Guía para elaborar Órdenes de compra y/o Contratos de compra
Guía para elaborar Órdenes de compra y/o Contratos de compra
Para elaborar ordenes de compra o contratos, es necesario llevar el cabo estos pasos en el SCC-SIGEF. Antes de proceder a esta acción es necesario ingresar al sistema SCC-SIGEF en la pantalla que se muestra a continuación.
A continuación se muestra la pantalla para ingresar los datos de
acceso del usuario
Luego de estar logeado procede a ingresar los datos y completa los pasos del sistema.
GUIA DE COMPRA Contratos
• En este paso se va a elaborar el contrato del adjudicatario/ganador del proceso de compra.
• Se sigue la siguiente ruta en el menú:
Ejecutar esta acción muestra la siguiente pantalla de búsqueda donde se pulsa el icono
Al hacer esto se muestra la pantalla siguiente:
Procede a seleccionar el Tipo de Transacción, eligiendo de la xxxx desplegable el de interes:
1. Contratación especial de obras.
2. Contratación de obras.
3. Contratación especial bys.
4. Contratación regular bys.
También completa los campos circuito, trámite (icono insertar ), luego procede a cotejar el recuadro Generación Automática. Luego pulsa el icono
Los datos de contrato se agrupan en tres solapas: contratos generales, datos de gestión e ítems.
1. CONTRATOS GENERALES
En esta pantalla completa los campos Domicilio y Contacto.
2. DATOS GESTIÓN
Completa el campo Tipo Facturación (pestaña desplegable). Puede ser factura (bienes y servicios) o cubicación (obras).
3. ÍTEMS
En esta pantalla edita el ítem en el icono insertar . Debe completar los campos lugar entrega y fecha.
Luego pulsa el icono Al terminar se muestra un aviso indicando que el documento está pendiente de aprobación.
APROBACIÓN
Contrato de Compra
• Aquí se aprobará el contrato de compra que formaliza la elección del adjudicatario por parte de la entidad contratante. Esto es responsabilidad del encargado de compra o la persona con jerarquía que se designe.
• Para continuar se sigue en el menú la siguiente ruta:
Al elegir la opción de firma de documentos se muestra la pantalla a continuación.
El aprobador elige el perfil de firma y pulsa el icono . Se muestra la pantalla a continuación en donde colocamos algún criterio de búsqueda, en este caso la fecha de registro y se pulsa el icono otra vez.
Completa la información de No. trámite y período en los campos correspondientes, luego pulsa el icono .
Eligiendo el deseado del resultado arrojado por el sistema. Al pulsar el icono retorna a la pantalla anterior.
En ella se pulsa el icono que muestra el contrato a aprobar al que corresponde el trámite en cuestión.
Coteja en el recuadro y pulsa el icono que lleva a la pantalla donde se ejecuta la aprobación. En el campo comentario se puede insertar alguno si el caso lo amerita. El responsable de aprobar tendrá también la potestad de devolver el contrato si este presenta algún error o requiere modificaciones o rechazar el mismo si no procede la compra.
Si no hay cambios, el aprobador pulsa el icono.
Se muestra esta pantalla indicando que se concluyó la acción con éxito. Agotado este procedimiento solo queda pendiente la recepción de lo comprado y realizar el pago.
Para regresar al inicio pulsa el logo