Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához mezőgazdászok esetében
Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához mezőgazdászok esetében
A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek meghatározója az aláírt szerződés, ezért az első és legfontosabb feladat a kézhez kapott példány átolvasása, valamint az általános szerződési feltételek (ÁSZF) elolvasása, amely megtalálható az Alapítvány honlapján (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxx_xxx_0.xxx). A honlapon megtalálható a Hogyan járjunk el a VKTSZ megkötését követően című útmutató (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxx_xx_x_xxxxx_xxx koteset_kovetoen_-_szallitoi_eloleg.pdf), amely lépések szerint összefoglalja a projekt megvalósításának lépéseit.
A szállítói szerződés
Az ügyintézés megkönnyítése érdekében a szállítói szerződést az online pályázati rendszerünkből lehet kinyomtatni (PIT), ahhoz hogy a nyomtatás elérhető legyen, meg kell adnia néhány hiányzó adatot. Jelentkezzen be a rendszerbe (PIT - xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/). A képernyő jobb oldalán látni fog egy blokkot, ahol kezdeti állapotban egy zöld és két szürke gomb lesz.
Kattintson a “A kifizetéshez szükséges dokumentumok feltöltése” zöld gombra, töltse ki a szöveg mezőket. Minden mezőhöz tartozik leírás arra vonatkozóan, hogy pontosan mit és
milyen formában kell megadni. Ha kitöltötte az összes mezőt akkor kattintson a MENTÉS gombra.
Ekkor már ki tudja nyomtatni a rendszerből a Szállítói szerződést és a Kifizetési kérelmet is. (Az előző két szürke gomb zöld színű lett.).
Mielőtt megkötné a szerződést a szállítóval, ellenőrizze le a saját adatait, a szállító adatait és a projekt pénzügyi paramétereit (önrész, támogatás összege, projekt összköltsége). Amennyiben eltérést észlel, ezt jelezze a területileg illetékes Prosperitati irodájában.
A szállítói szerződés megkötését követően a Pályázó befizeti a vállalt önrészt banki átutalással, amit könyvelési dokumentummal és banki kivonattal tud igazolni. Az önrész kifizetéséről a szállítótól a Pályázó elkéri az első előlegszámlát.
A Kifizetési kérelem
A Támogató a támogatási összeget kifizetési kérelem alapján utalja át, melyet a végső kedvezményezett a Támogatási Szerződés mindkét Fél által történt aláírását követő 10 munkanapon belül köteles benyújtani.
Szerződéskötés, a szállítói szerződés, a az önrész befizetése után a következő lépés a Kifizetési kérelem kinyomtatása. A Kifizetési kérelem kinyomtatása ugyancsak a Prosperitati Alapítvány online pályázati rendszerében (PIT - xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/) elérhető, a fent leírtak szerint, s hasonló módon nyomtatható, mint a szállítói szerződés.
Kifizetési kérelem minta
Támogató a támogatási összeget szállítói előleg formájában egy összegben utalja át a szállító
– szállítói szerződés szerinti – folyószámlájára a kifizetési kérelem alábbi mellékleteinek megléte esetén:
a) A pályázati anyagban szereplő szállítói előszámlán szereplő termékre, vagy – annak hiányában – új szállítói előszámlával alátámasztott, az eredetivel legalább egyenértékű műszaki tartalmú termékre megkötött szállítói szerződés,
b) a saját forrás átutalásának igazolása (a pályázó gazdaságának bankszámlájáról kell átutalni az önrész összegét (pontosan annyit, amennyi a támogatási szerződésben szerepel -pl. ha parás az összeg, akkor úgy) a szállító cég szállítói szerződésben szereplő bankszámlájára és igazolnia az átutalást a pályázó bankkivonatával. A kifizetés dátuma nem lehet korábbi, mint a szállítói szerződés dátuma. Xxxxxxxx szükséges továbbá a bankkivonat magyar nyelvű fordítását is (a végső kedvezményezett saját kezű fordítása is elfogadható a bankkivonat másolati példányán).
c) a saját forrás átutalásáról kiállított előlegszámla, amelyen szerepel a fennmaradó összeg (támogatás összege), vagy ennek hiányában a támogatás összegéről kiállított előlegbekérés. A végső kedvezményezett önerejének kifizetéséről a szállító előlegszámlát (lásd 1. ábra.) állít ki, melynek összegszerűen egyeznie kell a bankkivonattal, illetve a támogatási szerződésben szereplő önerő összegével, az előlegszámla számla kiállítása nem lehet korábbi, mint a szállítói szerződés kelte, és meg kell egyeznie az önerőre vonatkozó banki átutalás dátumával. Az 1. számú előlegszámlához csatolni szükséges annak magyar nyelvű fordítását (a végső kedvezményezett saját kezű fordítása is elfogadható az előlegszámla másolati példányán).
1. Ábra: A pályázó önrészkifizetésére kiállított 1. Számú előlegszámla-minta
Az előlegszámlát záradékolni szükséges az alábbi előírások szerint (ÁSZF 1.8.):
- minden papír alapon benyújtásra kerülő dokumentumot a végső kedvezményezett aláírásával kell benyújtani eredetiben. (Amennyiben nem oldható meg valamely számviteli bizonylat, számla eredeti példányának benyújtása, abban az esetben a kérdéses dokumentumot az Alapítvány munkatársai másolják le és aláírásukkal hitelesítik.) Záradékolás: az eredeti számlán a végső kedvezményezettnek szövegesen fel kell tüntetni az adott pályázat iktatószámát, továbbá az „Elszámolva a ………… számú támogatási szerződés terhére” szöveget és aláírásával ellátnia. Másolat esetében az eredetivel mindenben megegyező számlamásolatnak a végső kedvezményezett záradékát már tartalmaznia kell.
- szállító a szállítói szerződés szerint fennálló további követelésére vonatkozóan (Támogató által nyújtott támogatás) előlegbekérést ad: vagy az önerő kifizetésére vonatkozóan kiállított 1. sz. előlegszámlán (feltünteti a megjegyzés rovatban a fennálló követelését-fennmaradt összeget), vagy egy előlegbekérő formájában. Az előlegbekérésnek egyeznie kell a támogatási szerződésben szereplő összeggel és a kifizetési kérelemben igényelt összeggel.
Kifizetési dokumentumok átadása
A szállítói szerződés megkötése, az előleg befizetése és az első előlegszámla begyűjtése, valamint a Kifizetési kérelem kinyomtatása után a dokumentumok feltöltése következik. Nyomtatás és aláírás után a kérjük szkennelje be az összes szükséges dokumentumot, majd nyomja meg a A kifizetéshez szükséges dokumentumok feltöltése gombra.
A dokumentumokat a megfelelő mezőbe töltse fel. A felületet, ahová fel kell töltenie, ismét úgy éri el, hogy rákattint a “A kifizetéshez szükséges dokumentumok feltöltése” gombra.
Feltöltés után kattintson a MENTÉS gombra.
A dokumentumok feltöltésével megtette az első lépést a kifizetési dokumentumok átadásához. A következő lépés az eredeti dokumentumok átadása a területileg illetékes Prosperitati irodában. A VKTSZ-ben foglalt 10 munkanapon belül a dokumentumokat a rendszerbe is fel kell tölteni, s az irodában is át kell adni, az feltöltött és átadott dokumentumoknak meg kell egyezniük.
Elszámolás
A Kifizetési kérelem átadását követően, az Alapítvány pénzügyi osztálya ellenőrzi azokat. Amennyiben hibás vagy hiányos a Kifizetési kérelem, akkor azok hiánypótoltatására kerül sor, a területi irodák bevonásával. A Kifizetési kérelmek elfogadása után utalja át a támogatás összegét az Alapítvány a szállító számlájára. Ezt követően a Pályázónak be kell gyűjtenie a második előlegszámlát.
A Prosperitati Alapítvány utalását követően a szállító kiállítja a pályázat iktatószámával ellátott 2. sz. előlegszámlát a támogatási összegre vonatkozóan a támogatási összeg kifizetésének napján, vagy legkésőbb a következő munkanapon, és 2 munkanapon belül elküldi a végső kedvezményezettnek, aki azt benyújtja az Alapítványnak a kifizetés napját követő 8 napon belül. (Lásd 2. Ábra) A 2. Számú előlegszámlához csatolni szükséges annak magyar nyelvű fordítását (a végső kedvezményezett saját kezű fordítása is elfogadható az előlegszámla másolati példányán).
2. Xxxx: A Prosperitati által fizetett támogatás összegére kiállított 2. előlegszámla-minta
A szállítói előlegekkel (végső kedvezményezetti önerő + támogatás) való elszámolás végszámlával történik, melyet a végső kedvezményezettnek a záró beszámoló (projekt pénzügyi elszámolás és a megvalósításra vonatkozó tartalmi jelentés) benyújtásával kell benyújtani a Prosperitati Alapítvány részére a szállító teljesítését követően 10 napon belül, de legkésőbb a Támogatási Szerződésben rögzített határidőn belül. A záró beszámoló elfogadásának feltétele, hogy a projekttel kapcsolatos, a megvalósítás során keletkező, ténylegesen felmerült költségeket igazoló számlák, megvalósulást alátámasztó, egyéb a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok benyújtásra kerüljenek az előírtak szerint.
A szállító a teljesítést követően, legkésőbb 5 napon belül köteles végszámlát kiállítani a teljesítésről. A szállítói előlegekkel történő elszámolást tartalmazó végszámlán teljes összeggel szükséges szerepeltetni az adó alapját képező összeget és külön számlatételként negatív összeggel szükséges rögzíteni az elszámolt előlegek összegét, így a kifizethető összeg a végszámla összegének az elszámolt előlegekkel csökkentett értéke. A számla megjegyzés rovatában fel kell tüntetni az előlegszámlák sorszámával együtt, hogy a számlához mely előlegszámlák kapcsolódnak. (Lásd 3.Ábra)
A végszámlához csatolni szükséges annak magyar nyelvű fordítását is (a végső kedvezményezett saját kezű fordítása is elfogadható a végszámla másolati példányán).
3. Ábra: A teljesítést követően kiállított végszámla-minta
A Pályázó a szállítást követő 10 napon belül leadja a pályázati elszámolását a területileg illetékes Prosperitati irodában a VKTSZ és az ÁSZF szerint. A szállítási határidőt a szállítói szerződés határozza meg. A teljesítés, azaz a szállítás VKTSZ szerinti utolsó dátuma, s a számla kiállításának utolsó dátuma a Mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök
beszerzésére kiírt pályázat esetén 2017.augusztus 31-e. Az elszámolás átadásának utolsó dátuma 2017.szeptember 10.