Contract
Contratación Federación Nacional de Cafeteros AGOSTO/2021 en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC | |||||||
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | ||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900170066 | 2021/08/06 | REPARACION DE EMPALME XX XXXXXXX DE AUAS LLUVIA, EN LA BODEGA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, UBICADA EN LA CALLE 6 NO | $700.000 | 900.227.362 | C&C XXXXXXXXXX XXXX | 00 | XXXX |
0000000000 | 2021/08/06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 60 ML DE CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE CON GUAYA, GRILLETES Y TENSORES. COTIZACIÓN XXXXXXXX REST | $1.896.000 | 70.039.890 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | 26 | DÍAS |
4900170295 | 2021/08/09 | SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE DUCTOS PARA LOS SISTEMAS DE EXTRACCION DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA | $30.944.000 | 900.786.699 | SOLPROYECT S.A.S. | 52 | DÍAS |
4900170659 | 2021/08/12 | SERVICIOS ANÁLISIS DE GLYPHOSATE + GLUFOSINATE + AMPA - LC-MSMS EN MUESTRAS DE CAFÉ ORGÁNICO ESTIMADO PARA 5 LOTES CADA UNO | $2.700.000 | 000.000.000 | PRIMORIS COLOMBIA SAS | 141 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/13 | ADECUACION CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION PLACA SUPERIOR DE LA CISQUERA EN TRILLADORA GARZON, TG. SEGUN COTIZACION 03-9-08-2021, | $16.999.968 | 901.269.831 | H.V.L CONSTRUCCIONES S.A.S. | 36 | DÍAS |
4900170768 | 2021/08/13 | REPARACION A AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE TRILLADORA XXXXXX. F, TG. SEGUN COTIZACION 21-260760, | $3.160.200 | 800.120.677 | AINECOL SAS | 17 | DÍAS |
4900171503 | 2021/08/20 | ORDEN DE SERVICIO PARA ACTUALIZAR EL VALOR RAZONABLE, POR MEDIO DE ÍNDICES ECONÓMICOS Y DATOS XX XXXXXXX SECUNDARIAS CON ORIE | $7.300.000 | 79.778.289 | XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX | 102 | DÍAS |
4900171793 | 2021/08/24 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO ELEVADORES DE CANGILONES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ESTTOK #00522 XX XXXXXX 18 DE 2021. SI | $1.284.000 | 43.599.440 | XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX | 8 | DÍAS |
4900171795 | 2021/08/24 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE CORREO NEUMÁTICO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN Y CORREOS NEUMÁT | $2.200.000 | 901.167.748 | Y&E CORREOS NEUMATICOS SAS | 17 | DÍAS |
4900171802 | 2021/08/24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONO METÁLICO PARA SILOS DE ALIMENTACIÓN DE BÁSCULA DE ENSAQUE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACI | $2.524.405 | 900.246.864 | DIBTEC S.A.S. | 22 | DÍAS |
4900171809 | 2021/08/24 | ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE LAS CLSAIFICADORAS ELECTRÓNICAS SORTEX DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SUMATEC 4924110 DE A | $1.047.900 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 8 | DÍAS |
4900171814 | 2021/08/24 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN FERRETERIA JC JIREH 10082021 XX XXXXXX | $2.062.900 | 901.173.879 | DEPOSITO Y FERRETERIA X.X XXXXX S.A | 8 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/24 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO COLECTOR DE MATERIAL PARTICULADO DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ADMITEC 001-CT-020688 XX XXXXX | $1.940.308 | 811.006.253 | ADMITEC S.A.S | 17 | DÍAS |
4900172215 | 2021/08/26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRASFORMADOR DE 800 KVA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA. XXXXXXXXXX Xx0000000000000 XXX 00 XX XX | $1.267.171 | 890.800.128 | CENTRAL HIDROELECTRICA XX XXXXXX | 35 | DÍAS |
4900172310 | 2021/08/27 | REPARACION MUROS AUDITORIO DE TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS COMO AD, TP. SEGUN COTIZACION 02-11-8-2021 - | $6.872.500 | 901.269.831 | H.V.L CONSTRUCCIONES S.A.S. | 1 | DÍAS |
4900172311 | 2021/08/27 | MANTENIMIENTO CUBIERTAS, CANALES, BAJANTES BODEGAS TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL, TP. SEGUN COTIZACION AGO 09/2021 - | $14.508.750 | 901.269.831 | H.V.L CONSTRUCCIONES S.A.S. | 1 | DÍAS |
4900172312 | 2021/08/27 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN EN TRILLADORA XXXXXX. FE, TG. SEGUN COTIZACION CCI- | $324.950 | 890.907.841 | ALMACEN RODAMIENTOS S.A. | 126 | DÍAS |
4900172516 | 2021/08/30 | AZUL DE METILENO EN PRESENTACION DE 1KG PARA MARCACION DE EMPAQUE CON DESTINO A LA EXPORTACION | $4.950.000 | 10.273.282 | XXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXX | 00 | XXXX |
4900172521 | 2021/08/30 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCION DE POLVO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA. | $3.740.000 | 901.445.580 | INDUSTRIAS DEL CAFE H.V SAS | 31 | DÍAS |
4900170034 | 2021/08/05 | REVISIÓN Y REPARACIÓN GENERAL DE PISOS Y PLACAS EN BODEGAS SANTA XXXXX-PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ TRABAJOS A REAL | $4.489.000 | 901.115.229 | CONSTRUTODO SANTA XXXXX S.A.S. | 18 | DÍAS |
4900169588 | 2021/08/02 | REEMPLAZO DE 10 RUANAS CONSTRUIDAS EN MANTO ASFÁLTICO POR MEMBRANA PVC INSTALADA EN EL PERÍMETRO DE LAS TAPAS DE SILOS EXTERIORES DE LA PLANTA DE SILOS BELLO: - APERTURA DE LA TAPA METÁLICA DEL SILO, RETIRANDO LA TORNILLERÍA CUADRADA. - PREPARACIÓN DE SUPERFICIE MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES. - IMPERMEABILIZACIÓN SILO CON MEMBRANA SIKA | $23.310.000 | 800.160.323 | APLICACIONES ESPECIALIZADAS AE S.A. | 89 | DÍAS |
4900169995 | 2021/08/05 | ADECUACIONES XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX NEUMATICO, SUMINISTRO E INSTALACION | $22.848.952 | 1.085.919.631 | XXXXXX CUMBAL XXXXXXX XXXXXX | 60 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/03 | COMPRA MATERIAL LAMINADO PARA EMPAQUE XX XXXXXXX/MOLIDO POR REQUERIMIENTO DE COMERCIAL VERDE; TOSTADO EN GRANO CLIENTE SEGAFRED | $14.676.000 | 890.900.424 | MICROPLAST XXXXXXX XXXXXXX & COMPAÑ | 150 | DÍAS |
4900169628 | 2021/08/03 | ORDEN DE COMPRA PARA POLIZA DE CUMPLIMIENTO - CAUCION BODEGA CAICEDONIA, VALLE. POLIZA 012003119691. | $200.000 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 1 | DÍAS |
4900169590 | 2021/08/02 | REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO ELEVADORES DE RECIBO DE 5 HP DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EDISATECH ED2107110 DE JULIO 29 D | $3.450.000 | 900.070.751 | EDISATECH INTERNATIONAL GROUP S.A.S | 15 | DÍAS |
4900169655 | 2021/08/03 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ANCLAJE Y MANTENIMIENTO BASES DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE LA TRILLADORA SOACHA | $3.103.500 | 901.468.932 | FERRELECTRICOS JEP SAS | 1 | DÍAS |
4900169723 | 2021/08/03 | SUMINISTRO DE MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DENSIMETRICAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA | $1.474.790 | 810.006.746 | TECNOBOBINADOS S.A.S | 24 | DÍAS |
4900169792 | 2021/08/04 | SERVICIO IMPRESION DE TOMOS "ESTUDIO DE SUELOS Y MEMORIAS DE CALCULO" PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL BODEGA CHINCHINA,COMO | $128.824 | 890.806.968 | XXXXXX XXXXXXX E HIJOS S.A.S. | 26 | DÍAS |
4900169650 | 2021/08/03 | COMPRA REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MESAS DENSIMÉTRICAS DE LA TRILLADORA SOACHA, UBICADA EN LA AUTOPISTA SU | $2.076.324 | 890.907.841 | ALMACEN RODAMIENTOS S.A. | 1 | DÍAS |
4900170071 | 2021/08/06 | SERVICIOS DE FREPARACIÓN DUCTERIA, ANCLAJES DE MESAS DENSIMETRICAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS Y ALINEACIÓN MES, TRILLADORA SOACHA. | $4.100.000 | 901.445.580 | INDUSTRIAS DEL CAFE H.V SAS | 24 | DÍAS |
4900170656 | 2021/08/12 | PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2021 CTA.NO.000000000 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA HACEN PARTE INTEGRAL DE LA P | $1.500.000 | 000.000.000 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 19 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MÁQUINA COSEDORA UNION SPECIAL DE LA PLANTA TRILLA,TRILLADORA SOACHA. | $552.000 | 901.332.233 | JAREXCO S.A.S | 1 | DÍAS |
4900170120 | 2021/08/06 | REPUESTO PARA XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXX. COTIZACIÓN ELECTRO | $370.650 | 890.923.389 | ELECTROPARTES S.A.S | 14 | DÍAS |
4900169880 | 2021/08/04 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN INGENIUM NO. C-132-180 DE JULIO 29 DE 202 | $3.850.000 | 901.136.778 | INGENIUM SAS | 13 | DÍAS |
4900170286 | 2021/08/09 | SUMINISTRO DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CLASIFICADORA ELECTRONICA SORTEX B3 DE TRI,TG. SEGUN COTIZACION | $450.000 | 900.535.593 | CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN | 4 | DÍAS |
4900170288 | 2021/08/09 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CLASIFICADORA ELECTRONICA SORTEX B3 DE TRILLADORA XXXXXX, TG. SEGUN COTIZACION N.097 | $150.000 | 900.535.593 | CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN | 1 | DÍAS |
4900170439 | 2021/08/10 | SUMINISTRO DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO XX XXXXX TRANSPORTADORA DE LA TRILLADORA UBICADA EN LA AUTOPISTA, TRILLADORA SOACHA. | $160.000 | 901.396.672 | INGENIERIA ESPECIALIZADA EN PROCESO | 1 | DÍAS |
4900170436 | 2021/08/10 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN LA PLANTA TRILADORA UBICADA EN XX XXXXXXXXX XXX XX, XXXXXXXXXX XXXXXX. | $824.000 | 901.468.932 | FERRELECTRICOS JEP SAS | 1 | DÍAS |
4900171508 | 2021/08/20 | COMPRA REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MESA DENSIMÉTRICA PINHALENSE DE LA TRILLADORA SOACHA, UBICADA EN LA AUT., TRILLADORA SOACHA. | $165.242 | 890.907.841 | ALMACEN RODAMIENTOS S.A. | 1 | DÍAS |
4900170476 | 2021/08/10 | REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE LA HIDRÁULICA GALVANIZADA POR PVC INSTALACIONES XX XXXXXX: SI ES FACTURADOR ELECTRÓNICO, ENVIAR A: | $1.910.200 | 901.389.230 | INGENIERIA INCODA SAS | 22 | DÍAS |
4900170125 | 2021/08/06 | SERVICIO DE REPARACIÓN CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SORTEX M+3B DE LA PLANTA UBICADA EN LA XXXXXXXXX XXX XX 0, XXXXXXXXXX XXXXXX. | $850.000 | 900.535.593 | CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN | 3 | DÍAS |
4900170480 | 2021/08/10 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO ELEVADORES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR XXX XXXXXXXXX XX. XX-00000 XX XXXXXX 00 XX 0000. | $2.142.339 | 890.934.807 | A.R. LOS RESTREPOS S.A.S. | 10 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/09 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN TRILLADORA PITALITO, TP. SEGUN COTIZACION N. MD- 37.361, | $734.640 | 890.934.807 | A.R. LOS RESTREPOS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900171933 | 2021/08/25 | RECIBIR, CONSIDERAR Y RESPONDER A LOS COMENTARIOS DEL CORREO DE XXXXX XXXXXX DEL 03/07/21 MODIFICANDO LA C,PAGO FAC. 557350 REF. | $4.634.256 | 444.444.444 | XXXXXXXX IP PTY LTD | 5 | DÍAS |
4900171927 | 2021/08/25 | ELABORACIÓN Y REPORTE CON OPINIÓN LEGAL DE UNA BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES PARA LA MAR, PAGO DE FAC. FEV4217 FONDO 2 - CHILE REF. | $1.286.415 | 830.022.145 | XXXXXXX & CIA S.A.S | 5 | DÍAS |
4900170279 | 2021/08/09 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE SISTEMA DE CLASIFICACION MECANICA XX XXXXXX, TP. SEGUN XXXXXXXXXX X.000 - | $2.125.999 | 1.083.902.749 | XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX | 0 | XXXX |
4900172255 | 2021/08/26 | PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2021 CTA.NO.000000000 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | $20.000.000 | 000.000.000 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 127 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/17 | REPUESTOS MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO EQUIPO PLANTA TRILLADORA ARMENIA | $3.689.890 | 800.115.720 | RG DISTRIBUCIONES S.A. | 14 | DÍAS |
4900170590 | 2021/08/11 | MATERIALES PARA SISTEMA DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA | $8.303.616 | 900.940.623 | AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S. | 44 | DÍAS |
4900172259 | 2021/08/26 | PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR /2021 CTA.NO.209466929 FEDERAL EXPRESS CORPORATION | $20.000.000 | 830.017.271 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 127 | DÍAS |
4900169610 | 2021/08/02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBESTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR BODEGA PARQUE INDUSTRIAL DE BUCARAMANGA COTIZACION DE FECHA 23 | $4.450.000 | 804.002.721 | ELECTRICOS XXXXXX S.A.S. | 29 | DÍAS |
4900170961 | 2021/08/17 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA ADECUACIONES EN TRILLADORA ARMENIA | $8.170.000 | 7.534.737 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX | 00 | XXXX |
4900171818 | 2021/08/24 | SUMINISTRO ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE LA TRILLADORA ARMENIA | $1.724.814 | 000.000.000 | XXXXX COLOMBIA S.A. | 7 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/05 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE EXTERIORES (ZONA DE PARQUEO) BODEGAS SANTA XXXXX-PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ FABRICACIÓN | $4.850.000 | 901.115.229 | CONSTRUTODO SANTA XXXXX S.A.S. | 18 | DÍAS |
4900172550 | 2021/08/30 | REINTEGRO POR ARREGLO XX XXXX Y SERVICIO DE VIGILANCIA TEMPORAL DE BODEGA PAMPLONA,ORDEN DE COMPRA PARA | $18.941.494 | 860.010.973 | ALMACENES XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX | 0 | XXXX |
4900172494 | 2021/08/30 | COMPRA ADQUISICIÓN DE PÓLIZA 030000111569 TODO RIESGO MATERIALES, SEGURO TERREMOTO INCENDIO, SEGURO SUSTRACCIÓN EST, ORDEN DE | $159.009.350 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 123 | DÍAS |
4900169608 | 2021/08/02 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $117.919.175 | 810.000.073 | MADECO S.A.S | 70 | DÍAS |
4900169606 | 2021/08/02 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $118.913.220 | 890.928.257 | ALICO S.A.S | 22 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $116.015.130 | 810.006.197 | INVERSIONES REG S.A.S | 51 | DÍAS |
4900169744 | 2021/08/03 | ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFÉ | $30.200.221 | 444.444.444 | CERTIFIED LABORATORIES INC | 28 | DÍAS |
4900169748 | 2021/08/03 | ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE | $860.000 | 800.154.351 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S | 17 | DÍAS |
4900169750 | 2021/08/03 | ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE | $9.679.112 | 860.351.784 | XXXXXXXX XXXXXXX Y CIA SAS | 58 | DÍAS |
4900169638 | 2021/08/03 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $120.532.000 | 000.000.000 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 41 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/03 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $24.700.000 | 890.800.234 | EDITORIAL LA PATRIA S.A. | 14 | DÍAS |
4900169645 | 2021/08/03 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE | $23.227.549 | 900.785.648 | THE PERFECT FLAVOR S.A.S. | 30 | DÍAS |
4900169620 | 2021/08/03 | ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE | $106.960.440 | 000.000.000 | KPN COLOMBIA S.A.S. | 51 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | ||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900169790 | 2021/08/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $11.184.000 | 000.000.000 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 30 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/04 | MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE | $206.970.207 | 890.929.497 | MAPER S.A. | 121 | DÍAS |
4900169908 | 2021/08/04 | AJUSTAR CURVA COMBUSTION SISTEMA REFRIGERACION 2 PLANTA BUENCAFE | $13.000.000 | 901.266.224 | COMBUSTION SEGURA S.A.S. | 20 | DÍAS |
4900169909 | 2021/08/04 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $86.096.593 | 900.606.828 | CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | 58 | DÍAS |
4900169807 | 2021/08/04 | ADECUAR FLAUTA COMPUERTA PUERTA TANQUE SALMUERA PLANTA BUENCAFE | $17.251.976 | 900.983.646 | INDUMET CORP S.A.S. | 19 | DÍAS |
4900169891 | 2021/08/04 | COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $115.000.000 | 811.041.497 | ASCRUDOS LTDA | 9 | DÍAS |
4900169786 | 2021/08/04 | VIGILANCIA PROYECTOS BUENCAFE | $6.185.988 | 800.169.799 | CELAR LIMITADA | 2 | DÍAS |
4900169910 | 2021/08/04 | SUMINISTRA INSTALAR PISOS LIOFILIZACION 1 PLANTA BUENCAFE | $44.109.983 | 900.622.954 | CUBIKAR SAS | 20 | DÍAS |
4900170052 | 2021/08/05 | ACONDICIONAR BOMBA TEYKOKU TRANSPORTE AMONIACO PLANTA BUENCAFE | $30.755.790 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 33 | DÍAS |
4900170050 | 2021/08/05 | ACONDICIONAR TAPAS TRANSICION LIOFILIZACION 4 PLANTA BUENCAFE | $8.371.747 | 900.983.646 | INDUMET CORP S.A.S. | 19 | DÍAS |
4900170048 | 2021/08/05 | INSTALAR ESTRUCTURA CUBIERTA PLANTA POTABILIZACION PLANTA BUENCAFE | $21.608.462 | 901.376.143 | ACIER INGENIERIA S.A.S | 19 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/05 | TRASLADAR TUBERIA GASES COMBUSTION GENERADORES ENERGIA PLANTA BUENCAFE | $24.517.720 | 800.071.617 | CUMMINS DE LOS ANDES S.A. | 33 | DÍAS |
4900169920 | 2021/08/05 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $6.024.000 | 000.000.000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 18 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/05 | MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFE | $6.252.600 | 860.000.198 | CARTONERIA INDUSTRIAL SAS | 14 | DÍAS |
4900169925 | 2021/08/05 | SINCRONIZAR RELOJES SUBESTACION 115000 VOLTIOS PLANTA BUENCAFE | $864.200 | 811.000.740 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 19 | DÍAS |
4900170051 | 2021/08/05 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $931.780 | 900.983.646 | INDUMET CORP S.A.S. | 19 | DÍAS |
4900170111 | 2021/08/06 | REPARAR SELLOS MECANICOS AGUA SISTEMA EXTRACCION CAFE PLANTA BUENCAFE | $2.340.000 | 901.068.374 | MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES | 18 | DÍAS |
4900170159 | 2021/08/06 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $117.000 | 890.913.555 | FERROINDUSTRIAL S.A. | 18 | DÍAS |
4900170254 | 2021/08/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $60.496.000 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 56 | DÍAS |
4900170185 | 2021/08/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $5.344.000 | 000.000.000 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 38 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/09 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $300.000 | 860.524.126 | CENTRO AGROLECHERO GROUP SAS | 4 | DÍAS |
4900170197 | 2021/08/09 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $610.882 | 800.009.973 | LUVAGA S.A.S | 11 | DÍAS |
4900170302 | 2021/08/09 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $721.200 | 900.556.104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 9 | DÍAS |
4900170303 | 2021/08/09 | ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS BUENCAFE | $8.856.522 | 444.444.444 | EUROFINS ANALYTIK GMBH | 22 | DÍAS |
4900170397 | 2021/08/10 | INSTALACION PUNTOS LUBRICACION CRIOCONCENTRADOR 3 PLANTA BUENCAFE | $19.506.635 | 890.331.634 | IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y | 97 | DÍAS |
4900170369 | 2021/08/10 | MIGRACION SERVIDOR ASETCENTER PLANTA BUENCAFE | $9.846.288 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 44 | DÍAS |
4900170346 | 2021/08/10 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $3.787.560 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 30 | DÍAS |
4900170345 | 2021/08/10 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $31.240.000 | 890.928.257 | ALICO S.A.S | 28 | DÍAS |
4900170340 | 2021/08/10 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $7.178.886 | 860.500.689 | XXXXXX X X X | 00 | XXXX |
4900170335 | 2021/08/10 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $5.121.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 30 | DÍAS |
4900170325 | 2021/08/10 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $10.649.600 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 31 | DÍAS |
4900170490 | 2021/08/10 | ADECUAR PUERTAS TABLERO CONTROL XXXXXXXXXXXXX 0 XXXXXX XXXXXXXX | $7.184.030 | 900.983.646 | INDUMET CORP S.A.S. | 44 | DÍAS |
4900170366 | 2021/08/10 | IMPUESTO PUBLICIDAD VALLA BUENCAFE | $1.817.052 | 890.801.133 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX | 0 | XXXX |
4900170365 | 2021/08/10 | ALOJAMIENTO PERSONAL AUDITOR AUDITORIA SEGUIMIENTO BUENCAFE | $263.000 | 900.002.731 | CAFÉ Y TURISMO XXXXXXXX XXXXXXXX | 00 | XXXX |
0000000000 | 2021/08/10 | CERTIFICACION ORGANICO BUENCAFE | $12.071.334 | 830.136.612 | BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S | 21 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/10 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE MONITORING CONTENEDORES | $705.924 | 000.000.000 | EXPEDITORS DE COLOMBIA LIMITADA | 21 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/11 | APROVECHAR FORESTAL OCUPACION CAUCE CEDI BUENCAFE | $55.819.000 | 900.947.448 | CFC&A INGENIERIA SAS | 72 | DÍAS |
4900170510 | 2021/08/11 | ALQUILER CONTENEDORES MARITIMOS OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA BUENCAFE | $27.636.000 | 800.135.171 | REPAIR AND SERVICES SAS | 126 | DÍAS |
4900170500 | 2021/08/11 | PINTURA XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX 0 - 0 XXXXXX XXXXXXXX | $18.008.865 | 900.622.954 | CUBIKAR SAS | 43 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/11 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE | $12.142.500 | 000.000.000 | SILESIA COLOMBIA LTDA | 29 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/11 | ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE | $6.965.556 | 900.022.412 | XXXXXXXX XXXXXX X XXX X XX XX | 00 | XXXX |
4900170491 | 2021/08/11 | MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE | $27.937.247 | 000.000.000 | KPN COLOMBIA S.A.S. | 62 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/11 | REPARACION ABRAZADERAS BIPARTIDAS EXTRACCION PLANTA BUENCAFE | $2.060.000 | 900.943.143 | INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S | 13 | DÍAS |
4900170514 | 2021/08/11 | ACTUALIZAR CONFIGURAR SWITCH STRATIX 0000 XXXXXX XXXXXXXX | $1.154.142 | 900.467.931 | INGENIERIA EFICIENTE SAS | 43 | DÍAS |
4900170710 | 2021/08/12 | ELEMENTOS PRUEBAS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO BUENCAFÉ | $138.700 | 901.313.544 | SINERGIA AGENCIA BTL S.A.S | 6 | DÍAS |
4900170653 | 2021/08/12 | EQUIPOS DE COMPUTO PLANTA BUENCAFE | $6.956.707 | 901.039.927 | XXX-XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX | 00 | XXXX |
4900170622 | 2021/08/12 | CALIBRAR SONOMETRO SALUD OCUPACIONAL BUENCAFE | $617.422 | 830.102.766 | LAB & SERVICE ELECTRONICA | 22 | DÍAS |
4900170647 | 2021/08/12 | REVISIÓN SERVIDORES BUENCAFÉ | $700.000 | 901.039.927 | XXX-XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX | 0 | XXXX |
4900170706 | 2021/08/12 | RENOVACIÓN LICENCIA INVENTOR DIBUJANTES INGENERIA BUENCAFÉ | $8.723.379 | 811.004.721 | INGENIERIA ASISTIDA POR COMPUTADOR | 140 | DÍAS |
4900170650 | 2021/08/12 | ELEMENTO CÓMPUTO BUENCAFÉ | $462.059 | 901.039.927 | XXX-XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX | 00 | XXXX |
4900170696 | 2021/08/12 | ELEMENTO COMPUTO - BUENCAFÉ. | $170.200 | 901.039.927 | XXX-XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX | 0 | XXXX |
4900170833 | 2021/08/13 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $390.000 | 800.246.805 | PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES | 21 | DÍAS |
4900170792 | 2021/08/13 | AUDITORIA ETICA BUENCAFE | $6.774.604 | 000.000.000 | INTERTEK COLOMBIA S.A. | 40 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/13 | OBSEQUIO CLIENTES BUENCAFE AÑO 2021 | $26.000.000 | 1.094.900.526 | XXXX XXXXX XXXXXX | 109 | DÍAS |
4900170751 | 2021/08/13 | PRUEBA CONCENTRACIÓN MEMBRANAS DESARROLLO - BUENCAFÉ | $27.000.000 | 900.788.118 | KANZEN ENVIRONMENTAL SERVICES S.A.S | 38 | DÍAS |
4900170714 | 2021/08/13 | MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO BUENCAFE | $1.348.000 | 805.016.686 | C4 PASCAL S.A.S | 24 | DÍAS |
4900170742 | 2021/08/13 | AUDITORÍA INTEGRAL ISO BUENCAFE | $7.724.640 | 860.012.336 | INSTITUTO XXXXXXXXXX XX XXXXXX | 00 | DÍAS |
4900170767 | 2021/08/13 | ELEMENTO COMPUTO BUENCAFÉ | $178.140 | 901.039.927 | XXX-XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX | 0 | XXXX |
4900170922 | 2021/08/16 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $28.857.500 | 900.474.121 | DAKADI SOLUCIONES Y EMPAQUE SAS | 49 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/16 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $15.313.340 | 900.258.442 | SMART P. Y L. S.A.S | 7 | DÍAS |
4900170924 | 2021/08/16 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $525.840 | 900.607.785 | PACKCOL S.A.S | 4 | DÍAS |
4900171010 | 2021/08/17 | ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS BUENCAFE | $4.362.984 | 444.444.444 | EUROFINS ANALYTIK GMBH | 14 | DÍAS |
4900171007 | 2021/08/17 | ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS BUENCAFE | $9.005.000 | 000.000.000 | PRIMORIS COLOMBIA SAS | 14 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/17 | ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS BUENCAFE | $1.326.607 | 444.444.444 | PREMIER FOODS GROUP LIMITED | 14 | DÍAS |
4900170988 | 2021/08/17 | DESMONTAR REUBICAR MUEBLES OFICINA AREA ADMINISTRATIVA BUENCAFE | $6.500.000 | 10.141.768 | XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX | 7 | DÍAS |
4900170926 | 2021/08/17 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $22.291.569 | 805.027.282 | SPECTRA INGENIERIA SAS | 87 | DÍAS |
4900170936 | 2021/08/17 | TRANSPORTE PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE | $3.940.000 | 890.802.337 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES | 14 | DÍAS |
4900170935 | 2021/08/17 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE TRAMITES EN FRONTERA | $7.862.920 | 800.024.075 | COLTRANS S.A.S | 14 | DÍAS |
4900170937 | 2021/08/17 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE CORRECCION DOCUMNETO BL | $45.963 | 000.000.000 | HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA | 14 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/17 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE MONITORING FEE CONTENEDORES | $677.954 | 000.000.000 | EXPEDITORS DE COLOMBIA LIMITADA | 14 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/17 | PATROCINIO XXXXXXXX XXXXX XXX XXXX 0000 | $5.000.000 | 901.359.963 | SPORT EXPERIENCES SAS | 14 | DÍAS |
4900171079 | 2021/08/17 | LIMPIEZA INTERCAMBIADOR CALOR AREA EXTRACCION PLANTA BUENCAFE | $4.600.000 | 900.016.995 | PROCESS & TECHNOLOGY Y CIA LTDA | 17 | DÍAS |
4900171043 | 2021/08/17 | LAVADO PISCINA AGUA LLUVIA PLANTA BUENCAFE | $240.800 | 890.300.327 | BRILLADORA EL DIAMANTE S.A. | 7 | DÍAS |
4900171151 | 2021/08/18 | INSTALACIÓN TARIFICADOR PLANTA TELEFONICA BUENCAFÉ | $2.500.000 | 860.534.932 | WORLD SERVICE EQUIPOS DE OFICINA Y | 2 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/18 | MANTENIMIENTO MOTOR XXXXX XXXXXXXXXXXX 0 XXXXXX XXXXXXXX | $7.389.541 | 890.327.072 | IME XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX | 00 | XXXX |
4900171111 | 2021/08/18 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX 0000 | $769.781 | 890.803.296 | CORPORACION XXXXXX XXXXXXXXX | 00 | XXXX |
4900171102 | 0000/00/00 | XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX | $18.000.000 | 800.169.799 | CELAR LIMITADA | 43 | DÍAS |
4900171110 | 2021/08/18 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX 0000 | $4.680.740 | 901.005.522 | BIO S.A.S | 13 | DÍAS |
4900171104 | 2021/08/18 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE COMODATO | $147.179 | 830.050.590 | J.B. LOGISTIC LTDA. | 13 | DÍAS |
4900171106 | 2021/08/18 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE CERTIFICADOS INSPECCION ORGANICOS | $1.270.000 | 830.136.612 | BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S | 13 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/18 | ADECUACION RAMPAS ACCESO CARGUE PRODUCTO TERMINADO PLANTA BUENCAFE | $9.776.490 | 900.434.286 | XXXXXXX Y XXXXXXX INGENIEROS S.A.S. | 23 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/18 | SERVICIO EXENCION CABLE HDMI AUDITORIO BUENCAFE | $810.000 | 900.818.419 | INGENIERIA AUDIOVISUAL SAS | 5 | DÍAS |
4900171179 | 2021/08/18 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $11.497.200 | 804.000.123 | SOLUCIONES PLASTICAS INDUSTRIALES S | 6 | DÍAS |
4900171349 | 2021/08/19 | REPARACION XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX 000 XXXXXX XXXXXXXX | $6.340.000 | 860.023.385 | ALFA LAVAL S.A. | 5 | DÍAS |
4900171317 | 2021/08/19 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $4.800.000 | 830.103.085 | JARDINERIA PULIDO E U | 5 | DÍAS |
4900171303 | 2021/08/19 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $768.000 | 900.115.658 | TITADSU SAS | 5 | DÍAS |
4900171354 | 2021/08/19 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $12.871.292 | 000.000.000 | KPN COLOMBIA S.A.S. | 35 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/19 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $1.000.000 | 15.902.306 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 0 | XXXX |
4900171331 | 2021/08/19 | MANTENIMIENTO ZUNCHADORA AREA EMPAQUE PLANTA BUENCAFE | $4.197.000 | 860.079.913 | X XXXXXXX Y CIA S.A.S | 5 | DÍAS |
4900171235 | 2021/08/19 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $617.893 | 900.940.623 | AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S. | 15 | DÍAS |
4900171499 | 2021/08/20 | SUCRIPCION BUENCAFE PLATAFORMA BYZZER | $82.025.605 | 44.444.444 | XXXXXXX CONSUMER LLC | 11 | DÍAS |
4900171566 | 2021/08/21 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $50.515.979 | 900.467.931 | INGENIERIA EFICIENTE SAS | 27 | DÍAS |
4900171584 | 2021/08/22 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $119.786.911 | 900.467.931 | INGENIERIA EFICIENTE SAS | 40 | DÍAS |
4900171583 | 2021/08/22 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $15.887.295 | 000.000.000 | YOKOGAWA COLOMBIA S A S | 60 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/22 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $163.183 | 890.317.504 | ALMACEN SURTITODO LIMITADA | 45 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/22 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $4.161.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 19 | DÍAS |
4900171569 | 2021/08/22 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $16.000.000 | 816.000.111 | COMERCIAL ONIX S.A.S | 22 | DÍAS |
4900171580 | 2021/08/22 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $2.860.273 | 800.249.247 | SENSOMATIC S A S | 31 | DÍAS |
4900171579 | 2021/08/22 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $3.579.330 | 901.295.382 | NETZSCH BOGOTA COLOMBIA SAS | 45 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/22 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $7.362.405 | 890.929.497 | MAPER S.A. | 45 | DÍAS |
4900171576 | 2021/08/22 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $2.194.100 | 860.507.111 | INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS | 75 | DÍAS |
4900171575 | 2021/08/22 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.400.000 | 900.053.090 | INGENIAR INOX LTDA | 23 | DÍAS |
4900171574 | 2021/08/22 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $3.250.000 | 900.943.143 | INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S | 12 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/22 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $9.259.737 | 900.983.646 | INDUMET CORP S.A.S. | 30 | DÍAS |
4900171572 | 2021/08/22 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $13.056.000 | 901.281.826 | IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S | 45 | DÍAS |
4900171571 | 2021/08/22 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $1.347.600 | 901.039.927 | XXX-XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX | 00 | XXXX |
4900171570 | 2021/08/22 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $4.773.333 | 800.121.118 | ELEMENTOS ELECTRICOS S.A.S | 23 | DÍAS |
4900171567 | 2021/08/22 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.930.000 | 800.251.566 | A SELLASEG INGENIERIA S.A.S. | 21 | DÍAS |
4900171568 | 2021/08/22 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $6.881.900 | 800.002.030 | COLSEIN S A S | 54 | DÍAS |
4900171578 | 2021/08/22 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $851.714 | 24.709.265 | XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 12 | DÍAS |
4900171717 | 2021/08/23 | ACOMPAÑAMIENTO TECNICO RECETAS BUENCAFE COLEGIATURA 2021 | $7.896.000 | 900.729.017 | FRACTAL EQUIPO SAS | 130 | DÍAS |
4900171725 | 2021/08/23 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $310.000 | 810.004.774 | OUTSOURCING COMERCIAL SAS | 99 | DÍAS |
4900171716 | 2021/08/23 | ELEMENTO COMPUTO BUENCAFÉ | $568.630 | 901.039.927 | XXX-XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX | 0 | XXXX |
4900171683 | 2021/08/23 | EQUIPOS RED INTERCONEXIÓN CEDI CABLEADO DE RED BUENCAFE | $133.441.653 | 901.039.927 | XXX-XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX | 000 | DÍAS |
4900171593 | 2021/08/23 | FABRICACIÓN ESTRUCTURA DESCONGELACIÓN EXTRACTO - BUENCAFÉ | $4.284.137 | 900.983.646 | INDUMET CORP S.A.S. | 15 | DÍAS |
4900171723 | 2021/08/23 | INSUMOS CATACION BUENCAFE | $851.374 | 890.807.047 | CUATRO MILPAS S.A.S | 8 | DÍAS |
4900171726 | 2021/08/23 | ELEMENTO USO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE | $896.100 | 000.000.000 | XXXXXX COLOMBIA S.A. | 4 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/23 | CONSULTORIA DECERNIS ÁCIDO PROPIÓNICO USO BUENCAFE | $18.716.009 | 444.444.444 | DECERNIS LLC | 8 | DÍAS |
4900171873 | 2021/08/24 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $219.153.000 | 000.000.000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 48 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/24 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $399.318.780 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 24 | DÍAS |
4900171872 | 2021/08/24 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $458.228.500 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 51 | DÍAS |
4900171876 | 2021/08/24 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $633.100.710 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 49 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | ||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900171869 | 2021/08/24 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $266.167.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 24 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/24 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $1.113.210 | 000.000.000 | R BIOPHARM COLOMBIA SAS | 31 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/24 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $770.000 | 805.014.913 | SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA. | 10 | DÍAS |
4900171758 | 2021/08/24 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $86.190.000 | 890.319.254 | SUPRAPAK S A.S | 2 | DÍAS |
4900171759 | 2021/08/24 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $4.902.309 | 890.908.777 | POLCO S.A.S | 80 | DÍAS |
4900171763 | 2021/08/24 | ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE | $632.400 | 800.154.351 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S | 10 | DÍAS |
4900171780 | 2021/08/24 | ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE | $16.011.760 | 860.518.299 | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS | 10 | DÍAS |
4900171825 | 2021/08/24 | REPARAR SELLOS MECANICOS VOTATORES CRIOCONCENTRACION PLANTA BUENCAFE | $13.490.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 17 | DÍAS |
4900171826 | 2021/08/24 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $56.640.000 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 17 | DÍAS |
4900171870 | 2021/08/24 | TRANSPORTE PERSONAL ACTIVIDADES CONVENCION VENTAS BUENCAFE | $490.000 | 15.909.135 | XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX | 0 | XXXX |
0000000000 | 2021/08/24 | ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFÉ | $600.000 | 37.926.408 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 0 | XXXX |
4900171868 | 2021/08/24 | DISPOSICION FINAL RESIDUOS PELIGROSOS BUENCAFE | $309.402 | 805.001.538 | VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES XXXXX | 7 | DÍAS |
4900171854 | 2021/08/24 | REUBICAR CABLE HDMI AREA OFICINAS BUENCAFE | $490.000 | 900.818.419 | INGENIERIA AUDIOVISUAL SAS | 8 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/24 | REPARACION DOTACION CUARTO XXXX XXXXXXXX | $1.313.386 | 19.388.514 | XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX | 7 | DÍAS |
4900171903 | 2021/08/25 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $1.167.114.924 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 27 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/25 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $1.192.975.224 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 37 | DÍAS |
4900171907 | 2021/08/25 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $656.510.400 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 51 | DÍAS |
4900171909 | 2021/08/25 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $1.051.600 | 900.583.550 | CORRUGADOS RISARALDA S.A.S | 9 | DÍAS |
4900172161 | 2021/08/25 | REPARAR XXXXXXX XXXXX XXX 000 XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | $2.410.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 9 | DÍAS |
4900171906 | 2021/08/25 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $752.940.540 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 40 | DÍAS |
4900171985 | 2021/08/25 | CERTIFICACION CAFECERT BUENCAFE | $160.000 | 900.799.907 | FUNDACION PARA LA CERTIFICACION DEL | 6 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/25 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE MONITORING FEE CONTENEDORES | $585.075 | 000.000.000 | EXPEDITORS DE COLOMBIA LIMITADA | 6 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/25 | TRANSPORTE CONSULTOR VISITA LOGISTICA DISTRIBUCION BUENCAFE | $240.000 | 15.909.135 | XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX | 0 | XXXX |
4900171982 | 2021/08/25 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE INGRESOS TERCEROS EXPORTACIONES | $6.024.533 | 830.050.590 | J.B. LOGISTIC LTDA. | 6 | DÍAS |
4900172164 | 2021/08/26 | REPARAR INDICADOR DENSIDAD AREA ESPUMADORAS PLANTA BUENCAFE | $1.450.000 | 890.805.053 | XXXXX X XXXXXXXXX V Y CIA S.A.S. | 8 | DÍAS |
4900172165 | 2021/08/26 | ANALISIS LABORATORIO DESARROLLO BUENCAFE | $1.990.000 | 000.000.000 | PRIMORIS COLOMBIA SAS | 16 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/26 | INSUMO USO XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX 0000 - XXXXXXXX | $17.437.500 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 8 | DÍAS |
4900172173 | 2021/08/26 | ANÁLISIS LABORATORIO EXTERNO BUENCAFÉ | $5.735.719 | 000.000.000 | SGS COLOMBIA S.A.S | 20 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/26 | ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA BUENCAFE | $4.367.530 | 900.319.774 | SUPROKOM SAS | 19 | DÍAS |
4900172184 | 2021/08/26 | ANÁLISIS LABORATORIO EXTERNO BUENCAFÉ | $490.550 | 890.932.535 | TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS | 16 | DÍAS |
4900172199 | 2021/08/26 | ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS BUENCAFE | $6.135.215 | 444.444.444 | READING SCIENTIFIC SERVICES LTD | 16 | DÍAS |
4900172230 | 2021/08/26 | ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS BUENCAFE | $1.873.576 | 444.444.444 | EUROFINS XXXXX GMBH | 16 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/26 | SUSCRIPCION PCL NORMAS SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE | $32.640.000 | 900.244.446 | GRUPO SINERGIA EMPRESARIAL S.A.S | 111 | DÍAS |
4900172253 | 2021/08/26 | ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS BUENCAFE | $822.420 | 444.444.444 | EUROFINS ANALYTIK GMBH | 16 | DÍAS |
4900172305 | 2021/08/26 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $13.330.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 19 | DÍAS |
4900172306 | 2021/08/26 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.145.000 | 901.281.826 | IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S | 28 | DÍAS |
4900172307 | 2021/08/26 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.032.000 | 890.300.768 | LA BALINERA S.A. | 20 | DÍAS |
4900172262 | 2021/08/26 | ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS BUENCAFE | $5.222.712 | 444.444.444 | EUROFINS ANALYTIK GMBH | 16 | DÍAS |
4900172270 | 2021/08/26 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $654.800 | 800.246.759 | RESISTENCIAS Y CONTROLES LTDA | 28 | DÍAS |
4900172279 | 2021/08/26 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $3.840.000 | 860.079.913 | X XXXXXXX Y CIA S.A.S | 21 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/26 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $16.407.000 | 890.325.159 | CAPROIN S.A. | 75 | DÍAS |
4900172296 | 2021/08/26 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $25.353.000 | 000.000.000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 22 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/26 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $17.149.182 | 900.255.884 | XXXXXXXXX ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA | 82 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/26 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.705.528 | 800.121.118 | ELEMENTOS ELECTRICOS S.A.S | 71 | DÍAS |
4900172304 | 2021/08/26 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $11.634.626 | 900.953.704 | EQUISOL EQUIPOS Y SOLUCIONES S.A.S. | 36 | DÍAS |
4900172291 | 2021/08/26 | SERVICIO TRANSPORTE PRUEBAS EXTRACTO BUENCAFÉ | $280.000 | 890.802.337 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES | 6 | DÍAS |
4900172191 | 2021/08/26 | MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE | $683.972 | 800.129.263 | VEHICULOS XX XXXXXX S.A. VEHICALDAS | 5 | DÍAS |
4900172412 | 2021/08/27 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $632.296.023 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 38 | DÍAS |
4900172418 | 2021/08/27 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $95.431.100 | 810.000.073 | MADECO S.A.S | 55 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/27 | MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFE | $121.354.740 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 38 | DÍAS |
4900172402 | 2021/08/27 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $4.348.000 | 805.001.509 | WM IMPRESORES S.A. | 10 | DÍAS |
4900172404 | 2021/08/27 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $22.601.000 | 000.000.000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 25 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/27 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $345.497.112 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 21 | DÍAS |
4900172425 | 2021/08/27 | MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFE | $112.500.000 | 830.506.276 | COLPLAS S.A.S. XXXXXXXXXX XX XXXXXX | 00 | DÍAS |
4900172400 | 2021/08/27 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $6.573.000 | 900.607.785 | PACKCOL S.A.S | 10 | DÍAS |
4900172309 | 2021/08/27 | ELEMENTOS ASEO PLANTA BUENCAFE | $15.600 | 900.221.029 | INVERSIONES XXXXXXX XXXXXXX X | 0 | XXXX |
0000000000 | 0000/00/00 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | $554.950 | 890.806.968 | XXXXXX XXXXXXX E HIJOS S.A.S. | 21 | DÍAS |
4900172358 | 2021/08/27 | REPARAR EJE BASE FILTRO EQUIPOS CRIOCONCENTRACION PLANTA BUENCAFE | $2.882.000 | 890.938.580 | UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS | 27 | DÍAS |
4900172364 | 2021/08/27 | CONECTIVIDAD RED INALAMBRICA AREA ADMINITRATIVA - BUENCAFÉ | $21.055.901 | 901.039.927 | XXX-XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX | 000 | DÍAS |
4900172395 | 2021/08/27 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $142.646.000 | 000.000.000 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 31 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/30 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $145.672.800 | 810.006.197 | INVERSIONES REG S.A.S | 22 | DÍAS |
4900172468 | 2021/08/30 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE | $60.177.500 | 000.000.000 | SILESIA COLOMBIA LTDA | 22 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/30 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE | $66.045.957 | 900.785.648 | THE PERFECT FLAVOR S.A.S. | 22 | DÍAS |
4900172474 | 2021/08/30 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE | $11.394.268 | 800.104.479 | AROMATICOS DE OCCIDENTE S.A.S. | 22 | DÍAS |
4900172476 | 2021/08/30 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $1.437.100 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 11 | DÍAS |
4900172477 | 2021/08/30 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $9.900.000 | 000.000.000 | SIGNODE COLOMBIA S.A.S. | 46 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/30 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $49.152.950 | 810.000.073 | MADECO S.A.S | 32 | DÍAS |
4900172452 | 2021/08/30 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $11.280.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 32 | DÍAS |
4900172453 | 2021/08/30 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $69.307.560 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 55 | DÍAS |
4900172455 | 2021/08/30 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $201.758.050 | 890.928.257 | ALICO S.A.S | 21 | DÍAS |
4900172457 | 2021/08/30 | ELEMENTO DE EMPAQUE BUENCAFE | $8.385.000 | 900.474.121 | DAKADI SOLUCIONES Y EMPAQUE SAS | 35 | DÍAS |
4900172458 | 2021/08/30 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $21.519.000 | 900.583.550 | CORRUGADOS RISARALDA S.A.S | 21 | DÍAS |
4900172459 | 2021/08/30 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $26.107.500 | 800.174.904 | ETIQUETAS E IMPRESOS S.A. | 24 | DÍAS |
4900172460 | 2021/08/30 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $45.242.734 | 802.006.084 | HIT DISTRIBUCIONES S.A.S. | 94 | DÍAS |
4900172461 | 2021/08/30 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $53.200.000 | 890.800.234 | EDITORIAL LA PATRIA S.A. | 20 | DÍAS |
4900172466 | 2021/08/30 | CAMBIO TEXTOS Y ARTES LAMINADO BUENCAFE | $2.664.861 | 890.928.257 | ALICO S.A.S | 1 | DÍAS |
4900172467 | 2021/08/30 | TRAMITES DEMOSTRACION PLAN XXXXXXX BUENCAFE 2020 | $7.400.000 | 900.542.700 | ALIADOS EMPRESARIALES SAS | 1 | DÍAS |
4900172535 | 2021/08/30 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE AGENCIAMIENTO ADUANERO | $87.733 | 860.010.973 | ALMACENES XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX | 0 | XXXX |
4900172496 | 2021/08/30 | MUEBLES ENSERES BUENCAFE | $5.161.000 | 900.438.684 | MANIMUEBLES S.A.S. | 2 | DÍAS |
4900172691 | 2021/08/31 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $359.749.215 | 901.361.784 | SOLUCIONES TERMICAS DE COLOMBIA | 106 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/31 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE TRAMITES FRONTERA | $1.943.535 | 800.024.075 | COLTRANS S.A.S | 3 | DÍAS |
4900172660 | 2021/08/31 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE TRANSPORTE INTERNACIONAL | $5.458.656 | 860.001.560 | NAVEMAR SAS | 3 | DÍAS |
4900172661 | 2021/08/31 | TRANSPORTE CONTENEDOR REFRIGERADO BUENCAFE | $2.500.000 | 900.388.525 | XXXXXXX ON TRACK S.A.S. | 3 | DÍAS |
4900172679 | 2021/08/31 | SUSCRIPCION BUENCAFE APLICATIVO SW JIRA | $114.206 | 444.444.444 | ATLASSIAN PTY, LTD | 3 | DÍAS |
4900172672 | 2021/08/31 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE TRAMITE EXPORTACIONES | $1.720.401 | 000.000.000 | GEODIS COLOMBIA LTDA | 3 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/31 | SERVICIO LOGISTICOS BUENCAFE TRANSPORTE INTERNACIONAL | $2.688.609 | 860.001.560 | NAVEMAR SAS | 3 | DÍAS |
CN-2020-0941 | 2020/09/17 | SUMINISTRO TAPADORA DE FRASCOS XX XXXXXX Y PLASTICOS Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA PUESTA EN MARCHA | $2.811.875.759 | 444.444.444 | OMEGA PACKING INC | 375 | DÍAS |
CN-2021-0934 | 2021/07/07 | MAQUILA TOSTADO, MILODO Y EMPAQUE DE CAFÉ | $77.850.000 | 860.010.973 | ALMACAFE | 150 | DÍAS |
CN-2021-1054 | 2021/07/23 | DESCAFEINACIÓN 384854 CAFÉ CONSUMO | $516.358.612 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 30 | DÍAS |
CN-2021-1063 | 2021/07/23 | DESCAFEINACIÓN 14836 CAFÉ RAINFOREST | $21.389.061 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 30 | DÍAS |
CN-2021-1104 | 2021/08/09 | MAQUILA EMPAQUE CAFÉ LIOFILIZADO EN BOLSAS | $109.797.828 | 860.530.592 | EMPACANDO SAS | 140 | DÍAS |
CN-2021-1109 | 2021/08/09 | TRANSPORTE CISCO | $125.475.000 | 890.904.488 | TDM TRANSPORTES SAS | 140 | DÍAS |
CN-2021-1118 | 2021/08/11 | SUMINISTRO XX XXXXXX PARA CAFÉ LIOFILIZADO CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | $488.000.000 | 444.444.444 | Modern Process Equipment INC | 231 | DÍAS |
CN-2021-1145 | 2021/08/06 | DESCAFEINACIÓN DE 34954 CAFÉ RAINFOREST Y 34964 CAFÉ FAIR TRADE | $151.280.464 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 30 | DÍAS |
CN-2021-1164 | 2021/08/19 | CONSULTORÍA EN PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | $70.600.000 | 900.369.988 | OPEN MIND EXPERIENCES SAS | 120 | DÍAS |
CN-2021-1193 | 2021/08/26 | SUMINISTRO, ACOMPAÑAMIENTO EN EL MONTAJE, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS SAT DE UNA (1) UNIDAD PRECALENTADORA DE CAFÉ VERDE PARA UNA TOSTADORA JUPITER 3000 | $1.984.880.000 | 444.444.444 | PROBAT-WERKE von Gimborn Maschinenfabrik GmbH | 371 | DÍAS |
CN-2021-1200 | 2021/08/24 | DISEÑO E INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE BUENCAFÉ | $1.193.591.769 | 890.807.146 | FORMAS MODULARES SAS | 120 | DÍAS |
CN-2021-1228 | 2021/08/17 | DESCAFEINACIÓN DE 314756 CAFE CONSUMO | $422.308.125 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 30 | DÍAS |
CN-2021-1232 | 2021/08/30 | DESARROLLO RECETAS CON CAFÉ | $29.130.200 | 811.024.158 | CORPORACION COLEGIATURA COLOMBIANA | 120 | DÍAS |
CN-2021-0561 | 2021/08/04 | MANO DE OBRA A TODO COSTO DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA HERRADURA EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXX | $24.288.125 | 900.382.276 | CONSTRUCCIONES ZP SAS | 30 | DÍAS |
CN-2021-0854 | 2021/08/18 | CONTRATO A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y MEJORAMIENTO DE UN XXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX | $124.119.026 | 900.326.238 | CONSTRUCCIONES XXXXXXX XXXXXX SAS | 150 | DÍAS |
CN-2021-0864 | 2021/08/04 | CONTRATO A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y MEJORAMIENTO DE UN ESPACIO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SANTA XXXXXXX | $124.218.375 | 900.082.875 | CONSTRUVELASQUEZ SAS | 150 | DÍAS |
CN-2021-0836 | 2021/08/03 | CONSTRUCCIÓN DEL XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | $51.640.000 | 890.983.664 | XXXXXXXXX XX XXXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-0881 | 2021/08/24 | CONTRATO DE MAQUINARIA PARA XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXX | $80.183.672 | 890.921.363 | XXXXXXXXXXXXX XXX XXX | 00 | XXXX |
CN-2021-0852 | 2021/08/19 | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS DE LEÑA Y EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS EN VARIAS VEREDAS CAFETERAS, EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX | $361.687.727 | 890.981.115 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-1042 | 2021/08/11 | CONTRATO POR PRECIOS UNITARIOS A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROMOCION Y PREVENCION DE SERVICIO DE VACUNACION E.S.E HOSPITAL XXX XXXX XX XXXX, XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX. | $80.348.340 | 907.157.484 | CONSTRUCTORA XXXXXX XXXXX | 150 | DÍAS |
CN-2021-1024 | 2021/08/12 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL XXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX, XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX. | $94.000.000 | 890.983.736 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-1125 | 2021/08/26 | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS DE LEÑA Y EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS EN LAS VEREDAS CAFETERAS | $155.782.980 | 890.984.030 | XXXXXXXXX XX XXXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-1122 | 2021/08/26 | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS DE LEÑA Y EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS EN XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX. | $40.129.417 | 890.980.330 | XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX | 000 | XXXX |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | ||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
CN-2021-1018 | 2021/08/18 | XXXXXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX, XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | $211.859.433 | 890.984.986 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-1120 | 2021/08/19 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA PARA LA ADOPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL SECTOR CAFETERO EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA. | $423.500.000 | 811.000.231 | CORANTIOQUIA | 180 | DÍAS |
CN-2021-1023 | 2021/08/18 | FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA XXX XXXX, XX XX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXX XX XXXX | $212.183.159 | 890.981.554 | XXXXXXXXX XX XXXXX XXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-1126 | 2021/08/27 | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ. | $116.437.700 | 890.984.030 | XXXXXXXXX XX XXXXXXX | 000 | XXXX |
4900172450 | 2021/08/30 | SUMINISTRO SECADEROS SOLARES TIPO TUNEL SEGUN CONVENIO CN2021-708 SUSCRITO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COMITE DE CAFETEROS DE BOYACA Y EL MUNICIPIO XX XXXXX | $10.000.000 | 7.165.376 | XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX | 107 | DÍAS |
4900172540 | 2021/08/28 | APOYO DEL 30% EN EL SUMINISTRO DE HONGO MICOSIS PARA XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX 0000 | $4.163.229 | 890.206.041 | COOPERATIVA XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | 000 | DÍAS |
4900169594 | 2021/08/02 | SUMINISTRO CONTINUADO DE SERVICIOS PARA REALIZAR XXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXX X XXXXXX. PLAN COSECHA | $5.700.000 | 75.074.297 | XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX | 31 | DÍAS |
4900169693 | 2021/08/03 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REGISTROS PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA | $421.800 | 900.497.615 | CAPITAL GRAPHIC S.A.S | 4 | DÍAS |
4900169721 | 2021/08/03 | COMPRA SEMILLA DE CAFÉ PROVEEDOR ALMACEN DEL CAFE LA MERCED | $324.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 27 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/03 | COMPRA SEMILLA DE CAFÉ PROVEEDOR ALMACEN DEL CAFE XXXXXXXXXX | $36.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 27 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/03 | SUMINISTRO DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE MARQUETALIA | $1.156.558 | 900.497.615 | CAPITAL GRAPHIC S.A.S | 27 | DÍAS |
4900170099 | 2021/08/06 | COMPRA SEMILLA DE CAFE PROVEEDOR ALMACEN DEL CAFE SALAMINA PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, CALDAS | $36.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 15 | DÍAS |
4900170101 | 2021/08/06 | COMPRA SEMILLA DE CAFE PROVEEDOR ALMACEN DEL CAFE CHINCHINÁ, PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, CALDAS | $1.224.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 15 | DÍAS |
4900170104 | 2021/08/06 | COMPRA SEMILLA DE CAFE PROVEEDOR ALMACEN DEL CAFE ARANZAZU PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, CALDAS | $36.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 15 | DÍAS |
4900170105 | 2021/08/06 | COMPRA SEMILLA DE CAFE PROVEEDOR ALMACEN DEL CAFE LA MERCED PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, CALDAS | $72.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 15 | DÍAS |
4900170174 | 2021/08/08 | COMPRA MATERIALES PARA PLAN COSECHA 2021 | $6.439.000 | 30.394.996 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 8 | DÍAS |
4900170602 | 2021/08/11 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA | $13.294.515 | 32.423.939 | XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX | 000 | DÍAS |
4900170761 | 2021/08/13 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PLACAS HUELLAS MANIZALES C21-0362 | $14.158.832 | 4.355.231 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX | 00 | XXXX |
4900170810 | 2021/08/13 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 80 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE ANSERMA | $2.672.269 | 71.585.030 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | 17 | DÍAS |
4900170811 | 2021/08/13 | COMPRA SEMILLA DE CAFÉ PROVEEDOR ALMACEN DEL CAFE XXXXXXXXXX | $36.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 17 | DÍAS |
4900171023 | 2021/08/17 | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA XX XXXXXXXXX XX 000 XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX | $15.289.412 | 000.000.000 | CEMEX COLOMBIA S.A. | 13 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/19 | COMPRA ATRAYENTES PARA TRAMPAS BROCA | $305.000 | 32.534.396 | XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX | 00 | DÍAS |
4900171377 | 2021/08/19 | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE METROS ADICIONALES DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS MARAPRA Y CAMPOALEGRE DEL MUNICPIO | $2.672.269 | 71.585.030 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | 17 | DÍAS |
4900171378 | 2021/08/19 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE SOCIALIZACIÓN CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS XX XXXXX, CALDAS. | $200.000 | 24.821.614 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 0 | XXXX |
4900171381 | 2021/08/19 | SUMINISTRO DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PREMIACIÓN DEL CONCURSO CAFES DE ALTA CALIDAD PALESTINA, CALDAS | $1.211.000 | 30.394.996 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 6 | DÍAS |
4900171382 | 2021/08/19 | CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS Y REDES DE CONDUCCIÓN EN EL ABASTO RURAL EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO SUPÍA, DEPARTAMENTO XX XXXXXX | $31.453.127 | 900.543.380 | XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX SAS | 92 | DÍAS |
4900171383 | 2021/08/19 | SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA CAPACITAR XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XX XXXX XXXXXXXXXX 0X XXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX | $2.543.100 | 900.497.615 | CAPITAL GRAPHIC S.A.S | 5 | DÍAS |
4900171497 | 2021/08/20 | DISEÑO DE APLICACIONES GRAFICAS (AFICHES, PENDONES, PLEGABLE, MENCIONES, CERTIFICADOS, CHEQUES, STICKER) PARA EL 1°CONCURSO PALESTINA | $1.500.000 | 30.401.680 | CAROLINA XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX | 00 | XXXX |
4900171504 | 2021/08/20 | DISEÑO DE APLICACIONES GRAFICAS (AFICHES, PENDONES, PLEGABLE, MENCIONES, CERTIFICADOS, CHEQUES, STICKER) PARA EL 3°CONCURSO PENSILVANIA | $1.500.000 | 30.401.680 | CAROLINA XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX | 00 | XXXX |
4900171525 | 2021/08/20 | SUMINISTRO DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PREMIACIÓN DEL 3° CONCURSO PENSILVANIA | $1.246.763 | 900.497.615 | CAPITAL GRAPHIC S.A.S | 7 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/21 | COMPRA XXXXXX DE CAFE CONVENIO VILLAMARIA | $29.600.000 | 9.920.839 | XXXXX DE XXXXX XXXXXXX XXXXX | 10 | DÍAS |
4900171822 | 2021/08/24 | COMPRA BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFE PROVEEDOR EMPAQUE PLASTICOS | $5.100.000 | 816.000.992 | EMPAQUES PLASTICOS S.A.S | 17 | DÍAS |
4900172055 | 2021/08/25 | CUÑAS PLAN COSECHA 2021 NUESTRA VOZ ESTÉREO | $600.000 | 18.497.275 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | 97 | DÍAS |
4900172066 | 2021/08/25 | SERVICIO CUÑAS PLAN COSECHA 2021 | $1.300.000 | 1.061.696.136 | XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX | 97 | DÍAS |
4900172068 | 2021/08/25 | SERVICIO CUÑAS PLAN COSECHA 2021 | $900.000 | 817.000.162 | CABILDO INDIGENA DE RESGUARDO DE GU | 97 | DÍAS |
4900172071 | 2021/08/25 | COMPRA DE 95.238 XXXXXX DE CAFE DE UN TOTAL DE 140.000 COLINOS PARA EL CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE RISARALDA | $44.000.000 | 992.408 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | 97 | DÍAS |
4900172077 | 2021/08/25 | SERVICIO CUÑAS RADIALES PLAN COSECHA 2021 | $580.000 | 800.221.210 | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO | 97 | DÍAS |
4900172079 | 2021/08/25 | SERVICIO CUÑAS PLAN COSECHA 2021 | $700.000 | 10.754.449 | XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 00 | XXXX |
4900172290 | 2021/08/26 | BOLSA DE TELA CON IMPRESION PARA ENTREGA DE KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA | $3.478.200 | 901.104.562 | TU LOGO S.A.S | 6 | DÍAS |
4900172354 | 2021/08/27 | SERVICIO XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX 0000 | $100.000 | 15.315.540 | XXXXXX XXXX XXXXXX XXXX | 0 | XXXX |
CN-2020-1772 | 2020/12/31 | UNIR ESFUERZOS ENTRE LA FUNDACIÓN Y LA FEDERACIÓN PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO FORESTAL A LOS USUARIOS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA FORESTAL PRODUCTIVA – ACTIVIDADES FORESTALES Y AGROFORESTALES CON AGRICULTORES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO XX XXXXXX. | $168.760.000 | 810.001.305 | FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA | 241 | DÍAS |
CN-2020-1710 | 2020/12/31 | ASOCIACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS XX XXXXXX Y CORPOCALDAS PARA RESPALDAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA FORESTAL QUE SE BRINDA A USUARIOS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA FORESTAL PRODUCTIVA - ACTIVIDADES FORESTALES Y AGROFORESTALES CON AGRICULTORES | $156.760.000 | 890.803.005 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL XX XXXXXX-CORPOCALDAS | 241 | DÍAS |
CN-2021-0948 | 2021/07/21 | INSTALACIÓN DE 39 TANQUES XXXX, 40 SISTEMAS PRIMARIOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DEL CAFÉ Y 40 FILTROS VERDES REQUERIDOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2020-1750, EL CUAL TIENE POR OBJETO FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE BENEFICIO XXXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXX XXXX, XX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX. | $81.767.300 | 900.991.573 | SERVICIOS INTEGRALES SOSTENIBLES DEJECOL S.A.S | 91 | DÍAS |
CN-2021-0157 | 2021/03/05 | COOPERACION PARA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO: MANTENIMIENTO RUTINARIO XXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX X XXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX. | $177.291.264 | 890.801.132 | XXXXXXXX XX XXXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-0660 | 2021/08/06 | AUNAR ESFUERZOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA XXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX. | $35.900.000 | 890.801.141 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-0663 | 2021/08/27 | COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA -COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS XX XXXXXX- Y EL MUNICIPIO XX XXXXX PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO XXXX XXXXXXXXXX XX XX XXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXX. | $308.545.881 | 890.801.135 | XXXXXXXXX XX XXXXX | 000 | XXXX |
XX-0000-0000 | 2021/08/27 | COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO XX XXXXX PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE HASTA 700 METROS DE PLACAS HUELLAS TIPO COMITÉ EN VÍAS RURALES DE ESTE MUNICIPIO, BAJO LA MODALIDAD DE TRABAJO COMUNITARIO | $529.918.200 | 890.801.135 | XXXXXXXXX XX XXXXX | 000 | XXXX |
XX-0000-0000 | 2021/08/12 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX Y LA FEDERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “XXXXXXX XX XX XXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX . | $14.000.000 | 890.802.650 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-0953 | 2021/08/20 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO XX XXXXX Y LA FEDERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD EN EL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO XX XXXXX. | $120.000.000 | 890.801.135 | XXXXXXXXX XX XXXXX | 000 | XXXX |
XX-0000-0000 | 2021/08/03 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMANÁ Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS –COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS- PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD EN EL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ. | $94.000.000 | 890.801.149 | XXXXXXXXX XX XXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-0962 | 2021/08/13 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SUPIA, COLLECTIVE Y LA FEDERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE SUPIA”. | $94.000.000 | 890.801.150 | XXXXXXXXX XX XXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-0967 | 2021/08/11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN XXXX Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS –COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS- PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CONCURSO DE CAFÉS DE ALTA CALIDAD COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ, EN CUMPLIMIENTO D | $10.000.000 | 810.001.998 | XXXXXXXXX XX XXX XXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-0969 | 2021/08/13 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO - RESGUARDO ESCOPETERA PIRZA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS –COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS XX XXXXXX- PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO | $60.000.000 | 890.801.138 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | 000 | XXXX |
CN-2021-0970 | 2021/07/30 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO XX XXXXXXXX Y LA FEDERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA XXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX. | $10.000.000 | 890.801.142 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | 000 | XXXX |
XX-0000-0000 | 2021/08/19 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO XX XXXXXXXX Y LA FEDERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FOMENTO DE LA CALIDAD EN EL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXX ". ALCANCE: LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DEBERÁ REALIZARSE CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS TÉC | $14.000.000 | 890.801.131 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-1034 | 2021/08/11 | UNIÓN DE ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX, EN EL MARCO DEL PROGRAMA 3.1 DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL". | $60.000.000 | 890.801.139 | XXXXXXXXX XX XXXXXXX | 000 | XXXX |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | ||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
CN-2021-1087 | 2021/08/19 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXX Y LA FEDERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD EN EL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXXX”. | $20.000.000 | 890.801.146 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX | 000 | XXXX |
CN-2021-1089 | 2021/08/11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX Y LA FEDERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD EN EL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX” ALCANCE: LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DEBERÁ REALIZARSE CON BASE E | $38.000.000 | 890.802.505 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX | 000 | XXXX |
CN-2021-1090 | 2021/08/24 | AUNAR ESFUERZOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA XXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX". | $24.000.000 | 890.801.151 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-1091 | 2021/08/30 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARMATO Y LA FEDERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE MARMATO”. | $60.000.000 | 890.801.145 | XXXXXXXXX XX XXXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-1112 | 2021/08/26 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS TIPO XXXXXX XX XXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX | $1.985.864.137 | 890.801.052 | XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-1113 | 2021/08/13 | LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE SUPÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA TIPO COMITÉ EN VÍAS RURALES BAJO LA MODALIDAD DE TRABAJO COMUNITARIO. | $714.285.557 | 890.801.150 | XXXXXXXXX XX XXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-1129 | 2021/08/17 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS EN LA GESTIÓN PARA EL DISEÑO DE LA METODOLOGÍA B- LEARNING EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: "MERQUE EN SU FINCA, LE CONVIENE", IMPLEMENTACIÓN DEL CONSULTORIO | $91.265.876 | 890.801.752 | CORPORACION PARA EL DESAR | 119 | DÍAS |
4900169643 | 2021/08/03 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA VEREDA, GUAPIO DEL MUNICIPIO XX XXXX, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2- 634120140 "CONSTRUCCION SOLUCIONES EN VIAS". | $7.994.250 | 900.988.420 | INVERSIONES COOTRANSPAEZ SAS | 15 | DÍAS |
4900169649 | 2021/08/03 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN LAS VEREDAS, SAN XXXX XXXXXXX Y CORREGIMIENTO LA XXXXXXXXXX-SAN XXXX, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, PROYECTOS PRIORIZADOS POR LOS COMITES MUNICIPALES EN EL AÑO 2021. EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120143 "MEJORAMIENTO RED VIAL TERCIARIA CAFETERA” | $8.992.320 | 25.339.276 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | 15 | DÍAS |
4900169672 | 2021/08/03 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN LAS VEREDAS, PALOMAS (SECTOR EL MONTAÑON), LAS AGUILAS, DELICIAS, EL MIRADOR Y LA CEJA,MUNICIPIO XX XXXX XXXX ORIENTE, PROYECTOS PRIORIZADOS POR LOS COMITES MUNICIPALES EN EL AÑO 2021. EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120143 "MEJORAMIENTO RED VIAL TERCIARIA CAFETERA” | $31.787.958 | 900.410.783 | XXXXXXX E HIJO S.A.S | 120 | DÍAS |
4900169829 | 2021/08/04 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LAS VEREDAS (MIRAFLORES-SECTOR LA CANCHA, PASO MALO, ANAYES, XXXXXXXXXX Y RIO HONDO.) EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, PROYECTOS PRIORIZADOS POR LOS COMITÉS MUNICIPALES EN EL AÑO 2021. EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120143 "MEJORAMIENTO RED VIAL TERCIARIA CAFETERA". | $8.500.000 | 10.519.900 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX | 15 | DÍAS |
4900169830 | 2021/08/04 | MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BOMBEO PARA EL ACUEDUCTO EL HATO EN EL MUNICIPIO XX XXXXXX. EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120126. ACUEDUCTOS, RIEGO Y SANEAMIENTO 13 MUNIC. | $6.770.920 | 10.476.111 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 00 | XXXX |
CN-2021-1025 | 2021/07/27 | MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 100 METROS DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA VÍA PUENTE SILLAS-BAMBOLEO DEL MUNICIPIO DE LA XXXX EN EL MARCO DEL PROYECTO "2-634120140 CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES EN VÍAS¿ | $54.559.563 | 76.328.037 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXX ADO | 180 | DÍAS |
CN-2021-1026 | 2021/07/27 | ANO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 100 METROS DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA VÍA CARPINTERO-SECTOR LA GRANJA DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX EN EL MARCO DEL PROYECTO "2-634120140 CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES EN VÍAS". | $54.329.815 | 901.155.561 | DHELTA INGENIERIA CIVIL S | 180 | DÍAS |
CN-2021-1027 | 2021/07/28 | MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 100 METROS DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO XXXX XX XX XXX XXXXXX - XXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX EN EL MARCO DEL PROYECTO "2-634120140 CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES EN VÍAS". | $54.525.510 | 76.316.048 | XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX | 000 | XXXX |
CN-2021-1028 | 2021/07/29 | MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 100 METROS DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA VÍA DE LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO XX XXXXX EN EL MARCO DEL PROYECTO "2 634120140 CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES EN VÍAS". | $69.099.225 | 901.311.910 | EMG CONSTRUCCIONES DEL CA | 180 | DÍAS |
CN-2021-1029 | 2021/07/29 | MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 100 METROS DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA VÍA VISTA HERMOSA-LA SABANA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN EN EL MARCO DEL PROYECTO "2-634120140 CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES EN VÍAS¿ | $54.305.414 | 901.064.604 | XXXXX XXXXXX CONSTRUCCION | 180 | DÍAS |
CN-2021-1035 | 2021/07/29 | MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 100 METROS DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO XXXX XX XX XXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXX XX XX XXXXX XXX XXXXXXXX "2-634120140 CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES EN VÍAS¿ | $54.594.804 | 900.330.130 | CORPOFUTURO SUR SAS | 180 | DÍAS |
CN-2021-1103 | 2021/08/09 | "CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE 25 BATERÍAS SANITARIAS Y SISTEMA XX XXXXX SÉPTICOS (CON TANQUES PLÁSTICOS) UNIFAMILIARES, DISTRIBUIDAS ASI: 00 XXXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX; 00 XXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXXXX, XXXXXXXXX | $196.124.166 | 901.207.316 | COMERCIALIZADORA Y CONSTR | 150 | DÍAS |
CN-2021-1086 | 2021/08/09 | SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO Y SENSORIAL HASTA DE 390 MUESTRAS DE CAFÉ PERGAMINO SECO. | $32.772.870 | 901.334.557 | ASOCIACION XXXXXX XXXXXXX | 00 | XXXX |
0000000000 | 2021/08/24 | CONSTRUCCION Y XXXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXX | $20.999.919 | 844573152 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | 00000 | XXXX |
4900172074 | 2021/08/25 | MANTENIMIENTO DE MANTO EDIL DE CUBIERTA XXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX. | $2.450.000 | 770142031 | XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX | 00000 | XXXX |
4900172301 | 2021/08/26 | REHABILITACION DE LA XXX XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX. | $3.088.400 | 8240002314 | BAMOS LIMITADA | 44469 | DÍAS |
4900169550 | 2021/08/02 | SUMINISTRO DE ANILLOS CONSTRUIDOS EN CONCRETO Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA ALCANTARILLA CON MEDIDAS DE DIÁMETRO DE 24 PULGADAS, ESPESOR DE 7 CENTÍMETROS Y ALTURA DE 1 METRO, PARA LAS VEREDAS ARGENTINA NORTE Y LAS XXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XX XXXXX XX XXXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX. | $5.670.720 | 9008568985 | FERRETERIA XX XXXX XXX XXXXX X.X.X | 00000 | DÍAS |
CN-2017-1212 | 2017/08/18 | LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, EL LOCAL NO. 1 DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LA CASA DEL CAFÉ, UBICADO EN XX XXXXXXXXX XX XXX XXXX XX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX | $2.140.439 | 79.301.985 | XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX | 0000 | DÍAS |
CN-2019-0557 | 2019/05/07 | LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, SEIS (6) LOCALES (EN ADELANTE, LOS INMUEBLES) | $30.823.020 | 830.090.449 | XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX | 0000 | DÍAS |
CN-2020-0388 | 2020/07/10 | AUNAR ESFUERZOS PARA PROMOVER LAS NUEVAS SIEMBRAS DE CAFÉ Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO DEL GRANO EN EL MUNICIPIO XX XXXXXX A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE 34 UNIDADES DE SECADO, 140.000 PLANTAS INCENTIVADAS Y MANEJO DE ACIDEZ EN 40 FINCAS CAFETERAS. | $43.420.000 | 800.094.776 | XXXXXXXXX XX XXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2020-0475 | 2020/07/13 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PAIME (CUNDINAMARCA), MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE NUEVAS SIEMBRAS DE CAFÉ Y LA FERTILIZACIÓN DE CAFETALES EN ETAPA PRODUCTIVA | $18.000.000 | 899.999.704 | XXXXXXXXX XX XXXXX | 000 | XXXX |
CN-2020-0498 | 2020/06/26 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA. | $12.000.000 | 800.094.782 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | 000 | XXXX |
CN-2021-0403 | 2021/07/28 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA FOMENTAR XX XXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXXX XX XX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXXX | $50.000.000 | 800.004.574 | XXXXXXXXX XX XXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-0805 | 2021/08/03 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO EL COLEGIO, CUNDINAMARCA, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE NUEVAS SIEMBRAS DE CAFÉ, LAS RENOVACIONES POR SIEMBRA DE CAFÉ Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECADO DEL CAFÉ. | $30.000.000 | 890.680.162 | MUNICIPIO EL COLEGIO | 270 | DÍAS |
CN-2021-0871 | 2021/08/19 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE NUEVAS SIEMBRAS, LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA Y LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO DEL CAFÉ | $30.000.000 | 890.680.008 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-0880 | 2021/07/19 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO EL PEÑON, CUNDINAMARCA Y LA FEDERACIÓN, PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE NUEVAS SIEMBRAS, LAS RENOVACIONES POR SIEMBRA Y ZOCA, LA FERTILIZACIÓN DE LOS CAFETALES EN ETAPA DE LEVANTE Y PRODUCTIVA. | $24.000.000 | 899.999.460 | MUNICIPIO EL PEÑON | 180 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | ||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
CN-2021-0886 | 2021/08/30 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO XX XXXXX, CUNDINAMARCA, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE NUEVAS SIEMBRAS Y/O RENOVACIONES DE CAFÉ (SIEMBRA Y ZOCA). | $20.000.000 | 890.680.142 | XXXXXXXXX XX XXXXX | 000 | XXXX |
CN-2021-0915 | 2021/08/02 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX DEL TEQUENDAMA (CUNDINAMARCA) MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE NUEVAS SIEMBRAS Y/O RENOVACIONES DE CAFÉ (SIEMBRA Y ZOCA), PARA ASÍ MEJORAR EL INGRESO DE LAS FAMILIAS CAFETERAS | $20.000.000 | 860.527.046 | XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX | 000 | DÍAS |
4900169612 | 2021/08/02 | VENTA DE MATERIALES PARA IED XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXX XXXX XX XXXXXXX | $773.122 | 901.411.528 | PREFABRICADOS LA GARANTIA SAS | 1 | DÍAS |
4900170064 | 2021/08/06 | VENTA DE COLINOS DE CAFÉ EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DE CAFÉ EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN SUMAPAZ", | $3.240.000 | 6.131.219 | XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX | 6 | DÍAS |
4900170065 | 2021/08/06 | VENTA INSUMOS PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD SUMAPAZ" RECURSOS INCENTIVAR ELABORACION COLINOS CAFÉ, SECCIONAL QUININI | $3.240.000 | 82.390.426 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX COLORADO | 6 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/10 | VENTA DE 20 ANÁLISIS DE SUELO CARACTERIZACIÓN + TEXTURA + NITRÓGENO (CAFETEROS) ,PARA XX XXXXXXXXX XX XXXXX, XX XXXXXXX X XXX XXXXXXX | $1.127.200 | 800.194.600 | LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA | 11 | DÍAS |
4900170579 | 2021/08/11 | VENTA DE COLINOS DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BITUIMA | $800.000 | 10.528.466 | XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX | 1 | DÍAS |
4900170580 | 2021/08/11 | VENTA DE COLINOS DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BITUIMA | $400.000 | 79.838.619 | XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX | 0 | XXXX |
4900170582 | 2021/08/11 | VENTA DE COLINOS DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BITUIMA | $1.200.000 | 79.264.314 | XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX | 3 | DÍAS |
4900170709 | 2021/08/12 | VENTA DE TANQUES PLASTICOS PROYECTO DENOMINADO " APOYO A LOS ACUEDUCTOS XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX , XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXX. | $5.112.900 | 900.396.116 | PRODUCTORA INTERAMERICANA DE PLASTICOS S.A.S | 13 | DÍAS |
4900170800 | 2021/08/13 | VENTA DE TUBERIA Y ACCESORIOS MEJORAMIENTO ACUEDUCTO VDA LAGUNITAS | $4.201.676 | 362.421 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | 13 | DÍAS |
4900170982 | 2021/08/17 | VENTA DE CHAPOLA DE CAFE RECURSOS FONC PROVENIENTE DE SEMILLA CON CÓDIGO: SEPRCEN10023, SELICEN10029, EECNCEN10070, EECNCCEOO182 | $11.250.000 | 26.441.972 | XXXXXX XXXXXXXX SON | 12 | DÍAS |
4900171089 | 2021/08/18 | XXXXX XX XXXXX X XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | $2.970.000 | 458.472 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX | 1 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/18 | XXXXX XX XXXXXXXXXX (XXXXX) XXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | $850.000 | 2.964.278 | XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX | 1 | DÍAS |
4900171529 | 2021/08/20 | VENTA COLINOS DE CAFE CON DESTINO A BENEFCIARIOS DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXX. | $2.400.000 | 1.004.037.777 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX | 7 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/20 | VENTA COLINOS DE CAFE CON DESTINO A BENEFCIARIOS DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | $3.300.000 | 6.131.219 | XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX | 7 | DÍAS |
4900171531 | 2021/08/20 | VENTA COLINOS DE CAFE CON DESTINO AL MUNICIPIODE TIBACUY EN EL MARCO DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL DE COLINOS DE CAFÉ | $3.300.000 | 82.390.426 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX COLORADO | 6 | DÍAS |
4900171532 | 2021/08/20 | VENTA COLINOS DE CAFE CON DESTINO A BENEFCIIARIOS DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE FOMEQUE. | $600.000 | 80.735.185 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | 6 | DÍAS |
4900171731 | 2021/08/24 | XXXXX XX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX X XXXXXXXX. | $10.500.000 | 10.755.674 | XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | 2 | DÍAS |
4900172047 | 2021/08/25 | XXXXX XX XXXXXXXXXX 00 XXXXXX, 00 CORNISAS, 10 M DE TECHO PVC, 1O TEJAS DE ZINC, 2 XXXXXXXX XX XXXXXXX 00 XX 0 XXX 0 XXXX XXX XXXX XX XXXXXXX | $1.522.000 | 11.520.913 | XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX | 0 | XXXX |
0000000000 | 2021/08/25 | XXXXX XX XXXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXX | $1.920.000 | 6.464.864 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | 0 | XXXX |
CN-2020-1198 | 2020/10/13 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE LA RED VIAL TERCIARIA (47.6KM), MEDIANTE ADICION DE RECEBO Y COMPACTADA CON VIBROCOMPACTADOR EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA (HUILA) | $393.522.124 | 891.180.179 | XXXXXXXXX XX XXXXXXX (XXXXX) | 000 | DÍAS |
CN-2020-1418 | 2020/11/17 | REALIZAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA – HUILA, EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2020-1198 CELEBRADO ENTRE FNC- COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA | $366.629.916 | 83.040.429 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 40 | DÍAS |
CN-2021-0203 | 2021/03/04 | EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA LAS MERCEDES UBICADO EN LA VEREDA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO EL PITAL – HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2020-1290 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA; EL MUNICIPIO DE PITAL – HUILA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA | $46.739.818 | 12.270.390 | XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 00 | XXXX |
CN-2021-0868 | 2021/06/24 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PLACA HUELLAY PARA LAS ALCANTARILLAS EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO “EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX, XXXXXXX Y SANTA XXXXX, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED XXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX | $48.119.916 | 900.193.879 | CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A | 60 | DÍAS |
CN-2021-0908 | 2021/07/07 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO- HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDAS LA ARGENTINA Y BOLIVIA | $165.182.107 | 891.180.180 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX (XXXXX) | 000 | DÍAS |
CN-2021-0927 | 2021/07/09 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXXX - HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE (19) XXXXXXXXXXXXX XX 00” XXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX | $122.788.227 | 891.118.119 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX (XXXXX) | 000 | DÍAS |
CN-2021-0955 | 2021/07/13 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS ,OBRAS DE CONTENCION Y DRENAJE VIAL (MURO, PUENTE, BOX XXXXXXX, ALCANTARILLAS DE 24” Y 36”). | $1.049.415.722 | 891.180.069 | XXXXXXXXX XX XXXXXXX (XXXXX) | 000 | DÍAS |
CN-2021-0973 | 2021/07/16 | LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRA DE DRENAJE, ALCANTARILLA DE 24” EN LA VEREDA SANTA XXXXXXX (2 SECTORES) EN EL MUNICIPIO PALESTINA – HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2021-0773 | $76.610.968 | 83.181.864 | XXXXXXX XXXXXXX | 00 | DÍAS |
CN-2021-1016 | 2021/07/27 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2021- 0773 CELEBRADO ENTRE LA FNC– COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA XXXXXXX DEL MUNICIPIO DE PALESTINA – HUILA | $58.686.526 | 891.101.158 | XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX - XXXXXXXXXX | 00 | DÍAS |
CN-2021-1033 | 2021/07/29 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIOS DE OBRA, VEREDA EL VERGEL Y LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO XX XXXXX – HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR TITULO “ CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED XXXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXX XX XXXXXX X XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXX – HUILA | $69.826.773 | 891.101.158 | XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX - XXXXXXXXXX | 00 | DÍAS |
CN-2021-1100 | 2021/08/09 | CONSTRUCCIÓN DE (38) SECADEROS SOLARES METÁLICOS CON PASERAS SEGÚN DISEÑO ESTABLECIDO POR LA FNC, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION DE 38 SECADEROS SOLARES METÁLICOS CON PASERA PARA FORTALECER EL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA | $205.881.264 | 901.283.833 | MAKETAL S.A.S | 150 | DÍAS |
CN-2021-1132 | 2021/08/12 | RECTIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE INTERES CAFETEROS EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA | $155.000.000 | 891.180.155 | XXXXXXXXX XX XX XXXXX (XXXXX) | 000 | DÍAS |
CN-2021-1115 | 2021/08/13 | CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE PLACA HUELLA DISTRIBUIDOS EN LAS VEREDAS EL VERGEL 100 ML Y XXXXXX XX XXXXXXXXX 000 ML EN EL MUNICIPIO XX XXXXX – HUILA, EN EL MARCO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LAS XXXXXXX XX XX XXXXXX X XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXX - XXXXX | $91.119.582 | 83.182.743 | XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX | 70 | DÍAS |
CN-2021-1147 | 2021/08/17 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA TANTO PARA PLACA HUELLA (PUESTOS EN SITIOS DE OBRA), EN LA VEREDA SAN XXXXXXX DEL MUNICIPIO XX XXXXX – HUILA, COMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 19 ALCANTARILLAS (PUESTO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO XX XXXXX – HUILA) EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2021-0604 CELEBRADO ENTRE FNC Y EL MUNICIPIO XX XXXXX – HUILA | $81.418.400 | 900.063.254 | HIERROS NEIVA S.A | 60 | DÍAS |
CN-2021-1148 | 2021/08/17 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SECADEROS SOLARES PARA FORTALECER EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA – HUILA | $000.000.000 | 000.000.000 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXX (XXXXX) | 000 | DÍAS |
CN-2021-1161 | 2021/08/18 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN VEREDAS DE INTERES CAFETERO ASI: CORREGIMIENTO CHARGUAYACO (VEREDAS: HIGUERON – XXXXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXX, XXXXXXX); XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX (XXXXXX XXX XXXXXX); CORREGIMIENTO LA LAGUNA (VEREDA SIETE (7) XX XXXXXX); CORREGIMIENTO CRIOLLO (VEREDAS: EL JARDIN - FILO SECO Y EL RECUERDO) CORREGIMIENTO BRUSELAS (VEREDAS LA ESMERALDA, XXXXXXX - SECTOR LA BATEA Y EL DIAMANTE) XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX (XXXXXX XXXXXX XXXXX); CORREGIMIENTO CHILLURCO (VEREDA GIRASOL, XXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXX) XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX (XXXXXX XXX XXXX), | $1.549.952.153 | 891.180.077 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXX (XXXXX) | 000 | DÍAS |
CN-2021-1162 | 2021/08/18 | AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, ADMINSTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA, OBRAS DE DRENAJE Y CONTECION VIAL (ALCANTARILLAS Y MUROS) EN EL MUNICIPIO XX XXXXXX – HUILA EN LAS VEREDAS DE INTERES E INFLUENCIA CAFETERA | $188.013.354 | 891.180.181 | XXXXXXXXX XX XXXXXX (XXXXX) | 000 | DÍAS |
CN-2021-1170 | 2021/08/18 | LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE GRADERÍAS PARA ÁREAS DEPORTIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS XXXXXXX XX XXXXX, XXXXXXX X XXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX - XXXXX | $43.000.049 | 1.083.870.955 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX | 50 | DÍAS |
CN-2021-1151 | 2021/08/20 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA (PUESTOS EN SITIO DE OBRA) PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL PROYECTO CUYO TITULO ES EL MEJORAMIENTO DEL XXXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXX - XXXXX, | $38.317.689 | 1.075.291.444 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | 00 | DÍAS |
CN-2021-1191 | 2021/08/20 | MATERIAL VEGETAL REPRESENTADO EN (150.000 COLINOS DE CAFÉ ) EN EL MUNICPIO DE LA PLATA – HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE APOYO A LA RENOVACIÓN DE CAFETALES CON MATERIAL VEGETAL CERTIFICADO PARA PRODUCTORES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | $54.000.000 | 900.488.794 | VIVERO CAFETERO EL PROGRESO S.A.S | 150 | DÍAS |
CN-2021-1189 | 2021/08/20 | VENTA DE MATERIAL VEGETAL (200.000 COLINOS DE CAFÉ) PARA EL MUNICIPIO XX XXXXXXX (HUILA) EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO A LA RENOVACIÓN DE CAFETALES CON MATERIAL CERTIFICADO PARA PRODUCTORES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | $72.000.000 | 83.225.790 | XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | 150 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | ||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
CN-2021-1172 | 2021/08/20 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIOS DE OBRA, VEREDA LA ARGENTINA Y BOLIVIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO– HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2021-0908 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO – HUILA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUIL | $60.400.239 | 891.101.158 | XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX - XXXXXXXXXX | 00 | DÍAS |
CN-2021-1192 | 2021/08/23 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCICION DE LAS OBRAS EN LAS VEREDAS EL TRIUNFO, QUEBRADITAS Y GALAXIA EN EL MUNICPIO XX XXXXXX – HUILA; EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR TITULO “XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX XX XXX XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXX – HUILA | $51.545.000 | 1.081.515.651 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 00 | DÍAS |
CN-2021-1174 | 2021/08/23 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA (PUESTOS EN SITIO DE OBRA) PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL PROYECTO QUIE TIENE POR TÍTULO “XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX XX XXX XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXX – HUILA | $86.372.827 | 1.075.291.444 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | 00 | DÍAS |
CN-2021-1183 | 2021/08/23 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIOS DE OBRA, VEREDA LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL – HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO “MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE SOBRE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICPIO EL PITAL – HUILA | $46.234.068 | 891.101.158 | XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX - XXXXXXXXXX | 00 | DÍAS |
CN-2021-1181 | 2021/08/23 | LA CONSTRUCCIÓN DE 172 ML DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS LA ARGENTINA Y BOLIVIA DEL MUNICPIO DE SALADOBLANCO – HUILA LO ANTERIO EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2021-0908 CELEBRADO ENTRE EL MUNICPIO DE SALADOBLANCO – HUILA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA | $83.263.128 | 1.081.731.315 | XXXXXXXX XXXXX XXXXX CLAROS | 60 | DÍAS |
CN-2021-1173 | 2021/08/23 | LA CONSTRUCCIÓN DE 115 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA Y TRES (3) OBRAS DE DRENAJE VIAL (ALCANTARILLAS DE 24”) EN LAS VEREDAS SOCORRO, INDEPENDENCIA Y ALPES DEL MUNICIPIO EL PITAL – HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO “MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE SOBRE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO EL PITAL – HUILA | $68.062.702 | 83.225.095 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 00 | XXXX |
CN-2021-1190 | 2021/08/23 | LA CONSTRUCCIÓN DE 270 ML DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS EL TRIUNFO 100 ML; QUEBRADITAS 100 ML Y GALAXIAS 70 ML, DEL MUNICIPIO XX XXXXXX - HUILA LO ANTERIO EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXX - XXXXX | $74.398.823 | 12.263.041 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 00 | DÍAS |
4900170524 | 2021/08/11 | SERVICIO CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO, NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA DE LA VEREDA SAN XXXXXXX DEL MUNICIPIO XX XXXXX, Y DE 19 ALCANTARILLAS DE 24" NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS OBJETO DEL CONVENIO CN- 2021-0604, CELEBRADO ENTRE LA FNC Y EL MUNICIPIO XX XXXXX. | $2.500.000 | 9.009.839.622 | SUELOS ANALISIS MATERTIALES S.A.S. | 30 | DÍAS |
4900170728 | 2021/08/13 | LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) BATEAS; UNA EN LA VEREDA ALTO RICO CON TUBERIA DE CUARENTA Y OCHO (48") PULGADAS Y EN LA VEREDA XXXXX XXXXXXXX CON TUBERIA DE VEINTICUATRO (24") PULGADAS, COMO CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DE EJECUCION DIRECTA 265412327 CUYO OBJETO: CONSTRUCCION DE DOS (2) BATEAS EN ZONA DE INFLUENCIA CAFETERA, EN LA XXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XX XX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX. | $29.886.463 | 264.308.757 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX | 24 | DÍAS |
4900170758 | 2021/08/13 | TRANSPORTE MATERIAL PETREO PIEDRA | $29.400.000 | 77.124.511 | XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX | 41 | DÍAS |
4900171418 | 2021/08/20 | SERVICIO CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO PARA LAS PLACA HUELLAS DE LAS VEREDAS EL TRIUNFO, QUEBRADITAS Y GALAXIA DEL MUNICIPIO XX XXXXXX HUILA, NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO BPIN 2098 SAP # 2-654120325 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX | $3.300.000 | 9.010.600.069 | VERCON LABORATORIOS SAS | 60 | DÍAS |
4900171734 | 2021/08/24 | SERVICIO CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO, NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2-654120320 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LAS XXXXXXX XX XXXXXX X XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX. | $2.100.000 | 9.010.600.069 | VERCON LABORATORIOS SAS | 60 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/24 | SERVICIO CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO, NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO BPIN 2109 SAP # 2-654120323 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE SOBRE LA RED XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XX XXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX. | $1.550.000 | 9.010.600.069 | VERCON LABORATORIOS SAS | 60 | DÍAS |
4900172490 | 2021/08/30 | SERVICIO CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO, NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO BPIN 2252 - SAP 2-654120328 - CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIAS DE INTERES E INFLUENCIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX. | $3.000.000 | 76.902.398 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 60 | DÍAS |
4900172570 | 2021/08/31 | SERVICIO DE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO GRUPO ASOCIATIVO ASOATE MUNICIPIO DE NATAGA Y ASOCIACION DE MUJERES CAFICULTORAS DEL MACIZO AGUSTINIANO | $4.020.000 | 9.005.010.298 | INVERSIONES L.J.C. S.A.S. | 11 | DÍAS |
4900170599 | 2021/08/11 | TRANSPORTE DE 310 KILOS DE SEMILLAS DE CAFÉ DEL PROYECTO FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CAFETERA 2021, DESDE CHINCHINA HASTA SANTA XXXXX | $417.175 | 890.904.713 | COORDINADORA MERCANTIL S.A. | 3 | DÍAS |
4900171811 | 2021/08/24 | TRANSPORTE DE 185 KILOS DE SEMILLAS DE CAFÉ DEL PROYECTO FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CAFETERA 2021, DESDE CHINCHINA HASTA SANTA XXXXX | $256.723 | 890.904.713 | COORDINADORA MERCANTIL S.A. | 1 | DÍAS |
4900171990 | 2021/08/25 | TRANSPORTE DE 117 KILOS DE SEMILLAS DE CAFÉ DEL PROYECTO FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CAFETERA 2021, DESDE CHINCHINA HASTA SANTA XXXXX | $160.452 | 890.904.713 | COORDINADORA MERCANTIL S.A. | 3 | DÍAS |
4900169868 | 2021/08/04 | IMPLEMENTAR EL DIPLOMADO EN EDUCACIÓN FINANCIERA Y MERCADEO QUE HACE PARTE DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA FMM, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL XX XXXXXXXXX. 226 PARTICIPANTES. EL DIPLOMADO SE IMPLEMENTARÁ EN LA MODALIDAD A DISTANCIA (VIRTUAL), DE TAL MANERA QUE SE AJUSTE A LAS NECESIDADES ACTUALES DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR RURAL CONSERVANDO COMO SIEMPRE, LA CALIDAD Y PERTINENCIA QUE DEMANDA LA CAPACITACIÓN PARA LA FAMILIA CAFICULTORA. | $15.820.000 | 860.023.143 | FUNDACION XXXXXX XXXXX | 00 | XXXX |
4900171788 | 2021/08/24 | TRANSPORTE DE SEMILLAS DEL PROYECTO SEMBRAR Y COSECHAR FAMILIAS CON BIENESTAR FASE II. DESDE XXXXX XXXXX X XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX. | $1.020.000 | 19.645.559 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | 3 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/02 | MATERIAL PARA PARA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN XXXXX: - ACUEDUCTO XXX XXXXXX XXXXXXXXX; XXXXXXXXX XXX. XXX XXXXXX - XXXXXXXXXXXXXX VDA.EL DIAMANTE | $4.842.857 | 5.230.990 | XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 12 | DÍAS |
4900169697 | 2021/08/03 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TERMINACIÒN DE ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD ESE EN EL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXXX. | $333.983 | 8.912.012.611 | XXXXX XXXXXXXXX CASA ANDINA SAS | 28 | DÍAS |
0000000000 | 2021/08/05 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCION EL CIERRO Y LA CUBIERTA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA XXXXXX XXXXXXXXXX MUNICIPIO DE EL PEÑOL. | $420.168 | 1.214.716.725 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | 00 | XXXX |
4900169939 | 2021/08/05 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL CIERRO Y LA CUBIERTA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX. | $7.770.672 | 1.214.716.725 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | 00 | XXXX |
4900169944 | 2021/08/05 | MATERIALES PARA LA CONSTRUUCION EL CIERRO Y LA CUBIERTA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA XXXXXX XXXXXXXXXX MUNICIPIO DE EL PEÑOL. | $4.856.302 | 1.214.716.725 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | 00 | XXXX |
4900170392 | 2021/08/10 | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN EJECUCION DEL PROYECTO 2- 674120113 DENOMINADO" PROTECCION SALUD CAFICULTOR" CADA KIT CONTIENE MASCARILLA CON FILTRO DE ALTA EFICIENCIA N95 4 CAPAS ESCAFANDRA CUBE CUELLO Y MENTON TELA ANTIFLUIDO GAFAS PROTECTORAS TRANSPARENTES OVEROL REUTILIZABLE EN TELA ANTIFLUIDOS. | $12.595.200 | 76.329.550 | XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX | 17 | DÍAS |
4900170504 | 2021/08/11 | MATERIALES PARA CANALIZACIÒN DE UN XXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXX. | $3.176.470 | 59.706.638 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 9 | DÍAS |
4900170505 | 2021/08/11 | MATERIALES PARA LA ADECUACIÒN DE LAS INSTALACIONES Y REDES DEL XXXXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX. | $2.370.924 | 59.706.638 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 9 | DÍAS |
4900170545 | 2021/08/11 | COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS VEREDAS LA XXXX, XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XX XXXX. FONDO NACIONAL DEL CAFE. EL CEMENTO DEBE SER ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE LA XXXX. | $9.560.504 | 5.230.990 | XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 16 | DÍAS |
4900170646 | 2021/08/12 | MATERIALES PARA PLACAS HUELLAS VEREDAS DE SAN XXXX XX XXXXX: -VDA. PRIMAVERA -VDA. BUENAVISTA -VDA. CAMPOBELLO | $13.210.085 | 59.706.638 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 8 | DÍAS |
4900170648 | 2021/08/12 | MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA DERRUMBES MEDIANTE LA PAVIMENTACIÒN DEL PATIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN XXXXX. | $1.667.227 | 5.230.990 | XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 8 | DÍAS |
4900171839 | 2021/08/25 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÒN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXX. | $1.135.000 | 5.209.362 | XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX | 5 | DÍAS |
4900172053 | 2021/08/25 | COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS EN EL MUNICIPIO DE XXXXX XXXXXX XXXXXX. | $31.380.000 | 98.339.064 | XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX | 00 | XXXX |
4900172193 | 2021/08/26 | MATERIALES PARA LA CONTINUACIÒN DEL MEJORAMIENTO DEL SALÒN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LA CUEVA MUNICIPIO DEL TABLÒN XX XXXXX. | $1.980.000 | 13.040.496 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | 6 | DÍAS |
4900172196 | 2021/08/26 | MATERIALES PARA TERMINACIÒN DE LA CONSTRUCCIÒN DE CAMINO HUELLA SECTOR EL LLANO MUNICIPIO DE EL TABLÒN XX XXXXX. | $924.000 | 13.040.496 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | 6 | DÍAS |
4900172214 | 2021/08/26 | MATERIALES PARA CONSTRUCCIÒN DE LA UNIDAD SANITARIA EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA XXXXXX XXXXXXXX, MUNICIPIO DE EL TABLON XX XXXXX. | $1.543.000 | 13.040.496 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | 6 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | ||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900172323 | 2021/08/27 | MATERIALES PARA XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXX XXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXX. -ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CARRERA | $3.718.192 | 1.214.716.725 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | 1 | DÍAS |
CN-2021-0961 | 2021/08/17 | CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN XXXX XX XXXXX (N) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ NARIÑO COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DEL PARQUE CAFETERO MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE COLINOS DE CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS XX XXXXX Y SAN XXXXXXXX”. PROYECTO: BID NEON 2164 | $21.800.000 | 800.193.031 | XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX | 00 | XXXX |
CN-2021-1182 | 2021/08/23 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2021-0989 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN Y PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES VIALES DE LA RED TERCIARIA MEDIANTE PERFILADO, CUNETEO, CONFORMACIÓN, RECEBADO Y COMPACTADO EN TRAMOS DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN”. PROYECTO: 4-674120105 | $105.851.460 | 27.185.658 | XXXXXX XXXXX XXXXX - ESTACIÓN DE SERVICIO XXXXXXX | 75 | DÍAS |
CN-2021-1198 | 2021/08/25 | ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO XXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXX XXXXX - XXXXXX | $45.960.000 | 5.230.990 | XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX | 60 | DÍAS |
CN-2020-1000 | 2020/10/08 | ACTA DE LIQUI Y TERMIN 05/08/2021, OTROSI NO.01 16/12/2020 ACTA DE INICIO 13/11/2020, CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS. | $31.686.600 | 890.505.662 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2020-0731 | 2020/08/27 | ACTA DE LIQUI Y TERMIN 10/08/2021, ACTA DE INICIO 01/09/2020 CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS. | $58.917.208 | 890.503.483 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2020-0270 | 2020/07/23 | ACTA DE LIQUI Y TERMIN 03/08/2021, OTROSI NO.01 18/12/2020, ACTA DE INICIO 11/08/2020, CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS. | $78.027.454 | 890.502.611 | XXXXXXXXX XX XXXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2020-0975 | 2020/10/01 | ACTA DE LIQUI Y TERMIN 03/08/2021, OTROSI NO.01 17/12/2020, ACTA DE INICIO 21/10/2020, CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS. | $59.768.400 | 890.506.116 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2020-0934 | 2020/10/06 | ACTA DE LIQUI Y TERMIN 06/08/2021, ACTA DE INICIO 03/11/2020,CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS. | $64.633.000 | 800.099.251 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2020-0639 | 2020/07/30 | ACTA DE LIQUI Y TERMIN 30/06/2021, ACTA DE INICIO 14/08/2020, CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS. | $111.756.762 | 800.099.263 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX | 000 | DÍAS |
CN-2021-0401 | 2021/08/11 | ACTA DE INICIO 11/08/2021, PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS DEL MUNICIPIO XX XXXXXX DEPARTAMENTO NORTE XX XXXXXXXXX. | $110.717.600 | 890.501.362 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 272 | DÍAS |
CN-2021-0606 | 2021/06/01 | OTROSI N°1 03/08/2021-ADICION 13832000- CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS PARA EL CULTIVO DE CAFÉ- VIGENCIA 2021 | $59.640.000 | 817.001.672 | COLINAGRO S.A. | 180 | DÍAS |
4900171857 | 2021/08/24 | SEMILLA DE CAFÉ CERTIFICADA RESISTENTE A LA ROYA DEL CAFÉ, PUESTO EN LA BOGEDA DEL COMITÉ DE CAFETEROS CÚCUTA - PROYECTO N°2684120060 "FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ EN EL ÁREA RURAL DEL DEPA RTAMENTO NORTE DE SANTANDER" SITIO DE ENTREGA: CALLE 2 N° 6-25 BARRIO CALLEJON CUCUTA | $2.700.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 6 | DÍAS |
4900171813 | 2021/08/24 | MATERIALES FERRETERIA -PUESTO EN LA BOGEDA DEL COMITÉ DE CAFETEROS CÚCUTA - PROYECTO N° 4-6841200079 "HORTICOLA Y ESTABLECIMIENTO DE GERMINADORES DE CAFÉ EN LOS HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER". | $3.949.500 | 1.094.160.568 | NIÑO DOMINGUEZ INGRID MILENA | 22 | DÍAS |
4900172359 | 2021/08/27 | MATERIALES FERRETERIA -PUESTO EN LA BOGEDA DEL COMITÉ DE CAFETEROS CÚCUTA - PROYECTO N° 2684120060 "FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ EN EL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" | $2.695.590 | 5.535.667 | VARGAS MARTINEZ LUIS ANTONIO | 19 | DÍAS |
4900170292 | 2021/08/09 | SEMILLAS DE HORTALIZAS-PUESTAS EN LA BOGEDA DEL COMITÉ DE CAFETEROS CÚCUTA -PROYECTO N° 4-6841200079 "HORTICOLA Y ESTABLECIMIENTO DE GERMINADORES DE CAFÉ EN LOS HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER". | $1.368.000 | 79.304.753 | PINTO CARVAJAL FABIO ALONSO | 21 | DÍAS |
4900170158 | 2021/08/10 | SUMINISTRO MATERIAL DE RIO, DOT. N°002 LA VICTORIA, SARDINATA, PROYECTO N°4684120081 VIAS JULIO 2021 | $1.764.706 | 807.008.150 | EXPLOMIN LTDA EXPLOTACION | 17 | DÍAS |
4900170157 | 2021/08/10 | PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 20*30 CMS CON FONDO AMARILLO ( 3 CON LECTURA MUNICIPIO-COMUNIDAD) CORRESPODIENTE A LAS DOT. N°002, LA V ICTORIA, SARDINATA,N°008 EL SILENCIO, BUCARASICA,N°009 EL PARAMO, SANTIAGO Y 6 LECTURA COMUNIDAD DOT. N° 001 EL TRIUNFO, GR | $900.000 | 88.243.895 | VILLAMIL MARTINEZ GEOVANNY | 17 | DÍAS |
4900171166 | 2021/08/18 | MERTEC CC X 100 CC - PUESTO EN LA BOGEDA DEL COMITÉ DE CAFETEROS CÚCUTA -PROYECTO N° 4-6841200079 "HORTICOLA Y ESTABLECIMIENTO DE GERMINADORES DE CAFÉ EN LOS HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" | $275.000 | 890.503.586 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO LTDA | 12 | DÍAS |
4900170549 | 2021/08/11 | SUMINISTRO MATERIALES FERRETERIA ARBOLEDAS. DOT. N° 006 GUACAMAYAS ,ARBOLEDAS. PROYECTO N°4684120081 VIAS JULIO 2021 | $3.640.000 | 6.663.716 | LIZCANO LAGUADO EMILIO ALONSO | 16 | DÍAS |
4900170521 | 2021/08/11 | TRANSPORTE DE SEMILLA DE MAIZ Y FRIJOL DESDE OCAÑA A DEMAS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA, PROYECTO 2-684120058 UNIDOS POR UNA CAFICULTURA RENTABLE Y COMPETITIVA DE NORTE DE SANTANDER. | $330.000 | 5.084.863 | ABRIL GARCIA DAVIES | 9 | DÍAS |
4900170959 | 2021/08/17 | MATERIALES DE FERRETRIA EN DURANIA, DOT. N°005 EL LIBANO, DURANIA; N°007 BEJUCALES,ARBOLEDAS. PROYECTO N°4684120081 VIAS JULIO 2021 | $6.090.000 | 27.697.090 | HERNANDEZ DUARTE MYRIAM HELENA | 10 | DÍAS |
4900172356 | 2021/08/27 | MATERIALES FERRETERIA -PUESTO EN LA BOGEDA DEL COMITÉ DE CAFETEROS CÚCUTA - PROYECTO N° 4-6841200079 "HORTICOLA Y ESTABLECIMIENTO DE GERMINADORES DE CAFÉ EN LOS HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER". | $4.597.563 | 5.535.667 | VARGAS MARTINEZ LUIS ANTONIO | 19 | DÍAS |
4900171161 | 2021/08/18 | MATERIALES PARA FERTILIZACIÓN PUESTO EN LA BOGEDA DEL COMITÉ DE CAFETEROS CÚCUTA -PROYECTO N°2684120060 "FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ EN EL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" | $8.407.581 | 890.503.586 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO LTDA | 12 | DÍAS |
4900171080 | 2021/08/17 | MATERIAL FERRETERIA EN CÚCUTA, PARA DOT:N°001,EL TRIUNFO,GRAMALOTE;N°003 VALDERRAMA, SARDINATA, N°004 LOS CUROS,VILLACARO;N°008 EL SILENCIO, BUCARASICA; N°009 EL PARAMO, SANTIAGO, PROYECTO N°4684120081 VIAS JULIO 2021 | $14.023.300 | 13.471.790 | PEÑA GUTIERREZ JOSE ESTEBAN | 10 | DÍAS |
4900171421 | 2021/08/20 | PANELES PARA GERMINADOR EN PLASTICO RECICLADO DE 1.5 MTS X 5 MTS - PUESTO EN LA BOGEDA DEL COMITÉ DE CAFETEROS CÚCUTA -PROYECTO N° 2684120060"FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ EN EL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" | $11.700.000 | 13.255.783 | CARVAJAL FRANKLIN JOSE ALVARO | 26 | DÍAS |
4900171422 | 2021/08/20 | PANELES PARA GERMINADOR EN PLASTICO RECICLADO DE 1.5 MTS X 5 MTS - PUESTO EN LA BOGEDA DEL COMITÉ DE CAFETEROS CÚCUTA PROYECTO N° 4- 6841200079 "HORTICOLA Y ESTABLECIMIENTO DE GERMINADORES DE CAFÉ EN LOS HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DEL DEPARTAMENTO NORTE D | $7.800.000 | 13.255.783 | CARVAJAL FRANKLIN JOSE ALVARO | 26 | DÍAS |
CN-2021-1240 | 2021/08/30 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ, A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE MÍNIMO 900 BULTOS DE FERTILIZANTE TIPO PRODUCCIÓN AVALADO POR CENICAFÉ, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO | $117.500.000 | 891480034 | MUNICIPIO DE SANTUARIO | 90 | DÍAS |
CN-2021-1249 | 2021/08/31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CELIA Y EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA, PARA CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y EL USO RACIONAL DE AGROQUÍMICOS SUMINISTRO DE APROXIMADAMENTE VEINTIDOS (22) MÁQUINAS ASPERSORAS PARA APLICACIÓN DE HERBICIDAS E INSECTICIDAS. | $7.700.000 | 891480026 | MUNICIPIO DE LA CELIA | 90 | DÍAS |
4900170313 | 2021/08/09 | POLIZA CONVENIO CARDER | $731.425 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA | 30 | DÍAS |
4900170314 | 2021/08/09 | POLIZA OTROSI CONVENIO QUINCHIA | $12.000 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA | 143 | DÍAS |
4900170616 | 2021/08/11 | SUMINISTRO DE FILTROS PARA LOS METODOS DE FILTRADOS QUE SE NECESITAN EN LAS SESIONES DE CAPACITACION EN BARISMO. | $184.874 | 901095944 | SANTACOLOMA COFFEE S.A.S | 50 | DÍAS |
4900170992 | 2021/08/17 | SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL ENCUENTRO DE JOVENES CON LIDERAZGO RURAL. | $4.830.210 | 901211826 | COMPILER S.A.S | 30 | DÍAS |
4900170993 | 2021/08/17 | SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LAS SESIONES DE CAPACITACION DE BARISMO A JOVENES RURALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | $150.000 | 1116859183 | MUÑETON PLATA YAMIR HUVEI | 30 | DÍAS |
4900171619 | 2021/08/23 | SUMINISTRO DE 150 RESULTADOS DE ANALISIS DE SUELOS "FERTILIDAD BASICO", PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. | $6.600.000 | 810004212 | MULTILAB AGROANALITICA | 89 | DÍAS |
4900171798 | 2021/08/24 | SUMINISTRO DE PENDON 2X1 METROS CON OJALES, IMPRESION EN BANNER 13 OZ FULL COLOR, PARA LA VISUALIZACION DEL CONVENIO CN 2021-0703 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE LA CELIA | $95.200 | 901211826 | COMPILER S.A.S | 20 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | ||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900171843 | 2021/08/24 | SUMINISTRO DE DELANTALES PARA LOS ASISTENTES A LAS SESIONES DE CAPACITACION DE BARISMO. | $1.156.000 | 10090407 | ROMERO GRANADA CARLOS ARTURO | 30 | DÍAS |
4900172063 | 2021/08/25 | POLIZA CONVENIO MUNICIPIO BELEN DE UMBRIA | $83.300 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA | 30 | DÍAS |
4900172065 | 2021/08/25 | POLIZA CONVENIO MARSELLA | $83.300 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA | 30 | DÍAS |
4900172328 | 2021/08/27 | POLIZA DEL OTRO SI CON LA COOPERATIVA | $12.000 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA | 110 | DÍAS |
4900172380 | 2021/08/27 | POLIZA CONVENIO SANTA ROSA DE CABAL | $127.253 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA | 30 | DÍAS |
4900172396 | 2021/08/27 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE 50 FAMILIAS CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL. SEGÚN COTIZACIÓN C-0000091 DEL 06/08/2021 | $4.533.774 | 891400088 | COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES RIS | 30 | DÍAS |
4900172523 | 2021/08/30 | REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA ALIANZA EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD DE RISARALDA REFRIGERIOS | $420.000 | 10095387 | MEJIA BEDOYA LEONARDO | 16 | DÍAS |
4900172674 | 2021/08/31 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO , SUMINISTRRO DE FILTROS DE LOS LABORATORIOS DE CATACION DEL DEPARTAMENTO SEGUN COTIZACION C- 1-6219 FONDO NACIONAL DEL CAFE | $7.202.475 | 900813998 | EKIPANDO S.A.S. | 106 | DÍAS |
4900169709 | 2021/08/03 | COMPRA DE 26 TARROS 100 C.C. DE MERTEC CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL RIONEGRO | $619.200 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 17 | DÍAS |
4900169711 | 2021/08/03 | COMPRA DE 56 METROS DE AGROLENE 6 METROS POR 8 METROS, CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL RIONEGRO | $729.412 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 17 | DÍAS |
4900169844 | 2021/08/04 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA VEREDA CAMPO HERMOSO, FINCA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN GIL, SECCIONAL SAN GIL, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES | $270.000 | 1.100.961.388 | EDISSON JAVIER MARIN JOYA | 22 | DÍAS |
4900169847 | 2021/08/04 | COMPRA DE 5 BASTONES ABONADORES CON DESTINO AL PROYECTO PRODUTIVO CON JOVENES Y MUJERES CAFETERAS | $747.899 | 890.201.988 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER | 16 | DÍAS |
4900169857 | 2021/08/04 | COMPRA DE UN BULTO DE DAP Y UREA CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO CON JOVENES Y MUJERES CAFETERAS | $259.000 | 890.201.988 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER | 16 | DÍAS |
4900170262 | 2021/08/09 | COMPRA DE 6 POSTES DE 6X6 - 2 METROS, 2 TABLAS DE 12X2,5 DE 1,5 METROS Y 100 TORNILLOS DE DRYWALL DE 2 PULGADAS CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES | $134.000 | 900.761.947 | MADECOPLAS S.A.S. | 11 | DÍAS |
4900170533 | 2021/08/11 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, SECCIONAL SAN VICENTE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES | $900.000 | 91.045.919 | WILSON MORALES DUARTE | 15 | DÍAS |
4900170535 | 2021/08/11 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO DEL MUNICIPIO DE CHARALA, SECCIONAL CHARALA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES | $440.000 | 20.755.136 | FERMIN ROMERO ARAQUE | 15 | DÍAS |
4900170536 | 2021/08/11 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA VEREDA CAMPO CARRETERO, FINCA EL MOLINO, VEREDA BAJO GUAMITO, FINCA EL DORADO, MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SECCIONAL BARBOSA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES | $862.000 | 1.014.210.330 | GERMAN CAMILO PACHECO ARIZA | 15 | DÍAS |
4900170546 | 2021/08/11 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA VEREDA HONDURAS, FINCA PENSILVANIA, MUNICIPIO DE RIONEGRO, SECCIONAL RIONEGRO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES | $811.250 | 5.651.135 | EVELIO ORDUZ JEREZ | 15 | DÍAS |
4900170840 | 2021/08/11 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO DEL MUNICIPIO DE OIBA, SECCIONAL OIBA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES | $200.000 | 91.454.790 | ISRAEL AGREDO MARTINEZ | 13 | DÍAS |
4900171081 | 2021/08/18 | COMPRA DE 217000 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVOS CON JOVENES Y MUJERES CAFETERAS | $5.288.235 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 2 | DÍAS |
4900171082 | 2021/08/18 | COMPRA DE 4 BULTOS DE FERTILIZANTE EMBAJADOR CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO CON JOVENES Y MUJERES CAFETERAS | $474.000 | 890.201.988 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER | 2 | DÍAS |
4900171084 | 2021/08/18 | COMPRA DE 141000 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN20210829 CON EL MUNICIPIO DE EL PLAYON SECCIONAL RIONEGRO | $3.436.135 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 2 | DÍAS |
4900171162 | 2021/08/18 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA COOPERATIVA DEL NORORIENTE COLOMBIANO, SECCIONAL RIONEGRO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES | $345.000 | 91.467.375 | RAMIRO ANDRES GUALDRON ORTIZ | 8 | DÍAS |
4900171163 | 2021/08/18 | COMPRA DE 12 GRAPAS PRENSORAS DE 3 PERNOS CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL SAN VICENTE | $38.319 | 37.657.104 | LETICIA GOMEZ FORERO | 2 | DÍAS |
4900171603 | 2021/08/23 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA VEREDA SAN JOSE DE IROBA, FINCA EL ESCOBAL, MUNICIPIO GUAVATA, SECCIONAL BARBOSA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES | $345.000 | 75.172.231 | SEGUNDO SALOMON VANEGAS SANCHEZ | 3 | DÍAS |
4900171606 | 2021/08/23 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER, MUNICIPIO SOCORRO, SECCIONAL SOCORRO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES | $828.000 | 56.956.619 | PEDRO MANUEL MURILLO DIAZ | 3 | DÍAS |
4900171609 | 2021/08/23 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SIMACOTA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES | $486.000 | 57.651.619 | PAULINO DELGADO RODRIGUEZ | 3 | DÍAS |
4900171650 | 2021/08/23 | SUMINISTRO DE 20 REFRIGERIOS PARA LA CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODUCTIVO JOVENES Y MUJERES CAFETERAS | $80.000 | 63.510.813 | MARISOL GRANADOS AYALA | 3 | DÍAS |
4900171698 | 2021/08/23 | COMPRAR DE 35 BULTOS DE FERTILIZANTES LEVANTE CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CON EL MUNICIPIO DE PARAMO CONVENIO CN20210453 | $4.025.000 | 890.201.988 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER | 4 | DÍAS |
4900171703 | 2021/08/23 | COMPRAR DE 42 BULTOS DE FERTILIZANTES LEVANTE CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CON EL MUNICIPIO DE PINCHOTE CONVENIO CN20210688 | $4.830.000 | 890.201.988 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER | 4 | DÍAS |
4900171709 | 2021/08/23 | COMPRAR DE 58 BULTOS DE FERTILIZANTES LEVANTE CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CON EL MUNICIPIO DE BARICHARA CONVENIO CN20210329 | $6.670.000 | 890.201.988 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER | 4 | DÍAS |
4900171710 | 2021/08/23 | COMPRAR DE 8 BULTOS DE FERTILIZANTES LEVANTE CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CON EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CONVENIO CN20210591 | $920.000 | 890.201.988 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER | 4 | DÍAS |
4900171767 | 2021/08/24 | COMPRA DE 30000 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CON EL MUNICIPIO DE BARICHARA CN20210329 | $756.302 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 2 | DÍAS |
4900171775 | 2021/08/24 | COMPRA DE 30000 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CON EL MUNICIPIO DE PARAMO CN20210453 | $756.302 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 2 | DÍAS |
4900171776 | 2021/08/24 | COMPRA DE 110000 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CON EL MUNICIPIO DE ONZAGA CN20210355 | $2.773.109 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 2 | DÍAS |
4900171777 | 2021/08/24 | COMPRA DE 61000 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CON EL MUNICIPIO DE GAMBITA CN20210479 | $1.537.815 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 2 | DÍAS |
4900171823 | 2021/08/24 | COMPRA DE 900 KILOS DE SEMILLA DE CAFÉ CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES | $9.000.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 22 | DÍAS |
4900171836 | 2021/08/24 | COMPRA DE 10000 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CON EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CN20210591 | $252.101 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 2 | DÍAS |
4900171946 | 2021/08/24 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE CENICAFE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SECCIONAL RIONEGRO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES | $2.820.253 | 800.162.612 | ACCIONES Y SERVICIOS S.A.S. | 1 | DÍAS |
4900172212 | 2021/08/24 | COMPRA DE 15000 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO CON JOVENES Y MUJERES CAFETERAS | $365.546 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 10 | DÍAS |
4900172662 | 2021/08/31 | COMPRA DE 1826 METROS DE PLASTICO AGROLENE CON DESTINO AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SECADO | $24.551.260 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 11 | DÍAS |
CN-2021-0824 | 2021/07/16 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE 25.6 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | $22.000.000 | 890.206.033 | MUNICIPIO DE BARBOSA | 102 | DÍAS |
CN-2021-0875 | 2021/08/02 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR EL SISTEMA DE SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA, DE 42 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS POR VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS | $34.000.000 | 890.205.058 | MUNICIPIO DE COROMORO | 121 | DÍAS |
CN-2021-0876 | 2021/08/02 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE 21 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS POR VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA Y APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALMÁCIGOS, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN | $50.000.000 | 890.205.114 | MUNICIPIO DE ENCINO | 121 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | ||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900169817 | 2021/08/04 | POLIZA TRANSPORTE DE MAQUINARIA NO. 020000141692DEL MES DE MARZO Y LA POLIZA 020000141692 MES DE ABRIL DE 2021. | $2.722.475 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 6 | DÍAS |
4900169993 | 2021/08/05 | CEMENTO CEMEX GRIS 50KL- MATERIALES FERRETERÍA, CONVENIO CN-2021- 0160 CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN PROYECTO 4-724120133. | $19.240.336 | 900.574.332 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA S.A.S | 5 | DÍAS |
4900170359 | 2021/08/10 | MALLAS GAVIÓN CAL. 12 12X12 CM DIAM 2X1X1 Y 1X1X1, MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICPIO DE FRESNO CONVENIO CN-2021-0306 PROYECTO 4-724120140. | $3.730.210 | 65.751.918 | MOLINA ZARTA LUZ ELENA | 2 | DÍAS |
4900170847 | 2021/08/13 | SEGURO OBLIGATORIO PARA ACCCIDENTES DE TRANSITO CAMIOENTA IBT-291 (304), Y DOBLETROQUE JLA-877 (9), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 2-724120097 | $2.126.700 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 1 | DÍAS |
4900170871 | 2021/08/13 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40 (COT/2021825), VOLQUETA 41 (COT/2021826), VOLQUETA 46 (COT/2021827), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.- CIRCUNSCRIPCION FRESNO. PROYECTO 2-724120097 | $151.407 | 809.009.677 | CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. | 1 | DÍAS |
4900170872 | 2021/08/13 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VIBROCOMPACTADOR 59 (COT/2021824), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA. PROYECTO 2- 724120097 | $50.469 | 809.009.677 | CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. | 1 | DÍAS |
4900170873 | 2021/08/13 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130 (CT1-25268), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA. PROYECTO 2- 724120097 | $250.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. X.XX | 1 | DÍAS |
4900170874 | 2021/08/13 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMIONETA 304 (CT1-25202), DOBLETROQUE 9 (CT1-25422), CAMPERO 306 (CT1-25438), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO. PROYETO 2-724120097 | $590.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. X.XX | 1 | DÍAS |
4900170875 | 2021/08/13 | REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES DOBLETROQUE 11 (COT/0483.21), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO. PROYETO 2-724120097 | $278.629 | 900.149.510 | INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A | 1 | DÍAS |
4900170876 | 2021/08/13 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 133 (CT1-25369), CARGADOR 58 (CT1-25420), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION DE IBAGUE MUNICIPIO IBAGUE). PROYECTO 2-724120097 | $555.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. X.XX | 1 | DÍAS |
4900170885 | 2021/08/13 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47 (CT1-25267 - CT1-25286 - CT1- 25371), VOLQUETA 35 (CT1-25330), VOLQUETA 37 (CT1-25373), VOLQUETA 42 (CT1- 25426), CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN. CONVENIO CN-2021-0160, PROYEC | $1.873.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. X.XX | 7 | DÍAS |
4900170886 | 2021/08/13 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47 (CT1-25448), VOLQUETA 42 (CT1- 25462 - CT1-25490), CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN. CONVENIO CN-2021-0160, PROYECTO 4-724120133 | $227.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. X.XX | 7 | DÍAS |
4900170891 | 2021/08/13 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35 (COT 30), CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN. CONVENIO CN- 2021-0160, PROYECTO 4-724120133 | $370.000 | 14.208.596 | CEBALLOS GARZON JOSE MARIA | 7 | DÍAS |
4900171859 | 2021/08/24 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 133 (COT/229), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION DE IBAGUE (MUNICIPIO IBAGUE). PROYECTO 2-724120097 | $150.000 | 93.115.949 | ARAGON VILLARREAL OLIVERIO | 5 | DÍAS |
4900171860 | 2021/08/24 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 133 (CT1-25508), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION DE IBAGUE (MUNICIPIO IBAGUE). PROYECTO 2-724120097 | $58.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. X.XX | 5 | DÍAS |
4900171861 | 2021/08/24 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMPERO 306 (CT1-25460), DOBLETROQUE 11 (CT1-25506, CT1-25521), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO. PROYETO 2-724120097 | $781.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. X.XX | 5 | DÍAS |
4900172121 | 2021/08/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9 (COT. 2021919), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 2-724120097 | $110.084 | 809.009.677 | CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. | 5 | DÍAS |
4900172129 | 2021/08/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47 (COT. 2021917 - 2021918), CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PLANADAS. CONVENIO CN-2021-0584, PROYECTO 4-724120143 | $170.342 | 809.009.677 | CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. | 3 | DÍAS |
4900172130 | 2021/08/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47 (CT1-25786), VOLQUETA 37 (CT1- 25833), CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PLANADAS. CONVENIO CN-2021-0584, PROYECTO 4-724120143 | $625.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. X.XX | 2 | DÍAS |
4900172132 | 2021/08/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133 (COT. 2021914), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA. PROYECTO 2- 724120097 | $25.809 | 809.009.677 | CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. | 5 | DÍAS |
4900172133 | 2021/08/25 | POLIZA TRANSPORTE DE MAQUINARIA NO. 020000141692 EL MES DE MAYO DE 2021, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PROYECTO 2-724120097 | $505.810 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 6 | DÍAS |
4900172135 | 2021/08/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 133 (CT1-25831), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA. PROYECTO 2-724120097 | $315.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. X.XX | 5 | DÍAS |
4900172143 | 2021/08/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134 (COT. 0362), MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA. CN-2021-0810, PROYECTO 4-724120161 | $350.000 | 14.268.242 | ZARATE JOSE RUBEN | 8 | DÍAS |
4900172144 | 2021/08/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULLDOZER 127 (COT. 0DQ059455), MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA. CN-2021-0810, PROYECTO 4-724120161 | $2.151.504 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G | 1 | DÍAS |
4900172145 | 2021/08/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULLDOZER 127 (COT. 0DQ059351 - 0DQ059374), MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA. CN-2021-0810, PROYECTO 4-724120161 | $1.285.807 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G | 1 | DÍAS |
4900172146 | 2021/08/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VIBROCOMPACTADOR 59 (COT. 2021915), MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA. CN-2021-0810, PROYECTO 4-724120161 | $601.725 | 809.009.677 | CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. | 4 | DÍAS |
4900172147 | 2021/08/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULLDOZER 127 (COT. C-1-175), MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA. CN-2021- 0810, PROYECTO 4-724120161 | $1.150.000 | 900.652.586 | MASOLTEC S.A.S. | 7 | DÍAS |
4900172148 | 2021/08/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55 (COT. 0DQ059525), MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA. CN-2021-0810, PROYECTO 4-724120161 | $254.116 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G | 1 | DÍAS |
4900172150 | 2021/08/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11 (CT1-25640), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO. PROYETO 2-724120097 | $130.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. X.XX | 3 | DÍAS |
4900172155 | 2021/08/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35 (CT1-25570 - CT1-25850), VOLQUETA 37 (CT1-25584 - CT1-25621), VOLQUETA 47 (CT1-25752), CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN. CONVENIO CN- 2021-0160, PROYECTO 4-724120133 | $978.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. X.XX | 4 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | ||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900172156 | 2021/08/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47 (COT. 227), CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN. CONVENIO CN- 2021-0160, PROYECTO 4-724120133 | $80.000 | 93.115.949 | ARAGON VILLARREAL OLIVERIO | 6 | DÍAS |
4900172157 | 2021/08/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42 (COT. 131), CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN. CONVENIO CN- 2021-0160, PROYECTO 4-724120133 | $500.000 | 1.007.687.747 | CASTRO AMPUDIA KAREN ANDREA | 2 | DÍAS |
4900172175 | 2021/08/26 | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES VOLQUETA 35, CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN. CONVENIO CN-2021-0160, PROYECTO 4-724120133 | $278.629 | 900.149.510 | INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A | 2 | DÍAS |
4900172218 | 2021/08/26 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) VOLQUETA 35, 47, 37, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PLANADAS, SEGUN CONVENIO CN-2021-9584. PROYECTO 4-724120143 | $2.178.750 | 809.012.788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 5 | DÍAS |
4900172221 | 2021/08/26 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), CAMIONETA 304, CAMPERO 306 MONTACARGA 50, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 2- 724120097 | $2.887.752 | 809.012.788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 4 | DÍAS |
4900172222 | 2021/08/26 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) DOBLETROQUE 9, 11, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO PROYECTO 2-724120097 | $11.503.800 | 809.012.788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 1 | DÍAS |
4900172223 | 2021/08/26 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) MOTONIVELADORA 130, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA. (MUNICIPIO DE PRADO) PROYECTO 2- 724120097. | $1.568.709 | 809.012.788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 1 | DÍAS |
4900172226 | 2021/08/26 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 133 (CT1-25642), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA. PROYECTO 2-724120097 | $125.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. X.XX | 5 | DÍAS |
4900172227 | 2021/08/26 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) MOTONIVELADORA 133, CARGADOR 58, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CIRCUNSCRIPCION IBAGUE (MUNICIPIO DE IBAGUE) - PROYECTO 2-724120097 | $2.449.046 | 809.012.788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 1 | DÍAS |
4900172241 | 2021/08/26 | SUMINISTRO DE LUBRICANTES BULDOZER 125 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PROYETO 2-724120097. ASIGNACION 2021075 | $932.000 | 79.694.049 | TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO | 4 | DÍAS |
4900172242 | 2021/08/26 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PLANADAS, SEGUN CONVENIO CN-2021- 9584. PROYECTO 4-724120143 | $5.564.800 | 79.694.049 | TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO | 5 | DÍAS |
4900172243 | 2021/08/26 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, SEGUN CONVENIO CN-2021-0583. PROYECTO 4-724120142 | $6.110.000 | 79.694.049 | TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO | 3 | DÍAS |
4900172245 | 2021/08/26 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - ASIGNACION 2021075 PLANADAS PROYECTO 2-724120097. | $4.982.000 | 79.694.049 | TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO | 2 | DÍAS |
4900170181 | 2021/08/09 | COMPRA DE LONAS PARA RECOLECCIÓN, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFÉ AÑO 2021. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | $2.142.000 | 830.026.378 | AGROINSUMOS DEL CAFE S.A. | 7 | DÍAS |
4900170236 | 2021/08/09 | COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA LA BODEGA DE LA CALLE 26 UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI - ACTIVOS OPERATIVOS DE OFICINA CENTRAL. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | $1.594.600 | 901.122.720 | TERMODINAMICA ANTONIO JARAMILLO SAS | 4 | DÍAS |
4900170353 | 2021/08/10 | SERVICIO DE MANO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS PARA LAS REPARACIONES VARIAS DE LA CUBIERTA, LIMPIEZA DE CANALES Y PODA DE ARBOL ADYACENTE DE LA BODEGA DE LA CALLE 26,EN LA CIUDAD DE CALI. ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS NO OPERATIVOS DE OFICINA CENTRAL - FONC | $2.797.833 | 942.843.417 | PEÑALOZA ARANZAZU DEIVER | 10 | DÍAS |
4900171058 | 2021/08/17 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA KIT DE TANQUE PARA LA ZONA NORTE DEL VALLE DEL CAUCA. PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFÉ 2021 - RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | $2.652.032 | 163.595.445 | HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE | 4 | DÍAS |
4900171521 | 2021/08/20 | COMPRA DE ACERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIÓN RECUBIERTO PARA LA VÍA LA MARINA - LA MORALIA K15 + 000, SECTOR LAS MARÍAS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ - RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | $736.349 | 163.595.445 | HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE | 8 | DÍAS |
4900171596 | 2021/08/23 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIÓN RECUBIERTO EN LA VÍA LA MARINA - LA MORALIA K15 + 000, SECTOR LAS MARÍAS EN EL MUNICIPIO DE TULUA - RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | $5.562.600 | 900.669.173 | MARTINEZ TRUJILLO CONSTRUCCIONES S.A.S | 5 | DÍAS |
4900171828 | 2021/08/24 | COMPRA DE MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIÓN RECUBIERTO PARA LA VÍA LA MARINA - LA MORALIA K15 + 000, SECTOR LAS MARÍAS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ - RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | $32.973.161 | 900.154.458 | SERVICORTES J3 S.A.S | 4 | DÍAS |
4900170752 | 2021/08/13 | SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE MECÁNICO CAFETERO PARA LA REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE 29 MAQUINAS DESPULPADORAS DE CAFÉ PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PR0GRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | $2.900.000 | 94.262.371 | HERNAN DARIO MARIN POSADA | 61 | DÍAS |
CN-2020-0743 | 2020.08.31 | AUNAR ESFUERZOS Y ADHERIR RECURSOS ECONÓMICOS QUE PERMITAN DAR MAYOR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, QUE FAVOREZCAN A LOS CAFICULTORES DEL MISMO,Y AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE CAMINEROS. ( A. LIQUIDACIÓN) | $129.769.748 | 8.913.800.335 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA | 151 | DÍAS |
CN-2020-0507 | 2020.09.16 | AUNARÁN ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NUEVE (9) FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE EL ÁGUILA, EN EL VALLE DEL CAUCA QUE FIRMARON ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y HACEN PARTE DEL PROYECTO “CONSERVAMOS LA VIDA” (OTROSÍ 1) | $71.952.145 | 8.901.056.698 | FUNDACIÓN GRUPO ARGOS | 361 | DÍAS |
CN-2021-0947 | 2021.08.09 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURAA TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCAY NUEVAS SIEMBRAS DE APRÓXIMADAMENTE 23 HA DE CAFÉ MEDIANTE LA ENTREGA DE COLINO DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A LA ROYA, APOYO A LOS PLANES DE NUTRICIÓN DE CAFETALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE OBANDO. | $67.963.600 | 8.919.009.023 | MUNICIPIO DE OBANDO | 142 | DÍAS |
CN-2021-0768 | 2021.08.13 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL QUE BUSCA APOYAR A 542 PRODUCTORES CAFICULTORES DEL PROGRAMA FARMER BROTHERS 2021, EN LOS MUNICIPIOS DE EL ÁGUILA, EL CAIRO Y ANSERMANUEVO. | $1.509.493.428 | 8.605.250.606 | RGC AMÉRICAS S.A.S. Y SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFÉ DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES S.A. | 270 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | ||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
CN-2021-1099 | 2021.08.27 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE CAFICULTURA, ATRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE 15 HECTAREAS EN CAFÉ, ENTRE NUEVAS SIEMBRAS Y RENOVACIONES POR SIEMBRA, MEDIANTE LA ENTREGA DE COLINO DE CAFÉ VAREIDAD RESISTENTE A LA ROYA Y APOYO A PLANES DE NUTRICION DE CAFETALES EN PRO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ULLOA. | $35.546.700 | 8.001.005.265 | MUNICIPIO DE ULLOA | 150 | DÍAS |
4900170506 | 2021/08/11 | SERVICOS DE DESCARGUE DE CAFE EXPORTACION, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2021. INSPECCION CAFETERA - AGUADULCE | $15.000.000 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 142 | DÍAS |
4900170697 | 2021/08/12 | SERVICOS ALMACENAJE DE CAFE EXPORTACION, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2021. BUENAVENTURA - AGUADULC | $9.500.000 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 141 | DÍAS |
4900172104 | 2021/08/25 | LATE ARRIVAL MN SEASPAN BELLWETHER 2126W INSPECAFE BUENAVENTURA - CIA. TRANSPORTADORA | $599.970 | 860006765 | CIA TRANSPORTADORA S A S | 6 | DÍAS |
4900172106 | 2021/08/25 | DEVOLUCIONES DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | $112.926 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 6 | DÍAS |
4900172107 | 2021/08/25 | ETIQUETADO CARGA SUELTA TERMINAL AGUADULCE | $460.644 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 6 | DÍAS |
4900172109 | 2021/08/25 | REPESAJE CARGA SUELTA TERMINAL AGUADULCE | $165.394 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 6 | DÍAS |
4900172158 | 2021/08/25 | ELABORE IMPRES DE ETIQUETAS 250 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | $2.493.875 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 6 | DÍAS |
4900172160 | 2021/08/25 | SERVICOS DE DESCARGUE DE CAFE EXPORTACION, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2021. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTU | $1.500.000 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 128 | DÍAS |
4900172211 | 2021/08/26 | TOMA DE MUESTRAS CAFE EN BOLSAS HERMETIC INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | $115.500 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 5 | DÍAS |
4900172213 | 2021/08/26 | MOVILIZACION DE SACOS DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA | $1.349.031 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 5 | DÍAS |
4900172159 | 2021/08/25 | SERVICOS ALMACENAJE DE CAFE EXPORTACION, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2021. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTUR | $18.000.000 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 128 | DÍAS |
4900172271 | 2021/08/26 | ELABORE IMPRES DE ETIQUETAS 250 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | $2.440.625 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 5 | DÍAS |
4900172268 | 2021/08/26 | SERVICOS DE DESCARGUE DE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA - AGUADULCE | $721.547 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 5 | DÍAS |
4900172280 | 2021/08/26 | ESTIBAS EN MADERA SENCILLA INSPECCION BUENAVENTURA-- C.O.P.C | $2.603.640 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 5 | DÍAS |
4900172274 | 2021/08/26 | TOMA DE MUESTRAS CAFE EN BOLSAS HERMETIC INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | $21.000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 5 | DÍAS |
4900172324 | 2021/08/27 | TRANSCRIPCION DOCUMENTO BL SEGUNDO SEMESTRE 2021 INSPECAFE BUENAVENTURA - EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA) S.A.S | $5.000.000 | 901187760 | EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA)S.A.S | 126 | DÍAS |
4900172388 | 2021/08/27 | SERVICOS ALMACENAJE DE CAFE EXPORTACION, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2021. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTUR | $10.000.000 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 126 | DÍAS |
4900172390 | 2021/08/27 | TOMA DE MUESTRAS CAFE EN BOLSAS HERMETIC INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE | $3.875 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 4 | DÍAS |
4900172410 | 2021/08/27 | MOVILIZACION DE SACOS DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA | $15.887 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 4 | DÍAS |
4900172387 | 2021/08/27 | SERVICOS DE DESCARGUE DE CAFE EXPORTACION, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2021. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTU | $2.000.000 | 835000149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 126 | DÍAS |
4900172381 | 2021/08/27 | ELABORE IMPRES DE ETIQUETAS 250 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | $473.925 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 4 | DÍAS |
4900172464 | 2021/08/30 | ENERGIA REFRIGERACION CONTENEDOR POR PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2.021 INSPECCION CAFETERA - SPRBUN | $759.490 | 800215775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍAS |
4900172665 | 2021/08/31 | B/ INSPECCION CMA CGM BL LIMARI 0VF5YN1MA CMAU3230737, FCIU4238194, GLDU9866213, TCLU7419717, TGCU2039320, TLLU2730637 | $190.344 | 900146342 | CMA CGM COLOMBIA S.A.S. | 1 | DÍAS |
4900172669 | 2021/08/31 | TRASLADADO DE CAFÉ DE TCBUEN A SPB BUENAVENTURA TG LOGISTICA S.A. | $700.000 | 816002963 | TG LOGISTICA S.A. | 1 | DÍAS |
4900172683 | 2021/08/31 | REEMPAQUE BIG BAGS INSPECCION CAFETERA -SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL | $1.978.411 | 800215775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍAS |
4900172687 | 2021/08/31 | DEVOLUCIONES DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | $50.560 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 | DÍAS |
4900172685 | 2021/08/31 | RECOBRO FUMIG ICA HASTA 100 TON INSPECION BUENAVENTURA COPC | $153.258 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 | DÍAS |
4900172686 | 2021/08/31 | ESTIBAS EN MADERA SENCILLA INSPECCION BUENAVENTURA - C.O.P.C | $5.207.280 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 | DÍAS |
4900172693 | 2021/08/31 | REEMPAQUE BIG BAGS INSPECCION CAFETERA -SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL | $1.978.411 | 800215775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍAS |
4900172694 | 2021/08/31 | INSTALACION HC COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | $26.309 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 | DÍAS |
4900172462 | 2021/08/30 | USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA 2021. TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA | $35.000.000 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A | 10 | DÍAS |
4900172530 | 2021/08/30 | DESCARGUE DE CAFE FNC CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA CARTAGENA 2021. COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | $1.500.000 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 15 | DÍAS |
4900172528 | 2021/08/30 | MOVIMIENTO DE COTENEDOR CAFE EXPORTACION INSPECCION CARTAGENA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A | $1.000.000 | 800.200.969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A | 10 | DÍAS |
4900172527 | 2021/08/30 | CONEXION CONTENEDOR REFRIGERADO CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA CARTAGENA FAC FESP/5413573 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGE | $5.494.500 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A | 10 | DÍAS |
4900172680 | 2021/08/31 | ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA 2021. TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA | $3.000.000 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A | 10 | DÍAS |
4900172677 | 2021/08/31 | DESCARGUE DE CAFE FNC CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA CARTAGENA 2021. COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | $3.000.000 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 15 | DÍAS |
4900166223 | 2021/08/20 | SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA POR USO DE CONTENEDORES CON SACOS DE CAFE DE EXPORTACION AGOSTO/DICIEMBRE 2021 | $28.000.000 | 800187234 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA | 150 | DÍAS |
4900171736 | 2021/08/24 | SERVICIO FABRICACION EJES Y EXCENTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE MESAS DENSIMETRICAS DE LA PLANTA TRILLADORA | $991.250 | 901.460.276 | CREATIVA MANUFACTURA SAS | 30 | DÍAS |
4900169592 | 2021/08/02 | REPUESTO PARA COLECTORES DE MATERIAL PARTICULADO DE LAS CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS DE LA TRILLADORA BELLO | $2.652.680 | 9.002.607.236 | SUMECON S.A.S | 8 | DÍAS |
CN-2021-0011 | 2021/02/17 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A REALIZAR LA MARCACIÓN DE APROXIMADAMENTE 100.000 UNIDADES DE EMPAQUES DE FIQUE PARA CAFÉS ESPECIALES CON DESTINO A LA EXPORTACIÓN. LO ANTERIOR, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA FEDERACIÓN Y OFERTADAS POR EL CONTRATISTA. | $200.000.000 | 901.152.400 | SCREEN REPRESENTACIONES S.A.S. | 330 | DÍAS |
CN-2021-0036 | 2021/02/11 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, 70.000 UNIDADES DE BOLSAS PLÁSTICAS TIPO GRAINPRO Y 600 UNIDADES DE BOLSAS PLÁSTICAS TIPO GRAINPRO FIBC HERMETIC POUCH, REQUERIDAS PARA LA EXPORTACIÓN DE 70.000 SACOS DE CAFÉ EXCELSO ESPECIAL DE 70 KG Y DE 1200 BIG BAGS DE 1 TONELADA | $675.526.000 | 830.502.670 | FIBTEX S.A. | 90 | DÍAS |
CN-2021-0733 | 2020/07/22 | SERVICIO DE LOGÍSTICA EXPRÉS PARA CAFÉS MICROLOTES DE CRAFT COFFEES 2021 | $185.000.000 | 860.010.973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFÉ S.A. ALMACAFE | 180 | DÍAS |
CN-2014-0996 | 2014/08/01 | ENTREGA AL ARRENDATARIO A TITULO DE ARRENDAMIENTO 927 M2 DE LA BODEGA UBICADA EN LA CRA 32 A NO. 13B-50 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA | $7.404.000 | 900.197.988 | COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA LTDA | 365 | DÍAS |
CN-2016-1363 | 2016/09/26 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN LA CARRERA 16 # 1- 05/13/25/55 CAICEDONIA - VALLE | $3.000.000 | 6.211.421 | MARIO GALLEGO MORALES | 365 | DÍAS |
CN-2017-0953 | 2017/08/01 | LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ ES PROPIETARIA DE UN INMUEBLE “BODEGA” UBICADA EN LA CALLE 26 NO. 7-75, EN LA CIUDAD DE CALI, VALLE. | $48.000.000 | 16.707.354 | SALAZAR GOMEZ FRANCISCO ALIRIO | 365 | DÍAS |
CN-2021-0830 | 2021/07/21 | REPARACIÓN PLACA DE CONCRETO EN TECHO DE BODEGA ANEXA UBICADA EN LA CRA 5 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO DE IBAGUE | $41.440.594 | 901.269.831 | H.V.L CONSTRUCCIONES S.A. | 30 | DÍAS |
CN-2012-0007 | 2012/03/20 | REALIZAR DESEMBOLSOS DE NUEVOS CRÉDITOS A LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES, RECIBIR LOS PAGOS QUE LAS COOPERATIVAS REALIZAN, CUSTODIAR TODA LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE, ADMINISTRAR LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL FIDEICOMITENTE EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO. | $0 | 800.141.235 | FIDUCIARIA POPULAR S.A. | 731 | DÍAS |
CN-2021-0728 | 2021/08/11 | SERVICIO DE AUDITORIAS CAFE PRACTICES 4 UNIDADES META, VALLE CAFIOCCIDENTE, VALLE NORTE Y CAFICENTRO | $133.716.109 | 900.045.094 | CERES CERTIFICATION OF ENVIRONMENTAL STANDARS COLOMBIA SAS | 126 | DÍAS |
CN-2019-1049 | 2019/08/08 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 811.025.389 | AGROPECUARIA FARALLONES S.A | 1096 | DÍAS |
CN-2020-0517 | 2020/08/03 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 444.444.444 | AIWOKAFEITECHNOLOGYCOMPANY | 730 | DÍAS |
CN-2020-0681 | 2020/08/24 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 807.009.711 | ASOCIACIÓN PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CAFÉ ESPECIAL TOLEDO "CAFETOL" | 730 | DÍAS |
CN-2020-0678 | 2020/08/23 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 901.228.500 | GRUPO LOS FRAILES S.A.S. | 730 | DÍAS |
CN-2019-0842 | 2019/08/02 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 890.927.535 | INVERSIONES PRIMAVERAL S.A.S. | 1096 | DÍAS |
CN-2019-1050 | 2019/08/02 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 19.103.968 | ISMAEL BERNARDO AYALA BLANCO | 1096 | DÍAS |
CN-2020-0592 | 2020/08/18 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 901.095.944 | SANTACOLOMA COFFEE S.A.S. | 730 | DÍAS |
CN-2020-0711 | 2020/08/20 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 444.444.444 | SHENZHEN SALT LABS TECHNOLOGY CO., LTD | 730 | DÍAS |
CN-2020-0663 | 2020/08/24 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 900.906.060 | TOSTADORA CAFÉ LA CASTELLANA S.A.S | 730 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | ||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
CN-2020-0587 | 2020/08/18 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 444.444.444 | ZHANGZHOU BROBAT INDUSTRY AND TRADE CO., LTD | 730 | DÍAS |
CN-2009-1876 | 2009/03/25 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 900.171.066 | AMIGOS AMG SAS | 4848 | DÍAS |
CN-2011-1876 | 2011/01/01 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 814.004.185 | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA UNION - ASPROUNION | 4223 | DÍAS |
CN-2018-1906 | 2019/02/12 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 900.749.684 | COMERCIALIZADORA DEL NORTE CAWG S.A.S. | 1258 | DÍAS |
CN-2018-0494 | 2018/05/24 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 900.211.428 | TAZA DE ORIGEN S.A.S | 1523 | DÍAS |
CN-2021-0285 | 2021/05/21 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 1.128.266.525 | SARA ZULUAGA PARODI | 365 | DÍAS |
CN-2020-0976 | 2020/11/11 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 901.024.302 | THAT´S TRUE S.A.S | 365 | DÍAS |
CN-2021-0873 | 2021/08/02 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 444.444.444 | COLIBRI COFFEE, INC | 365 | DÍAS |
CN-2021-1070 | 2021/08/23 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 444.444.444 | COFFEE TEPUY LTD. | 365 | DÍAS |
CN-2021-1076 | 2021/08/23 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 71.215.429 | JAIME ANDRES OLIVEROS | 365 | DÍAS |
CN-2018-0937 | 2018/09/17 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 444.444.444 | SANTAMARIA IBARRA | 1074 | DÍAS |
CN-2014-1097 | 2014/10/07 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 900.029.809 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TECNOCAFÉ S.A.S. | 2519 | DÍAS |
CN-2018-0846 | 2018/08/23 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 901.052.608 | INTIC INVESTMENT S.A.S. | 1103 | DÍAS |
CN-2019-0802 | 2019/07/03 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 901.049.274 | CAFÉ LA MONTAÑA S.A.S. | 789 | DÍAS |
CN-2019-0473 | 2019/05/27 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 830.501.027 | FUNDACIÓN BIOSIERRA | 826 | DÍAS |
CN-2021-0017 | 2021/01/27 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI | $0 | 444.444.444 | WESTROCK COFFEE ROASTING, LLC | 365 | DÍAS |
CN-2016-1924 | 2016/12/06 | ENTREGA DE UN (1) EQUIPO DE ALMACENAMIENTO PURESTORAGE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DE ALMACENAMIENTO ENTREGA DEL CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO, QUE SERÁN PRESTADOS DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE PURESTORAGE | $752.777.088 | 900.261.768 | ADISTEC COLOMBIA S.A.S. | 25 | DÍAS |
4900170061 | 2021/08/06 | COMPRA DE 600 KG DE SEMILLA CERTIFICADA DE ACUERDO A ANS 2021 PARA LA OFICINA CASANARE EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y NECESIDAD PARA GERMINADORES COMUNITARIOS. RECURSOS FONC BP 76012 | $21.000.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CA | 92 | DÍAS |
4900170060 | 2021/08/06 | COMPRA DE 360 KG DE SEMILLA CERTIFICADA DE ACUERDO A ANS 2021 PARA LA OFICINA CAQUETA Y PUTUMAYO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y NECESIDAD PARA GERMINADORES COMUNITARIOS. RECURSOS FONC BP 76012 | $12.600.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CA | 92 | DÍAS |
4900170062 | 2021/08/06 | COMPRA DE 150 KG DE SEMILLA CERTIFICADA DE ACUERDO A ANS 2021 PARA LA OFICINA META EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y NECESIDAD PARA GERMINADORES COMUNITARIOS. RECURSOS FONC BP 76012 | $5.250.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CA | 92 | DÍAS |
4900169585 | 2021/08/02 | COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | $14.697.000 | 900484580 | MANUFACTURAS DE PINO S.A.S | 8 | DÍAS |
4900169725 | 2021/08/03 | COMPRA DE FERTILIZANTE EN PRODUCCION Y CAL MAGNESIANA PARA EL MUNCIPIO DE YALI | $7.646.800 | 811025861 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA | 12 | DÍAS |
4900169855 | 2021/08/04 | COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO | $20.800.050 | 800121199 | HIERROS HB S.A | 16 | DÍAS |
4900170205 | 2021/08/09 | SERVICIO REINTEGRO GASTOS AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD,SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO | $17.131.890 | 800021620 | MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H | 1 | DÍAS |
4900170387 | 2021/08/10 | COMPRA DE SECADORAS A GAS Y MODULO SEMI – INTEGRADO 2 ¾ SIN TANQUE TINA PARA EL CONVENIO CN-2020-0688 PARA EL MEJORAMIENTO DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE SABANALRGA | $11.348.000 | 900960371 | MALLAS Y SILOS S.A.S | 36 | DÍAS |
4900170820 | 2021/08/13 | SERVICIO DE CARGUE Y TRANSPORTE DE AFIRMADO A LA VOLQUETA, DESDE LAS DIFERENTES CANTERAS INFORMADAS POR LOS PRESIDENTES DE LAS VEREDAS A LOS DIFERENTES PUNTOS DE RIEGO DEL MATERIAL EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA | $18.738.182 | 901157484 | CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ SAS | 66 | DÍAS |
4900170976 | 2021/08/17 | SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA GRANJA DEL CAFE PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DE LIDERES CAFETEROS 2021 | $33.240.000 | 900064236 | GRUPO SUITES S.A.S | 3 | DÍAS |
4900170978 | 2021/08/17 | TALLER LIDERES CAFETEROS 2021: "TRANSFORMA TU ESTILO DE LIDERAZGO" | $40.970.000 | 890902922 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | 90 | DÍAS |
4900171494 | 2021/08/20 | COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN | $24.678.990 | 800121199 | HIERROS HB S.A | 10 | DÍAS |
4900171662 | 2021/08/23 | COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PONTONES VEHICULARES EN LAS VEREDAS LAS ANIMAS Y SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE AMALFI | $27.960.000 | 800121199 | HIERROS HB S.A | 10 | DÍAS |
4900171684 | 2021/08/23 | MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO | $6.543.378 | 900399027 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG | 31 | DÍAS |
4900171722 | 2021/08/23 | COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE OLAYA | $8.095.140 | 800121199 | HIERROS HB S.A | 11 | DÍAS |
4900171912 | 2021/08/25 | COMPRA DE CUADERNOS PARA TALLERES DE LIDERAZGO CAFETERO | $8.250.000 | 71334231 | JUAN DIEGO OCAMPO HENAO | 5 | DÍAS |
4900171916 | 2021/08/25 | SERVICIO DE ALIMENTACION EN VARIOS MUNICIPIOS PARA EL PROYECTO LIDERAZGO CAFETERO | $25.600.000 | 901216269 | PROMOTORA DE ASESORIAS Y NEGOCIOS SAS | 51 | DÍAS |
4900172298 | 2021/08/26 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN | $6.949.920 | 1020449507 | JARAMILLO ARANGO LINA MARCELA | 8 | DÍAS |
CONTRATISTA | |||||||
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | ||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900172331 | 2021/08/27 | OBRAS EXTRAS PARA LA ADECUACION DE LA CASA NOQUE EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO | $7.301.959 | 900399027 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG | 32 | DÍAS |
4900172406 | 2021/08/27 | COMPRA DE FERTILIZANTE OXIDO DE MAGNESIO PARA CONVENIO CN-2021- 0923 EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DESCARGUE EN LA VEREDA NAZARETH | $12.836.790 | 900691029 | FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S | 8 | DÍAS |
4900172426 | 2021/08/27 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE OLAYA | $4.706.456 | 1020449507 | JARAMILLO ARANGO LINA MARCELA | 7 | DÍAS |
4900172429 | 2021/08/27 | COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CALDAS | $7.465.518 | 800121199 | HIERROS HB S.A | 19 | DÍAS |
4900172671 | 2021/08/31 | COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA | $4.718.000 | 900447278 | INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS | 20 | DÍAS |
4900171394 | 2021/08/20 | SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA POR USO DE CONTENEDORES CON SACOS DE CAFE DE EXPORTACION AGOSTO/DICIEMBRE 2021 | $28.000.000 | 800.187.234 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA | 150 | DÍAS |
CN-2018-0786 | 2018/06/22 | DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE CALIDADES DEL COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA | $84.000.000 | 891.400.088 | COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA | 901 | DÍAS |
CN-2020-1080 | 2020/09/28 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ, A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE MÍNIMO 555 BULTOS DE FERTILIZANTE TIPO PRODUCCIÓN AVALADO POR CENICAFÉ, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA CELIA | $40.850.000 | 891480026 | MUNICIPIO DE LA CELIA | 60 | DÍAS |
CN-2020-1127 | 2020/09/28 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ, A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE MÍNIMO 50.000 COLINOS DE CAFÉ Y MÍNIMO 800 BULTOS DE FERTILIZANTE , LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | $83.325.000 | 800099310 | MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | 60 | DÍAS |
CN-2020-1144 | 2020/09/28 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION DE LOS COMPONENTES MINIMOS DE LA PRESENTACION EN FASE II DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNA CENTRAL REGIONAL DE BENEFICIO HUMEDO Y SECO DE CAFE | $45.000.000 | 891480085 | DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 79 | DÍAS |
CN-2020-1156 | 2020/09/28 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ, A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE MÍNIMO 703 BULTOS DE FERTILIZANTE TIPO PRODUCCIÓN AVALADO POR CENICAFÉ, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLO RICO | $52.230.000 | 891480031 | MUNICIPIO DE PUEBLO RICO | 60 | DÍAS |
CN-2020-1158 | 2020/09/28 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSOLIDAR UNA CAFICULTURA JOVEN Y PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO; A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE GERMINADORES Y LA PRODUCCIÓN DE ALMÁCIGOS, PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO | $32.200.000 | 891480031 | MUNICIPIO DE PUEBLO RICO | 60 | DÍAS |
CN-2021-0124 | 2021/02/16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE COOPCAFER Y LA FEDERACIÓN –COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL LABORATORIO DE CALIDADES DEL COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA, CON EL FIN DE IMPULSAR LOS CAFÉS | $190.864.986 | 891400088 | COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA | 288 | DÍAS |
CN-2021-0209 | 2021/03/03 | LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO SE COMPROMETEN A AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE AL MENOS 50 FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE SEMILLAS DE MAÍZ Y FRIJOL | $30.150.000 | 891480033 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL | 180 | DÍAS |
CN-2021-0260 | 2021/03/11 | FORTALECIMIENTO PRODUCTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE MÍNIMO; 30 MARQUESINAS SOLARES TIPO TÚNEL DE 8 X 2 METROS, 14 MÁQUINAS DESPULPADORAS CON CAPACIDAD DE 300 KILOS DE CAFÉ CEREZA CON SU RESPECTIVO MOTOR Y 8 SILOS MECÁNICOS A GAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE SECADO DE 10@, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO | $99.480.000 | 891480033 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL | 270 | DÍAS |
CN-2021-0332 | 2021/03/24 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA | $70.000.000 | 891480024 | MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA | 90 | DÍAS |
CN-2021-0454 | 2021/04/19 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ASOCIADOS AL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA | $1.079.997.295 | 891480030 | MUNICIPIO DE PEREIRA | 195 | DÍAS |
CN-2021-0455 | 2021/04/19 | LA FEDERACIÓN, EL MUNICIPIO DE GUATICA Y LA FUNDACIÓN SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA SE COMPROMETEN A AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENCAMINADOS A LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CAFICULTURA RENOVADA Y PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA, | $157.630.000 | 891480025 | MUNICIPIO DE GUATICA | 300 | DÍAS |
CN-2021-0460 | 2021/04/20 | LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA –COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA, COOPERATIVA DEL ALTO OCCIDENTE DE CALDAS, ASPROCAFE, MINERA DE QUINCHIA, FUNDACIÓN SOLIDARIDAD, APECAFEQ, Y MUNICIPIO DE QUINCHIA FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y | $205.950.000 | 891480032 | MUNICIPIO DE QUINCHIA | 300 | DÍAS |
CN-2021-0585 | 2021/05/07 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN CUENCAS ABASTECEDORAS Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | $3.460.800.000 | 891480085 | DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 210 | DÍAS |
CN-2021-0655 | 2021/05/20 | LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO SE COMPROMETEN A AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENCAMINADOS A LA REALIZACIÓN DE LA CALLE DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE APÍA, POR LOS CAFÉS ESPECIALES DEL MUNICIPIO. PROYECTO 4-704120115 | $28.445.984 | 891480022 | MUNICIPIO DE APIA | 90 | DÍAS |
CN-2021-0703 | 2021/05/27 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CAFETALES Y MEJORAR LA CALIDAD DEL CAFÉ, INCENTIVANDO APROXIMADAMENTE 173 CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA CELIA EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4- 704120116 | $113.140.000 | 891480026 | MUNICIPIO DE LA CELIA | 180 | DÍAS |
CN-2021-1064 | 2021/07/29 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CARDER Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COLOMBIA PARA IMPLEMENTAR ACCIONES PREVISTAS EN LA RECUPERACIÓN DE MICROCUENCAS ABASTECEDORAS Y EN LOS COMPONENTES PROGRAMÁTICOS DE LOS POMCAS, LA RECONVERSIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS, EL SANEAMIENTO BÁSICO, LA RECUPERACIÓN DEL SUELO Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD | $345.108.103 | 891410354 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER | 150 | DÍAS |
CN-2021-1068 | 2021/07/29 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARSELLA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE 120.000 COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO Y/O CENICAFE 1 Y 16 MARQUESINAS SOLARES HIBRIDO TIPO TÚNEL DE 8X2 A LOS CAFICULTORES. PROYECTO 4-704120118 | $78.000.000 | 800099317 | MUNICIPIO DE MARSELLA | 120 | DÍAS |
CN-2021-1144 | 2021/08/17 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO EN LAS VEREDAS EL TIGRE Y LA SELVA DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE MÍNIMO 72 SACOS DE FERTILIZANTE PARA MÍNIMO 12 CAFICULTORES | $9.000.000 | 891480024 | MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA | 67 | DÍAS |
CN-2020-0641 | 2020/07/13 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANADAS □TOLIMA Y LA FNC - COMITÉ TOLIMA –COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA ENTREGA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS NUEVOS DE 300 A 400@ | $255.000.000 | 800100137 | MUNICIPIO DE PLANADAS | 148 | DÍAS |
CN-2020-1526 | 2020/12/01 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANADAS Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE PLANADAS – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | $179.498.878 | 800100137 | MUNICIPIO DE PLANADAS | 243 | DÍAS |
CN-2020-1529 | 2020/12/01 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANADAS Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA REUBICACIÒN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA CAÑO FISTO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS –DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | $157.617.316 | 800100137 | MUNICIPIO DE PLANADAS | 243 | DÍAS |
CN-2020-1672 | 2020/12/14 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS –COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FILTROS VERDES EN FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | $150.000.000 | 890702018 | MUNICIPIO DE ANZOATEGUI | 182 | DÍAS |
CN-2021-0884 | 2021/06/25 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FNC -–COMITÉ TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS SISTEMAS CAFETEROS. | $3.850.000.000 | 800113672 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA | 176 | DÍAS |
CN-2021-0896 | 2021/07/07 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ALVARADO Y LA FNC - COMITÉ TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA | $130.000.000 | 890700961 | MUNICIPIO ALVARADO | 178 | DÍAS |
CN-2021-1049 | 2021/07/27 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FNC -–COMITÉ TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, “PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ, MEDIANTE LA ENTREGA DE SEMI INTEGRADOS A CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA - TOLIMA”. | $150.444.281 | 800113672 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA | 120 | DÍAS |