Contract
RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 31 XX XXXXXX DE 2018 | |||||||||||||||
1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO | |||||||||||||||
No. | NOMBRE CONTRATISTA | NIT-CC | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | DURACIÓN | SUPERVISOR | ESTADO | % AVANCE PRESUPUESTAL | OBSERVACIONES | ||||||
$ | FORMA DE PAGO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RENOVACIÓN AUTOMÁTICA | EN EJECUCIÓN | EN LIQUIDACIÓN | EJECUTADO /LIQUIDADO | ||||||||
SI | NO | ||||||||||||||
0046 | XXXXXXXX SOFTWARE HOUSE S.A. | 800.046.226-8 | SERVICIO DE SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA AL SOFTWARE QUE CONFORMAN EL SISTEMA APOTEOSYS Y AURORA | $ 14.491.542,00 | EL PAGO SE PACTO EN CUATRO CUOTAS TRIMESTRE VENCIDO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 11-dic-07 | 10-dic-18 | X | SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA | X | 50,00% | A LA FECHA XX XXXXX SE RECIBIÓ Y PAGARON LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS 1 Y 2 DE LA RENOVACIÓN 2017/2018. POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES EL 50.00 % . | |||
2009 01-02 | ETHOS SOLUCIONES DE SOFTWARE S.A. | 900.165.442-5 | SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS SOFTWARE QUE CONFORMAN LOS SISTEMAS SIMCO PLUS Y CYGNUS SOLIDARIO CON LOS SUS CORRESPONDIENTES MODULOS. | $ 7.071.380,00 | EL PAGO SE PACTO EN DOS CUOTAS SEMESTRE ANTICIPADO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. | 29-ene-09 | 28-ene-17 | X | SECRETARIA GENERAL Y RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y CARTERA | X | 0,00% | A LA FECHA XX XXXXX NO SE HA REALIZADO NINGÚN PAGO DE LA RENOVACIÓN 2016 / 2017, POR ENDE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%. | |||
2009 01-05 | ORACLE COLOMBIA LTDA. | 000.000.000-8 | SOPORTE TECNICO DENOMINADO LICENCIA DE ACTUALIZACION DE PROGRAMAS Y SOPORTE | $ 1.641.894,00 | SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO ANUALMENTE, | 11-mar-09 | 10-mar-19 | X | SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLE DEL AREA DE SISTEMAS | X | 100,00% | A LA FECHA XX XXXXX YA SE RECIBIO Y CANCELÓ LA FACTURA DE RENOVACIÓN POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%. | |||
2014 01 - 30 | INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO -IAC-, DENOMINADA REVISORIA FISCAL, AUDITORIAS, ASESORIAS Y CONSULTORIAS "REFIASCOOP" | 800.227.657-6 | PRESTAR Y EJECUTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE FORMA INDEPENDIENTE Y CON ABSOLUTA AUTONOMÍA TÉCNICA Y DIRECTIVA; A EFECTOS DE PREPARAR AL FODESEP PARA QUE PRODUZCA DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL, CONFORME A LAS EXIGENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA CAPACITACIÓN ADECUADA, LA ORIENTACIÓN, EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA SUPERVISIÓN DE TODO EL PROCESO DE ADECUACIÓN EN EL FODESEP, HACIA LAS NIIF PARA LAS PYMES; A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES FASES: (I) FASE I.-DEFINICION DEL PROYECTO. (II) FASE II.-DIAGNOSTICO. (III) FASE III.-DISEÑO Y ADECUACION. (IV) FASE IV.- IMPLEMENTACIÓN. | $ 41.412.000,00 | EL PAGO SE PACTO POR CUOTAS PAGADERAS AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE CADA UNA DE LAS FASES CONTRATADAS DURANTE EL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF. | 1-oct-14 | 30-mar-17 | SUBGERENTE FINANCIERO | X | 75,00% | A LA FECHA XX XXXXX EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL75%. LA FIRMA ESTABA REALIZANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES LABOR QUE SE ADELANTÓ EN ESTA VIGENCIA. A LA FECHA YA ESTA CULMINADA ESA ETAPA Y EN SEPTIEMBRE SE PROCEDERÁ AL PAGO DEL SALDO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. | ||||
2014 01 - 29 | E.T.B. | 899.999.115-8 | ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA ANÁLOGA A DIGITAL. | $ 10.924.427,00 | EL PAGO SE REALIZARA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL SE DEBE GENERAR MENSUALMENTE. | 1-nov-14 | 31-oct-20 | X | SECRETARIA GENERAL PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA | X | 94,97% | A LA FECHA XX XXXXX EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 94.97% QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE NOVIEMBRE 2014 A JULIO 2018 EL CONTRATO ESTA PACTADO POR 3 AÑOS A PARTIR DEL 2014, CON PRORROGA AUTOMÁTICA POR 3 AÑOS MAS, LA CUAL SE HIZO EFECTIVA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017. |
2016-01-42 | ALMARCHIVOS | 860.510.669-5 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS INSTITUCIONALES DE PROPIEDAD DEL FODESEP QUE LE SERÁN ENTREGADOS A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y LOS CUALES SE DETALLAN EN EL DOCUMENTO DENOMINADO “ANEXO NO.1 - INVENTARIO DOCUMENTAL INICIAL”; Y LOS DEMÁS ARCHIVOS FÍSICOS INSTITUCIONALES QUE POSTERIORMENTE LE SEAN ENTREGADOS MEDIANTE ACTAS O FORMATOS DE REMISIÓN O ENTREGA. | $ 4.226.880,00 | MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA. | 9-feb-16 | 8-feb-19 | X | SECRETARIA GENERAL | X | 93,78% | EL PLAZO DE DURACIÓN Y DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ DE UN (1) AÑO. PARA ESTIMAR EL VALOR DE LA VIGENCIA 2018 / 2019 TOMAMOS LO CAUSADO MENSUALMENTE POR 12 MESES ESTO ES ($352.240 * 12) PARA UN TOTAL DE 4.226.880 EL VALOR MENSUAL PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL NÚMERO DE CONSULTAS REQUERIDAS, TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL LO CUAL IMPLICA SUMINISTRO XX XXXXX. EN EL MES DE JULIO SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE 84 CAJAS CON UNIDADES DOCUMENTALES, POR ESTA RAZÓN EL VALOR MENSUAL FACTURADO INCLUYE EL INCREMENTO POR ESPACIO OCUPADO , ASI COMO EL SUMINISTRO DE LAS 84 CAJAS. A LA FECHA SE HAN CANCELADO LAS FACTURAS DE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2018 POR LA SUMA DE 3.963.813. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 93.78% AL REALIZAR TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES, SE PRESENTARA UN INCREMENTO DEL VALOR MENSUAL DE ARRIENDO POR ALMACENAMIENTO, POR LO TANTO EL VALOR CALCULADO INICIALMENTE SE PUEDE INCREMENTAR. | |||
2016 01 - 45 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 11.297.301 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL Y EN ESTE SENTIDO, A ADELANTAR EL PROCESO DE AUDITORÍA Y DE ANÁLISIS FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL FONDO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS QUE LE SON APLICABLES, EN SU CONDICIÓN DE ENTIDAD MIXTA, SIN ÁNIMO DE LUCRO, VINCULADA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, DE INTERÉS SOCIAL, ORGANIZADA BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, CREADA POR LA LEY 30 DE 1992, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 2905 DE 1994 Y SUS ESTATUTOS. ASÍ MISMO, DEBERÁ AUDITAR EL CORRECTO MANEJO DE LOS RECURSOS GIRADOS AL FODESEP POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AFILIADAS AL FONDO,................ | $ 89.440.000,00 | EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB. | 7-jun-16 | 6-jun-18 | X | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO | X | 100,00% | EJECUTADO Y LIQUIDADO | |||
2017-01-55 | DISTRIBUCIONES XXXXXXX LTDA. / SIGLA-XXXXXXX SECURITY LIMITADA | 800.031.930-1 | CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA, CON RESPECTO A LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FODESEP; UBICADOS EN LA XXXXX 00 XXXXXX 0-00 X XXXXX 00 XXXXXX 0-00, XX XX XXXXXX XX XXXXXX X.X.; IDENTIFICADOS CON LAS MATRICULAS INMOBILIARIAS NÚMEROS 50C-647475 Y 50C- 200100, RESPECTIVAMENTE. INMUEBLES QUE FUERON ENTREGADOS AL FODESEP, MEDIANTE LA FIGURA LEGAL DE LA DACION EN PAGO. | $ 90.613.776,00 | LOS PAGOS SE EFECTUAN MENSUALES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURAEL PAGO SE REALIZARA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL SE DEBE GENERAR MENSUALMENTE. | 20-jun-17 | 19-dic-18 | X | SECRETARIA GENERAL | X | 74,68% | SE RECIBIERON Y PAGARON LAS XXXXXXXX.XX DICIEMBRE / ENERO X XXXXXX 2018. LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ES DEL 74.68% | |||
2017 01 - 56 | POLITICAS MEDIOS & INVESTIGACIONES | 800.109.177 | ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO DEL PERIODICO LEGAL, LEGISLATIVO Y TRIBUTARIO NOTIFAX 9 A.M. | $ 1.868.364,00 | SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO | 19-jul-17 | 18-jul-18 | X | SECRETARIA GENERAL | X | 100,00% | EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA, A LA FECHA XX XXXXX EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%. | |||
2017 01 - 57 | XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 80.895.537 | REALIZAR BAJO LA DIRECCIÓN DEL SUBGERENTE DE PROYECTOS O QUIEN HAGA SUS VECES; TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y COORDINACIÓN ACADEMICA, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS DE COOPERACIÓN O SIMILARES, SUSCRITOS Y LOS QUE PUEDA SUSCRIBIR EL FONDO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EDUCACIÓN SUPERIOR. | $ 30.000.000,00 | LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO | 18-sep-17 | 6-oct-18 | X | SUBGERENTE DE PROYECTOS | X | 100,00% | EL CONTRATO SE LIQUIDO ANTICIPADAMENTE EL 7 DE JULIO DE 2018 Y SU EJECUCION PRESUPUESTAL FUE DE $22.500.000 |
NS 023 - 2017 | WINK NETWORKS LTDA | 900.154.018-8 | RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING DE ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE XXX.XXXXXXX.XXX.XX Y LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES DE FODESEP. | $ 311.190,00 | EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO. | 1-sep-17 | 31-ago-18 | X | PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA | X | 100,00% | EJECUTADA | |||
2017-01-59 | DATECSA S.A. | 800.136.505-4 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA. | $ 2.346.861,00 | EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO. | 19-oct-17 | 18-oct-18 | X | PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA | X | 100,00% | A LA FECHA XX XXXXX EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%. | |||
2017-01-60 | SOGYO DE COLOMBIA S.A.S. | 900,195.453-4 | COMPRA DEL ANTIVIRUS LICENCIAS GDATA ENDPOINT PROTECTION BUSINESS, 33 (TREINTA Y TRES) LICENCIAS PARA LOS (4) CUATRO SERVIDORES Y (29) VEINTINUEVE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES. | $ 8.744.493,00 | EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO. | 4-oct-17 | 3-oct-18 | X | PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA | X | 100,00% | A LA FECHA XX XXXXX EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%. | |||
2017-01-62 NS 031 - 2017 | CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | 800.058.607-2 | CONTRATAR LA REPOTENCIACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O AFINAMIENTO DEL SERVIDOR IBM SYSTEM X3250 M3 / TYPE:4252 S/N KQZFHFZ PID: 4252262U MODEL: AC1 MFG DATE 2010-06-16 | $ 12.286.584,00 | UN (1) SOLO CONTADO, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | 24-nov-17 | 23-abr-18 | X | PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA | X | 100,00% | CINCO (5) MESES A PARTIR DEL PERFECCIONADO CON LA FIRMA DE LAS PARTES (9 NOV), LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA QUE LO AVALE (24 NOV), Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | |||
2017-01-65 | PUNTO FINAL S.A.S. | 900.695-603-8 | SE COMPROMETE PARA CON EL FODESEP A PRODUCIR Y ENTREGAR EL MATERIAL P.O.P. (POINT OF PURCHASE) COTIZADO Y QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN, EL CUAL DEBE LLEVAR EL LOGO DEL FODESEP Y LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN LAS COTIZACIONES PRESENTADAS | $ 16.328.250,00 | UN (1) SOLO CONTADO, POR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO; Y, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | 19-dic-17 | 18-may-18 | X | SUBGERENTE COMERCIAL | X | 100,00% | LA SEGUNDA ENTREGA DEL MATERIAL P.O.P. ESTA PACTADA PARA EL 18 XX XXXX DE 2018, POR EL CAMBIO DE MARCA | |||
2018- 01-67 0012 - 2018 | NEYFFE XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 52.321.073 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES OPERATIVAS A LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS | $ 15.000.000,00 | LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO | 13-mar-18 | 12-ago-18 | X | SUBGERENTE DE PROYECTOS O QUIEN HAGA SUS VECES | X | 80,00% | A LA FECHA SE CAUSON Y PAGARON CUATRO (4) CTAS DE COB. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL80.00% SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | |||
2018 01-68 NS 0013-2018 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 80.423.149 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | $ 54.000.000,00 | LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO | 15-mar-18 | 14-dic-18 | X | SUBGERENTE DE PROYECTOS O QUIEN HAGA SUS VECES | X | 11,11% | A LA FECHA SE CAUSÓ Y CANCELÓ UNA CTA DE COB. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 11.11% | |||
OS 003 - 2018 NS 002-2008 | KENNERTECH S.A.S | 900.732.983-0 | CONTRATAR EL CAMBIO DE 2 DISCOS DUROS, PARA EL SERVIDOR IBM SYSTEM X3650 M3 Y DIEZ (10) HORAS DE SERVICIO TÉCNICO | $ 6.614.020,00 | EL PAGO SE REALIZA CONTRA ENTREGA DE INFORME, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | 24-feb-18 | 2-mar-18 | X | SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA | X | 100,00% | A LA FECHA XX XXXXX SE EJECUTÓ EL SERVICIO Y SE CANCELO EL VALOR DE LA ORDEN, POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 100% SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN YA QUE LA GARANTÍA ES POR UN AÑO, A FEBRERO 2019 | |||
0011 - 2018 | XXXXXXXX SOFTWARE HOUSE S.A. | 800.046.226-8 | COMPRA DE 100 HORAS DE SERVICIO PARA LOS APLICATIVOS CON LOS QUE CUENTA EL FODESEP Y QUE SON SUMINSTRADAS POR LA FIRMA HEINSOHN (APOTEOSYS Y AURORA) | $ 14.756.000,00 | PREVIA PRESENTACIÓN FACTURA | 7-mar-18 | 6-mar-19 | X | SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA | X | 100,00% | EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%. | |||
2018 01-69 NS 0015-2018 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 52.440.079 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN XXX XXXXXXX HUMANO Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DEL OBJETIVO CORPORATIVO DESARROLLO INSTITUCIONAL | $ 28.000.000,00 | LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO | 6-abr-18 | 5-dic-18 | X | SECRETARÍA GENERAL | X | 25,00% | A LA FECHA SE CAUSARON Y PAGARON DOS CTA DE COB. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 25.00% LA CONTRATISTA SOLICITO LA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO | |||
NS 0018-2018 | SOLUCIONES GRÁFICAS PUNTO FINAL S.A.S | 900.695.603-8 | ADQUIRIR i)500 LIBRETAS Y 1.000 SEPARADORES PARA PROMOVER LA MARCA DE RECORDACIÓN DEL FODESEP | $ 1.987.300,00 | PREVIA PRESENTACIÓN FACTURA | 17-abr-18 | 16-may-18 | X | SUBGERENTE COMERCIAL | X | 77,84% | A LA FECHA SE HA FACTURADO Y PAGADO LAS LIBRETAS LO QUE EQUIVALE A UN AVANCE PRESUPUESTAL DEL 77.84% | |||
OS 007-2018 NS 003-2018 | CONTROLES EMPRESARIALES | 800.058.607-2 | CONTRATAR EL CAMBIO DE 2 DISCOS DUROS, DE 300GB SAS PARA EL SERVIDOR IBM MT 4252 Y UNA BOLSA DE NOVENTA (90) HORAS DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO | $ 9.220.253,00 | PREVIA PRESENTACIÓN FACTURA | 2-abr-18 | 1-feb-19 | X | SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA | X | 100,00% | EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%. |
2018 01 - 73 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 11.297.301 | EL CONTRATISTA. - SE COMPROMETE PARA CON EL FODESEP A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL, CON ENFOQUE INTEGRAL Y PREVENTIVO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA MATERIA, LLEVANDO A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, VIGILANCIA Y CERTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES QUE REALIZA EL FODESEP, VERIFICANDO OPORTUNAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS QUE LE SON APLICABLES, EN SU CONDICIÓN DE ENTIDAD MIXTA, SIN ÁNIMO DE LUCRO, VINCULADA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, DE INTERÉS SOCIAL, ORGANIZADA BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, CONFORME LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 89, 90 Y 91 DE LA LEY 30 DE 1992, REGLAMENTADOS POR EL DECRETO 2905 DE 1994 Y SUS ESTATUTOS.. | $ 49.226.400,00 | EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB. | 12-jul-18 | 11-jul-20 | X | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO | X | 0,00% | VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL REGISTRO QUE EFECTÚE LA CÁMARA DE COMERCIO Y CUANDO SE SUSCRIBA EL PRESENTE CONTRATO PARA EFECTOS PRESUPUESTALES EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ: (1) PARA EL PRIMER AÑO (2018 A 2019), LA SUMA DE CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DE PESOS ($49.226.400.00) M/CTE, VALOR QUE INCLUYE EL IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE CONLLEVE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y, (2) PARA EL SEGUNDO AÑO (2019-2020), EL VALOR ESTARÁ SUJETO AL PRESUPUESTO DEL FODESEP QUE SE APRUEBE PARA LA VIGENCIA 2019. A LA FEHCE NO SE HA RECIBIDOS NI PAGAO NINGUNA CUENTA DE COBRO | |||
2018 01 - 75 | OPENSOLUTION S.A.S | 901.013.351-5 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA Y COMPROMETE PARA CON EL FODESEP A REALIZAR EL TRASLADO DEL CENTRO DE DATOS DE LA SEDE PRINCIPAL (XXXXX 00 XX.0X-00 XXXXXXXX 00, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.) A LA SEDE PROVISIONAL DEL FODESEP (XXXXXXX 00 XX. 94 - 26 PISO 8, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.). | $ 36.290.240,00 | CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO PRIMER PAGO 50% TRASLADO CALLE 57 A CALLE 94 EL SEGUNDO 50% AL TRASLADO CALLE 94 A CALLE 57 | 8-ago-18 | 7-dic-18 | X | PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA | X | 50,00% | SE REALIZO EL PAGO DE LA PRIMERA CUOTA PACTADA | |||
2018 01 - 75 | JACB CONSTRUCCIONES S.A.S | 900.841.669-1 | EL ARRENDADOR ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL ARRENDATARIO; EL BIEN INMUEBLE; QUE SE IDENTIFICA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, JUNTO CON LOS BIENES MUEBLES QUE SE DETALLAN EN EL INVENTARIO DILIGENCIADO EN LA PROFORMA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 1. PARÁGRAFO PRIMERO.DESTINACIÓN DEL INMUMEBLE. EL ARRENDATARIO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DESTINARÁ EL INMUEBLE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO LEGAL, SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY 30 DE 1992; ARTÍCULO 2 Y 3 DEL DECRETO NO 2905 DE 1994 Y ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. PARÁGRAFO SEGUNDO. EL ARRENDATARIO SE ABSTENDRÁ DE GUARDAR O PERMITIR QUE DENTRO DEL INMUEBLE SE GUARDEN ELEMENTOS INFLAMABLES, TÓXICOS, INSALUBRES, EXPLOSIVOS O DAÑOSOS PARA LA CONSERVACIÓN, HIGIENE, SEGURIDAD Y ESTÉTICA DEL INMUEBLE Y EN GENERAL DE SUS OCUPANTES PERMANENTES O TRANSITORIOS | 93.491.500 | CONTADO | 15-ago-18 | 14-ene-19 | X | SECRETARIA GENERAL | X | 100,00% | QUINTA. FORMA DE PAGO. EL ARRENDATARIO SE OBLIGA A PAGAR AL ARRENDADOR DE MANERA ANTICIPADA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO; UNA VEZ ESTE SE SUSCRIBA | |||
2018 01 - 77 NS 0035-2018 | POLITICAS MEDIOS & INVESTIGACIONES | 800.109.177-7 | ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO DEL PERIODICO LEGAL, LEGISLATIVO Y TRIBUTARIO NOTIFAX 9 A.M. | $ 1.943.098,00 | SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO | 15-ago-18 | 14-ago-19 | X | SECRETARIA GENERAL | X | 100,00% | EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA, A LA FECHA XX XXXXX EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%. | |||
NS 0027-2018 | SOLUCIONES GRÁFICAS PUNTO FINAL S.A.S | 900.695.603-8 | MATERIAL POP EVENTO MINISTERIO EDUCACION | $ 2.391.900,00 | PREVIA PRESENTACIÓN FACTURA | 6-jul-18 | 5-ago-18 | X | SUBGERENTE COMERCIAL | X | 100,00% | EJECUTADA | |||
NS 0031 - 2018 | XXXXXX MANTENIMNIENTO S.A. | 860.025.913-8 | PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO, LAVADO Y FUMIGACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. EN LA CALLE # 57-7-41, Y CALLE # 57 -7-27 DE PROPIEDAD DE FODESEP, DURANTE LOS DIAS 9 Y 10 XX XXXXXX DE 2018. | $ 2.917.676,00 | PREVIA PRESENTACIÓN FACTURA | 9-ago-18 | 10-ago-18 | X | SECRETARÍA GENERAL - PROF 2 TALENTO HUMANO Y REC.FIC | X | 0,00% | A LA FECHA NO HAN RADICADO LA FACTURA, POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 0% |
NS 0033 - 2018 | DEPOSITOS URBANOS S.A.S. KEEP & GO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 900.089.934-1 | PRESTAR EL SERVICIO DE MUDANZA AL FODESEP, CON RESPECTO A SU SEDE UBICADA EN LA CALLE 57 8B-05 INT 32/34 DE BOGOTÁ, A LA CARRERA 14 N°94-26 | $ 1.940.000,00 | DOS (2) DÍAS 15 Y 16 XX XXXXXX DOS PAGOS $1.358.000 AL INICIO Y $582.000 AL TERMINO PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA | 15-ago-18 | 16-ago-18 | X | PROF 2 TALENTO HUMANO Y REC.FIC | X | 100,00% | EJECUTADA | |||
NS 0034 - 2018 | DEPOSITOS URBANOS S.A.S. KEEP & GO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 900.089.934-1 | PRESTAR EL SERVICIO DE MUDANZA AL FODESEP, CON RESPECTO A SU SEDE UBICADA EN LA XXXXX 00 0X-05 INT 32/34 DE BOGOTÁ, A LA CARRERA 14 N°94-26 Y AL EDIFICIO DE PROPIEDAD DEL FODESEP UBICADO EN XXXXX 00 Xx. 0-00/00 | $ 1.427.000,00 | DOS (2) DÍAS 23 Y 24 XX XXXXXX PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA | 23-ago-18 | 24-ago-18 | X | PROF 2 TALENTO HUMANO Y REC.FIC | X | 100,00% | EJECUTADA | |||
NS 0035- 2018 | TSV COMUNICACIÓN GRAFICA S.A.S | 900.590.496-4 | ADQUIRIR 900 LIBRETAS II FORO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL | $ 2.249.100,00 | DIEZ (10) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL ARTE | 24-ago-18 | 6-sep-18 | X | SUBGERENTE COMERCIAL | X | 0,00% | A LA FECHA NO HAN RADICADO LA FACTURA, POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 0% | |||
OS 009-2018 | XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 80.895.537 | REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS INHERENTES AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS DEL FODESEP. | $ 7.500.000,00 | TRES (3) MESES CUOTAS FIJAS MENSUALES DE $2.500.000 | 18-sep-17 | 6-oct-18 | X | SUBGERENTE DE PROYECTOS | X | 33,33% | A LA FECHA SE HA RECIBÍDO Y PAGADO UNA CUENTA DE COBRO, POR LO TANTO EL AVANCE ES DEL 33.33% | |||
RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 31 XX XXXXXX DE 2018 | |||||||||||||||
1- JURÍDICOS - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO | |||||||||||||||
No. | NOMBRE CONTRATISTA | NIT-CC | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | DURACIÓN | SUPERVISOR | ESTADO | % AVANCE PRESUPUESTAL | OBSERVACIONES | ||||||
$ | FORMA DE PAGO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RENOVACIÓN AUTOMÁTICA | EN EJECUCIÓN | EN LIQUIDACIÓN | LIQUIDADO | ||||||||
SI | NO | ||||||||||||||
2018 01-71 NS 0024-2018 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX | 80.149.521-8 | ……….BRINDAR ASESORÍA Y REPRESENTAR DE MANERA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL LOS INTERESES DEL FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR –FODESEP-, EN CONDICIÓN DE VICTIMA Y PERJUDICADO; Y LLEVAR HASTA LA CULMINACIÓN DE LA PRIMERA INSTANCIA, EL PROCESO PENAL IDENTIFICADO CON NÚMERO DE RADICACIÓN No.CUI:11001600004920075157, QUE CURSA ACTUALMENTE ANTE EL JUZGADO 30 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D.C., CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO O QUIEN HAGA SUS VECES, CONTRA: XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Y XXXXXXX XXXXXX XXXXX, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELÍTOS: PECULADO POR APROPIACIÓN A FAVOR DE TERCEROS, Y FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO | $ 12.000.000,00 | UN (1) AÑO, PRORROGABLE HASTA LA CULMINACIÓN DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL PROCESO PENAL CUATRO PAGOS IGUALES $3.000.000 | 18-may-18 | 17-may-19 | X | ASESORA JURÍDICA SEC GRAL ( E) | X | 25,00% | A LA FECHA XX XXXXX EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DE 25% | |||