PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Xxx. X. XXXXX XXXXXXXX, X.Xx Xxxxxan : SEKRETARIS DPRD
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : X. XXXX XXXXXXXXXX
Jabatan : Bupati Pangandaran
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan surpervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
X. XXXX XXXXXXXXXX
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
Xxx. X. XXXXX XXXXXXXX, X.Xx
NIP. 19631222 198608 1 001
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT 2019
A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET |
1. | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang baik | Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD | Indeks | BB |
2. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran | Presentase Kenaikan Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap pelayanan Sekrtariat DPRD dalam memfasilitasi Kegiatan | % | 87 |
B. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
No | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) |
PROGRAM UTAMA | ||
1 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.568.685.500,00 |
1.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 1.111.758.000,00 | |
1.2 Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | 207.400.000,00 | |
1.3 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan | 227.500.000,00 | |
1.4 Rapat-Rapat Paripurna | 289.900.000,00 | |
1.5 Kegiatan Reses | 1.072.067.500,00 | |
1.6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah | 256.360.000,00 | |
1.7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | 648.300.000,00 | |
1.8 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah | 451.000.000,00 | |
1.9 Penyebarluasan Informasi peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | 304.400.000,00 | |
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM UTAMA | 4.568.685.500,00 |
No | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) | |
PROGRAM PENDUKUNG | |||
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.169.119.500,00 | |
1.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 19.998.000,00 | |
1.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 307.250.000,00 | |
1.3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 18.800.000,00 | |
1.4 | Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran | 266.200.000,00 | |
1.5 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 150.400.000,00 | |
1.6 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | 182.500.000,00 | |
1.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga | 246.400.000,00 | |
1.8 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 43.300.000,00 | |
1.9 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 42.000.000,00 | |
1.10 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 40.000.000,00 | |
1.11 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 85.000.000,00 | |
1.12 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 28.039.900,00 | |
1.13 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 68.000.000,00 | |
1.14 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 479.000.000,00 | |
1.15 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 751.931.600,00 | |
1.16 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 200.000.000,00 | |
1.17 | Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi | 99.000.000,00 | |
1.18 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 81.300.000,00 | |
1.19 | Pelayanan jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD | 60.000.000,00 |
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.588.128.000,00 | |
2.1 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 241.480.000,00 | |
2.2 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 38.730.000,00 | |
2.3 | Pengadaan Mebeleur | 141.930.000,00 | |
2.4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 145.908.000,00 | |
2.5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 000.000.000,00 | |
2.6 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 224.850.000,00 | |
2.7 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 67.000.000,00 | |
2.8 | Pengadaan Komputer | 53.400.000,00 | |
2.9 | Penyediaan Gedung Kantor | 75.000.000,00 | |
2.10 | Pembangunan Pos Pengamanan | 96.390.000,00 | |
2.11 | Rehabilitasi Gedung DPRD dan Paripurna | 201.940.000,00 | |
3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 613.690.000,00 | |
3.1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 486.060.000,00 | |
3.2 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 127.630.000,00 | |
4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 256.920.000,00 | |
4.1 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 200.420.000,00 | |
4.2 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 56.500.000,00 | |
5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 102.350.000,00 | |
5.1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 700.000,00 | |
5.2 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | 450.000,00 | |
5.3 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 700.000,00 | |
5.4 | Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD | 42.200.000,00 | |
5.5 | Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | 20.200.000,00 | |
5.6 | Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah | 38.100.000,00 |
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENDUKUNG | 5.730.207.500,00 |
TOTAL ANGGARAN | 00.000.000.000,00 |
PIHAK KEDUA,
X. XXXX XXXXXXXXXX
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
Xxx. X. XXXXX XXXXXXXX, X.Xx
NIP. 19631222 198608 1 001
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Xxx. XXXXXXX
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Xxx. X. XXXXX XXXXXXXX, X.Xx
Jabatan : Sekretaris DPRD
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan surpervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
Xxx. X. XXXXX XXXXXXXX, X.Xx
NIP. 19631222 198608 1 001
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
Xxx. XXXXXXX
NIP. 19660402 199303 1 006
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD 2019
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
No | SASARAN STRATEGIS | OUTCOME PROGRAM | SATUAN | TARGET |
1 | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang baik | Cakupan layanan administrasi perkantoran | % | 85 |
Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik | % | 80 | ||
Prosentase Tingkat disiplin aparatur | % | 100 | ||
Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tusi | % | 90 |
B. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
No | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) | |
PROGRAM PENDUKUNG | |||
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.169.119.500,00 | |
1.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 19.998.000,00 | |
1.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 307.250.000,00 | |
1.3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 18.800.000,00 | |
1.4 | Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran | 266.200.000,00 | |
1.5 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 150.400.000,00 | |
1.6 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | 182.500.000,00 | |
1.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga | 246.400.000,00 | |
1.8 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 43.300.000,00 | |
1.9 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 42.000.000,00 | |
1.1 0 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 40.000.000,00 | |
1.1 1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 85.000.000,00 | |
1.1 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 28.039.900,00 | |
1.1 3 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 68.000.000,00 | |
1.1 4 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 479.000.000,00 | |
1.1 5 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 751.931.600,00 | |
1.1 6 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 200.000.000,00 |
1.1 7 | Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi | 99.000.000,00 | |
1.1 8 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 81.300.000,00 | |
1.1 9 | Pelayanan jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD | 60.000.000,00 |
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.588.128.000,00 | |
2.1 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 241.480.000,00 | |
2.2 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 38.730.000,00 | |
2.3 | Pengadaan Mebeleur | 141.930.000,00 | |
2.4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 145.908.000,00 | |
2.5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 000.000.000,00 | |
2.6 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 224.850.000,00 | |
2.7 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 67.000.000,00 | |
2.8 | Pengadaan Komputer | 53.400.000,00 | |
2.9 | Penyediaan Gedung Kantor | 75.000.000,00 | |
2.1 0 | Pembangunan Pos Pengamanan | 96.390.000,00 | |
2.1 1 | Rehabilitasi Gedung DPRD dan Paripurna | 201.940.000,00 | |
3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 613.690.000,00 | |
3.1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 486.060.000,00 | |
3.2 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 127.630.000,00 | |
4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 256.920.000,00 | |
4.1 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 200.420.000,00 | |
4.2 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 56.500.000,00 |
5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 102.350.000,00 | |
5.1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 700.000,00 | |
5.2 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | 450.000,00 | |
5.3 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 700.000,00 | |
5.4 | Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD | 42.200.000,00 | |
5.5 | Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | 20.200.000,00 | |
5.6 | Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah | 38.100.000,00 | |
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENDUKUNG | 5.730.207.500,00 |
PIHAK KEDUA,
Xxx. X. XXXXX XXXXXXXX, X.Xx
NIP. 19631222 198608 1 001
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
Xxx. XXXXXXX
NIP. 19660402 199303 1 006
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : ROHASIH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Xxx. XXXXXXX
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan surpervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
Xxx. XXXXXXX
NIP. 19660402 199303 1 006
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
ROHASIH
NIP. 19650525 198602 2 001
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD 2019
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
No | SASARAN STRATEGIS | OUTCOME PROGRAM | SATUAN | TARGET |
1 | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang baik | Cakupan layanan administrasi perkantoran | % | 80 |
Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tusi | % | 90 |
B. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.233.349.600,00 | |
1.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 19.998.000,00 | |
1.2 | Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran | 266.200.000,00 | |
1.3 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 150.400.000,00 | |
1.4 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | 182.500.000,00 | |
1.5 | Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga | 246.400.000,00 | |
1.6 | Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi | 99.000.000,00 | |
1.7 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 751.931.600,00 | |
1.8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 200.000.000,00 | |
1.9 | Pelayanan jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD | 60.000.000,00 | |
2 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 256.920.000,00 | |
2.1 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 200.420.000,00 | |
2.2 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 56.500.000,00 | |
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENDUKUNG | 2.490.269.600,00 |
PIHAK KEDUA,
Xxx. XXXXXXX
NIP. 19660402 199303 1 006
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
ROHASIH
NIP. 19650525 198602 2 001
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : SUPONO, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Xxx. XXXXXXX
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan surpervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
Xxx. XXXXXXX
NIP. 19660402 199303 1 006
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
SUPONO, S.IP
NIP. 19630820 199203 1 006
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD 2018
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
No | SASARAN STRATEGIS | OUTCOME PROGRAM | SATUAN | TARGET |
1 | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang baik | Cakupan layanan administrasi perkantoran | % | 80 |
B. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
No | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) | |
PROGRAM PENDUKUNG | |||
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.173.889.900,00 | |
1.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 307.250.000,00 | |
1.2 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 43.300.000,00 | |
1.3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 42.000.000,00 | |
1.4 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 40.000.000,00 | |
1.5 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 85.000.000,00 | |
1.6 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 28.039.900,00 | |
1.7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 68.000.000,00 | |
1.8 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 479.000.000,00 | |
1.9 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 81.300.000,00 | |
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENDUKUNG | 1.173.889.900,00 |
PIHAK KEDUA,
Xxx. XXXXXXX
NIP. 19660402 199303 1 006
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
SUPONO, S.IP
NIP. 19630820 199203 1 006
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : RAHMAT, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perlengkapan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Xxx. XXXXXXX
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan surpervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
Xxx. XXXXXXX
NIP. 19660402 199303 1 006
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
XXXXXX, X.XX
NIP. 19640212 199403 1 006
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD 2018
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
No | SASARAN STRATEGIS | OUTCOME PROGRAM | SATUAN | TARGET |
1 | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang baik | Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik | % | 80 |
Prosentase Tingkat disiplin aparatur | % | 100 |
B. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
No | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) | |
PROGRAM PENDUKUNG | |||
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.588.128.000,00 | |
2.1 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 241.480.000,00 | |
2.2 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 38.730.000,00 | |
2.3 | Pengadaan Mebeleur | 141.930.000,00 | |
2.4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 145.908.000,00 | |
2.5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 000.000.000,00 | |
2.6 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 224.850.000,00 | |
2.7 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 67.000.000,00 | |
2.8 | Pengadaan Komputer | 53.400.000,00 | |
2.9 | Penyediaan Gedung Kantor | 75.000.000,00 | |
2.10 | Pembangunan Pos Pengamanan | 96.390.000,00 | |
2.11 | Rehabilitasi Gedung DPRD dan Paripurna | 201.940.000,00 | |
3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 613.690.000,00 | |
3.1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 486.060.000,00 | |
3.2 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 127.630.000,00 | |
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENDUKUNG | 2.201.818.000,00 |
PIHAK KEDUA,
Xxx. XXXXXXX
NIP. 19660402 199303 1 006
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
XXXXXX, X.XX
NIP. 19640212 199403 1 006
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : HARYONO, S.Sos
Jabatan : Kepala Bagian Program dan Keuangan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Xxx. X. XXXXX XXXXXXXX, X.Xx Xxxxxan : SEKRETARIS DPRD
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan surpervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
Xxx. X. XXXXX XXXXXXXX, X.Xx
NIP. 19631222 198608 1 001
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
HARYONO, S.Sos
NIP. 19620524 198612 1 002
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD 2019
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
No | SASARAN STRATEGIS | OUTCOME PROGRAM | SATUAN | TARGET |
1 | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang baik | Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik | % | 100 |
B. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
No | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) | |
5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 102.350.000,00 | |
5.1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 700.000,00 | |
5.2 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | 450.000,00 | |
5.3 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 700.000,00 | |
5.4 | Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD | 42.200.000,00 | |
5.5 | Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | 20.200.000,00 | |
5.6 | Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah | 38.100.000,00 | |
TOTAL ANGGARAN | 102.350.000,00 |
PIHAK KEDUA,
Xxx. X. XXXXX XXXXXXXX, X.Xx
NIP. 19631222 198608 1 001
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
HARYONO, S.Sos
NIP. 19620524 198612 1 002
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : XXXXXXX, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : HARYONO, S.Sos
Jabatan : Kepala Bagian Program dan Keuangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan surpervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
HARYONO, S.Sos
NIP. 19620524 198612 1 002
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
XXXXXXX, S.IP
NIP. 19660612 199003 1 009
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD 2019
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
No | SASARAN STRATEGIS | OUTCOME PROGRAM | SATUAN | TARGET |
1 | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang baik | Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik | % | 100 |
B. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
No | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) | |
5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 81.000.000,00 | |
5.1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 700.000,00 | |
5.4 | Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD | 42.200.000,00 | |
5.6 | Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah | 38.100.000,00 | |
TOTAL ANGGARAN | 81.000.000,00 |
PIHAK KEDUA,
HARYONO, S.Sos
NIP. 19620524 198612 1 002
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
XXXXXXX, S.IP
NIP. 19660612 199003 1 009
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : XXXX XXXX XXXXXXXXXX, S.E.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : HARYONO, S.Sos
Jabatan : Kepala Bagian Program dan Keuangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan surpervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
HARYONO, S.Sos
NIP. 19620524 198612 1 002
Xxxxxx, Xxx 2019 PIHAK PERTAMA
XXXX XXXX XXXXXXXXXX, S.E.
NIP. 19860203 201503 2 001
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD 2019
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
No | SASARAN STRATEGIS | OUTCOME PROGRAM | SATUAN | TARGET |
1 | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang baik | Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik | % | 100 |
B. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
No | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) | |
5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 21.350.000,00 | |
5.2 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | 450.000,00 | |
5.3 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 700.000,00 | |
5.5 | Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | 20.200.000,00 | |
TOTAL ANGGARAN | 21.350.000,00 |
PIHAK KEDUA,
HARYONO, S.Sos
NIP. 19620524 198612 1 002
Xxxxxx, Xxx 2019 PIHAK PERTAMA
XXXX XXXX XXXXXXXXXX, S.E.
NIP. 19860203 201503 2 001
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : XXXXXX XXXX XXXXXXX,X.Xxx,X.Xx
Jabatan : Kepala Sub Bagian Verfikasi dan Pelaporan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : HARYONO, S.Sos
Jabatan : Kepala Bagian Program dan Keuangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan surpervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
HARYONO, S.Sos
NIP. 19620524 198612 1 002
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
XXXXXX XXXX XXXXXXX,X.Xxx,X.Xx
NIP. 19760802 200212 1005
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD 2019
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
No | SASARAN STRATEGIS | OUTCOME PROGRAM | SATUAN | TARGET |
1 | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang baik | Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik | % | 100 |
PIHAK KEDUA,
HARYONO, S.Sos
NIP. 19620524 198612 1 002
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
XXXXXX XXXX XXXXXXX,X.Xxx,X.Xx
NIP. 19760802 200212 1005
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Xxx. XXXX XXXXXXX, X.Xx
Jabatan : Kepala Bagian Kajian dan Legislasi Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Xxx. X. XXXXX XXXXXXXX, X.Xx Xxxxxan : SEKRETARIS DPRD
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan surpervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
Xxx. X. XXXXX XXXXXXXX, X.Xx
NIP. 19631222 198608 1 001
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
Xxx. XXXX XXXXXXX, X.Xx
NIP. 19680817 199301 1 001
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT 2019
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
No | SASARAN STRATEGIS | OUTCOME PROGRAM | SATUAN | TARGET |
2. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran | Persentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | % | 87 |
B. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
No | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) |
1 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.568.685.500,00 |
1.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 1.111.758.000,00 | |
1.2 Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | 207.400.000,00 | |
1.3 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan | 227.500.000,00 | |
1.4 Rapat-Rapat Paripurna | 289.900.000,00 | |
1.5 Kegiatan Reses | 1.072.067.500,00 | |
1.6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah | 256.360.000,00 | |
1.7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | 648.300.000,00 | |
1.8 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah | 451.000.000,00 |
1.9 Penyebarluasan Informasi peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | 304.400.000,00 | |
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM | 4.568.685.500,00 |
PIHAK KEDUA,
Xxx. X. XXXXX XXXXXXXX, X.Xx
NIP. 19631222 198608 1 001
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
Xxx. XXXX XXXXXXX, X.Xx
NIP. 19680817 199301 1 001
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : XXXX XXXXXXXX, S.IP.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Xxx. XXXX XXXXXXX, X.Xx
Jabatan : Kepala Bagian Kajian dan Legislasi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan surpervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
Xxx. XXXX XXXXXXX, X.Xx
NIP. 19680817 199301 1 001
Xxxxxx, Xxx 2019 PIHAK PERTAMA
XXXX XXXXXXXX, S.IP.
NIP. 19850402 201503 2 002
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD 2019
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR / OUTCOME | SATUAN | TARGET |
1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran | Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | % | 87 |
B. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
No | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) |
PROGRAM UTAMA | ||
1 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 1.165.700.000,00 |
1.3 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan | 227.500.000,00 | |
1.4 Rapat-Rapat Paripurna | 289.900.000,00 | |
1.7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | 648.300.000,00 | |
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM UTAMA | 1.165.700.000,00 |
PIHAK KEDUA,
Xxx. XXXX XXXXXXX, X.Xx
NIP. 19680817 199301 1 001
Xxxxxx, Xxx 2019 PIHAK PERTAMA
XXXX XXXXXXXX, S.IP.
NIP. 19850402 201503 2 002
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : CUCU XXXXXXXXXXXX, SH., MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Xxx. XXXX XXXXXXX, X.Xx
Jabatan : Kepala Bagian Kajian dan Legislasi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan surpervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
Xxx. XXXX XXXXXXX, X.Xx
NIP. 19680817 199301 1 001
Xxxxxx, Xxxxx 2019 PIHAK PERTAMA
CUCU XXXXXXXXXXXX, SH., MM
NIP. 19680124 199112 2 001
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD 2019
A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR / OUTCOME | SATUAN | TARGET |
2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran | Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | % | 87 |
B. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
No | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) |
1 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 1.111.758.000,00 |
1.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 1.111.758.000,00 | |
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM | 1.111.758.000,00 |
PIHAK KEDUA,
Xxx. XXXX XXXXXXX, X.Xx
NIP. 19680817 199301 1 001
Xxxxxx, Xxxxx 2019 PIHAK PERTAMA
CUCU XXXXXXXXXXXX, SH., MM
NIP. 19680124 199112 2 001
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : XXXX XXXXXXXX, S.IP
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Xxx. XXXX XXXXXXX, X.Xx
Jabatan : Kepala Bagian Kajian dan Legislasi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan surpervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
Xxx. XXXX XXXXXXX, X.Xx
NIP. 19680817 199301 1 001
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
XXXX XXXXXXXX, S.IP
NIP. 19850402 201503 2 002
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD 2019
A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR / OUTCOME | SATUAN | TARGET |
2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran | Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | % | 87 |
B. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
No | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) |
1 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 1.111.758.000,00 |
1.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 1.111.758.000,00 | |
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM | 1.111.758.000,00 |
PIHAK KEDUA,
Xxx. XXXX XXXXXXX, X.Xx
NIP. 19680817 199301 1 001
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
XXXX XXXXXXXX, S.IP
NIP. 19850402 201503 2 002
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : XXXX XXXXXX, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Xxx. XXXX XXXXXXX, X.Xx
Jabatan : Kepala Bagian Kajian dan Legislasi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan surpervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
Xxx. XXXX XXXXXXX, X.Xx
NIP. 19680817 199301 1 001
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
AANG KALWAN, S.IP
NIP. 19750418 200801 1 003
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD 2019
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR / OUTCOME | SATUAN | TARGET |
1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran | Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | % | 87 |
B. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
No | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) |
1 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 2.291.227.500,00 |
1.2 Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | 207.400.000,00 | |
1.5 Kegiatan Reses | 1.072.067.500,00 | |
1.6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah | 256.360.000,00 | |
1.8 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah | 451.000.000,00 | |
1.9 Penyebarluasan Informasi peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | 304.400.000,00 | |
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM | 2.291.227.500,00 |
PIHAK KEDUA,
Xxx. XXXX XXXXXXX, X.Xx
NIP. 19680817 199301 1 001
Parigi, Januari 2019 PIHAK PERTAMA
AANG KALWAN, S.IP
NIP. 19750418 200801 1 003