SASTAMALAN KAUPUNKI
SASTAMALAN KAUPUNKI
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE
SOPIMUS / SUUNNITELMA YHTEISTOIMINTA-ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.11.2019 § 104
Kaupunginhallitus 6.12.2019
Kaupunginvaltuusto 16.12.2019
SISÄLLYSLUETTELO
SOPIMUKSEN OSAPUOLET ………………………………… 2
JOHDANTO …………………………………………………….. 4
SOPIMUKSEN KOHDE………………………………………… 4
SOTE-HALLINTO……………………………………………….. 7
XXXXX- JA SOSIAALIPALVELUT …………………………… 8
KOTIHOITOPALVELUT ……………………………………….. 11
ASUMISPALVELUT…………………………………………..... 15
PERUSTERVEYDENHUOLTO ………………………………. 18
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO ………………………… 21
Liitteet (sivut 24-38) :
- Henkilöstöliite
- Konsernihallinnon ja yleishallinnon kustannusten kohdennus sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialueelle
- Konserni- ja yleishallinnon – sisäisten erien laskutusperusteet ja sisältö
- Talousarvioasetelma
- Tuloslaskelma
- Vastuualuetasoiset nettomääräraha-arviot palveluille
- Sopimuskunta-arvio
SOPIMUKSEN OSAPUOLET
Ikaalisten kaupunki
Valtakatu 5-7
39500 Ikaalinen
Puh: 03 45011
Sähköposti: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Y-tunnus: 0203797-4
Yhteyshenkilö sopimusasioissa: perusturvajohtaja Xxxx Xxxxxxx
Kihniön kunta
Kihniöntie 46
39820 Kihniö
Puh: 03 444 11
Sähköposti: xxxxxx@xxxxxx.xx Y-tunnus: 0133862-8
Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hallintojohtaja Xxxxxxxxx Xxxxxx
Parkanon kaupunki
Xxxxxxxxxxx 00
00000 Xxxxxxx
Puh: 03 44 331
Sähköposti: xxxxxxxx@xxxxxxx.xx Y-tunnus: 0136311-0
Yhteyshenkilö sopimusasioissa: perusturvajohtaja Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Punkalaitumen kunta
Vesilahdentie 5
31900 Punkalaidun
Puh: 02 760 801
Sähköposti: xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx Y-tunnus: 0138037-5
Yhteyshenkilö sopimusasioissa: kunnanjohtaja Xxxxx Xxxxx
Sastamalan kaupunki
Aarnontie 2 A
PL 23
38201 Sastamala
Puh: 03 52101
Sähköposti: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Y-tunnus: 0144411 - 3
Yhteyshenkilö sopimusasioissa: sosiaali- ja terveysjohtaja Xxxxx Xxxxxx
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Sotesi
Aarnontie 2 A, PL 23
38201 Sastamala
JOHDANTO
Yleistä
Palveluiden järjestämisestä sovitaan kuntien välisessä yhteistoimintasopimuksessa. Yhteistoiminta- alueen palvelujen järjestämisestä vastaa kuntalain mukainen yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja ter- veyslautakunta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toimii terveydenhuoltolain 12§:n mukaisena terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahona, joka raportoi lain edellyttämällä tavalla.
Yhteistoimintasopimuksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuolto pl. erikoissairaanhoito järjestetään yhtenä kokonaisuutena poikkeuksena Ikaalinen, Parkano ja Kihniö, joiden osalta sovitaan ainoas- taan palvelukokonaisuuksista ympäristöterveydenhuollon osalta.
Palvelujen sisältö määritellään vuosittain hyväksyttävässä palvelusopimuksessa, jota Sastamalan kaupungin osalta kutsutaan palvelusuunnitelmaksi.
Yhteistoiminta-alueen talousarviosta päättää vastuukunta Sastamalan kaupunginvaltuusto. Kunnan- hallitukset vastaavat kuntalain 38 §:n mukaisesti kunnan hallinnosta ja taloudesta ja käyvät tarvitta- essa palvelusopimusta koskevat yhteistoiminta-alueen kuntien väliset neuvottelut.
Kunnanvaltuustot hyväksyvät yhteistoimintasopimuksen mukaisesti vuosittain palvelusopimuksissa tavoitteet, jotka on esitelty vastuualueittain tässä asiakirjassa. Palvelut on kuvattu vastuualueittain ja määräarviot ovat osa sopimuskunta-arviota.
Arviolaskelma kuntakohtaisista kustannuksista toimintayksikkötasolla sekä talousarvioasetelma lii- tetään sopimukseen.
Yhteisten kustannusten kohdistaminen
Kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti vastuukunnan yleishallinnon, strategian laatimisen, prosessien kehittämisen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan, juridiikkapalvelujen; henkilöstöpal- velujen; tietohallintopalvelujen sekä talousohjauksen kustannusten kohdentamisesta laaditaan sel- vitys ja täsmennykset palvelusopimuksessa. Nämä asiat ilmenevät palvelusopimuksen liitteestä.
SOPIMUKSEN KOHDE
Tämä sopimus ja suunnitelma koskevat Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden Punka- laitumen kunnalle sekä Sastamalan kaupungille tuottamia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Tämä sopimus koskee ympäristöterveydenhuollon osalta myös Sastamalan seudun sosiaali- ja ter- veyspalveluiden tuottamia palveluita Ikaalisten kaupungille, Parkanon kaupungille ja Kihniön kun-
nalle. Palvelusopimus/-suunnitelma asiakirja laaditaan Punkalaitumen kunnan ja Sastamalan kau- pungin osalta koskemaan kaikkia Sotesin tuottamia palveluita. Ikaalisten kaupungin, Parkanon kau- pungin ja Kihniön kunnan osalta palvelusopimus laaditaan koskemaan ainoastaan ympäristötervey- denhuoltoa.
Palvelujen sisältö ja hinnat
Tilattavien palveluiden sopimuskuntien arviohinnat ovat sopimuskuntalaskelmassa vuodelle 2020 ja sisältö on palvelujen kuvauksessa.
Palvelujen hinnoittelu ja palveluista perittävät korvaukset
Yhteistoiminta-alue on hinnoitellut palvelut omakustannusperiaatteella. Tuottaja (yhteistoiminta- alue) perii palvelujen tilaajalta (kunnilta) tuottajan omakustannushinnan mukaisen hinnan. Arvio hin- nasta vuodelle 2020 on esitetty sopimuskuntalaskelmassa. Sopimuskunta-arviossa olevat suorite- hinnat / yksikköhinnat voivat muuttua talousarviovuoden aikana palveluiden käyttö- ja käyttäjämää- rien muuttuessa. Suoritehintoihin / yksikköhintoihin voi tulla muutoksia myös mikäli kyseiseen toi- mintoon kohdentuu sellaisia kustannuksia, joista ei talousarviota laadittaessa ole ollut tietoa.
Palvelujen määrä
Luettelo sovituista palveluista ja mahdollisista määräarvioista on sopimuskuntakuntalaskelmassa. Palvelujen määräarvio perustuu kuntien osalta tilinpäätöstietoihin sekä talousarvion laadintavuoden toteumaennusteeseen. Palvelujen määrä voidaan myös sopia kuntien kanssa erikseen.
Palvelujen laatu
Palvelujen kokonaislaadun kehittämistä koordinoi yhteistoiminta- alueen sosiaali- ja terveyslauta- kunta yhdessä sosiaali- ja terveysjohtajan sekä vastuualuejohtajien kanssa. Palvelujen laatua seu- rataan ja arvioidaan perustehtävän toteutumisen kannalta keskeisinä pidettävillä tunnusluvuilla, ku- ten palvelujen saatavuudella, peittävyydellä, jonotusajoilla ja potilas/asiakastyytyväisyydellä.
Voimassaoloaika
Tämä sopimus koskee vuotta 2020. Talousarviosta päättää Sastamalan kaupungin valtuusto.
Laskutuskäytäntö
Yhteistoiminta-alue laskuttaa sopimuskuntia kaksi kertaa kuukaudessa (24 krt/vuosi). Lasku sisältää puolen kuukauden sopimuksen mukaisen ennakon. Laskun maksuaika on kaksi viikkoa ja viivästys- korko korkolain mukainen. Yhteistoiminta-alue suorittaa ennakontarkistuksen elokuun osavuosikat- sauksen yhteydessä. Tarkistettu laskutus toteutetaan marraskuun laskutuksesta alkaen kuntien niin halutessa. Yhteistoiminta-alue laskuttaa sopimuskunnilta vuoden 2020 lopulliset kustannukset tilin- päätöksen hyväksymisen jälkeen.
Sopimuksen seuranta ja tarkistaminen
Sopimuksen ja talousarvion toteutumisen seurantaa varten yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja ter- veyslautakunta tuottaa sopimuskunnille talous- ja toimintatilastot osavuosikatsauksittain (huhtikuu, elokuu ja tilinpäätös)
Hoidon saatavuuden turvaaminen
Lain mukainen hoidon saatavuus kiireellisessä ja kiireettömässä (hoitotakuu) hoidossa turvataan noudattaen valtakunnallisia yhtenäisiä hoidon perusteita. Mikäli tällä sopimuksella ei kyetä turvaa- maan lainsäädännön mukaisia palveluja, osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan menettelytavoista, joilla palvelut turvataan. Yhteistoiminta-alue on velvollinen informoimaan sopimuskuntia, mikäli pal- velusopimus / suunnitelma on kokonaisuudessaan merkittävästi ylittymässä.
Erimielisyyksien ratkaiseminen
Mahdolliset tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan yhteistoimintasopimuksessa sovi- tulla tavalla.
Sopimus sisältää seuraavat palvelut
Hallinto, perhe- ja sosiaalipalvelut, kotihoitopalvelut, asumispalvelut, perusterveydenhuolto, ympä- ristöterveydenhuolto.
Sote-hallinto
Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Vastuualueen vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Xxxxx Xxxxxx
Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnossa valmistellaan päätöksentekoa varten koko yhteistoiminta-aluetta koskevat suunnitelmat, palvelusopimukset ja talousarvio- ja taloussuunnitelma
Palvelujen kuvaus, määrä ja laatu sekä hoidon saatavuuden turvaaminen
Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnossa valmistellaan päätöksentekoa varten koko yhteistoiminta-aluetta koskevat suunnitelmat, palvelusopimukset sekä talousarvio ja taloussuunnitelma. Sote-hallinto koostuu luot- tamushenkilötoimielinten osalta yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnasta ja sen ympäristöjaos- tosta. Toimialan johtamisesta sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa vastaa sosiaali- ja terveysjohtaja, joka toimii myös lautakunnan esittelijänä. Sote-hallintoon kuuluvat lisäksi hallintopäällikkö, joka vastaa hallin- non organisoinnista ja toteutuksesta sekä palvelusihteerit.
Sosiaali- ja terveysjohtajan johdolla sosiaali- ja terveystoimen toimialatiimi valmistelee sosiaali- ja terveyslau- takunnalle talousarvio- ja palvelusopimusesityksen, josta tarvittaessa yhteistoiminta-alueen jäsenkunnat neu- vottelevat. Sastamalan kaupunginvaltuusto hyväksyy yhteistoiminta-alueen talousarvion.
Sote-hallinnon tehtävänä on yhdessä vastuualuejohtajien kanssa valmistella, toteuttaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja johtamisjärjestelmää osana kaupungin strategiaa. Lisäksi hallinto vastaa yh- dessä vastuualuejohtajien kanssa yhteistoiminta-alueen taloudesta, palvelusopimusmenettelystä siihen liitty- vine hinnoittelujärjestelmineen sekä riskien hallinnasta.
Toiminnalliset tavoitteet
Strateginen valinta | Vastuualueen kaupun- kistrategiasta johdettu tavoite | Sitova tavoitetaso | Mittari | Toimenpiteet 2020 |
Tasapainoinen talous | Palvelut tuotetaan kus- tannustehokkaasti | Sastamala on kustan- nustehokkaimpia sa- man kokoluokan, ikära- kenteen ja sairastavuu- den omaavien kuntien keskuudessa. | Kuntaliiton ver- tailu kuntien ja kuntayhtymien nettotoimintame- noista | Säännöllinen talouden ja toi- minnan seuranta ja tarvitta- vien toimenpiteiden ohjaami- nen. |
Elinvoimaa työllä ja yrittä- jyydellä | Henkilöstön saatavuus ja osaaminen turvataan lyhyellä ja pitkällä aika- välillä | Henkilöstösuunnitelmaa tarkennetaan toimenpi- deohjelmalla henkilös- tön pitämiseksi, rekry- toimiseksi sekä osaami- sen lisäämiseksi huomi- oiden tulevaisuuden tar- peet. | Ohjelma on val- misteltu, aikatau- lutettu ja hyväk- sytty. | Luodaan yhdessä henkilöstö- hallinnon kanssa toimenpide- ohjelma henkilöstön pitä- miseksi, rekrytoimiseksi sekä osaamisen turvaamiseksi huomioiden myös tulevaisuu- den tarpeet. |
Nettotoimintamenot palveluiden osalta
Sote-hallinto* | TP2018 | TA2019 +muut.* | TA2020 |
Toimintamenot palvelut | 658 574 | 620 200 | 679 300 |
*Hallinon kulut sisältyvät vyörytyksinä vastuualuiden nettomenoihin toimintamenojen suhteessa
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vastuualueen vastuuhenkilö: Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueen tuottamilla palveluilla tuetaan kuntalaisen elämänhallintaa, lisätään sosiaalista hyvinvointia ja turvallisuutta, vahvistetaan omatoimisuutta sekä ehkäistään syrjäytymistä. Palveluita tuotetaan yhteistyössä Sotesin ja kaupungin muiden vastuualueiden ja toimialojen, sekä kolmannen sektorin kanssa.
Palvelujen kuvaus, määrä ja laatu sekä hoidon saatavuuden turvaaminen
Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualue koostuu vuonna 2020 neljästä toimintayksiköstä: lapsiperheiden sosi- aalityö, perheneuvola, aikuissosiaalityö sekä vammaispalvelut.
Lapsiperheiden sosiaalityön yksikössä tuotetaan lastensuojelupalvelut, sosiaalihuoltolain mukaiset lastensuo- jelun ennaltaehkäisevät palvelut sekä perheoikeudelliset palvelut. Lapsiperheiden sosiaalityön tehtävänä on auttaa lapsia kasvamaan tasapainoiseen aikuisuuteen tukemalla perheitä heidän kasvatustehtävässään tar- joamalla asiakkaille erilaisia perheen tarvitsemia tukitoimenpiteitä. Sosiaalihuoltolain, tai lastensuojelulain mu- kaisten tukitoimenpiteiden ollessa riittämättömiä lapselle järjestetään tarkoituksenmukainen sijaishuolto. Per- heoikeudellisiin palveluihin sisältyvät isyyden selvittäminen epäselvissä tapauksissa, huolto-, tapaamis- ja ela- tussopimusten vahvistaminen, valvottujen tapaamisten järjestäminen sekä käräjäoikeudelle laadittavat olosuh- deselvitykset, eroon liittyvien asioiden ohjaus ja neuvonta. Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään sekä omana toimintana että palvelusetelillä. Jälkihuolto-oikeus laajenee 2020 alusta siten, että jatkossa jälkihuolto- oikeus kestää 25 ikävuoteen saakka, kun se siihen asti on kestänyt 21 ikävuoteen saakka. Xxx 18-vuotiaiden jälkihuollossa olevien nuorten asiakkuuksien siirtämistä lastensuojelusta aikuissosiaalityöhön valmistellaan.
Perheneuvolassa järjestetään sekä perheneuvonnan että perheohjauksen palvelut. Xxxxxxxxxxxxxx tehtä- vänä on auttaa perhe-elämään ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa sekä parisuhteen kysymyksissä, lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa, sekä järjestää perheasiain sovittelua. Perheneuvolan pal- veluita koskee hoitotakuu. Perheneuvolan yhteydessä toimiva perheohjaus on ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen palvelua kuntalaisille.
Aikuissosiaalityön tehtävänä on asiakkaan elämänhallinnan tukeminen, syrjäytymisen vähentäminen ja ehkäi- seminen ja viimesijaisen toimeentulon turvaaminen. Perustoimeentulotuki siirtyi vuoden 2017 alusta Kelan hoidettavaksi, mutta täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen jäi yhä kuntien työksi. Aikuis- sosiaalityön toimintayksikköön sisältyviä palveluja ovat aktivoiva/kuntouttava sosiaalityö, TYP-työhön osallis- tuminen, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ja siihen liittyvä sosiaaliohjaus ja sosiaalityö, välitystilipalve- lut, päihdehuollon palveluihin osallistuminen ja maahanmuuttajatyö. Lisäksi palveluihin kuuluu sosiaalinen kuntoutus ja taloussosiaalityö. Erityisasumispalvelujen siirtymistä asumispalvelujen vastuualueelta aikuissosi- aalityöhön valmistellaan.
Vammaispalvelun toimintayksikköön kuuluvat vammaispalvelut, kehitysvammahuollon palvelut sekä alle 65- vuotiaiden omaishoidon tuki. Vammaispalvelujen perustehtävänä on järjestää kuntalaisille lakisääteiset vam- maispalvelut ja kehitysvammaisten palvelut yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Vammaispal- velulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertai- sena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vam- maispalvelujen tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen, tasavertainen ja toimintakykyinen kuntalainen. Henkilökohtaisen avun työnantajamallin siirtymistä Pirkanmaan perhehoidon ja henkilökohtaisen avun keskuk- seen valmistellaan.
Perhe- ja sosiaalipalveluilla on käytössä työtilat myös Mouhijärvellä ja Punkalaitumella, joissa asiakkaita tava- taan ajanvarauksella.
Toiminnalliset tavoitteet
Strateginen valinta | Vastuualueen kau- punkistrategiasta johdettu tavoite | Sitova tavoitetaso | Mittari | Toimenpiteet 2020 |
Sykettä asumi- seen ja elämi- seen | Hyvinvoinnin vah- vistaminen asiak- kaan osallisuutta li- säämällä | 80 % asiakastyytyväisyysky- selyyn vastanneista kokee, että heitä on kuultu heitä koskevien palveluiden järjestämisessä | Asiakastyyty- väisyyskysely | Asiakasta kuullaan ja hänen mielipiteensä huomioidaan hänen palveluitaan suunni- teltaessa ja päätöksiä tehtä- essä. Erityinen huomio kiin- nitetään lapsen kuulemi- seen heitä koskevissa pää- töksissä. |
Tasapainoinen talous | Kustannussäästö- jen hakeminen kal- leimpien asiakkai- den palvelukoko- naisuuksia tarkaste- lemalla ja mahdolli- sesti uudelleen or- ganisoimalla | Kunkin yksikön viiden kalleim- man palvelukokonaisuuden pal- veluiden tarkoituksenmukaisuus, järjestämistapa ja kustannukset on tarkistettu ja tarvittaessa uu- delleen organisoitu. | Tarkastelut ja kustannus- laskelmat tehty | Tarkastetaan ja tarvittaessa uudelleen organisoidaan kunkin yksikön viiden kal- leimman asiakkaan palvelu- kokonaisuus |
Toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut
Mittari | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lastensuojeluilmoitukset LsL 25 § (lukumäärä) - Sastamala - Punkalaidun | 619 43 | 600 36 | 600 30 | 550 25 | 500 20 |
ei sis. ennakollisia lastensuojeluil- moituksia LsL 25c§ | |||||
Lapsia koskevat yhteydenotot LsL | |||||
25a §, SHL 35 § (lukumäärä) | |||||
- Sastamala | 144 | 100 | 150 | 200 | |
- Punkalaidun | 6 | 10 | 15 | 20 | |
Lastensuojelun lapsia ja nuoria kos- | |||||
kevat asiakassuunnitelmat | |||||
- Sastamala | 120 | 130 | 135 | 140 | |
- Punkalaidun | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Täydentävää ja ehkäisevää toimeen- | |||||
tulotukea saaneet kotitaloudet | |||||
- Sastamala | 289 | 350 | 350 | 350 | 350 |
- Punkalaidun | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Aikuissosiaalityön asiakkaiden | |||||
kanssa tehty asiakassuunnitelmien | |||||
määrä - Sastamala - Punkalaidun | 540 26 | 300 30 | 500 30 | 500 30 | 500 30 |
Vammaispalvelulain mukaisten pal- veluiden hakemukset ja muut vireille tulot - Sastamala - Punkalaidun | 322 24 | 330 35 | 340 40 | 340 40 | 340 40 |
Kehitysvammahuollon asumispalve- luasiakkaiden lukumäärä - Sastamala - Punkalaidun | 172 (+2) 27 (+2) | 74 15 | 75 15 | 75 15 | 75 15 |
Kehitysvammahuollon työ- ja päivä- toiminta asiakkaiden lukumäärä - Sastamala - Punkalaidun | sisältyy edelli- sen rivin lukui- hin | 116 20 | 120 20 | 120 20 | 120 20 |
Omaishoidon tuen piirissä vuoden ai- kana olevien asiakkaiden määrä - Sastamala - Punkalaidun | 121 5 | 120 6 | 125 6 | 125 6 | 125 6 |
Nettotoimintamenot palveluiden osalta
Perhe- ja sosiaalipalvelut | TP2018 | TA2019 +muut.* | TA2020 |
Toimintamenot palvelut | 16 668 169 | 17 529 100 | 18 617 500 |
Kuntien maksuosuudet | |||
Punkalaidun | 1 701 066 | 1 728 996 | 2 037 103 |
Sastamala | 14 967 103 | 15 800 104 | 16 580 397 |
*) käyttösuunnitelma, sisältää 2.10.2019 esitetyt talousarviomuutokset
Kotihoitopalvelut
Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Vastuualueen vastuuhenkilö: Kotihoitojohtaja Xxxx Xxxxxxxxxx
Palvelujen kuvaus, määrä ja laatu sekä hoidon saatavuuden turvaaminen
Kotihoitopalveluiden vastuualueen tehtävänä on toimintakyvyn, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen ja säilyttäminen niin, että asiakkaat voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Kotihoitopalveluiden toimin- taperiaatteena on asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukeminen. Kotihoidon palveluilla tuetaan asiakkaiden oman elämän hallintaa ja osallisuutta yksilöllisesti asi- akkaan mielipiteitä ja toiveita kuunnellen. Palveluiden antamisen lähtökohtana on toimintakyvyn ylläpitämi- nen ja kuntouttava toimintatapa. Kotihoitopalveluita tuotetaan vuoden jokaisena päivänä lähipalveluina alu- eellisesti palvelun hyvän saavutettavuuden turvaamiseksi ja paikalliset olosuhteet mahdollisuuksien mukaan huomioiden.
Kotihoitopalveluissa toiminnan painopisteinä vuonna 2020 ovat ikäihmisten osallisuuden vahvistaminen, asi- akkuuksien oikea porrastaminen ja riittävän hoitohenkilökunnan turvaaminen. Ikäihmisten osallisuutta vah- vistetaan lisäämällä matalan kynnyksen palveluita. Uudeksi palvelumuodoksi vakiinnutetaan Juttutupa- toi- minta, jossa painopisteenä on ikäihmisten keskinäiset kohtaamiset ja sosiaalisen toimintakyvyn kohentami- nen. Juttutupa- kokoontumisissa on aina mukana sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilainen, jolta voi halu- tessaan saada neuvontaa ja ohjausta. Ikäpisteiden toimintaa kehitetään edelleen entistäkin enemmän osal- listujien voimavaroja aktivoiden. (Vanhuspalvelulaki 12§.) Asiakkaiden osallisuutta vahvistetaan kotihoitopal- veluiden palveluprosessin kaikissa vaiheissa. Tehtäessä uuden asiakkaan palvelutarpeen arviointia tai päivi- tettäessä olemassa olevaa hoito- ja palvelusuunnitelmaa, selvitetään asiakkaan tilanne kokonaisvaltai-
sesti yhdessä hänen kanssaan. Palvelutarpeenarvioinnissa käytetään arviointivälineenä RAI HC:tä. (Van- huspalvelulaki 15§.) Asiakkuuksien porrastamisessa otetaan huomioon palveluiden tarve ja selvitetään yksi- löllisesti eri vaihtoehdot niihin vastaamiseen. (Vanhuspalvelulaki 16§) Vaihtoehtoja voivat olla esim. kotiin vietävät ja välimuotoiset palvelut yksilöllisen tarpeen mukaan. Riittävällä hoitohenkilökunnalla ja sen käytöllä asiakastarpeisiin perustuen joustavasti varmistetaan, että kotihoitopalveluiden asiakkaat saavat toimintaky- kynsä edellyttämää palvelua: Hoitohenkilökunnan määrää, koulutusta ja tehtävärakennetta tarkastellaan si- ten että asiakkaat saavat palvelutarvettaan vastaavat palvelut, vrt Strategisen optimoinnin selvitys 2019. (Vanhuspalvelulaki 20§)
Toiminnan ydintä on uusien asiakaslähtöisten ja vaikuttavien toimintamallien etsiminen. Johtoajatuksena on yhä paremmiksi hiotut asiakaspolut ja oikea työnjako vastuualueiden kesken. Sosiaali- ja terveyspalveluissa jatketaan perusterveydenhuollon, asumispalveluiden sekä kotihoitopalveluiden yhteistyönä asiakkaan/potilaan prosessin sujuvoittamista. Suunnittelun keskiössä on sujuvoittaa entisestään asiakkaan tarvitsemia sosiaali- ja terveyspalveluita sekä tarkastella tilojen tarkoituksenmukaista käyttöä. Suunnittelutyö kulkee nimellä ”JO- NOPOIS”. Erityisenä painopisteenä on ikäihmisten välimuotoisten kotona asumista tukevien palveluiden lisää- minen myös Punkalaitumelle ja palvelumuodon juurruttaminen koko palveluketjuun. Lisäksi vahvistetaan koti- kuntoutusta ja moniammatillisuutta sekä selvitetään ympärivuorokautisen kotihoidon saatavuuden laajenta- mista.
Kotihoitopalvelut – vastuualueeseen kuuluvat: Kotihoito, Tukipalvelut, Päivätoiminta, Kuntouttava jaksohoito ja Ikäpiste, Omaishoidontuki yli 65 – vuotiaille sekä Järjestöt ja avustukset. Lisäksi vastuualueelle kuuluvat sotaveteraanien ja - invalidien palvelut.
Sastamalassa on eriytetty asiakasohjaus ja kotihoidon esimiestyö toisistaan. Asiakasohjauksessa työskente- lee neljä asiakasohjaajaa. Asiakasohjaajat arvioivat asiakkaan palvelutarpeen laaja-alaisesti ja selvittävät rat- kaisuita esiin tulleisiin palvelutarpeisiin yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa. Mikäli asiakas on erityisen tuen tarpeessa (sosiaalihuoltolaki 36§), palvelutarpeen arvioinnin tekee sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeiden arviointivälineenä käytetään RAI HC:tä. Arvioinnin jälkeen asiakkaalle järjestetään hänen tarvitsemansa palvelut ja laaditaan palvelusuunnitelma asiakkaan toiveita ja mielipidettä kuunnellen. Mikäli asiakkaalla on tarve kotihoidon palveluille, asiakkuus siirtyy kotihoidolle. Kotihoidon tuotannosta vastaa Sas- tamalassa kolme kotihoidon ohjaajaa. Punkalaitumella kotihoidon ohjaaja tekee sekä kotihoidon esimiestyön että osin asiakasohjauksen, lukuun ottamatta omaishoidontukea.
Kotihoito
Kotihoito auttaa asiakasta niissä arjen toiminnoissa, joihin he tarvitsevat apua asiakasohjauksessa tehdyn laaja-alaisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Säännöllisen kotihoidon asiakkuuksiin on käytössä RAI - toimintakykymittariin perustuvat kriteerit, jotka on yhtenäistetty muiden Pirkanmaan kuntien kanssa osana Ikä- neuvo-hanketta. Kotihoidon toiminnallisina painopisteinä ovat asiakaslähtöisyys asiakkaan yksilölliset voima- varat huomioiden, jatkuva palvelutarpeen seuranta/arviointi sekä suunnitelmallinen kotikuntoutus. Palvelutar- peen arvioinnissa ja palveluiden suunnittelussa/kohdentamisessa käytetään luotettavaa, laajasti toimintakykyä kartoittavaa RAI –toimintakykymittaristoa, jota hyödynnetään myös hoitotyön laadun seurannassa ja kehittä- misessä.
Kotihoidon ryhmäasuminen on yhteisöllistä asumista vuokra-asunnossa. Ryhmäkotiin hakeudutaan, kun tar- vitaan jatkuvampaan hoitoa ja huolenpitoa, muttei kuitenkaan vielä tehostettua palveluasumista. Ryhmäko- dissa asuminen tarjoaa turvaa ja sosiaalista kanssakäymistä. Kotihoidon yöpartio tekee ryhmäkoteihin yöai- kaset tarkastuskäynnit.
Kotihoito on käytettävissä hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitun mukaisesti päivittäin klo 7.00–22.00. Sas- tamalassa Vammalan ja Kiikka – Keikyä alueella toimii etukäteen sovittujen asiakkaiden hoidossa yöpartio, joka hoitaa myös ennalta sovittujen alueiden yöaikaiset turvapalveluhälytykset. Valmistelussa on yöpartion toiminnan laajentaminen vuoden 2020 aikana myös Punkalaitumen – alueelle. Muilla kuin yöpartion toiminta- alueilla yöllä tarvittavan avun saaminen perustuu turvahälytyksiin ja niiden perusteella toteutettaviin auttaja- käynteihin.
Tilapäistä kotisairaanhoitoa ja kotihoitoa annetaan asiakkaille, jotka eivät pääse alentuneen toimintakykynsä vuoksi saattajankaan avulla hakemaan tarvitsemiaan palveluita esim. terveysasemalta tai laboratoriosta. Tila- päisen kotihoidon (arvioitu palvelutarve kesto enintään kolme kuukautta) järjestämisessä käytössä on myös palveluseteli.
Tukipalvelut
Kotihoidon palvelukokonaisuuteen kuuluvat tukipalvelut, joita tarjotaan asiakkaalle tukemaan arkiselviytymistä jo ennen muita kotihoidon palveluita sekä täydentämään hoivapalveluita. Tukipalveluita ovat mm. ateria-, kyl- vetys-, turvapuhelin-, pyykki- ja asiointipalvelut. Em. palveluiden asiakkuuksiin on määritetty yhtenäistetyt kri- teerit muiden Pirkanmaan kuntien kanssa osana Ikäneuvo-hanketta.
Tukipalveluja järjestetään osin ostopalveluna palveluntuottajilta. Ateriapalvelut kuljetuksineen tuottaa Sasta- malan Ruoka- ja puhtauspalvelut Oy. Turvapuhelinpalveluiden laitteet ja hälytyksiin vastaaminen hankitaan Stella Kotipalvelut Oy. Turvapuhelinhälytyksiin vastaa aina Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Oy:n sosiaali- ja terveydenhuol- lon ammattilainen, joka tekee palvelutarpeen arvioinnin ja lähettää sen perusteella asiakkaalle joko kotihoidon, yksityisen palveluntuottajan (Securitas) tai ambulanssin. Asiointipalveluissa palvelun tuottamisessa tehdään yhteistyötä työllisyydenhoitoyksiköiden kanssa.
Kotona asumisen tueksi kotihoidon asiakkaille ostetaan tarvittaessa kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa terveys- keskussairaalan osasto 3:lta sekä palvelusetelillä yksityisiltä palveluntuottajilta. Jaksot myönnetään tapaus- kohtaisella harkinnalla käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Käytettävissä on myös tilapäinen ja osa- vuorokautinen ikäihmisten perhehoito. Asiakkaat ohjataan perhehoitoon yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Perhehoidon järjestämisessä tehdään seudullista yhteistyötä.
Päivätoiminta, Kunto-Hoppu ja Kunto-Pakari
Kunto-Pakari ja Kunto-Hoppu tarjoavat kotona asumista tukevaa päivätoimintaa ja viikkokuntoutusta. Viik- kokuntoutus toimii Kunto-Pakarilla arkipäivisin. Kunto-Hopun toimintaa laajennetaan vuoden 2020 aikana ym- pärivuorokautiseksi ja ympäriviikoittaiseksi toiminnaksi. Toiminnalla vahvistetaan asiakkaan yksilöllisiä voima- varoja, sekä edistetään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia. Keskiössä on tiivis yhteistyö asiakasohjauksen ja kotihoidon kanssa sekä sen kautta nouseva asiakkaan elinympäristön tunte- mus. Kuntoutumista ohjataan kuntoutumissuunnitelman ja jatkuvan arvioinnin avulla sekä tuetaan ohjauksel- lisella ja kuntouttavalla työotteella.
Ikäpisteet ja Ikäneuvo-puhelin
Ikäpisteet ovat matalan kynnyksen periaatteella toimivia, kaikille ikäihmisille avoimia palvelu- ja neuvontapis- teitä, jossa on aina paikalla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen. Ikäpisteitä kehitetään osana Lähitori- toimintamallia mukaillen. Ikäpisteiden palvelut ovat maksuttomia. Uudeksi palvelumuodoksi vakiinnutetaan Juttutupa - toiminta, jossa painopisteenä on ikäihmisten keskinäiset kohtaamiset ja sosiaalisen toimintakyvyn kohentaminen. Juttutupa - kokoontumisissa on aina mukana sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen, jolta voi halutessaan saada neuvontaa ja ohjausta. Ikäpisteiden ja Juttutupien palvelut ovat suljettuina henkilöstön lomien aikana.
Ikäneuvo - puhelin palvelee kaikkia sastamalalaisia ja punkalaitumelaisia ikäihmisiä ja heidän omaisiaan/lä- heisiään joka arkipäivä. Ikäneuvopuhelimesta saa neuvoja ja tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista, asumispal- veluista, seurakuntien ja järjestöjen toiminnasta sekä erilaisista harrastusmahdollisuuksista. Ikäneuvo – pu- helinpalvelu toteutetaan Pirkanmaan kuntien välisenä yhteistyönä ostopalveluna.
Omaishoidontuki 65– vuotta täyttäneille
Omaishoidontuki on palvelukokonaisuus, jonka avulla tuetaan asiakkaan kotona selviytymistä niissä tilan- teissa, joissa asiakkaan hoiva ja huolenpito toteutuu omaishoitajan toimesta toimeksiantosopimuksella. Omaishoidontuen palvelukokonaisuus sovitaan yhdessä asiakkaan ja omaishoitajan kanssa laadittavassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Suunnitelmassa määritellään yksilöllisesti omaishoitoa ja – hoitajaa tukevat palvelut (mm. vapaan aikaiset järjestelyt, valmennus ja terveystarkastukset). Omaishoidontukea myönnetään yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien kriteerien mukaan.
Järjestöavustukset
Talousarvioesityksessä järjestöavustuksiin ei ole vuodelle 2020 varattu määrärahaa, vaan esitys on siirtää järjestöavustukset konsernihallinnon hallinnoitaviksi perintövaroja hyödyntäen.
Sotaveteraani ja - invalidietuudet
Veteraani ja -invalidietuuksia järjestään Valtiokonttorin ohjeistuksien mukaan. Valtiokonttori korvaa pääosin sotainvalidien ja sotaveteraanien saamien palveluiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.
Toiminnalliset tavoitteet
Strateginen valinta | Vastuualueen kaupun- kistrategiasta johdettu tavoite | Sitova tavoitetaso | Mittari | Toimenpiteet 2020 |
Sykettä asu- miseen ja elämiseen | Ikäihmisten osallisuus li- sääntyy | Asiakkaista 100 % osal- listuu palvelutarpeensa laaja-alaiseen arvioin- tiin. | Toteuma-% | Asiakasprosesseja ke- hitetään, mm. palvelu- tarpeen arvioinnissa huolehditaan asiakkaan mukana olo. |
Sykettä asu- miseen ja elämiseen | Ikäihmisten kotihoitopal- velut ovat oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia. | Vahvistetaan välimuotoi- sia palveluita ikäihmis- ten kotona asumisen tu- eksi. | Ryhmäkotien, Neliapila, Niittyvilla ja Pehula- koti, kaikki asiakaspai- kat ovat käytössä. | Asiakasohjauksessa ohjataan asiakkuuksia yksilöllisen palvelutar- peen mukaan välimuo- toisiin palveluihin. |
Sykettä asu- miseen ja elämiseen | Ikäihmisten palveluissa on kaikille avoimia ma- talan kynnyksen palve- luja. | Laajennetaan Ikäpiste- toimintaa Juttutupa-ko- koontumisilla | Juttutupa kokoontumis- ten kävijämäärä | Uuden toimintamuodon tekeminen tunnetuksi kohderyhmälle. |
Tasapainoi- nen talous | Varhaisen vaiheen sekä välimuotoiset ikäihmis- ten palvelut toimivat niin, etteivät asiakkaat siirry ympärivuorokauti- sen hoivan piiriin asu- mispalveluihin | Ympärivuorokautiseen hoivaan tehtyjen lähet- teiden määrä kääntyy laskuun | SAS-ryhmään käsiteltä- väksi tulevien SAS-lä- hetteiden määrä | JONOPOIS-suunnitel- man mukaiset toimenpi- teet |
Toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut
Mittari | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Kotihoidon kotikäyntimäärä - Sastamala - Punkalaidun | 247 730 29 381 | 242000 27000 | 264000 35000 | 267000 35000 | 268000 36000 |
Päivätoiminnan käyntimäärät (*sis. päivätoi- minnan ja viikkokuntoutuksen käynnit) - Sastamala - Punkalaidun | 4 556 2 061 | 6000* 2100* | 6000 2100 | 6100 2100 | 6100 2100 |
Omaishoidontuen -piirissä vuoden aikana - Sastamala - Punkalaidun | 173 20 | 180 25 | 185 30 | 185 30 | 185 30 |
Kotihoidon hoitajien välittömän työajan osuus | 59% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Nettotoimintamenot palveluiden osalta
Kotihoitopalvelut | TP2018 | TA2019 +muut.* | TA2020 |
Toimintamenot palvelut | 8 532 970 | 9 091 800 | 9 586 900 |
Kuntien maksuosuudet | |||
Punkalaidun | 1 102 732 | 1 174 500 | 1 314 800 |
Sastamala | 7 430 238 | 7 917 300 | 8 272 100 |
*) käyttösuunnitelma, sisältää 2.10.2019 esitetyt talousarviomuutokset
Asumispalvelut
Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Vastuualueen vastuuhenkilö: Asumispalvelujohtaja Xxxxx Xxxxxxxx
Palvelujen kuvaus, määrä ja laatu sekä hoidon saatavuuden turvaaminen
Ikäihmisten asumispalvelujen tehtävänä on asiakkaan toimintakyvyn, elämänhallinnan ja terveyden edistämi- nen ja säilyttäminen silloin, kun ikäihminen siirtyy toimintakyvyn alenemisen johdosta ympärivuorokautista hoi- vaa ja turvaa tarjoavaan asumispalveluun. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäi- den sosiaali- ja terveyspalveluista ohjaa ikäihmisten asumispalvelujen toteutusta. Ikäihmisten asumispalveluja tuotetaan omana palvelutuotantona, palveluseteliostoina yksityisiltä asumispalvelujen tuottajilta sekä tarvitta- essa suorahankintana yksityisiltä palvelutuottajilta.
Erityisasumispalvelujen tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja asiakkaan palvelutarpeen kan- nalta oikea-aikaiset asumispalvelut, jotka tukevat asiakkaan kuntoutumista, parantavat elämänlaatua ja vähentävät erikoissairaanhoidon tarvetta. Erityisasumispalveluissa painotetaan asiakkaiden palvelutarpeisiin perustuvia oikea- aikaisia asumisen ratkaisuja. Erityisasumispalvelut hankitaan yksityisiltä palvelutuottajilta palveluseteliostoina tai asiakaskohtaisten sopimusten perusteella. Erityisasumispalvelujen asiakkaiden palvelukokonaisuutta kehitetään eri toimijoiden kuten perusterveydenhuollon, kotihoitopalveluiden ja perhe- ja sosiaalityön vastuualueiden sekä erikois- sairaanhoidon välisellä yhteistyöllä.
Asumispalvelut vastaavat ikäihmisten asumispalveluita ja erityisasumispalveluita tuottavien luvan- ja ilmoituksenva- raisten asumisyksiköiden valvonnasta Sastamalan ja Punkalaitumen alueella.
Asumispalveluissa toiminnan kehittämisen painopisteinä vuonna 2020 on oman toiminnan ikäihmisten asumisyksi- köiden laadun vakiinnuttaminen edelleen, riittävän hoitohenkilöstön saatavuuden varmistaminen ja henkilöstön am- mattiosaamisen vahvistaminen sekä Pirkanmaan RAI-toimintakykymittarin käyttöönotto tehostetussa palveluasumi- sessa,
Sote-vastuualueiden toiminnan yhteisenä tavoitteena on uusien asiakaslähtöisten ja vaikuttavien toimintamal- lien etsiminen. Johtoajatuksena on yhä paremmiksi hiotut asiakaspolut, asiakkuuksien oikea-aikainen porras- taminen ja oikea työnjako vastuualueiden kesken. Sosiaali- ja terveyspalveluissa jatketaan perusterveyden- huollon, asumispalveluiden sekä kotihoitopalveluiden yhteistyönä asiakkaan/potilaan prosessin sujuvoitta- mista. Suunnittelun keskiössä on sujuvoittaa entisestään asiakkaan tarvitsemia sosiaali- ja terveyspalveluita sekä tarkastella tilojen tarkoituksenmukaista käyttöä. Suunnittelutyö kulkee nimellä ”JONOPOIS”.
Ikäihmisten asumispalvelut
Vanhuspalvelulain 14 §:n mukaan kunnan on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja ter- veyspalveluilla. Lain mukaan pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai turvallisen hoidon kannalta se on muuten perusteltua. Iäkkään henkilön lää- ketieteellisin perustein annettava sairaanhoito toteutetaan lääkärin tekemän tarvearvion perusteella terveys- keskussairaalassa. Hoitojakson jälkeen ensisijaisena tavoitteen on aina paluu omaan kotiin.
Palveluasuminen on kodikasta asumista, jossa asukkaiden tarvitsemat palvelut ovat saatavilla klo 7.00 –
21.00 välisenä aikana. Omassa toiminnassa yöaikaan tarvittavan avun tuottaa samassa rakennuskokonaisuu- dessa oleva tehostetun palveluasumisen yövalvonta. Hopun Iltaruskon palveluasunnot (21 asuntoa) kuuluvat asumispalveluiden vastuualueelle.
Tehostettu palveluasuminen on asumista vuokra-asunnossa, jossa asukkaiden tarvitsemat palvelut ovat saatavilla välittömästi ympäri vuorokauden.
Tehostettua palveluasumista hankitaan yhteistoiminta-alueen oman toiminnan lisäksi palvelusetelillä ostettuna yksityisiltä asumispalvelutuottajilta sekä erityistilanteissa ostopalveluna. Sotesin palvelusetelituottajarekisteriin hyväksytyt yksityiset palvelutuottajat sitoutuvat noudattamaan asumispalvelujen palvelusetelin sääntökirjaa ja valvontasuunnitelmaa. Xxxxxxx, jolle on myönnetty palveluseteli asumispalveluihin, voi valita palvelutuottajan
palvelusetelirekisteriin merkittyjen palveluntuottajien joukosta. Palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa asu- kas tekee sopimuksen ostamistaan palveluista ja maksuista suoraan palvelutuottajan kanssa. Palvelun tuot- taja laskuttaa hoivasta yhteistoiminta-alueen toimijaa palvelusetelin arvon mukaisesti. Tehostettua palveluasu- mista ostetaan palvelusetelijärjestelmän kautta sekä Punkalaitumen että Sastamalan osalta talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Asumispalvelua tuottavien yksityisten palvelutuottajien palveluseteli- tuottajarekisteriä pidetään yllä Sastamalan kaupungin nettisivuilla. Sosiaali- ja terveyslautakunta määrittelee vuosittain palvelusetelin arvon.
Punkalaidun on vuokrannut omistamansa hoivakiinteistöt yksityiselle palvelutuottajalle. Punkalaitumen kun- nan alueella on tarjolla tehostettua palveluasumista vain palvelusetelillä hankittuna. Sastamalassa omassa toiminnassa tehostetussa palveluasumisessa on 102 asuntoa ja palvelusetelin piirissä noin 150 asiakasta.
Yhteistoiminta-alueen omana toimintana tuotetun tehostetun palveluasumisen hoivamaksu määritellään koti- hoidon asiakasmaksuasetuksen mukaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt asiakasmaksujen osalta soveltamisohjeet, jotka turvaavat asukkaan toimeentulon tehostetussa palveluasumisessa.
SAS-ryhmä
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 1.2.2017 alkaen määritellyt palveluasumisen kriteerit RAI-toimintakykymitta- rin pohjalta. RAI-arvion lisäksi ohjaava periaate on, että asiakkaalla tulee olla jatkuva ympärivuorokautinen hoivan tarve. Yhteistoiminta-alueella toimii moniammatillinen SAS – ryhmä, jonka tehtävänä on päättää asi- akkaan oikeudesta asumispalveluihin. Päätös perustuu ammattilaisen tekemään palvelutarvearvioon. Asiak- kaan asian vireille saattaminen SAS–ryhmään toteutuu palvelutarvearvion pohjalta tehdyn SAS-lähetteen tai asiakkaan hakemuksen kautta. SAS – ryhmän vakinaisina jäseninä ovat asumispalvelujohtaja (puheenjoh- taja), laitospalveluiden ylilääkäri, palveluohjaajat, kotiutusta koordinoiva hoitaja ja asiakasohjaajat. Muut ryh- män jäsenet vaihtuvat käsiteltävän asian mukaan.
Erityisasumispalvelut
Erityisasumispalvelut ovat tarkoitettu yli 18-vuotiaille mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaille sekä muille pitkäaikaisesti sairastuneille asiakkaille, joille on palvelutarpeen arvioinnissa katsottu täyttyvän asumis- palvelun perusteet (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 21§). Asumispalveluja järjestetään asiakkaille, jotka tarvitse- vat asumiseensa tukea ja jotka eivät kuulu ikäihmisten tai vammaispalvelujen asumispalvelujen piiriin. Erityis- asumispalveluissa hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta tuettua asumista, palveluasumista ja tehostettua palveluasumista palvelusetelillä tai yksittäisillä asiakassopimuksilla. Asukas maksaa asunnosta vuokraa ja hoi- vapalveluista kotihoidon asiakasmaksuasetuksen mukaista hoitomaksua, erityisasumispalveluissa hoito- maksu määräytyy sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti. Asukas ostaa muita tukipalveluja yk- silöllisen tarpeensa mukaan. Asukkaalle räätälöity palvelukokonaisuus kirjataan asukkaan palvelusuunnitel- maan.
Tuen tarve arvioidaan aina yksilöllisen tarpeen mukaisesti, jota arvioidaan säännöllisesti. Erityisasumispalve- luiden tarkoituksena on tukea asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä kuntouttaa asia- kasta. Palvelutuottajien palvelusetelituottajarekisteriä pidetään yllä Sastamalan kaupungin nettisivuilla.
Tuettua asumista järjestetään asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai asiakkaan siirty- essä itsenäiseen asumiseen. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 21 §). Tuettu asuminen tarkoittaa asumisen muotoa, jossa asiakas asuu pääasiassa yksin tukiasunnossa tai henkilö asuu omassa asunnossa ja saa tarvitsemansa tuen sinne.
Palveluasumista järjestetään asiakkaille, jotka tarvitsevat pitkäjänteistä ja intensiivistä kuntoutusta sekä oma- toimisuuden ja asumisen harjoittelua. Palveluasuminen on yhteisöllistä asumista ryhmäasunnossa tai tavallista asumista itsenäisessä asunnossa. Toiminnan painopisteenä on monipuolinen kuntoutus. Asiakasta ohjataan selviytymään sairauden kanssa ja hankkimaan tarvittavia toimintavalmiuksia sujuvaan arkeen.
Tehostettua palveluasumista järjestetään asiakkaille, jotka vaikeiden toimintarajoitteiden vuoksi tarvitsevat jatkuvasti hoivaa ja huolenpitoa sekä ympärivuorokautista tukea. Asumisyksikössä on henkilöstöä paikalla vuorokauden jokaisena aikana. Asiakasta tarvitsee runsaasti apua ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissaan. Tehostetun palveluasumisen tavoitteena on tarjota tukea tarvitseville asiakkaille tasavertaiset mahdollisuudet
osallistua ja harjoitella asumiseen liittyviä taitoja kodinomaisessa ympäristössä ja edistää kuntoutumista sekä mahdollistaa yhteiskunnallinen osallistuminen.
Erityisasumispalvelujen siirtymistä perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueelle aikuissosiaalityöhön selvitetään.
Toiminnalliset tavoitteet
Strateginen valinta | Vastuualueen kau- punkistrategiasta joh- dettu tavoite | Sitova tavoitetaso | Mittari | Toimenpiteet 2020 |
Tasapainoinen talous | Ikäihmisten asumispal- velut ovat oikea-aikai- sia ja tarpeenmukaisia. | Tehostetussa asumis- palveluissa olevien 75- vuotta täyttäneiden määrä on enintään 8,0 % | Ympärivuorokautisen asu- mispalvelut piirissä % 75- vuotta täyttäneistä. | JONOPOIS-työskente- lyn jatkaminen vastuu- alueet ylittävänä yh- teistyönä |
Sykettä asu- miseen ja elä- miseen | Sosiaalisesti ja talou- dellisesti kestävät eri- tyisasumispalvelut | 80% asiakassuunnitel- mista on päivitetty 6 kk:n sisällä | Viimeisen 6 kuukauden aikana päivitetyt asiakas- suunnitelmat % kokonais- asiakasmäärästä | Asiakkaan kannalta oi- kea-aikaisten palvelu- jen kohdentaminen palveluohjauksella |
Sykettä asu- miseen ja elä- miseen | Asumispalveluiden asukkaat ovat tyytyväi- siä palvelun laatuun omassa toiminnassa. | Yli 90% asiakkaiden vastauksista on tasolla "erittäin tyytyväinen" tai "melko tyytyväinen" palveluiden tasoon. | Asiakastyytyväisyyskysely | Laatutyön vakiinnutta- minen oman toiminnan asumisyksiköissä. |
Tasapainoinen talous | Varhaisen vaiheen sekä välimuotoiset ikäihmisten palvelut toi- mivat niin, etteivät asi- akkaat siirry ympäri- vuorokautisen hoivan piiriin asumispalvelui- hin. | Ympärivuorokautiseen hoivaan tehtyjen lähet- teiden määrä kääntyy laskuun. | SAS-ryhmään käsiteltä- väksi tulevien SAS-lähet- teiden määrä | JONOPOIS-suunnitel- man mukaiset toimen- piteet. |
Toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut
Mittari | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Palveluasumisen hoitopäivät (oma) Sastamala Punkalaidun | 56 093 3 907 | 56860 0 | 43600 0 | 43600 0 | 43600 0 |
Palveluasumisen hoitopäivät (palve- luseteli) Sastamala Punkalaidun | 44 632 14 350 | 42000 20100 | 77500 55000 | 77500 43600 | 77500 43600 |
Erityisasumispalvelut, asiakkaat Sastamala Punkalaidun | 68 8 | 72 7 | 72 8 | 72 8 | 72 8 |
Nettotoimintamenot palveluiden osalta
Asumispalvelut | TP2018 | TA2019 +muut.* | TA2020 |
Toimintamenot palvelut | 14 130 273 | 14 270 500 | 14 247 100 |
Kuntien maksuosuudet | |||
Punkalaidun | 2 043 449 | 2 289 200 | 2 050 000 |
Sastamala | 12 086 825 | 11 981 300 | 12 197 100 |
*) käyttösuunnitelma, sisältää 2.10.2019 esitetyt talousarviomuutokset
Perusterveydenhuolto
Toimielin: Sosiaali-ja terveyslautakunta
Vastuualueen vastuuhenkilö: XXX Xxxx Xxxxxxx
Palvelujen kuvaus, määrä ja laatu sekä hoidon saatavuuden turvaaminen
Perusterveydenhuolto edistää, tukee ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä tarjoamalla terveyden- ja sairaanhoidon palveluita Sastamalan ja Punkalaitumen asukkaille. Pääasialliset palvelumuodot ovat kuntalaisten käynnit hoitajien, terveydenhoitajien, lääkäreiden, hammaslääkäreiden, suuhygienistien, hammashoitajien ja fysioterapeuttien vastaanotoilla, sekä sairaanhoito ja kuntoutus terveyskeskussairaalassa.
Peruspalveluita tuotetaan käytettävissä olevat resurssit huomioiden terveysasemilla ja erityispalvelut keskite- tään Vammalan pääterveysasemalle.
Henkilöstö on perusterveydenhuollon tärkein voimavara. Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan mahdolli- simman suurelta osin Sotesin omana toimintana. Toiminnan ydintä on uusien asiakaslähtöisten ja vaikuttavien toimintamallien etsiminen. Johtoajatuksena on yhä paremmiksi hiotut asiakaspolut ja oikea tavoitteita tukeva työnjako vastuualueiden kesken.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa jatketaan perusterveydenhuollon, asumispalveluiden sekä kotihoitopalveluiden yhteistyönä asiakkaan/potilaan prosessin sujuvoittamista. Suunnittelun keskiössä on sujuvoittaa entisestään asiakkaan tarvitsemia sosiaali- ja terveyspalveluita sekä tarkastella tilojen tarkoituksenmukaista käyttöä. Suun- nittelutyö kulkee nimellä ”JONOPOIS”. Erityisenä painopisteenä on ikäihmisten välimuotoisten kotona asu- mista tukevien palveluiden lisääminen, jolloin terveyskeskussairaalan osastoiden voimavarat voidaan keskit- tää lääketieteellisen hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa olevien potilaiden hoitoon.
Perusterveydenhuollon vastuualueen toiminnan lähtökohta on asiakkaan arjessa pärjäämisen tukeminen. Tämä edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon raja-aitojen madaltamista, perusterveydenhuollon ja erikoissai- raanhoidon saumatonta yhteistyötä ja hyvää yhteistyötä kuntien välillä. Moniammatillista yhteistyötä kehitetään edelleen kaikissa perusterveydenhuollon palvelupisteissä. Paljon palveluita käyttäville asiakkaille tarjotaan Arkeen voimaa- toimintamallin mukaista vertaistoimintaa. Tavoitteena on edistää ryhmätoiminnan avulla asi- akkaiden osallisuutta ja vahvistaa heidän omahoitotaitojaan sekä elämänhallintaansa. Pirkanmaan alueellinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ohjaa osaltaan toimintojen kehittämistä ja on huomioitu myös ”JO- NOPOIS”-suunnittelussa.
Hoitaja-lääkäri-työparimalli on käytössä kaikilla terveysasemilla. Hoitajan ja lääkärin työnjakoa kehitetään edel- leen palveluiden turvaamiseksi. Pitkäaikais- ja monisairaille potilaille laaditaan hoitosuunnitelma ja nämä poti- laat listautuvat hoitaja-lääkäri -työparille, jolloin vastaanottokäynnit tapahtuvat suunnitellusti ja valmistellusti.
Päivystysasetuksen mukainen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys sekä yöpäivys- tys toimivat Acutassa Tampereella. Päivystysasetuksen mukainen kiirevastaanotto toimii jokaisena viikonpäi- vänä Vammalan pääterveysaseman kiirevastaanotolla. Kiirevastaanotto toimii kiinteässä yhteistyössä sekä ajanvarausvastaanoton että osastojen kanssa tehokkaan työnjaon turvaamiseksi. Ensihoito ja sairaankuljetus ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulla.
Terveyskeskussairaalan osastotoimintaa, kuten koko terveydenhuoltoa kehitetään yhä enemmän ns. seinät- tömiin palveluihin. Kotisairaala on vaihtoehto sairaalan osastolla tapahtuvalle hoidolle. Kotisairaalan hoitajat tekevät tarvittaessa hoidontarpeenarviointi- käyntejä ja voivat käynnistää potilaan hoidon hänen kotonaan kon- sultoituaan lääkäriä. Osastojen toiminta painottuu tukiosastotyyppiseksi eli mahdollisuuksien mukaan sairaa- lahoitoa pyritään toteuttamaan osaston sijaan asiakkaan kotona esimerkiksi omissa asumispalveluyksiköissä tai kotihoidon tuella. Saatto- ja palliatiivinen hoito ovat terveyskeskussairaalan erityisiä osaamisalueita. Mo- niammatillisella kuntoutustoiminnalla tuetaan arjessa selviämistä sekä tuetaan kotihoidon ja asumispalvelui- den toimintaa. Psykiatrian palveluiden alueellisen kehittämisen myötä terveyskeskussairaalassa voidaan hoi- taa myös psykiatrisia potilaita.
Osasto 1 on vastaanotto-osasto, jonne ensisijaisesti sijoitetaan Acutan päivystyksestä ja kiirevastaanotolta siirrettävät akuuttihoitoa tarvitsevat potilaat. Osasto 1:llä toteutetaan myös päiväkäyntejä (esim. suonensisäi- set antibioottihoidot). Osasto 2:lla hoidetaan pääsääntöisesti saattohoito- ja palliatiivisesti hoidettavia potilaita. Myös kotisairaalatoiminta organisoidaan osastolta 2. Osasto 3 on kuntoutumisosasto, jossa hoidetaan mm. aivoverenkiertohäiriö- sekä tuki- ja liikuntaelinkuntoutusta tarvitsevia asiakkaita. Osastolla on myös jaksohoi- topaikkoja. Osasto 1:ltä esitetään vähennettäväksi kuusi sairaansijaa ja ko. resurssin (laskennallisesti 3,5 sai- raanhoitajaa) kohdentamista JONOPOIS-suunnitelman mukaisesti.
Neuvolatoimintaa toteutetaan lähipalveluna ja erityispalvelut on keskitetty Vammalan neuvolaan, jossa toimii myös naisten neuvola. Näin mahdollistuu palvelujen saatavuus yhdellä käynnillä, erikoissairaanhoidon kus- tannusten väheneminen sekä osaamisen keskittäminen.
Kuntoutuspalveluissa painotetaan fysioterapian ryhmätoimintaa, joka perustuu asiakkaan toimintakyvyn mu- kaiseen harjoitteluun. Tuki- ja liikuntaelinten suoravastaanottoa toteutetaan yhteistyössä lääkäreiden ja sai- raanhoitajien kanssa. Fysioterapeuteilla on konsultaatiomahdollisuus erikoissairaanhoidon fysiatriapalveluihin. Työnjaon selkiyttämisen myötä palvelun saatavuus paranee ja näin turvataan asiakkaan nopeampi työhön paluu. Toimintaterapian tavoitteena on yhteistyön kehittäminen ja ryhmämuotoisen kuntoutuksen lisääminen eri asiakasryhmien kanssa sekä aikuisilla että lapsilla. Puheterapian tavoitteena on toimintatapoja kehittämällä lisätä kodin, päiväkodin ja neuvolan yhteistyötä kouluttamalla henkilöstöä lasten äänne- ja artikulaatio-ongel- missa.
Sastamalan Sotesin perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalveluissa tarjotaan apua ja tukea ma- talalla kynnyksellä mielenterveyteen, päihteiden käyttöön tai peliriippuvuuteen liittyvissä ongelmatilanteissa. Perustyö koostuu yksilökäynneistä, joiden lisäksi yksikössä toteutetaan erilaisia ryhmätoimintoja, korvaushoi- toa sekä pistosvälineiden vaihtotoimintaa. Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalveluissa vasta- taan kuntalaisten lieviin ja keskivaikeisiin mielialaoireisiin sekä pitkään vakaassa tilanteessa olevien psykoo- sisairautta sairastavien tilanteen ylläpitämiseen.
Suun terveydenhuolto tuottaa alueen väestölle hammashuollon ja suun terveydenhuollon palveluita. Toimin- nan lähtökohtana on ylläpitää suun terveyttä ja toimintakykyä sekä kannustaa väestöä omaan vastuuseen suun ja hampaiden hoidossa. Toimintaa ohjaavat hoitotakuun säädökset ja painopisteenä on ennaltaehkäi- sevä hammashoito. Alle 18-vuotiaat kutsutaan hoitoon asetuksen mukaisiin terveystarkastuksiin sekä lisäksi yksilöllisin välein ennaltaehkäisevään hammashoitoon. Osa oppilaiden määräaikaistarkastuksista suoritetaan kouluilla liikkuvalla hammashoitoyksiköllä. Aikuiset otetaan hoitoon hammaslääketieteellisin ja lääketieteelli- sin perustein kiireellisyyden mukaan. Työnjakoa hammaslääkärien ja suuhygienistien välillä kehitetään toi- minnan tehostamiseksi.
Hoitotarvikkeiden ja -välineiden jakelu perustuu potilaan yksilölliseen tarpeeseen, jonka määrittelee tervey- denhuollon ammattihenkilö. Selvitys asiakkaan hoitotarvikkeiden ja -välineiden tarpeesta tehdään Pegasos- potilastietojärjestelmään. Hoitotarvikkeiden jakelu on keskitetty Vammalan pääterveysasemalle.
Toiminnalliset tavoitteet
Strateginen valinta | Vastuualueen kau- punkistrategiasta johdettu tavoite | Sitova tavoitetaso | Mittari | Toimenpiteet 2020 |
Sykettä asu- miseen ja elä- miseen | Oikea-aikaiset ja tar- peen mukaiset pal- velut | Perusterveydenhuol- lon sekä kiireellistä että kiireetöntä hoitoa tarvitsevien potilaiden hoito on sujuvaa. 80% potilaista on tyy- tyväisiä palveluun. | Asiakastyytyväisyysky- selyn vastaukset. | Asiakastyytyväisyys-ky- sely on jatkuvaa, rapor- tointi on säännöllistä ja ky- selyiden tuloksia hyödyn- netään toiminnan kehittä- misessä koko ajan. |
Tasapainoi- nen talous | Toimintaprosessit ovat tehokkaita ja kustannusvaikutta- via. | Henkilöstöresurssi on kohdennettu asiakkai- den tarpeiden mukai- sesti oikein. | Tunnistettujen asiakkuuk- sien määrä keskeisim- missä hoitoketjuissa. | Keskeisimmissä hoitoket- juissa otetaan käyttöön asiakkuuksien tunnista- mistyökalu. Asiakkaat ryh- mitellään tulosten mukai- sesti ja henkilöstöresurs- sia kohdennetaan asiakas- ryhmien mukaisesti. |
Tasapainoi- nen talous | Varhaisen vaiheen sekä välimuotoiset ikäihmisten palvelut toimivat niin, etteivät asiakkaat siirry ym- pärivuorokautisen hoivan piiriin asu- mispalveluihin. | Ympärivuorokautisen hoivaan tehtyjen lä- hetteiden määrä kääntyy laskuun. | SAS-ryhmään käsiteltä- viksi tulevien SAS-lähettei- den määrä. | JONOPOIS-suunnitelman mukaiset toimenpiteet |
Toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut
Mittari | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Pääsy kiireettömään hoitoon hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen lääkärin | T1 = 7 | T1=7 | T1=5 | T1=5 | T1=3 |
avovastaanotolle (kiireetön hoito T1 = ensimmäinen vapaa aika ja T3 = | T3 = 20 | T3=14 | T3=10 | T3=7 | T3=7 |
keskimääräinen kolmas vapaa aika, vrk) | |||||
Kiireellisten potilaiden käyntimäärä (henkilöä)/ vrk | 67 | 60 | 60 | 55 | 50 |
Osastojen käyttöaste (%) | 99 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Asiakastyytyväisyys (%) | 85 | 80 | 85 | 85 |
Nettotoimintamenot palveluiden osalta
Perusterveydenhuolto | TP2018 | TA2019 +muut.* | TA2020 |
Toimintamenot palvelut | 22 703 921 | 23 257 500 | 23 996 100 |
Kuntien maksuosuudet | |||
Punkalaidun | 2 508 724 | 2 503 351 | 2 465 866 |
Sastamala | 20 195 197 | 20 754 149 | 21 530 234 |
*) käyttösuunnitelma, sisältää 2.10.2019 esitetyt talousarviomuutokset
Ympäristöterveydenhuolto
Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Vastuualueen vastuuhenkilö: Terveysvalvonnan johtaja Xxxxx Xxxxxx
Ympäristöterveydenhuollon tehtävä on turvata kuntalaisille terveellinen elinympäristö, hyvä ympäristön tila sekä ekologisesti kestävä kehitys.
Palvelujen kuvaus, määrä ja laatu sekä hoidon saatavuuden turvaaminen
Toiminnan tarkoituksena on varmistaa, että asukkaat voivat hengittää, juoda ja syödä sekä käyttää kulutta- jille myytäviä tuotteita ja palveluita luottaen siihen, ettei heidän terveytensä ole uhattuna ja liikkua terveelli- sessä, viihtyisässä ja virikkeitä antavassa sekä ekologisesti kestävässä elinympäristössä.
Eläinten hyvinvoinnista ja eläinsuojelusta huolehditaan kokoaikaisesti eläinlääkäreiden päivystysrenkaan sekä valvontaeläinlääkärien toimesta.
Erityisosaamista kehitetään ja ylläpidetään täydennyskoulutuksella sekä jokaisen aktiivisella perehtymisellä muuttuvaan lainsäädäntöön. Näin saadaan kohdennettua palvelu vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita.
Kasvihuonekaasujen raportointipalvelua hyödynnetään paikallisten päästöjen seurannassa ja ilmansuojelul- listen näkökohtien painotuksessa. Kestävää kehitystä edistetään yhteistyössä muiden toimialojen ja toimijoi- den kanssa.
Pirtevan, Tampereen ja Sotesin kesken on yhteistyösopimus viranomaistehtävien hoitamisesta Pirkan- maalla. Sopimus koskee terveydensuojelu-, elintarvike- ja eläinlääkintähuoltolain mukaisia tehtäviä. Periaat- teena on toteuttaa viranomaistehtävien vastavuoroisuus siten, että kustannukset vastaisivat toisiaan eikä erillistä laskutusta osapuolten kesken tarvita.
Toimintatavat:
• Valvontakohteiden riskien arviointiin perustuvat tarkastukset
o Elintarvikevalvonta
o Terveydensuojeluvalvonta
o Tupakkalain valvonta
o Ympäristöluvan varaisten kohteiden valvonta
• Xxxxxx, hakemusten, ilmoitusten ja valitusten käsittely
• Pieneläinvastaanottotoiminnan hyvän tason varmistaminen
• Valvontaeläinlääkäritoiminnan yhteistyö alue 1 ja 2 kesken
• Zoonoosiseuranta
• Neuvonta, ohjaus ja tiedotus
• Valvontaprojektit
• Erityistilanteisiin varautuminen
Kunnaneläinlääkärin palveluista Porin kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen optio vuodelle 2020 käytetään. Tuloarvio option käytöstä on 32 600 euroa vuodelle 2020.
Eläinlääkintähuollon päivystysrenkaat muodostuvat Sastamalan ja Punkalaitumen (alue 1) alueesta ja Ikaali- nen, Kihniö ja Parkano (alue 2) alueesta. Alueen laajuuden vuoksi päivystystä ei pystytä järjestämään yh- dellä päivystysrenkaalla, mutta kiireellisissä tilanteissa päivystävien eläinlääkäreiden käyttö toistensa alueilla on mahdollista. Ympärivuorokautinen päivystysrengas vaatii toimiakseen merkittävän ja samantasoisen re- sursoinnin alueesta riippumatta. Alueen 1 kustannustenjako perustuu asukaslukuun, alueen 2 kuntien kes- ken on sovittu eläinlääkintähuollon kustannusjaoksi 1/3 kullekin kunnalle.
Toiminnalliset tavoitteet
Strateginen va- linta | Vastuualueen kau- punkistrategiasta joh- dettu tavoite | Sitova tavoitetaso | Mittari | Toimenpiteet 2020 |
Elinvoimaa työllä ja yrittäjyydellä | Elinkeinonharjoittajien toimintaedellytysten turvaaminen sekä elinympäristön terveel- lisyyden ylläpitäminen. | Terveellinen elinym- päristö, puhdas vesi sekä turvalliset elin- tarvikkeet. Elintarvi- kevalvonnan riskin arvioinnin mukaisten tarkastusten toteutu- minen > 90 %. | Riskin arvioinnin mukaisten tarkas- tusten toteutumis- prosentti. | Tarkastajat tekevät vuosi- suunnitelman ja huolehtivat tarkastusten toteuttami- sesta. Elinkeinon harjoittajia neu- votaan ja ohjataan valvon- nan keinoin. |
Sykettä asumi- seen ja elämi- seen | Elinympäristön viihtyi- syyden edistäminen. | Virikkeellinen ja viih- tyisä elinympäristö. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitel- man riskin arvioinnin mukaisten tarkastus- ten toteuttaminen > 70 %. | Riskin arvioinnin mukaisten tarkas- tusten toteutumis- prosentti. | Tarkastajat tekevät vuosi- suunnitelman ja huolehtivat tarkastusten toteuttami- sesta. |
Elinvoimaa työllä ja yrittäjyydellä | Maatalouselinkeinotuo- tannon turvaaminen. | Seutukunnan tuotan- toeläinten hyvinvoin- nin ja terveyden tur- vaaminen; päivystys- velvoitteen 100 %:nen toteuttaminen. | Päivystys-velvoit- teen toteutumispro- sentti. | Ennakoimattomien poissa- olojen paikkaaminen vasta- vuoroisuusperiaatteella. |
Toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut
Mittari | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Myönnetyt ympäristöluvat. | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nettotoimintamenot palveluiden osalta
Ympäristöterveydenhuolto | TP2018 | TA2019 +muut.* | TA2020 |
Toimintamenot palvelut | 1 117 539 | 1 115 700 | 1 139 300 |
Kuntien maksuosuudet | |||
Punkalaidun | 69 431 | 70 877 | 69 905 |
Sastamala | 579 446 | 566 529 | 595 037 |
Ikaalinen | 163 732 | 167 299 | 165 626 |
Parkano | 161 968 | 164 996 | 163 489 |
Kihniö | 142 962 | 145 999 | 145 244 |
*) käyttösuunnitelma, sisältää 2.10.2019 esitetyt talousarviomuutokset
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI | |||
asiakasohjaaja | 3 | osastosihteeri | 6 |
asiantuntijasairaanhoitaja | 7 | osastotoiminnan ylilääkäri | 1 |
asumisen ohjaaja | 1 | palveluohjaaja | 2 |
asumispalvelujohtaja | 1 | palvelusihteeri | 10 |
asumisyksikön esimies | 6 | perhe- ja sos.palvelujohtaja | 1 |
avohoidon ylilääkäri | 1 | perheohjaaja | 3 |
erikoissuunnittelija | 1 | perhetyöntekijä | 4 |
etuuskäsittelijä | 1 | psykiatrinen sairaanhoitaja | 2 |
fysioterapeutti | 13 | psykologi | 3 |
hallintopäällikkö | 1 | puheterapeutti | 3 |
hammashoitaja | 18 | päivystävä eläinlääkäri | 1 |
hoitaja | 3 | päivätoiminnan ohjaaja | 1 |
hoitaja (keh.vammalait) | 9 | sairaanhoitaja | 92,5 |
hoitoapulainen | 4 | sosiaali- ja terveysjohtaja | 1 |
hoiva-avustaja (uusi 2019) | 1 | sosiaaliohjaaja | 2 |
hygieniahoitaja | 1 | sosiaaliterapeutti | 1 |
johtava hoitaja | 1 | sosiaalityön palveluohjaaja | 3 |
johtava sosiaalityöntekijä | 1 | sosiaalityöntekijä | 13 |
johtava ylilääkäri | 1 | suuhygienisti | 5 |
järjestelmäasiantuntija alustava varaus | 1 | terveydenhoitaja | 26 |
kehitysv.palveluohjaaja | 2 | terveyskeskushammaslääkäri | 11 |
kodinhoitaja | 6 | terveyskeskuslääkäri | 26 |
kotihoidon ohjaaja | 4 | terveystarkastaja | 5 |
kotihoitojohtaja | 1 | terveysvalvonnan johtaja | 1 |
kotipalvelutyöntekijä | 2 | toimintakeskuksen esimies | 1 |
kunnaneläinlääkäri | 7 | toimintaterapeutti | 2 |
kuntohoitaja | 3 | valvontaeläinlääkäri | 2 |
kuntoutuksen ohjaaja | 1 | vammaispalvelunohjaaja | 1 |
laatujohtaja | 0,5 | vammaispalvelupäällikkö | 1 |
lapsiperheiden sos.työn päällikkö | 1 | vastaava asiakasohjaaja | 1 |
lastenvalvoja | 1 | vastaava eläinlääkäri | 1 |
lähihoitaja | 237 | vastaava hammaslääkäri | 1 |
lähihoitaja alustava varaus | 11 | ympäristötarkastaja | 2 |
ohjaaja | 7 | 604 | |
oikomishoidosta vastaava ehl | 1 | lähihoitajaharjoittelija | 19 |
osastonhoitaja | 9 | 623 |
Konsernipalveluiden ja yleishallinnon kustannusten kohdennus sosiaali- ja terveyspalveluille vuonna 2020
Tuote Hallintopalvelut: henkilöstöhallinto, talousohjaus, tietohallinto, sisäinen valvonta
arkisto ja hallinto- ja toimistopalvelut, viestintä ja markkinointi, hyvinvoinnin edistäminen Palvelujen sisältö ja jakoperusteet on esitetty jäljempänä
Ostajaprosessi Sosiaali- ja terveyspalvelut Myyjäprosessit Konsernipalvelut
Tuote | € | |
Talousohjauspalvelut, yleinen | 33 200 | |
Hallinto- ja taloussuunnittelijan työpanosta | 22 600 | |
sisältyy 45 % | 55 800 | |
Tietohallintopalvelut | 13 600 | |
Hallinto- ja toimistopalvelut | 41 100 | |
Arkistopalvelut | 24 500 | |
Markkinointi ja viestintä | 12 500 | |
Hyvinvoinnin edistäminen | 10 700 | |
Hallintopalv. Yht. | 158 200 | SOTE-hallinto / |
Muut yleiskustannukset | ||
Kustannukset jakautuvat edelleen toiminnoille / kustannuspaikoille osana sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnon kustannusten kohdennusta. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti jako suoritetaan toimintakulujen suhteessa. | ||
Henkilöstöhallinnon palv. | kirjaus kustannuspaikoille | |
381 euroa / v / vakituinen työntekijä | 208 000 | henkilöstön työpanosten mukaisesti |
Kustannukset yhteensä | 366 200 |
KONSERNIPALVELUT – SISÄISTEN ERIEN LASKUTUSPERUSTEET JA SISÄLTÖ 2020
Palvelu | Kustannusten kohdennus | Sisältö | Lisäselvitys |
Hallinto- ja toimis- topalvelut 10310 Konsernipalvelut 🡪 vastuualueet | 20 % Konsernipalvelut 25 % Sivistystoimi 5 % Maankäyttö 10 % Tekninen toimi 15 % Sote-palvelut 10 % Tilakeskus 5 % Vesi 5 % Työllisyyspalvelut 5 % Elinkeinopalvelut | Palveluun/laskutukseen sisältyy: - hallinto- ja toimistopalveluhenkilostön henkilös- tökulut (yht. 4 hlöä) - kirjaamo - koulutus, konsultointi (mm. Dynasty, asiakirja- valmistelut, intra ym.) - muut keskitetysti hoidetut yleiset toimistopalve- lut | |
Työllisyyspalvelut: Yhden palvelusihteerin palkkakuluista 60 % (3 päivää/viikko) kohdistetaan suoraan työllisyys- palveluille ja 40 % (2 päivää/ viikko) hallinto- ja toimistopalveluille. (yhden palvelusihteerin palkasta kohdistetaan jo palkanlaskennassa suoraan elinkeinopalveluille 20 %) | |||
Budjetointiperuste: Omakustannushinta | |||
Arkistopalvelut, | Kohdennus: 20 % Konsernipalvelut 20 % Sivistystoimi 12 % Tekninen toimi 8 % Maankäyttö 20 % Sote-palvelut 10 % Tilakeskus 4 % Vesi 3 % Elinkeinopalvelut 3 % Työllisyyspalvelut | Palveluun/laskutukseen sisältyy: - arkistopalveluiden henkilöstökustannukset (1 hlö) - koulutus, konsultointi, arkistoinnin ohjaus (myös AMS-valmistelun ohjaus) - kehittämiskulut, myös ostopalveluna hankitta- vat asiantuntijapalvelut - ohjelmistokulut (Dynastia) - tilakustannukset: vanhojen organisaatioiden ar- kistot sekä päätearkisto - arkistopalveluiden kokonaisuuteen on laskutuk- sessa liitetty myös mm. Kopioston sekä yhteis- ten tietopankkien kustannukset (mm. tilasto- keskus) | |
10410 arkistoinnin | |||
ohjaus ja konsul- | |||
tointi | |||
Konsernipalvelut 🡪 | |||
vastuualueet |
Budjetointiperuste: Omakustannushinta, sisältää myös arkistojen ja toimitilojen vuokrakuluja. | Palvelu ei sisällä: - toimialojen omien lähiarkistojen tilavuokrat - toimialojen omien arkistovastaavien kulut - ’päivittäisarkistointi’: kukin vastaa omien asia- kirjojensa asianmukaisesta säilyttämisestä ja arkistoinnista sekä luetteloinnista vastuualueille nimettyjen arkistovastaavien opastuksella. | ||
Talousohjaus (pl. SaTu Oy) 11410 Konsernipalvelut 🡪 prosessit SaTu taloushallinto (2016 alkaen) 11415 Konsernipalvelut 🡪 prosessit | Kustannusten kohdennus: 20 % Konsernipalvelut 15 % Sivistystoimi 10 % Tekninen toimi 5 % Maankäyttö 25 % Sote-palvelut 10 % Tilakeskus 5 % Vesi 5 % Elinkeinopalvelut 5 % Työllisyyspalvelut Budjetointiperuste: Omakustannushinta Kustannusten kohdennus: 30 % Konsernipalvelut 40 % Sivistystoimi 18 % Tekninen toimi 12 % Maankäyttö Budjetointiperuste: Omakustannushinta | Taloushallintopalvelut: - talousohjauksen henkilöstökustannukset (2 hlö) - taloushallinnon ohjeistus ja konsultointi - tuotteistuksen ja kustannuslaskennan ohjaus - sisäinen koulutus; myös mahdolliset ostopalve- luna hankittavat koulutuspalvelut - keskitetyt laskentapalvelut - talousarvio- ja tilinpäätösvaiheen ohjaus - sisäisen valvonnan keskitetyt tehtävät - yhteistyö SaTu Oy:n kanssa taloushallinnon ke- hittämisessä, suunnittelussa, koulutuksessa, hankinnoissa ym. Kohdennuksessa on huomioitu, että 45 % hallinto- ja taloussuunnittelijan työpanoksesta kohdentuu suoraan sosiaali- ja terveyspalvelut –toimialan tehtäviin. SaTu Oy:n emokaupungilta laskuttamat - taloushallinnon työt (kirjanpito, osto- ja myynti- reskontran hoito, kehittämistehtävät ym.), - verkkolaskut, - tulostus- ja postituspalvelut sekä - taloushallinnon ohjelmien ylläpitokustannukset. | - muilta osin SaTun laskuttamat taloushallintopalvelut käsitel- lään tilinpäätösvaiheessa las- kennallisina erinä - vastuualueet/toimintayksiköt huolehtivat itse sijaisjärjeste- lyistä tarvittaessa - hinnoittelu ei sisällä sijaiskuluja SaTu Oy:ltä hankittavat taloushal- linnon palvelut: - SaTu Oy laskuttaa suoraan Vesi liikelaitosta, Sote-palve- luita, Tilakeskusta ja lomitus- palveluita. - muiden vastuualueiden Sa- Tusta erikseen tilaamat palvelut |
kohdennetaan tuntitaksan mu- kaisesti suoraan vastuualueille | |||
Tietohallinto 11610 Konsernipalvelut 🡪 vastuualueet | Kohdennus: 20 % Konsernipalvelut 20 % Sivistystoimi 12 % Tekninen toimi 8 % Maankäyttö 20 % Sote-palvelut 10 % Tilakeskus 4 % Vesi 3 % Elinkeinopalvelut 3 % Työllisyyspalvelut Budjetointiperuste: Omakustannushinta | Tietohallintopalvelut: - tietohallinnon henkilöstökustannukset (1 hlö) - tietohallinnon ohjeistus ja konsultointi - tietoturvallisuus - yhteistyö SaTu Oy:n kanssa, tietohallinnon ke- hittämisessä, suunnittelussa, koulutuksessa, hankinnoissa, puhelinpalveluissa ym. | SaTu Oy:tä hankittavat tietohallin- topalvelut: - kohdennetaan aiheuttamisperi- aatteella vastuualueille, liikelai- tokselle ja Sote-palveluille ul- koisina erinä |
Viestintä ja markki- nointi 10320 Konsernipalvelut 🡪 vastuualueet | Kohdennus: 50 % Konsernipalvelut 5 % Sivistystoimi 5 % Tekninen toimi 15 % Maankäyttö 5 % Sote-palvelut 5 % Tilakeskus 15 % Elinkeinopalvelut Budjetointiperuste: Omakustannushinta | Viestintä ja markkinointi: - Henkilöstökustannukset - Markkinointikampanjoiden läpiviennit (ma- teriaalit, kanavat, projektinhallinta) - Markkinointimateriaalit - Messut - Sisällöntuotantoprojektien läpivienti - Neuvonta ja ohjaus (sosiaalinen media, verkkosivut, muu viestintä) - Tiedotteiden jakelu - Viestinnän koulutukset yksiköille | |
Hyvinvoinnin edis- täminen 11320 Konsernipalvelut 🡪 vastuualueet | Kohdennus: 40 % Konsernipalvelut 8 % Maankäyttö 20 % Sivistystoimi 20 % Sote-palvelut 12 %Tekninen toimi | Hyvinvoinnin vahvistaminen: • hyvinvointikoordinaattorin työ • sähköinen hyvinvointikertomus ja säh- köinen EVA -lisenssi • laatujohtajan työpanos toimintajärjes- telmän rakentamisen koordinoinnissa |
Budjetointiperuste: Omakustannushinta | |||
Henkilöstöhallinto- palvelut (pl. SaTu Oy) 11510-11513,11516 Konsernipalvelut 🡪 vastuualueet SaTu henkilöstö- hallinto (2016 alkaen) 11515 | Kohdennus: Henkilöstöhallinnon kustannusten jako vakinai- sen henkilöstön määrän suhteessa Budjetointi: Budjetointivaiheessa käytetään elokuun 2019 mukaisia henkilöstömääriä Laskutus: Laskutus tarkennetaan vuodenvaihteen vakinai- sen henkilöstön määrän perusteella ja loppuvuo- den osalta elo-syyskuun tilanteen mukaan. Budjetointiperuste: Omakustannushinta, 381 €/vakanssi/ vuosi, lomittajat 319 €/vakanssi/vuosi Kustannusten kohdennus vakinaisen henkilöstön määrän suhteessa seuraaville prosesseille: - Konsernipalvelut - Maankäyttö - Sivistystoimi - Tekninen toimi Perusteet muutoin samalla tavalla kuin yllä. | Palveluun/laskutukseen sisältyy: - henkilöstöhallintopalveluiden henkilöstökus- tannukset (3 hlö) - työsuojelu - yhteistyötoimikunta - henkilöstöjaosto - yhteiset työterveyshuoltopalvelut - merkkipäivämuistamiset - palkitsemisjärjestelmä - tyhy-toiminta (liikunta- ja kulttuurisetelit) - yhteiset tapahtumat (esim. pikkujoulu) - yhteiset koulutukset - lomatoiminnassa osa em. eristä on budjetoitu suoraan prosesseille (huomioitu hinnoitte- lussa) SaTu Oy:n emokaupungilta laskuttamat - henkilöstöhallinnon työt (palkanlaskenta) - tulostus- ja postituspalvelut sekä - henkilöstöhallinnon ohjelmien ylläpitokustannuk- set. | SaTu Oy:ltä hankittavat henkilöstö- hallinnon palvelut: - SaTu Oy laskuttaa suoraan lii- kelaitosta, Sote-palveluita, Tila- keskusta ja lomituspalveluita. - muiden vastuualueiden Sa- Tusta erikseen tilaamat palvelut kohdennetaan tuntitaksan mu- kaisesti suoraan vastuualu- eille/toimintayksiköille |
TOIMIALAT JA LIIKELAITOS JA SOTE-PALVELUT BUDJETOIVAT SUORAAN ULKOISINA KUSTANNUKSINAAN: | |
SaTun tietohallintopalvelut | Kohdennus: |
Aiheuttamisperiaatteella vastuualueille. SaTu Oy:n kanssa on sovittu laskutuserittelyn kehittämisestä niin, että kustannukset voidaan entistä pa- remmin kohdentaa toimintayksiköille palvelun todellisen käytön mukaan. Jakoperusteena voidaan käyttää esim. laiterekisteritietoja, palvelupyyntöjen määrää ym. SaTu Oy laskuttaa suoraan Sote-palveluita, Tilakeskusta ja liikelaitosta sekä lomituspalveluita. | |
Kopiokonekustannukset | SaTu Oy laskuttaa käytön mukaisesti toimialoja. Ei muutosta aikaisempaan käytäntöön. |
SaTun talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut (pal- kanlaskenta, kirjanpito, reskontrat jne.) | Kohdennus: - SaTu Oy laskuttaa suoraan Sote-palveluita, Tilakeskusta ja liikelaitosta sekä lomituspalveluita. - Lomatoimen osalta kohdennus suoraan toimintayksiköille - Erikseen sovituista tehtävistä laskutus suoraan ao. toimintayksiköiltä - Muiden osalta kohdennus edellä mainittujen laskutusperusteiden mukaan. Palveluun/laskutukseen sisältyy: - SaTun tuottamat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. |
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TALOUSARVIOASETELMA 2020
TOIMIALA TOIMINTAYKSIKKÖ 1
VASTUUALUE TOIMINTAYKSIKKÖ 2
60 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 600 SOTE-HALLINTO
6010 SOTE-HALLINTO JA YHT. PALVELUT
6011 SOTE-HALLINTO
6012 SOTE-HANKKEET, YHTEISET
610 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT
6110 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT
6111 | LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU |
6113 | LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ |
6123 | PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT |
6124 | KOULUN SOSIAALITYÖ |
6125 | MUUT LS PALVELUT |
6131 | PERHE- JA KASVATUSNEUVOLA |
6141 | AIKUISSOSIAALITYÖ * |
6145 | JÄRJESTÖAVUSTUKSET |
6151 | PÄIHDEHUOLTO |
6155 | MUUT AIKUISSOSIAALIT.PALVELUT |
6171 | VAMMAISPALVELUT, VPL |
6181 | KEHITYSVAMMAPALVELUT |
6191 | OMAISHOIDONTUKI, ALLE 65 |
6192 | MUUT VAMMAISPALVELUT |
620 KOTIHOITOPALVELUT
6210 KOTIHOITOPALVELUT
6211 | KOTIHOITO |
6212 | TUKIPALVELUT |
6215 | PÄIVÄTOIMINTA + IKÄPISTE |
6216 | OMAISHOIDON TUKI |
6217 | JÄRJESTÖT JA AVUSTUKSET |
630 ASUMISPALVELUT
6310 ASUMISPALVELUT
6311 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN
640 PERUSTERVEYDENHUOLTO
6410 PERUSTERVEYDENHUOLTO
6411 | PTH-KESKITETYT PALVELUT | |
6421 | LÄÄKÄRIEN/HOITAJIEN VAST.OTOT | |
6431 | NEUVOLAPALVELUT | |
6441 | SUUN TERVEYDENHUOLTO | |
6451 | PERUSTERVEYDENH. LAITOSPALV. | |
650 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 6510 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO | ||
6511 | YLEINEN TERVEYSVALVONTA | |
6512 | YMPÄRISTÖNSUOJELU | |
6513 | ELÄINLÄÄKINTAHUOLTO | |
* Nimimuutos 1.1.2020 |
Sastamalan kaupunki
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT / PALVELUSOPIMUS
TASEYKSIKÖN TULOSLASKELMA (palveluiden osalta)
Ulkoinen/Sisäinen | TA2020 | TA2019 | TP2018 |
+MUUTOKSET* | |||
Toimintatulot Sopimuskuntien maksuosuudet | 8 412 000 | 8 221 500 | 7 894 064 |
Muut myyntitulot | 1 989 600 | 1 873 500 | 2 855 927 |
Maksutulot | 6 404 900 | 6 383 800 | 6 569 575 |
Tuet ja avustukset | 185 900 | 265 200 | 300 087 |
Muut toimintatulot | 703 300 | 655 700 | 698 673 |
Toimintatulot | 17 695 700 | 17 399 700 | 18 318 325 |
Toimintamenot Henkilöstömenot | -33 356 500 | -31 277 200 | -30 791 651 |
Palvelujen ostot | -22 757 200 | -23 006 500 | -24 282 409 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 609 000 | -2 698 500 | -2 813 818 |
Avustukset | -14 619 900 | -14 305 900 | -12 222 707 |
Muut toimintamenot | -3 528 000 | -3 155 000 | -3 466 493 |
Toimintamenot | -76 870 600 | -74 443 100 | -73 577 078 |
Toimintakate | -59 174 900 | -57 043 400 | -55 258 753 |
Rahoitustuotot ja kulut | -162 | ||
Vuosikate | -59 174 900 | -57 043 400 | -55 258 914 |
Tilikauden tulos | -59 174 900 | -57 043 400 | -55 258 914 |
Tilikauden yli-/alijäämä | -59 174 900 | -57 043 400 | -55 258 914 |
*) käyttösuunnitelma, s i sältää 2.10.2019 esitetyt talousarviomuutokset
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut / palvelusopimus
Nettotoimintamenot ja sopimuskuntien maksuosuudet 2020
Sote-hallinto* | TP2018 | TA2019 +muut.* | TA2020 |
Toimintamenot palvelut | 658 574 | 620 200 | 679 300 |
*Hallinon kulut sisältyvät vyörytyksinä vastuualuiden nettomenoihin toimintamenojen suhteessa
Perhe- ja sosiaalipalvelut | TP2018 | TA2019 +muut.* | TA2020 |
Toimintamenot palvelut | 16 668 169 | 17 529 100 | 18 617 500 |
Kuntien maksuosuudet | |||
Punkalaidun | 1 701 066 | 1 728 996 | 2 037 103 |
Sastamala | 14 967 103 | 15 800 104 | 16 580 397 |
Kotihoitopalvelut | TP2018 | TA2019 +muut.* | TA2020 |
Toimintamenot palvelut | 8 532 970 | 9 091 800 | 9 586 900 |
Kuntien maksuosuudet | |||
Punkalaidun | 1 102 732 | 1 174 500 | 1 314 800 |
Sastamala | 7 430 238 | 7 917 300 | 8 272 100 |
Asumispalvelut | TP2018 | TA2019 +muut.* | TA2020 |
Toimintamenot palvelut | 14 130 273 | 14 270 500 | 14 247 100 |
Kuntien maksuosuudet | |||
Punkalaidun | 2 043 449 | 2 289 200 | 2 050 000 |
Sastamala | 12 086 825 | 11 981 300 | 12 197 100 |
Perusterveydenhuolto | TP2018 | TA2019 +muut.* | TA2020 |
Toimintamenot palvelut | 22 703 921 | 23 257 500 | 23 996 100 |
Kuntien maksuosuudet | |||
Punkalaidun | 2 508 724 | 2 503 351 | 2 465 866 |
Sastamala | 20 195 197 | 20 754 149 | 21 530 234 |
Ympäristöterveydenhuolto | TP2018 | TA2019 +muut.* | TA2020 |
Toimintamenot palvelut | 1 117 539 | 1 115 700 | 1 139 300 |
Kuntien maksuosuudet | |||
Punkalaidun | 69 431 | 70 877 | 69 905 |
Sastamala | 579 446 | 566 529 | 595 037 |
Ikaalinen | 163 732 | 167 299 | 165 626 |
Parkano | 161 968 | 164 996 | 163 489 |
Kihniö | 142 962 | 145 999 | 145 244 |
Sotesi yhteensä | TP2018 | TA2019 +muut.* | TA2020 |
Toimintamenot palvelut | 63 152 872 | 65 264 600 | 67 586 900 |
Kuntien maksuosuudet palvelusopimus | TP2018 | TA2019 +muut.* | TA2020 |
Punkalaidun | 7 425 402 | 7 766 924 | 7 937 674 |
Sastamala | 55 258 808 | 57 019 382 | 59 174 868 |
Ikaalinen | 163 732 | 167 299 | 165 626 |
Parkano | 161 968 | 164 996 | 163 489 |
Kihniö | 142 962 | 145 999 | 145 244 |
Yhteensä | 63 152 872 | 65 264 600 | 67 586 901 |
PALVELUSOPIMUS SOPIMUSKUNTA-ARVIO 2020 | Jakoperuste | TA2020 YHT EUR | TA2020 SUORIT. LKM | TA2020 Y-HINTA EUR | SASTAMALA PS TA2020 SUORIT. EUR | PUNKALAIDUN PS TA2020 SUORIT. EUR | IKAALINEN PS TA2020 SUORIT. EUR | PARKANO PS TA2020 SUORIT. EUR | KIHNIÖ PS TA2020 SUORIT. EUR | ||||||
610 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT | 18 617 500 | 16 580 397 | 2 037 103 | ||||||||||||
6111 | LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU | 579 000 | 563 941 | 15 059 | |||||||||||
61113 | Lapsiper. Kotip/Ostop. Plaidun | 8 200 | 1 | 1 | 8 200 | ||||||||||
61114 | Lapsiper. Kotip/Ostop. Sast. | 102 200 | 1 | 1 | 102 200 | ||||||||||
61124 | Lapsiper. Kotip oma Sast. | Käynti | 92 600 | 540 | 171,5 | 500 | 85 741 | 40 | 6 859 | ||||||
6113 | LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ | 3 807 200 | 3 123 346 | 683 854 | |||||||||||
61130 | Lastensuojelu, vhp | Ls asiakasmäärä 31.8.18 | 000 000 | 000 | 2 645,7 | 249 | 658 788 | 44 | 116 412 | ||||||
61133 | LS muut avoh tukitoim,Plaidun | 4 600 | 1 | 1 | 4 600 | ||||||||||
61134 | LS muut avoh tukitoim,Sast. | 41 300 | 1 | 1 | 41 300 | ||||||||||
61140 | LS perhetyö | Ls asiakasmäärä 31.8.18 | 216 700 | 293 | 739,6 | 249 | 184 158 | 44 | 32 542 | ||||||
61141 | LS Ennaltaehkäisevät palvelut, Sast. | 133 300 | 1 | 1 | 133 300 | ||||||||||
61142 | LS Ennaltaehkäisevät palvelut, Plaid. | 8 400 | 1 | 1 | 8 400 | ||||||||||
61153 | LS Tukiperh ja -henk,Plaidun | 10 400 | 1 | 1 | 10 400 | ||||||||||
61154 | LS Tukiperh ja -henkil,Sast. | 47 400 | 1 | 1 | 47 400 | ||||||||||
61164 | Ensi- ja turvakoti,Sast. | 1 | 1 | ||||||||||||
61173 | LS perhehoito, Plaidun | 101 000 | 1 | 1 | 101 000 | ||||||||||
61174 | LS perhehoito, Sast. | 761 900 | 1 | 1 | 761 900 | ||||||||||
61183 | LS laitoshoito, Plaidun | 380 900 | 1 | 1 | 380 900 | ||||||||||
61184 | LS laitoshoito, Sast. | 1 238 000 | 1 | 1 | 1 238 000 | ||||||||||
61193 | LS jälkihuolto, Plaidun | 29 600 | 1 | 1 | 29 600 | ||||||||||
61194 | LS jälkihuolto, Sast. | 58 500 | 1 | 1 | 58 500 | ||||||||||
6123 | PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT | 72 900 | 65 748 | 7 152 | |||||||||||
61230 | Lastenvalvoja,vhp | Alle 18v lkm 31.12.2018 | 70 900 | 4 988 | 14,2 | 4 520 | 64 248 | 468 | 6 652 | ||||||
61233 | Perheoik.ostopalv, Plaidun | 500 | 1 | 1 | 500 | ||||||||||
61234 | Perheoik.ostopalv, Sast. | 1 500 | 1 | 1 | 1 500 | ||||||||||
6125 | MUUT LS PALVELUT | 124 700 | 110 500 | 14 200 | |||||||||||
61253 | Sos.päiv. ja kriisityö Plaidun | 14 200 | 1 | 1 | 14 200 | ||||||||||
61254 | Sos.päiv. ja kriisityö Sast. | 110 500 | 1 | 1 | 110 500 | ||||||||||
61255 | Hankkeet - Lapsiper.sosiaalityö | ||||||||||||||
6131 | PERHE- JA KASVATUSNEUVOLA | 463 400 | 448 249 | 15 151 | |||||||||||
61310 | Perhe- ja kasvatusneuvola | Suorite 45 min | 308 800 | 1 970 | 156,8 | 1 900 | 297 827 | 70 | 10 973 | ||||||
61312 | Perheohjaus | Suorite 45 min | 154 600 | 925 | 167,1 | 900 | 150 422 | 25 | 4 178 | ||||||
61315 | Perhepalveluverkosto | 1 | 1 | ||||||||||||
6141 | AIKUISSOSIAALITYÖ | 659 000 | 583 683 | 75 317 | |||||||||||
61410 | Aikuissosiaalityö | Asukasluku 31.12.2018 | 420 600 | 27 547 | 15,3 | 24 000 | 000 000 | 2 896 | 44 217 | ||||||
61423 | Toimeentulotuki, Plaidun | 31 100 | 1 | 1 | 31 100 | ||||||||||
61424 | Toimeentulotuki, Sast. | 207 300 | 1 | 1 | 207 300 |
PALVELUSOPIMUS SOPIMUSKUNTA-ARVIO 2020 | Jakoperuste | TA2020 YHT EUR | TA2020 SUORIT. LKM | TA2020 Y-HINTA EUR | SASTAMALA PS TA2020 SUORIT. EUR | PUNKALAIDUN PS TA2020 SUORIT. EUR | IKAALINEN PS TA2020 SUORIT. EUR | PARKANO PS TA2020 SUORIT. EUR | PS SUORIT. | KIHNIÖ TA2020 EUR | |||||
6145 | JÄRJESTÖAVUSTUKSET | ||||||||||||||
61450 | Järjestöt -sos. vapaaeht. työ | 1 | 1 | ||||||||||||
6151 | PÄIHDEHUOLTO | 87 000 | 78 800 | 8 200 | |||||||||||
61523 | Päihdehuolto/as.palv, Plaidun | 1 | 1 | ||||||||||||
61524 | Päihdehuolto/as.palv,Sast. | 1 | 1 | ||||||||||||
61533 | Päihdehuolto/laitosh, Plaidun | 8 200 | 1 | 1 | 8 200 | ||||||||||
61534 | Päihdehuolto/laitosh, Sast. | 78 800 | 1 | 1 | 78 800 | ||||||||||
6155 | MUUT AIKUISSOSIAALIT.PALVELUT | -52 500 | -63 177 | 10 677 | |||||||||||
61553 | Kotouttaminen, Plaidun | 9 300 | 1 | 1 | 9 300 | ||||||||||
61554 | Kotouttaminen, Sast. | -77 800 | 1 | 1 | -77 800 | ||||||||||
61560 | Talous- ja velkaneuvonta | 1 | 1 | ||||||||||||
61561 | Sosiaaliasiamies | Asukasluku 31.12.2018 | 13 100 | 27 547 | 0,5 | 24 651 | 11 723 | 2 896 | 1 377 | ||||||
61563 | Muut aik.sost.palv., Plaidun | 1 | 1 | ||||||||||||
61564 | Muut aik.sost.palv., Sastamala | 2 900 | 1 | 1 | 2 900 | ||||||||||
61565 | Hankkeet - Aikuissosiaalityö | Asukasluku 31.12.2018 | 27 547 | 24 651 | 2 896 | ||||||||||
6171 | VAMMAISPALVELUT, VPL | 3 706 400 | 3 400 614 | 305 786 | |||||||||||
61710 | VPL-palveluohjaus, vhp | Asukasluku 31.12.2018 | 184 400 | 27 547 | 6,7 | 24 651 | 165 014 | 2 896 | 19 386 | ||||||
61713 | VPL-kuljetuspalvelut, Plaidun | 104 500 | 1 | 1 | 104 500 | ||||||||||
61714 | VPL-kuljetuspalvelut, Sast. | 1 008 200 | 1 | 1 | 1 008 200 | ||||||||||
61723 | VPL-asumis/päivätoim, Plaidun | 99 000 | 1 | 1 | 99 000 | ||||||||||
61724 | VPL-asumis/päivätoim, Sast. | 991 900 | 1 | 1 | 991 900 | ||||||||||
61733 | VPL-henkilökoht.apu, Plaidun | 65 800 | 1 | 1 | 65 800 | ||||||||||
61734 | VPL-henkilökoht.apu, Sast. | 1 181 700 | 1 | 1 | 1 181 700 | ||||||||||
61743 | VPL-asunnonmuutostyöt, Plaidun | 15 200 | 1 | 1 | 15 200 | ||||||||||
61744 | VPL-asunnonmuutostyöt, Sast. | 39 500 | 1 | 1 | 39 500 | ||||||||||
61753 | VPL-muut palvelut, Plaidun | 1 900 | 1 | 1 | 1 900 | ||||||||||
61754 | VPL-muut palvelut, Sast. | 14 300 | 1 | 1 | 14 300 | ||||||||||
6181 | KEHITYSVAMMAPALVELUT | 7 854 700 | 7 009 294 | 845 406 | |||||||||||
61810 | KEVA Palveluohjaus, vhp | Asukasluku 31.12.2018 | 184 700 | 27 547 | 6,7 | 24 000 | 000 000 | 2 896 | 19 417 | ||||||
61811 | Sastamalan toimintakeskus | Toimintapäivä | 626 400 | 6 025 | 104,0 | 5 872 | 610 493 | 153 | 15 907 | ||||||
61823 | KV Työtoim. Plaidun | 143 500 | 1 | 1 | 143 500 | ||||||||||
61824 | KV Työtoim. ostopalv. Sast. | 865 600 | 1 | 1 | 865 600 | ||||||||||
61835 | KV Selännekoti | Vrk | 941 900 | 6 320 | 149,0 | 6 276 | 935 342 | 44 | 6 558 | ||||||
61836 | KV Sepänkodit | 793 700 | 5 265 | 150,8 | 4 900 | 738 676 | 365 | 55 024 | |||||||
61843 | KV asumispalv/ostopalv.Plaidun | 532 100 | 1 | 1 | 532 100 | ||||||||||
61844 | KV asumispalv/ostopalv. Sast. | 1 996 100 | 1 | 1 | 1 996 100 | ||||||||||
61853 | KV Perhehoito, Plaidun | 60 600 | 1 | 1 | 60 600 | ||||||||||
61854 | KV Perhehoito, Sast. | 246 300 | 1 | 1 | 246 300 | ||||||||||
61863 | KV Laitoshoito Plaidun | 2 100 | 1 | 1 | 2 100 | ||||||||||
61864 | KV Laitoshoito Sast. | 1 291 600 | 1 | 1 | 1 291 600 | ||||||||||
61873 | KV muut avopalvelut, Plaidun | 10 200 | 1 | 1 | 10 200 | ||||||||||
61874 | KV muut avopalvelut, Sast. | 159 900 | 1 | 1 | 159 900 |
PALVELUSOPIMUS SOPIMUSKUNTA-ARVIO 2020 | Jakoperuste | TA2020 YHT EUR | TA2020 SUORIT. LKM | TA2020 Y-HINTA EUR | SASTAMALA PS TA2020 SUORIT. EUR | PUNKALAIDUN PS TA2020 SUORIT. EUR | IKAALINEN PS TA2020 SUORIT. EUR | PARKANO PS TA2020 SUORIT. EUR | PS SUORIT. | KIHNIÖ TA2020 EUR | |||||
6191 | OMAISHOIDONTUKI, ALLE 65 | 1 260 800 | 1 205 700 | 55 100 | |||||||||||
61913 | Oh-tuki/alle 65 vuot. Plaidun | 55 100 | 1 | 1 | 55 100 | ||||||||||
61914 | Oh-tuki/alle 65 vuot. Sast. | 1 205 700 | 1 | 1 | 1 205 700 | ||||||||||
6192 | MUUT VAMMAISPALVELUT | 54 900 | 53 700 | 1 200 | |||||||||||
61920 | Vammaisneuvosto | 3 400 | 1 | 1 | 3 400 | ||||||||||
61923 | Muut vammaispalvelut,Plaidun | 1 200 | 1 | 1 | 1 200 | ||||||||||
61924 | Muut vammaispalv.,Sast. | 50 300 | 1 | 1 | 50 300 | ||||||||||
611 | YASOSLTK 6.11.2019 / kohdennus käyttösuunnitelmassa | 376 000 | 1 | 1 | 376 000 | ||||||||||
620 KOTIHOITOPALVELUT | 9 586 900 | 8 272 100 | 1 314 800 | ||||||||||||
6211 | KOTIHOITO | 6 959 000 | 6 133 900 | 825 100 | |||||||||||
62113 | Kotihoito, Punkalaidun | Käynti | 825 100 | 35 000 | 23,6 | 35 000 | 825 100 | ||||||||
62115 | Kotihoito, Vammala | Käynti | 3 124 900 | 144 000 | 21,7 | 144 000 | 3 124 900 | ||||||||
62116 | Kotihoito, Mouhij.-Suodenn. | Käynti | 1 025 400 | 32 000 | 32,0 | 32 000 | 1 025 400 | ||||||||
62117 | Kotihoito, Äetsä-Kiikoinen | Käynti | 1 823 100 | 88 000 | 20,7 | 88 000 | 1 823 100 | ||||||||
62118 | Erityishoito Sastamala | 45 500 | 1 | 1 | 45 500 | ||||||||||
6212 | TUKIPALVELUT | 165 600 | 165 600 | ||||||||||||
62119 | Kuntouttava lyhytaikaishoito | 143 600 | 1 | 1 | 143 600 | ||||||||||
62120 | Ikäihmisten perhehoito, Plaidun | 50 | 50 | ||||||||||||
62121 | Ikäihmisten perhehoito, Smala | 7 200 | 50 | 50 | 7 200 | ||||||||||
62123 | Tukipalvelut, Punkalaidun | 1 | 1 | ||||||||||||
62125 | Tukipalvelut, Vammala | 1 | 1 | ||||||||||||
62126 | Tukipalvelut, Mouhij.-Suodenn. | 14 800 | 1 | 1 | 14 800 | ||||||||||
62127 | Tukipalvelut, Äetsä-Kiikoinen | 1 | 1 | ||||||||||||
62133 | Sotainv. xxxxxxxx, Punkalaidun | 1 | 1 | ||||||||||||
62134 | Sotainv. palvelut, Sastamala | 1 | 1 | ||||||||||||
62135 | Kotihoitopalveluiden hankkeet |
| |||||||||||||
6215 | PÄIVÄTOIMINTA + IKÄPISTE | 928 400 | 557 900 | 370 500 | |||||||||||
62153 | Kunto-Pakari+ikäpiste, Punkal | Käynti | 370 500 | 2 100 | 176,4 | 2 100 | 370 500 | ||||||||
62154 | Xxxxx-Xxxxx, pv-toim+ikäpiste, Smala | Käynti | 557 900 | 5 300 | 105,3 | 5 300 | 557 900 | ||||||||
6216 | OMAISHOIDON TUKI | 1 530 800 | 1 411 600 | 119 200 | |||||||||||
62163 | Omaishoidontuki, Punkalaidun | 119 200 | 1 | 1 | 119 200 | ||||||||||
62164 | Omaishoidontuki, Sastamala | 1 411 600 | 1 | 1 | 1 411 600 | ||||||||||
6217 | JÄRJESTÖT JA AVUSTUKSET | 3 100 | 3 100 | ||||||||||||
62173 | Veteraanietuudet, Punkalaidun | 1 | 1 | ||||||||||||
62174 | Veteraanietuudet, Sastamala | 3 100 | 1 | 1 | 3 100 | ||||||||||
62179 | Eläkeläisjärjestöt | 1 | 1 | ||||||||||||
621 | YASOSLTK 6.11.2019 / kohdennus käyttösuunnitelmassa | 115 000 | 1 | 1 | 115 000 |
PALVELUSOPIMUS SOPIMUSKUNTA-ARVIO 2020 | Jakoperuste | TA2020 YHT EUR | TA2020 SUORIT. LKM | TA2020 Y-HINTA EUR | SASTAMALA PS TA2020 SUORIT. EUR | PUNKALAIDUN PS TA2020 SUORIT. EUR | IKAALINEN PS TA2020 SUORIT. EUR | PARKANO PS TA2020 SUORIT. EUR | KIHNIÖ PS TA2020 SUORIT. EUR | ||||||
630 ASUMISPALVELUT | 14 247 100 | 12 197 100 | 2 050 000 | ||||||||||||
6311 | TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN | 14 247 100 | 12 197 100 | 2 050 000 | |||||||||||
63125 | Hopun iltarusko | Vrk | 635 600 | 7 300 | 87,1 | 7 300 | 635 600 | ||||||||
63128 | Rauhankoti | Vrk | 1 007 900 | 7 800 | 129,2 | 7 800 | 1 007 900 | ||||||||
63129 | Xxxxxxxxxx | Vrk | 1 430 700 | 11 500 | 124,4 | 11 500 | 1 430 700 | ||||||||
63130 | Xxxxxxxxxxx, Xxxxx ent B Solu | Vrk | 1 145 300 | 10 100 | 113,4 | 10 100 | 1 145 300 | ||||||||
63131 | Taimintupa, Xxxxx ent A Solu | Vrk | 808 300 | 6 900 | 117,1 | 6 900 | 808 300 | ||||||||
63143 | Ostop.ikäihm.asumisp., Punkal. | Vrk | 1 803 500 | 20 100 | 89,7 | 20 100 | 1 803 500 | ||||||||
63144 | Ostop.ikäihm.asumisp., Sastam | Vrk | 5 036 900 | 55 000 | 91,6 | 55 000 | 5 036 900 | ||||||||
63153 | Erityisasumispalvelut, Plaidun | Vrk | 246 500 | 2 600 | 94,8 | 2 600 | 246 500 | ||||||||
63154 | Erityisasumispalvelut, Sastama | Vrk | 1 900 400 | 26 000 | 73,1 | 26 000 | 1 900 400 | ||||||||
631 | YASOSLTK 6.11.2019 / kohdennus käyttösuunnitelmassa | 232 000 | 1 | 1 | 232 000 | ||||||||||
640 PERUSTERVEYDENHUOLTO | 23 996 100 | 21 530 234 | 2 465 866 | ||||||||||||
6411 | PTH-KESKITETYT PALVELUT | 3 177 500 | 2 915 650 | 261 850 | |||||||||||
64111 | Lääkinnällinen kuntoutus | Käynti (fysioterapia) | 303 600 | 18 650 | 16,3 | 17 100 | 278 368 | 1 550 | 25 232 | ||||||
64112 | Fysioterapia | Käynti | 1 081 000 | 18 650 | 58,0 | 17 100 | 991 158 | 1 550 | 89 842 | ||||||
64113 | Jalkahoito | Käynti | 28 000 | 552 | 50,7 | 518 | 26 275 | 34 | 1 725 | ||||||
64114 | Toimintaterapia | Käynti | 127 000 | 1 070 | 118,7 | 1 000 | 118 692 | 70 | 8 308 | ||||||
64115 | Muistipiste | Käynti | 174 400 | 960 | 181,7 | 860 | 156 233 | 100 | 18 167 | ||||||
64116 | Mt- ja päihdepalvelut | Asukasluku 31.12.2018 | 704 600 | 27 547 | 25,6 | 24 651 | 630 526 | 2 896 | 74 074 | ||||||
64117 | PTH Sosiaalityö | Asukasluku 31.12.2018 | 67 000 | 27 547 | 2,4 | 24 651 | 59 956 | 2 896 | 7 044 | ||||||
64121 | Mt- ja päihdepiste, Punkalaidun | 28 500 | 1 | 1 | 28 500 | ||||||||||
64118 | Kriisityö | Asukasluku 31.12.2018 | 13 600 | 27 547 | 0,5 | 24 651 | 12 170 | 2 896 | 1 430 | ||||||
64119 | Potilasasiamies | Asukasluku 31.12.2018 | 5 800 | 27 547 | 0,2 | 24 651 | 5 190 | 2 896 | 610 | ||||||
64120 | Puheterapia | Käynti | 231 800 | 1 340 | 173,0 | 1 300 | 224 881 | 40 | 6 919 | ||||||
6421 | LÄÄKÄRIEN/HOITAJIEN VAST.OTOT | 9 639 500 | 8 796 506 | 842 994 | |||||||||||
64213 | Lääkärien/hoit vo, Punkalaidun | Käynti | 561 600 | 3 650 | 153,9 | 50 | 7 693 | 3 600 | 553 907 | ||||||
64214 | Lääkärien/hoit vo, Kiikoinen | Käynti | 177 200 | 1 204 | 147,2 | 1 200 | 176 611 | 4 | 589 | ||||||
64215 | Lääkärien/hoit vo, Vammala | Käynti | 5 401 200 | 35 000 | 154,3 | 34 000 | 5 246 880 | 1 000 | 154 320 | ||||||
64216 | Lääkärien/hoit vo, Mouhijärvi | Käynti | 733 000 | 4 642 | 157,9 | 4 640 | 732 684 | 2 | 316 | ||||||
64217 | Lääkärien/hoit vo, Suodenniemi | Käynti | 131 500 | 946 | 139,0 | 946 | 131 500 | ||||||||
64218 | Lääkärien/hoit vo, Äetsä | Käynti | 283 500 | 1 284 | 220,8 | 1 000 | 000 000 | ||||||||
64220 | Päivystyspalvelut | Käynti | 1 970 200 | 24 400 | 80,8 | 23 000 | 1 857 156 | 1 400 | 113 044 | ||||||
64221 | Kotisairaala | 188 700 | 902 | 209,2 | 900 | 188 282 | 2 | 418 | |||||||
64223 | Ostop., lääkärien/hoit.Punkal | 20 400 | 1 | 1 | 20 400 | ||||||||||
64224 | Ostop., lääkärien/hoit.Sastam | 172 200 | 1 | 1 | 172 200 |
PALVELUSOPIMUS SOPIMUSKUNTA-ARVIO 2020 | Jakoperuste | TA2020 YHT EUR | TA2020 SUORIT. LKM | TA2020 Y-HINTA EUR | SASTAMALA PS TA2020 SUORIT. EUR | PUNKALAIDUN PS TA2020 SUORIT. EUR | IKAALINEN PS TA2020 SUORIT. EUR | PARKANO PS TA2020 SUORIT. EUR | PS SUORIT. | KIHNIÖ TA2020 EUR | |||||
6431 | NEUVOLAPALVELUT | 2 226 800 | 1 935 165 | 291 635 | |||||||||||
64313 | Neuvolapalvelut, Punkalaidun | Käynti | 275 200 | 3 000 | 91,7 | 28 | 2 569 | 2 972 | 272 631 | ||||||
64314 | Neuvolapalvelut, Kiikoinen | Käynti | 72 100 | 634 | 113,7 | 634 | 72 100 | ||||||||
64315 | Neuvolapalvelut, Vammala | Käynti | 1 269 700 | 20 700 | 61,3 | 20 400 | 1 251 299 | 300 | 18 401 | ||||||
64316 | Neuvolapalvelut, Mouhijärvi | Käynti | 276 900 | 4 392 | 63,1 | 4 390 | 276 774 | 2 | 126 | ||||||
64317 | Neuvolapalvelut, Suodenniemi | Käynti | 84 100 | 676 | 124,4 | 676 | 84 100 | ||||||||
64318 | Neuvolapalvelut, Äetsä | Käynti | 248 800 | 3 136 | 79,3 | 3 000 | 000 000 | 6 | 476 | ||||||
6441 | SUUN TERVEYDENHUOLTO | 2 433 700 | 2 159 701 | 273 999 | |||||||||||
64413 | Hammashuollon vo, Punkalaidun | Käynti | 236 600 | 2 550 | 92,8 | 150 | 13 918 | 2 400 | 222 682 | ||||||
64414 | Hammasuollon vo, Kiikoinen | Käynti | 56 600 | 1 | 56 600,0 | 1 | 56 600 | ||||||||
64415 | Hammashuollon vo, Vammala | Käynti | 1 086 700 | 12 400 | 87,6 | 12 000 | 1 051 645 | 400 | 35 055 | ||||||
64416 | Hammashuollon vo, Muistola | Käynti | 311 200 | 4 800 | 64,8 | 4 700 | 304 717 | 100 | 6 483 | ||||||
64417 | Hammashuollon vo, Mouhijärvi | Käynti | 382 800 | 3 200 | 119,6 | 3 200 | 382 800 | ||||||||
64418 | Hammashuollon vo, Äetsä | Käynti | 340 300 | 3 050 | 111,6 | 3 000 | 334 721 | 50 | 5 579 | ||||||
00000 | Xxxxxxxx, xxxxxxx. Punkalaidun | 4 200 | 1 | 1 | 4 200 | ||||||||||
00000 | Xxxxxxxx, xxxxxxx. Sastamala | 15 300 | 1 | 1 | 15 300 | ||||||||||
6451 | PERUSTERVEYDENH. LAITOSPALV. | 6 518 600 | 5 723 213 | 795 387 | |||||||||||
64511 | TK-sairaala, osasto 1 | Vrk | 2 031 100 | 6 550 | 310,1 | 5 800 | 1 798 531 | 750 | 232 569 | ||||||
64512 | TK-sairaala, osasto 2 | Vrk | 2 527 400 | 7 400 | 341,5 | 6 500 | 2 220 014 | 900 | 307 386 | ||||||
64513 | TK-sairaala, osasto 3 | Vrk | 1 887 300 | 8 380 | 195,4 | 7 300 | 1 644 068 | 1 080 | 243 232 | ||||||
00000 | Xxxxxxxx, xx-sairaala, Punkal | 12 200 | 1 | 1 | 12 200 | ||||||||||
00000 | Xxxxxxxx, xx-sairaala, Sastam | 60 600 | 1 | 1 | 60 600 | ||||||||||
641 | YASOSLTK 6.11.2019 / kohdennus käyttösuunnitelmassa | 412 200 | 1 | 1 | 412 200 | ||||||||||
650 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO | 1 139 300 | 595 037 | 69 905 | 165 626 | 163 489 | 145 244 | |||||||||
6511 | YLEINEN TERVEYSVALVONTA | 171 800 | 98 652 | 11 590 | 28 026 | 25 889 | 7 644 | ||||||||
65111 | Terveysvalvonta, yhteiset | Asukasluku 31.12.2018 | 171 800 | 42 929 | 4,0 | 24 651 | 98 652 | 2 896 | 11 590 | 7 003 | 28 026 | 6469 | 25 889 | 1 910 | 7 644 |
6512 | YMPÄRISTÖNSUOJELU | 111 800 | 100 047 | 11 753 | |||||||||||
65121 | Ympäristönsuojelu, yhteiset | Asukasluku 31.12.2018 | 111 800 | 27 547 | 4,1 | 24 651 | 100 047 | 2 896 | 11 753 | ||||||
6513 | ELÄINLÄÄKINTAHUOLTO | 855 700 | 396 338 | 46 562 | 137 600 | 137 600 | 137 600 | ||||||||
65139 | Eläinlääkäripalvelut, alue 1 | Asukasluku 31.12.2018 | 442 900 | 27 547 | 16,1 | 24 651 | 396 338 | 2 896 | 46 562 | ||||||
65140 | Eläinlääkäripalvelut, alue 2 | Tasajako | 412 800 | 3 | 1 | 137 600 | 1 | 137 600 | 1 | 137 600 | |||||
PALVELUSOPIMUS SOTESI | 67 586 900 | 59 174 868 | 7 937 674 | 165 626 | 163 489 | 145 244 |
SASTAMALAN KAUPUNKI
SOPIMUS/ SUUNNITELMA YHTEISTOIMINTA-ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA JA TALOUSARVI- OSTA 2020
PALVELUSOPIMUS SOPIMUSKUNTA-ARVIO 2020 | TA 2020 +MUUT. EUR | SASTAMALA TA 2020 EUR | PUNKALAIDUN TA 2020 EUR | IKAALINEN TA 2020 EUR | PARKANO TA 2020 EUR | KIHNIÖ TA 2020 EUR | |
6111 | LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU | 203 000 | 187 941 | 15 059 | |||
6113 | LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ | 3 807 200 | 3 123 346 | 683 854 | |||
6123 | PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT | 72 900 | 65 748 | 7 152 | |||
6125 | MUUT LS PALVELUT | 124 700 | 110 500 | 14 200 | |||
6131 | PERHE- JA KASVATUSNEUVOLA | 463 400 | 448 249 | 15 151 | |||
6141 | AIKUISSOSIAALITYÖ | 659 000 | 583 683 | 75 317 | |||
6145 | JÄRJESTÖAVUSTUKSET | ||||||
6151 | PÄIHDEHUOLTO | 87 000 | 78 800 | 8 200 | |||
6155 | MUUT AIKUISSOS.TYÖN PALV. | -52 500 | -63 177 | 10 677 | |||
6171 | VAMMAISPALVELUT, VPL | 3 706 400 | 3 400 614 | 305 786 | |||
6181 | KEHITYSVAMMAPALVELUT | 7 854 700 | 7 009 294 | 845 406 | |||
6191 | OMAISHOIDONTUKI, ALLE 65V | 1 260 800 | 1 205 700 | 55 100 | |||
6192 | MUUT VAMMAISPALVELUT | 54 900 | 53 700 | 1 200 | |||
611 | YASOSLTK 6.11.19/ kohdennus käyttösuunnitelmassa | 376 000 | 376 000 | ||||
610 | PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT | 18 617 500 | 16 580 397 | 2 037 103 | |||
6211 | KOTIHOITO | 6 844 000 | 6 018 900 | 825 100 | |||
6212 | TUKIPALVELUT | 165 600 | 165 600 | ||||
6215 | PÄIVÄTOIMINTA JA IKÄPISTE | 928 400 | 557 900 | 370 500 | |||
6216 | OMAISHOIDON TUKI | 1 530 800 | 1 411 600 | 119 200 | |||
6217 | JÄRJESTÖT JA AVUSTUKSET | 3 100 | 3 100 | ||||
621 | YASOSLTK 6.11.19/ kohdennus käyttösuunnitelmassa | 115 000 | 115 000 | ||||
620 | KOTIHOITOPALVELUT | 9 586 900 | 8 272 100 | 1 314 800 | |||
6311 | TEHOSTETTU PALVELUASUM. | 14 015 100 | 11 965 100 | 2 050 000 | |||
631 | YASOSLTK 6.11.19/ kohdennus käyttösuunnitelmassa | 232 000 | 232 000 | ||||
630 | ASUMISPALVELUT | 14 247 100 | 12 197 100 | 2 050 000 | |||
6411 | PTH-KESKITETYT PALVELUT | 2 765 300 | 2 000 000 | 000 850 | |||
6421 | LÄÄKÄRIEN/HOITAJIEN VO | 9 639 500 | 8 796 506 | 842 994 | |||
6431 | NEUVOLAPALVELUT | 2 226 800 | 1 935 165 | 291 635 | |||
6441 | SUUN TERVEYDENHUOLTO | 2 433 700 | 2 159 701 | 273 999 | |||
6451 | PERUSTERVEYDENH.LAITOSP. | 6 518 600 | 5 723 213 | 795 387 | |||
641 | YASOSLTK 6.11.19/ kohdennus käyttösuunnitelmassa | 412 200 | 412 200 | ||||
640 | PERUSTERVEYDENHUOLTO | 23 996 100 | 21 530 234 | 2 465 866 | |||
6511 | YLEINEN TERVEYSVALVONTA | 171 800 | 98 652 | 11 590 | 28 026 | 25 889 | 7 644 |
6512 | YMPÄRISTÖNSUOJELU | 111 800 | 100 047 | 11 753 | |||
65139 | ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO AL1 | 442 900 | 396 338 | 46 562 | |||
65140 | ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO AL2 | 412 800 | 137 600 | 137 600 | 137 600 | ||
650 | YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO | 1 139 300 | 595 037 | 69 905 | 165 626 | 163 489 | 145 244 |
PALVELUSOPIMUS SOTESI | 67 586 900 | 59 174 868 | 7 937 674 | 165 626 | 163 489 | 145 244 |