PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : | dr. X. XXXXXXXX XXXXXX XXXXX | ||
NIP : | 19701020 200212 1 008 | ||
Jabatan : | Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian | Penduduk | dan |
Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama : X. ALIAS WELLO
Jabatan : Bupati Lingga
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja sebagaimana terlampir di dalam perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.
Dabo Singkep, 04 Januari 2018
X. ALIAS XXXXX
PIHAK KEDUA BUPATI LINGGA
PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA
dr. X. XXXXXXXX XXXXXX XXXXX
NIP.19701020 200212 1 008
PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018
NO | SASARAN STRATEGI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Meningkatnya status kesehatan, gizi masyarakat, dan penyehatan lingkungan | Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH) | 138 | Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil, Ibu Melahirkan dan Pasca Salin | Rp. 96.446 545,- |
Persentase Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (%) | 0.47 | Program : Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan : Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin | Rp. 84.460.000,- | ||
Persentase Kelurahan/Desa yang melaksanakan STBM (%) | 25.24 | Program : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat. Kegiatan : Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat | Rp. 120.000.000,- | ||
2 | Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | Angka Keberhasilan Pengobatan TB (succes rate) (%) | 55 | Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan : Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik | Rp 48.850.000,- |
NO | SASARAN STRATEGI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN |
Persentase Angka kasus HIV yang di obati (%) | 71 | Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan : Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular (KPAK) | Rp 50.000.000,- | ||
Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (%) | 87 | Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan : Peningkatan Imunisasi | Rp 162.230.000,- | ||
3 | Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan | Persentase Pendampingan/ Fasilitas Akreditasi Puskesmas Kabupaten /Kota (%) | 37.5 | Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan : Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Rp 164.040.000,- Rp 472.270.000,- |
Persentase Pendampingan/ Fasilitas Akreditasi RSUD Kabupaten atau Kota (%) | 50 | ||||
4 | Meningkatnya Perlindungan finansial Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat | Persentase Ketersediaan Obat di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | 84 | Program : Program Obat dan Pembekalan Kesehatan Kegiatan : Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Rp 523.590.000,- |
NO | SASARAN STRATEGI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN |
Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan kesehatan | 90 | Program : Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat | Rp 4.117.900.000,- | ||
5 | Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia dan Keluarga Sejahtera | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) (%) | 50.5 | Program : Keluarga Berencana Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan dan Pelayanan KB | Rp 1.150.410.000,- |
X. ALIAS XXXXX
PIHAK KEDUA BUPATI LINGGA
PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA
dr. X. XXXXXXXX XXXXXX XXXXX
NIP.19701020 200212 1 008