO A ACTIVIDADES TENDIENTES A LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA DESCONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO HÍDRICO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO XX XXXXXX Y EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP DEL DEPARTAMENTO XX XXXXXX - FASE XII | $ 2,499,220,350 | 890803005 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL XX XXXXXX-CORPOCALDAS | 485 | DÍAS |
CN-2022-1095 | 2022/09/26 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO PRINCIPALMENTE IMPACTANDO LAS VARIABLES (EDAD, VARIEDAD, DENSIDAD Y LUMINOSIDAD ADECUADA) PARA UNA MEJOR CALIDAD DEL CAFÉ PRODUCIDO. | $ 105,000,000 | 800094701 | MUNICIPIO DE GUAYABETAL | 365 | DÍAS |
CN-2022-1679 | 2022/12/22 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN (841) EQUIPOS ECOMILL® LH-300, EN 42 MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CON DESTINO A LOS CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO | $ 5,288,208,000 | 890900174 | XX XXXXXXX S.A | 360 | DÍAS |
CN-2023-0706 | 2023/06/12 | LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO UN LOCAL CON BAÑO DE UN ÁREA DE 72 M2, QUE HACE PARTE DEL INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN, | $ 20,710,008 | 800073475 | MUNICIPIO DE LA XXXX | 199 | DÍAS |
CN-2023-0996 | 2023/08/28 | COMPRAVENTA TRESCIENTOS VEINTIOCHO (328) KITS PARA EL MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS DESPULPADORAS, CONFORMADOS CADA UNO POR: 1 CAMISA DE COBRE DE 26 X 72 CM, 1 CAMISA DE COBRE DE 13 X 72 CM, 2 JUEGOS DE RODAMIENTOS Y TACOS PLÁSTICOS POR 100 UNIDADES | $ 51,724,616 | 900124035 | INVERSIONES JOTAGALLO S.A | 30 | DÍAS |
CN-2023-0998 | 2023/08/22 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA EL PLASTICO INVERNADERO Y MALLA TIPO ZARANDA CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO Y SECADO DEL CAFÉ PARA LA SECCIONAL QUININI AÑO 2023" | $ 53,400,000 | 900028618 | ALPLAST LTDA | 30 | DÍAS |
CN-2022-1469 | 2022/11/22 | MEJORAMIENTO EN LA TRANSITABILIDAD PEATONAL PAR LOS HABITANTES DE LAS VEREDAS LAS MINIAS SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION XX XXXXXX PEATONAL | $ 87,425,297 | 891180205 | MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA | 120 | DÍAS |
CN-2023-0675 | 2023/06/13 | CONSTRUCCIÓN DE SIETE (7) ALCANTARILLAS DE 24” EN LAS VEREDAS FÁTIMA, DIVINO NIÑO, PICUMA, PICUMITA, LA PALMA, EL VEGÓN Y BAJO HORIZONTE; UN (1) MURO EN LA VEREDA ALTO TABLÓN Y (160) METROS DE PLACA HUELLA DISTRIBUIDOS EN LAS VEREDAS CERRITO (75 MTS) Y XXXXXX (85 MTS), | $ 151,228,810 | 83182743 | XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX | 120 | DÍAS |
CN-2023-1053 | 2023/08/29 | CONTRATACIÓN DE LA OBRA NECESARIA PARA ADELANTAR LAS OBRAS CIVILES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA,EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | $ 131,785,091 | 900917026 | DISEÑOS SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S | 120 | DÍAS |
CN-2023-1295 | 2023/10/20 | REALIZAR BRIGADA DE SALUD VISUAL (diagnóstico y entrega de gafas) para cafeteros y sus familias en el Municipio xx Xxxxxxxxxxx y Xxxxxx en el marco del proyecto que tiene por título “PROCURAR EL BIENESTAR DEL CAFICULTOR Y SU FAMILIA EN EL MUNICIPIO XX XXXXXX Y CAMPOALEGRE – HUILA, A TRAVES DE UNA BRIGADA DE OPTOMETRIA”. | $ 73,802,522 | 1030641363 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | 90 | DÍAS |
CN-2023-1493 | 2023/12/14 | COMPRAVENTA DE (68) MAQUINAS DESPULPADORAS DE CAFÉ INSTALADAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2023-1167, CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE IQUIRA– HUILA | $ 112,952,352 | 900597795 | PROINGENERIA S.A.S | 30 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900273177 | 2024/01/31 | SEGURO POLIZA TODO RIESGO ACTIVOS COMITÉ HUILA FON2 AÑO 2024. VIGENCIA: 01-01-2024 AL 01-01-2025. | $ 3,234,132 | 8909034079 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 320 | DÍAS |
4900270413 | 2024/01/02 | COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE. | $ 51,497,600 | 830095213 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 2 | DÍAS |
4900270449 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 49,058,330 | 890928257 | ALICO S.A.S BIC | 2 | DÍAS |
4900270442 | 2024/01/03 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFÉ | $ 869,287 | 800084048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE | 2 | DÍAS |
4900270425 | 2024/01/03 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFÉ | $ 2,921,648 | 000000000 | HAPAG XXXXX COLOMBIA LTDA. | 2 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/03 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFÉ | $ 3,530,045 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC | 2 | DÍAS |
4900270443 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 336,830,400 | 890900118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 2 | DÍAS |
4900270426 | 2024/01/03 | COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE. | $ 51,497,600 | 830095213 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 2 | DÍAS |
4900270427 | 2024/01/03 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE | $ 258,507 | 901187760 | EVERGREEN SHIPPING AGENCY | 2 | DÍAS |
4900270429 | 2024/01/03 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 26,400,000 | 830506276 | COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI | 3 | DÍAS |
4900270454 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 14,016,000 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 3 | DÍAS |
4900270448 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 34,744,000 | 890928257 | ALICO S.A.S BIC | 3 | DÍAS |
4900270447 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 36,265,444 | 890928257 | ALICO S.A.S BIC | 6 | DÍAS |
4900270445 | 2024/01/03 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 29,259,140 | 901749104 | EMPAQUES Y MAQUILAS DE LA SABANA SA | 8 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900270456 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 13,873,200 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 8 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 509,372,000 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 8 | DÍAS |
4900270438 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 938,000 | 800174904 | ETIQUETAS E IMPRESOS S.A. | 9 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 634,707,744 | 890900118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 12 | DÍAS |
4900270433 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 766,692,422 | 890900118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 12 | DÍAS |
4900270457 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 6,570,200 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 12 | DÍAS |
4900270434 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 694,199,108 | 890900118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 12 | DÍAS |
4900270441 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 8,197,800 | 800174904 | ETIQUETAS E IMPRESOS S.A. | 14 | DÍAS |
4900270439 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 545,940,936 | 890900118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 14 | DÍAS |
4900270450 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 104,773,785 | 890928257 | ALICO S.A.S BIC | 15 | DÍAS |
4900270444 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 9,147,600 | 800174904 | ETIQUETAS E IMPRESOS S.A. | 17 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900270432 | 2024/01/03 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 19,800,000 | 830506276 | COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI | 17 | DÍAS |
4900270451 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 13,337,480 | 890928257 | ALICO S.A.S BIC | 17 | DÍAS |
4900270446 | 2024/01/03 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 5,006,640 | 901749104 | EMPAQUES Y MAQUILAS DE LA SABANA SA | 20 | DÍAS |
4900270435 | 2024/01/03 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 62,460,000 | 830506276 | COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI | 20 | DÍAS |
4900270455 | 2024/01/03 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 562,400 | 805001509 | WM IMPRESORES S.A. | 20 | DÍAS |
4900270453 | 2024/01/03 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 2,015,300 | 805001509 | WM IMPRESORES S.A. | 21 | DÍAS |
4900270436 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 407,718,780 | 890900118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 33 | DÍAS |
4900270437 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 340,640,430 | 890900118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 38 | DÍAS |
4900270452 | 2024/01/03 | MATERIAL EMPAQUE BUECAFE | $ 12,252,000 | 890928257 | ALICO S.A.S BIC | 48 | DÍAS |
4900270518 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 74,688,250 | 800159265 | IQA TEXTIL SAS | 3 | DÍAS |
4900270507 | 2024/01/04 | INSUMO QUÍMICO PLANTA BUENCAFÉ | $ 19,380,000 | 890919549 | CONQUIMICA S.A.S. | 1 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900270486 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 172,281,240 | 890907406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 2 | DÍAS |
4900270483 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 55,584,000 | 890907406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 2 | DÍAS |
4900270465 | 2024/01/04 | COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE. | $ 51,497,600 | 830095213 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 2 | DÍAS |
4900270481 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 338,805,000 | 000000000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 2 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/04 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 11,745,000 | 000000000 | SIGNODE COLOMBIA S.A.S. | 4 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 14,672,800 | 810000073 | MADECO S.A.S | 5 | DÍAS |
4900270497 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 1,278,168 | 810000073 | MADECO S.A.S | 5 | DÍAS |
4900270503 | 2024/01/04 | PUBLICACIÓN AVISO CONVOCATORIA - BUENCAFÉ | $ 1,600,000 | 901017183 | EDITORIAL LA REPUBLICA SAS | 6 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 15,628,300 | 810006197 | INVERSIONES REG S.A.S | 6 | DÍAS |
4900270487 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 22,762,000 | 890907406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 7 | DÍAS |
4900270534 | 2024/01/04 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 240,000 | 10279812 | XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX | 8 | DÍAS |
4900270469 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 565,828,500 | 890801451 | RIDUCO S.A. | 8 | DÍAS |
4900270495 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 17,289,250 | 810000073 | MADECO S.A.S | 8 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900270505 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 17,065,000 | 810006197 | INVERSIONES REG S.A.S | 8 | DÍAS |
4900270478 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 846,840,200 | 890907406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 9 | DÍAS |
4900270479 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 9,111,000 | 000000000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 9 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/04 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 2,130,000 | 900607785 | PACKCOL S.A.S | 11 | DÍAS |
4900270467 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 5,468,400 | 890801451 | RIDUCO S.A. | 11 | DÍAS |
4900270501 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 71,822,300 | 810006197 | INVERSIONES REG S.A.S | 12 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 76,287,920 | 810000073 | MADECO S.A.S | 12 | DÍAS |
4900270522 | 2024/01/04 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE | $ 43,217,184 | 900785648 | THE PERFECT FLAVOR S.A.S. | 12 | DÍAS |
4900270480 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 3,933,000 | 000000000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 12 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 67,920,000 | 900144807 | VERPACKEN SAS | 14 | DÍAS |
4900270471 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENACFE | $ 191,388,000 | 890801451 | RIDUCO S.A. | 14 | DÍAS |
4900270513 | 2024/01/04 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE | $ 15,043,808 | 000000000 | SILESIA COLOMBIA LTDA | 14 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900270521 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 42,621,000 | 860000198 | CARTONERIA INDUSTRIAL S.A.S. | 15 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 20,100,200 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 15 | DÍAS |
4900270484 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 17,124,000 | 000000000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 15 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 33,655,000 | 890800234 | EDITORIAL LA PATRIA S.A. | 15 | DÍAS |
4900270485 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 23,974,000 | 000000000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 18 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 11,227,000 | 000000000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 18 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/04 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE | $ 7,860,517 | 000000000 | SILESIA COLOMBIA LTDA | 19 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 5,951,000 | 890913337 | TOPFLIGHT ANDINA S.A. | 19 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/04 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE | $ 48,550,827 | 900785648 | THE PERFECT FLAVOR S.A.S. | 20 | DÍAS |
4900270477 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 19,300,000 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 21 | DÍAS |
4900270473 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAEE | $ 28,292,400 | 890801451 | RIDUCO S.A. | 28 | DÍAS |
4900270491 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 26,580,000 | 000000000 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 29 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 64,018,500 | 800159265 | IQA TEXTIL SAS | 29 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900270533 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 32,422,000 | 890319254 | SUPRAPAK S A.S | 33 | DÍAS |
4900270476 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 14,980,000 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 35 | DÍAS |
4900270532 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 7,000,000 | 890800234 | EDITORIAL LA PATRIA S.A. | 36 | DÍAS |
4900270475 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENACAFE | $ 28,971,000 | 890801451 | RIDUCO S.A. | 36 | DÍAS |
4900270516 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 80,320,000 | 900483014 | AMCOR FLEXIBLES CALI S.A.S. | 36 | DÍAS |
4900270517 | 2024/01/04 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE | $ 15,043,808 | 000000000 | SILESIA COLOMBIA LTDA | 41 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/04 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE | $ 23,245,873 | 000000000 | SILESIA COLOMBIA LTDA | 66 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 71,250,000 | 860006160 | PLASTILENE SAS | 68 | DÍAS |
4900270506 | 2024/01/04 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE | $ 5,500,000 | 830000167 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE | 362 | DÍAS |
4900270567 | 2024/01/05 | COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE. | $ 14,822,500 | 830095213 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 2 | DÍAS |
4900270546 | 2024/01/05 | GAS MONTACARGAS BUENCAFÉ | $ 6,992,000 | 890500726 | NORTE SANTANDEREANA DE GAS S.A E.S. | 4 | DÍAS |
4900270579 | 2024/01/05 | REPUESTOS MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 4,171,600 | 800078269 | RODANDO S.A.S | 4 | DÍAS |
4900270556 | 2024/01/05 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $ 110,740,000 | 800159265 | IQA TEXTIL SAS | 31 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900270557 | 2024/01/05 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 14,765,000 | 805001509 | WM IMPRESORES S.A. | 31 | DÍAS |
4900270560 | 2024/01/05 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 5,156,000 | 000000000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 31 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/05 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 6,225,000 | 830506276 | COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI | 31 | DÍAS |
4900270551 | 2024/01/05 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 3,662,535 | 901186274 | SOLUCIONES INDUSTRIALES GS SAS | 31 | DÍAS |
4900270558 | 2024/01/05 | SUSCRIPCIÓN CONSULTAS LISTAS PUBLICAS 2024 BUENCAFÉ | $ 10,127,250 | 900352786 | RISKS INTERNATIONAL S.A.S. | 344 | DÍAS |
4900270589 | 2024/01/06 | COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $ 127,430,100 | 811041497 | ASCRUDOS LTDA | 6 | DÍAS |
4900270611 | 2024/01/08 | REPUESTOS MECANICO PLANTA BUENCAFE. | $ 1,742,400 | 000000000 | INOXPA COLOMBIA SAS | 1 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/09 | AUDITORIA INTERNA SST DECRETO 1072 DE 2015 BUENCAFE | $ 3,500,000 | 901493608 | KO ACTUAR SAS | 15 | DÍAS |
4900270705 | 2024/01/09 | GAS INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFÉ | $ 1,183,800 | 890500726 | NORTE SANTANDEREANA DE GAS S.A E.S. | 2 | DÍAS |
4900270661 | 2024/01/09 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 4,164,082 | 830116638 | CODIFICACION & ETIQUETADO S.A. | 10 | DÍAS |
4900270665 | 2024/01/09 | MERCHANDISING - PUNTO DE VENTA BUENCAFE | $ 3,628,800 | 901544593 | FRUTOS QUE XXXXX XXXXXX S.A.S | 14 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/09 | ELEMENTOS ASEO BUENCAFE. | $ 1,416,791 | 900221029 | INVERSIONES XXXXXXX XXXXXXX Y | 15 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/09 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 12,961,140 | 000000000 | 3M COLOMBIA S.A. | 27 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
0000000000 | 2024/01/09 | ELEMENTO PROMOCIONAL PUNTO VENTA BUENCAFE | $ 17,123,400 | 890805503 | PASTELERIA LA SUIZA S.A.S. | 338 | DÍAS |
4900270675 | 2024/01/09 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 1,840,320 | 10233543 | XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX | 339 | DÍAS |
4900270704 | 2024/01/09 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 33,850,000 | 900115658 | TITADSU S.A.S | 339 | DÍAS |
4900270625 | 2024/01/09 | TELEFONIA CELULAR BUENCAFÉ PEDIDO AÑO 2024 | $ 72,000,000 | 000000000 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 356 | DÍAS |
4900270620 | 2024/01/09 | SERVICIO TELEFONIA LDI Y LDN BUENCAFE AÑO 2024 | $ 5,860,000 | 000000000 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.ESP | 356 | DÍAS |
4900270622 | 2024/01/09 | TELEFONIA LOCAL CARGO FIJO BUENCAFE AÑO 2024 | $ 1,200,000 | 000000000 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.ESP | 356 | DÍAS |
4900270623 | 2024/01/09 | CANAL TELEFONIA DIGITAL SIP SERVICIO TELEFONICO BUENCAFE AÑO 2024 | $ 14,600,000 | 000000000 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.ESP | 356 | DÍAS |
4900270618 | 2024/01/09 | MENSAJERIA ESPECIALIZADA BUENCAFE AÑO 2024 | $ 11,180,000 | 860512330 | SERVIENTREGA SA | 356 | DÍAS |
4900270659 | 2024/01/09 | SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS PORTUARIOS BUENCAFE AÑO 2024 | $ 50,500,000 | 800084048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE | 357 | DÍAS |
4900270664 | 2024/01/09 | SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS PORTUARIOS BUENCAFE AÑO 2024 | $ 176,000,000 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC | 357 | DÍAS |
4900270667 | 2024/01/09 | SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS PORTUARIOS BUENCAFE AÑO 2024 | $ 215,000,000 | 800200969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE | 357 | DÍAS |
4900270657 | 2024/01/09 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE USO INSTALACIONES PORTUARIAS AÑO 2024 | $ 165,000,000 | 800215775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE | 357 | DÍAS |
4900270653 | 2024/01/09 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE ENVIO MERCANCIA EXTERIOR AÑO 2024 | $ 200,000,000 | 000000000 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 357 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/09 | SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS PORTUARIOS BUENCAFE AÑO 2024 | $ 480,000,000 | 800116164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE | 357 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900270654 | 2024/01/09 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE ENVIO MERCANCIA EXTERIOR AÑO 2024 | $ 200,000,000 | 830017271 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 357 | DÍAS |
4900270714 | 2024/01/10 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 3,601,500 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 4 | DÍAS |
4900270712 | 2024/01/10 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 4,248,860 | 900258442 | SMART P. Y L. S.A.S | 14 | DÍAS |
4900270749 | 2024/01/10 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 378,072,500 | 000000000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 15 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/10 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 1,402,647,516 | 890900118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 33 | DÍAS |
4900270758 | 2024/01/10 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 1,399,667,664 | 890900118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 34 | DÍAS |
4900270756 | 2024/01/10 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 90,660,000 | 830506276 | COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI | 38 | DÍAS |
4900270752 | 2024/01/10 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 135,161,000 | 900483014 | AMCOR FLEXIBLES CALI S.A.S. | 44 | DÍAS |
4900270755 | 2024/01/10 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 80,189,645 | 890928257 | ALICO S.A.S BIC | 57 | DÍAS |
4900270897 | 2024/01/11 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 8,894,561 | 800061585 | FESTO S.A.S | 1 | DÍAS |
4900270898 | 2024/01/11 | REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE | $ 3,642,372 | 000000000 | XXXXX COLOMBIA S.A. | 1 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/11 | ANALISIS ESTRUCTURAL VACIADORES LINEAS EMPAQUE BUENCAFE | $ 2,500,000 | 900770307 | SIMES XXXXXX S.A.S. | 4 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900270777 | 2024/01/11 | MANTENIMIENTO EQUIPOS IZAJE PLANTA BUENCAFE | $ 9,160,000 | 901012887 | GH PUENTES GRÚA COLOMBIA SAS | 4 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/11 | ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE. | $ 250,000 | 817005097 | PROWARE HS S.A.S | 13 | DÍAS |
4900270838 | 2024/01/11 | RENOVACION SUSCRIPCIONES LEGIS AÑO 2024 BUENCAFE | $ 9,943,758 | 860042209 | LEGIS EDITORES S.A. | 13 | DÍAS |
4900270867 | 2024/01/11 | TRAMITES DE NACIONALIZACIÓN BUENCAFE. | $ 34,995,778 | 830005459 | AGENCIA DE ADUANAS ANCLA ADUANERA | 13 | DÍAS |
4900270853 | 2024/01/11 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 1,011,442,628 | 890907406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 22 | DÍAS |
4900270779 | 2024/01/11 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 24,252,500 | 901749104 | EMPAQUES Y MAQUILAS DE LA SABANA SA | 32 | DÍAS |
4900270827 | 2024/01/11 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 36,186,000 | 000000000 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 33 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/11 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 841,840,978 | 890801451 | RIDUCO S.A. | 35 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900270824 | 2024/01/11 | SUSCRIPCION LICENCIA AUTOCAD BUENCAFE. | $ 1,543,469 | 901510263 | MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S. | 38 | DÍAS |
4900270788 | 2024/01/11 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 1,555,964,477 | 890900118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 39 | DÍAS |
4900270773 | 2024/01/11 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 3,550,000 | 900607785 | PACKCOL S.A.S | 40 | DÍAS |
4900270798 | 2024/01/11 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 1,898,000 | 805001509 | WM IMPRESORES S.A. | 60 | DÍAS |
4900270767 | 2024/01/11 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE | $ 26,565,124 | 000000000 | SILESIA COLOMBIA LTDA | 72 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/11 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE | $ 34,309,915 | 900785648 | THE PERFECT FLAVOR S.A.S. | 72 | DÍAS |
4900270904 | 2024/01/12 | SERVICOS LOGISTICOS - COSTOS ORIGEN BUENCAFE | $ 131,000 | 901212636 | INLAND SERVICES COLOMBIA S.A.S. | 3 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/12 | SERVICIO LOGISTICOS COSTOS ORIGEN BUENCAFE | $ 392,979 | 444444444 | MAERSK A/S | 3 | DÍAS |
4900270953 | 2024/01/12 | ADECUACION BANDEJA VIBRATORIA DESCARGUE PLANTA BUENCAFE | $ 32,287,150 | 900055948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 4 | DÍAS |
4900270905 | 2024/01/12 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 404,000 | 890805825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 10 | DÍAS |
4900270918 | 2024/01/12 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 555,000 | 900437215 | BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA | 10 | DÍAS |
4900270909 | 2024/01/12 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 836,130,100 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 25 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900270976 | 2024/01/12 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 16,030,000 | 890907406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 38 | DÍAS |
4900270979 | 2024/01/12 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 10,624,000 | 000000000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 38 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/12 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 367,500 | 805001509 | WM IMPRESORES S.A. | 38 | DÍAS |
4900270973 | 2024/01/12 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 8,800,000 | 860000198 | CARTONERIA INDUSTRIAL S.A.S. | 39 | DÍAS |
4900270956 | 2024/01/12 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 26,469,100 | 890928257 | ALICO S.A.S BIC | 41 | DÍAS |
4900270990 | 2024/01/12 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 36,385,000 | 890800234 | EDITORIAL LA PATRIA S.A. | 41 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO XXXXXX XXXXXXXX | $ 25,767,007 | 900669643 | FAMA MANTENIMIENTO S.A.S | 42 | DÍAS |
4900270922 | 2024/01/12 | MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES PLANTA BUENCAFE | $ 51,380,061 | 890800128 | CENTRAL HIDROELECTRICA XX XXXXXX | 48 | DÍAS |
4900270940 | 2024/01/12 | SISTEMA MIGRACION CONTROL GEN 1 PLANTA BUENCAFE | $ 113,696,398 | 800071617 | CUMMINS DE LOS ANDES S.A. | 48 | DÍAS |
4900270948 | 2024/01/12 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 29,108,000 | 890319254 | SUPRAPAK S A.S | 53 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900270950 | 2024/01/12 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 30,441,000 | 890913337 | TOPFLIGHT ANDINA S.A. | 53 | DÍAS |
4900270926 | 2024/01/12 | ELEMENTO ASEO BUENCAFE. | $ 93,600 | 900221029 | INVERSIONES XXXXXXX XXXXXXX Y | 337 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/13 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 3,935,400 | 860020240 | XXXX HERMANOS S.A. | 2 | DÍAS |
4900271038 | 2024/01/13 | ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL BUENCAFE. | $ 2,718,760 | 890800788 | SUMATEC S.A.S. BIC | 3 | DÍAS |
4900271013 | 2024/01/13 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 6,699,536 | 24709265 | XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 4 | DÍAS |
4900271007 | 2024/01/13 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 6,357,689 | 890106278 | CASA DE LA VALVULA S.A.S | 4 | DÍAS |
4900271015 | 2024/01/13 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $ 30,981,544 | 900294335 | SENTRONIC S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900271011 | 2024/01/13 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 3,674,632 | 811009178 | INDUHERZIG S.A. | 4 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/13 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 4,578,465 | 890800788 | SUMATEC S.A.S. BIC | 4 | DÍAS |
4900271010 | 2024/01/13 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 13,911,345 | 800061585 | FESTO S.A.S | 4 | DÍAS |
4900271008 | 2024/01/13 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 178,440 | 890807047 | CUATRO MILPAS S.A.S | 5 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900271009 | 2024/01/13 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 2,448,000 | 890915475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 10 | DÍAS |
4900271016 | 2024/01/13 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $ 9,958,310 | 890805825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 10 | DÍAS |
4900271019 | 2024/01/13 | REFRIGERANTE INDUSTRIAL AÑO 2024 PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ | $ 14,950,000 | 860039444 | QUIMICA COMERCIAL ANDINA S A S | 10 | DÍAS |
4900271014 | 2024/01/13 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 3,726,000 | 805002992 | ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS | 20 | DÍAS |
4900271036 | 2024/01/13 | ELEMENTOS PROTECCION CUARTO FRIO AÑO 2024 BUENCAFE. | $ 28,470,000 | 30352517 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | 335 | DÍAS |
4900271035 | 2024/01/13 | DOTACIÓN USO CUARTO FRIO PLANTA AÑO 2024 BUENCAFÉ. | $ 8,000,000 | 18593123 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 335 | DÍAS |
4900271037 | 2024/01/13 | ELEMENTOS PAPELERIA AÑO 2024 BUENCAFE. | $ 16,154,750 | 890806065 | XXXXXXXX XXXXXXX Y CIA S.A. | 336 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/14 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $ 6,288,480 | 890805825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 3 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900271041 | 2024/01/14 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 453,300 | 860500689 | ALFRIO S A S | 9 | DÍAS |
4900271045 | 2024/01/14 | REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE | $ 7,914,445 | 900042180 | TRANSMISIONES INDUSTRIALES | 9 | DÍAS |
4900271044 | 2024/01/14 | EQUIPO PLANTA BUENCAFE | $ 2,268,908 | 900977777 | LA PIPA COMERCIALIZADORA S.A.S. | 19 | DÍAS |
4900271040 | 2024/01/14 | REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE | $ 1,563,656 | 000000000 | SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A.S. | 19 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/14 | REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE | $ 11,684,000 | 000000000 | INOXPA COLOMBIA SAS | 24 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/14 | ELEMENTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 140,202,664 | 444444444 | PROBAT SE | 33 | DÍAS |
4900271046 | 2024/01/14 | MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE | $ 181,809,847 | 811015807 | UNITRADE S.A.S | 53 | DÍAS |
4900271042 | 2024/01/14 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $ 1,664,000 | 800121118 | ELEMENTOS ELECTRICOS S.A.S | 58 | DÍAS |
4900271100 | 2024/01/15 | INSUMO QUÍMICO PLANTA BUENCAFÉ | $ 2,713,200 | 890919549 | CONQUIMICA S.A.S. | 1 | DÍAS |
4900271081 | 2024/01/15 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $ 283,000 | 806014553 | TUVACOL S.A. | 2 | DÍAS |
4900271115 | 2024/01/15 | INSUMO QUÍMICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ | $ 5,657,310 | 000000000 | DIVERSEY COLOMBIA S.A.S | 8 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/15 | FLETE AEREO SIMULADOR REALIDAD VIRTUAL BUENCAFE. | $ 25,300,268 | 830050590 | J.B. LOGISTIC LTDA. | 9 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900271062 | 2024/01/15 | ANALISIS COMPONENTES DEL CAFE BUENCAFE. | $ 2,566,835 | 444444444 | QUALITY SERVICES INTERNATIONAL GMBH | 9 | DÍAS |
4900271072 | 2024/01/15 | REPARACIONES MECANICAS TOSTADORA 4 PLANTA BUENCAFE | $ 17,877,000 | 900602215 | INDIMON SAS | 15 | DÍAS |
4900271191 | 2024/01/15 | PINTURA TOSTADORA 4 PLANTA BUENCAFE | $ 10,711,991 | 900622954 | CUBIKAR SAS | 17 | DÍAS |
4900271108 | 2024/01/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 2,400,000 | 890301638 | FLUOROPLASTICOS S.A.S | 18 | DÍAS |
4900271080 | 2024/01/15 | REPARACION TAMBOR-PECHERO TOSTADORA 4 PLANTA BUENCAFE | $ 85,210,000 | 890302311 | TAMETCO S.A.S | 26 | DÍAS |
4900271121 | 2024/01/15 | MIGRACION SISTEMA CONTROL GENERADOR 2 PLANTA BUENCAFE | $ 55,019,194 | 800071617 | CUMMINS DE LOS ANDES S.A. | 44 | DÍAS |
4900271070 | 2024/01/15 | SERVICIO MANTENIMIENTO SERVIDORES BUENCAFE. | $ 3,745,325 | 901021590 | LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY | 50 | DÍAS |
4900271087 | 2024/01/15 | ALQUILER CONTENEDOR REFRIGERADO INVESTIGACION Y DESARROLLO BUENCAFE. | $ 3,400,000 | 900073312 | S.R.L. SERVICIOS REFRIGERADOS LOGIS | 50 | DÍAS |
4900271190 | 2024/01/15 | INTEGRACION RELES SUBESTACION INSULA BUENCAFE | $ 29,885,240 | 890800128 | CENTRAL HIDROELECTRICA XX XXXXXX | 64 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900271182 | 2024/01/15 | INSTALACION SEGURIDAD SATELITAL VEHICULOS AÑO 2024 BUENCAFE | $ 8,225,000 | 830059699 | SATRACK S.A.S | 350 | DÍAS |
4900271193 | 2024/01/16 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $ 4,754,965 | 444444444 | PROBAT SE | 1 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/16 | REUBICACION SISTEMA CONTROL CUARTO FRIO 5 PLANTA BUENCAFE | $ 10,341,832 | 900789452 | INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON | 3 | DÍAS |
4900271212 | 2024/01/16 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $ 69,540 | 890800788 | SUMATEC S.A.S. BIC | 3 | DÍAS |
4900271192 | 2024/01/16 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 14,500,000 | 901156707 | ASH INGENIERIA DE PROCESOS S.A.S. | 3 | DÍAS |
4900271226 | 2024/01/16 | RENOVACION CODIGO XX XXXXXX AÑO 2024 BUENCAFE | $ 11,635,000 | 800047326 | LOGYCA /ASOCIACION | 4 | DÍAS |
4900271251 | 2024/01/16 | ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE. | $ 872,100 | 890806968 | XXXXXX XXXXXXX E HIJOS S.A.S. | 7 | DÍAS |
4900271194 | 2024/01/16 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 4,387,500 | 900445797 | PRODUEMPAK S.A.S | 7 | DÍAS |
4900271204 | 2024/01/16 | SERVICIOS LOGISTICOS CONCENTRADOR MEMBRANAS BUENCAFE. | $ 5,461,932 | 830050590 | J.B. LOGISTIC LTDA. | 8 | DÍAS |
4900271272 | 2024/01/16 | AISLAMIENTO TÉRMICO TUBERIA PLANTA 5 BUENCAFE | $ 16,139,456 | 800122620 | CIELOTEK INDUSTRIAL S.A. | 16 | DÍAS |
4900271311 | 2024/01/16 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $ 655,250 | 900556104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 17 | DÍAS |
4900271312 | 2024/01/16 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 7,200,000 | 901068374 | MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES | 22 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
0000000000 | 2024/01/16 | INSUMO QUÍMICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ | $ 12,720,000 | 890312630 | PROTECNICA INGENIERIA S.A.S | 22 | DÍAS |
4900271280 | 2024/01/16 | MOVIMIENTO VACIADORES PLANTA BUENCAFE | $ 23,705,200 | 900602215 | INDIMON SAS | 25 | DÍAS |
4900271196 | 2024/01/16 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 28,117,800 | 860507111 | INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS | 35 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/16 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 60,939,556 | 900022476 | A.M. INDUSTRIAL S.A.S. | 35 | DÍAS |
4900271197 | 2024/01/16 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 297,347,578 | 000000000 | MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S | 147 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/16 | SOPORTE APLICATIVO VMWARE 2024 BUENCAFE. | $ 6,800,000 | 901039927 | GTI-XXXXXXX XXXXXXX XXXXX SAS | 332 | DÍAS |
4900271205 | 2024/01/16 | MENSAJERIA ENTREGAS PRODUCTO VENTAS BUENCAFE AÑO 2024 | $ 45,000,000 | 860512330 | SERVIENTREGA SA | 350 | DÍAS |
4900271313 | 2024/01/17 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 378,322 | 830079741 | INDISEM REFRIGERACION S A S | 6 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/17 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 2,185,000 | 830512338 | INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INSDUSTRI | 6 | DÍAS |
4900271336 | 2024/01/17 | CUOTA ANUAL CERTIFICACIÓN FAIRTRADE AÑO 2024 BUENCAFE. | $ 16,759,298 | 444444444 | FLO-CERT GMBH | 7 | DÍAS |
4900271332 | 2024/01/17 | CERTIFICACION KOSHER ANUAL BUENCAFE 2024. | $ 108,964,503 | 444444444 | UNION OF ORTHODOX JEWISH CONGREGATI | 7 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900271477 | 2024/01/17 | INSTALACION COMPRESOR CAVA CASINO BUENCAFE | $ 4,800,000 | 000000000 | XXXX COLOMBIA S.A.S | 7 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/17 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 1,500,840 | 24709265 | XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 16 | DÍAS |
4900271415 | 2024/01/17 | OPTIMIZACION AISLAMIENTOS CUARTO FRIO 5 PLANTA BUENCAFE | $ 95,800,000 | 900712463 | TECNIAISLAMIENTOS TERMICOS S.A.S | 19 | DÍAS |
4900271372 | 2024/01/17 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 12,602,000 | 000000000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 21 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/17 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 26,868,150 | 890907406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 30 | DÍAS |
4900271410 | 2024/01/17 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 19,272,960 | 890900118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 33 | DÍAS |
4900271406 | 2024/01/17 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 10,251,180 | 890801451 | RIDUCO S.A. | 33 | DÍAS |
4900271377 | 2024/01/17 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 12,553,000 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 33 | DÍAS |
4900271361 | 2024/01/17 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 458,836,920 | 830120152 | COMPAÑIA PRODUCTORA DE ENVASES | 48 | DÍAS |
4900271329 | 2024/01/17 | ANALISIS ACRILAMIDA MUESTRAS DE CAFE BUENCAFE. | $ 71,383,466 | 444444444 | EUROFINS ANALYTIK GMBH | 66 | DÍAS |
4900271520 | 2024/01/18 | ELEMENTO ASEO BUENCAFE. | $ 1,918,527 | 900142797 | XXXXX HIJOS Y ASOCIADOS S.A. | 4 | DÍAS |
4900271495 | 2024/01/18 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ | $ 17,200,000 | 800045228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 4 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900271504 | 2024/01/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 6,647,850 | 890915475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 5 | DÍAS |
4900271486 | 2024/01/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 93,045 | 811009178 | INDUHERZIG S.A. | 5 | DÍAS |
4900271487 | 2024/01/18 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $ 405,000 | 806014553 | TUVACOL S.A. | 5 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/18 | TARJETAS PRESENTACION PERSONAL BUENCAFE | $ 810,000 | 890804970 | EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S | 6 | DÍAS |
4900271588 | 2024/01/18 | ELEMENTOS ASEO PLANTA BUENCAFE. | $ 5,261,670 | 890300327 | BRILLADORA EL DIAMANTE S.A. | 6 | DÍAS |
4900271557 | 2024/01/18 | ELEMENTO ASEO BUENCAFE. | $ 206,500 | 10253605 | XXXXXXX XXXX XXXXXXX | 6 | DÍAS |
4900271598 | 2024/01/18 | ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE. | $ 384,000 | 900319774 | SUPROKOM SAS | 6 | DÍAS |
4900271574 | 2024/01/18 | ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE. | $ 5,612,542 | 000000000 | KPN COLOMBIA S.A.S. | 6 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 4,280,000 | 900055948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 15 | DÍAS |
4900271552 | 2024/01/18 | ELEMENTO ASEO BUENCAFE | $ 2,974,800 | 900053090 | INGENIAR INOX S.A.S | 20 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900271512 | 2024/01/18 | CAMBIO BOMBA AGUA PLANTA ELECTRICA 4 BUENCAFE | $ 11,274,000 | 800071617 | CUMMINS DE LOS ANDES S.A. | 28 | DÍAS |
4900271528 | 2024/01/18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POZO PTAP PLANTA BUENCAFE | $ 17,000,000 | 830508057 | GEOSUB S.A.S. | 29 | DÍAS |
4900271506 | 2024/01/18 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 5,225,000 | 000000000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 35 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 3,885,681 | 24709265 | XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 47 | DÍAS |
4900271484 | 2024/01/18 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $ 4,480,544 | 900294335 | SENTRONIC S.A.S. | 60 | DÍAS |
4900271602 | 2024/01/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 22,649,649 | 444444444 | X. XXXXXX & FILHOS LTDA | 90 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/19 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 10,150,000 | 890301956 | CASA SUECA S.A | 4 | DÍAS |
4900271618 | 2024/01/19 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 2,139,852 | 890929497 | MAPER S.A. | 5 | DÍAS |
4900271607 | 2024/01/19 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 3,584,880 | 830116638 | CODIFICACION & ETIQUETADO S.A. | 5 | DÍAS |
4900271699 | 2024/01/19 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 6,017,896 | 24709265 | XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 5 | DÍAS |
4900271687 | 2024/01/19 | INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE | $ 188,500 | 000000000 | XXXXX COLOMBIA S.A. | 5 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900271604 | 2024/01/19 | ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL BUENCAFE. | $ 6,524,701 | 890800788 | SUMATEC S.A.S. BIC | 5 | DÍAS |
4900271694 | 2024/01/19 | INSUMO QUÍMICO PLANTA BUENCAFÉ | $ 47,786,200 | 890919549 | CONQUIMICA S.A.S. | 32 | DÍAS |
4900271690 | 2024/01/19 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 2,248,000 | 890914614 | VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE | 33 | DÍAS |
4900271688 | 2024/01/19 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $ 1,694,153 | 900022476 | A.M. INDUSTRIAL S.A.S. | 34 | DÍAS |
4900271693 | 2024/01/19 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 40,517,581 | 800061585 | FESTO S.A.S | 42 | DÍAS |
4900271697 | 2024/01/19 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 7,191,875 | 830079741 | INDISEM REFRIGERACION S A S | 54 | DÍAS |
4900271619 | 2024/01/19 | PARTICIPACION FOODEX JAPAN 2024 BUENCAFE. | $ 7,802,760 | 830054060 | FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA | 61 | DÍAS |
4900271686 | 2024/01/19 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 16,524,000 | 900294335 | SENTRONIC S.A.S. | 82 | DÍAS |
4900271696 | 2024/01/19 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 186,777,733 | 900158025 | GEA ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES | 147 | DÍAS |
4900271610 | 2024/01/19 | SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS PORTUARIOS BUENCAFÉ AÑO 2024 | $ 10,000,000 | 900915647 | CARTAGENA CONTAINER TERMINAL | 347 | DÍAS |
4900271609 | 2024/01/19 | SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS PORTUARIOS BUENCAFÉ AÑO 2024 | $ 100,000,000 | 800156044 | COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. | 347 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900271707 | 2024/01/20 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 86,681,947 | 830039415 | SAEG ENGINEERING GROUP SAS | 3 | DÍAS |
4900271706 | 2024/01/20 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $ 12,176,569 | 890805825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 16 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/20 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 2,040,000 | 800176169 | ODECOPACK S.A.S | 45 | DÍAS |
4900271704 | 2024/01/20 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 5,504,604 | 860531287 | MELEXA S.A.S | 93 | DÍAS |
4900271727 | 2024/01/21 | FERMENTACIÓN Y DESTILACIÓN MUCILAGO BUENCAFE. | $ 1,253,600 | 899999063 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 3 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/21 | ANALISIS MICROBIOLOGICO BUENCAFE. | $ 162,900 | 890932535 | TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS | 3 | DÍAS |
4900271722 | 2024/01/21 | ANALISIS ACRILAMIDA MUESTRAS DE CAFE BUENCAFE. | $ 8,151,216 | 444444444 | EUROFINS ANALYTIK GMBH | 3 | DÍAS |
4900271729 | 2024/01/21 | SERVICIOS LOGISTICOS CONCENTRADOR MEMBRANAS BUENCAFE. | $ 9,595,156 | 830050590 | J.B. LOGISTIC LTDA. | 3 | DÍAS |
4900271723 | 2024/01/21 | DESARROLLO PROTOTIPOS BEBIDA LACTEA BUENCAFE. | $ 500,000 | 901394937 | VEDA DRINKS S.A.S | 3 | DÍAS |
4900271726 | 2024/01/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 163,372 | 811033997 | CDEM & CDEB S.A.S | 12 | DÍAS |
4900271725 | 2024/01/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 19,510,000 | 900343708 | FYMAQ S.A.S | 23 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900271724 | 2024/01/21 | SOPORTE Y DESARROLLO DE PROYECTOS BASADOS EN TECNOLOGIA POWERBI BUENCAFE. | $ 64,800,000 | 901224836 | SIO SOLUCIONES CON TECNOLOGIA S.A.S | 327 | DÍAS |
4900271774 | 2024/01/22 | REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE | $ 6,635,916 | 900158025 | GEA ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES | 54 | DÍAS |
4900271906 | 2024/01/22 | MANTENIMIENTO EQUIPOS IZAJE PLANTA BUENCAFE | $ 1,755,000 | 800226013 | TECNIYALE S.A.S. | 17 | DÍAS |
4900271731 | 2024/01/22 | ANALISIS RADIONUCLEIDOS CAFE CON PANELA BUENCAFE. | $ 5,792,341 | 000000000 | SGS COLOMBIA S.A.S | 2 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/22 | RECORTE DUCTO TRANSPORTADOR SOBRETAMAÑO PLANTA BUENCAFE | $ 300,000 | 900602215 | INDIMON SAS | 3 | DÍAS |
4900271737 | 2024/01/22 | DISPOSICIÓN FINAL LODOS DE ACEITES USADOS ENERO 2024 BUENCAFÉ | $ 577,920 | 800100280 | COMBUSTIBLES JUANCHITO S A S | 9 | DÍAS |
4900271907 | 2024/01/22 | MANTENIMIENTO RENOVACION AIRE TOSTADORAS BUENCAFE | $ 4,185,143 | 900337764 | MANTOTAL S.A.S | 10 | DÍAS |
4900271890 | 2024/01/22 | REPARACION CILINDROS EXTRACCION BUENCAFE | $ 11,610,000 | 900669643 | FAMA MANTENIMIENTO S.A.S | 10 | DÍAS |
4900271905 | 2024/01/22 | MECANIZADO BOMBA PLANTA BUENCAFE | $ 10,584,111 | 900055948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 12 | DÍAS |
4900271902 | 2024/01/22 | DESMONTAJE DPS TRANSFORMADOR 1 PLANTA BUENCAFE | $ 395,000 | 900789452 | INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON | 15 | DÍAS |
4900271900 | 2024/01/22 | REPARACION BOMBA VACIO PLANTA BUENCAFE | $ 4,889,463 | 900943143 | INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S | 15 | DÍAS |
4900271879 | 2024/01/22 | AJUSTE PUNTOS CALIENTES SUBESTACION INSULA BUENCAFE | $ 10,018,200 | 890800128 | CENTRAL HIDROELECTRICA XX XXXXXX | 19 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900271763 | 2024/01/22 | REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE | $ 2,120,400 | 800176169 | ODECOPACK S.A.S | 30 | DÍAS |
4900271738 | 2024/01/22 | SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BUENCAFE 2024 | $ 2,995,777,753 | 890803239 | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALD | 160 | DÍAS |
4900271755 | 2024/01/22 | SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS ORIGEN BUENCAFÉ AÑO 2024 | $ 17,500,000 | 901212636 | INLAND SERVICES COLOMBIA S.A.S. | 252 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/22 | MERCHANDISING - PUNTO DE VENTA BUENCAFE. | $ 40,611,200 | 901544593 | FRUTOS QUE XXXXX XXXXXX S.A.S | 326 | DÍAS |
4900271776 | 2024/01/22 | SERVICIOS LOGISTICO - COSTOS ORIGEN AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 39,163,900 | 444444444 | MAERSK A/S | 343 | DÍAS |
4900271783 | 2024/01/22 | SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS ORIGEN AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 1,503,894 | 806009473 | UNITED LOGISTIC SERVICES S A | 343 | DÍAS |
4900271781 | 2024/01/22 | SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS ORIGEN AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 1,389,090 | 000000000 | GEODIS COLOMBIA LTDA | 343 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/22 | SERVICIOS LOGISTICOS - FLETES AEREOS Y MARITIMOS AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 117,100,061 | 830050590 | J.B. LOGISTIC LTDA. | 344 | DÍAS |
4900271832 | 2024/01/22 | SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS ORIGEN AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 19,581,950 | 000000000 | EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA | 344 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/22 | SUMINISTRO ENERGIA DE RESPALDO BUENCAFE AÑO 2024 | $ 299,040,367 | 890800128 | CENTRAL HIDROELECTRICA XX XXXXXX | 344 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900271863 | 2024/01/22 | EXPEDICION CERTIFICADOS TRANSACCION ORGANICOS AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 5,091,307 | 2502296 | ECO-GARDEN CERTIFICATION CO LTD. | 344 | DÍAS |
4900271842 | 2024/01/22 | SERVICIO CARGUE CISCO AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 46,000,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA | 344 | DÍAS |
4900271838 | 2024/01/22 | TRANSPORTE NACIONAL PRODUCTO TERMINADO AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 65,000,000 | 891400592 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES | 344 | DÍAS |
4900271749 | 2024/01/22 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PALLETS AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 833,000,000 | 000000000 | CHEP COLOMBIA SAS | 344 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/22 | SERVICIOS LOGISTICOS EN FRONTERA AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 70,000,000 | 830003960 | AGENCIA DE ADUANAS COLMAS SAS | 344 | DÍAS |
4900271778 | 2024/01/22 | SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS ORIGEN AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 20,000,000 | 860001560 | NAVEMAR SAS | 344 | DÍAS |
4900271860 | 2024/01/22 | CERTIFICADOS TRANSACCION ORGANICOS AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 11,000,000 | 000000000 | KIWA COLOMBIA S.A.S S.A.S | 344 | DÍAS |
4900271765 | 2024/01/22 | ALQUILER CONTENEDORES REFRIFERADOS GENSET AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 20,000,000 | 900073312 | S.R.L. SERVICIOS REFRIGERADOS LOGIS | 344 | DÍAS |
4900271825 | 2024/01/22 | SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS ORIGEN AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 5,000,000 | 901187760 | EVERGREEN SHIPPING AGENCY | 344 | DÍAS |
4900271767 | 2024/01/22 | SELLOS SATELITALES CONTENEDORES AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 248,000,000 | 900449459 | SATLOCK LOGISTICA Y SEGURIDAD S A S | 344 | DÍAS |
4900271760 | 2024/01/22 | TRANSPORTE NACIONAL PRODUCTO TERMINADO AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 412,000,000 | 900388525 | XXXXXXX ON TRACK S.A.S. | 344 | DÍAS |
4900271761 | 2024/01/22 | TRANSPORTE NACIONAL PRODUCTO TERMINADO AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 255,000,000 | 890802337 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES | 344 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900271773 | 2024/01/22 | TRANSPORTE ALMACENAMIENTO EXTERNO PRODUCTO TERMINADO AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 102,000,000 | 800118776 | TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA | 344 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/22 | TRANSPORTE ALMACENAMIENTO PRODUCTO TERMINADO AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 195,600,000 | 890904488 | T.D.M. TRANSPORTES S. A. S. | 344 | DÍAS |
4900271827 | 2024/01/22 | SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS ORIGEN AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 92,035,165 | 000000000 | CMA CGM COLOMBIA S.A.S. | 344 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/22 | DISPOSICION FINAL RESIDUOS BUENCAFE AÑO 2024 | $ 70,000,000 | 800249174 | EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO | 344 | DÍAS |
4900271733 | 2024/01/22 | CUOTA SOSTENIMIENTO BUENCAFE CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD AÑO 2024 | $ 1,745,000 | 860007378 | CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD | 344 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/22 | SERVICIOS LOGISTICOS - FLETES PRICESMART COLOMBIA AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 83,500,000 | 830051440 | EXXE LOGISTICA S.A.S | 344 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/22 | SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS ORIGEN AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 19,581,950 | 000000000 | HAPAG XXXXX COLOMBIA LTDA. | 344 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/22 | SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS ORIGEN AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 2,000,000 | 860006765 | CIA TRANSPORTADORA S A S | 344 | DÍAS |
4900271952 | 2024/01/23 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 5,349,630 | 890929497 | MAPER S.A. | 1 | DÍAS |
4900272053 | 2024/01/23 | LOGISTICA EVENTOS CORPORATIVOS BUENCAFE. | $ 41,052,769 | 901353141 | INNOVA SOCIAL MARKETING S.A.S | 1 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/23 | INSTALACION COMPRESOR AC OFICINAS COMERCIAL BUENCAFE | $ 5,400,000 | 000000000 | XXXX COLOMBIA S.A.S | 7 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/23 | ELEMENTOS FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $ 5,419,295 | 890800788 | SUMATEC S.A.S. BIC | 10 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900271909 | 2024/01/23 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 1,643,009 | 811009178 | INDUHERZIG S.A. | 10 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/23 | ELEMENTO SALUD OCUPACIONAL BUENCAFE. | $ 392,080 | 890800788 | SUMATEC S.A.S. BIC | 10 | DÍAS |
4900272054 | 2024/01/23 | ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE. | $ 6,770,745 | 900319774 | SUPROKOM SAS | 10 | DÍAS |
4900271943 | 2024/01/23 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 12,967,800 | 800078269 | RODANDO S.A.S | 10 | DÍAS |
4900271908 | 2024/01/23 | GASES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE | $ 604,550 | 000000000 | XXXXXX COLOMBIA S.A. | 10 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/23 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 28,625,000 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 30 | DÍAS |
4900272032 | 2024/01/23 | ELEMENTO DE EMPAQUE BUENCAFE | $ 75,976,650 | 810006197 | INVERSIONES REG S.A.S | 45 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/23 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 77,888,100 | 810000073 | MADECO S.A.S | 45 | DÍAS |
4900271911 | 2024/01/23 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 13,028,600 | 860031491 | LACTOSERVICIOS LTDA | 56 | DÍAS |
4900271980 | 2024/01/23 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 142,230,000 | 890801451 | RIDUCO S.A. | 56 | DÍAS |
4900271972 | 2024/01/23 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 45,280,000 | 900144807 | VERPACKEN SAS | 104 | DÍAS |
4900271983 | 2024/01/23 | PEAJES PREPAGO PRIMER SEMESTRE BUENCAFE AÑO 2024 | $ 23,000,000 | 900219834 | F2X S.A.S | 159 | DÍAS |
4900271946 | 2024/01/23 | SOPORTE BACKUP 2024 TIC BUENCAFE. | $ 11,523,811 | 901039927 | GTI-XXXXXXX XXXXXXX XXXXX SAS | 325 | DÍAS |
4900272036 | 2024/01/23 | LAVANDERIA VESTIDOS CUARTO FRIO AÑO 2024 BUENCAFE | $ 10,000,000 | 15907875 | XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX | 325 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900272047 | 2024/01/23 | SERVICIO LAVANDERIA ROPA BLANCA Y REPARACION AÑO 2024 BUENCAFE. | $ 10,000,000 | 37926408 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 326 | DÍAS |
4900271984 | 2024/01/23 | MANTENIMIETO Y SOPORTE APLICATIVO TPM MRC 2024 BUENCAFÉ | $ 97,884,348 | 901065100 | SOFTWITZ S.A.S. | 342 | DÍAS |
4900272144 | 2024/01/24 | IMPRESION E INSTALACION CUADROS CAFETIN BUENCAFE. | $ 840,000 | 900176990 | A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD | 1 | DÍAS |
4900272129 | 2024/01/24 | PRODUCTO QUIMICO BUENCAFE. | $ 628,000 | 805014913 | SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S | 1 | DÍAS |
4900272188 | 2024/01/24 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE. | $ 897,000 | 800246805 | PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES | 1 | DÍAS |
4900272178 | 2024/01/24 | FABRICACION DULCES CAFE XXXXXXX- BUENCAFE. | $ 59,265,000 | 890805267 | SUPER DE ALIMENTOS SAS | 4 | DÍAS |
4900272222 | 2024/01/24 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE. | $ 40,170,000 | 800200388 | CONTROL E INSTRUMENTACION | 30 | DÍAS |
4900272228 | 2024/01/24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS BUENCAFÉ | $ 3,950,000 | 4550825 | XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 1 | DÍAS |
4900272210 | 2024/01/24 | DESTAPONADO TUBERIA RESIDUOS EXTRACCION 1 PLANTA BUENCAFE | $ 5,667,011 | 900337764 | MANTOTAL S.A.S | 5 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/24 | CIERRE SECCIONADOR LINEA VIVA BUENCAFE | $ 13,451,776 | 901129000 | GRUPO GAMACO S.A.S | 6 | DÍAS |
4900272064 | 2024/01/24 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $ 451,282 | 800121118 | ELEMENTOS ELECTRICOS S.A.S | 9 | DÍAS |
4900272063 | 2024/01/24 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 1,369,200 | 890915475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 9 | DÍAS |
4900272062 | 2024/01/24 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 5,649,100 | 890301638 | FLUOROPLASTICOS S.A.S | 9 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900272061 | 2024/01/24 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 30,429,603 | 800061585 | FESTO S.A.S | 37 | DÍAS |
4900272111 | 2024/01/24 | MANTENIMIENTO LICENCIA SOFTWARE AÑO 2024 PUNTO VENTA BUENCAFE. | $ 2,832,330 | 900074705 | COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES | 325 | DÍAS |
4900272466 | 2024/01/25 | ESTUDIO MERCADOS CAFÉ XXXXXXX BUENCAFÉ. | $ 53,468,054 | 000000000 | AC XXXXXXX DE COLOMBIA LTDA. | 1 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/25 | TRAMITES ADUANEROS NACIONALIZACION SIMULADOR PLANTA BUENCAFE. | $ 4,900,000 | 900542700 | ALIADOS EMPRESARIALES SAS | 30 | DÍAS |
4900272400 | 2024/01/25 | CUOTA SOSTENIMIENTO CORPORADOS BUENCAFE AÑO 2024 | $ 3,223,530 | 890803296 | CORPORACION CENTRO MANIZALES | 6 | DÍAS |
4900272402 | 2024/01/25 | CUOTA SOSTENIMIENTO BUENCAFE ANDI 2024 | $ 13,498,000 | 890900762 | ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS | 6 | DÍAS |
4900272435 | 2024/01/25 | OPTIMIZACION ELECTRICA BANDA CONGELACION CUARTO FRIO 5 BUENCAFE | $ 8,423,426 | 900789452 | INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON | 7 | DÍAS |
4900272234 | 2024/01/25 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $ 1,319,940 | 805002992 | ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS | 7 | DÍAS |
4900272470 | 2024/01/25 | BALANCEO VENTILADOR VTF BUENCAFE | $ 938,750 | 890800788 | SUMATEC S.A.S. BIC | 8 | DÍAS |
4900272363 | 2024/01/25 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 15,821,979 | 830079741 | INDISEM REFRIGERACION S A S | 8 | DÍAS |
4900272350 | 2024/01/25 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 6,861,700 | 900467931 | INGENIERIA EFICIENTE SAS | 8 | DÍAS |
4900272282 | 2024/01/25 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $ 837,108 | 890106278 | CASA DE LA VALVULA S.A.S | 8 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900272278 | 2024/01/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 3,832,213 | 830067414 | KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A. | 8 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/25 | ELEMENTOS QUIMICOS PLANTA BUENCAFE | $ 20,090,000 | 000000000 | XXXXXX COLOMBIA S.A. | 8 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/25 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $ 14,764,900 | 800251566 | A SELLASEG INGENIERIA S.A.S. | 8 | DÍAS |
4900272401 | 2024/01/25 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE. | $ 2,716,000 | 800154351 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S | 10 | DÍAS |
4900272403 | 2024/01/25 | INSTALACION FILTROS ENVIO EXTRACTO PLANTAS BUENCAFE | $ 12,820,000 | 900602215 | INDIMON SAS | 12 | DÍAS |
4900272481 | 2024/01/25 | MANTENIMIENTO MOTORES BOMBAS AGUA CV5 BUENCAFE | $ 6,960,000 | 810006746 | TECNOBOBINADOS S.A.S | 12 | DÍAS |
4900272467 | 2024/01/25 | REPARACION PEDESTAL COLUMNA CONCENTRADOR 2 BUENCAFE | $ 14,728,000 | 900055948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 14 | DÍAS |
4900272473 | 2024/01/25 | REPARACION ROLDANA SECADOR CALDERA 4 BUENCAFE | $ 8,058,000 | 900770307 | SIMES XXXXXX S.A.S. | 14 | DÍAS |
4900272422 | 2024/01/25 | REPARACION FILTRO CUCHILLAS VOTATORS CN BUENCAFE | $ 9,399,720 | 900943143 | INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S | 16 | DÍAS |
4900272478 | 2024/01/25 | REPARACION ASIENTO VALVULA WEB BUENCAFE | $ 1,500,000 | 901068374 | MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES | 17 | DÍAS |
4900272236 | 2024/01/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 4,677,600 | 860020240 | XXXX HERMANOS S.A. | 20 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900272372 | 2024/01/25 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 62,200,000 | 000000000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 21 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 3,955,815 | 900556104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 22 | DÍAS |
4900272235 | 2024/01/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 37,981,552 | 860020240 | XXXX HERMANOS S.A. | 22 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 76,997,500 | 800009127 | FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA. | 25 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/25 | MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE | $ 65,331,489 | 000000000 | MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S | 27 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/25 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 3,560,000 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 28 | DÍAS |
4900272341 | 2024/01/25 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE. | $ 7,275,552 | 860518299 | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS | 28 | DÍAS |
4900272378 | 2024/01/25 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 215,483,580 | 890900118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 36 | DÍAS |
4900272233 | 2024/01/25 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $ 459,804 | 901039927 | GTI-XXXXXXX XXXXXXX XXXXX SAS | 36 | DÍAS |
4900272241 | 2024/01/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 7,519,250 | 901281826 | IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S | 46 | DÍAS |
4900272276 | 2024/01/25 | EQUIPOS DE COMPUTO PLANTA BUENCAFE | $ 9,085,995 | 805027282 | SPECTRA INGENIERIA SAS | 53 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900272358 | 2024/01/25 | REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE | $ 23,242,018 | 900158025 | GEA ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES | 54 | DÍAS |
4900272232 | 2024/01/25 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 2,782,405 | 900022476 | A.M. INDUSTRIAL S.A.S. | 67 | DÍAS |
4900272231 | 2024/01/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 11,365,415 | 860500689 | ALFRIO S A S | 74 | DÍAS |
4900272355 | 2024/01/25 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 48,110,527 | 900896981 | XXXXXXX+XXXXXX (COLOMBIA) S A S | 81 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/25 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $ 92,880 | 800121118 | ELEMENTOS ELECTRICOS S.A.S | 88 | DÍAS |
4900272297 | 2024/01/25 | ALQUILER CONTENEDORES PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE. | $ 22,292,562 | 800135171 | REPAIR AND SERVICES SAS | 149 | DÍAS |
4900272274 | 2024/01/25 | COMPRA CISCO COMBUSTIBLE CALDERA BIOMASA BUENCAFE. | $ 735,669,000 | 860010973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE | 323 | DÍAS |
4900272383 | 2024/01/25 | COMPRA CISCO COMBUSTIBLE CALDERA BIOMASA BUENCAFE. | $ 4,976,000 | 900174478 | XXXXX XXXXXXX COMPANY COLOMBIA SAS | 323 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/25 | SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO PROYECTO CEDI BUENCAFE | $ 8,543,748 | 800093117 | ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S | 341 | DÍAS |
4900272370 | 2024/01/25 | TRANSPORTE MATERIALES ACTIVIDADES PROMOCIONALES BUENCAFE 2024 | $ 12,500,000 | 860512330 | SERVIENTREGA SA | 341 | DÍAS |
4900272617 | 2024/01/26 | ATENCIÓN VISITA COMITE DE CAFETEROS XXXXXXXX - BUENCAFÉ | $ 234,158 | 800230447 | SODEXO S A S | 2 | DÍAS |
4900272585 | 2024/01/26 | MANTENIMIENTO BOMBAS XXXXXXXX BUENCAFE | $ 30,924,800 | 901163385 | SUPPLY BOMBAS & PARTES S.A.S | 3 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900272656 | 2024/01/26 | ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE. | $ 3,656,950 | 901039927 | GTI-XXXXXXX XXXXXXX XXXXX SAS | 7 | DÍAS |
4900272551 | 2024/01/26 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 3,667,500 | 890806147 | XXXXXX MEDICAS S.A.S | 7 | DÍAS |
4900272526 | 2024/01/26 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 154,530 | 10233543 | XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX | 7 | DÍAS |
4900272592 | 2024/01/26 | GASTOS INTERMEDIACION ADUANERA RESPUESTO TOSTADORAS BUENCAFÉ | $ 3,600,000 | 900542700 | ALIADOS EMPRESARIALES SAS | 7 | DÍAS |
4900272591 | 2024/01/26 | GASTOS NACIONALIZACIÓN REPUESTO TOSTADORAS BUENCAFÉ | $ 3,202,415 | 830005459 | AGENCIA DE ADUANAS ANCLA ADUANERA | 7 | DÍAS |
4900272589 | 2024/01/26 | TRANSPORTE INTERNACIONAL REPUESTO TOSTADORAS BUENCAFÉ | $ 7,493,452 | 830050590 | J.B. LOGISTIC LTDA. | 7 | DÍAS |
4900272573 | 2024/01/26 | HERRAMIENTA PLANTA BUENCAFE | $ 314,000 | 000000000 | XXXXX COLOMBIA S.A. | 7 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/26 | ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE. | $ 475,000 | 37926408 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 10 | DÍAS |
4900272603 | 2024/01/26 | OPTIMIZACION PISOS ALBERCA 4 BUENCAFE | $ 26,050,086 | 800173968 | APLICAR SAS | 13 | DÍAS |
4900272659 | 2024/01/26 | POSICIONAMIENTO CONEXION CONCENTRADOR MEMBRANAS BUENCAFE | $ 19,584,000 | 900602215 | INDIMON SAS | 14 | DÍAS |
4900272539 | 2024/01/26 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $ 4,320,000 | 900142317 | HI-TECH AUTOMATIZACION S.A.S | 45 | DÍAS |
4900272511 | 2024/01/26 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 17,090,000 | 890900424 | MICROPLAST XXXXXXX XXXXXXX & | 49 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900272627 | 2024/01/26 | ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA AÑO 2024 BUENCAFE. | $ 9,472,900 | 37926408 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 322 | DÍAS |
4900272607 | 2024/01/26 | EMISION FACTURACION ELECTRONICA PUNTO VENTA BUENCAFE. | $ 3,793,633 | 900390126 | THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS | 324 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/27 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $ 110,360,800 | 890805825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 2 | DÍAS |
4900272684 | 2024/01/27 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 3,973,960 | 890106278 | CASA DE LA VALVULA S.A.S | 6 | DÍAS |
4900272685 | 2024/01/27 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $ 638,400 | 811033997 | CDEM & CDEB S.A.S | 19 | DÍAS |
4900272691 | 2024/01/27 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $ 278,469 | 000000000 | XXXXX COLOMBIA S.A. | 24 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/27 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $ 1,224,500 | 800246759 | RESISTENCIAS Y CONTROLES LTDA | 24 | DÍAS |
4900272689 | 2024/01/27 | ELEMENTO INSTRUMENTO Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 16,050,388 | 000000000 | MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S | 25 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/27 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $ 1,216,000 | 900467931 | INGENIERIA EFICIENTE SAS | 34 | DÍAS |
4900272686 | 2024/01/27 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 1,988,301 | 900896981 | XXXXXXX+XXXXXX (COLOMBIA) S A S | 40 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/27 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 3,626,940 | 811009178 | INDUHERZIG S.A. | 51 | DÍAS |
4900272711 | 2024/01/29 | MANTENIMIENTO VEHICULO TRACTOR BUENCAFÉ | $ 1,980,000 | 4550825 | XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 1 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/29 | DESARROLLO EVENTO ACTIVACION XXXXX XXXXXXX. | $ 3,526,734 | 901313544 | SINERGIA AGENCIA BTL S.A.S | 1 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900272730 | 2024/01/29 | AFILIACIÓN Y TRANSACCIONES ELECRONICAS VENTAS BUENCAFÉ. | $ 2,421 | 900471052 | PAYCO, PAGA Y COBRA ONLINE SAS | 1 | DÍAS |
4900272708 | 2024/01/29 | ATENCIÓN EVENTO SCRUM BUENCAFÉ | $ 434,720 | 800230447 | SODEXO S A S | 2 | DÍAS |
4900272727 | 2024/01/29 | OPERACION LOGISTICA APROVISIONAMIENTO MATERIA PRIMA ENERO 2024 BUENCAFE | $ 261,639,010 | 860010973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE | 2 | DÍAS |
4900272784 | 2024/01/29 | MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFÉ | $ 1,857,329 | 800129263 | VEHICULOS XX XXXXXX S.A. VEHICALDAS | 3 | DÍAS |
4900272786 | 2024/01/29 | REVISIÓN TECNICOMECANICA VEHICULO HNK413 BUENCAFÉ | $ 251,936 | 900416078 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR | 3 | DÍAS |
4900272885 | 2024/01/29 | MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR BUENCAFE | $ 370,000 | 830065092 | SET Y GAD SAS | 3 | DÍAS |
4900272882 | 2024/01/29 | BOBINADO MOTORES CUARTO FRIO 5 BUENCAFE | $ 875,150 | 1053775218 | VALENCIA XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 8 | DÍAS |
4900272748 | 2024/01/29 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $ 11,745,000 | 000000000 | SIGNODE COLOMBIA S.A.S. | 24 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/29 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE | $ 36,229,365 | 900785648 | THE PERFECT FLAVOR S.A.S. | 35 | DÍAS |
4900272802 | 2024/01/29 | MANTENIMIENTO Y RECARGA SISTEMA EXTINCION BUENCAFE. | $ 23,972,377 | 900160143 | INGSECOL S.A.S | 54 | DÍAS |
4900272883 | 2024/01/29 | ASESORIA LEED ETAPA CONSTRUCCION CEDI BUENCAFE | $ 24,500,000 | 900260675 | XXXXX LOOP SUSTAINABLE ARCHITECTURE | 244 | DÍAS |
4900272796 | 2024/01/29 | AFILIACION ICONTEC 2024 BUENCAFE | $ 2,734,000 | 860012336 | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS | 319 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900272879 | 2024/01/29 | RECAUDO VALORES AÑO 2024 BUENCAFE | $ 36,690,996 | 000000000 | XXXXXX DE COLOMBIA S.A. | 319 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/29 | SERVICIO MENSAJERIA ENVIO MERCANCIA 2024 BUENCAFÉ | $ 30,000,000 | 860512330 | SERVIENTREGA SA | 336 | DÍAS |
4900272854 | 2024/01/29 | TRANSPORTE CAFEINA AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 2,400,000 | 860040576 | COLTANQUES S.A.S | 336 | DÍAS |
4900272839 | 2024/01/29 | TRANSPORTE MATERIAL EMPAQUE PEDIDO AÑO 2024 | $ 220,000,000 | 890802337 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES | 336 | DÍAS |
4900272717 | 2024/01/29 | SERVICIOS LOGISITCOS - COSTO ORIGEN AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 19,626,300 | 800249687 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 337 | DÍAS |
4900272714 | 2024/01/29 | SERVICIOS LOGISTICOS TRANSPORTE CISCO AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 321,859,000 | 890904488 | T.D.M. TRANSPORTES S. A. S. | 337 | DÍAS |
4900272718 | 2024/01/29 | SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS ORIGEN AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 3,925,260 | 901154391 | OCEAN NETWORK EXPRESS COLOMBIA SAS | 337 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/29 | ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 93,600,000 | 901521870 | SOCIEDAD CHINCHINA ALUMBRADO | 337 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/29 | CAMBIOS DE ARTE EN LAMINADOS BUENCAFÉ | $ 3,627,824 | 890928257 | ALICO S.A.S BIC | 337 | DÍAS |
4900272915 | 2024/01/30 | SERVICIO LOGISTICOS - COSTOS ORIGEN BUENCAFÉ | $ 179,770 | 000000000 | AGUNSA COLOMBIA SAS | 1 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/30 | RENOVACION SOAT VEHICULOS BUENCAFE | $ 8,044,400 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 1 | DÍAS |
4900273051 | 2024/01/30 | CONSUMO ENERGÍA RESPALDO CONTINGENCIA CHEC BUENCAFÉ | $ 126,300,000 | 890800128 | CENTRAL HIDROELECTRICA XX XXXXXX | 1 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900273005 | 2024/01/30 | SERVICIO ALQUILER IMPRESORA 5800 BUENCAFE | $ 7,685,776 | 830116638 | CODIFICACION & ETIQUETADO S.A. | 2 | DÍAS |
4900273065 | 2024/01/30 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 3,718,500 | 900467931 | INGENIERIA EFICIENTE SAS | 3 | DÍAS |
4900273064 | 2024/01/30 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 411,600 | 900228307 | TECNOVALVULAS SAS | 3 | DÍAS |
4900273013 | 2024/01/30 | SERVICIOS LOGISTICOS CONCENTRADOR MEMBRANAS BUENCAFE. | $ 9,601,379 | 830050590 | J.B. LOGISTIC LTDA. | 3 | DÍAS |
4900273017 | 2024/01/30 | ESTUDIO SEGURIDAD HUMANA BUENCAFE | $ 5,200,000 | 901448228 | F33 INGENIERIA S.A.S | 14 | DÍAS |
4900273040 | 2024/01/30 | REPARACION PLATO CT9 REACONDICIONAMIENTO ESTACION VAPOR BUENCAFE | $ 5,437,650 | 900602215 | INDIMON SAS | 15 | DÍAS |
4900273062 | 2024/01/30 | MUEBLES Y ENSERES PLANTA BUENCAFÉ | $ 1,610,000 | 30230315 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 16 | DÍAS |
4900273049 | 2024/01/30 | RENOVACIÓN EVALUACIÓN EMISIONES ATMOSFERICAS BUENCAFÉ | $ 316,320 | 890803005 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL | 16 | DÍAS |
4900273061 | 2024/01/30 | ELEMENTO ASEO PLANTA BUENCAFE | $ 1,393,875 | 900931035 | CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S | 21 | DÍAS |
4900272956 | 2024/01/30 | ELEMENTO SEGURIDAD IDUSTRIAL BUENCAFE. | $ 4,710,600 | 890921246 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | 83 | DÍAS |
4900272983 | 2024/01/30 | ACTIVIDAD CAFICULTORES 50 AÑOS BUENCAFE. | $ 2,959,800 | 900273380 | CAFE QUINDIO S.A.S. | 317 | DÍAS |
4900272894 | 2024/01/30 | SERVICIO LAVANDERIA ROPA BLANCA Y REPARACION 2024 BUENCAFE. | $ 2,690,678 | 37926408 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 318 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900272923 | 2024/01/30 | ELEMENTOS ASEO 2024 BUENCAFE | $ 16,530,910 | 900221029 | INVERSIONES XXXXXXX XXXXXXX Y | 319 | DÍAS |
4900272951 | 2024/01/30 | TRASLADO MATERIA PRIMA DESCAFECOL AÑO 2024 BUENCAFE | $ 200,000,000 | 830040809 | SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONA | 336 | DÍAS |
4900273107 | 2024/01/31 | REPARACION AISLAMIENTO CF5 BUENCAFE | $ 14,334,399 | 800122620 | CIELOTEK INDUSTRIAL S.A. | 2 | DÍAS |
4900273115 | 2024/01/31 | DISEÑO SISTEMA PROTECCION PERIMETRAL BUENCAFE | $ 3,497,637 | 800228515 | GLOBAL AST S.A.S | 3 | DÍAS |
4900273191 | 2024/01/31 | DISPOSICION PATIO CHATARRA BUENCAFE | $ 11,831,000 | 900770307 | SIMES XXXXXX S.A.S. | 10 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/31 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 13,949,000 | 900715294 | ASIMFER SAS | 12 | DÍAS |
4900273085 | 2024/01/31 | ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE. | $ 708,107 | 901039927 | GTI-XXXXXXX XXXXXXX XXXXX SAS | 24 | DÍAS |
4900273152 | 2024/01/31 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 167,067,000 | 890907406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 34 | DÍAS |
4900273148 | 2024/01/31 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 48,312,000 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 34 | DÍAS |
4900273146 | 2024/01/31 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 32,738,000 | 000000000 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 34 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/31 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $ 98,481,612 | 890928257 | ALICO S.A.S BIC | 48 | DÍAS |
4900273206 | 2024/01/31 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $ 82,640,000 | 800176169 | ODECOPACK S.A.S | 96 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900273067 | 2024/01/31 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $ 69,748,752 | 901156707 | ASH INGENIERIA DE PROCESOS S.A.S. | 114 | DÍAS |
4900273068 | 2024/01/31 | INSUMO QUÍMICO PLANTA PRODUCCIÓN AÑO 2024 BUENCAFÉ | $ 41,663,396 | 000000000 | DIVERSEY COLOMBIA S.A.S | 317 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/31 | INSUMO QUÍMICO AÑO 2024 PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ | $ 150,944,000 | 890312630 | PROTECNICA INGENIERIA S.A.S | 317 | DÍAS |
4900273129 | 2024/01/31 | ALMACENAMIENTO EXTERNTO PRODUCTO TERMINADO CONTINGENCIA BUENCAFÉ | $ 32,338,000 | 890904488 | T.D.M. TRANSPORTES S. A. S. | 335 | DÍAS |
4900271866 | 2024/01/22 | SUMINISTRO DE 200.000 CHAPOLAS DE CAFE, CON DESTINO A LA VERDA LOMA REDONDA DEL MUNICIPIO DE JAMBALO - CAUCA. PROYECTO 4- 634120080. | $ 12,000,000 | 1061221147 | XXX XXXX XXXXX XXXXX | 7 | DÍAS |
4900271873 | 2024/01/22 | SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFE: 120.000 CON DESTINO AL MUNICIPIO XX XXXXXX - CAUCA. 220.000 CON DESTINO AL MUNICIPIO DE MERCADERES - CAUCA. PROYECTO 4-634120085 | $ 20,400,000 | 1061221147 | XXX XXXX XXXXX XXXXX | 18 | DÍAS |
4900273072 | 2024/01/31 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CALIDADES: 1 TOSTADORA DE MUESTRAS DE CAFE - PROYECTO 4-634120085 1 TRILLADORA DE MUESTRAS DE CAFE. 1 MOLINO DE CAFE. 1 CAMARA ULTRAVIOLETA 1 ZARANDA MECANICA | $ 33,502,800 | 800165530 | CAFE Y EQUIPOS SAS | 15 | DÍAS |
CN-2024-0004 | 2024/01/11 | SERVICIOS DE INGENIERO CONSULTOR PARA EL APOYO AL PROYECTO "2- 634120165 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CAFETERA EN 18 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y OBJETIVOS ESPECIFICADOS EN EL ANEXO 1 QUE HACEN PARTE INTEGR | $ 73,920,000 | 10303488 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX N | 345 | DÍAS |
4900268581 | 2023/12/07 | SOLICITUD DE PAGO DE DISEÑO PAGINAS DE COMIC, PORTADAS Y DISEÑOS PARA KIT ESCOLARES AÑO 2024 CDC 002 | $ 2,000,000 | 9770761 | XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX | 22 | DÍAS |
4900269306 | 2023/12/13 | SOLICITUD DE PAGO DE MONTAJE DIGITAL Y ELABORACIÓN DE ARTES FINALES DE KITS ESCOLARES AÑO 2024 (CARPETA, BLOG, 6 CUADERNOS CDC 041 | $ 950,000 | 41936283 | XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX | 16 | DÍAS |
4900270149 | 2023/12/20 | SOLICITUD DE PAGO DE "COMPRA DE 16612 COLINOS MATERIAL VEGETAL PARA CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO FACTURA FEV 224 | $ 7,309,300 | 9920839 | XXXXX DE XXXXX XXXXXXX XXXXX | 9 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
0000000000 | 2023/12/22 | SOLICITUD DE PAGO DE COMPRA DE 39 BUELTOS DE K5 PLUS AGRO PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO FERTILIZACIÓN (MUNICIPIO XX XXXXXXX AÑO 2023. FACTURA 69DG13242 | $ 5,089,500 | 860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 7 | DÍAS |
CN-2023-1472 | 2023/12/07 | compraventa, 2.757 kits escolares primaria y 508 kits escolares pre-escolar para el año escolar 2024 | $ 100,416,000 | 801003070 | OPTIMA GRAFICA S.A. | 20 | DÍAS |
CN-2023-1074 | 2023/09/08 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA, Y LA FEDERACIÓN ACEPTA RECIBIR AL MISMO TÍTULO, SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS (696) KITS DE CALIDAD DE CAFÉ O POSCOSECHA, COMPUESTOS POR EL FERMAESTRO, GRAVIMET, PALETA LAVA CAFÉ Y RASTRILLO, TAL COMO SE INDICA EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE LA FEDERACIÓN Y LA PROPUESTA ENVIADA POR EL CONTRATISTA | $ 159,314,400 | 899999001 | MAKINEXT S.A.S. | 60 | DÍAS |
CN-2023-0677 | 2023/06/21 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 25 HECTÁREAS POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN | $ 29,000,000 | 890205581 | MUNICIPIO XX XXXX | 151 | DÍAS |
4900272716 | 2024/01/29 | IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2024 MUNICIPIO XX XXXXXXX CONCENTRACION RURAL AGRICOLA PROPIEDAD FONDO NACIONAL DEL CAFE - COMITE XXXXX | $ 3,554,801 | 800100527 | MUNICIPIO XX XXXXXXX | 337 | DÍAS |
CN-2023-0784 | 2023/08/11 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, POR MEDIO DE LA RENOVACIÓN DE CAFETALES POR SIEMBRA Y NUEVAS SIEMBRA, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE: (I) 181.000 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTE A ROYA VARIEDAD XXXXXXXX; (II) 300 SACOS DE FERTILIZANTE (200 BULTOS DE ABONO ORGÁNICO Y 100 BULTOS DE FERTILIZANTE NITROGENADO TIPO UREA) | $ 80,000,000 | 891900660 | MUNICIPIO DE CAICEDONIA | 140 | DÍAS |
CN-2023-0664 | 2023/06/22 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS CAFETALES Y RESIEMBRAS EN LOTES SOQUEADOS, PARA DE ESTA FORMA PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO, EL INCREMENTO DE SUS INGRESOS Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO | $ 28,499,035 | 800100524 | MUNICIPIO DE LA VICTORIA | 189 | DÍAS |
CN-2023-0574 | 2023/06/21 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS SIEMBRAS Y RENOVACIONES POR SIEMBRA, PARA DE ESTA FORMA PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO, EL INCREMENTO DE SUS INGRESO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO | $ 39,358,400 | 800100527 | MUNICIPIO XX XXXXXXX | 190 | DÍAS |
CN-2021-1302 | 2021/11/11 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y OPTIMIZACION DE TRAMOS PRIORIZADOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS XX XXXXXX, CHEGRES, POTRERITO Y VILLACOLOMBIA (PRORROGA) | $ 1,465,005,072 | 890399046 | MUNICIPIO DE JAMUNDI | 320 | DÍAS |
CN-2021-1234 | 2021/10/22 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE PERMITAN REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS CIVILES Y EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ. | $ 2,912,283,251 | 890399046 | MUNICIPIO DE JAMUNDI | 233 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900270896 | 2024/01/11 | CORRECTOR DE BL BOGD11679600 M/N VALOR 2346W CIA TRANSPORTADORA INSPECCION CAFETERA PUERTO B/TURA | $ 190,387 | 860006765 | CIA TRANSPORTADORA S A S | 1 | DÍAS |
4900270508 | 2024/01/04 | CONTRATACION PRIMER SEMESTRE 2024 SERVICIO: CERTIFICADOS ICA,GMO INSPECCION CAFETERA PUERTO XXXXXXXXXXXX. | $ 50,000,000 | 899999069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍAS |
4900270514 | 2024/01/04 | USO INSTALACIONES PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA SOCIEDAD PORTUARIA XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX | $ 1,859,466 | 800215775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍAS |
4900270509 | 2024/01/04 | SERVICIOS DE MOVILIZACION DE SACOS DE CAFE, ETIQUETADO DE SACOS ,INCORPORACION CAFE, DESCARGUE DE CAFE Y ALMACENAMIENTO SOCIEDAD PU | $ 3,335,500 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 1 | DÍAS |
4900270496 | 2024/01/04 | INSPECCION CAFETERA PUERTO DE XXXXXXXXXXXX CORRECTOR DE BL HAPAG XXXXX COLOMBIA LTDA AÑO 2024 | $ 622,421 | 000000000 | HAPAG XXXXX COLOMBIA LTDA. | 1 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/11 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO XX XXXXXXXXXXXX AÑO 2024,SERV MANEJO DE INVENTARIO | $ 60,957 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 3 | DÍAS |
4900270633 | 2024/01/09 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S. AÑO 2024 ORDEN COMPRA : BL MEDUE5037217 INSPECCION CAFETERA PUERTO XXXXXXXXXXXX | $ 200,000 | 800249687 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 1 | DÍAS |
4900270783 | 2024/01/11 | MOVILIZAICON INSUMOS ,AGUADULCE COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE B/TURA | $ 726,699 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 1 | DÍAS |
4900271189 | 2024/01/15 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S. AÑO 2024 ORDEN COMPRA : BL MEDUE5037217, SECURITY MANIFEST AMENDMENT FEE INSPECCION | $ 360,223 | 800249687 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 1 | DÍAS |
4900271633 | 2024/01/19 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S. AÑO 2024 ORDEN COMPRA : SECURITY MANIFEST AMENDMENT FEE INSPECCION CAFETERA PUERTO B | $ 155,175 | 800249687 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 1 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900271714 | 2024/01/20 | INSPECCION CAFETERA PUERTO DE XXXXXXXXXXXX CORRECTOR DE BL HAPAG XXXXX COLOMBIA LTDA AÑO 2024 | $ 207,569 | 000000000 | HAPAG XXXXX COLOMBIA LTDA. | 1 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/26 | CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION FACTURAS DEL AÑO 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A INSPECCION CAFERA PUERTO DE | $ 202,872 | 800215775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍAS |
4900272964 | 2024/01/30 | SUMINISTRO DE BOLSA BIG BAG 1000KG COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.BUENAVENTUR INSPECCION CAFETERA XXXXXXXXXXXX AÑO 2024. | $ 12,592,800 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 2 | DÍAS |
4900272913 | 2024/01/30 | SERV DE INSPECCION ANTINARCOTICO CONT 20F AÑO 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUE | $ 10,375,068 | 800215775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍAS |
4900273099 | 2024/01/31 | SERVICIOS SUMINISTRO DE ENERGIA CONTENEDOR REGRIGERADO CAFE DE EXPORTACION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA | $ 1,188,417 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 1 | DÍAS |
4900273164 | 2024/01/31 | INSPECCION CAFETERA PUERTO DE XXXXXXXXXXXX CORRECTOR DE BL,LATE S/I SUBM CHGE HAPAG XXXXX COLOMBIA LTDA AÑO 2024 | $ 404,337 | 000000000 | HAPAG XXXXX COLOMBIA LTDA. | 1 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/31 | COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.PUERTO XXXXXXXXXXXX INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTU | $ 6,800,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 1 | DÍAS |
4900273205 | 2024/01/31 | SUMINISTRO DE BOLSA BIG BAG 1000KG COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.BUENAVENTUR INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA AÑO 2024 | $ 7,632,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 1 | DÍAS |
4900273204 | 2024/01/31 | SUMINISTRO DE BOLSA BIG BAG 1000KG COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.BUENAVENTUR INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA AÑO 2024 | $ 5,724,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 2 | DÍAS |
4900270864 | 2024/01/11 | DESCARGUE DE CAFE PRIMER TRIMESTRE DE 2024 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES INSPECCION CAFETERA PUERTO XXXXXXXXXXXX | $ 50,000,000 | 800084048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A. | 79 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/11 | USO DE INSTALACIONES PRIMER TRIMESTRE DE 2024 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES INSPECCION CAFETERA PUERTO XXXXXXXXXXXX | $ 50,000,000 | 800084048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A. | 79 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900270861 | 2024/01/11 | DESCARGUE DE CAFE PRIMER TRIMESTRE DE 2024 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO XXXXXXXXXXXX | $ 50,000,000 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 79 | DÍAS |
4900270862 | 2024/01/11 | USO DE INSTALACIONES PRIMER TRIMESTRE DE 2024 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO XXXXXXXXXXXX | $ 50,000,000 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 79 | DÍAS |
4900270860 | 2024/01/11 | ALMACENAMIENTO DE CARGA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO XXXXXXX | $ 50,000,000 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 79 | DÍAS |
4900270925 | 2024/01/12 | PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024 DE SERVICIO DE TRAZAVILIDAD, ETIQUETADO DE SACOS, MOVIMIENTO DE SACOS INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BU | $ 24,000,000 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 170 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/25 | SERVICIO DEL PRIMER SEMESTRE AÑO 2024 CARGUE CAMION, CLASIFICACION/LIMPIEZA Y ARMADA XX XXXXX, ELABORACION PACAS, RECOSIDA SACOS. | $ 25,500,000 | 800084048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A. | 157 | DÍAS |
4900270859 | 2024/01/11 | ROLL OVER DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2024 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO XXXXXXXXXXXX | $ 15,000,000 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 171 | DÍAS |
4900270891 | 2024/01/11 | SERVICIO CORREO INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2024 INSPECCIÓN CAFETERA XXXXXXXXXXXX | $ 14,000,000 | 000000000 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 171 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/25 | SERVICIO DE ELEVADOR 3 TONELADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO XX XXXXXXXXXXXX SOCIEDAD PORTUARIA TERM | $ 40,000,000 | 800084048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A. | 157 | DÍAS |
4900272446 | 2024/01/25 | SERVICIO DE MOVIEMIENTO DE CARGA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO XX XXXXXXXXXXXX SOCIEDAD PORTUARIA TERM | $ 45,000,000 | 800084048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A. | 157 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/31 | SERVICIOS SUMINISTRO DE ENERGIA CONTENEDOR REGRIGERADO CAFE DE EXPORTACION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA | $ 3,000,000 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 151 | DÍAS |
4900273195 | 2024/01/31 | SERVICIO DEL AÑO 2024: REEMPAQUE DE SACOS INSPECCION CAFETERA PUERTO XX XXXXXXXXXXXX SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES T | $ 600,000 | 800084048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE | 151 | DÍAS |
4900271304 | 2024/01/16 | PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024 SERV DE MONTACARGA, RECISODA DE SACO COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. INSPECCION CAFETERA P | $ 4,200,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 320 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/22 | PRIMER SEMESTRE 2024 SERVICIO: CERTIFICADOS INVIMA INSPECCION CAFETERA PUERTO XXXXXXXXXXXX. | $ 5,000,000 | 830000167 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE | 344 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900273121 | 2024/01/31 | SERVICIO DEL AÑO 2024 RECOSIDAD DE SACOS,MOVILIZACION DE SACOS Y CAMBIO DE ESTIBA,CONTRAMARCADA DE SACOS COMPAÑIA OPERADORA PORTUAR | $ 5,500,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 335 | DÍAS |
4900270804 | 2024/01/11 | SERVICIO DEL AÑO 20224 ,ROLL OVER INSPECCION CAFETERA SOCIEDAD PORTUARIA XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX S.P.R.B | $ 1,983,712 | 800215775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A. S.P.R. BUN | 355 | DÍAS |
4900270643 | 2024/01/09 | SERVICIO DE ALMACENAJE,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA, SOCIEDAD PORTUARIA XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX | $ 50,000,000 | 800215775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A. S.P.R. BUN | 357 | DÍAS |
4900270649 | 2024/01/09 | SERVICIO DE INSTALACION CALCOMANIA PPRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A INSPECCION CAFETER | $ 5,000,000 | 800215775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A. S.P.R. BUN | 357 | DÍAS |
4900270641 | 2024/01/09 | USO INSTALACIONES PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO XX XXXXXXXXXXXX SOCIEDAD PORTUARIA XXXXXXX DE BUENAVENT | $ 50,000,000 | 800215775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A. S.P.R. BUN | 357 | DÍAS |
4900270670 | 2024/01/09 | SERVICIO DE DESCARGUE DE SACOS PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO XXXXXXXXXXXX | $ 50,000,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 357 | DÍAS |
4900270673 | 2024/01/09 | SERVICIO DE TRAZABALIDAD PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUEN | $ 4,000,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 357 | DÍAS |
4900270662 | 2024/01/09 | SERV DE FUMIGACION PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO XXXXXXXXXXXX | $ 42,000,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 357 | DÍAS |
4900270677 | 2024/01/09 | SERVICIO DE ELABORACION DE IMPRESIÓN ETIQUETAS PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A INSPECCION CA | $ 43,000,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 357 | DÍAS |
4900270680 | 2024/01/09 | SERVICIO DE COLOCACION DE ETIQUETAS PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. INSPECCION CAFETERA PUE | $ 50,000,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 357 | DÍAS |
4900270894 | 2024/01/11 | SERVICIO CORREO NACIONAL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA XXXXXXXXXXXX DHL EXPRESS | $ 1,000,000 | 000000000 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 355 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900272629 | 2024/01/26 | SERVICIO DE ALMACENAJE,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA, SOCIEDAD PORTUARIA XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX | $ 50,000,000 | 800215775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A. S.P.R. BUN | 340 | DÍAS |
4900273008 | 2024/01/30 | SERV DEVOLUCIONES DE CAFE FNC,CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE MAS DE 10000 COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. INSPECCION CAFETER | $ 3,500,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 336 | DÍAS |
4900273119 | 2024/01/31 | SERVICIO DEL AÑO 20224 ,ROLL OVER INSPECCION CAFETERA SOCIEDAD PORTUARIA XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX S.P.R.B | $ 5,000,000 | 800215775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A. S.P.R. BUN | 335 | DÍAS |
4900273190 | 2024/01/31 | USO INSTALACIONES PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO XX XXXXXXXXXXXX SOCIEDAD PORTUARIA XXXXXXX DE BUENAVENT | $ 50,000,000 | 800215775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A. S.P.R. BUN | 335 | DÍAS |
4900270494 | 2024/01/04 | SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA XXXXX POR USO DE CONTENEDORES CON SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN MOTONAVES CON DESTINO | $ 361,183 | 800187234 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANT XXXXX S.A | 1 | DÍAS |
4900272858 | 2024/01/29 | SERVICIO DE INCORPORACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CAFÉ DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL TERMINAL MARITIMO | $ 300,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 62 | DÍAS |
4900272857 | 2024/01/29 | SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA XXXXX POR USO DE CONTENEDORES CON SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN MOTONAVES CON DESTINO | $ 50,000,000 | 800187234 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANT XXXXX S.A | 62 | DÍAS |
4900270931 | 2024/01/12 | SERVICIO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO FITOSANITARIO EN EL PUERTO DE SANTA XXXXX DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2024 | $ 15,000,000 | 899999069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 168 | DÍAS |
4900271884 | 2024/01/22 | SERVICIOS DE ELABORACIO, IMPRESION Y COLOCACION DE ETIQUETAS CAFÉ EN LA INSPECCIÓN CAFETERA PUERTO DE SANTA XXXXX | $ 11,000,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 340 | DÍAS |
4900271882 | 2024/01/22 | SERVICIOS DE MANIPULACION DE CARGA EN LA INSPECCIÓN CAFETERA PUERTO DE SANTA XXXXX DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2024 | $ 50,000,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 340 | DÍAS |
4900270930 | 2024/01/12 | SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA XXXXX POR USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS DE CONTENEDORES CON SACOS DE CAFE EMBARCA | $ 21,000,000 | 900114897 | SANTA XXXXX INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY S.A.S. | 353 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
CN-2023-1320 | 2023/12/06 | ACOMPAÑAMIENTO LOGÍSTICO EN LOS LABORATORIOS DEL ORIENTE DE CAUCA PARA CAFÉS PERFILADOS NESPRESSO Y PERFILES DESTACADOS DE CAUCA | $ 195,726,000 | 860010973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFÉ S.A - ALMACAFÉ S.A | 86 | DÍAS |
CN-2021-1624 | 2024/01/11 | RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL FABRICANTE PURE STORAGE DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO XXX XXXX | $ 282,158,267 | 830512930 | NOVOPANGEA GROUP SAS | 365 | DÍAS |
CN-2020-0027 | 2020/02/14 | La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia como Administradora del Fondo Nacional del Café es propietaria de un inmueble “bodega” con área construida aproximada de 6.824 Mts2 denominado Planta Industrial ubicado en la Xxxxxxx 00 Xx. 00 –00 y Calle 15 | $ 39,600,000 | 3249832 | XXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX | 729 | DÍAS |
CN-2023-0481 | 2023/05/11 | POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO, LA FEDERACIÓN CONFIERE A LA MANDATARIA UN MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA QUE REALICE POR CUENTA DE LA FEDERACIÓN, PERO OBRANDO BAJO SU PROPIO NOMBRE Y RIESGO, LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DERIVADAS DE LAS ACTIVIDADES DE MARKETING (ATL Y DIGITAL) Y EXPERIENCIAS BTL EN EL MARCO DE UNA ESTRATEGIA | $ 3,000,000,000 | 900164504 | INVERSIONES XXXXXX SAS | 229 | DÍAS |
CN-2013-0836 | 2013/05/28 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO | $ - | 890907323 | COOPERATIVA CAFICULTORES XXXXXX - COOCAFISA | 4076 | DÍAS |
CN-2020-0452 | 2020/10/25 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO | $ - | 444444444 | KEURIG XXXXX MOUNTAIN, INC | 1461 | DÍAS |
CN-2021-1587 | 2021/11/10 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO | $ - | 74376500 | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 1096 | DÍAS |
CN-2020-0023 | 2020/01/31 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO | $ - | 900634633 | GRUPO AGROINVERSA SAS | 1826 | DÍAS |
CN-2020-0025 | 2020/01/31 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO | $ - | 901215882 | TOSTACAFE S.A.S. | 1826 | DÍAS |
CN-2021-0017 | 2021/01/27 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO | $ - | 444444444 | XXXXXXXX COFFEE ROASTING LLC | 1826 | DÍAS |
CN-2018-0904 | 2018/08/16 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO | $ - | 444444444 | S & D COFFEE INC. | 2329 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
CN-2014-0988 | 2014/08/29 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO | $ - | 444444444 | XXXXX COFFEE COMPANY | 3777 | DÍAS |
CN-2022-1484 | 2022/12/19 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO | $ - | 901015277 | AGROPECUARIA XXXXXX XXXXX XXXXXX SAS | 395 | DÍAS |
CN-2020-1006 | 2020/10/23 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO | $ - | 80120917 | XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 1182 | DÍAS |
CN-2007-1669 | 2007/05/14 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO | $ - | 444444444 | S & D COFFEE INC. | 3884 | DÍAS |
CN-2021-0432 | 2021/05/19 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO | $ - | 800168533 | GANADERIA XXXXXXXXXX S.A.S. | 905 | DÍAS |
CN-2021-1870 | 2022/01/01 | ANALIZAR QUE LAS MUESTRAS DE PRODUCTO TERMINADO DE CAFÉ VENDIDO EN EL MERCADO NACIONAL, ASIÁTICO , NORTEAMERICANO Y EUROPEO CON EL LOGO CAFÉ DE COLOMBIA, CORRESPONDAN EFECTIVAMENTE A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL CAFÉ COLOMBIANO. | $ 624,322,574 | 860010973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFÉ SA - ALMACAFE | 729 | DÍAS |
CN-2023-0234 | 2023/03/31 | REALIZAR, ANALIZAR MUESTRAS DE CAFÉ Y EMITIR CERTIFICACIONES DE CAFÉS COLOMBIANOS SOMETIDOS PARA EL USO DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA Y/O DENOMINACIÓN DE ORIGEN CAFÉ DE COLOMBIA) | $ 561,973,623 | 000000000 | FUNDACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DEL CAFÉ DE COLOMBIA - CAFECERT | 275 | DÍAS |
CN-2021-2003 | 2022/01/04 | COMPRA MUESTRAS DE CAFÉ IDENTIFICADO COMO COLOMBIANO EN DISTINTAS CIUDADES ESTADOUNIDENSES, Y LAS ENVÍA A LOS LABORATORIOS DESIGNADOS POR LA FNC PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS DE ORIGEN Y CALIDAD. | $ 133,285,532 | 444444444 | 4GM INC DBA SERVICE EVALUATION | 726 | DÍAS |
CN-2023-0071 | 2023/05/24 | PLAN DE MUESTREO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL CAFÉ DE COLOMBIA PUESTO A LA VENTA EN ESPAÑA Y FRANCIA” | $ 72,588,652 | 444444444 | SGS ESPAOLA DE CONTROL S.A, | 220 | DÍAS |
CN-2023-1511 | 2024/01/10 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO | $ - | 444444444 | XXXXXXX SRL | 365 | DÍAS |
CN-2023-1510 | 2024/01/10 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO | $ - | 900928104 | FINCA OCASO SALENTO S.A.S | 365 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
CN-2023-1509 | 2023/12/22 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO | $ - | 37232799 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXX | 365 | DÍAS |
CN-2023-1356 | 2024/01/10 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO | $ - | 444444444 | BACKHOME COFFEE INC | 365 | DÍAS |
CN-2023-1513 | 2024/01/10 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO | $ - | 901228921 | FRUTA CAFÉ S.A.S | 365 | DÍAS |
CN-2023-1552 | 2024/01/18 | ANALIZAR QUE LAS MUESTRAS DE PRODUCTO TERMINADO DE CAFÉ VENDIDO EN EL MERCADO NACIONAL, ASIÁTICO , NORTEAMERICANO Y EUROPEO CON EL LOGO CAFÉ DE COLOMBIA, CORRESPONDAN EFECTIVAMENTE A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL CAFÉ COLOMBIANO. | $ 327,000,000 | 860010973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFÉ SA - ALMACAFE | 348 | DÍAS |
CN-2023-1453 | 2024/01/11 | REALIZAR, ANALIZAR MUESTRAS DE CAFÉ Y EMITIR CERTIFICACIONES DE CAFÉS COLOMBIANOS SOMETIDOS PARA EL USO DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA Y/O DENOMINACIÓN DE ORIGEN CAFÉ DE COLOMBIA) | $ 561,973,623 | 000000000 | FUNDACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DEL CAFÉ DE COLOMBIA - CAFECERT | 355 | DÍAS |
CN-2023-0153 | 2023/03/08 | SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL OCTAVO CONCURSO DE CALIDAD "COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD" 2023 | $ 110,000,000 | 860010973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S A ALMACAFE | 150 | DÍAS |
CN-2023-0297 | 2023/04/19 | MANDATO ORGANIZAR EL EVENTO DEL OCTAVO CONCURSO DE CALIDAD "COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD" 2023 | $ 350,000,000 | 860074520 | INTER EXPO S.A. | 66 | DÍAS |
CN-2022-1497 | 2022/12/19 | SERVICIO DE LOGÍSTICA EXPRESS PARA CAFÉS MICROLOTES XX XXXXX COFFEES | $ 380,000,000 | 860010973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S A ALMACAFE | 375 | DÍAS |
CN-2023-1622 | 2023/12/28 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LO SIGUIENTE: (i) PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE 24 CAPÍTULOS PARA TELEVISIÓN; (ii) ADAPTACIÓN DE 73 CAPÍTULOS PARA EMISIÓN EN LOS CANALES TELECAFÉ, TVAGRO Y CANAL INSTITUCIONAL; (iii) 75 VIDEOS CORTOS; (iv) 50 FOTOGRAFÍAS; | $ 539,440,363 | 900600098 | DOBLE VIA MEDIA SAS | 180 | DÍAS |
4900270489 | 2024/01/04 | SERVICIO DE COLOCACION DE ETIQUETAS INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | $ 22,932 | 800116164 | TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | 1 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900270511 | 2024/01/04 | SERVICIO USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX | $ 50,000,000 | 800116164 | TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | 360 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/04 | SERVICIO ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX | $ 50,000,000 | 800116164 | TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | 30 | DÍAS |
4900270529 | 2024/01/04 | SERVICIO DESCARGUE DE CAFE DE EXPORTACION 2024 INSPECCION CAFETERA CARTAGENA. COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAF | $ 50,000,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 360 | DÍAS |
4900270531 | 2024/01/04 | SERVICIO FUMIGACION CAFE, SERVICIO COLOCACION DE ETIQUETA 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO XX XXXXXXXXX COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA | $ 14,000,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 360 | DÍAS |
4900270541 | 2024/01/04 | ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO XX XXXXXXXXX DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | $ 10,000,000 | 000000000 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 360 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/04 | CERTIFICADOS FITOSANITARIOS CAFE DE EXPORTACION PARA EL 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO XX XXXXXXXXX INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUA | $ 15,000,000 | 899999069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 360 | DÍAS |
4900270640 | 2024/01/09 | USO DE INSTALACIONES CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA PUERTO XX XXXXXXXXX 2024 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. | $ 35,000,000 | 800156044 | COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. | 360 | DÍAS |
4900270866 | 2024/01/11 | CERTIFICADO INVIMA PARA CAFE DE EXPORTACION 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO XX XXXXXXXXX. | $ 1,807,792 | 830000167 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS | 360 | DÍAS |
4900271207 | 2024/01/16 | CORRECTOR DE BL- HLCUBO2231123309, MN NYK DAEDALUS, FAC FL-1099316. INSPECCCION CAFETERA PUERTO XX XXXXXXXXX 2024 HAPAG XXXXX XXXXX | $ 206,773 | 000000000 | HAPAG XXXXX COLOMBIA LTDA. | 30 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
4900271258 | 2024/01/16 | SERVICIO DESCARGUE DE CAFÉ BOLSA HERMETICA,COMPRA DE ESTIBAS FACTURA CART/5073. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. 2024 COMPAÑIA | $ 11,440,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 360 | DÍAS |
4900271352 | 2024/01/17 | SERVICIO ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX 2024 CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S. | $ 30,000,000 | 900915647 | CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S. | 360 | DÍAS |
4900271599 | 2024/01/18 | SERVICIO USO DE OPERADOR TERRESTRE, SERVICIO LLENADO BIG BAG INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE | $ 4,900,000 | 800116164 | TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | 360 | DÍAS |
4900271600 | 2024/01/18 | SERV DE LLENADO DE BIG BAGS/ VACIADO DE CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S. | $ 10,000,000 | 900915647 | CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S. | 360 | DÍAS |
4900271601 | 2024/01/18 | SERVICIO MANEJO INVENTARIO BOLSAS INSPECCION CAFETERA PUERTO XX XXXXXXXXX 2024 COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | $ 800,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 360 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/19 | ELEMENTOS DE PAPELERIA PROTECTOR TRANSPARENCIA X 100 UND INSPECCION CAFETERA PUERTO XX XXXXXXXXX | $ 484,000 | 901687348 | PAPELERIA MODERNA DEL CARIBE S.A.S. | 30 | DÍAS |
4900271770 | 2024/01/22 | SERVICIO USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXX S.A | $ 50,000,000 | 800200969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXX S.A | 360 | DÍAS |
4900271771 | 2024/01/22 | SERVICIO ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXX S.A | $ 50,000,000 | 800200969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXX S.A | 360 | DÍAS |
0000000000 | 2024/01/22 | SERV MOV. CONT. POR CAMBIO M/N-PUERTO INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXX S.A | $ 6,000,000 | 800200969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXX S.A | 360 | DÍAS |
4900271820 | 2024/01/22 | SERVICIO ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX | $ 50,000,000 | 800116164 | TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | 360 | DÍAS |
4900271766 | 2024/01/22 | SERVICIO TRAMITE FUERA CUTOFF, SERVICIO MOV. CONT. POR CAMBIO M/N- PUERTO INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONT | $ 8,500,000 | 800116164 | TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | 360 | DÍAS |
4900271979 | 2024/01/23 | COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA,SERVICIO INSTALACION DE TSL CART/5096. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. 2024 COMPAÑIA OPERADORA PO | $ 1,978,604 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 360 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
0000000000 | 2024/01/25 | SERVICIO DE COLOCACION DE ETIQUETAS INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | $ 200,000 | 800116164 | TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | 360 | DÍAS |
4900272621 | 2024/01/26 | SERVICIO MOVIMIENTO CONTENEDOR/INSPECCION /PREINSPECCION, SERVICIO INSPECCION ANTINARCOTICO INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA TE | $ 6,050,000 | 800116164 | TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | 360 | DÍAS |
4900272813 | 2024/01/29 | SERVICIO INSPECCION ANTINARCOTICO/MOVILIZACION CARGA GENERAL INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPER | $ 4,000,000 | 900915647 | CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S. | 90 | DÍAS |
4900272814 | 2024/01/29 | SERVICIO MOVILIZACION CARGA GENERAL INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. | $ 150,000 | 800156044 | COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. | 90 | DÍAS |
4900273131 | 2024/01/31 | SERVICIO USO DE OPERADOR TERRESTRE,SERVICIO DE LLENADO BIG BAG,SERVICIO COLOCACION DE ETIQUETA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTA | $ 25,500,000 | 800200969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXX S.A | 360 | DÍAS |
4900273071 | 2024/01/31 | SERVICIO FUMIGACION CAFE, SERVICIO TOMA DE CONTRAMUESTRA, SERVICIO MONTACARGA, SUMINISTRO DE ESTIBAS XX XXXXXX INSPECCION CAFETERA | $ 18,718,648 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 360 | |
4900273159 | 2024/01/31 | SERVICIO INSPECCION/ MOV. INSPECCION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXX S.A | $ 2,000,000 | 800200969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXX S.A | 360 | |
4900273189 | 2024/01/31 | SERVICIO MOVILIZACION BIG BAG INSPECCION CAFETERA PUERTO XX XXXXXXXXX COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A | $ 613,911 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA | 30 |