Contract
Nº Operación | Fase | Importe | Tercero | Nombre Ter. | Texto Libre | Tipo Contrato | Procedim. Contrato |
220190000157 | ADO | 1.406,02 | 09358755D | XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | FRA. 0062-2018 TRABAJOS DE COLOCACION DE METACRILATO SOLDAR BARANDILLAS COLOCAR SOPORTES RADIADORES CAMPO EL BAYU | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000158 | ADO | 3.264,58 | 09358755D | XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | XXX.0000-0000 XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX PUESTAS METALICAS Y 2 MANOS DE PINTURA EN EL CAMPO DE EL BAYU | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000164 | ADO | 701,80 | 09358755D | XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | REPARACION DE GOTERAS EN EL LUCERNARIO DE LAS PISCINAS DE LA XXXX XXXXX | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000165 | ADO | 557,81 | 09358755D | XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | FRA. IMPERMEABILIZACION EL ACERO DE LA FACHADA PRINCIPAL CAMPO EL BAYU | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000190 | ADO | 1.263,24 | 09358755D | XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | REPOSICION DE PLADUR Y XXXXXXX PASILLO VESTUARIOS Y REPOSICION DE PINTURA EN CAMPO EL BAYU | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000191 | ADO | 384,78 | 09358755D | XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | DETECTAR FUGA DE AGUA COLOCAR ARQUETA REPOSICION DE PAVIMENTO Y SELLAR JUNTAS EN EL POLDEPORTIVO XX XXXXXXX | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000192 | ADO | 2.623,28 | 09358755D | XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | DEMOLICION DE TABIQUES DE PLADUR QUITAR AZULEJOS TABICAR CON LADRILLO CARGAR PAREDES AZULEJAR REJUNTAR CAMPO BAYU | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000226 | ADO | 3.609,24 | 09358755D | XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | FRA. 0064/2018 OBRAS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE EL BAYU | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001483 | ADO | 537,24 | 09358755D | XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | RECONSTRUCCIÓN ARQUETA Y CANALETAS ROTAS POLIDEPORTIVO DE EL XXXXXX | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001485 | ADO | 701,80 | 09358755D | XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | COLOCACIÓN DE ZÓCALOS, TOPES EN PUERTAS Y VARIOS REMATES PASILLOS CAMPO DE FÚTBOL DEL BAYU | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001487 | ADO | 382,36 | 09358755D | XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXX X XXXXXXX XX XXXXXXX ACCESO A LA CANCHA EXT PISTA TENIS X.XXXXXX XXXXXX | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001489 | ADO | 290,40 | 09358755D | XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | TRABAJOS DIC 2018 Y ENERO 2019 TRASLADOS DE COLCHONETAS A POLIDEPORTIVOS Y RODILLO C.FÚTBOL XXX XXXXXX AL BAYU | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001491 | ADO | 793,76 | 09358755D | XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | POLIDEPORTIVO XXXX XX XXXXX LIMPIEZA EXTERIOR DE TIERRAS EN PARTE TRASERA Y TRPTE A VERTEDERO 29,30 Y 31 ENERO 2019 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001493 | ADO | 551,76 | 09358755D | XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | GIMNASIO DE CARBAYÍN BAJO, IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS XX XXXXX EN LA CUBIERTA 06 Y 07 FEBRERO 2019 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
17.068,07 | Total 09358755D | ||||||
220190001025 | ADO | 0,41 | 09359522V | XXXXXX XXXXXX, XXXXXXX | IMPORTE INTERESES POR DEVOLUCION DE INGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2018 | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
0,41 | Total 09359522V | ||||||
220190000036 | ADO | 82,29 | 09361624A | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, Xxxxxxxxxxxx Xxxxx | FRA. 0349/18 DE 30 DE OCTUBRE DE 2018 DESCARGA CONTENEDOR RESTOS DE PODA | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000054 | ADO | 82,29 | 09361624A | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, Xxxxxxxxxxxx Xxxxx | DESCARGA CONTENEDOR EN COGERSA RESTOS PODA PISCINA DE LA XXXX XXXXX EL 24-11 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000252 | ADO | 0,76 | 09361624A | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, Contenedores Cueva | IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION NO EFECTUADA DE LA FACTURA CON NUM RTO 1519/18 INCLUIDA EN RELACION 1/19/OPA | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000253 | ADO | 0,76 | 09361624A | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, Contenedores Cueva | IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION NO EFECTUADA DE LA FACTURA CON NUM RTO 1448/18 INCLUIDA EN RELACION 1/19/OPA | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000749 | ADO | 93,50 | 09361624A | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, Xxxxxxxxxxxx Xxxxx | FRA. 0475/19 DESCARGAR CONTENEDOR EN EL VERTEDERO DE COGERSA DE EL BAYU. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
259,60 | Total 09361624A | ||||||
220190000173 | ADO | 12,00 | 09365943K | XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX | SUMINISTRO DE UN LIBRO: 10 MINUTOA AL DIA PARA ALIVIAR EL DOLOR DE ESPALDA | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000198 | ADO | 154,21 | 09365943K | XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX | XXXXXXXXXXXX XX 0000 XXXXXXXXXX X 0 XXXXXXXXXXXXXXXX ACTIVIDADES PDM | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000200 | ADO | 44,00 | 09365943K | XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX | SUMINISTRO DE DOS LIBROS DE NATACION TERAPEUTICA | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
210,21 | Total 09365943K | ||||||
220190000217 | ADO | 653,80 | 09369729N | XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | PODA DE PLATANOIDES Y RECOGIDA DE RESTOS RERALIZADA EN EL COMPLEJO XXXXXX XXXXXX | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000218 | ADO | 1.045,44 | 09369729N | XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | XXXX XX XXXX DE TUYAS Y RECOGIDA DE RESTOS RERALIZADA EN EL COMPLEJO XXXXXX XXXXXX | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
1.699,24 | Total 09369729N | ||||||
220190001297 | ADO | 256,40 | 09373602K | XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 00 XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, 00 XX XXXXXXXXX DOMÉSTICO PISCINA CLIMATIZADA XXXX XX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001299 | ADO | 192,51 | 09373602K | XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX | XXXXXX INDUS PASTA, HIGIÉNICO DOMÉSTICO HOGAR 12 X 10 PQ PISCINA CLIMATIZADA XXXX XX XXXXX E INST. ANEXAS | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001301 | ADO | 94,99 | 09373602K | XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXXXXX 00 PAQUETES BOBINA INDUSTRIAL POLIDEPORTIVO DE EL XXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
543,90 | Total 09373602K | ||||||
220190001287 | ADO | 16,94 | 09386448X | XXXXXXX XXXXX XXXXXX | IMPORTE OBTENCION DEL CERTIFICADO DIGITAL DE REPRESENTACION DE PERSONA JURIDICA PARA RELACIONES CON LA ADM. PUBLICA | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
16,94 | Total 09386448X | ||||||
220190000508 | ADO | 182,00 | 09418326X | XXXXX XXXXXXXX XXXXX | FRA. 1/2019 SPEAKER SAN XXXXXXXXX. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
182,00 | Total 09418326X | ||||||
220190000002 | ADO | 3.000,00 | 09424910Q | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | ANTICIPO QUE SE LE CONCEDE A DEVOLVER EN 18 MENSUALIDADES | ||
3.000,00 | Total 09424910Q | ||||||
220190001043 | ADO | 0,22 | 09428074Y | XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXX | IMPORTE INTERESES DE DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 2018 | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
0,22 | Total 09428074Y | ||||||
220190001033 | ADO | 0,30 | 09434197B | XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX | IMPORTE INTERESES DE DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 2018 | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
0,30 | Total 09434197B | ||||||
220190001268 | ADO | 200,00 | 09434296H | XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | FRA. 5/2019 20 TROFEOS XXXXXXX XXXXXXX. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
200,00 | Total 09434296H | ||||||
220190001036 | ADO | 0,11 | 09435171L | XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX | IMPORTE INTERESES DE DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 2018 | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
0,11 | Total 09435171L | ||||||
220190000221 | ADO | 363,00 | 09435993J | XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | ELABORACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS CARRERA FIN DE AÑO XXXX XX XXXXX | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
363,00 | Total 09435993J | ||||||
220190001042 | ADO | 0,11 | 09441415F | XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX | IMPORTE INTERESES DE DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 2018 | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
0,11 | Total 09441415F | ||||||
220190000201 | ADO | 150,00 | 10546661B | X. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | HONORARIOS MEDICOS POR ASISTENCIA CICLOCROSS LUGONES EL 9-12-18 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000524 | ADO | 177,00 | 10546661B | X. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | FRA. 3/2019 HONORARIOS MEDICOS XXXXXXX XXX XXXXXXXXX 0000. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000708 | ADO | 250,00 | 10546661B | X. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | XXX. 0/0000 XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXXX ""IV TROFEO DE MUSHING LA XXXXXXXX"". | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
577,00 | Total 10546661B | ||||||
220190001379 | ADO | 254,10 | 10565471F | XXXXX XXXX XXXXX XXXXXX (TALLER XXXXXXXXX XXXXXX) | TAPIZADO DE DOS PIEZAS GRANDES Y CUATRO PEQUEÑAS EN GIMNASIO POLIDEPORTIVO LUGONES | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
254,10 | Total 10565471F | ||||||
220190001293 | ADO | 169,40 | 10579351H | XXXX XXX XXXXXXX XXXXXX | TAPIZADO DOS PIEZAS GIMNASIO POLIDEPORTIVO CARBAYÍN ALTO EN XXXX | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
169,40 | Total 10579351H | ||||||
220190000202 | ADO | 525,79 | 10590786E | XXXXXX XXXXXXX | SUMINISTRO DE 33 TROFEOS GRABADOS PARA EL CICLOCROSS DE LA XXXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
525,79 | Total 10590786E | ||||||
220190000159 | ADO | 4,54 | 10833502L | XXXXX XXXXXX XXXXXX | SUMINISTRO XX XXXXXXXX, TUERCAS Y XXXXXXXXX PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA XXXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
4,54 | Total 10833502L | ||||||
220190000048 | ADO | 102,85 | 10872307T | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | FRA. 2018/MT180 MANTENIMIENTO DE PISTA XX XXXXX XXXX XX XXXXX | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220180003453 | AD | 5.082,00 | 10872307T | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL EN LA CANCHA PADEL DE XXXX XX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000012 | ADO | 5.082,00 | 10872307T | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | FTA. 2018/MTI105. SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL EN LA CANCHA PADEL DE LA PISC. CLIMT. DE LA XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
10.266,85 | Total 10872307T | ||||||
220180003121 | AD | 2.420,00 | 10883940H | XXXXXX XXXXXXXX XXXXX | ADJUDICACION CONTRATO MENOR SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA LETRADA DEL P.D.M. EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 214/2018 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
2.420,00 | Total 10883940H | ||||||
220190001371 | ADO | 202,50 | 11049975Q | XXXXX XXXXX XXXX | SERVICIO MÉDICO 03.03.19 XXX MEDIA MARATÓN XXXX XX XXXXX + DESPLAZAMIENTO | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
202,50 | Total 11049975Q | ||||||
220190001044 | ADO | 0,15 | 11083810H | XXXXX XXXXXXXXX, XXXXX | IMPORTE INTERESES DE DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 2018 | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
0,15 | Total 11083810H | ||||||
220190000506 | ADO | 302,50 | 11417248W | XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | FRA. 12/2019 ROTULACION VEHICULO | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
302,50 | Total 11417248W | ||||||
220190001022 | ADO | 0,39 | 17753252N | XXXXXX XXXXXXX, XXX XXXXX | IMPORTE INTERESES POR DEVOLUCION DE INGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2018 | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
0,39 | Total 17753252N | ||||||
220190001315 | ADO | 30,00 | 32875187E | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | CESTA GRATIFICACIÓN XXXXXX XXXXX POR IMPARTICIÓN CURSOS A TÉCNICOS DEPORTIVOS Y CLUBES | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001317 | ADO | 635,00 | 32875187E | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | PREMIOS Y AVITUALLAMIENTO CARRERA FIN DE AÑO 36 CESTAS Y 10 CAJAS PALMERAS | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
665,00 | Total 32875187E | ||||||
220190000224 | ADO | 76,58 | 32879961N | FARMACIA XXXXXX XXXXXXX | FRA. 108/2019 MATERIAL PARA BOTIQUINES. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000537 | ADO | 40,22 | 32879961N | FARMACIA XXXXXX XXXXXXX | FRA. 260/2019 DIVERSO MATERIAL BOTIQUIN. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
116,80 | Total 32879961N | ||||||
220190001820 | ADO | 700,00 | 44739049R | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | FTA. 003/2019.IMPORTE PONENCIA NUTRICION | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
700,00 | Total 44739049R | ||||||
220190000222 | ADO | 217,04 | 45429258A | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX - PROCURADORA | FRA. P.O. 559/17 JUZGADO DE LOS SOCIAL NUMERO 5 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
217,04 | Total 45429258A | ||||||
220190000251 | ADO | 153,00 | 50827045N | XXXXX XXXX XXXX | FRA.SND-5, IMPORTE CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE FRA.1441/18 APROBADA EN REL-67/18. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
153,00 | Total 50827045N | ||||||
220190000204 | ADO | 169,40 | 52610357L | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CRISTALERIA XXXXXX ) | SUMINISTRO Y COLOCACION XX XXXXXX DE 5 M/M DE 0000X0000 ROTUTA TATAMI POLIDEPORTIVO LA XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000670 | ADO | 580,80 | 52610357L | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CRISTALERIA XXXXXX ) | FRA. 11/2019 COLOCACION Y VENTA VIDRIO EN POLIDEPORTIVO DE EL XXXXXX. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
750,20 | Total 52610357L | ||||||
220190000736 | ADO | 94,38 | 52610504M | TALLER DE TORNO Y AJUSTE ""BENIGNO"" | FRA. 19/2019 CORTAR EJES Y HACER 10 EJES NUEVO POLIDEPORTIVO DE LA POLA | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000031 | ADO | 112,53 | 52610504M | TALLER DE TORNO Y AJUSTE ""BENIGNO"" | FRA. 356/2018 ARREGLO BICICLETA ESTÁTICA. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000529 | ADO | 281,93 | 52610504M | TALLER DE TORNO Y AJUSTE ""BENIGNO"" | FRA. 442/2018 SUMINISTRO DE MARIPOSAS Y BASES PARA FUENTES EN LA PISCINA CLIMATIZADA XX XXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
488,84 | Total 52610504M | ||||||
220190000523 | ADO | 3.599,12 | 52611184H | XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX (ARTESANIA EN HIERRO) | FRA. 06/18 TRABAJOS REALIZADOS VARIAS INSTALACIONES P.D.M.PISCINAS DE LIERES POLID. EL XXXXXX PISCINA XXXXXXX XXXXX XXXX | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
3.599,12 | Total 52611184H | ||||||
220190001479 | ADO | 429,97 | 52611523N | XXXX Xx XXXXXX XXXXXXXXX | SUSTITUCIÓN XXX XXXXXX Y BISAGRAS AVERIADAS PUERTA PRINCIPAL POLIDEPORTIVO EL XXXXXX | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
429,97 | Total 52611523N | ||||||
220190001023 | ADO | 1,40 | 52614639T | XXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX | IMPORTE INTERESES POR DEVOLUCION DE INGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2018 | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
1,40 | Total 52614639T | ||||||
220190000685 | ADO | 3.000,00 | 52614772H | XXXXX XXXXXX XXXXXX | ANTICIPO A LA TRABAJADORA XXXXX XXXXXX XXXXXX A DEVOLVER EN UN PLAZO MÁXIMO DE DIECIOCHO MENSUALIDADES | Otros - Otros | |
3.000,00 | Total 52614772H | ||||||
220190000482 | ADO | 1.450,00 | 52615332A | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | PAGOS A JUSTIFICAR PARA PREMIOS E IMPREVISTOS DE LA MEDIA MARATON | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
1.450,00 | Total 52615332A | ||||||
220190000250 | ADO | 153,00 | 52616760M | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | FRA.SND-5, IMPORTE CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE FRA.1442/18 APROBADA EN REL-67/18. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
153,00 | Total 52616760M | ||||||
220190000156 | ADO | 1.562,71 | 52616909Q | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | FRA. 3/2018 PINTAR PAREDES Y TECHOS POR FILTRACIONES DE HUMEDAD EN EL POLIDEPORTIVO VIEJO DE LA POLA | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
1.562,71 | Total 52616909Q | ||||||
220189000013 | AD | 26.000,00 | 52618524K | XXXX XXXXX XXXX XXXXXX | IMPORTE PRORROGA PARA EL EJERCICIO 2019 DE LA CONTRATACION ACTIVIDAD DE JUDO EN LAS INSTALACIONES DEL P.D.M. | Otros - Otros | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220190000047 | ADO | 730,72 | 52618524K | XXXX XXXXX XXXX XXXXXX | ASISTENCA A COMPETICIONES A LO LARGO DE 2018 2 ENTRENADORES 15 HORAS CADA UNO | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000844 | ADO | 2.313,94 | 52618524K | XXXX XXXXX XXXX XXXXXX | CLASES DE JUDO PDM XX XXXXX ( CLASES DE JUDO INFANTIL, ADULTOS Y DEFENSA PERSONAL MES NOVIEMBRE | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220190001014 | AD | 26.000,00 | 52618524K | XXXX XXXXX XXXX XXXXXX | ADJUDICACION PRESTACION DE LA ACTIVIDAD DE JUDO. LIMITE MAXIMO DE GASTO AÑO 2019 | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
55.044,66 | Total 52618524K | ||||||
220190001041 | ADO | 0,11 | 52618689W | CANAL XXXXXX, Xx XXXXXX | IMPORTE INTERESES DE DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 2018 | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
0,11 | Total 52618689W | ||||||
220180000382 | AD | 8.475,00 | 53506430N | XXXXX XXXXXXX XXXXXX | ADJUDICACION CONTRATO MENOR DEL SERVICIO DE REDACCION DE UN PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE NUEVOS VESTUARIOS EN LA CEBERA | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
8.475,00 | Total 53506430N | ||||||
220190001039 | ADO | 0,11 | 53506925R | XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX | IMPORTE INTERESES DE DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 2018 | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
0,11 | Total 53506925R | ||||||
220190000741 | ADO | 168,07 | 53528292R | XXXXXX XXXXXXX XXXX, Carpinteria El Tuku | FRA. 1/2019 SUSTITUCION CERRADURA SAUNA LA XXXX XXXXX. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001505 | ADO | 703,62 | 53528292R | XXXXXX XXXXXXX XXXX, Carpinteria El Tuku | REPARACIONES EN SAUNA XXXX CARBAYIN BAJO | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
871,69 | Total 53528292R | ||||||
220190001037 | ADO | 0,11 | 71601506E | XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | IMPORTE INTERESES DE DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 2018 | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
0,11 | Total 71601506E | ||||||
220190001038 | ADO | 1,63 | 71638681Y | XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXX | IMPORTE INTERESES DE DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 2018 | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
1,63 | Total 71638681Y | ||||||
220190000212 | ADO | 145,20 | 71662529A | XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX | SUMINISTRO E INSTALACION XX XXXXXX EN TATAMI DEL POLIDEPORTIVO DE EL XXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
145,20 | Total 71662529A | ||||||
220190000521 | ADO | 1.113,20 | 72882622S | XXXXX XXXXXX XXXXXX | XXX. D04/19 SUMINISTRO DE 500 MEDALLAS METACRILATO CARRERA FIN DE AÑO. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
1.113,20 | Total 72882622S | ||||||
220190000154 | ADO | 197,67 | 76955451G | XXXXXX XXXXX XXXXX | FRA.58 POR TRABAJOS DE CAMBIO DE SUELO Y REPARACION DE BANCOS EN LAS SAUNAS DE LAS PISCINAS DE LA XXXX XXXXX | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000155 | ADO | 364,04 | 76955451G | XXXXXX XXXXX XXXXX | FRA. 59 CAMBIO DE PIEZAS Y REPARACION DEL LATERAL EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE EL XXXXXX | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000214 | ADO | 46,28 | 76955451G | XXXXXX XXXXX XXXXX | REPARACION DE ESPALDERAS EN EL POLIDEPORTIVO XX XXXXXXX | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000705 | ADO | 120,09 | 76955451G | XXXXXX XXXXX XXXXX | FRA. 64/2019 ELABORACION Y COLOCACION DE PERCHEROS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE EL BAYU. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001321 | ADO | 154,81 | 76955451G | XXXXXX XXXXX XXXXX | TRABAJOS CARPINTERÍA (SUJETAR PERCHAS POL CARBAYÍN ALTO, ESTANTERÍA XXXX XXXXXXX, REP BANCO POLI VIEJO POLA) | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000706 | ADO | 50,82 | 76955451G | XXXXXX XXXXX XXXXX | FRA. 63/2019 SUMINISTRO Y COLOCACION ESTANTERIA TATAMI DEL POLIDEPORTIVO DE LA XXXX XXXXX. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
933,71 | Total 76955451G | ||||||
220190001045 | ADO | 0,81 | 76956060S | XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX | IMPORTE INTERESES DE DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 2018 | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
0,81 | Total 76956060S | ||||||
220190001035 | ADO | 0,81 | 76956341C | XXXXXX XXXXXX, XXX | IMPORTE INTERESES DE DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 2018 | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
0,81 | Total 76956341C | ||||||
220190001034 | ADO | 0,80 | 76956479C | XXXXXX XXXX, XXXXXX | IMPORTE INTERESES DE DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 2018 | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
0,80 | Total 76956479C | ||||||
220190001040 | ADO | 0,22 | 76957678T | XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX | IMPORTE INTERESES DE DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 2018 | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
0,22 | Total 76957678T | ||||||
220190001024 | ADO | 0,43 | 76960504C | XXXXXX XXXXXX, XXXXXXX | IMPORTE INTERESES POR DEVOLUCION DE INGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2018 | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
0,43 | Total 76960504C | ||||||
220190001046 | ADO | 0,46 | 76960575E | XXXXXXX XXXXX, XXXX | IMPORTE INTERESES DE DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 2018 | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
0,46 | Total 76960575E | ||||||
220190000220 | ADO | 1.536,70 | 76960606F | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | DESBROCE CON RETIRADA DE RESTOS ZONA CANCHA DE TENIS Y PADEL Y PODA PLATANOS CON RETIRADA PISCINA CLIMATIZADA POLA | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000740 | ADO | 484,00 | 76960606F | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | FRA. 03/2019 PODA DE ARBOLES Y SETO EN PISCINA DE LA XXXX XXXXX. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
2.020,70 | Total 76960606F | ||||||
220190000507 | ADO | 1.210,00 | 76960956N | XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | FRA. 1/2019 COLOCACION DE VASOS DE EXPANSION EN ACUMULADORES PISCINA CLIMATIZADA DE XXXX XX XXXXX | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
1.210,00 | Total 76960956N | ||||||
220190001341 | ADO | 541,12 | 76962794X | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | TRABAJOS DE FONTANERÍA PISCINAS CLIMATIZADAS XX XXXXXXX Y XXXX XX XXXXX ESPECIFICADOS EN ALBARAN Nº1 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001341 | ADO | 382,78 | 76962794X | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXX XX XXXXX ESPECIFICADOS EN ALBARAN Nº1 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
923,90 | Total 76962794X | ||||||
220190000738 | ADO | 484,00 | 76962814F | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | FRA. 2019 0003/2019 REPARACIONES REALIZADAS EN EL PARQUET DE LA CANCHA DEL POLIDEPORTIVO XX XXXXXXX. | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
484,00 | Total 76962814F | ||||||
220190000166 | ADO | 34,49 | 9353127Q | XXXXXX XXXXXXX XXXXX (SONOVISION) | FRA. 139 POR REPARACION BOTONERA REPRODUCTOR DE CD | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000167 | ADO | 181,50 | 9353127Q | XXXXXX XXXXXXX XXXXX (SONOVISION) | MEGAFONIA EL 15 XX XXXXX EN LA XXXXXXXX EXIBICION DE GIMNASIA | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000168 | ADO | 290,40 | 9353127Q | XXXXXX XXXXXXX XXXXX (SONOVISION) | FRA. 106 MEGAFONIA MEDIA MARATON CELEBRADA EL 4 DE FEBRERO DE 2018 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
506,39 | Total 9353127Q | ||||||
220190000751 | ADO | 70,00 | 9381578Q | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX (ARCO IRIS) | SUMINISTRO XX XXXX FUNERARIO FALLECIMIENTO PADRE DE XXXXXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
70,00 | Total 9381578Q | ||||||
220190001274 | ADO | 124,31 | A08350845 | COMERCIAL CHOCOLATES XXXXXX, S.A. | TABLETAS CHOCOLATE, BARRITAS FRUTOS ROJOS, CHOC NEGRO, PLÁTANO AVITUALLAMIENTO Y BOLSA CORREDOR XXX MEDIA MARATÓN | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001276 | ADO | 53,61 | A08350845 | COMERCIAL CHOCOLATES XXXXXX, S.A. | XXXXXX NATURE CEREAL FRUTO ROJO, CHOCO NEGRO 04 CAJAS 16 UDS AVITUALLAMIENTO XXX MEDIA MARATÓN | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
177,92 | Total A08350845 | ||||||
220190001407 | ADO | 1.405,48 | A28007748 | ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A | EXPDTE 39400499 PÓLIZA: 39400499 / 8 RECIBO: 347687991 RAMO ACCIDENTES CONVENIO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
1.405,48 | Total A28007748 | ||||||
220190000180 | ADO | 37,03 | A28076420 | REPSOL BUTANO, S.A. | CUOTA SERVICIO BASICO SUMINISTRO GAS POLIDEPORTIVO DE CARBAYIN DEL 28-10 AL 27-11 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000181 | ADO | 174,69 | A28076420 | REPSOL BUTANO, S.A. | CUOTA DE CONSUMO DE GAS PROPANO EL 27-11-2018 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000230 | ADO | 174,69 | A28076420 | REPSOL BUTANO, S.A. | SUMINISTRO DE GAS PROPANO POLIDEPORTIVO CARBAYIN CUOTA 27-12-2018 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000231 | ADO | 37,03 | A28076420 | REPSOL BUTANO, S.A. | CUOTA SERVICIO BASICO SUMINISTRO GAS CARBAYIN ALTO DEL 28-11 AL 27-12 DE 2018 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001812 | ADO | 37,03 | A28076420 | REPSOL BUTANO, S.A. | FRA. 95400967 CUOTA SERVICIO BASICO. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001814 | ADO | 183,88 | A28076420 | REPSOL BUTANO, S.A. | FRA. 95404664/2019 CUOTA CONSUMO DE GAS PROPANO CARBAYIN ALTO. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001816 | ADO | 37,03 | A28076420 | REPSOL BUTANO, S.A. | CUOTA SERVICIO BASICO DEL 28.01.2019 AL 27.02.2019 CARBAYIN ALTO | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001818 | ADO | 138,10 | A28076420 | REPSOL BUTANO, S.A. | CUOTA CONSUMO GAS PROPANO 27.02.2019 CARBAYIN ALTO | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
819,48 | Total A28076420 | ||||||
220190000223 | ADO | 775,32 | A28229599 | MAPRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUM | Nº RECIBO 8117739491/Nº POLIZA 055-1880253227 SEGURO ACCIDENTE CARRERA FIN DE AÑO. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
775,32 | Total A28229599 | ||||||
220190000176 | ADO | 423,50 | A28318012 | EUROCONTROL | INSPECCION PERIODICA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION EN PISCINA | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
423,50 | Total A28318012 | ||||||
220190000053 | ADO | 544,50 | A28767671 | RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. | FACTURACION SECAMANOS POLIDEPORTIVO DE LA XXXXXXXX DEL 31-10-18 AL 30-10-19 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
544,50 | Total A28767671 | ||||||
220190000497 | ADO | 167,52 | A33005265 | ELECTRA DE CARBAYIN, S.A. | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EQUIPO AUXILIAR XXXXX XX XXXX XXX 0-00 XX 0-00 | Xxxxxxxxxx - Xx suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000498 | ADO | 2.960,56 | A33005265 | ELECTRA DE CARBAYIN, S.A. | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA XXXXX XX XXXX XXX 0-00 XX 0-00 | Xxxxxxxxxx - Xx suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000499 | ADO | 506,36 | A33005265 | ELECTRA DE CARBAYIN, S.A. | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CAMPO DE FUTBOL CARBAYIN DEL 1-11 AL 1-12 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000500 | ADO | 855,86 | A33005265 | ELECTRA DE CARBAYIN, S.A. | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO DE CARBAYIN DEL 1-11 AL 1-12 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000501 | ADO | 382,74 | A33005265 | ELECTRA DE CARBAYIN, S.A. | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXX 0-00 XX 0-00 | Xxxxxxxxxx - Xx suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000502 | ADO | 241,35 | A33005265 | ELECTRA DE CARBAYIN, S.A. | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CANCHA POLIDEPORTIVA VALDESOTO DEL 1-11 AL 1-12 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000503 | ADO | 32,98 | A33005265 | ELECTRA DE CARBAYIN, S.A. | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EQUIPO AUXILIAR CAMPO FUTBOL CARBAYIN DEL 1-10 AL 1-12 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000541 | ADO | 361,44 | A33005265 | ELECTRA DE CARBAYIN, S.A. | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL GIMNASIO DE CARBAYIN BAJO DEL 1-12-2018 AL 1-1-2019 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
5.508,81 | Total A33005265 | ||||||
220190000184 | ADO | 3.000,00 | A33007519 | EL CASTROMOCHO, S.A. | SERVICIOS REALIZADOS TRASLADOS A BILBAO (2) Y VITORIA CLUB EFS SIERO | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
3.000,00 | Total A33007519 | ||||||
220190000049 | ADO | 134,58 | A33037078 | SIRSA | FRA. M1/4170/2018 MATERIAL HIGIENICO PARA ASEOS Y GIMNASIOS. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000149 | ADO | 163,83 | A33037078 | SIRSA | FRA 4642 SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE BOBINA INDUSTRIAL PARA LA PISCINA CLIMATIZADA XX XXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000240 | ADO | 221,94 | A33037078 | SIRSA | FRA. M1 5096/2018 DIVERSO MATERIAL 5 PACKS HIGIENICO INDSTRIAL 6 BOBINAS IND. 4 UNIDADES KLIN GEL MANOS PISCINA LUGONES | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000746 | ADO | 188,52 | A33037078 | SIRSA | FRA. M1-355 SUMINISTRO DE 5 UNIDADES DE PACK HIG. INDUSTRIAL 2 BOBONA INDUS. Y KLIN GEL PISCINA LUGONES. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001395 | ADO | 343,11 | A33037078 | XXXXX | XXXXXXX PAPEL, PAPEL HIGIÉNICO Y JABÓN MANOS PISCINA CLIMATIZADA LUGONES E INST. ANEXAS ALBARÁN M1/1272 Y M1/2103 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
1.051,98 | Total A33037078 | ||||||
220190000750 | ADO | 537,89 | A33038266 | MADERAS SIERO, S.A. | Fra. FAV19-0103/2019 SUMINISTRO DE1,86 TM DE PELLETS NUEVO POLIDEPORTIVO DE LA POLA | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
537,89 | Total A33038266 | ||||||
220190000050 | ADO | 2.586,20 | A33039447 | DE FELMA, S. A. | FRA. 23724/2018 MATERIAL PARA PISCINAS. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000050 | ADO | 444,83 | A33039447 | DE FELMA, S. A. | FRA. 23724/2018 MATERIAL PARA PISCINAS. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000150 | ADO | 140,36 | A33039447 | DE FELMA, S. A. | SUMINISTRO DE DESENGRASANTE Y PASTILLAS REACTIVO PARA LA PISCINA CLIMATIZADA XX XXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000719 | ADO | 279,32 | A33039447 | DE FELMA, S. A. | FRA. 24175/2019 SUMINISTRO DE PASTILLAS REACTIVOP Y CLORO PARA LA PISCINA CLIMATIZADA XX XXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
3.450,71 | Total A33039447 | ||||||
220190000172 | ADO | 24,50 | A33093097 | ALIMERKA, S.A. | SUMINISTRO DE AGUA Y FRUTA JUEGOS DEPORTIVOS | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
24,50 | Total A33093097 | ||||||
220190001134 | ADO | 2.184,05 | A33095506 | XXXXXXX XXXXX, S.A. | SUMINISTRO DE 6 BIG BAG DE SILICE 3 TONELADAS MEXCLA ARENA Y TIERRA VEGETAL 25 KG SEMILLA CESPED PARA CAMPO LIERES | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001507 | ADO | 1.458,05 | A33095506 | XXXXXXX XXXXX, S.A. | OBRA: CAMPO DE FUTBOL XX XXXXX / Tn. de mezcla composto con arena y tierra vegetal / incluyendo porte / Día de alquiler | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001509 | ADO | 2.432,10 | A33095506 | XXXXXXX XXXXX, S.A. | Presupuesto nº 225/A de 04/02/2019 / OBRA: CAMPO FUTBOL DE CARBAYIN / Tn. de tierra gruesa para meter en la poza con / p | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
6.074,20 | Total A33095506 | ||||||
220180004525 | AD | 7.880,53 | A33467325 | DISMUSA | RESTO ADJUDICACION LIMITE MAXIMO SUMINISTRO DE GASOLEO INSTALACIONES PDM AÑO 2018 | Suministro - De suministro | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220190001800 | ADO | 539,42 | A33467325 | DISMUSA | FRA. 19 108/2019 GASOLEO C ALBARÁN Nº C4 46 DE 08-01-2019. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001802 | ADO | 210,02 | A33467325 | DISMUSA | FRA. 19 103/2019 GASOLEO C ALBARÁN Nº C4 45 DE 08-01-2019 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001804 | ADO | 287,69 | A33467325 | DISMUSA | FRA. 19 107/2019 GASOLEO C ALBARÁN Nº C4 44 DE 08-01-2019. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001806 | ADO | 1.078,85 | A33467325 | DISMUSA | FRA.19 110/2019 GASOLEO C ALBARÁN Nº C4 68 DE 10-01-2019. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001808 | ADO | 804,79 | A33467325 | DISMUSA | FRA. 19 162/2019 GASOLEO C ALBARÁN Nº C5 230 DE 24-01-2019 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001810 | ADO | 449,41 | A33467325 | DISMUSA | FRA. 19 148/2019 GASOLEO C ALBARÁN Nº C2 DE 24-01-2019. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
11.250,71 | Total A33467325 | ||||||
220190000511 | ADO | 181,78 | A33531690 | ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U. | FRA. 190001919/2019 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAMPO EL BAYU EQUIPO AUXILIAR DEL 1-12-18 AL 1-1-19, | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000512 | ADO | 2.837,56 | A33531690 | ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U. | FRA. 190001919/2019 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAMPO EL BAYU DEL 1-12-18 AL 1-1-19, | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000513 | ADO | 444,69 | A33531690 | ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U. | FRA. 190001919/2019 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL CARBAYIN DEL 1-12-18 AL 1-1-19, | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000514 | ADO | 811,12 | A33531690 | ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U. | FRA. 190001919/2019 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO CARBAYIN DEL 1-12-18 AL 1-1-19, | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000515 | ADO | 327,43 | A33531690 | ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U. | FRA. 190001919/2019 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACION VALDESOTO DEL 1-12-18 AL 1-1-19, | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001435 | ADO | 33,03 | A33531690 | ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U. | FRA. 19003816/2019 CARBAYÍN SANTIAGO XX XXXXXX. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001437 | ADO | 272,02 | A33531690 | ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U. | FRA. 190004421/2019 VALDESOTO | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001439 | ADO | 442,62 | A33531690 | ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U. | FRA. 190004431 CARBAYÍN BAJO (GIMNASIO). | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001441 | ADO | 959,22 | A33531690 | ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U. | FRA. 190004441 EL COTAYU POLIDEPORTIVO SANTIAGO XX XXXXXX. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001443 | ADO | 348,35 | A33531690 | ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U. | FRA. 190004448/2019 XXXXXXXX X.XXXXXX. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001445 | ADO | 2.962,03 | A33531690 | ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U. | FRA. 190004483/2019 EL BAYU (EQ. PRINCIPAL) LA XXXX XXXXX. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001447 | ADO | 140,26 | A33531690 | ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U. | FRA. 190004484/2019 EL BAYU (EQUIPO AUXILIAR) | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001449 | ADO | 222,01 | A33531690 | ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U. | ELECTRICIDAD VALDESOTO CL FAES DEL 01.02.2019 AL 01.03.2019 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001451 | ADO | 376,02 | A33531690 | ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U. | ELECTRICIDAD GIMNASIO CARBAYÍN BAJO DEL 01.02.2019 AL 01.03.2019 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001453 | ADO | 896,96 | A33531690 | ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U. | ELECTRICIDAD POLIDEPORTIVO EL COTAYU DEL 01.02.2019 AL 01.03.2019 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001455 | ADO | 367,83 | A33531690 | ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U. | ELECTRICIDAD CARBAYÍN, C. FÚTBOL DEL 01.02.2019 AL 01.03.2019 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001457 | ADO | 2.420,90 | A33531690 | ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U. | ELECTRICIDAD EL BAYU (EQ. PRINCIPAL) DEL 01.02.2019 AL 01.03.2019 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001459 | ADO | 183,91 | A33531690 | ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U. | ELECTRICIDAD EL BAYU EQUIPO AUXILIAR DEL 01.02.2019 AL 01.03.2019 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
14.227,74 | Total A33531690 | ||||||
220180004054 | AD | 28.285,20 | A33543547 | EDP ENERGIA, S.A.U. | AD ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA BAJA TENSION EDIFICIOS PDM. DEL 21-6-18 AL 31-12-18 | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220180004055 | AD | 30.775,64 | A33543547 | EDP ENERGIA, S.A.U. | AD ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA BAJA TENSION PISCINAS CLIMATIZADAS. DEL 21-6-18 AL 31-12-18 | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220189000014 | AD | 221.000,00 | A33543547 | EDP ENERGIA, S.A.U. | AD ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS DEL PDM | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220189000015 | AD | 119.000,00 | A33543547 | EDP ENERGIA, S.A.U. | AD ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PISCINAS CLIMATIZADAS | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
399.060,84 | Total A33543547 | ||||||
220190000151 | ADO | 104,00 | A33554999 | ESTACIONES DE SERVICIO DIBLAN, S.A. | SUMINISTRO DE GASOIL VEHICULO DEL PDM EL 12-11 Y EL 28-11 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000242 | ADO | 51,00 | A33554999 | ESTACIONES DE SERVICIO DIBLAN, S.A. | SUMINISTRO DE DIESEL VEHICULO DEL PDM EL 27-12-18 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000727 | ADO | 108,65 | A33554999 | ESTACIONES DE SERVICIO DIBLAN, S.A. | FRA. 18/2019 SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA VEHICULOS MATRICULA 7127 GDM Y 8541 KSL | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001463 | ADO | 195,61 | A33554999 | ESTACIONES DE SERVICIO DIBLAN, S.A. | CARBURANTE DIESEL E+ GASOLINA 95 NEO VEHÍCULOS 7127GLM Y 8541KSL, 08 FEB,21FEB Y 28 FEB 2019 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
459,26 | Total A33554999 | ||||||
220190001363 | ADO | 198,00 | A33601113 | INDUSTRIAL XXXXXXXXX S.A | SUMINISTRO 720 LATAS GLACIA CITRUS, GLACIA BLUE | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
198,00 | Total A33601113 | ||||||
220179000009 | AD | 35.000,00 | A33602608 | AUTOMOVILES LUARCA, S.A. (ALSA) | IMPORTE ADJUDICACION CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220180005166 | AD | 7.492,41 | A33602608 | AUTOMOVILES LUARCA, S.A. (ALSA) | ADJUDICACION TRANSPORTE JUEGOS DEPORTIVOS 2018 | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
42.492,41 | Total A33602608 | ||||||
220190000663 | ADO | 463,91 | A41003864 | HELVETIA COMPAÑIA SUIZA DE SEGUROS Y REASEGUROS | RECIBO POLIZA SEGURO DEL VEHICULO MATRICULA 8541 KSL DEL 2-1-19 AL 31-12-19 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001013 | AD | 14.509,01 | A41003864 | HELVETIA COMPAÑIA SUIZA DE SEGUROS Y REASEGUROS | ADJUDICACION CONTRATACION SEGURO DAÑOS A BIENES PÚBLICOS LOTE I AÑO 2019 | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
14.972,92 | Total A41003864 | ||||||
220190000147 | ADO | 210,30 | A50001726 | SCHINDLER | FRA REVISION ASCENSOR POLIDEPORTIVO DE LA XXXX XXXXX MES DE DICIEMBRE | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000148 | ADO | 101,74 | A50001726 | SCHINDLER | FRA REVISION ASCENSOR PISCINA CLIMATIZADA XX XXXXXXX MES DE DICIEMBRE | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001383 | ADO | 213,76 | A50001726 | SCHINDLER | FRA. 3343827508/2019 EL RAYO. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001385 | ADO | 103,47 | A50001726 | SCHINDLER | FRA. 3343827509/2019 PISCINA CLIMATIZADA XXXXXXX. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001387 | ADO | 103,47 | A50001726 | SCHINDLER | FRA. 3343891696/2019 PISCINA CLIMATIZADA XXXXXXX. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001389 | ADO | 213,76 | A50001726 | SCHINDLER | FRA. 3343891695 POLIDEPORTIVO DE XXXX XX XXXXX. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001391 | ADO | 103,47 | A50001726 | SCHINDLER | SERVICIO MANTENIMIENTO PISCINA CLIMATIZADA XXXXXXX DEL 01.03.2019 AL 31.03.2019 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001393 | ADO | 213,76 | A50001726 | SCHINDLER | MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO XXXX XX XXXXX CL EL RAYO DEL 01.03.2019 AL 31.03.2019 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
1.263,73 | Total A50001726 | ||||||
220180004926 | AD | 2.700,44 | A50047794 | MERCURY S.A. | ADJUDICACION SUMINISTRO ROPA PERSONAL PDM | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220180004927 | AD | 1.391,13 | A50047794 | MERCURY S.A. | ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO ROPA DE TRABAJO TRABAJADORES PISCINAS | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
4.091,57 | Total A50047794 | ||||||
220190000661 | ADO | 108,38 | A58112590 | XXXXXX SPORT, S.A. | SUMINISTRO DE MANILLAR TRIPLE PARA POLEA, POLIDEPORTIVO DE EL XXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000662 | ADO | 15,73 | A58112590 | XXXXXX SPORT, S.A. | SUMINISTRO XX XXXXX IZQUIERDA PARA EL POLIDEPORTIVO DE EL XXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001133 | ADO | 488,46 | A58112590 | XXXXXX SPORT, S.A. | FRA. 1/180.975/2018 DISCOS DE XXXXXX Y EMPUÑADURA POLEA PARA EL POLIDEPORTIVO XX XXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
612,57 | Total A58112590 | ||||||
220180003420 | AD | 14.179,72 | A61895371 | ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT, S.A. | ADJUDICACION CONTRATO DE LIMPIEZA INSTALACIONES DEL PDM MESES XX XXXXXX A DICIEMBRE DE 2018 | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220180003420 | AD | 19.447,46 | A61895371 | ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT, S.A. | ADJUDICACION CONTRATO DE LIMPIEZA INSTALACIONES DEL PDM MESES XX XXXXXX A DICIEMBRE DE 2018 | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220189000009 | AD | 291.371,64 | A61895371 | ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT, S.A. | ADJUDICACION CONTRATO LIMPIEZA INSTALACIONES DEL PDM | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220189000010 | AD | 116.684,76 | A61895371 | ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT, S.A. | ADJUDICACION CONTRATO LIMPIEZA PISCINAS CLIMATIZADAS PDM | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
441.683,58 | Total A61895371 | ||||||
220190000043 | ADO | 196,65 | A74251836 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A. | ALQUILER DE EQUIPOS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO LUGONES | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000014 | ADO | 11,18 | A74251836 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A. | ALQUILER EQUIPOS BOLERA XXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000015 | ADO | 187,24 | A74251836 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A. | ALQUILER EQUIPOS PISCINA CLIMATIZADA XX XXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000016 | ADO | 18,56 | A74251836 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A. | ALQUILER DE EQUIPOS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PISCINA DE LIERES | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000017 | ADO | 12,10 | A74251836 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A. | ALQUILER DE EQUIPOS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BOLERA XX XXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000045 | ADO | 25,10 | A74251836 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A. | ALQUILER DE EQUIPOS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PISCINA DE LIERES | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000046 | ADO | 13,38 | A74251836 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A. | ALQUILER DE EQUIPOS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CANCHA XX XXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000669 | ADO | 193,98 | A74251836 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A. | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CAFETERIA POLIDEPORTIVO XX XXXXXXX DEL 17-12-18 AL 17-01-19 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000712 | ADO | 10,73 | A74251836 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A. | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA BOLERA XXXXXX DEL 12-12-18 AL 12-01-19 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000713 | ADO | 31,29 | A74251836 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A. | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO EMERGENCIA LIERES DEL 24-12-18 AL 24-01-19 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001429 | ADO | 12,15 | A74251836 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A. | Alquiler de equipos de medida y control / Impuesto de electricidad / Importe por coste de la energía / Energia - Importe | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001431 | ADO | 192,51 | A74251836 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A. | Alquiler de equipos de medida y control / Impuesto de electricidad / Importe por coste de la energía / Energia - Importe | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001433 | ADO | 19,23 | A74251836 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO. S.A. | Alquiler de equipos de medida y control / Impuesto de electricidad / Importe por coste de la energía / Energia - Importe | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
924,10 | Total A74251836 | ||||||
220190001822 | ADO | 60,79 | A78923125 | TELEFONICA SERVICIOS MOVILES, S.A. | FTA. 28-D9M0-055155. SERVICIOS LLAMDAS DEL 18-FEB A 17-MARZO DEL TELEFONO DEL POLIDEPORTIVO XXXXXXX | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
60,79 | Total A78923125 | ||||||
220190001210 | ADO | 68,84 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A., S.M.E. | FTA. 4002517045 FACTURACION MES DE FEBRERO DE LA CORRESPONDENCIA DEL P.D.M. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
68,84 | Total A83052407 | ||||||
220190000526 | ADO | 199,07 | A83401273 | PUNTO KILOMETRICO CERO RENT, S.A. | FRA. PLA18-3162 ALQULER DE PLATAFORMAPARA COLOCAR FALSO TECHO CANCHA POLIDEPORTIVO LA XXXXXXXX | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
199,07 | Total A83401273 | ||||||
220190000213 | ADO | 350,90 | A84395078 | SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A. | INSPECCION REGLAMENTARIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS REALIZADA EL 13-11-2018 EN LA PISCINA CLIMATIZADA DE LA POLA | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
350,90 | Total A84395078 | ||||||
220190001968 | ADO | 3,98 | A86201993 | LIBERBANK, S.A. | IMPORTE COMISIONES POR ENVIO DE 11 RECIBOS DOMICILIADOS DE RESERVAS DE CANCHAS EN EL MES DE FEBRERO | Otros - Otros | AdDirec - Adjudicación Directa |
3,98 | Total A86201993 | ||||||
220190000018 | ADO | 610,58 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | SUMINISTRO DE GAS POLIDEPORTIVO NUEVO DE LA POLA DEL 27-9-18 AL 29-10-18 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000019 | ADO | 649,32 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | XXXXXXXXXX XX XXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXX 00-0 XX 00-0 | Xxxxxxxxxx - Xx suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000038 | ADO | 4.990,03 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | SUMINISTRO GAS PISCINA CLIMATIZADA POLA DEL 27-9-18 AL 29-10-18 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000039 | ADO | 5.950,07 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | SUMINISTRO GAS PISCINA CLIMATIZADA XXXXXXX DEL 27-9-18 AL 29-10-18 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000040 | ADO | 918,35 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | XXXXXXXXXX XX XXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXX 00-0-00 XX 00-00-00 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000041 | ADO | 488,30 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | SUMINISTRO GAS POLIDEPORTIVO DE LA XXXXXXXX DEL 26-9-18 AL 29-10-18 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000042 | ADO | 1.209,32 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | SUMINISTRO DE GAS POLIDEPORTIVO DE EL XXXXXX DEL 27-9-18 AL 30-10-18 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000044 | ADO | 2.048,13 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | SUMINISTRO DE GAS NUEVO POLIDEPORTIVO DEL 30-10-18 AL 28-11-18 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000484 | ADO | 1.369,34 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | SUMINISTRO DE GAS VALDESOTO DEL 31-10-2018 AL 29-11-2018 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000485 | ADO | 1.292,91 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | SUMINISTRO DE GAS POLIDEPORTIVO DE EL XXXXXX DEL 31-10-2018 AL 26-11-2018 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000486 | ADO | 895,41 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | SUMINISTRO DE GAS POLIDEPORTIVO DE LA XXXXXXXX DEL 28-11-2018 AL 18-12-2018 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000487 | ADO | 1.029,38 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | SUMINISTRO DE GAS VALDESOTO DEL 30-11-2018 AL 20-12-2018 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000488 | ADO | 6.890,95 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | SUMINISTRO DE GAS PISCINA CUBIERTA DE LA POLA DEL 30-10-2018 AL 27-11-2018 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000489 | ADO | 413,43 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | SUMINISTRO DE GAS PISCINA CUBIERTA XX XXXXXXX DEL 27-11-2018 AL 28-11-2018 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000490 | ADO | 4.924,45 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | SUMINISTRO DE GAS PISCINA CUBIERTA XX XXXXXXX DEL 29-11-2018 AL 18-12-2018 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000491 | ADO | 127,86 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | SUMINISTRO DE GAS POLIDEPORTIVO DE EL XXXXXX DEL 27-11-2018 AL 29-11-2018 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000492 | ADO | 7.701,43 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | SUMINISTRO DE GAS POLIDEPORTIVO DE EL XXXXXX DEL 30-10-2018 AL 26-11-2018 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000493 | ADO | 1.081,05 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | SUMINISTRO DE GAS POLIDEPORTIVO DE EL XXXXXX DEL 30-11-2018 AL 20-12-2018 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000711 | ADO | 3.826,99 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | SUMINISTRO DE GAS NUEVO POLIDEPORTIVO DE LA POLA DEL 20-12-18 AL 30-01-19 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001136 | ADO | 1.345,53 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | SUMINISTRO GAS POLIDEPORTIVO NUEVO LA XXXX XXXXX DEL 29-11-18 AL 19-12-18 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001415 | ADO | 4.796,32 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA PISCINA CLIMATIZADA DE LA POLA DEL 28-11-18 AL 19-12-18 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001417 | ADO | 11.142,61 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | GAS CL CALLE EL RAYU PISCINA CUBIERTA 95506 BJ PERÍODO DE 20.12.2018 A 30.01.2019 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001419 | ADO | 11.928,31 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | GAS CALLE XXXXX SANTA XXXXXXX PISCINA AYTO SIERO LUGONES DE 19.12.2018 A 28.01.2019 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001421 | ADO | 2.188,96 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | CONSUMO GAS AVDA DE LA FONTONA POLIDEPORTIVO LA XXXXXXXX DE 19.12.2018 A 28.01.2019 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001423 | ADO | 2.016,96 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | CONSUMO GAS CTRA VALDESOTO BJ DE 21.12.2018 A 29.01.2019 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001425 | ADO | 2.993,37 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | CONSUMO GAS CL LOS CAMPONES POLIDEPORTIVO LA CARRERA DE 21.12.2018 A 29.01.2019 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001427 | ADO | 2.190,87 | A95000295 | EDP COMERCIALIAZADORA, S.A..U | GAS POLIDEPORTIVO EL RAYU DE 31.01.2019 A 26.02.2019 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
85.020,23 | Total A95000295 | ||||||
220180004924 | AD | 24.291,66 | B01029032 | EXERCYCLE | ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MAQUINAS DE EJERCICIO CARDIOVASCULAR | Suministro - De suministro | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
24.291,66 | Total B01029032 | ||||||
220190000219 | ADO | 96,80 | B08658601 | ECA BUREAU VERITAS | INSPECCION ASCENSOR PISCINA CLIMATIZADA XX XXXXXXX EL6-9-18 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
96,80 | Total B08658601 | ||||||
220190000035 | ADO | 108,42 | B32012072 | ALFOCASA ASTURIAS, S.L. | FRA. F-94734/2018 PULSADOR XXXX.Y UNA TAPA DE WC | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000244 | ADO | 77,15 | B32012072 | ALFOCASA ASTURIAS, S.L. | FRA. F95445/2018 SUMINISTRO 2 MONOMANDO DUCHA PARA EL CAMPO DE EL BAYU | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
185,57 | Total B32012072 | ||||||
220190000742 | ADO | 363,00 | B33065251 | SANIASTUR, S.L. | FRA. 19/00273 TRATAMIENTO DE DESRATIZACION DESINFECCION Y DESINSECTACION EN EL POLIDEPORTIVO DE EL XXXXXX. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
363,00 | Total B33065251 | ||||||
220190000051 | ADO | 178,78 | B33084393 | ELECTRICIDAD PRINCIPADO, S.L. | FRA. 804102658/2018 SUMINISTRO DE SECAMANOS PISCINA CLIMATIZADA DE LA POLA | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000234 | ADO | 134,49 | B33084393 | ELECTRICIDAD PRINCIPADO, S.L. | FRA. 804103260/2018 DIVERSO MATERIAL LAMPARAS.POLIDEPORTIVO DE LA XXXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000716 | ADO | 150,43 | B33084393 | ELECTRICIDAD PRINCIPADO, S.L. | FRA. 904100049/2019 SUMINISTRO LAMPARAS, XXXXXX, PILAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA XXXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001349 | ADO | 673,06 | B33084393 | ELECTRICIDAD PRINCIPADO, S.L. | LÁMPARAS HALÓGENAS CAMPO FÚTBOL EL XXXXXX, TUBOS Y CEBADORES POLIDEPORTIVO VIEJO XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
1.136,76 | Total B33084393 | ||||||
220180002027 | AD | 6.812,41 | B33094533 | INERSA, INGENIERIA ENERGETICA, S.L. | IMPORTE ANUAL GASTO SUSTITUCION DE PIEZAS/COMPONENTES DE LOS SISTEMAS E INSTALACIONES DE CALEFACION, CLIMATIZACION Y ACS | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220180002027 | AD | 13.856,74 | B33094533 | INERSA, INGENIERIA ENERGETICA, S.L. | IMPORTE ANUAL GASTO SUSTITUCION DE PIEZAS/COMPONENTES DE LOS SISTEMAS E INSTALACIONES DE CALEFACION, CLIMATIZACION Y ACS | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220180005165 | AD | 615,49 | B33094533 | INERSA, INGENIERIA ENERGETICA, S.L. | AD COMPLEMENTARIO POR ERROR CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPOS CLIMATIZACION, CALEFACCION Y AGUA CALIENTE INSTALACIONES PDM | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220180005165 | AD | 241,44 | B33094533 | INERSA, INGENIERIA ENERGETICA, S.L. | AD COMPLEMENTARIO POR ERROR CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPOS CLIMATIZACION, CALEFACCION Y AGUA CALIENTE INSTALACIONES PDM | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220189000006 | AD | 10.000,00 | B33094533 | INERSA, INGENIERIA ENERGETICA, S.L. | IMPORTE ANUAL GASTO SUSTITUCION DE PIEZAS/COMPONENTES DE LOS SISTEMAS E INSTALACIONES DE CALEFACION, CLIMATIZACION Y ACS | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220189000007 | AD | 16.000,00 | B33094533 | INERSA, INGENIERIA ENERGETICA, S.L. | IMPORTE ANUAL GASTO SUSTITUCION DE PIEZAS/COMPONENTES DE LOS SISTEMAS E INSTALACIONES DE CALEFACION, CLIMATIZACION Y ACS | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220189000024 | AD | 6.018,40 | B33094533 | INERSA, INGENIERIA ENERGETICA, S.L. | ADJUDICACION CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPOS CLIMATIZACION, CALEFACCION Y AGUA CALIENTE INSTALACIONES P.D.M. | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220189000025 | AD | 2.360,85 | B33094533 | INERSA, INGENIERIA ENERGETICA, S.L. | ADJUDICACION CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPOS CLIMATIZACION, CALEFACCION Y AGUA CALIENTE PISCINAS CLIMATIZADAS | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220190001137 | ADO | 220,66 | B33094533 | INERSA, INGENIERIA ENERGETICA, S.L. | SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CLIMATIZACION, CALEFACCION Y AGUA CALIENTE EN INSTALACIONES PDM MES NOVIEMBRE | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220190001137 | ADO | 306,19 | B33094533 | INERSA, INGENIERIA ENERGETICA, S.L. | SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CLIMATIZACION, CALEFACCION Y AGUA CALIENTE EN INSTALACIONES PDM MES NOVIEMBRE | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220190001137 | ADO | 171,42 | B33094533 | INERSA, INGENIERIA ENERGETICA, S.L. | SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CLIMATIZACION, CALEFACCION Y AGUA CALIENTE EN INSTALACIONES PDM MES NOVIEMBRE | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220190001260 | ADO | 84,70 | B33094533 | INERSA, INGENIERIA ENERGETICA, S.L. | ASISTENCIA PARA VALORACION DE DAÑOS Y PRESUPUESTO DE QUEMADORES Y REPUESTOS EN CAMPO DE FUTBOL DE COLLOTO / DESPLAZAMIEN | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
56.688,30 | Total B33094533 | ||||||
220190001064 | AD | 17.581,30 | B33095019 | XXXXX ACES, S.L. | ADJUDICACION SUMINISTRO DE CASETA PARA LA BOLERA DE EL XXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
17.581,30 | Total B33095019 | ||||||
220180004524 | AD | 14.750,00 | B33108150 | TARTIERE AUTO S.L. | SUMINISTRO DE UN VEHICULO PARA EL PDM | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
14.750,00 | Total B33108150 | ||||||
220190001335 | ADO | 73,53 | B33113432 | COMERCIAL XXXXXXXX, S. L. | PULVERIZADORES DOMÉSTICOS, ADHESIVO CEYS, GUANTES, CUBOS DE BASURA PISCINA CLIMATIZADA XXXX XX XXXXX | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000010 | ADO | 149,50 | B33113432 | COMERCIAL XXXXXXXX, S. L. | FRA. 2018-FA-101 DIVERSO MATERIAL Y CONTADOR DE BILLETES. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000010 | ADO | 127,70 | B33113432 | COMERCIAL XXXXXXXX, S. L. | FRA. 2018-FA-101 DIVERSO MATERIAL Y CONTADOR DE BILLETES. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000011 | ADO | 210,00 | B33113432 | COMERCIAL XXXXXXXX, S. L. | FTA. 2018-FA-451. SUMINISTRO DE UN CONGELADOR Y MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA PISC. CLIMT. XX XXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000011 | ADO | 114,30 | B33113432 | COMERCIAL XXXXXXXX, S. L. | FTA. 2018-FA-451. SUMINISTRO DE UN CONGELADOR Y MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA PISC. CLIMT. XX XXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000522 | ADO | 249,87 | B33113432 | COMERCIAL XXXXXXXX, S. L. | FRA. 2018-FA-547 DIVERSO MATERIAL FERRETERIA VIEJO POLIDEPORTIVO DE LA XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000528 | ADO | 385,00 | B33113432 | COMERCIAL XXXXXXXX, S. L. | FRA. 2018-FA-612 SUMINISTRO DE 25 SILLAS Y 4 MESAS NUEVO POLIDEPORTIVO DE LA POLA. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000715 | ADO | 391,63 | B33113432 | COMERCIAL XXXXXXXX, S. L. | FRA. 2019-FA-28 DIVERSO MATERIADE FERRERTERIA PARA LA PISCINA CLIMATIZADA XX XXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
1.701,53 | Total B33113432 | ||||||
220190000700 | ADO | 1.172,94 | B33248386 | ELECTRICIDAD LLANO, S.L. | SUSTITUCION DE QUEMADOR GASOLEO CRONO Y CIRCULADOR POR INUNDACION CAMPO FUTBOL COLLOTO | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000701 | ADO | 85,49 | B33248386 | ELECTRICIDAD LLANO, S.L. | REPARACION AVERIA ELECTRICA POR INUNDACION CAMPO FUTBOL DE COLLOTO | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001345 | ADO | 60,50 | B33248386 | ELECTRICIDAD LLANO, S.L. | REPARACIÓN CLIMATIZACIÓN CAMPO FÚTBOL COLLOTO, CALDERA 1 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001347 | ADO | 718,84 | B33248386 | ELECTRICIDAD LLANO, S.L. | SUSTITUCIÓN QUEMADOR CALDERA CAMPO FÚTBOL COLLOTO FECHA 08.02.2019 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220180004069 | AD | 5.073,49 | B33248386 | ELECTRICIDAD LLANO, S.L. | ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO LAMPARAS LED PISCINA CLIMATIZADA DE LA XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
7.111,26 | Total B33248386 | ||||||
220190000205 | ADO | 573,08 | B33253550 | TODOGAS | SUMINISTRO DE 2 CABEZA PRESTO ALPA 80 Y 2 CABEZALES PARA ENPOTRARLAS CAMPO EL BAYU | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
573,08 | Total B33253550 | ||||||
220190001682 | AD | 9.217,78 | B33328261 | ZP INFORMATICA | ADJUDICACION CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE SISTEMA DE CONTROL INFORMATICO INSTALACIONES DEL PDM | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
9.217,78 | Total B33328261 | ||||||
220190001063 | AD | 5.925,40 | B33390634 | EL COCAÑU | ADJUDICACION CONTRTO MENOR DEL SUMINISTRO DE UNA MAQUINA CORTACESPED Y DE UNA DESBROZADORA PARA LA PISC. EXT. XX XXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
5.925,40 | Total B33390634 | ||||||
220190000037 | ADO | 1.171,58 | B33402959 | XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX | XXX. 0000 XX 00 XX XXXXXXX SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL OFICINA (8 TONERS 4000 PORTACARNET, BOLIGRAFOS ETC | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000145 | ADO | 206,69 | B33402959 | CENCIELLA, COMERCIAL DE PAPELERIA | FRA. 5260 POR EL SUMINISTRO DE CARPETAS AGENDA TACO TONER TALADRO Y OTRO MATERIALES DE OFICINA | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000170 | ADO | 43,27 | B33402959 | CENCIELLA, COMERCIAL DE PAPELERIA | SUMINISTRO DE UN ROLLO SUMADORA TERMICO PARA OFICINAS PDM | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000203 | ADO | 154,88 | B33402959 | CENCIELLA, COMERCIAL DE PAPELERIA | SUMINISTRO DE REPOSAMUÑECAS RATON Y TECKLADO ALMOHADILLAS FECHADOR SUNDAS Y PAPEL FOTO A-4 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000721 | ADO | 1.013,87 | B33402959 | CENCIELLA, COMERCIAL DE PAPELERIA | FRA. 155/2019 SUMINISTRO DE 10 UNIUDADES DE TONER PAPEL FOTO CARPETAS DE PLASTICO FUNDAS Y OTROS OFICINAS PDM | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001325 | ADO | 25,30 | B33402959 | CENCIELLA, COMERCIAL DE PAPELERIA | PAPEL FOTO A-4 500 H NARANJA XXXX XXXXXXX 1772 15/02/2019 , PAPEL FOTOC X-0 00 XX BONOVA ALBARÁN 2299 2702/2019 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
2.615,59 | Total B33402959 | ||||||
220190000032 | ADO | 391,48 | B33412347 | ASTURQUIMIA, S.L. | FRA. 18/2701 MATERIAL LIMPIEZA PISCINA. HIPOCLORITO PISCINA XX XXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000033 | ADO | 279,51 | B33412347 | ASTURQUIMIA, S.L. | FRA. 18/2650 MATERIAL LIMPIEZA PARA PISCINA. 600 LITROS HIPOCLORITO | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000208 | ADO | 357,43 | B33412347 | ASTURQUIMIA, S.L. | SUMINISTRO DE HIPOCLORITO Y ACIDO CLORHIDRICO PISCINA CLIMATIZADA DE LA XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000209 | ADO | 379,12 | B33412347 | ASTURQUIMIA, S.L. | SUMINISTRO DE HIPOCLORITO Y ACIDO CLORHIDRICO PISCINA CLIMATIZADA XX XXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000243 | ADO | 102,66 | B33412347 | ASTURQUIMIA, S.L. | FRA. 18/3122/2018 SUMINISTRO DE ACIDO CLORHIDRICO E HIPOCLORITO PISCINA LUGONES. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000720 | ADO | 572,57 | B33412347 | ASTURQUIMIA, S.L. | FRA 19/223/2019 SUMINISTRO DE HIPOCLORITO Y ACIDO CLORHIDRICO A LA PISCINA CLIMATIZADA XX XXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000747 | ADO | 337,95 | B33412347 | ASTURQUIMIA, S.L. | FRA. 19/133 GARRAFAS DE 25 KG DE HIPOCLORITO SODICO Y DE ACIDO CLORHIDRICO PARA LA PISCINA CLIMATIZADA DE LA XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001311 | ADO | 279,51 | B33412347 | ASTURQUIMIA, S.L. | HIPOCLORITO SÓDICO UNEX-NEUTREX 750 KGS, 30 ENVASES ALBARÁN 56353 FECHA 28/02/2019 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001313 | ADO | 283,75 | B33412347 | ASTURQUIMIA, S.L. | HIPOCLORITO SÓDICO 400 LTRS, ÁCIDO CLORHÍDRICO 250 UDS ALBARÁN 56395 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
2.983,98 | Total B33412347 | ||||||
220190000030 | ADO | 423,50 | B33417775 | XXXXXX CALEFACION, S.L. | FRA. 59/2018 MATERIAL PARA PISCINA XX XXXXXXX.REPARACIONES FONTANERIA | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
423,50 | Total B33417775 | ||||||
220190000160 | ADO | 89,88 | B33460486 | XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | TROFEOS GRABADOS VIII MEMORIAL XXXXXX XXXXXXXXX EN XXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000161 | ADO | 249,56 | B33460486 | XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 125 MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DE GIMNASIA RITMICA | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000196 | ADO | 159,72 | B33460486 | XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | SUMINISTRO DE 80 MEDALLAS GRABADAS PARA LA SAN XXXXXXXXX DE LA XXXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000520 | ADO | 43,50 | B33460486 | XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | FRA. 2/2019 SUMINISTRO DE 5 TROFEOS CARRERA FIN DE AÑO. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
542,66 | Total B33460486 | ||||||
220190000745 | ADO | 1.048,50 | B33474826 | PAVIMENTOS XX XXXXX, S.L. | FRA. 98/2019 REPARACION DE PARED VESTUARIO CAMPO FUTBOL EL BAYU. | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000527 | ADO | 32,55 | B33474826 | PAVIMENTOS XX XXXXX, S.L. | FRA. 99/2019 TAPA DE ARQUETAPISCINA CLIMATIZADA LA XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
1.081,05 | Total B33474826 | ||||||
220190000671 | ADO | 217,80 | B33475898 | EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA, S.L. | FRA. 148.215/F/2019 80 UNIDADES DE CUBRECALZADO DESECHABLE PARA LA PISCINA CLIMATIZADA XX XXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
217,80 | Total B33475898 | ||||||
220180004937 | AD | 6.840,00 | B33490426 | ASAC COMUNICACIONES | ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001120 | ADO | 238,37 | B33490426 | ASAC COMUNICACIONES | FTA. 181261. SUMINISTRO DE DOS TERMINALES PRAIM N9012 Y DOS IMPRESORAS LASERJET PRO | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001120 | ADO | 238,37 | B33490426 | ASAC COMUNICACIONES | FTA. 181261. SUMINISTRO DE DOS TERMINALES PRAIM N9012 Y DOS IMPRESORAS LASERJET PRO | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001120 | ADO | 430,76 | B33490426 | ASAC COMUNICACIONES | FTA. 181261. SUMINISTRO DE DOS TERMINALES PRAIM N9012 Y DOS IMPRESORAS LASERJET PRO | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001120 | ADO | 430,76 | B33490426 | ASAC COMUNICACIONES | FTA. 181261. SUMINISTRO DE DOS TERMINALES PRAIM N9012 Y DOS IMPRESORAS LASERJET PRO | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
8.178,26 | Total B33490426 | ||||||
220190000725 | ADO | 161,17 | B33492075 | SCAM ASTUR, S.L. | FRA. 29739/2018 SUMINISTRO DE 10 CAMISETAS CAMISETAS ORGANIZACION CARRERA FIN DE AÑO | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
161,17 | Total B33492075 | ||||||
220190001357 | ADO | 82,28 | B33494626 | IMPRENTA PAPER COLOR | TALONARIOS X50 DUPLICADOS A4 ALB 1+0 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001359 | ADO | 431,73 | B33494626 | IMPRENTA PAPER COLOR | PLANCHAS PVC SALIDAS ATLETAS, PLACAS FLECHAS REFLECTANTES XXX MEDIA MARATÓN | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001361 | ADO | 461,01 | B33494626 | IMPRENTA PAPER COLOR | LIBROS REGIMEN INTERNO 500 UDS | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000171 | ADO | 314,60 | B33494626 | IMPRENTA PAPER COLOR | SUMINISTRO DE FICHAS LOUSA DE 240 GR. XXXX Y AZUL PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000177 | ADO | 108,90 | B33494626 | IMPRENTA PAPER COLOR | SUMINISTRO DE DIPLOMAS DEL GRUPO DE MONTAÑA XXXXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
1.398,52 | Total B33494626 | ||||||
220179000003 | AD | 1.909,36 | B33543190 | OFIMATICA NORESTE, S.L. | ADJUDICACION SUMINISTRO SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPOS DE IMPRESORA PARA EL PDM | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220180004972 | AD | 0,08 | B33543190 | OFIMATICA NORESTE, S.L. | COMPLEMENTO ADJUDICACION SUMINISTRO IMPRESORA | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220190000839 | AD | 159,04 | B33543190 | OFIMATICA NORESTE, S.L. | ADJUDICACION SUMINISTRO SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPOS DE IMPRESORA PARA EL PDM | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
2.068,48 | Total B33543190 | ||||||
220180004270 | AD | 4.331,50 | B33547639 | ASOAMCA, S,L. | IMPORTE LIMITE MAXIMO DE GASTO PARA MESES DE SEP, OCT,NOV Y DIC POR LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SALVAMENTO Y SOS. | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220189000016 | AD | 28.346,67 | B33547639 | ASOAMCA, S,L. | AD LIMITE XXXXXX XXXXX ENERO-JUNIO CONTRATO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO PISCINAS | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220190000006 | AD | 11.750,00 | B33547639 | ASOAMCA, S,L. | ADJUDICACION CONTRATO MENOR SERVICIOS ACTIVIDADES ACUATICAS HASTA LA FINALIZACION DE LA TEMPORADA EN JULIO DE 2019 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000028 | ADO | 955,32 | B33547639 | ASOAMCA, S,L. | FRA. 39*18/2018 DE 2 DE OCTUBRE MONITOR PDM SIERO MES DE OCTUBRE | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000194 | ADO | 1.100,07 | B33547639 | ASOAMCA, S,L. | SERVICIO DE MONITOR PISCINAS MES DE NOVIEMBRE (57 HORAS) | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000195 | ADO | 1.119,37 | B33547639 | ASOAMCA, S,L. | SERVICIO DE SUSTITUCION DE MONITORES MES DE NOVIEMBRE (58 HORAS) | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000517 | ADO | 1.220,68 | B33547639 | ASOAMCA, S,L. | FRA. 2*19 MONITOR PISCINAS PDM CONTRATO MES DE DICIEMBRE | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000518 | ADO | 3.758,57 | B33547639 | ASOAMCA, S,L. | FRA. 1*19/2019 SUSTITUCIONES MONITOR PDM SIERO DICIEMBRE. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
52.582,18 | Total B33547639 | ||||||
220190001353 | ADO | 266,20 | B33568916 | GESLIMES, S.L. | FRA. 78/2019 LIMPIEZA TANQUE CAMPO DE FUTBOL DE COLLOTO. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
266,20 | Total B33568916 | ||||||
220190000020 | ADO | 2.904,61 | B33571316 | APLICAMET, S.L. | REPARACIÓN CUBIERTAS ( CANALONES-POLID.LUGONES,LA CEBERA Y PISCINA EXT. ) | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
2.904,61 | Total B33571316 | ||||||
220190001132 | ADO | 361,22 | B33609942 | ATAGUA | CARTUCHO TEXTIL P/FIL CA/100 MICRAS / REPARACIÓN TUBO IMPULSIÓN BOMBA PISCINA INFANTIL CLIMATIZADA LUGONES. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220180003417 | AD | 5.315,00 | B33609942 | ATAGUA | ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE SISTEMA DE CONTROL Y DOSIFICACION PARA DEPURACION PISCINAS EXTERIORES | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220180004502 | AD | 9.353,30 | B33609942 | ATAGUA | ADJUDICACION CONTRATACION SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS PARA EL SISTEMA DE DEPURACION PISCINA DE LA XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001030 | AD | 5.091,39 | B33609942 | ATAGUA | ADJUDICACION DE LA INSTALACION SISTEMA CONTROL DE PH Y REDOX PISCINAS EXTERIORES DE LA XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001409 | ADO | 1.074,07 | B33609942 | ATAGUA | PLACA ESQUINA 4UDS, ANTIALGAS 25 LTS. CABEZAL COMPLETO CON PURGA, REPARACIÓN PANEL DE MANDO PISCINA ADULTOS Y NIÑOS | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
21.194,98 | Total B33609942 | ||||||
220190000174 | ADO | 544,50 | B33666355 | ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, s.l. | ANUNCIO EN EL XXXX DEL 24-10-18 DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LIBRE CONCURRENCIA | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
544,50 | Total B33666355 | ||||||
220190000013 | ADO | 646,19 | B33778499 | TERMOSALUD, S.L. | FTA. FVC802326. REPARACION DE SAUNA POLIDEPORTIVO DE CARBAYIN BAJO | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000236 | ADO | 622,91 | B33778499 | TERMOSALUD, S.L. | FRA. 3100/2018 SUMINISTRO DE RESISTENCIAS PARA CALEFACTORES POLIDEPORTIVOS DE CARBAYIN Y LUGONES | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
1.269,10 | Total B33778499 | ||||||
220190001323 | ADO | 39,60 | B33778952 | CASERIA LA MADERA, S.L. | CAJA SURTIDO REGALO 06 UDS XXX MEDIA MARATÓN XXXX XX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
39,60 | Total B33778952 | ||||||
220190000702 | ADO | 312,18 | B33832544 | COMERCIAL PREKOL. S.L. | FRA. 3107/2018 TRABAJOS ALBAÑILERIA Y SUMINISTRO DE ARENA CAMPO DE FUTBOL DE COLLOTO. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000235 | ADO | 396,88 | B33832544 | COMERCIAL PREKOL. S.L. | FRA. 3100/2018 SUMINISTRO DE ARENA DE SILICE CAM`PO DE FUTBOL DE COLLOTO | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
709,06 | Total B33832544 | ||||||
220180003419 | AD | 13.446,98 | B33893579 | CENTRO DE GIMNASIA APLICADA ACROPOLIS, S.L.L. | ADJUDICACION CONTRATO PRESTACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS LOTE I ANUALIDAD 2018 (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE) | CarAdEsp - Caracter admin. Esp. | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220189000008 | AD | 166.100,00 | B33893579 | CENTRO DE GIMNASIA APLICADA ACROPOLIS, S.L.L. | ADJUDICACION CONTRATACION SERVICIO PRESTACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS LOTE I | CarAdEsp - Caracter admin. Esp. | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
179.546,98 | Total B33893579 | ||||||
220190000162 | ADO | 240,79 | B33982919 | PALLART TROFEOS DEPORTIVOS, S.L. | TRODEOS TORNEO XX XXXXXXX LA XXXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
240,79 | Total B33982919 | ||||||
220189000019 | AD | 5.148,00 | B36628287 | OFICINA DE TRATAMIENTO DE PLAGAS, S.L. (OTRAPLASA) | ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTROS BACTERIOSTATICOS Y CONTENEDORES HIGIENICOS DE ENERO A JULIO | Servicios - De servicios | PrNegSP - Procedim. Neg. Sin Publ. |
220190000206 | ADO | 352,59 | B36628287 | OFICINA DE TRATAMIENTO DE PLAGAS, S.L. (OTRAPLASA) | SUMINISTRO DE 10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO Y DE 10 CAJAS DE PAPEL Z PARA LA PISCINA CLIMATIZADA DE LA XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000232 | ADO | 352,59 | B36628287 | OFICINA DE TRATAMIENTO DE PLAGAS, S.L. (OTRAPLASA) | FRA. 48751/2018 SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO Y PAPEL ZA PISCINA CLIMATIZADA DE LA XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
5.853,18 | Total B36628287 | ||||||
220190000525 | ADO | 240,00 | B39646492 | AMBULANCIAS MOMPIA, S.L. | FRA. 404/2018 SERVICIO DE DOS AMBULANCIAS III TROFEO AYTO SIERO DE CICLOCROSS | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
240,00 | Total B39646492 | ||||||
220190000530 | ADO | 207,26 | B52510807 | XXXXXX XXXXXX DISTRIBUCIONES | FRA. FACV18/01025/2018 SUMINISTRO DE 50 GANCHOS PARA PORTERIAS ESCUDO TOP RING Y BANDERA. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000531 | ADO | 306,53 | B52510807 | XXXXXX XXXXXX DISTRIBUCIONES | FRA. FACV18/01097/2018 PROTECTOR BASE CANASTA ESPUMA FORRADA POLIDEPORTIVO XX XXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000532 | ADO | 120,93 | B52510807 | XXXXXX XXXXXX DISTRIBUCIONES | FRA. FACV18/01247 SUMINISTRO DE LIMPIADOR TN2 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000533 | ADO | 91,84 | B52510807 | XXXXXX XXXXXX DISTRIBUCIONES | FRA. FACV18/01219/2018 JUEGO 2 REDES BALONMANO | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000534 | ADO | 1.709,97 | B52510807 | XXXXXX XXXXXX DISTRIBUCIONES | FRA. FACV18/01185 DIVERSO MATERIAL DE PISCINAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES NATACION. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000535 | ADO | 649,41 | B52510807 | XXXXXX XXXXXX DISTRIBUCIONES | FRA. FACV18/01127 SUMINISTRO DE 28 BALONES DE BALONMANO, AROS, REDES Y CONOS. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000536 | ADO | 77,80 | B52510807 | XXXXXX XXXXXX DISTRIBUCIONES | FRA. FACV18/01024 SUMINISTRO DE RED DE TENIS | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000731 | ADO | 294,76 | B52510807 | XXXXXX XXXXXX DISTRIBUCIONES | POLIDEPORTIVO XX XXXXXXX SUMINISTRO DE 35 TIRAS FOAM AZUL 130 X 15 X 5 GALERIA TIRO CON ARCO | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000732 | ADO | 863,36 | B52510807 | XXXXXX XXXXXX DISTRIBUCIONES | SUMINISTRO PICA 1,20 MT. CONJUNTO DE 6 CONOS DE 28 CM B. MINIBASKET MIKASA 1220 BODY-BAND MED Y OTROS POL. LA XXXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001499 | ADO | 461,53 | B52510807 | XXXXXX XXXXXX DISTRIBUCIONES | 12 CONOS 40 CM.COLOR NARANJA POLIDEPORTIVO DE EL XXXXXX /STEP PROFESIONAL COMPETICION/NUEVO POLIDEPORTIVO | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001501 | ADO | 447,03 | B52510807 | XXXXXX XXXXXX DISTRIBUCIONES | PISCI CLIMATIZADA GYMSACK VERDE CAJON 24 B. TENIS HEAD CHAMPIONSHIP BOLSA 72 PELOTAS HEAD CAJON 24B. 3 PELOTAS | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
5.230,42 | Total B52510807 | ||||||
220190000733 | ADO | 102,85 | B52567674 | OCMON 2012, S.L. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PISTA XX XXXXX INTEGRADA DENTRO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL XXXXXX XXXXXX | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
102,85 | Total B52567674 | ||||||
220179000006 | AD | 24.551,76 | B61407300 | ATYSA FACILITIES SERVICES | ADJUDICACION CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CAMPO FUTBOL EL BAYU, (hasta octubre 2019) | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220190000179 | ADO | 3.406,92 | B61407300 | ATYSA FACILITIES SERVICES | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CAMPO EL BAYU MES DE NOVIEMBRE CONTRATO | Servicios - De servicios | PrNegSP - Procedim. Neg. Sin Publ. |
220190000840 | AD | 6.281,41 | B61407300 | ATYSA FACILITIES SERVICES | ADJUDICACION CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CAMPO FUTBOL EL BAYU, (hasta octubre 2019) | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
34.240,09 | Total B61407300 | ||||||
220190000730 | ADO | 332,60 | B62062575 | MARINER 3 s | SUMINISTRO DE REPUESTOS DE ROBOT LIMPIAFONDOS PISCINA CLIMATIZADA XX XXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001495 | ADO | 550,60 | B62062575 | MARINER 3 s | Recambios limpiafondos | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
883,20 | Total B62062575 | ||||||
220190000494 | ADO | 456,57 | B64794746 | LIDERA HIGIENE | SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE BOBINA INDUSTRIAL 90 DE HIGIENICO Y 60 PAQUETES BOLSAS DE BASURA PISCINA DE LA XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000495 | ADO | 459,06 | B64794746 | LIDERA HIGIENE | SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE BOBINA INDUSTRIAL 2 DOSIFICADORES JABON PAPELERA Y ECO CLIM PISCINA DE LA XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000496 | ADO | 337,71 | B64794746 | LIDERA HIGIENE | SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE BOBINA INDUSTRIAL Y 24 ROLLOS DE HIGIENICO POLIDEPORTIVO LA XXXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000722 | ADO | 237,91 | B64794746 | LIDERA HIGIENE | FRA. IN-599117/2019 SUMINISTRO DE 8 UNIDADES DE BOBINA INDUSTRIAL GUANTES Y JABON PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA XXXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000723 | ADO | 501,91 | B64794746 | LIDERA HIGIENE | FRA. IN-599117/2019 SUMINISTRO DE 4 UNIDADES DE BOBINA INDUSTRIAL ODORTAB PASTILLAS Y ECOCLIN PISCINAS DE LA POLA | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001252 | ADO | 78,37 | B64794746 | LIDERA HIGIENE | FRA. IN-599115/2019 MATERIAL LIMPIEZA.RECAMBIO MOPA, STROMBOLI Y OTROS PISCINA CLIMATIZADA LA XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001373 | ADO | 300,49 | B64794746 | LIDERA HIGIENE | B.INDUSTRIAL 900 MTS TISOFT 8 UDS, T.ADVANCED HIGIENICO MINI 24 ROLLOS ALBARÁN NUM 1396458 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001375 | ADO | 47,83 | B64794746 | LIDERA HIGIENE | DISPENSADOR XXXXXX XXXXX DE SUELO 01 UND, SEÑAL SUELO MOJADO 01 UND ALBARÁN 1397489 | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
2.419,85 | Total B64794746 | ||||||
220190000704 | ADO | 181,50 | B74003195 | INTERPLAGA, S.L. | FRA. 190.035/C/2019 DESRATIZACION POLIDEPORTIVO XX XXXXXXX. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
181,50 | Total B74003195 | ||||||
220190000146 | ADO | 2.129,60 | B74025834 | TOLDONORTE PRINCIPADO, S.L.L. | REPARACION CONFECCION E INSTALACION XX XXXX PARA TATAMI PARA LA SALA DEL POLIDEPORTIVO DE LA XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
2.129,60 | Total B74025834 | ||||||
220180004970 | AD | 355,53 | B74047283 | ALCE CALIDAD, S.L. | ADJUDICACION CONTRATO PREVENCION LEGIONELLA Y ANALISIS AGUA | Servicios - De servicios | PrNegSP - Procedim. Neg. Sin Publ. |
220189000017 | AD | 1.712,14 | B74047283 | ALCE CALIDAD, S.L. | ADJUDICACION CONTRATO ANALISIS DE AGUA CLORO Y LEGIONELLA INSTALACIONES PDM | Servicios - De servicios | PrNegSP - Procedim. Neg. Sin Publ. |
220189000018 | AD | 3.853,02 | B74047283 | ALCE CALIDAD, S.L. | ADJUDICACION CONTRATO DEL SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA CLORO Y LEGIONELLA PISCINAS CLIMATIZADAS | Servicios - De servicios | PrNegSP - Procedim. Neg. Sin Publ. |
5.920,69 | Total B74047283 | ||||||
220190000144 | ADO | 390,00 | B74102872 | TRANSINSA, SL.L | SERVICIO MEDICO Y DE AMBULANCIA DUATLON XXXXX XX XXXXXXX | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001135 | ADO | 230,00 | B74102872 | TRANSINSA, SL.L | SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA SAN XXXXXXXXX DE LA XXXXXXXX | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
620,00 | Total B74102872 | ||||||
220190001303 | ADO | 127,05 | B74123175 | AREA DE IMPRESION | 20 TALONARIOS 50 HOJAS DUPLICADOS RECIBÍS | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000185 | ADO | 1.101,10 | B74123175 | AREA DE IMPRESION | SUMINISTRO DE 2000 CARPETAS 200 CARPETAS EXPEDIENTE Y 1000 DIPTICOS CARRERA FIN DE AÑO | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000239 | ADO | 114,95 | B74123175 | AREA DE IMPRESION | FRA. 9888/2018 SUMINISTRO DE 1000 SOBRES PARA LAS OFICINAS DEL PDM | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000724 | ADO | 127,05 | B74123175 | AREA DE IMPRESION | FRA. 9950/2019 SUMINISTROS DE 2.000 IMPRESOS DE SOLICITUD. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
1.470,15 | Total B74123175 | ||||||
220190000227 | ADO | 592,90 | B74130394 | SIAPRO EVENTOS, S.L. | FRA. 1-000464/2018 MEGAFONIA CARRERA FIN DE AÑO. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
592,90 | Total B74130394 | ||||||
220190000178 | ADO | 261,01 | B74217985 | HEBRUN, SISTEMAS DE DEPURACION | CAMBIO DE MEMBRANA Y ELECTROVALVULA DE REGADIO CAMPO FUTBOL EL BAYU | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000210 | ADO | 1.143,05 | B74217985 | HEBRUN, SISTEMAS DE DEPURACION | REPARACION DE EQUIPO ULTRAVIOLETA SUSTITUYENDO CEBADORES Y LAMPARA PISCINA CLIMATIZADA LA XXXX XXXXX | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000714 | ADO | 699,16 | B74217985 | HEBRUN, SISTEMAS DE DEPURACION | FRA. A/1 LIMPIAR ARQUETAS Y ASPERSORES DESMONTAR Y SUSTITUIR ELECTROVALVULAS Y SOLENOIDES CAMPO EL BAYU | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
2.103,22 | Total B74217985 | ||||||
220190000215 | ADO | 810,70 | B74238460 | COMERCIAL Y TALLERES FERPRA, S.L. | REPARACION DE BOMBA DE CIRCULACION SUSTITUCION KIT DE CLAPETA CAUDAL A BOMBA DOBLE EN LA PISCINA CLIMAT. DE LA POLA | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
810,70 | Total B74238460 | ||||||
220190000225 | ADO | 195,44 | B74248212 | ESPACIO Y SALUD FARMASTUR, S.L. | FRA. 40/2018 MATERIAL PARA LOS BOTIQUINES. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
195,44 | Total B74248212 | ||||||
220189000021 | AD | 13.000,00 | B74253584 | ELECTRO ARBENTI, S.L. | ADJUDICACION CONTRATO REPARACION MAQUINAS GIMNASIO PDM DEL 1-1-19 HASTA 9-7-19 | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto |
220190000703 | ADO | 966,02 | B74253584 | ELECTRO ARBENTI, S.L. | FRA. 2/19 REPARACIONES ELECTRICAS EN DIVERSAS INSTALACIONES. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000737 | ADO | 272,82 | B74253584 | ELECTRO ARBENTI, S.L. | FRA. 038/19 TRABAJOS DE REPARACION SAUNA POLIDEP. POLA REPARACION CALEFACTOR POLIDEPORTIVO CARBAYIN | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000869 | ADO | 600,90 | B74253584 | ELECTRO ARBENTI, S.L. | TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DE EL BAYU EL POLIDEPORTIVO DE CARBAYIN Y EL POLIDEPORTIVO Y LA PISCINA XX XXXXXXX | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001461 | ADO | 1.020,16 | B74253584 | ELECTRO ARBENTI, S.L. | TRABAJOS VARIOS REP. Y REV. POLI LUGONES, PISCINA LUGONES Y PISC. XXXX XXXXXXX 009/19 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220180003455 | AD | 6.050,00 | B74253584 | ELECTRO ARBENTI, S.L. | ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO E INSTALACION MARCADOR ELECTRONICO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE EL BAYU | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
21.909,90 | Total B74253584 | ||||||
220190000237 | ADO | 387,20 | B74262692 | XXXXXXX, S.L. | FRA. 169/18 TRABAJOS DE DESBROCE REALIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL DE VALDESOTO | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
387,20 | Total B74262692 | ||||||
220190001355 | ADO | 229,90 | B74272345 | GLOBAL SMM 2019, S.L. | FUENSANTA 55 UDS 0,33 NAT CJ 35 U + PALET AVITUALLAMIENTO XXX MEDIA MARATÓN XX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
229,90 | Total B74272345 | ||||||
220190000709 | ADO | 484,00 | B74294836 | BOOMERANG EVENTOS, S.L.U. | FRA. A/278 CRONOMETRAJE V MUSHING LA XXXXXXXX. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
484,00 | Total B74294836 | ||||||
220190000153 | ADO | 44,32 | B74297433 | DESEL SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, S.L. | PRUEBA DE PRESION DE EXTINTOR Y SUMINISTRO DE EXTINTOR DE 6 KG DE POLVO ABC CAMPO FUTBOL CARBAYIN | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000229 | ADO | 56,19 | B74297433 | DESEL SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, S.L. | FRA. 2784/2018 CRISTAL EN EL POLIDEPORTIVO NUEVO LA XXXX XXXXX. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001285 | AD | 5.554,47 | B74297433 | DESEL SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, S.L. | ADJUDICACION CONTRATACION REPARACION SISTEMA DE ALARMA PISCINAS XX XXXXXXX Y LA XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001286 | AD | 4.556,33 | B74297433 | DESEL SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, S.L. | ADJUDICACION CONTRATACION REPARACION SISTEMA DE ALARMA POLIDEPORTIVO XX XXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
10.211,31 | Total B74297433 | ||||||
220190000199 | ADO | 261,36 | B74303389 | SONAR EVENTOS, S.L. | REPARACION DE TRES ALTAVOCES EN LA SALA DE GIMNASIA RITMICA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA XXXX XXXXX | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000505 | ADO | 3.391,03 | B74303389 | SONAR EVENTOS, S.L. | FRA. 2618/2019 GASTOS ORGANIZACION CARRERA FIN DE AÑO.MEDICION TIEMPO, CHIP RETORNABLE, DORSALES, RELOJ,INSCRIPCION | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000539 | ADO | 451,33 | B74303389 | SONAR EVENTOS, S.L. | FRA. 2621/2019 REPARACION MEGAFONIA POLIDEPORTIVO XX XXXXXXX. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000665 | ADO | 99,83 | B74303389 | SONAR EVENTOS, S.L. | FRA. 2590/2018 REPARACION AMPLIFICADOR DE MEGAFONIA . | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001399 | ADO | 450,12 | B74303389 | SONAR EVENTOS, S.L. | FRA. 2025/2015 VALLA PEATONAL INCLINADA. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001401 | ADO | 544,50 | B74303389 | SONAR EVENTOS, S.L. | FRA. 2427/2017 EQUIPO DE MEGAFONIA HIPICA XXXX XX XXXXX DE SEPTIEMBRE. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220180004089 | AD | 8.564,60 | B74303389 | SONAR EVENTOS, S.L. | ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE MEGAFONIA PARA EL NUEVO POLID. DE LA XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000029 | ADO | 459,80 | B74303389 | SONAR EVENTOS, S.L. | FRA. 2583/2018 SUMINISTRO DE 4 AMPLIFICADORES PORTATILES MONITORES | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000034 | ADO | 211,75 | B74303389 | SONAR EVENTOS, S.L. | FRA. 258672018 MEGAFONÍA PORTÁTIL. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000707 | ADO | 234,74 | B74303389 | SONAR EVENTOS, S.L. | FRA. 2603/2019 SUMINISTRO DE EQUIPO PORTATIL. MONITORES PISCINA XX XXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000734 | ADO | 234,74 | B74303389 | SONAR EVENTOS, S.L. | FRA. 2622/2019 SUMINISTRO DE EQUIPORTATIL MONITORES PISCINA CLIMATIZADA XX XXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
14.903,80 | Total B74303389 | ||||||
220190000207 | ADO | 262,35 | B74309675 | XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX, S.L. | COLOCACION Y RECOGIDA DE DOS CONTENEDORES EN LA PISCINA CLIMATIZADA XX XXXXXXX | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001381 | ADO | 165,00 | B74309675 | XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX, S.L. | COLOCACIÓN CONTENEDOR CAMPO FÚTBOL COLLOTO RECOGIDA RESTOS Y BASURA INUNDACIONES ENERO 2019 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
427,35 | Total B74309675 | ||||||
220190001339 | ADO | 477,82 | B74316639 | COVAL PROTECCION S.L | ROPA DE TRABAJO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y OFICIALES PISCINA DE LA POLA Y LUGONES (ZAPATOS, SOFTSHELL...) | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
477,82 | Total B74316639 | ||||||
220190000726 | ADO | 1.203,95 | B74329996 | IDEAS Y FUTURO INGIENIRIA, S.L. | FRA. 5/2019 MEMORIA VALORADA COLOCACION REDES PROTECCION CAMPO TIRO LUGONES. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
1.203,95 | Total B74329996 | ||||||
220190000233 | ADO | 500,50 | B74334947 | LECHE CON PAN SIERO, S.L. | FRA. 157/2018 MUÑECO JENGIBRE PARA PRUEBA FIN DE AÑO. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000504 | ADO | 100,10 | B74334947 | LECHE CON PAN SIERO, S.L. | FRA. 156/2018 SUMINISTRO DE 100 MINI BROWNIE PARA EL TORNEO XX XXXXXXX DE BALONMANO | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
600,60 | Total B74334947 | ||||||
220190000739 | ADO | 62,92 | B74347808 | TRIONET SEGURIDAD Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS,S.L. | FRA. 19-0248 MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO REPARACION CAMARAS DE ROCODROMO | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000744 | ADO | 87,12 | B74347808 | TRIONET SEGURIDAD Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS,S.L. | FRA. 19-0126 REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL NUEVO POLIDEPORTIVO DE LA XXXX XX XXXXX | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
150,04 | Total B74347808 | ||||||
220190000163 | ADO | 3.421,28 | B74349549 | MT REHABILITACION | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE HERCULES PISCINA CLIMATIZADA LA XXXX XXXXX | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa |
3.421,28 Total B74349549 | |||||
220190000509 ADO | 641,71 B74350042 | XXXX XXXX XXXXXX, S.L., ALMACEN DE COLONIALES | FRA. 19-10/2019 DIVERSOS PRODUTOS SAN XXXXXXXXX. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000510 ADO | 2.827,50 B74350042 | XXXX XXXX XXXXXX, S.L., ALMACEN DE COLONIALES | FRA. 19-9/2019 - SUMINISTRO DE 75 CESTAS XX XXXXXXX PARA EL PERSONAL DEL PDM. | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001367 ADO | 566,00 B74350042 | XXXX XXXX XXXXXX, S.L., ALMACEN DE COLONIALES | BANDEJAS, ESTUCHES Y CESTAS AVITUALLAMIENTO XXX MEDIA MARATÓN XX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001369 ADO | 136,03 B74350042 | XXXX XXXX XXXXXX, S.L., ALMACEN DE COLONIALES | MATERIAL AVITUALLAMIENTO XXX MEDIA MARATÓN XX XXXXX (VASOS, PLATOS, PALMERITAS...) | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa |
4.171,24 Total B74350042 | |||||
220190000241 ADO | 302,50 B74367517 CARPINTERIA METALICA JESALDI, S.L. | FRA. 309.18/2018 REPARAR PUERTA ENTRADA CAMPO FUTBOL LUGONES. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
302,50 Total B74367517 | |||||
220190000238 ADO | 1.109,76 B74391657 NIVO ELECTRICIDAD, S.L. | FRA. 048/2018 TRABAJOS ELECTRICOS MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN DIVERSAS INSTALACIONES. | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa | |
1.109,76 Total B74391657 | |||||
220190000246 ADO | 2.273,23 B74401738 MAÑANA XXXXXXXXXX, S.L. | ALQUILER DE MAQUINA DE CONFETI, ARCO DE META, VALLAS PEATONALES, VALLAS INFORMACION, CONOS PARA CARRERA FIN DE AÑO | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190001377 ADO | 484,00 B74401738 MAÑANA XXXXXXXXXX, S.L. | EQUIPO DE MEGAFONÍA EXTERIOR E INTERIOR MEDIA MARATÓN 2019 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
2.757,23 Total B74401738 | |||||
220190000843 ADO | 1.614,94 B84527977 CUALTIS, S.L. UNIPERSONAL | CIONTRATO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO , ESPECIALIDADES TECNICAS DEL 22-7-18 AL 21-9-18 | Servicios - De servicios | PrNegSP - Procedim. Neg. Sin Publ. | |
220190000848 ADO | 4.010,38 B84527977 CUALTIS, S.L. UNIPERSONAL | ESPECIALIDADES TECNICAS SERVICIO PREVENCION Y 54 EXAMENES DE SALUD | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto | |
5.625,32 Total B84527977 | |||||
220190001337 ADO | 67,76 B85698090 COTEMSA S.L | SERVICIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL PRESENCIAL APLICATIVO XXX XXX PERSONAL PDM SIERO | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
67,76 Total B85698090 | |||||
220190000152 ADO | 148,47 B96824883 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L. | FRA. 18/376 POR EL SUMINISTRO DE 4 NIVELADORES Y UN PEDAL PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000216 ADO | 232,57 B96824883 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L. | SUMINISTRO DE PLACA DE CONTROL INFERIOR POLIDEPORTIVO NUEVO DE LA XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000718 ADO | 33,25 B96824883 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L. | FRA. 18/18/2019 SUMINISTRO DE UNA BIELA X. XXXXXXX PARA EL NUEVO POLIDEPORTIVO DE LA POLA | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000743 ADO | 70,71 B96824883 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L. | FRA. 19/30 SUMINISTRO XX XXXXXX FIRENZE PARA EL NUEVO POLIDEPORTIVO DE LA POLA | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190001397 ADO | 425,40 B96824883 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L. | DOS SILLINES, DOS PEDALES, GENERADOR, PLACA DE CONTROL ELÍPTICA Y FUNDA DE PLÁSTICO PDM NUEVO XXXX XXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa | |
910,40 Total B96824883 | |||||
220190000752 ADO | 145,97 B99099095 ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L. | FRA. FV19/720 SUMINISTRO DE DESATASCADOR ORGÁNICO PARA EL POLIDEPORTIVO XX XXXXXXX | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa | |
145,97 Total B99099095 | |||||
220190000186 ADO | 363,00 E52533650 ZONA ACROBATICA ""ZONA DE ARTES ACROBATICAS"" | ESCUELA DEPORTIVA DE GIMNASIA ACROBATICA EN PISCINA CLIMATIZADA MES DE OCTUBRE | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000187 ADO | 363,00 E52533650 ZONA ACROBATICA ""ZONA DE ARTES ACROBATICAS"" | ESCUELA DEPORTIVA DE GIMNASIA ACROBATICA EN PISCINA CLIMATIZADA MES DE NOVIEMBRE | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000540 ADO | 363,00 E52533650 ZONA ACROBATICA ""ZONA DE ARTES ACROBATICAS"" | FRA. 133/2018 IMPARTICION CLASES DE GIMNASIA ACROBATICA MES DE DICIEMBRE. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000729 ADO | 363,00 E52533650 ZONA ACROBATICA ""ZONA DE ARTES ACROBATICAS"" | FRA. 363/2019 CLASES DE GIMNASIA ACROBATICA EN PISCINA CUBIERTA MES DE ENERO. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
1.452,00 Total E52533650 | |||||
220190000710 ADO | 265,39 F20025318 XXXXX, S. COOP. | FRA. 1904037297/2019 MANTENIMIENTO ASCENSOR POLIDEPORTIVO DE LA XXXXXXXX MESES ENERO A MARZO | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
265,39 Total F20025318 | |||||
220190001351 ADO | 587,76 F74394685 FERRETERIA XXXXXXX, X. Xxxx. Astur | MATERIAL FERRETERÍA REPARACIONES Y MTMTO. PISCINAS CLIMATIZADAS LUGONES Y X.XXXXX.SEÑALES MEDIA MARATÓN | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000211 ADO | 52,02 F74394685 FERRETERIA LUGONES, X. Xxxx. Astur | SUMINISTRO DE MATERIAL, ABRAZADERAS,TORNILLOS, TIRAFONDOS , ESCOBILLAS, CINTA EXTREMA INMSTANTANEA, MANGO DE DUCHA, | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000245 ADO | 84,11 F74394685 FERRETERIA LUGONES, X. Xxxx. Astur | FRA. 2018-00702/2018 DIVERSO MATERIAL (BRIDAS, MANGOS DUCHA, ALAMBRE, BROCAS, BISAGRAS,ETC) DIVERSAS INSTALACIONES | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000717 ADO | 125,10 F74394685 FERRETERIA XXXXXXX, X. Xxxx. Astur | FRA. 2019-00032/2019 DIVERSO MATERIAL. DE FERRERTERIA PARA POLIDEPORTIVOS DE EL XXXXXX Y POLA Y PISCINA LUGONES | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa | |
848,99 Total F74394685 | |||||
220190000735 ADO | 209,00 G33084567 FEDERACION ASTURIANA DE KARATE | FRA. 01-03/2019 REAFILICACION, PROFESOR Y LICENCIA SENIOR ACTIVIDAD DE KARETE | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
209,00 Total G33084567 | |||||
220190000021 ADO | 323,98 G33096900 XXXX XX XXXXX XX XXXXXXXX | XXX. 00-0000000/0000 XX 0 XX XXXXXXX IMPARTICIÓN DE LA ESCUELA DE FÚTBOL SALA DEL PDM Siero.SEPTIEMBRE 16 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000022 ADO | 287,98 G33096900 CLUB DE CAMPO LA XXXXXXXX | FRA. 00-0000000/2016 IMPARTICIÓN DE LA ESCUELA DE FÚTBOL SALA DEL PDM SIERO.MES NOVIEMBRE 16 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000023 ADO | 287,98 G33096900 CLUB DE CAMPO LA XXXXXXXX | FRA. 17-7040671/2017 IMPARTICIÓN ESCUELA DE FÚTBOL SALA DEL PDM XX XXXXX.MES MARZO-17 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000024 ADO | 215,99 G33096900 CLUB DE CAMPO LA XXXXXXXX | FRA. 17-7050674/2017 IMPARTICIÓN DE LA ESCUELA DE FÚTBOL SALA DEL PDM SIERO.MES ABRIL 2017 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000025 ADO | 323,98 G33096900 CLUB DE CAMPO LA XXXXXXXX | FRA. 17-7060686 IMPARTICIÓN DE LA ESCUELA DE FÚTBOL SALA DEL PDM SIERO.MES MAYO 17 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000026 ADO | 323,98 G33096900 CLUB DE CAMPO LA XXXXXXXX | FRA. 17-7070915/2017 DE 17 DE JULIO IMPARTICIÓN DE LA ESCUELA DE FÚTBOL SALA DE PDM SIERO. MES JUNIO 17 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000027 ADO | 323,98 G33096900 CLUB DE CAMPO LA XXXXXXXX | FRA. 17-7120855/2017 DE 20 DE DICIEMBRE IMPARTICIÓN DE LA ESCUELA DE FÚTBOL SALA DEL PDM SIERO.MES NOVIEMBRE 17 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000197 ADO | 323,98 G33096900 CLUB DE CAMPO LA XXXXXXXX | IMPARTICION DE CLASES ESCUELA DE FUTBOL POLIDEPORTIVO LA XXXXXXXX MES OCTUBRE | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190001327 ADO | 323,98 G33096900 CLUB DE CAMPO LA XXXXXXXX | FRA. A/30 IMPARTICION ESCUELA DE FUTBOL. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
2.735,83 Total G33096900 | |||||
220190000228 ADO | 180,00 G33471111 CLUB BALONCESTO SIERO | FRA. 5/2018 ORGANIZACION Y CONTROL CARRERA FIN DE AÑO | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
180,00 Total G33471111 | |||||
220190000193 ADO | 267,74 G33479395 C.D. LES COMADRES | ENTRENAMIENTOS 40 MIEMBROS MES DE NOVIEMBRE | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000519 ADO | 267,74 G33479395 C.D. LES COMADRES | FRA. 1*19/2019 ENTRENAMIENTO CLUB 40 MIEMBROS MES DICIEMBRE | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190001319 ADO | 267,74 G33479395 C.D. LES COMADRES | ENTRENAMIENTOS NATACIÓN CLUB NATACIÓN LES COMADRES PISCINA CLIMATIZADA DE LA POLA 40 PAX ENERO | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
803,22 Total G33479395 | |||||
220190000477 ADO | 15.000,00 G33516352 XXXXXX, C.F. | IMPORTE XXXX XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX 0000 | |||
15.000,00 Total G33516352 | |||||
220190000248 ADO | 431,02 G33627589 FEDERACION DE VOLEIBOL DEL PRINCIPADO XX XXXXXXXX | ARBITRAJES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190001465 ADO | 468,54 G33627589 FEDERACION DE VOLEIBOL DEL PRINCIPADO XX XXXXXXXX | ARBITRAJES DE LA FASE ZONAL XX XXXXX (MES DE ENERO) | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000175 ADO | 590,20 G33627589 FEDERACION DE VOLEIBOL DEL PRINCIPADO XX XXXXXXXX | ARBITRAJES DE LA FASE ZONAL XX XXXXX DEL MES DE NOVIEMBRE | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa | |
1.489,76 Total G33627589 | |||||
220190000182 ADO | 316,50 G33680869 | REAL FEDERACION DE FUTBOL DEL PRINCIPADO XX XXXXXXXX | COLABORACION TECNICA DE ARBITROS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO MES DE NOVIEMBRE | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190000247 ADO | 251,46 G33680869 | REAL FEDERACION DE FUTBOL DEL PRINCIPADO XX XXXXXXXX | ARBITRAJES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
220190001503 ADO | 400,99 G33680869 | REAL FEDERACION DE FUTBOL DEL PRINCIPADO XX XXXXXXXX | COLABORACIÓN TÉCNICA ÁRBITROS FÚTBOL SALA JUEGOS DEPORTIVOS XXXX XX XXXXX TEMPORADA 2018/2019 ENERO | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa |
968,95 Total G33680869 | |||||
220190000249 ADO | 675,00 G74016973 CLUB XXXX ATLETISMO | ORGANIZACION XXX XXXXX ESCOLAR PRIMERA PRUEBA FASE ZONAL 14-12-2018 | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
675,00 Total G74016973 | |||||
220190000183 ADO | 102,00 G74163171 C.D. BASICO GIMNASIA SIERO | SUSTITUCION MONITOR GIMNASIA RITMICA XXX XXXX 0 X 0 XX XXXXXXXXX (6 HORAS) EN LA POLA LA XXXXXXXX Y LUGONES | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
102,00 Total G74163171 | |||||
220190000188 ADO | 223,12 G74197179 CLUB NATACION LUGONES | ENTRENAMIENTO 47 NADADORES MES DE NOVIEMBRE | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000189 ADO | 223,12 G74197179 CLUB NATACION LUGONES | ENTRENAMIENTO 47 NADADORES MES DE OCTUBRE | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000516 ADO | 223,12 G74197179 CLUB XXXXXXXX XXXXXXX | FRA. 10/18 ENTRENAMIENTO 47 NADADORES MES DE DICIEMBRE. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190000538 ADO | 90,00 G74197179 CLUB XXXXXXXX XXXXXXX | FRA. M001/18 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION DEL 100X50 PISCINA XX XXXXXXX | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190001331 ADO | 223,12 G74197179 CLUB NATACION LUGONES | ENTRENAMIENTO MES DE FEBRERO 47 NADADORES | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190001333 ADO | 223,12 G74197179 CLUB XXXXXXXX XXXXXXX | ENTRENAMIENTO MES DE ENERO, 47 NADADORES | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
1.205,60 Total G74197179 | |||||
220180000748 AD | 2.000,00 G74240136 XXXX XX XXXXX XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX X.X.X. X XX XXXX BOXEO EL CARBAYU PARA CANALIZAR LA SUBVENCION NOMINATIVA 2018 | |||
2.000,00 Total G74240136 | |||||
220190000169 ADO | 340,00 G74260696 CLUB DEPORTIVO BASICO KARATE SIERO | CLASES DE KARATE LOS DIAS 4,5,7,10 Y 11 DE DICIEMBRE | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220190001329 ADO | 68,00 G74260696 CLUB DEPORTIVO BASICO KARATE SIERO | CLASES KÁRATE 03HRS DÍA 25/01, 01 HR DÍA 30/01 SUSTITUCIONES DE MONITORA TITULAR | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
408,00 Total G74260696 | |||||
220190000748 ADO | 675,00 G74425927 CLUB DEPORTIVO BASICO ATLETISMO CIUDAD XX XXXXXXX | FRA. 01/19 ORGANIZACION DEL SEGUNDO CROSS ZONAL-JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO. | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
675,00 Total G74425927 | |||||
220190001343 ADO | 458,20 X00000000 EL NUEVO XXXXXXXX S.C | CESTAS Y AVITUALLAMIENTO XXX MEDIA MARATÓN XX XXXXX (FRUTA, LECHE, AGUA...) | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa | |
458,20 Total X00000000 | |||||
220190000052 ADO | 5.305,18 X00000000 CPI INSTALACIONES, S.C. | FRA. 2018-040 ( PISCINAS EXTERIORES XXXX XX XXXXX 7 TALOCHA DE ESPONJA 17 BOTES DE SELLADOR 2 SACOS DE HERACOLL H-40FLEX | Obras - De Obras | AdDirec - Adjudicación Directa | |
5.305,18 Total X00000000 | |||||
220180005170 AD | 6.642,47 U88023916 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS DCXIX-TELEFONIA DE ESPAÑA, S.A ADJUDICACION CONTRATO DE TELEFONIA FIJA Y DATOS. LIMITE MAXIMO 2018 | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto | ||
220189000026 AD | 8.856,62 U88023916 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS DCXIX-TELEFONIA DE ESPAÑA, S.A ADJUDICACION DEL CONTRATO DE TELEFONIA FIJA Y DATOS | Servicios - De servicios | XxXxxxx - Procedimiento Abierto | ||
15.499,09 Total U88023916 | |||||
220190000728 ADO | 145,00 V33100025 FEDERACION DE JUDO Y DEPORTISTA ASOCIADOS DEL PRINCIPADO FRA. BR86/2019 LICENCIAS Y SEGUROS DE MONITOR DE JUDO DEL PDM | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | ||
145,00 Total V33100025 | |||||
220190000476 ADO | 8.795,00 V33114653 CLUB DEPORTIVO EL ROMANON IMPORTE PAGO XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX 0000 | ||||
220190000478 ADO/ | -8.795,00 V33114653 CLUB DEPORTIVO EL ROMANON ANULACION OPERACION 220190000476 POR ERROR EN LA CUENTA | ||||
220190000479 ADO | 8.795,00 V33114653 CLUB DEPORTIVO EL ROMANON IMPORTE PAGO XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX 0000 | ||||
8.795,00 Total V33114653 | |||||
220190001295 ADO | 242,00 X5410934T ALE XXXXXXXXX (JardinALE) | XXXX XX XXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX 00 HORAS MANO DE OBRA Y RECOGIDA DE RESIDUOS | Servicios - De servicios | AdDirec - Adjudicación Directa | |
242,00 Total X5410934T | |||||
220180004056 AD | 3.866,00 X8291616R XXXXXXX X. XXXXX SACHET | ADJUDICACION CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE 1500 CAMISETAS PARA LA CARRERA DE FIN DE AÑO | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220180004935 AD | 2.524,30 X8291616R XXXXXXX X. XXXXX SACHET | ADJUDICACION SUMINISTRO ROPA DEPORTIVA PERSONAL DEL PDM | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa | |
220180004936 AD | 1.301,44 X8291616R XXXXXXX X. XXXXX SACHET | ADJUDICACION SUMINISTRO ROPA DEPORTIVA PERSONAL DE PISCINAS | Suministro - De suministro | AdDirec - Adjudicación Directa | |
7.691,74 Total X8291616R |
1.782.331,40 Total general