OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011–2013,
SLHK dnro 36/0.1.1/14 OKM dnro
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011–2013,
TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011–2016
Tulosneuvottelu opetus- ja kulttuuriministeriössä 2.4.2014
SISÄLLYSLUETTELO
1. SUOMENLINNAN HOITOKUNTA PITKÄN AIKAVÄLIN STRATEGISET LINJAUKSET, TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA VISIO
Suomenlinnan hoitokunnan strategiakokonaisuus (29.3.2012)
2. YLEISTÄ
2.1 Toimintaympäristön muutokset
2.2 Valtionhallinnon yhteiset tavoitteet
Hallitusohjelmatavoitteet Poikkihallinnolliset tavoitteet
Hallinnonalan omat yhteiset tulostavoitteet Muut valtiokonsernin yhteiset tavoitteet
3. STRATEGISET PAINOPISTEET OSANA KULTTUURIPOLITIIKAN TOIMIALAN PAINOTUKSIA
3.1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien strategisten tavoitteiden toteutuminen Suomenlinnan hoitokunnassa 2011–2016
A) Kulttuurin perustan vahvistaminen
B) Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen
C) Kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen
D) Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen
3.2 Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen Suomenlinnan hoitokunnassa
4. TULOSTAVOITTEET
4.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
4.2 Toiminnallinen tuloksellisuus
4.3 Voimavarojen hallinta
5. VOIMASSAOLO JA SEURANTA
6. ALLEKIRJOITUKSET
Diaarinumero Asiakirjan tila
Liitteet:
- kunnostusohjelma (2014–2018) (erillinen taulukko),
- henkilöstöstrategia ja tasa-arvosuunnitelma 2013 (erillinen pp-esitys)
- selvitys viraston kokonaisarkkitehtuurista
1. SUOMENLINNAN HOITOKUNTA PITKÄN AIKAVÄLIN STRATEGISET LINJAUKSET, TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA VISIO
Suomenlinnan hoitokunnan strategiakokonaisuus (29.3.2012)
2. YLEISTÄ
2.1 Toimintaympäristön muutokset
Suomenlinnan hoitokunta toimii itsenäisenä valtion kiinteistönhaltijavirastona. Maailmanperintökohteen restaurointi ja kunnossapito rahoitetaan pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön kautta budjettivaroin (toimintamenot ja investointirahoitus). Noin 60-65 % toimintamenoista saadaan vuokratuloina asuntojen, toimitilojen ja liiketilojen vuokrina.
Suomenlinnan vankilan kautta kunnostustöihin ohjautuu varoja myös vankityön muodossa. Suomenlinnan vankilan toiminta pääsee täyteen mittaansa, kun alueen rakennuskannan kunnostustyöt valmistuvat ja kaikki tilat ovat käytössä (loppuvuonna 2014). Lisäksi hoitokunta tekee maksullisena palvelutoimintana kunnostustöitä Helsingin kaupungille. Paineet energiatehokkuuden parantamiseen ja kiinteistönhoidon kustannusten odotettavissa oleva nousu tulevat vaikuttamaan hoitokunnan kulurakenteeseen.
Suomenlinnan hoitokunnan toimintaa ohjaava kokonaisstrategia vuodelle 2017 on laadittu 2012. Tätä täydentävät henkilöstöstrategia (2013), tasa-arvosuunnitelma (2014), johtamisen strategia (2014), viestintästrategia (2013) ja kokonaisturvallisuuden strategia (2013). Hoitokunnan kehittämishanketta jatketaan OKM:n kanssa sovittujen periaatteiden ja strategioiden mukaisesti. Hoitokunnan laatu- ja arviointijärjestelmä uudistetaan (2015).
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat strategiset tavoitteet, samoin kuin valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma (VATU) säätelevät osaltaan hoitokunnan henkilöstö- ja talousresursseja.
Hallitusohjelmaan sisältyvän maailmanperintöstrategian laatimisen (2014) myötä asetetaan myös Suomenlinnan kehittämiselle tavoitteita ja käytännön toimintasuunnitelmia.
Kasvavassa ja kansainvälistyvässä matkailussa noudatetaan kestävän kehityksen tavoitteita, jotka määritellään yhteistyössä Unescon maailmanperintökeskuksen kanssa.
Yhteistyön vakiinnuttaminen Metsähallituksen kanssa (sen hallussa olevien, puolustusvoimilta vapautuneiden Valli- ja Kuninkaansaarten osalta) samoin kuin Kuivasaaren tulevien haltijoiden kanssa, vaikuttavat hoitokunnan toimintaan, erityisesti Suomenlinnan kävijähallintaan. Helsingin kaupungin nk. Merellinen Helsinki -hanke tulee sekin osaltaaan vaikuttamaan Suomenlinnan matkailuprofiiliin.
2.2 Valtionhallinnon yhteiset tavoitteet
Hallitusohjelmatavoitteet
Hallitus lähtee siitä, että kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskuntaa rakennettaessa. Taide ja kulttuuri ovat perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitus kehittää kulttuurisen moninaisuuden tunnistavaa kulttuuripolitiikkaa, jossa kulttuuri on kaikkien kansalaisten tavoitettavissa ja erityistoimilla parannetaan osallisuutta kulttuuriin nyt ulkopuolelle jäävissä ryhmissä.
Suomenlinnan hoitokunta tukee toiminnallaan hallitusohjelman toteuttamista: Kulttuuriyrittäjyyttä ja luovien alojen työpaikkojen syntymistä tuetaan.
Luovilla aloilla toimivien asemaa parannetaan.
Kulttuurin merkitystä maahanmuuttajien integroitumisessa korostetaan.
Kaikkien lasten oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin tuetaan vahvistamalla lastenkulttuurin asemaa ja toimintaedellytyksiä.
Edistetään kirjastojen, museoiden ja julkisten taidelaitosten digitoitujen aineistojen avaamista kansalaisten vapaaseen käyttöön.
Edistetään julkisen rakentamisen ns. prosentti taiteeseen -periaatetta.
Hallitus laatii maailmanperintö- ja kulttuuriympäristöstrategiat. Vaalitaan kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä. Hallitusohjelman mukaan laadittavissa kulttuuripoliittisissa asiakirjoissa (erityisesti maailmanperintöstrategia) tullaan asettamaan Suomenlinnan kehittämiselle tavoitteita ja käytännön toimintasuunnitelmia.
Poikkihallinnolliset tavoitteet
Hoitokunnan hallinnassa Suomenlinnassa on rakennuksia ja linnoituslaitteita yhteensä 141 000 kerrosneliömetriä. Asuntoja on 326 kpl (26 270 huoneistoneliömetriä aputiloineen), muita hyötykäytössä olevia huoneistoja 151 kpl (42 940 huoneistoneliömetriä) ja yleisölle avoinna kylminä nähtävyyskäytössä olevia kasematteja ym. 6 100 huoneistoneliömetriä. Suljettuna työmaan takia tai tilapäiskäytössä oli 3100 m2. Tilojen käyttöaste on 96 prosenttia.
Kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvat ympäristönhoito ja kiinteistönhoito sekä isännöinti.
Suomenlinnan maailmanperintökohteen suojelun valvonta kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriölle, Museovirastolle ja ympäristöministeriölle. Suomenlinnan hoitosuunnitelmassa ja tulevassa maailmanperintöstrategiassa määritellään tarkemmin yhteiset tavoitteet.
Suomenlinnan hoitokunnalla on ministeriön nimeämä johtokunta (1.5.2013–30.4.2016), jossa ovat edustettuina tärkeimmät yhteistyökumppanit: opetus-ja kulttuuriministeriö, Puolustusministeriö, Valtiovarainministeriö, Rikosseuraamuslaitos, Senaatti-kiinteistöt, Museovirasto, Helsingin kaupunki, Helsingin Seurakuntayhtymä sekä Suomenlinnan asukkaat. Johtokunnan kautta välittyy suuri osa poikkihallinnollisista tavoitteista.
Virasto tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin viranomaisten kanssa kaupunginosan säilyttämiseksi elinvoimaisena. Valtio on vuonna 1976 solminut Helsingin kaupungin kanssa kustannus- ja vastuujakosopimuksen Suomenlinnan ylläpidosta ja kehittämisestä. Hoitokunta ylläpitää maksullisena palveluna mm. katuja ja puistoja, josta kaupunki vastaa. Lisäksi Suomen valtio ja Helsingin kaupunki ovat sopineet Suomenlinnan liittämisestä kaukolämmityksen piiriin (nk. huoltotunnelisopimus, 1978). Tämän sopimuksen uudistaminen tulee ajankohtaiseksi huoltotunnelin toimintavarmuuden parantamisen myötä 2014–2016. Suomelinnan hoitokunnan ja Helsingin kaupungin välinen yhteistyöryhmä tapaa säännöllisesti.
Toinen merkittävä yhteistyökumppani on Suomenlinnan vankila, jonka rahoituksella ja vankien työpanoksella Suomenlinnan kunnostustyöstä tehdään suuri osa. Suomenlinnan hoitokunta ja
Suomenlinnan vankila ovat sopineet yhteistoiminnasta Suomenlinnassa (yhteistyösopimus päivitetty 2013). Hoitokunta tilaa teettämiensä suunnitelmien mukaan Suomenlinnan kunnostustöitä vankilalta, jota rahoittaa oikeusministeriö.
Yhteistyötä Museoviraston ja eri museoiden kanssa tehdään erityisesti restauroinnin suunnitteluvaiheessa sekä arkisto-, näyttely-, tutkimus- ja dokumentointihankkeissa. Suomen itsenäisyyden juhlavuotta 2017 ja Suomenlinnan tapahtumien merkkivuotta 2018 varten valmistellaan erillinen toimintasuunnitelma yhteistyössä valtion juhlavuositoimikunnan ja Helsingin kaupunginmuseon kanssa.
Viraston toimialaan kuuluu maailmanperintöalueen kehittäminen monumenttina ja kaupunginosana, asumis-, työpaikka- ja virkistysalueena sekä matkailukohteena. Linnoitussaarten esittelyn, toiminnan ja palveluiden monipuolisuuden turvaamisessa on keskeistä yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa sekä Suomenlinnassa sijaitsevien museoiden (mm. sotamuseo, Kansallismuseo, Ehrensvärd-museo, lelumuseo ja Tullimuseo), paikallisten yrittäjien, kolmannen sektorin (mm. Ehrensvärd-seura ry, Viaporin telakkasäätiö, Suomenlinnaseura ry jne.) samoin kuin muiden yhteisöjen kanssa (mm. Ryhmäteatteri, Viapori Forum, Viaporin Jazz sekä paikallisten taiteilijoiden yhteenliittymät), joiden kanssa on sovittu yhteistyöstä kirjallisin sopimuksin.
Suomenlinnan vieressä sijaitsevat Valli- ja Kuninkaansaaret ovat Metsähallituksen hallinnassa, jonka kanssa solmitaan yhteistyösopimus vuosien 2014–15 aikana.
Suomenlinnan hoitokunta on verkostoitunut tiiviisti myös kansainvälisellä tasolla niin eurooppalaisten maailmanperintökohteiden kuin pohjoismaisten ja lähialueiden linnoitusalueiden ja maailmanperintökohteiden kanssa.
Hallinnonalan omat yhteiset tulostavoitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö on hallinonalalleen asettanut yleisinä tavoitteina:
• poikkihallinnolliset kehittämishankkeet
• kestävä kehitys
• perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen
• maahanmuuttajien kotouttaminen
• arkkitehtuuri- ja muotoilupolitiikan edistäminen
• luovuus-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan edistäminen
• lapsi- ja nuorisopolitiikan edistäminen
• terveys- ja hyvinvointipolitiikan edistäminen
Lisäksi ministeriö on asettanut hallinnonalalleen neljä yhteiskunnallista tavoitetta, joita myös Suomenlinnnan hoitokunta toteuttaa oman kokonaisastrategiansa (2012) ja teemakohtaisten strategioittensa ja tulostavoitteittensa mukaisesti (ks. tarkemmin kohta 3.1):
A) Kulttuurin perustan vahvistamista tukevat sekä hoitokunnan ulkoinen tavoite olla esimerkillisesti hoidettu maailmanperintökohde että hoitokunnan omaan kehittämishankkeeseen kuuluva tavoite hyvinvoiva henkilöstö.
B) Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantamista edistetään hoitokunnassa strategisen käytönhallinnan kautta.
C) Kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisäämistä puolestaan edistetään hoitokunnassa mm. pyrittäessä kansainväliset odotukset täyttäväksi ympärivuotiseksi kulttuurimatkailukohteeksi.
D) Kulttuurin ja luovan talouden edistämiseksi hoitokunta toteuttaa strategista käytönhallintaa ja työskentelee tullakseen kansainväliset odotukset täyttäväksi ympärivuotiseksi kulttuurimatkailukohteeksi.
Muut valtiokonsernin yhteiset tavoitteet
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus
Suomenlinnan hoitokunta on sitoutunut osaltaan kestävän kehityksen tavoitteen toteuttamiseen sekä oman ympäristöohjelmansa, Green Office -ohjelman että energiatehokkuussuunnitelmansa kautta. Virasto myös edellyttää vuokraamissaan tiloissa yrityksiltä ja yhteisöiltä omaa ympäristöohjelmaa. Suomenlinnan maailmanperintökohteen hoitosuunnitelmassa 2014 on otettu laajasti huomioon kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen. Suomenlinnassa toteutetaan Unescon maailmanperintökeskuksen 2013–2015 työstämää kestävän matkailun strategiaa (Suomenlinna toimii hankkeen kehittämisvaiheessa pilottikohteena).
Keväällä 2010 valmistui Suomenlinnan hoitokunnan ympäristösuunnitelma vuosille 2010–2014. Ympäristösuunnitelmassa on kartoitettu tilanne energian, jätteenlajittelun ja vedenkäytön osalta ja siinä määritellään ympäristötyön tavoitteet tuleville vuosille.
Suomenlinnan hoitokunnan ympäristöpäämääriksi on valittu seuraavat toimet:
• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
• Sekajätteen määrän minimoiminen
• Suomenlinnan kehittäminen autottomana alueena
• Lämmitys- ja sähköenergian käytön vähentäminen
• Toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen
• Kestävän matkailun edistäminen
• Ympäristötietoisuuden edistäminen
• Ympäristösuunnitelman päivittäminen
Suomenlinnan hoitokunnan omat toimistotilat ovat mukana WWF:n Green Office -ohjelmassa. Suomenlinnan hoitokunnan ensimmäinen energiantehokkuussuunnitelma valmistui 2014.
Suomenlinnan hoitokunnan ympäristösuunnitelma päivitetään 2014 kattamaan myös vuodet 2015–
16. Siihen kirjataan kaikki kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet, jotka jo nyt suurelta osin toteutuvat Suomenlinnassa jo nyt voimassa olevien strategioiden ja toimintatapojen kautta.
• Yhdenvertaiset mahdollisuuden hyvinvointiin
• Vaikuttavien kansalaisten yhteiskunta
• Työtä kestävästi
• Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt
• Hiilineutraali yhteiskunta
• Resurssiviisas talous
• Luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat
• Luontoa kunnioittava päätöksenteko
3. STRATEGISET PAINOPISTEET OSANA KULTTUURIPOLITIIKAN TOIMIALAN PAINOTUKSIA
3.1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien strategisten tavoitteiden toteutuminen Suomenlinnan hoitokunnassa 2011–2016
A) Kulttuurin perustan vahvistaminen
Esimerkillisesti hoidettu maailmanperintökohde
• Osallistutaan maailmanperintöstrategian laadintaan ja huolehditaan maailmanperintöstrategian (2014) asettamien tavoitteiden ja velvollisuuksien hoitamisesta.
• Varmistetaan Suomenlinnan suojelu erityislainsäädännön ja asemakaavan ja riittävän toimintaohjeiston avulla. Täsmennetään opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Museoviraston kanssa suoja-aluetta koskevia määräyksiä ja suosituksia.
• Toteutetaan Suomenlinnan maailmanperintökohteen hoitosuunnitelmaa (2013) ja sen pohjalta laadittavaa toimintasuunnitelmaa (2014): laatujärjestelmän luominen (monimuotoisuuden säilyttäminen, kestävän kehityksen edistäminen, ennakoivan ylläpitokulttuurin edistäminen, aluekohtaiset hoitosuunnitelmat, siivoustyön kehittäminen)
• Toteutetaan Suomenlinnan nelivuotista kunnostusohjelmaa (liite 2). Merkittävimmät hankkeet ovat Lonnan saaren käyttöönotto, huoltotunnelin kunnostus, varikon ja telakka- alueen kehittäminen, vankila-alueen valmiiksi saattaminen sekä Länsi-Mustasaaren uudisrakennukset. Asuntojen ja muiden hyötyrakennusten ylläpito- ja vikakorjaustoiminta toteutetaan ohjelmallisesti. Painopisteenä ovat energiatehokkuuden parantaminen ja kosteusvaurioiden korjaaminen. Resurssien käyttöä tarkennetaan ohjelmassa vuosittain. Kattoja, julkisivuja ja ikkunoita kunnostetaan erillisen ohjelman mukaisesti.
• Varmistetaan kokonaisturvallisuus (riskien minimointi, kokonaisturvallisuusstrategia, turvallisuussuunnittelu, huoltotunnelin parantaminen).
• Linnoitusmaiseman hoitoa toteutetaan alueellisten maisemanhoitosuunnitelmien mukaisesti. Muuri- ja puolustusrakenteiden mittavat korjaustyöt jatkuvat yhteistyössä avovankilan kanssa.
• Kestävän kulttuurimatkailun edistäminen, verkostoyhteistyön kehittäminen, palvelujen laadun parantaminen ja oppiminen vertaisorganisaatioilta (Matkailukauden pidentäminen, ympärivuotisuus, erityisesti talvimatkailun edistäminen, osallistutaan vertaiskohteiden EU- kehittämishankkeisiin, osallistutaan kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin/ Unescon maailmanperintökeskuksen pilottihanke, MEK ja Hgin kaupunki)
Hoitokunnan toiminnan kehittäminen, tavoitteena hyvinvoiva henkilöstö
• Jatketaan Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan kehittämistä vuonna 2012 laaditun strategian mukaisesti. Toteutetaan toimintasuunnitelmia ja alastrategiota (henkilöstöstrategia, johtamisen strategia, viestintästrategia, matkailustrategia, hoitosuunnitelma jne.). Kokonaistrategian päivittäminen alkaa 2016.
• Suomenlinnan hoitokunta liittyy KIEKU-hankkeeseen 2015. Toteutetaan valtionhallinnon JulkICT-strategiaa.
• Arvioidaan hoitokunnan toimintaa vuonna 2015 hyväksyttävän laatu- ja arviointijärjestelmän mukaisesti, VMBaro-kysely toteutetaan vähintään joka toinen vuosi, lisäksi toteutetaan erilaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä.
B) Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen
Strateginen käytön ohjaus
Suunnitellaan ja toteutetaan kehitettävän rakennuskannan uudelleenkäyttöä painopisteenä parantaa taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä:
• Tarjotaan tiloja eri taiteenalojen toimijoille (työskentelytilat, esittävän taiteen foorumit).
• Edistetään verkostoyhteistyötä eri taidelaitosten välillä (sekä Suomenlinnassa että muualla toimivat).
• Parannetaan tilojen käyttöastetta (mm. esittävä kulttuuritoiminta, työhuoneet, ateljeeasunnot).
• Kehitetään asiakaspalvelua (laadukas, asiakaslähtöinen palvelutarjonta).
C) Kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen
Kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde
• Suomenlinnassa toteutetaan Unescon maailmanperintökeskuksen 2013–2015 työstämää kestävän matkailun strategiaa ja hallitusohjelman mukaista maailmanperintöstrategiaa (2014).
• Maailmanperintökohteen isäntänä Suomenlinnan hoitokunta koordinoi maailmanperintöpalvelujen tarjontaa.
• Suomenlinnan esittelyä ja kävijähallintaa edistetään yhteistyössä Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston ja Ehrensvärd-seuran kanssa (opastustoiminnan ja opasteiden kehittäminen, Suomenlinnaa koskevan digitaalisen tietoaineiston saatavuuden parantaminen, Suomenlinnan kotisivujen uudistaminen, Suomenlinnakeskuksen toiminnan
ja sisältöjen kehittäminen ja Rantakasarmin informaatiokeskuksen kehittäminen, Kokous- ja juhlatilojen toiminnan kehittäminen, erit. interpretaatio ja kestävä matkailu)
• Suomenlinnan kävijämäärän kasvu pyritään kohdistamaan kulttuurimatkailuun ja sesonkiaikojen ulkopuolelle (nykyään yli 800 000 kävijää vuodessa, josta n. 25 prosenttia on talvikaudella). Painopisteenä on talvimatkailun tukeminen, kulttuuriperintökasvatus sekä saavutettavuuden ja kokonaisturvallisuuden lisääminen:
• Fyysisen saavutettavuuden ja turvallisuuden parantaminen (luiskat, opasteet, valaistus, päälaiturin parantaminen jne.).
• Tiedollisen ja toiminnallisen saavutettavuuden parantaminen (monikieliset esitteet, kotisivujen uudistaminen, mobiiliopasteet jne.).
• Erityistä huomiota kiinnitetään Rantakasarmin yleisöpalvelujen ja informaatiotoiminnan sekä Suomenlinnakeskuksen ja muiden yleisöpalvelujen kehittämiseen.
Suomenlinnan toiminnallinen kehittäminen
• Kehitetään Suomenlinnan toimintaa osallistuen erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiliin asiantuntijaverkostoihin ja kehittämishankkeisiin (maailmanperintökohteiden ja linnoitusten keskinäinen yhteistyö jne).
• Jatketaan yhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa, painopisteenä kävijähallinta, viestintä ja restaurointi.
• Vastataan maksulliseen palvelutoimintaan kuuluvien kokous- ja juhlatilojen ja ulkoalueiden vuokraamisesta sekä näiden toimintojen kehittämisestä.
• Selvitetään toiminnan vaikutusta säännöllisesti tehtävillä asukas- ja kävijätyytyväisyystutkimuksilla.
Suomenlinnaan liittyvän aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön säilyvyys ja saavutettavuus
• Parannetaan Suomenlinnaa koskevan digitaalisen tiedon saatavuutta
• Rakennusfragmenttikokoelmaa koskeva kartuttamis- ja esittelysuunnitelma
• Suomenlinnaa ja sen historiaa koskevan tutkimustoiminnan edistäminen
• Valmistautuminen merkkivuosien 2017–2018 viettoon ja toteuttamiseen yhteistyötahojen kanssa
Syrjäytymisen estäminen
• Jatketaan yhteistyötä Suomenlinnan vankilan kanssa (yhteiskuntaan sopeuttaminen).
• Kehitetään yhteistyötä Nuorisokeskusten ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen välillä.
• Kehitetään uusia toimintakulttuureja ja verkostoja edistämään nuorten aktivointia ja vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä (vankityövoima, vapaaehtoistoiminnan edistäminen).
• Osoitetaan kausi- ja kesätöitä työtä vailla oleville nuorille.
• Lisätään nuorisoa kiinnostavaa tietoa kulttuuriperinnöstä.
D) Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen
Kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde
• Edistetään kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä Suomenlinnassa.
• Edistetään Suomenlinnaan soveltuvia kulttuuritapahtumia (kehitettävät kiinteistöt ja niiden restaurointi).
• Osallistutaan kansainvälisiin kulttuuritoimintaa edistäviin hankkeisiin.
• Selvitetään Suomenlinnan kansataloudellista merkitystä Helsingin seudulle.
• Edistetään luovan työn tekijöiden verkostoyhteistyötä.
o Luodaan edellytyksiä uusien kulttuurialan toimijoiden ja verkostojen toiminnalle Suomenlinnassa ja tuetaan kulttuuriyrittäjyyttä.
o Edistetään monialaisia ja poikkihallinnollisia kulttuurialan verkostoja.
• Tuetaan Suomenlinnan kokous- ja juhlatilojen käyttöä kulttuuritoimintaan.
• Suomen itsenäistymisen ja siihen liittyvien tapahtumien merkkivuosien (2017–2018) toteuttaminen Suomenlinnassa.
3.2 Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen Suomenlinnan hoitokunnassa
Toteutetaan valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa. Hoitokunnan toimintaa kehitetään kokonaisstrategian (2012) sekä vuonna 2013 hyväksytyn henkilöstöstrategian ja johtamisen strategian mukaisesti. Työtyytyväisyyttä mitataan vähintään joka toinen vuosi toteutettavalla VMBaro-kyselyllä.
Tietoturvatasojen saavuttamisessa ja toteuttamisessa jatketaan kehittämistyötä (Valtionhallinnosta annettu asetus 681/2010). Toteutetaan valtion JulkICT-strategiaa ja liitytään KIEKU -järjestelmään 2015. Suomenlinnan hoitokunnan tietohallintostrategia 2014–2018 valmistuu vuonna 2014 (kts liite).
Suomenlinnan hoitokunnan vahvistetut tulostavoitteet vuodelle 2014 (28.1.2014) ovat:
• toteutetaan kunnostusohjelman (2013–2017) ja hoitosuunnitelman mukaisesti linnoitusten ja kiinteistöjen ylläpito- ja perusparannustöitä sekä alueen kehittämishankkeita,
• käynnistetään Lonnan saaren asteittainen käyttöön otto,
• korjataan kosteusvaurioituneita asuntoja ja muita tiloja,
• osallistutaan hallitusohjelman mukaiseen maailmanperintöstrategian laatimiseen,
• hoidetaan huoltotunnelin kiireellisimmät korjaukset.
Valtion talousarviossa vuodelle 2014 on viraston toiminnan arvioimiseksi neljä tulosmittaria. Tulosmittarit ovat: Tuotokset ja laadunhallinta / matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (lokakuu-huhtikuu) (v. 2012: 180 000 kävijästä kasvua vuoteen 2014: 183 000 kävijään), Toiminnallinen tehokkuus / hoitokunnan kokous- ja juhlatilojen käyttöaste % (v. 2012: 26
%:sta 28 %:iin vuonna 2014), Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä (52 800 m2) v. 2012 50 %:sta 2014: 49 %) sekä Vuokratuotot, kasvu % 2. Suomenlinnan hoitokunnan laatu- ja arviointijärjestelmä päivitetään vuoteen 2015 mennessä. henkisten voimavarojen hallinnan osalta seurataan henkilötyövuosien kehitystä, tavoitteena vuodelle 2014 on 91 htv.
Hoitokunnan tulot muodostuvat pääosin asuntojen, liiketilojen ja työtilojen vuokrista, maksullisena palvelutoimintana tehtävän ympäristönhoitotyön sekä kokous- ja juhlatilojen tuotoista. Tavoitteena on säilyttää viraston tulokertymä nykyisellä tasolla eli n. 60–65 prosentissa toimintamenomomentin määrärahoista.
Suomenlinnan ydinalueella käyttörakennusten osalta toiminta käsittää pääosin vuosi- ja ylläpitokorjauksia ja jatkuvaa huoltoa. Koska kokonaan uusia asuntoja tai muita käyttötiloja ei juuri oteta käyttöön, ei vuokratulojen kasvu enää jatku peruskorjaustoiminnasta johtuen menneiden vuosien tapaan. Vuokratason korotus sitä vastoin vaikuttaa vuokratulojen nousuun vuosina 2013– 2014.
Suomenlinnan vankilan työnä toteutettavat hankkeet ovat pääasiassa linnoituslaitteiden korjauksia ja talonrakennushankkeita tai niiden erikseen sovittavia osia. Vankilan mahdollisuutta tehdä työtä myös kunnallisissa hankkeissa hyödynnetään Helsingin kaupungille kuuluvien Suomenlinnan maisematöiden tekemisessä. Vankilan rakennusten uudistamis- ja peruskorjaushankkeen valmistuminen kesällä 2014 parantaa vankilan toimintaedellytyksiä.
Monumentin tulosalueella jo kunnostettujen linnoituslaitteiden aktiivisella hoidolla varmistetaan niiden kunnon säilyminen ja korjataan ilmaston sekä kävijöiden aiheuttamat vauriot. Ulkoalueiden kunnossapito ja siivous hoidetaan aikaisempien vuosien tasoisesti. Vankien ja vapaaehtoisen työvoiman osallistumista ylläpitoluontoisiin töihin jatketaan.
Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan vaikutusta selvitetään säännöllisesti tehtävillä asukas- ja kävijätyytyväisyystutkimuksilla.
4. TULOSTAVOITTEET
4.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Suomenlinnan hoitokunta hoitaa asiantuntemuksella laissa määrätyn tehtävänsä kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttämiseksi. Toteutetaan Suomenlinnan maailmanperintöalueen hoitosuunnitelmaa ja maailmanperintöstrategiaa. Selvitetään Suomenlinnan rakennussuojelun periaatteet yhteistyössä Museoviraston kanssa. Valmistellaan Lonnan, ja mahdollisesti Valli- ja Kuninkaansaaren liittämistä maailmanperintöalueeseen. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä verkottuminen jatkuvat alan toimijoiden kanssa. Hankkeiden hyödyllisyyttä arvioidaan kriittisesti.
Vaikuttavuustavoitteet | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja Maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. | x | x | x | x | x | x |
4.2 Toiminnallinen tehokkuus
Tavoitteena on toteuttaa liitteenä olevan kunnostusohjelman (2014–2018) mukaiset hankkeet. Lisäksi Suomenlinnan huoltotunnelin parannushankkeen toteuttamiseen esitetään erillistä määrärahaa 1 000 000 €. (Kunnostusohjelma tulee muuttumaan näiltä osin.)
Toiminnan tuottavuus | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Vuokra-asuntojen käyttöaste % | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 96 % | 97 % | 98 % |
Hoitokunnan vuokraamien kokous- ja juhlatilojen käyttöaste, % | 28 | 29 | 30 | 28 | 25 | 25 |
Toiminnan taloudellisuus | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Vuokratulojen kasvu, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Huoltotoiminnan kustannukset hyötykäyttöneliöihin, €/m² | x | x | x | x | x | x |
Toiminnan tulojen osuus bruttomenoista, % | 60–65 | 60–65 | 60–65 | 60–65 | 60–65 | 60–65 |
X = raportoidaan
Suomenlinnan hoitokunnan suoritteet valtion tuottavuusohjelmassa ovat:
• vuokrattavien asuntoneliöiden määrä 23160 huoneistoneliömetriä
• vuokrattavien liikehuoneistojen määrä 19158 huoneistoneliömetriä
• ylläpidettävän ulkoalueen määrä (oma) 421 954 neliömetriä
• ylläpidettävän ulkoalueen (myyty palvelu) 220 344 neliömetriä
Asukaspolitiikan ja vuosikorjaustoiminnan tehokkuutta mitataan seuraamalla remontin tai asukkaan muuton takia tyhjänä olevien asuntojen määrää. Indikaattorina käytetään neliömetriä kuukaudessa (m2/kk). Tavoitteena on aiemmin ollut, että asuntoja olisi tyhjänä enintään noin 450 m2/kk, joka tarkoittaa keskimäärin 27 asunnon tyhjillään oloa kolmen kuukauden ajan vuodesta. Asuntojen käyttöaste olisi tällöin 98 %, mikäli yhtään kokonaista asuinrakennusta ei ole peruskorjauksessa.
Viime vuosien merkittävät sisäilmaongelmat ja vähentyneet määrärahat ovat kuitenkin merkinneet sitä, että asuntoja on ollut tavoitetta enemmän ja pidempään tyhjänä. Paremman käyttöasteen saavuttaminen edellyttää määrärahojen kasvua.
Helsingin kaupungin hoitovastuualueeseen kuuluvat hoitotyöt tehdään maksullisena palvelutoimintana. Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus arvioidaan vuosittain tilinpäätöksessä.
Tuotokset ja laadunhallinta
Tavoitteena on, että suunnittelun ja rakentamisen taso säilyy hyvänä. Lisäksi tavoitteena on, että linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa on noin puolet koko linnoitusmuurimäärästä.
Laajempi muurien kuntokartoitus toteutetaan sopimuskaudella. Matkailijamäärää kasvatetaan sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka-huhtikuussa) 190 000 kävijään. Asiakastyytyväisyyttä seurataan Suomenlinnakeskuksen kävijöille ja hoitokunnan vuokraamien kokous- ja juhlatilojen asiakkaille suunnatuilla määrävuosin toteutettavilla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Myös asukastyytyväisyyttä seurataan kyselyin. Asukastyytyväisyyskysely toteutetaan vuonna 2014. Vuonna 2013 asukastyytyväisyyttä käsiteltiin asukasedustajien ja Suomenlinnaseuran hallituksen välisissä, säännöllisesti pidetyissä kokouksissa. Vuoden lopussa asukasedustajat totesivat, että yhteistyö on sujunut hyvin.
Määrälliset tulostavoitteet | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä (52 800 jsm²), % | 46 % | 47 % | 48 % | 49 % | 50 % | 51 % |
Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka-huhti), kpl | 170 000 | 175 00 0 | 180 000 | 185 000 | 185 00 0 | 190 000 |
Laadulliset tulostavoitteet | ||||||
Suunnittelun ja rakentamisen taso säilyy hyvänä | x | x | x | x | x | x |
Asukastyytyväisyyskysely | x | x | ||||
Asiakastyytyväisyys Suomenlinnan palveluihin | x | x | x | x | x | x |
Linnoitukseen sijoittuvan kulttuuriohjelman laatu pidetään hoitokunnan hallinnassa olevin keinoin korkeatasoisena ja monipuolisena. | x | x | x | x | x | x |
Hoitokunta tekee tunnetuksi asemaansa kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna historiallisten kohteiden uudelleenkäytön ja restauroinnin asiantuntijana. | x | x | x | x | x | x |
x = raportoidaan
4.3 Voimavarojen hallinta
Henkilöresurssit
Suomenlinnan hoitokunnan henkilömäärä säilyy 91 htv:n suuruisena. Suomenlinnan hoitokunta tarjoaa työnantajana haastavia ja mielekkäitä työtehtäviä ja arvostaa henkilökuntansa ammattitaitoa. Tavoitteena on henkisesti ja fyysisesti hyvinvoiva, työhönsä motivoitunut, pätevyydeltään jatkuvasti kehittyvä henkilökunta. Siihen päästään työhyvinvointia ja johtamista parantamalla, yhteisin koulutustapahtumin, henkilökohtaisella koulutuksella sekä viraston palkkausjärjestelmää kehittämällä.
Henkilöstön henkilökohtaiset tulos- ja kehityssuunnitelmat ohjaavat arjen toimintaa, ja jokainen Suomenlinnan hoitokuntalainen ymmärtää oman työnsä merkityksen osana isoa kokonaisuutta. Tämä edellyttää, että olemme virastona mukana koko valtionhallinnon tulevaisuuskatsaustyössä.
Toiminnan kehittämiseksi seurataan ja arvioidaan toimintaa systemaattisesti. Tätä varten päivitämme viraston laatu- ja arviointijärjestelmän. Suomenlinnan hoitokunnan henkilöstötoimintakertomus toimii jatkossa aikaisempaa selkeämmin henkilöstöstrategian seurantavälineenä. Strategian toteutumista seurataan tunnuslukujen, työtyytyväisyyskyselyn ja tulos- ja kehityskeskustelujen avulla.
Laadulliset tulostavoitteet | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Työhön perehdyttäminen ja lähtöhaastattelut hoidetaan ja hyödynnetään järjestelmällisesti (HRD 15/7). | x | |||||
Työhön ja toimintaympäristöön perehdyttäminen ja hallittu työuran (mm.osaamisen siirto) ovat kaikkien työntekijöiden työuran huoltoa (HRD 15/7). | x | |||||
Kukin henkilö tietää tehtävänsä lisäksi omat osaamis- ja kehittymisvaatimuksensa ja ymmärtää oman tehtävänsä merkityksen koko organisaation suoritukselle (HRD15/11) | x | x | x | x | ||
Määrälliset tulostavoitteet | ||||||
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toteuttaminen | x | x | x | |||
Työtyytyväisyysindeksi | 3,5 | ei mitata | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti | 75 | ei mitata | 75 | 80 | 85 | 85 |
x = raportoidaan
Rahoitus
Suomenlinnan kunnossapito rahoitetaan pääosin budjettivaroin. Opetus- ja kulttuuriminiteriö osoittaa hoitokunnalle toimintamäärärahoja (29.80.03) ja perusparannusmomentin investointimäärärahoja (29.80.75). Hoitokunta esittää kalustomomentille lisättäväksi 40 000 euroa omien tilojenkäytön tehostamiseksi.
Suomenlinnan kunnostukseen osoitetaan resursseja myös Rikosseuraamusviraston kautta (Suomenlinnan vankila).
Vuokratuloina (asunnot, työtilat ja muut toimitilat) ja muina tuloina hoitokunta saa noin 60–65 % toimintamenoistaan. Koska kokonaan uusia asuntoja tai muita käyttötiloja ei juuri oteta käyttöön, eivät vuokratulot enää kasva peruskorjaustoiminnasta johtuen kuten aiemmin.
Ulkopuolista rahoitusta hoitokunta saa maksullisena palvelutoimintana Helsingin kaupungilta (katualuee, viheralueet ja puistojen ylläpito).
Vuoden 2014 talousarvioesityksessä on momentille 29.80.03 ehdotettu Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenomäärärahaksi 2 712 000. Määrärahaa saa käyttää myös perusparannushankkeiden rahoittamiseen sekä kalusto- ja laitehankintoihin. Perusparannushankkeiden rahoittamiseen on momentille 29.80.75 vuodelle 2014 esitetty 2 800 000 (3 v siirtomääräraha, josta 0,9 milj euroa on varattu huoltotunnelin parannushankkeisiin). Lisäksi Suomenlinnan vankilan rakennustyön uusimista rahoitetaan oikeusministeriön (mom. 25.40.74) menoluokasta vuoteen 2014 asti.
Suomenlinnassa pyritään tehostamaan vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä (vapaaehtoistyö ym.).
Suomenlinnan kunnossapidon kustannukset ovat nousemassa yleisen kustannustason nousun johdosta ja siitä syystä, että kunnossapidettävä rakennuskanta on kasvanut, energiavaatimukset ovat tiukentuneet ja kosteusvaurioiden määrä kasvanut. Näiden vaikutus on yhteensä n. 450 000
€/v tasokorotuksena.
Kokonaisturvallisuuden parantamisesta aiheutuvien kustannusten vaikutus on 100 000 €/v tasokorotuksena.
Maisemanhoidossa kustannustaso kasvaa pilaantuneiden maiden käsittelymääräysten tiukentumisen ja käsittelymaksujen kasvamisen myötä. Näiden vaikutus on yhteensä n. 180 000
€/v tasokorotuksena.
SLHK rahavirtalaskelma | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
toteuma | toteuma | toteuma | toteuma | TA | esitys | esitys | ||
Toimintamenot (brutto) | 7 361 | 7 827 | 8 094 | 8 375 | 8 177 | 9 401 | 9 545 | |
Xxxxx (netto) | 4 791 | 4 889 | 5 189 | 5 418 | 5 465 | 5 574 | 5 686 | |
Toimintamenot 29.80.03 (netto) | 2 570 | 2 938 | 2 905 | 2 664 | 2 712 | 3 827 | 3 859 | |
PP-menot 29.80.75 (netto) | 2 280 | 1 900 | 1 900 | |||||
LTAE:t yhteensä (toiminta) | 477 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | ||
s i i rtynyt edelliseltä vuodelta (toiminta) | 28 | 753 | 498 | 332 | 92 | 0 | 0 | |
s i i rtynyt edelliseltä (perusparannus) | 48 | 382 | 77 | 0 | 0 | 0 | ||
tuloarvion muutos | 300 | |||||||
käytettävissä | 10 194 | 10 862 | 10 569 | 8 707 | 8 569 | 9 401 | 9 545 | |
käytetty / arvio käytöstä | 9 059 | 10 287 | 9 689 | 8 615 | ||||
s i i rtyy seur. vuodelle | 1135 | 575 | 881 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
s i i rtyneet % käytettävissä olevista | 11 % | 6 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toimintamenot ja -tulot | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
toteuma | toteuma | toteuma | toteuma | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||
MENOT | 9 059 | 10 287 | 9 689 | 8 615 | 8 569 | 9 401 | 9 545 | |
Henkilöstömenot | 3 762 | 3 816 | 3 947 | 4 033 | 4 170 | 4 220 | 4 220 | |
Henkilöstömenot | 3 762 | 3 816 | 3 947 | 4 033 | 4 170 | 4 220 | 4 220 | |
Ostopalvelut | 3 096 | 3 822 | 3 242 | 2 267 | 1 756 | 2 400 | 2 400 | |
- | rakennusurakat | 1 749 | 2194 | 1 732 | 800 | 344 | 664 | 664 |
- | suunnittelun konsulttipalvelut | 487 | 562 | 493 | 285 | 112 | 236 | 236 |
- | muut ostopalvelut | 860 | 1 066 | 1 017 | 1 182 | 1 300 | 1 500 | 1 500 |
Rakentaminen ja tarvikkeet | 228 | 291 | 473 | 117 | 69 | 100 | 100 | |
Kiinteistömenot | 1 410 | 1 530 | 1 616 | 1 673 | 1 951 | 2 046 | 2 190 | |
- | kaukolämpö, vesi, sähkö | 1 054 | 1 160 | 1 221 | 1 277 | 1 482 | 1 591 | 1 725 |
- | jätehuolto (koko alue) | 118 | 132 | 155 | 155 | 180 | 190 | 200 |
- | kiinteistöverot | 238 | 238 | 240 | 241 | 289 | 265 | 265 |
Muut menot (aineet, tarvikkeet) | 563 | 828 | 411 | 525 | 623 | 635 | 635 | |
TULOT | 4 791 | 4 889 | 5 189 | 5 418 | 5 465 | 5 574 | 5 686 | |
- vuokratulot | 4 263 | 4 322 | 4 516 | 4 696 | 4 743 | 4 791 | 4 839 | |
- juhla- ja kokoustilat (+1% kasvu/vv) | 262 | 244 | 254 | 247 | 250 | 250 | 250 | |
- maksullisen palvelutoiminnan tulot | 266 | 323 | 419 | 475 | 472 | 533 | 597 | |
TM ja PP Nettomenot yhteensä | 4 268 | 5 398 | 4 499 | 4 581 | 5 360 | 5 190 | 5 097 | |
Perusparannnusmenot | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
toteuma | toteuma | toteuma | toteuma | TA | arvio | arvio | ||
PP-menot 29.80.75 (netto) | 1 900 | 1 900 | 2 000 | 2 000 | ||||
s i i rtynyt edelliseltä (perusparannus) | 549 | 39 | 0 | 0 | ||||
PP-menot huoltotunneli | 900 | 1 000 | 6 000 | |||||
käytettävissä | 2 449 | 2 839 | 3 000 | 8 000 | ||||
Perusparannnusmenot | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
toteuma | toteuma | toteuma | toteuma | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||
MENOT | 2 410 | 2 839 | 3 000 | 8 000 | ||||
Henkilöstömenot | 38 | |||||||
Ostopalvelut | 2 124 | 2 555 | 2 700 | 7 200 | ||||
Rakentaminen ja tarvikkeet | 248 | 284 | 300 | 800 | ||||
Vuoteen 2012 asti perusparannusmenot sisältyvät toimintameno-taulukkoon. |
Valtioneuvoston hallitusohjelmassa olevan vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelman mukaisesti toimintamäärärahat supistuvat vuosina 2012–2016 554 000 eurolla. Suomenlinnan hoitokunnan kehittämishankkeessa (valm 2012) on laadittu suunnitelma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kehittämiseksi.
5. VOIMASSAOLO, RAPORTOINTI JA ALLEKIRJOITUKSET
Tämä tulossopimus on voimassa vahvistettuna vuoden 2016 loppuun saakka.
Tämän sopimuksen seuranta toteutetaan seurantakokouksissa maalis-huhtikuussa vuodesta 2012 alkaen. Tulossopimuksen toteuttamista voidaan käsitellä muinakin ajankohtina pidettävissä seurantakokouksissa.
Tulossopimusta voidaan tarkentaa vuosittain ennen kutakin alkavaa toimintavuotta ottaen huomioon mahdolliset valtion talousarviossa tehdyt muutokset. Sopimuksen voimassaolon edellytyksenä on, ettei se ole ristiriidassa opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Suomenlinnan hoitokuntaa sitovien säädösten ja päätösten kanssa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain Suomenlinnan hoitokunnalle tulostavoitteet tämän tulossopimuksen ja sen tarkistusten pohjalta.
Helsingissä 2.4.2014
Xxxxxx Xxxxxxxxx ylijohtaja Kulttuuripolitiikan osasto Opetus- ja kulttuuriministeriö | Xxxxx Xxxxxxxx johtaja Suomenlinnan hoitokunta |
Xxxxx Xxxxxxxxx kulttuuriasiainneuvos Kulttuuripolitiikan osasto Opetus- ja kulttuuriministeriö | Xxxxxx Xxxxxxxxxx restaurointijohtaja Suomenlinnan hoitokunta |
Liitteet:
- kunnostusohjelma (2014–2018) (erillinen taulukko),
- henkilöstöstrategia ja tasa-arvosuunnitelma 2013 (erillinen pp-esitys)
- selvitys viraston kokonaisarkkitehtuurista