BAHAN RAPAT KERJA KOMISI YUDISIAL TAHUN 2021
BAHAN RAPAT KERJA KOMISI YUDISIAL TAHUN 2021
Berikut merupakan bahan Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2021 yang terdiri dari tiga dokumen. Ketiga dokumen dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Kerangka Rencana Kerja Komisi Yudisial Tahun 2021;
2. Rencana Pelaksanaan Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx 0000;
3. Daftar Inventarisasi Isu Strategis dan Target Kinerja Tahun 2021.
Dokumen pertama, Kerangka Rencana Kerja Komisi Yudisial Tahun 2021 merupakan rencana kerja yang dilaksanakan dalam periode satu tahun. Dokumen ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020-2024 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021.
Dokumen kedua, Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx 0000, xxxxxxxxx pendetailan dari dokumen rencana kerja Komisi Yudisial tahun 2021. Dokumen ini memuat kerangka kegiatan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target tertentu pada tahun 2021 sampai pada aktifitas terkecil (contoh: komponen dan sub komponen) yang merupakan rangkaian tahapan dalam pencapaian suatu output.
Dokumen ketiga, Daftar Inventarisasi Isu Strategis dan Target kinerja Tahun 2021. Dokumen ini berisi gambaran kondisi empirik pelaksanaan tugas Komisi Yudisial yang akan dihadapi tahun 2021. Dokumen ini memuat hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi disertai dengan solusi berupa target tindak lanjut pelaksanaan kinerja untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul pada pelaksanaan kegiatan tahun 2021.
Bahan rapat kerja ini disusun untuk menghasilkan rekomendasi rapat kerja yang akan disepakati bersama oleh Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial. Hasil kesepakatan dimaksud selanjutnya akan menjadi arah kebijakan pelaksanaan kinerja serta sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Komisi Yudisial selama Tahun 2021.
Jakarta, Februari 2021
Xxx Xxnyusun Bahan Xxxxx Xxxxx 0000
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2021
PROGRAM PENEGAKAN INTEGRITAS HAKIM
VISI KOMISI YUDISIAL RPJMN
TUJUAN KOMISI YUDISIAL
KERANGKA RENCANA KERJA KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2021
Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim
Terwujudnya Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Integritas Hakim
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/IND IKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
000.00.XX. Program Integritas Hakim | Rp15.677.300.000 | |||||||
Mengusulkan | 1. Meningkatkan | 1. | 1. Indeks | a) Penguatan Kapasitas Hakim/Present ase hakim yang memenuhi standar KEPPH | 1 Penyelenggara an rekrutmen CHA dan CH Adhoc di MA | 3872 Seleksi Xxxxx Xxxxx, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim | Rp5.892.565.000 | |
pengangkatan | Integritas dan | Meningkatnya | Integritas | |||||
xxxxx xxxxx dan | Kapasitas | Integritas | Xxxxx | |||||
xxxxx ad hoc di | Hakim. | Hakim. | (termasuk | |||||
3872 ADG Standarisasi Profesi dan SDM | Rp2.000.000.000 | 132 orang | ||||||
Mahkamah Agung kepada | aspek kompetensi/ | |||||||
001 Penyempurnaan sistem dan metode seleksi xxxxx xxxxx dan ad hoc di Mahkamah Agung 051 Pengembangan kamus kompetensi 002 Profil Calon Xxxxx Xxxxx potensial 051 Pemetaan Calon Xxxxx Xxxxx dan Calon Hakim Ad Hoc 003 Laporan hasil Seleksi Administrasi 051 Pengumuman dan penerimaan pendaftaran 052 Verifikasi berkas pendaftaran 004 Hasil uji kelayakan 051 Pelaksanaan Seleksi Kualitas 052 Pelaksanaan Seleksi Kesehatan dan Kepribadian 053 Pelaksanaan wawancara | Rp137.388.000 | |||||||
DPR untuk | kapasitas) | |||||||
mendapatkan persetujuan | Rp137.388.000 | |||||||
Rp86.432.000 | ||||||||
Rp86.432.000 | ||||||||
Rp80.394.000 | ||||||||
Rp43.000.000 | ||||||||
Rp37.394.000 | ||||||||
Rp1.695.786.000 | ||||||||
Rp206.186.000 | ||||||||
Rp1.342.700.000 | ||||||||
Rp140.900.000 |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/IND IKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
054 Penetapan dan pengajuan usulan seleksi CHA | Rp6.000.000 | ||||||||
Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim: Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim | 2 Meningkatkan pelaksanaan kapasitas etika hakim dan monitoring terhadap dampaknya | 3872 PDG Standarisasi Profesi dan SDM | Rp3.000.000.000 | 280 orang | |||||
001 Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan | Rp3.000.000.000 | ||||||||
051 Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan 052 Pengukuran keberhasilan Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan | Rp2.371.810.000 Rp628.190.000 | ||||||||
3 Meningkatkan layanan Xxxxxxxx Xxxxx | 0000 XXX Koordinasi | Rp506.479.000 | 9 kegiatan | ||||||
001 Kegiatan Pencegahan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim | Rp506.479.000 | ||||||||
051 Make The Agent of Anti Contempt of Court (MAGIC- COURT) 052 Pelaksanaan Upaya Pencegahan PMKH kepada APH dan Pemda | Rp292.746.000 Rp213.733.000 | ||||||||
BBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan | Rp386.086.000 | 13 hakim | |||||||
001 Penanganan laporan/informasi dugaan PMKH dan Koordinasi | Rp386.086.000 |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/IND IKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
051 Penanganan laporan/informasi | Rp386.086.000 | |||||||
dugaan PMKH dan Koordinasi | ||||||||
b) Meningkatkan pengawasan hakim/Tingkat kualitas pengawasan hakim | 1 Penyelenggara an penanganan pendahuluan laporan masyarakat | 3871 Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH | Rp6.588.873.000 | |||||
3871 BIB 001 052 Penanganan Laporan Masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH tahun berjalan | Rp1.637.551.000 | 100 hakim | ||||||
A Penerimaan Laporan | Rp318.164.000 | |||||||
B Konsultasi dan Audiensi | Rp342.965.000 | |||||||
Penanganan Laporan | ||||||||
Masyarakat | ||||||||
C Validasi Data dan | Rp316.084.000 | |||||||
Pengolahan Penerimaan | ||||||||
Laporan Masyarakat | ||||||||
D Verifikasi Laporan | Rp406.704.000 | |||||||
masyarakat | ||||||||
E Pendalaman dan | Rp253.634.000 | |||||||
Penelusuran Data Verifikasi | ||||||||
Pelanggaran Perilaku | ||||||||
2 Penyelenggara an penanganan lanjutan laporan masyarakat dan persidangan | 3871 AEA Koordinasi | Rp500.000.000 | 7 kegiatan | |||||
000 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx XX - MA 051 Pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim 052 Konsolidasi dan Pemeriksaan Bersama KY-MA A Forum Konsolidasi B Pemeriksaan berkas putusan C Pemeriksaan setempat | Rp373.664.000 | 5 kegiatan | ||||||
Rp50.088.000 | ||||||||
Rp323.576.000 | ||||||||
Rp148.244.000 | ||||||||
Rp28.530.000 | ||||||||
Rp146.802.000 |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/IND IKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
002 Laporan Monitoring Pelaksanaan | Rp126.336.000 | 2 kegiatan | ||||||
Penjatuhan Sanksi Atas | ||||||||
Pelanggaran KEPPH | ||||||||
051 Pemetaan Penjatuhan Sanksi | Rp80.085.000 | |||||||
052 Pelaksanaan Monitoring | Rp46.251.000 | |||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx | ||||||||
Xxxxxxxxxxx XXXXX | ||||||||
0000 BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat | Rp4.386.066.000 | 100 orang | ||||||
001 Putusan hasil penanganan laporan | Rp4.386.066.000 | |||||||
masyarakat terhadap pelanggaran | ||||||||
XXXXX | ||||||||
000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Rp938.155.000 | |||||||
Laporan Masyarakat terhadap | ||||||||
dugaan pelanggaran KEPPH | ||||||||
A Penyusunan Anotasi dan | Rp92.864.000 | |||||||
Analisis Laporan | ||||||||
Masyarakat | ||||||||
B Pemeriksaan atas Dugaan | Rp803.262.000 | |||||||
Pelanggaran KEPPH | ||||||||
C Penyelenggaraan kegiatan | Rp42.029.000 | |||||||
persidangan | ||||||||
052 Penanganan Laporan | Rp1.810.360.000 | |||||||
Masyarakat terhadap dugaan | ||||||||
pelanggaran KEPPH tahun | ||||||||
berjalan | ||||||||
F Penyusunan Anotasi dan | Rp224.012.000 | |||||||
Analisis Laporan | ||||||||
Masyarakat |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/IND IKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | |
X Xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx XXXXX H Penyelenggaraan Kegiatan Persidangan | Rp1.396.738.000 | ||||||||
Rp189.610.000 | |||||||||
3 Pelaksanaan pemantauan persidangan dan penyelengaraa n peradilan | 3871 BKC Pemantauan Lembaga | Rp1.202.807.000 | 30 Laporan Pemantauan | ||||||
001 Laporan Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan | Rp1.202.807.000 | ||||||||
051 Analisis Permohonan Pemantauan | Rp293.396.000 | ||||||||
052 Pelaksanaan dan Penyusunan Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan | Rp909.411.000 | ||||||||
4 Pelaksanaan pendalaman data integritas dan profesionalisme hakim berdasarkan laporan masyarakat | 3871 BIB Pengawasan dan Pengendalian | ||||||||
002 Pemetaan Data Integritas dan Profesionalisme Hakim berdasarkan laporan masyarakat 051 Penyusunan Modul/Kertas Kerja 052 Pemetaan dan Pengolahan Data Integritas Hakim 053 Diseminnasi Penyampaian Hasil Pemetaan Data Integritas | Rp500.000.000 | 100% | |||||||
Rp67.913.000 | |||||||||
Rp102.114.000 | |||||||||
Rp329.973.000 | |||||||||
c) Menyediakan profile hakim sesuai dengan standar/Kualit as profil hakim sesuai standar | 1 Adanya peta data rekam jejak seluruh hakim | 3866 Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Xxxxx Xxxxx | Rp3.195.862.000 | ||||||
3866 QIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat | Rp1.000.000.000 | 80 orang | |||||||
001 Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim | Rp1.000.000.000 | 80 orang | |||||||
051 Perencanaan dan analisis kebutuhan integrasi Database | Rp359.648.000 |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/IND IKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
052 Konsolidasi Stakeholders terkait Integrasi Database Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim 053 Pengelolaan Integrasi Data Rekam Jejak Hakim dan Calon Xxxxx Xxxxx | Rp372.758.000 | |||||||
Rp267.594.000 | ||||||||
2 Pelaksanaan deteksi dini peradilan | 3866 BIC Pengawasan dan Pengendalian | Rp266.054.000 | 1 laporan | |||||
001 Usulan rekomendasi pencegahan pelanggaran disiplin dan etik 051 Pemetaan dan Penelitian Awal 052 Validasi Isu 053 Penyusunan Analisis dan Usulan Rekomendasi | Rp266.054.000 | 1 laporan | ||||||
Rp31.000.000 | ||||||||
Rp190.042.000 | ||||||||
Rp45.012.000 | ||||||||
0 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kasus | 3866 BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat | Rp1.929.808.000 | 48 orang | |||||
000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Kode Etik 051 Investigasi awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/MA 052 Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Masyarakat A Analisis Laporan B Pemetaan dan Indentifikasi Data laporan/Informasi C Penyusunan Hasil Analisis D Penyelenggaraan Investigasi Penanganan Laporan/Informasi E Penyusunan Laporan dan Evaluasi Hasil Investigasi | Rp1.021.174.000 | 36 orang | ||||||
Rp98.000.000 | 20 hakim | |||||||
Rp923.174.000 | 16 hakim |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/IND IKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
002 Laporan Hasil Penelusuran Rekam | Rp576.930.000 | 10 Laporan | ||||||
Jejak Hakim dan Xxxxx Xxxxx | ||||||||
Xxxxx | ||||||||
051 Pengumpulan dan Penyiapan | Rp6.370.000 | |||||||
bahan data awal Xxxxx Xxxxx | ||||||||
052 Penyelenggaraan penelusuran | Rp455.406.000 | |||||||
Rekam Jejak Hakim dan Calon | ||||||||
053 Penyusunan laporan dan | Rp115.154.000 | |||||||
evaluasi hasil rekam jejak hakim | ||||||||
dan CHA | ||||||||
003 Investigasi Pendalaman Kasus | Rp331.704.000 | 2 laporan | ||||||
051 Analisis Kasus | Rp2.184.000 | |||||||
052 Pemetaan dan Indentifikasi | Rp69.684.000 | |||||||
Data Laporan/Informasi | ||||||||
053 Penyusunan hasil analisis | Rp1.799.000 | |||||||
054 Penyelenggaraan investigasi | Rp214.157.000 | |||||||
pendalaman kasus (STO) | ||||||||
055 Penyusunan laporan dan | Rp43.880.000 | |||||||
evaluasi hasil investigasi |
Keterangan:
Angka/Huruf bold + miring = Prioritas Nasional Angka/Huruf miring = belanja mengikat
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
VISI KOMISI YUDISIAL RPJMN
TUJUAN KOMISI YUDISIAL
KERANGKA RENCANA KERJA KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2021
Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim
Terwujudnya Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Integritas Hakim
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
100.01. WA. Program Dukungan Manajemen | Rp93.748.317.000 | |||||||
1. Meningkatkan | 1. Meningkatnya | 1. Indeks | d) Pemberdayaan stakeholder dan publik/Prosentase kontribusi Stakeholders dan Publik | 3868. Penyelenggaraan Informasi Kepada Publik | Rp5.780.130.000 | |||
Integritas dan Kapasitas Hakim. | Integritas Hakim. | Integritas Hakim (termasuk aspek kompetensi/ kapasitas) | ||||||
1 Pelaksanaan penelitian dan pengkajian akuntabilitas hakim dan peradilan | 3868.FAI. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (Litbang) | Rp700.000.000 | 3 Rekomendasi | |||||
001 Dokumen Hasil Kajian Kelembagaan 051 Pemetaan dan Analisi Isu/Permasalahan 052 Pengumpulan dan Pengolahan hasil kajian 053 Diseminasi hasil kajian 002 Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi 051 Pengumpulan dan pemetaan putusan 052 Analisa dan anotasi putusan 053 Pengolahan dan finalisasi 054 Diseminasi hasil karakterisasi putusan | Rp200.000.000 | 1 dokumen | ||||||
Rp61.200.000 | ||||||||
Rp126.950.000 | ||||||||
Rp11.850.000 | ||||||||
Rp500.000.000 | 10 putusan | |||||||
Rp66.875.000 | ||||||||
Rp56.070.000 | ||||||||
Rp88.155.000 | ||||||||
Rp288.900.000 | ||||||||
2 Meningkatkan pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim | 3868. EAJ Layanan Data dan Informasi | Rp1.196.430.000 | ||||||
004 Bahan diseminasi Informasi Publik 051 Rapat Redaksi 052 Pengumpulan Bahan Diseminasi 053 Pengolahan dan finalisasi bahan diseminasi | Rp349.960.000 | 5 bahan | ||||||
Rp19.385.000 | ||||||||
Rp239.700.000 | ||||||||
Rp90.875.000 |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 Meningkatkan efektifitas komunkasi publik melaui media maupun langsung | 005 Layanan Keterbukaan Informasi 051 Pengklasifikasian data informasi 052 Updating Data dan Informasi 053 Pelaksanaan Pemahaman Informasi | Rp181.300.000 | ||||||
Rp59.150.000 | 2 laporan | |||||||
Rp4.150.000 | ||||||||
Rp118.000.000 | ||||||||
4 Memperkuat kerjasama dan hubungan antar lembaga | 3867.FAI. 002. Penyelenggaraan Kegiatan Kerja Sama | Rp350.570.000 | 3 laporan | |||||
051 Pelaksanaan koordinasi antar lembaga 052 Pengadministrasian pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga 053 Evaluasi pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar Lembaga | Rp105.255.000 | |||||||
Rp179.170.000 | ||||||||
Rp66.145.000 | ||||||||
e) Melaksanakan integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif/Prosentase pemanfaatan TI | 1 Meningkatnya Layanan Pengembangan TIK yang Terintegrasi | 3868.EAA Layanan Perkantoran | Rp3.883.700.000 | |||||
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor | Rp3.883.700.000 | 1 layanan (12 bulan) | ||||||
3868. EAJ Layanan Data dan Informasi | ||||||||
001 Layanan Pengelolaan Infrastruktur TIK 051 Identifikasi dan analisis akar masalah 052 Implementasi dan monitoring solusi | Rp327.477.000 | 1 layanan | ||||||
Rp7.613.000 | ||||||||
Rp319.864.000 | ||||||||
2 Terkelolanya Data dan Informasi Terintegrasi | 002 Laporan hasil Pemutakhiran sistem Informasi 051 Konsolidasi integrasi sistem dengan stakeholder 052 Implementasi integrasi sistem | Rp111.390.000 Rp35.790.000 | 1 laporan | |||||
Rp75.600.000 |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanaan TIK secara efektif | 003 Laporan Pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan TIK 051 Tinjauan manajemen 052 Analisis resiko Keamanan TIK 053 Penyusunan pedoman dan kebijakan keamanan TIK 054 Implementasi dan Penilaian tingkat keamanan informasi | Rp226.303.000 Rp19.215.000 Rp11.625.000 Rp38.505.000 Rp156.958.000 | 1 laporan | |||||
2. Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Partisipasi Publik. | 2. Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal | 1. Nilai Akuntabilitas Lembaga 2. Nilai Reformasi Birokrasi. | a) Pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien/Predikat "Baik" pengelolaan Organisasi | 3867 Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial | Rp83.979.218.000 | |||
1 Meningkatnya layanan kinerja penghubung | 3867.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan | Rp990.938.000 | ||||||
- | 001 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penghubung 051 Penyusunan desain evaluasi kinerja 052 Pelaksanaan monitoring kinerja penghubung KY 053 Pelaksanaan evaluasi kinerja penghubung KY | Rp640.368.000 | 4 laporan | |||||
Rp213.609.000 | 1 laporan | |||||||
Rp228.452.000 | 2 laporan | |||||||
Rp198.307.000 | 1 laporan | |||||||
2 Memperkuat kerjasama dan hubungan antar lembaga | 002 Laporan monitoring tindak lanjut kerjasama dan hubungan antar lembaga 051 Pelaksanaan koordinasi antar lembaga 052 Pengadministrasian pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga | Rp350.570.000 | 3 laporan | |||||
Rp105.255.000 | ||||||||
Rp179.170.000 |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
053 Evaluasi pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar Lembaga | Rp66.145.000 | |||||||
3 Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana internal | 3867.EAD Layanan Sarana Internal | Rp205.800.000 | 16 Unit | |||||
001 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | Rp205.800.000 | |||||||
4 Meningkatnya dukungan Layanan Umum | 3867.EAA Layanan Perkantoran | Rp80.339.040.000 | 1 Layanan | |||||
001 Gaji dan Tunjangan | Rp42.363.101.000 | |||||||
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor | Rp37.975.939.000 | |||||||
3866.EAC Layanan Umum | Rp536.962.000 | |||||||
001 Layanan Pengelolaan BMN 051 Analisis Kebutuhan BMN 052 Penatausahaan BMN 053 Penilaian dan Pengamanan BMN 002 Layanan Tata Usaha 051 Perencanaan layanan Tata Usaha 052 Pelaksanaan layanan Tata Usaha 053 Evaluasi layanan Tata Usaha 003 Layanan Pengelolaan urusan rumah tangga 051 Analisis Kebutuhan urusan rumah tangga 052 Pelaksanaan urusan rumah tangga 053 Evlauasi layanan urusan rumah tangga 004 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 051 Pelaksanaan Pengadaan Layanan Barang dan Jasa | Rp228.831.000 | 3 laporan | ||||||
Rp5.580.000 | ||||||||
Rp183.837.000 | ||||||||
Rp39.414.000 | ||||||||
Rp118.461.000 | 3 laporan | |||||||
Rp22.590.000 | ||||||||
Rp57.855.000 | ||||||||
Rp38.016.000 | ||||||||
Rp96.510.000 | 3 laporan | |||||||
Rp3.260.000 | ||||||||
Rp81.150.000 | ||||||||
Rp12.100.000 | ||||||||
Rp93.160.000 | 1 laporan | |||||||
Rp93.160.000 |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3866.FAA Layanan Kearsipan | Rp190.640.000 | 1 layanan | ||||||
001 Dokumen Pengelolaan Arsip 051 Perencanaan pengelolaan kearsipan 052 Pelaksanaan pengelolaan kearsipan 053 Evaluasi pengelolaan kearsipan | 3 laporan | |||||||
3866.EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler | Rp250.000.000 | 1 layanan | ||||||
001 Layanan Protokoler | 3 laporan | |||||||
051 Perencanaan kegiatan layanan protokol pimpinan, kelembagaan dan pelaksanaan upacara | 1 laporan | |||||||
052 Pelaksanaan kegiatan layanan protokol pimpinan, kelembagaan dan pelaksanaan upacara | 1 laporan | |||||||
053 Evaluasi kegiatan layanan protokol pimpinan, kelembagaan dan pelaksanaan upacara | 1 laporan | |||||||
5 Meningkatnya Layanan manajemen keuangan | 3867.EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal | Rp863.601.000 | 12 Dokumen | |||||
001 Laporan verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan 051 verifikasi dan monitoring Pertanggungjawaban Keuangan 002 Laporan pelaksanaan urusan perbendaharaan 052 Pengelolaan Penerimaan dan Pengembalian Belanja 053 Pengelolaan dan penyusunan Laporan Perpajakan | Rp134.225.000 | 1 laporan | ||||||
Rp335.750.000 | 5 laporan | |||||||
Rp7.140.000 | ||||||||
Rp6.140.000 |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
054 Pelaksananaan Pembayaran, | Rp195.480.000 | |||||||
Pengelolaan Kas dan | ||||||||
Penyusunan Laporan | ||||||||
Pertanggungjawaban Bendahara | ||||||||
055 Sinkronisasi perencanaan kegiatan | Rp126.990.000 | |||||||
dan pelaksanaan | ||||||||
anggaran | ||||||||
003 Laporan Keuangan | Rp317.240.000 | 4 laporan | ||||||
051 Penyusunan laporan keuangan | ||||||||
A Penyusunan Laporan Keuangan | Rp81.060.000 | |||||||
Bulanan | ||||||||
B Penyusunan Laporan Keuangan | Rp24.210.000 | |||||||
Semesteran | ||||||||
C Penyusunan Laporan Keuangan | Rp118.090.000 | |||||||
Tahunan | ||||||||
004 Pengelolaan dan Pemeliharaan Data | Rp76.386.000 | 2 laporan | ||||||
Keuangan | ||||||||
051 Pengelolaan dan Pemeliharaan Data | Rp13.046.000 | |||||||
Keuangan | ||||||||
052 Pengelolaan dan pemeliharaan data | Rp63.340.000 | |||||||
sistem informasi | ||||||||
keuangan (Aplikasi) | ||||||||
6 Meningkatnya Layanan perencanaan | 5267 Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal | Rp3.988.969.000 | ||||||
5267.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal | Rp820.000.000 | 3 Layanan | ||||||
001 Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Program | Rp487.601.000 | 21 dokumen |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
051 Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun | ||||||||
2021 | ||||||||
052 Penyusunan Riviu Baseline Tahun | ||||||||
2022 | ||||||||
053 Penyusunan Rencana Kerja Komisi | ||||||||
Yudisial Tahun 2022 | ||||||||
054 Penyusunan Standar Biaya Keluaran | ||||||||
Tahun 2022 | ||||||||
055 Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun | ||||||||
2021 | ||||||||
056 Penyusunan dan Koordinasi | ||||||||
Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat | ||||||||
Pendapat Tahun 2021 | ||||||||
002 Dokumen Penyusunan Anggaran | Rp155.039.000 | 6 dokumen | ||||||
051 Penyusunan RKA-K/L Komisi Yudisial | ||||||||
Tahun 2022 | ||||||||
052 Pelaksanaan Revisi Rencana | ||||||||
Program, Kegiatan dan Anggaran | ||||||||
Komisi Yudisial Tahun 2021 | ||||||||
003 Dokumen Pengelolaan dan | Rp177.360.000 | |||||||
Pengadministrasian Sistem Perencanaan | ||||||||
dan Anggaran | ||||||||
051 Pengelolaan dan Pengadministrasian | ||||||||
Sistem | ||||||||
Perencanaan dan Anggaran (SIPA) | ||||||||
052 Pengelolaan dan Pengadministrasian | ||||||||
Sistem Akuntansi Tingkat Instansi | ||||||||
(SAKTI) | ||||||||
053 Pengelolaan dan Pengadministrasian | ||||||||
Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan | ||||||||
Informasi Kinerja (KRISNA) |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 Meningkatnya Layanan Audit dan pengendalian Internal | 5267.EAK Layanan Pengawasan Internal Rp540.000.000 | 24 Laporan | ||||||
001 Dokumen Kebijakan Pengawasan Internal 051 Melaksanakan audit universe 052 Perumusan draf dan penetapan 053 Koordinasi dan sosialisasi kebijakan 002 Dokumen pelaksanaan audit operasional 051 Pengumpulan dokumen, data, bahan obyek audit 052 analisis dokumen, data dan bahan obyek audit 053 melaksanakan pengujian/ verifikasi/ konfirmasi/ pemeriksaan fisik/ on the spot inspection 054 Penyampaian Kesimpulan Sementara 003 Dokumen Monitoring dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Audit internal dan eksternal 051 konsultasi/Koordinasi/Asistensi/Pemba xxxxx tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal bersama auditee secara periodik 052 pengujian/verifikasi/pemeriksaan fisik/on the spot inspection atas hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil audit | Rp13.390.000 Rp81.024.000 Rp28.082.000 |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
053 Penyusunan Laporan Monitoring dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Audit internal dan eksternal secara periodik 004 Dokumen Monitoring dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Reviu dan Evaluasi atas tata kelola permintah yang baik 051 konsultasi/Koordinasi/Asistensi/Pemba xxxxx tindak lanjut hasil evaluasi secara periodik 052 Penyusunan Laporan Monitoring dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil evaluasi internal dan eksternal secara periodik 005 Dokumen Reviu dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran 051 Pengumpulan dokumen/informasi/bukti dukung untuk kebutuhan rencana kegiatan dan anggaran Biro/Pusat 052 Penelahaan dan kordinasi Biro/Pusat atas dokumen yang diajukan 053 Penyusunan Surat Hasil Reviu, Catatan Hasil Reviu, dan Laporan Hasil Reviu 006 Dokumen Reviu dokumen Revisi kegiatan dan anggaran | Rp16.500.000 Rp660.000 Rp660.000 |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
051 Pengumpulan dokumen/informasi/bukti dukung revisi rencana kegiatan dan anggaran Biro/Pusat 052 Penelahaan dan kordinasi Biro/Pusat atas dokumen yang diajukan 053 Penyusunan, Catatan Hasil Reviu, dan Laporan Hasil Reviu Final 007 Dokumen Reviu Laporan Keuangan 051 Pengumpulan dokumen/informasi/bukti dukung 052 Penelahaan dan kordinasi atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan 053 Penyusunan Ikhtisar Hasi atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan 008 Dokumen Reviu LAKIP 051 Pengumpulan dokumen/informasi/bukti dukung 052 Analisis dokumen lakip 053 pembahasan dan kordinasi perumusan tindak lanjut perbaikan 009 Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 6 Biro/Pusat | Rp660.000 Rp20.180.000 Rp80.606.000 | 3 dok 8 dok |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
051 Kordinasi/komunikasi dengan unit kerja terkait dengan pengumpulan dokumen/informasi/bukti dukung 052 Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 6 Biro/Pusat 053 Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 6 Biro/Pusat 054 Penyusunan Laporan Evaluasi AKIP dan 6 Biro/Pusat 010 Pengembangan dan penerapan SPIP 051 Koordinasi Pelaksanan SPIP bersama BPKP 052 Koordinasi/asistensi Pelaksanan Penerapan SPIP di Biro/Pusat 053 Dokumen analisa kebutuhan pengembangan dan penerapan SPIP 054 penyusunan Dokumen / tindak lanjut hasil analisa kebutuhan pengembangan dan penerapan SPIP 055 Asistensi dan/atau Evaluasi Pengembangan dan penerapan SPIP internal/eksternal 011 Dokumen hasil pengawasan PNBP 051 Pengumpulan dokumen/informasi/bukti dukung 052 Penelahaan dan kordinasi atas bukti pendukung pengelolaan PNBP | Rp114.630.000 Rp2.460.000 |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
053 Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan PNBP 054 Kordinasi pengawasan hasil pengawasan pengelolaan PNBP kepada Kementerian Keuangan 012 Dokumen Reviu Rencana Kebutuhan BMN 051 Pengumpulan dokumen/informasi/bukti dukung 052 Penelahaan, kordinasi, verifikasi atas bukti pendukung usulan RKBMN 053 Penyusunan Catatan Hasil Reviu, Laporan Hasil Reviu RKBMN 013 Dokumen Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan/Gratifikasi 051 pemutakhiran data wajib laporan harta kekayaan 052 Kordinasi/asistensi/konsultasi dengan Wajib Laporan harta Kekayaan 053 analisis, verifikasi kepatuhan 054 monitoring atas kepatuhan pelaporan 055 penyusunan laporan kepatuhan 014 Dokumen Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 051 Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bersama dengan Kemenpan RB | Rp660.000 Rp2.680.000 Rp82.106.000 | 1 dok |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
052 kordinasi dan pembentukan Penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi 053 Kordinasi dan monitoring pelaksanan penerapan reformasi birokrasi di 6 Biro/Pusat 054 analisa kebutuhan pengembangan dan penerapan RB pada Pokja Pengawasan 055 Asistensi dan konsulitas pelaksanaan dan pengembangan Reforrmasi Birokrasi /zona integritas / 015 Dokumen Audit Kinerja 051 Koordinasi/asistensi Pelaksanaan 052 Kordinasi/pembahasan penentuan 053 penyusunan rencana pengujian melalui survey, penelitian dokumen dan prosedur/ pengamatan lapangan/ wawancara. 054 pembahasan/penyampaian kesimpulan sementara 016 Dokumen Audit Khusus/Audit Investigasi 051 melakukan penelahaan atas informasi awal 052 melaksanakan pengumpulan bukti/pengujian/ verifikasi/ konfirmasi/ pemeriksaan/on the spot inspection 053 melakukan analisa atas data/hasil pemeriksaan/ dokumen pendukung | Rp45.015.000 Rp50.687.000 | 1 dok 1 dok |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
054 Ekspose Internal atas hasil anlisa/pengujian/ pengumpulan bukti dukung | |||||||||
7 Meningkatnya Layanan monitoring evaluasi kinerja lembaga | 5267.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal | Rp235.909.000 | 13 Laporan | ||||||
001 laporan monitoring pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan 051 Penyempurnaan metode monitoring 052 Pelaksanaan Monitoring 053 Penyusunan laporan dan rekomendasi hasil monitoring 002 laporan evaluasi pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan 051 Penyempurnaan metode evaluasi 052 Pelaksanaan evaluasi 053 Penyusunan laporan dan rekomendasi hasil evaluasi | Rp103.507.000 | 12 laporan | |||||||
Rp132.402.000 | 1 laporan | ||||||||
5267.TAL Layanan Monitoring dan evaluasi internal (Pengembangan integritas hakim) | Rp1.500.000.000 | 1 Laporan | |||||||
001 Pengembangan Integritas Hakim | |||||||||
051 Penguatan Metode Pengukuran Integritas 052 Pelaksanaan Pengukuran integritas hakim | |||||||||
053 Evaluasi pelaksanaan Pengukuran integritas hakim | |||||||||
8 Meningkatnya Layanan Hukum | 5267.EAG Layanan Hukum | Rp490.000.000 | 75 Layanan | ||||||
001 Dokumen Peraturan Komisi Yudisial 051 Penyusunan kajian kebijakan dan | Rp172.055.000 | 3 dokumen |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
052 Penyusunan naskah akademis 053 Penyusunan rancangan peraturan Komisi Yudisial 002 Dokumen Peraturan Perundang- undangan lainnya 051 Penyusunan kajian kebijakan dan 052 Penyusunan naskah akademis 053 Penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya 003 Dokumen Produk Hukum lainnya 051 Pemetaan Produk Hukum Lainnya 052 Analisa kebutuhan Produk Hukum Lainnya 053 Penyusunan Produk Hukum Lainnya 054 Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Lainnya 055 Pelaksanaan dokumentasi hukum 004 Layanan Bantuan Hukum 051 Analisis kasus 052 Pelaksanaan pemberian bantuan hukum 053 Penyusunan dokumen bantuan hukum | Rp109.280.000 | 1 dokumen | ||||||
Rp121.740.000 | 72 dokumen | |||||||
Rp86.925.000 | 1 layanan | |||||||
1 dokumen |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 Meningkatnya Layanan manajemen organisasi & tata laksana | 5267.EAH Layanan organisasi dan tata kelola internal | Rp403.060.000 | 6 Layanan | |||||
001 Layanan Evaluasi Organisasi 051 Penyusunan kajian kelembagaan 052 Penyusunan desain penataan organisasi 053 Penyelenggaraan survey efektivitas organisasi 054 Penyusunan evaluasi organisasi 002 Layanan Analisis dan Evaluasi Jabatan 051 Pemetaan analisis jabatan 052 Evaluasi grading systems 053 Perumusan harga dan penetapan kelas jabatan 054 Penyusunan hasil analisis jabatan 003 Layanan Evaluasi Proses Bisnis 051 Kajian evaluasi proses bisnis level 0 052 Harmonisasi proses bisnis level 1 053 Evaluasi peta sub proses 004 Layanan Evaluasi SOP 051 Kajian harmonisasi dengan peta proses bisnis 052 Evaluasi implementasi SOP 005 Layanan Reformasi Birokrasi 051 Integrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Rp148.930.000 | 1 dok | ||||||
Rp51.645.000 | 1 layanan | |||||||
2 dokumen | ||||||||
Rp52.505.000 | 1 layanan | |||||||
1 dokumen | ||||||||
Rp56.080.000 | 1 layanan | |||||||
1 dokumen | ||||||||
Rp93.900.000 | 1 layanan | |||||||
1 dokumen |
KEWENANGAN KY (berdasarkan UU 22/2004 jo UU 18/2011) | MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | ARAH KEBIJAKAN/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM | STRATEGI | PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN | ANGGARAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
b) Meningkatkan profesionalisme SDM lembaga/ Indeks profesionalisme pegawai | Meningkatnya layanan pengelolaan dan pengembangan SDM | 3867.EAF Layanan SDM | Rp602.237.000 | 2 Laporan | ||||
001 Laporan Pengelolaan Kepegawaian 051 Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian 000 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Pegawai 002 Laporan Pembinaan Kepegawaian 051 Perencanaan kebutuhan pembinaan kepegawaian 052 Pelaksanaan pembinaan kepegawaian 053 Evaluasi pelaksanaan pembinaan kepegawaian | Rp463.526.000 Rp138.711.000 | |||||||
TOTAL ANGGARAN | Rp109.425.617.000 |
Keterangan:
Angka/Huruf bold + miring = Prioritas Nasional Angka/Huruf miring = belanja mengikat
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIDANG KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2021
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXX XXX XXXXX XXXXXXXX 0000
Program : Penegakan Integritas Hakim (000.XX)
Kegiatan : Seleksi Xxxxx Xxxxx, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim KRO : Standarisasi Profesi dan SDM (ADG)
RO : 1. Penyempuranaan sistem dan metode seleksi xxxxx xxxxx dan ad hoc di Mahkamah Agung (3872.ADG.001)
2. Profil calon xxxxx xxxxx potensial (3872.ADG.002)
3. Laporan hasil seleksi administrasi (3872.ADG.003)
4. Hasil uji kelayakan (3872.ADG.004)
Indikator : 1) Laporan penyempurnaan sistem dan metode seleksi xxxxx xxxxx dan ad hoc di MA - 1 laporan
2) Calon xxxxx xxxxx potensial yang dipetakan - 100 orang (hakim)
3) Laporan Seleksi Administrasi - 1 laporan
4) Xxxxx Xxx Xxxxxxkan - 30 orang (hakim)
Target : 130 orang (hakim)
Alokasi : Rp 2.000.000.000,-
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rekrutmen Hakim | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : Penyempuranaan sistem dan metode seleksi xxxxx xxxxx dan ad hoc di Mahkamah Agung | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 137.388.000 | Bahan penyusunan Kamus Kompetensi hakim ad hoc di Mahkamah Agung (1 dokumen) | 1 Identifikasi visi, misi, value, strategi dan lingkup kerja Mahkamah Xxxxx | Xxxxxx Komisi Yudisial (Februari 2021) | Bagian Rekrutmen, konsultan SDM | |
Notulensi rapat persiapan penyusunan Kamus Kompetensi hakim ad hoc di Mahkamah Agung (2 dokumen) | 2 Menetapkan time line, metode dan pendekatan yang digunakan | Kantor Komisi Yudisial (Februari 2021) | Bagian Rekrutmen, konsultan SDM | ||
Transkrip wawancara uraian tugas hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan Matriks validasi uraian tugas ( 7 dokumen) | 3 Menggali dan melakukan validasi cakupan pekerjaan hakim ad hoc di Mahkamah Xxxxx | Xxxxxx Komisi Yudisial, Mahkamah Agung (Februari 2021) | Bagian Rekrutmen | ||
Draft Kamus Kompetensi hakim ad hoc di Mahkamah Agung (1 dokumen) | 4 Menyusun draft Kamus Kompetensi hakim ad hoc di Mahkamah Xxxxx | Xxxxxx Komisi Yudisial (Maret 2021) | Bagian Rekrutmen, konsultan SDM | ||
Notulensi FGD validasi Kamus Kompetensi hakim ad hoc di Mahkamah Agung (1 dokumen) | 5 FGD validasi Kamus Kompetensi hakim ad hoc di Mahkamah Agung | Bogor (Maret 2021) | Komisioner, Xxxxx Xxxxx, Sekjen, Kepala Biro, Bagian Rekrutmen, | ||
Kamus Kompetensi hakim ad hoc di Mahkamah Agung (1 dokumen) | 6 Finalisasi Kamus Kompetensi hakim ad hoc di Mahkamah Xxxxx | Xxxxxx Komisi Yudisial (Maret 2021) | Bagian Rekrutmen, konsultan SDM | ||
1 Pelaksanaan Seleksi Kualitas | |||||
Soal seleksi kualitas calon xxxxx xxxxx/ad hoc di Mahkamah Agung (4 Dokumen: soal tes objektif, studi kasus hukum, studi kasus KEPPH, makalah di tempat) | a. Penyusunan soal seleksi kualitas calon xxxxx xxxxx/ad hoc di Mahkamah Xxxxx | Xxxxxx Komisi Yudisial (Maret 2021) | Xxx Xxxxxx Seleksi Kualitas (Tenaga Ahli, Akademisi, Mantan Xxxxx Xxxxx), Bagian Rekrutmen, Biro Waskim | ||
B06 | B06 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
a. Output Utama : Laporan hasil seleksi administrasi | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 11.500.000 | Draft Naskah Akademik Peraturan Komisi Yudisial tentang Kamus Kompetensi hakim ad hoc di Mahkamah Agung (1 Dokumen) | 1 Penyusunan draft Naskah Akademik Peraturan Komisi Yudisial tentang Kamus Kompetensi hakim ad hoc di Mahkamah Xxxxx | Xxxxxx Komisi Yudisial (April 2021) | Bagian Rekrutmen | |
Draft Peraturan Komisi Yudisial tentang Kamus Kompetensi hakim ad hoc di Mahkamah Agung (1 Dokumen) | 2 Penyusunan draft Peraturan Komisi Yudisial tentang Kamus Kompetensi hakim ad hoc di Mahkamah Xxxxx | Xxxxxx Komisi Yudisial (April 2021) | Bagian Rekrutmen | ||
Nota dinas Pengusulan draft Peraturan Komisi Yudisial tentang Kamus Kompetensi hakim ad hoc di Mahkamah Agung (1 Dokumen) | 3 Pengusulan draft Peraturan Komisi Yudisial tentang Kamus Kompetensi hakim ad hoc di Mahkamah Agung beserta naskah akademik ke Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal cq. Subbagian Hukum dan Organisasi | Kantor Komisi Yudisial (April 2021) | Bagian Rekrutmen | ||
Rp 80.394.000 | Draft pengumuman, notulensi rapat persiapan pendaftaran secara daring (2 dokumen) | 1 Persiapan pengumuman dan pendaftaran secara daring seleksi Calon Xxxxx Xxxxx/Ad Hoc di Mahkamah Xxxxx | Xxxxxx Komisi Yudisial (April 2021) | Bagian Rekrutmen, Palinfo | |
Laporan sosialisasi dan penjaringan CHA dan Ad Hoc di MA (1 Laporan) | 2 Sosialisasi dan penjaringan Calon Xxxxx Xxxxx/Ad Hoc di Mahkamah Agung | Daring (Mei 2021) | Komisioner, Sekjen, Kepala Biro, Bagian Rekrutmen, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan/ Kementerian Ketenagakerjaan/ K/L lain | ||
Pengumuman Seleksi Calon Xxxxx Xxxxx/Ad Hoc di Mahkamah Agung dan laporan harian pendaftaran (2 Dokumen) | 3 Pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran Seleksi Calon Xxxxx Xxxxx/Ad Hoc di Mahkamah Agung | Daring (Mei 2021) | Bagian Rekrutmen, Palinfo | ||
Matriks hasil verifikasi berkas pendaftaran (1 Dokumen) | 4 Verifikasi berkas pendaftaran seleksi Calon Xxxxx Xxxxx/Ad Hoc di Mahkamah Xxxxx | Xxxxxx Komisi Yudisial (Juni 2021) | Bagian Rekrutmen | ||
Berita Acara Pleno Kelulusan Seleksi Administrasi Calon Xxxxx Xxxxx/Ad Hoc di Mahkamah Agung (1 Dokumen) | 5 Penetapan kelulusan seleksi administrasi Calon Xxxxx Xxxxx/Ad Hoc di Mahkamah Xxxxx | Xxxxxx Komisi Yudisial (Juni 2021) | Komisioner, Sekjen, Kepala Biro, Bagian Rekrutmen | ||
Pengumuman dan draft SK Kelulusan Seleksi Administrasi Calon Xxxxx Xxxxx/Ad Hoc di Mahkamah Agung (2 Dokumen) | 6 Pengumuman kelulusan seleksi administrasi Calon Xxxxx Xxxxx/Ad Hoc di Mahkamah Xxxxx | Xxxxxx Komisi Yudisial (Juni 2021) | Ketua Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx - Xxxxxx Data dan Layanan Informasi, Biro RenKI - Subbag Hukum dan Organisasi | ||
a. Output Utama : 30 hakim hasil Uji Kelayakan | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 77.686.000 | Laporan Pelaksanaan Seleksi Kualitas (1 Laporan) | 1 Pelaksanaan Seleksi Kualitas | |||
a. Penyusunan soal seleksi kualitas calon xxxxx xxxxx/ad hoc di Mahkamah Agung | terlaksana pada triwulan I - 2021 | Xxx Xxxxxx Seleksi Kualitas (Tenaga Ahli, Akademisi, Mantan Xxxxx Xxxxx), Bagian Rekrutmen, Biro Waskim | |||
Notulen rapat persiapan seleksi kualitas (1 Dokumen) | b. Persiapan seleksi kualitas daring | Kantor Komisi Yudisial (Mei, Juni 2021) | Bagian Rekrutmen, Palinfo | ||
Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Kualitas hari pertama dan ke dua (2 Dokumen) | c. Pelaksanaan seleksi kualitas | Daring (Juni 2021) | Komisioner, Sekjen, Kepala Biro, Bagian Rekrutmen, Palinfo, Biro Umum | ||
B09 | B09 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 30 hakim hasil Uji Kelayakan | |||||
b. Output Pendukung : |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rp 1.396.350.000 | Rekapitulasi nilai seleksi kualitas (1 Dokumen) | d. Penilaian hasil seleksi kualitas | Kantor Komisi Yudisial (Juli 2021) | Komisioner, Xxx Xxxxxx (pakar), Bagian Rekrutmen | |
Berita Acara Pleno Kelulusan Seleksi Kualitas Calon Xxxxx Xxxxx/Ad Hoc di Mahkamah Agung (1 Dokumen) | e. Penetapan kelulusan seleksi kualitas | Kantor Komisi Yudisial (Juli 2021) | Komisioner, Sekjen, Kepala Biro, Bagian Rekrutmen | ||
Pengumuman dan draft SK Kelulusan Seleksi Kualitas Calon Xxxxx Xxxxx/Ad Hoc di Mahkamah Agung (2 Dokumen) | f. Pengumuman kelulusan seleksi kualitas | Kantor Komisi Yudisial (Juli 2021) | Ketua Bidang, Kepala Biro, Bagian Rekrutmen, Palinfo | ||
Laporan Pelaksanaan Seleksi Kesehatan dan Kepribadian (1 Laporan) | 2 Pelaksanaan Seleksi Kesehatan dan Kepribadian | ||||
Notulensi rapat persiapan seleksi kesehatan dan kepribadian (asesmen kepribadian dan kompetensi daring, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, klarifikasi rekam jejak) (3 Dokumen) | a. Persiapan seleksi kesehatan dan kepribadian (asesmen kepribadian dan kompetensi daring, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, klarifikasi rekam jejak) | Kantor Komisi Yudisial, RSPAD (Juli, Agustus 2021) | Bagian Rekrutmen | ||
Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Kepribadian dan Kompetensi (4 batch asesmen, masing-masing 1 Dokumen) | b. Pelaksanaan asesmen kepribadian dan kompetensi | Daring (Agustus 2021) | Komisioner, Sekjen, Kepala Biro, Bagian Rekrutmen, Asesor Assessment Center, Assessor Substantif, Palinfo, Biro Umum | ||
Berita Acara Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani (2 Dokumen) | c. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani | RSPAD (Agustus 2021) | Komisioner, Sekjen, Kepala Biro, Bagian Rekrutmen, RSPAD | ||
Laporan Klarifikasi Rekam Jejak (60 Dokumen) | d. Pelaksanaan klarifikasi rekam jejak | Lokasi domisili tempat tinggal dan tempat kerja calon (Agustus, September 2021) | Komisioner, Sekjen, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx | ||
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 30 hakim hasil Uji Kelayakan | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Berita Acara Pleno Kelulusan Seleksi kesehatan dan kepribadian Calon Xxxxx Xxxxx/Ad Hoc di Mahkamah Agung (1 Dokumen) | e. Penetapan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian | Kantor Komisi Yudisial (Oktober 2021) | Komisioner, Sekjen, Kepala Biro, Bagian Rekrutmen | ||
Pengumuman dan draft SK Kelulusan Seleksi Kesehatan dan Kepribadian Calon Xxxxx Xxxxx/Ad Hoc di Mahkamah Agung (2 Dokumen) | f. Pengumuman kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian | Kantor Komisi Yudisial (Oktober 2021) | Ketua Bidang, Kepala Biro, Bagian Rekrutmen, Palinfo | ||
Laporan Pelaksanaan Wawancara Terbuka (1 Dokumen) | 3 Pelaksanaan Wawancara | ||||
Notulen rapat persiapan Wawancara Terbuka (1 Dokumen) | a. Persiapan Wawancara Terbuka | Kantor Komisi Yudisial (Oktober 2021) | Ketua Bidang, Kepala Biro, Bagian Rekrutmen, Palinfo, Biro Umum | ||
Berita Acara Pleno Kelulusan Wawancara Terbuka dan kelulusan akhir Calon Xxxxx Xxxxx/Ad Hoc di Mahkamah Agung dan draft SK Kelulusan (2 Dokumen) | b. Penetapan Kelulusan Wawancara Terbuka dan Seleksi Calon Xxxxx Xxxxx dan Ad Hoc di Mahkamah Xxxxx | Xxxxxx Komisi Yudisial (Oktober 2021) | Ketua Bidang, Sekjen, Kepala Biro, Bagian Rekrutmen | ||
Rp 210.250.000 | Laporan penetapan dan pengajuan usulan seleksi CHA (1 Dokumen) | 4 Penetapan dan pengajuan usulan seleksi CHA |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Laporan Seleksi dan Profil Calon Xxxxx Xxxxx/Ad Hoc di Mahkamah Agung (1 Dokumen) | a. Penyusunan Laporan Seleksi dan Profil Calon Xxxxx Xxxxx/Ad Hoc di Mahkamah Xxxxx | Xxxxxx Komisi Yudisial (Oktober 2021) | Bagian Rekrutmen | ||
Surat usulan Calon Xxxxx Xxxxx/Ad Hoc di Mahkamah Agung ke DPR (1 Dokumen) | b. Pengusulan Calon Xxxxx Xxxxx/Ad Hoc di Mahkamah Agung ke DPR | Kantor Komisi Yudisial (Oktober 2021) | Ketua Bidang, Sekjen, Kepala Biro, Bagian Rekrutmen | ||
a. Output Utama : 100 hakim terpetakan sebagai Calon xxxxx Xxxxx Potensial | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 86.432.000 | Notulensi koordinasi pemutakhiran data base hakim tinggi (1 Dokumen) | 1 Koordinasi pemutakhiran database hakim tinggi seluruh Indonesia | Mahkamah Xxxxx | Xxxxx dan Wakil Ketua MA, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bid Rekrutmen Xxxxx, Sekjen, Kepala Biro, Bagian Rekrutmen, Palinfo | |
Notulen FGD Validasi Profil Xxxxx Xxxxx Xxxxx Potensial (1 Dokumen) | 2 FGD Validasi Profil Xxxxx Xxxxx Xxxxx Potensial (melanjutkan yang sudah disusun 2020) | Daring (November 2021) | Perwakilan Xxxxx Xxxxx, Komisioner KY, Bagian Rekrutmen | ||
Profil Xxxxx Xxxxx Xxxxx Potensial (1 Dokumen) | 3 Finalisasi Profil Xxxxx Xxxxx Xxxxx Potensial | Kantor Komisi Yudisial (November 2021) | Ketua Bidang, Sekjen, Kepala Biro, Bagian Rekrutmen | ||
Peta Calon Xxxxx Xxxxx Potensial (1 Dokumen) | 4 Penyusunan peta Calon Xxxxx Xxxxx Potensial sesuai Profil yang dibahas bersama MA | Kantor Komisi Yudisial (Desember 2021) | Bagian Rekrutmen | ||
TOTAL | Rp 2.000.000.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021
Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim
ttd
Xxxx Xxxxxxx
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM TAHUN ANGGARAN 2021
Program Kegiatan
KRO
: Program Penegakan Integritas Xxxxx
: Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran
: Koordinasi (AEA)
RO : Kegiatan Kosolidasi KY-MA
Indikator Output : Laporan kegiatan Konsolidasi KY-MA
Target : 5 laporan kegiatan konsolidasi KY-MA
Alokasi : Rp373.664.000,00
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Persidangan | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 5 laporan kegiatan Konsolidasi KY - MA | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 12.522.000 | 1 kegiatan | Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan Hakim 1. Surat rekomendasi usul penjatuhan sanksi dari KY 2. Koordinasi terkait Bahan sidang MKH 3. Koordinasi terkait jadwal dan susunan Majelis Sidang MKH 3. Koordinasi terkait pihak Terlapor, Pelapor, dan Saksi 4. Pelaksanaan Sidang MKH 5. Koordinasi penyerahan BA hasil sidang MKH | Maret Jakarta Pusat 1. Kantor KYRI 2. Kantor MARI 3. Kantor Bawas | 1. Anggota Komisi Yudisial 2. Anggota MARI 3. Pimpinan dan Staf Bawas MARI dan KY 4. Terlapor, Pelapor, dan Saksi terkait laporan masyarakat serta pihak terkait lainnya. | |
Rp 69.122.000 | 1 lap | Terlaksananya kegiatan Forum Konsolidasi tindak lanjut usul penjatuhan sanksi serta menyiapkan mekanisme dan tata cara pemeriksaan bersama | Maret di Kota Bogor | 1. Anggota Komisi Yudisial 2. Anggota MARI 3. Pimpinan dan Staf Bawas MARI dan KY, serta pihak terkait lainnya. | |
Rp 5.000.000 | 1 lap | Terlaksananya kegiatan penyusunan juklak/juknis pemeriksaan pemeriksaan bersama KY-MA | Kantor KY | 1. Anggota Komisi Yudisial 2. MA/Bawas 3. Tenaga Ahli 4. Tim TPL 5. Tim Persidangan | |
B06 | B06 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 5 laporan kegiatan Konsolidasi KY - MA | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 12.522.000 | 1 kegiatan | Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan Hakim 1. Surat rekomendasi usul penjatuhan sanksi dari KY 2. Koordinasi terkait Bahan sidang MKH 3. Koordinasi terkait jadwal dan susunan Majelis Sidang MKH 3. Koordinasi terkait pihak Terlapor, Pelapor, dan Saksi 4. Pelaksanaan Sidang MKH 5. Koordinasi penyerahan BA hasil sidang MKH | Jakarta Pusat 1. Kantor KYRI 2. Kantor MARI 3. Kantor Bawas | 1. Anggota Komisi Yudisial 2. Anggota MARI 3. Pimpinan dan Staf Bawas MARI dan KY 4. Terlapor, Pelapor, dan Saksi terkait laporan masyarakat serta pihak terkait lainnya. |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rp 10.698.750 | 4 put | Terlaksananya kegiatan pemeriksaan berkas: 1. Koordinasi tim pemeriksa 2. Penyiapan bahan 3. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap berkas 4. pembahasan hasil pemeriksaan 5. Keputusan | Jakarta (Kantor MA/KY) | 1. Anggota Komisi Yudisial 2. Unsur MARI 3. TA 4. Struktural dan Staf Pelaksana (MA+KY) | |
Rp 48.934.000 | 1 lap | Terlaksananya kegiatan Pemeriksaan lapangan: 1. Koordinasi tim 2. Penyiapan bahan 3. Pelaksanaan pemeriksaan dan permintaan keterangan thd pihak2 terperiksa 4. Pembahasan hasil pemeriksaan 5. Keputusan | Jakarta atau luar kota | 1. Anggota Komisi Yudisial 2. Anggota MARI 3. Pimpinan dan Staf Bawas MARI dan KY 4. Terlapor, Pelapor, dan Saksi terkait laporan masyarakat serta pihak terkait lainnya. | |
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 5 laporan kegiatan Konsolidasi KY - MA | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 12.522.000 | 1 kegiatan | Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan Hakim 1. Surat rekomendasi usul penjatuhan sanksi dari KY 2. Koordinasi terkait Bahan sidang MKH 3. Koordinasi terkait jadwal dan susunan Majelis Sidang MKH 3. Koordinasi terkait pihak Terlapor, Pelapor, dan Saksi 4. Pelaksanaan Sidang MKH 5. Koordinasi penyerahan BA hasil sidang MKH | Jakarta Pusat 1. Kantor KYRI 2. Kantor MARI 3. Kantor Bawas | 1. Anggota Komisi Yudisial 2. Anggota MARI 3. Pimpinan dan Staf Bawas MARI dan KY 4. Terlapor, Pelapor, dan Saksi terkait laporan masyarakat serta pihak terkait lainnya. | |
Rp 10.698.750 | 4 put | Terlaksananya kegiatan pemeriksaan berkas: 1. Koordinasi tim pemeriksa 2. Penyiapan bahan 3. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap berkas 4. pembahasan hasil pemeriksaan 5. Keputusan | Jakarta (Kantor MA/KY) | 1. Anggota Komisi Yudisial 2. Unsur MARI 3. TA 4. Struktural dan Staf Pelaksana (MA+KY) | |
Rp 48.934.000 | 1 lap | Terlaksananya kegiatan Pemeriksaan lapangan: 1. Koordinasi tim 2. Penyiapan bahan 3. Pelaksanaan pemeriksaan dan permintaan keterangan thd pihak2 terperiksa 4. Pembahasan hasil pemeriksaan 5. Keputusan | Jakarta atau luar kota | 1. Anggota Komisi Yudisial 2. Anggota MARI 3. Pimpinan dan Staf Bawas MARI dan KY 4. Terlapor, Pelapor, dan Saksi terkait laporan masyarakat serta pihak terkait lainnya. | |
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 5 laporan kegiatan Konsolidasi KY - MA | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 12.522.000 | 1 kegiatan | Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan Hakim 1. Surat rekomendasi usul penjatuhan sanksi dari KY 2. Koordinasi terkait Bahan sidang MKH 3. Koordinasi terkait jadwal dan susunan Majelis Sidang MKH 3. Koordinasi terkait pihak Terlapor, Pelapor, dan Saksi 4. Pelaksanaan Sidang MKH 5. Koordinasi penyerahan BA hasil sidang MKH | Maret Jakarta Pusat 1. Kantor KYRI 2. Kantor MARI 3. Kantor Bawas | 1. Anggota Komisi Yudisial 2. Anggota MARI 3. Pimpinan dan Staf Bawas MARI dan KY 4. Terlapor, Pelapor, dan Saksi terkait laporan masyarakat serta pihak terkait lainnya. |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rp 74.122.000 | 1 lap | Terlaksananya kegiatan Forum Konsolidasi evaluasi pemeriksaan bersama KY-MA | Maret di Kota Bogor | 1. Anggota Komisi Yudisial 2. Anggota MARI 3. Pimpinan dan Staf Bawas MARI dan KY, serta pihak terkait lainnya. | |
Rp 7.132.500 | 2 put | Terlaksananya kegiatan pemeriksaan berkas: 1. Koordinasi tim pemeriksa 2. Penyiapan bahan 3. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap berkas 4. pembahasan hasil pemeriksaan 5. Keputusan | Jakarta (Kantor MA/KY) | 1. Anggota Komisi Yudisial 2. Unsur MARI 3. TA 4. Struktural dan Staf Pelaksana (MA+KY) | |
Rp 48.934.000 | 1 lap | Terlaksananya kegiatan Pemeriksaan lapangan: 1. Koordinasi tim 2. Penyiapan bahan 3. Pelaksanaan pemeriksaan dan permintaan keterangan thd pihak2 terperiksa 4. Pembahasan hasil pemeriksaan 5. Keputusan | Jakarta atau luar kota | 1. Anggota Komisi Yudisial 2. Anggota MARI 3. Pimpinan dan Staf Bawas MARI dan KY 4. Terlapor, Pelapor, dan Saksi terkait laporan masyarakat serta pihak terkait lainnya. | |
Total | Rp 373.664.000 | 5 (laporan) |
Jakarta, 8 Februari 2021
Plt. Kepala Biro Pengawasan Xxxxxxxx Xxxxx, ttd
Xxxx Xxxxxxx
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM TAHUN ANGGARAN 2021
Program : Program Penegakan Integritas Hakim
Kegiatan : Monitoring Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH
KRO : Koordinasi (AEA)
RO : Laporan Monitoring Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH
Indikator Output : Laporan Kegiatan
Target : 2 Laporan Kegiatan
Alokasi Anggaran : Rp126.336.000,00
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Persidangan | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 2 Laporan Monitoring Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 20.021.250 | 1 lap | Terlaksananya pemetaan penjatuhan sanksi: - menyiapkan bahan - melakukan pemetaan usul penjatuhan sanksi yang disetujui oleh MA | Kantor KY Luar kota | 1. Karo Waskim 2. Kabag Persidangan dan Pemeriksaan 3. Subbagian Persidangan 4. Staf Persidangan | |
Rp 11.562.750 | 1 lap | Pelaksanaan Monitoring Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH 1. Penunjukan tim pelaksana 2. Koordinasi dengan Badan eradilan yang akan dituju 3. Pelaksanaan kegiatan pemetaan lapangan 4. penyusunan laporan | Luar Kota (sesuai badan peradilan yang diperoleh dari hasil pemetaan) Maret | 1. Kabag/Kasubag 2. Staf Persidangan | |
B06 | B06 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 2 Laporan Monitoring Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 20.021.250 | 1 lap | Terlaksananya pemetaan penjatuhan sanksi: - menyiapkan bahan - melakukan pemetaan usul penjatuhan sanksi yang disetujui oleh MA | Kantor KY Luar kota | 1. Karo Waskim 2. Kabag Persidangan dan Pemeriksaan 3. Subbagian Persidangan 4. Staf Persidangan | |
Rp 11.562.750 | 1 lap | Pelaksanaan Monitoring Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH 1. Penunjukan tim pelaksana 2. Koordinasi dengan Badan eradilan yang akan dituju 3. Pelaksanaan kegiatan pemetaan lapangan 4. penyusunan laporan | Luar Kota (sesuai badan peradilan yang diperoleh dari hasil pemetaan) Maret | 1. Kabag/Kasubag 2. Staf Persidangan | |
B09 | B09 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 2 Laporan Monitoring Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH | |||||
b. Output Pendukung: |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rp 20.021.250 | 1 lap | Terlaksananya pemetaan penjatuhan sanksi: - menyiapkan bahan - melakukan pemetaan usul penjatuhan sanksi yang disetujui oleh MA | Kantor KY Luar kota | 1. Karo Waskim 2. Kabag Persidangan dan Pemeriksaan 3. Subbagian Persidangan 4. Staf Persidangan | |
Rp 11.562.750 | 1 lap | Pelaksanaan Monitoring Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH 1. Penunjukan tim pelaksana 2. Koordinasi dengan Badan eradilan yang akan dituju 3. Pelaksanaan kegiatan pemetaan lapangan 4. penyusunan laporan | Luar Kota (sesuai badan peradilan yang diperoleh dari hasil pemetaan) Maret | 1. Kabag/Kasubag 2. Staf Persidangan | |
Rp 20.021.250 | 1 lap | Terlaksananya pemetaan penjatuhan sanksi: - menyiapkan bahan - melakukan pemetaan usul penjatuhan sanksi yang disetujui oleh MA | Kantor KY Luar kota | 1. Karo Waskim 2. Kabag Persidangan dan Pemeriksaan 3. Subbagian Persidangan 4. Staf Persidangan | |
B12 | B12 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 2 Laporan Monitoring Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 11.562.750 | 1 lap | Pelaksanaan Monitoring Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH 1. Penunjukan tim pelaksana 2. Koordinasi dengan Badan eradilan yang akan dituju 3. Pelaksanaan kegiatan pemetaan lapangan 4. penyusunan laporan | Luar Kota (sesuai badan peradilan yang diperoleh dari hasil pemetaan) Maret | 1. Kabag/Kasubag 2. Staf Persidangan | |
Total | Rp 126.336.000 | 2 (laporan) |
Jakarta, 8 Februari 2021
Plt. Kepala Biro Pengawasan Xxxxxxxx Xxxxx, ttd
Xxxx Xxxxxxx
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM TAHUN ANGGARAN 2021
Program Kegiatan KRO RO
: Program Penegakan Integritas Xxxxx
: Pelayanan atas Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx XXXXX
: Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
: Putusan Hasil Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap Pelanggaran KEPPH
Indikator Output : Jumlah Putusan Hasil Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap Pelanggaran KEPPH
Target
Alokasi Anggaran
: 70 hakim
: Rp1.954.427.000
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Penerimaan Laporan Masyarakat | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 70 Putusan Hasil Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap Pelanggaran KEPPH | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 63.291.000 | Terlaksananya layanan penerimaan laporan masyarakat | Penerimaan Laporan Masyarakat | Kantor KY | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 63.526.750 | Terlaksananya layanan konsultasi/audiensi dan informasi perkembangan penanganan laporan | Konsultasi dan Audiensi Penanganan Laporan Masyarakat | Kantor KY | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 79.021.000 | Tersedianya data penerimaan laporan masyarakat yang valid | Validasi Data dan Pengolahan Penerimaan Laporan Masyarakat | Kantor KY | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 101.676.000 | Terlaksananya pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi laporan | Verifikasi Laporan Masyarakat | Kantor KY Bogor (Februari dan Maret) | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 30.212.000 | Terlaksananya pemetaan dan bedah laporan | Pemetaan dan bedah laporan yang dilakukan pendalaman dan penelusuran data | Kantor KY | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 20.388.000 | Terlaksananya pendalaman dan penelusuran data verifikasi (1 dok) | Pendalaman dan Penelusuran Data Verifikasi Pelanggaran KEPPH | Wilayah Barat | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 92.864.000 | Tersusunnya analisis laporan masyarakat (3 dok) | Penyusunan Analisis dan Anotasi Laporan Masyarakat (Tunggakan dan Thn Berjalan) | Kantor KY Bogor (Februari dan Maret) | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
B06 | B06 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 70 Putusan Hasil Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap Pelanggaran KEPPH | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 63.291.000 | Terlaksananya layanan penerimaan laporan masyarakat | Penerimaan Laporan Masyarakat | Kantor KY | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 63.526.750 | Terlaksananya layanan konsultasi/audiensi dan informasi perkembangan penanganan laporan | Konsultasi dan Audiensi Penanganan Laporan Masyarakat | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | ||
Rp 79.021.000 | Tersedianya data penerimaan laporan masyarakat yang valid | Validasi Data dan Pengolahan Penerimaan Laporan Masyarakat | Kantor KY | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 65.000.000 | Tersusunnya bahan publikasi berupa video dan Leaflet Layanan Laporan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH | Penyusunan Bahan Publikasi | Kantor KY | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rp 57.594.000 | Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait kewenangan KY dalam hal pengawasan hakim dan tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran KEPPH | Peningkatan Pemahaman KEPPH | Semarang (Juni) | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 101.676.000 | Verifikasi laporan masyarakat | Verifikasi Laporan Masyarakat | Kantor KY | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 30.212.000 | Terlaksananya pemetaan dan bedah laporan | Pemetaan dan bedah laporan yang dilakukan pendalaman dan penelusuran data | Kantor KY | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 41.994.000 | Terlaksananya Terlaksananya pendalaman dan penelusuran data verifikasi (2 lok) | Pendalaman dan Penelusuran Data Verifikasi Pelanggaran KEPPH | Wilayah Barat dan Tengah | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 74.670.667 | Tersusunnya analisis laporan masyarakat | Penyusunan Anotasi dan Analisis Laporan Masyarakat (Tahun Berjalan) | Kantor KY Bogor (April dan Juni) | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
B09 | B09 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 70 Putusan Hasil Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap Pelanggaran KEPPH | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 63.291.000 | Terlaksananya layanan penerimaan laporan masyarakat | Penerimaan Laporan Masyarakat | Kantor KY | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 63.526.750 | Terlaksananya layanan konsultasi/audiensi dan informasi perkembangan penanganan laporan | Konsultasi dan Audiensi Penanganan Laporan Masyarakat | Kantor KY | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 79.021.000 | Tersedianya data penerimaan laporan masyarakat yang valid | Validasi Data dan Pengolahan Penerimaan Laporan Masyarakat | Kantor KY | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 31.264.000 | Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait kewenangan KY dalam hal pengawasan hakim dan tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran KEPPH | Peningkatan Pemahaman KEPPH | Cirebon (September) | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 101.676.000 | Verifikasi laporan masyarakat | Verifikasi Laporan Masyarakat | Kantor KY | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 30.212.000 | Terlaksananya pemetaan dan bedah laporan | Pemetaan dan bedah laporan yang dilakukan pendalaman dan penelusuran data | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | ||
Rp 41.994.000 | Terlaksananya Terlaksananya pendalaman dan penelusuran data verifikasi (2 dok) | Pendalaman dan Penelusuran Data Verifikasi Pelanggaran KEPPH | Wilayah Tengah | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 74.670.667 | Tersusunnya analisis laporan masyarakat (3 dok) | Penyusunan Anotasi dan Analisis Laporan Masyarakat (Tahun Berjalan) | Kantor KY Bogor (Juli, Agustus, Sept) | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
B12 | B12 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 70 Putusan Hasil Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap Pelanggaran KEPPH | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 63.291.000 | Terlaksananya layanan penerimaan laporan masyarakat | Penerimaan Laporan Masyarakat | Kantor KY | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 63.526.750 | Terlaksananya layanan konsultasi/audiensi dan informasi perkembangan penanganan laporan | Konsultasi dan Audiensi Penanganan Laporan Masyarakat | Kantor KY | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 79.021.000 | Tersedianya data penerimaan laporan masyarakat yang valid | Validasi Data dan Pengolahan Penerimaan Laporan Masyarakat | Kantor KY | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 101.676.000 | Verifikasi laporan masyarakat | Verifikasi Laporan Masyarakat | Kantor KY | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rp 30.212.000 | Terlaksananya pemetaan dan bedah laporan | Pemetaan dan bedah laporan yang dilakukan pendalaman dan penelusuran data | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | ||
Rp 28.410.000 | Terlaksananya pendalaman dan penelusuran data verifikasi (1 dok) | Pendalaman dan Penelusuran Data Verifikasi Pelanggaran KEPPH | Wilayah Timur | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
Rp 74.670.667 | Tersusunnya analisis laporan masyarakat (3 dok) | Penyusunan Anotasi dan Analisis Laporan Masyarakat (Tahun Berjalan) | Kantor KY Bogor (Oktober dan Nov) | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Biro Waskim | |
TOTAL | Rp 1.954.427.001 |
Jakarta, 8 Februari 2021
Plt. Kepala Biro Pengawasan Xxxxxxxx Xxxxx, ttd
Xxxx Xxxxxxx
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM TAHUN ANGGARAN 2021
Program : Program Penegakan Integritas Hakim
Kegiatan : Pelayanan atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
KRO RO
: Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (BIB)
: Putusan Hasil Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap Pelanggaran KEPPH
Indikator Output : Jumlah Putusan Hasil Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap Pelanggaran KEPPH
Target
Alokasi Anggaran
: 70 hakim
2.431.639.000,00
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pemeriksaan dan Persidangan | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 70 putusan hasil penanganan laporan terhadap dugaan pelanggaran KEPPH | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 240.978.600 | Terselenggaranya kegiatan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KEPPH berkas tunggakan (9 laporan) | 1. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan Xxxxxxxx xx Xxxxxx 0. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan Terlapor di Daerah | 1. Kantor KYRI 2. Di Daerah Waktu: Februari s.d. Maret | Anggota Komisi Yudisial, Bawas MARI, Hakim Terlapor, Pelapor, Masyarakat Umum, dan pihak terkait lainnya | |
Rp 12.608.700 | Terselenggaranya kegiatan persidangan atas dugaan pelanggaran KEPPH berkas tunggakan (9 putusan) | 1. Putusan Sidang Panel 2. Putusan Sidang Pleno | Kantor KYRI Waktu: Januari s.d. Maret | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Staf TPL dan Persidangan | |
Rp 279.347.600 | Terselenggaranya kegiatan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KEPPH berkas tahun berjalan (14 laporan) | 1. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan Xxxxxxxx xx Xxxxxx 0. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan Terlapor di Daerah 3. Percepatan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan | 1. Kantor KYRI 2. Luar kotaWaktu: Februari s.d. Maret | Anggota Komisi Yudisial, Bawas MARI, Hakim Terlapor, Pelapor, Masyarakat Umum, dan pihak terkait lainnya | |
Rp 37.922.000 | Terselenggaranya kegiatan xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX berkas tahun berjalan (14 putusan) | 1. Putusan Sidang Panel 2. Putusan Sidang Pleno 3. Percepatan Penyusunan Bahan Sidang | Kantor KYRI Waktu: Januari s.d. Maret | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Staf TPL dan Persidangan | |
B06 | B06 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 70 putusan hasil penanganan laporan terhadap dugaan pelanggaran KEPPH | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 281.141.700 | Terselenggaranya kegiatan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KEPPH berkas tunggakan (10 laporan) | 1. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan Xxxxxxxx xx Xxxxxx 0. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan Terlapor di Daerah | 1. Kantor KYRI 2. Di Daerah Waktu: April s.d. Juni | Anggota Komisi Yudisial, Xxxxx XXXX, Hakim Terlapor, Pelapor, Masyarakat Umum, dan pihak terkait lainnya | |
Rp 14.710.150 | Terselenggaranya kegiatan persidangan atas dugaan pelanggaran KEPPH berkas tunggakan (10 putusan) | 1. Putusan Sidang Panel 2. Putusan Sidang Pleno | Kantor KYRI Waktu: April s.d. Juni | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Staf TPL dan Persidangan | |
Rp 419.021.400 | Terselenggaranya kegiatan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KEPPH berkas tahun berjalan (21 laporan) | 1. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan Xxxxxxxx xx Xxxxxx 0. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan Terlapor di Daerah 3. Percepatan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan | 1. Kantor KYRI 2. Di Daerah Waktu: April s.d. Juni | Anggota Komisi Yudisial, Xxxxx XXXX, Hakim Terlapor, Pelapor, Masyarakat Umum, dan pihak terkait lainnya |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rp 56.883.000 | Terselenggaranya kegiatan xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX berkas tahun berjalan (21 putusan) | 1. Putusan Sidang Panel 2. Putusan Sidang Pleno 3. Percepatan Penyusunan Bahan Sidang | Kantor KYRI Waktu: April s.d. Juni | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Staf TPL dan Persidangan | |
B09 | B09 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 70 putusan hasil penanganan laporan terhadap dugaan pelanggaran KEPPH | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 160.652.400 | Terselenggaranya kegiatan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KEPPH berkas tunggakan (6 laporan) | 1. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan Xxxxxxxx xx Xxxxxx 0. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan Terlapor di Daerah | 1. Kantor KYRI 2. Di Daerah Waktu: Juli s.d. September | Anggota Komisi Yudisial, Bawas MARI, Hakim Terlapor, Pelapor, Masyarakat Umum, dan pihak terkait lainnya | |
Rp 8.405.800 | Terselenggaranya kegiatan persidangan atas dugaan pelanggaran KEPPH berkas tunggakan (6 putusan) | 1. Putusan Sidang Panel 2. Putusan Sidang Pleno | Kantor KYRI Waktu: Juli s.d. September | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Staf TPL dan Persidangan | |
Rp 419.021.400 | Terselenggaranya kegiatan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KEPPH berkas tahun berjalan (21 laporan) | 1. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan Xxxxxxxx xx Xxxxxx 0. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan Terlapor di Daerah 3. Percepatan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan | 1. Kantor KYRI 2. Di Daerah Waktu: Juli s.d. September | Anggota Komisi Yudisial, Bawas MARI, Hakim Terlapor, Pelapor, Masyarakat Umum, dan pihak terkait lainnya | |
Rp 56.883.000 | Terselenggaranya kegiatan xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX berkas tahun berjalan (21 putusan) | 1. Putusan Sidang Panel 2. Putusan Sidang Pleno 3. Percepatan Penyusunan Bahan Sidang | Kantor KYRI Waktu: Juli s.d. September | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Staf TPL dan Persidangan | |
B12 | B12 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 70 putusan hasil penanganan laporan terhadap dugaan pelanggaran KEPPH | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 120.489.300 | Terselenggaranya kegiatan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KEPPH berkas tunggakan (5 laporan) | 1. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan Xxxxxxxx xx Xxxxxx 0. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan Terlapor di Daerah | 1. Kantor KYRI 2. Di Daerah Waktu: Oktober s.d. Desember | Anggota Komisi Yudisial, Bawas MARI, Hakim Terlapor, Pelapor, Masyarakat Umum, dan pihak terkait lainnya | |
Rp 6.304.350 | Terselenggaranya kegiatan persidangan atas dugaan pelanggaran KEPPH berkas tunggakan (5 putusan) | 1. Putusan Sidang Panel 2. Putusan Sidang Pleno | Kantor KYRI Waktu: Oktober s.d. Desember | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Staf TPL dan Persidangan | |
Rp 279.347.600 | Terselenggaranya kegiatan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KEPPH berkas tahun berjalan (14 laporan) | 1. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan Xxxxxxxx xx Xxxxxx 0. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan Terlapor di Daerah 3. Percepatan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan | 1. Kantor KYRI 2. Di Daerah Waktu: Oktober s.d. Desember | Anggota Komisi Yudisial, Bawas MARI, Hakim Terlapor, Pelapor, Masyarakat Umum, dan pihak terkait lainnya | |
Rp 37.922.000 | Terselenggaranya kegiatan xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX berkas tahun berjalan (14 putusan) | 1. Putusan Sidang Panel 2. Putusan Sidang Pleno 3. Percepatan Penyusunan Bahan Sidang | Kantor KYRI Waktu: Oktober s.d. Desember | Angota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli, Staf TPL dan Persidangan | |
TOTAL | Rp 2.431.639.000 |
Catatan: Jumlah Total tersebut di atas, hanya sebatas pada kegiatan persidangan dan pemeriksaan□baik tunggakan xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx, 0 Februari 2021
Plt. Kepala Biro Pengawasan Xxxxxxxx Xxxxx, ttd
Xxxx Xxxxxxx
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM TAHUN ANGGARAN 2021
Program Kegiatan KRO RO
Indikator Output Target
Alokasi
: Program Penegakan Integritas Xxxxx
: Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
: Pemantauan Lembaga (BKC)
: Laporan Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan
: Jumlah Laporan Pemantauan Hasil Persidangan
: 60 (Enam Puluh) Laporan Pemantauan
: Rp 1.202.807.000 (satu milyar dua ratus dua juta delapan ratus tujuh ribu rupiah)
Waktu | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi (volume) | Rencana Pelaksanaan | ||
Aktivitas | Lokasi | Pihak Yang Terlibat (stakeholder ) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pemantauan Xxxxxxxx Xxxxx | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 60 laporan Pemantauan | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 240.561.400 | 12 lap | 1. Pembentukan Tim Analisis | Kantor Komisi Yudisial & Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia (Januari-Maret) | Seluruh Personil Bagian Pemantauan, Jejaring & Penghubung Komisi Yudisial | |
2. Kegiatan Penyempurnaan mekanisme kerja pemantauan | |||||
3. Penyusunan Analisis | |||||
4. Tindak Lanjut Hasil Analisis | |||||
5. Koordinasi dengan Penghubung/Jejaring | |||||
6. Kegiatan pelaksanaan pemantauan | |||||
7. Penyusunan Rekomendasi Hasil Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | |||||
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 60 laporan Pemantauan | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 360.842.100 | 18 lap | 1. Penyusunan Analisis | Kantor Komisi Yudisial & Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia (April-Juni) | Seluruh Personil Bagian Pemantauan, Jejaring & Penghubung Komisi Yudisial | |
2. Tindak Lanjut Hasil Analisis | |||||
3. Koordinasi dengan Penghubung/Jejaring | |||||
4. Kegiatan pelaksanaan pemantauan | |||||
5. Penyusunan Rekomendasi Hasil Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | |||||
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 60 laporan Pemantauan | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 360.842.100 | 18 lap | 1. Penyusunan Analisis | Kantor Komisi Yudisial & Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia (Juli-September) | Seluruh Personil Bagian Pemantauan, Jejaring & Penghubung Komisi Yudisial | |
2. Tindak Lanjut Hasil Analisis | |||||
3. Koordinasi dengan Penghubung/Jejaring | |||||
4. Kegiatan pelaksanaan pemantauan | |||||
5. Penyusunan Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan | |||||
6. Monitoring & Evaluasi | |||||
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 60 laporan Pemantauan | |||||
b. Output Pendukung: |
Waktu | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi (volume) | Rencana Pelaksanaan | ||
Aktivitas | Lokasi | Pihak Yang Terlibat (stakeholder ) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rp 240.561.400 | 12 lap | 1. Penyusunan Analisis | Kantor Komisi Yudisial & Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia (Oktober-Desember) | Seluruh Personil Bagian Pemantauan, Jejaring & Penghubung Komisi Yudisial | |
2. Tindak Lanjut Hasil Analisis | |||||
3. Koordinasi dengan Penghubung/Jejaring | |||||
4. Kegiatan pelaksanaan pemantauan | |||||
5. Penyusunan Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan | |||||
6. Monitoring & Evaluasi | |||||
TOTAL | Rp 1.202.807.000 | 60 lap |
Jakarta, 8 Februari 2021
Plt. Kepala Biro Pengawasan Xxxxxxxx Xxxxx, ttd
Xxxx Xxxxxxx
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM TAHUN ANGGARAN 2021
Program Kegiatan
KRO
: Program Penegakan Integritas Xxxxx
: Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran
: Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (BIB)
RO : Pemetaan Data Integritas dan Profesionalisme Hakim Berdasarkan Laporan Masyarakat
Indikator Output : Data
Target : 1 data (100%)
Alokasi : Rp500.000.000,00
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Persidangan | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 1 Laporan Pemetaan Data Integritas dan Profesionalisme Xxxxx Xxxxxxxxkan Laporan Masyarakat | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 50.934.750 | 1 kegiatan | Penyusunan kertas kerja 1. Pembentukan tim pemetaan penjatuhan sanksi 2. Penyusunan konsep kertas kerja (juklak/juknis) kegiatan pemetaan dan pengolahan data integritas hakim | Kegiatan di laksanakan di kantor KY dan luar kota (Februari - Maret) | 1. Sub Bagian Perisidangan 2. Palinfo (Analisis) | |
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 1 Laporan Pemetaan Data Integritas dan Profesionalisme Xxxxx Xxxxxxxxkan Laporan Masyarakat | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 16.978.250 | 1 kegiatan | Finalisasi penyusunan kertas kerja 1. Penyusunan draft juklak/juknis pengisian dan pengolahan data 2. Pengesahan juklak/juknis | Kegiatan di laksanakan di kantor KY dan luar kota (April-Juni) | 1. Sub Bagian Perisidangan 2. Palinfo (Analisis) | |
Rp 38.292.750 | 1 kegiatan | Pemetaan data integritas hakim 1. Menyiapkan bahan 2. Identifikasi dan pemetaan data integritas hakim | Kegiatan di laksanakan di kantor KY dan luar kota (April-Juni) | 1. Sub Bagian Perisidangan 2. Palinfo (Analisis) | |
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 1 Laporan Pemetaan Data Integritas dan Profesionalisme Xxxxx Xxxxxxxxkan Laporan Masyarakat | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 38.292.750 | 1 kegiatan | Pemetaan dan pengolahan data integritas hakim 1. Pemetaan data 2. Pengolahan data | Kegiatan di laksanakan di kantor KY dan luar kota (Juli-September) | 1. Sub Bagian Perisidangan 2. Palinfo (Analisis) | |
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: 1 Laporan Pemetaan Data Integritas dan Profesionalisme Xxxxx Xxxxxxxxkan Laporan Masyarakat | |||||
b. Output Pendukung: |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rp 25.528.500 | 1 kegiatan | Pengolahan data Finalisasi pengolahan | Kegiatan di laksanakan di kantor KY dan luar kota (Oktober) | 1. Sub Bagian Perisidangan 2. Palinfo (Analisis) | |
Rp 329.973.000 | 1 kegiatan | Diseminasi 1. Pembentukan tim pelaksana diseminasi 2. Pelaksanaan diseminasi 3. penyusunan lap kegiatan diseminasi | Diseminasi kegiatan di laksanajan di Medan dan Surabaya (Oktober dan November) | Komisi Xxxxxxxx, Xxxxx-hakim di lingkungan peradilan wilayah Medan dan Surabaya, Media Informasi, dan pihak terkait lainnya. | |
Jumlah | Rp 500.000.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021
Plt. Kepala Biro Pengawasan Xxxxxxxx Xxxxx, ttd
Xxxx Xxxxxxx
RO
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO INVESTIGASI TAHUN ANGGARAN 2021
: Penegakan Integritas Hakim (100.01)
: Penyelenggaraan Investigasi Xxxxx dan Xxxxx Xxxxx (3866)
: Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (3866.BIB)
: Laporan Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik (3866.BIB.001)
Indikator Output : Terlaksananya Investigasi awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/MA (20 Lap) dan Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Masyarakat (18 Lap)
Target : 20 laporan SBML, 16 Laporan Pendalaman Kasus dan 2 Laporan STO
Alokasi : Rp 1.352.878.000,-
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Investigasi | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersedianya 20 laporan SBML, 16 Laporan Pendalaman Kasus dan 2 Laporan STO | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 9.800.000 | Tersedianya Laporan Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung (2 Lap) | Pelakasanaan Profiling Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/ Mahkamah Agung oleh Informan/Jejaring Komisi Yudisial di Daerah | Februari - Maret 2021 | Informan/Jejaring | |
Rp 200.000.000 | Terselenggaranya Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Dugaan Pelanggaran KEPPH (4 Lap) | a. Pelaksanaan Investigasi penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang diteruskan oleh Biro Pengawasan Xxxxxxxx Xxxxx (2 Lap) | Maret 2021 | Penghubung KY/Informan | |
b. Pelaksanaan Investigasi penanganan Informasi (Atensi) dugaan pelanggaran KEPPH yang diperoleh oleh Biro Investigasi (2 Lap) | Maret 2021 | Penghubung KY/Informan | |||
B06 | B06 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersedianya 20 laporan SBML, 16 Laporan Pendalaman Kasus dan 2 Laporan STO | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 29.400.000 | Tersedianya Laporan Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung (6 Lap) | Pelaksanaan Investigasi Profiling Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/ Mahkamah Agung oleh Informan/Jejaring Komisi Yudisial di Daerah | April - Juni 2021 | Informan/Jejaring | |
Rp 200.000.000 | Terselenggaranya Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Dugaan Pelanggaran KEPPH (4 Lap) | a. Pelaksanaan Investigasi penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang diteruskan oleh Biro Pengawasan Xxxxxxxx Xxxxx (2 Lap) | Apr-21 | Penghubung KY/Informan | |
b. Pelaksanaan Investigasi penanganan Informasi (Atensi) dugaan pelanggaran KEPPH yang diperoleh oleh Biro Investigasi (2 Lap) | Mei 2021 | Penghubung KY/Informan | |||
Rp 165.000.000 | Terselenggaranya Investigasi Pendalaman Kasus/STO (1 Lap) | Pelaksanaan Investigasi Pendalaman Kasus atas dugaan pelanggaran KEPPH | Juni 2021 | Informan/Jejaring | |
B09 | B09 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersedianya 20 laporan SBML, 16 Laporan Pendalaman Kasus dan 2 Laporan STO | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 29.400.000 | Tersedianya Laporan Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung (6 Lap) | Pelakasanaan Profiling Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/ Mahkamah Agung oleh Informan/Jejaring Komisi Yudisial di Daerah | Juli - September 2021 | Informan/Jejaring | |
Rp 204.878.000 | Terselenggaranya Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Dugaan Pelanggaran KEPPH (4 Lap) | a. Pelaksanaan Investigasi penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang diteruskan oleh Biro Pengawasan Xxxxxxxx Xxxxx (2 Lap) | Juli - Agustus 2021 | Penghubung KY/Informan |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
b. Pelaksanaan Investigasi penanganan Informasi (Atensi) dugaan pelanggaran KEPPH yang diperoleh oleh Biro Investigasi (2 Lap) | Agustus - September 2021 | Penghubung KY/Informan | |||
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersedianya 20 laporan SBML, 16 Laporan Pendalaman Kasus dan 2 Laporan STO | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 29.400.000 | Tersedianya Laporan Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung (6 Lap) | Pelakasanaan Profiling Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/ Mahkamah Agung oleh Informan/Jejaring Komisi Yudisial di Daerah | Oktober - Desember 2021 | Informan/Jejaring | |
Rp 320.000.000 | Terselenggaranya Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Dugaan Pelanggaran KEPPH (4 Lap) | a. Pelaksanaan Investigasi penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang diteruskan oleh Biro Pengawasan Xxxxxxxx Xxxxx (2 Lap) | Oktober 2021 | Penghubung KY/Informan | |
b. Pelaksanaan Investigasi penanganan Informasi (Atensi) dugaan pelanggaran KEPPH yang diperoleh oleh Biro Investigasi (2 Lap) | Nov-21 | Penghubung KY/Informan | |||
Rp 165.000.000 | Terselenggaranya Investigasi Pendalaman Kasus/STO (1 Lap) | Pelaksanaan Investigasi Pendalaman Kasus atas dugaan pelanggaran KEPPH | Desember 2021 | Informan/Jejaring | |
TOTAL | Rp 1.352.878.000 |
Jakarta, 08 Februari 2021 Kepala Biro Investigasi
ttd
Handarbeni Sayekti
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO INVESTIGASI TAHUN ANGGARAN 2021
Program Kegiatan KRO RO
: Penegakan Integritas Hakim (100.01)
: Penyelenggaraan Investigasi Xxxxx dan Xxxxx Xxxxx (3866)
: Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (3866.BIB)
: Laporan Hasil Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Xxxxx Xxxxx (3866.BIB.002)
Indikator Output : Tersedianya database rekam jejak hakim yang terintegrasi
Target : 10 (Sepuluh) Laporan
Alokasi : Rp 576.930.000,-
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Investigasi | |||||
B03 | |||||
B06 | |||||
B09 | B09 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersedianya 10 Laporan Hasil Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Xxxxx Xxxxx | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 60.000.000 | Terselenggaran kegiatan Pengumpulan Data Awal Calon Xxxxx Xxxxx di Mahkamah Agung Tahun 2021 (10 Lap) | Pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Data Awal Calon Xxxxx Xxxxx di Mahkamah Agung Tahun 2021 | Oktober 2021 (Minggu I) | Penghubung, Informan/Jejaring KY | |
Rp 400.000.000 | Terselenggaran kegiatan Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Xxxxx Xxxxx (10 Hakim) | Pelaksanaan Penelusuran Rekam Jejak Calon Xxxxx Xxxxx di Mahkamah Agung Tahun 2021 | Oktober 2021 (Xxxxxx XX) s.d November 2021 (Minggu III) | ||
Rp 116.930.000 | Terselenggaran kegiatan Penyusunan Laporan hasil penelusuran rekam jejak Hakim dan Calon Xxxxx Xxxxx (10 Lap) | Pelaksanaan Penelusuran Rekam Jejak Calon Xxxxx Xxxxx di Mahkamah Agung Tahun 2021 | November 2021 (Minggu IV) | ||
B12 | |||||
TOTAL | Rp 576.930.000 |
Jakarta, 08 Februari 2021 Kepala Biro Investigasi
ttd
Handarbeni Sayekti
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO INVESTIGASI TAHUN ANGGARAN 2021
Program Kegiatan KRO RO
Indikator Output
: Penegakan Integritas Hakim (100.01)
: Penyelenggaraan Investigasi Xxxxx dan Xxxxx Xxxxx (3866)
: Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (3866.BIC)
: Laporan Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik (3866.BIB.001)
: 1) Rekomendasi hasil deteksi dini yang ditindaklanjuti
2) Tingkat kualitas data deteksi dini
Target : 1 (satu) rekomendasi
Alokasi : Rp 266.054.000,-
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Investigasi | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersedianya 1 dokumen Rekomendasi hasil deteksi dini yang ditindaklanjuti | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 31.000.000 | Terselenggaranya kegiatan persiapan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengumpulan bahan isu/tema Deteksi Dini Tahun 2021 (6 KEG) | Persiapan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengumpulan bahan terkait isu Deteksi Dini Tahun 2021 "Efektifitas Pelaksanaan Putusan KY oleh MA Tentang Pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH Kepada Hakim" | Februari - Maret 2021 | Penghubung KY | |
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersedianya 1 dokumen Rekomendasi hasil deteksi dini yang ditindaklanjuti | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 190.042.000 | Terselenggaranya Kegiatan Investigasi lapangan terkait validasi isu Tentang Pelaksnaan Putusan KY oleh MA terhadap Hakim yang diduga melanggar KEPPH (1 Laporan) | Pelaksanaan kegiatan Investigasi validasi terkait isu Deteksi Dini Tahun 2021 (Di Enam Wilayah) | April -Juni 2021 | Penghubung, Informan/Jejaring | |
B09 | B09 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersedianya 1 dokumen Rekomendasi hasil deteksi dini yang ditindaklanjuti | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 45.012.000 | a. Tersusunnya laporan hasil investigasi Deteksi Dini (1 Laporan) b. Tersusunnya Rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan Deteksi Dini (1 Laporan) | a. Pelaksanaan Penyusunan Analisis dan Laporan Hasil Investigasi Deteksi Dini b. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Rekomendasi berdasarkan hasil Investigasi Deteksi Dini | Juli - September 2021 | ||
TOTAL | Rp 266.054.000 |
Jakarta, 08 Februari 2021 Kepala Biro Investigasi
ttd
Handarbeni Sayekti
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO INVESTIGASI TAHUN ANGGARAN 2021
Program Kegiatan KRO RO
: Penegakan Integritas Hakim (100.01)
: Penyelenggaraan Investigasi Xxxxx dan Xxxxx Xxxxx (3866)
: Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (3866.QIB)
: Laporan Hasil Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Xxxxx Xxxxx (3866.BIB.002)
Indikator Output : Tersedianya database rekam jejak yang terintegrasi dan dipetakan
Target : 80 %
Alokasi : Rp 1.000.000.000,-
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN PIHAK YANG | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | TERLIBAT | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Investigasi | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersedianya database rekam jejak yang terintegrasi dan dipetakan dengan prosentase 80% dari database tersedia di Komisi Yudisial tahun 2015-2020 | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 70.000.000 | Tersusunnya laporan penilaian dan analisa kelayakan Sistem Informasi pada Biro/Pusat yang akan terintegrasi (1 Lap) | a. Melakukan survey dan menilai kelayakan Sistem Informasi Manajemen Investigasi yang akan terintegrasikan b. Mempelajari dan menganilisis sistem informasi yang sedang berjalan pada masing-masing Biro/Pusat | Januari - Februari 2021 | 1. PALINFO 2. BRAP 3. Biro Waskim 4. Biro RENKI | |
Rp 80.000.000 | Tersusunnya laporan hasil Inventarisasi Masalah yang terdapat pada Sistem Informasi Manajemen Investigasi (1 Lap) | a. Menginventarisasi masalah dan kendala Sistem Informasi yang ada pada Biro Investigasi; b. Mencari Solusi dan pemecahan masalah yang ditemukan dalam rangka integrasi database rekam jejak hakim; c. Menentukan perangkat keras dan perangkat lunak yang tepat dalam rangka menunjang integrasi database rekam jejak hakim yang ada | Maret 2021 | PALINFO | |
B06 | B06 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersedianya database rekam jejak yang terintegrasi dan dipetakan dengan prosentase 80% dari database tersedia di Komisi Yudisial tahun 2015-2020 | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 100.000.000 | Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Investigasi yang handal dalam mendukung integrasi database rekam jejak hakim | Melakukan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Investigasi yang sudah ada dalam rangka mengakodasi seluruh kebutuhan integrasi database rekam jejak hakim dengan menggunakan sistem informasi yang handal | Apr-21 | PALINFO | |
Rp 150.000.000 | Tersedianya Data Laporan Hasil Investigasi yang bersumber dari hasil penanganan SBML (Laporan Informan/Jejaring) , PK dan PRJ Periode Tahun 2010 s.d 2020 (659 Dokumen) | Pengumpulan dan Inventarisasi Data Laporan Hasil Investigasi yang bersumber dari hasil penanganan SBML (Laporan Informan/Jejaring) , PK (Pendalaman Kasus atas laporan/Informasi dugaan pelanggaran KEPPH, STO (Pengaman dan Penggambaran Perilaku Hakim Berkelanjutan, dan PRJ (Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Xxxxx Xxxxx) Periode Tahun 2010 s.d 2020 | Mei - Juni 2021 | PALINFO | |
B09 | B09 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersedianya database rekam jejak yang terintegrasi dan dipetakan dengan prosentase 80% dari database tersedia di Komisi Yudisial tahun 2015-2020 | |||||
b. Output Pendukung: |
Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN PIHAK YANG | |||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | TERLIBAT | |||
Rp 70.000.000 | Terinputnya Data Laporan Hasil Investigasi yang bersumber dari hasil penanganan SBML (Laporan Informan/Jejaring) , PK dan PRJ Periode Tahun 2010 s.d 2020 ke dalam Sistem Informasi Manajemen Investigasi (659 Dokumen) | Melakukan kegiatan Iputing dan Updating Data Laporan Hasil Penanganan Investigasi (PK, PRJ, STO dan SBML) periode tahun 2010 s.d 2020 kedalam Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI) | Juli - Agustus 2021 | PALINFO | |
Rp 30.000.000 | Tersusunnya laporan hasil inventarisir dan akses database rekam jejak hakim yang akan diintegrasikan (1 Lap) | Menginvetarisir dan menentukan akses data laporan hasil investigasi yang dapat dintegrasikan dengan Sistem Informasi yang ada pada masing-masing Biro/Pusat | Agustus 2021 | PALINFO | |
Rp 400.000.000 | Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder internal dan eksternal Biro Investigasi dalam rangka menghasilkan kebijakan terkait integrasi database rekam jejak hakim (5 Dokumen) | a. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan BRAP b. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Biro WASKIM c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Biro BRAP d. Melakukan koordinasi dengan Pihak Dukcapil dalam rangka tindaklanjut MOU dan Adendum PKS terkait integrasi data kependudukan dengan Sistem Informasi yang ada pada Biro Investigasi e. Melakukan koordinasi dengan Pihak KPK terkait rencana integrasi data LHKPN dengan Sistem Informasi yang ada di Komisi Yudisial | Sep-21 | 1. PALINFO 3. BRAP 4. Biro WASKIM 5. Biro RENKI 6. Dukcapil 7. KPK | |
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersedianya database rekam jejak yang terintegrasi dan dipetakan dengan prosentase 80% dari database tersedia di Komisi Yudisial tahun 2015-2020 | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 70.000.000 | Tersusunnya Peraturan dan Pedoman/SOP terkait pemanfaatan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim dan Calon Xxxxx Xxxxx (2 Dokumen) | Melakukan penyusunan Penyusunan Peraturan dan Pedoman/ SOP terkait kebijakan pemanfaatan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim dan Calon Xxxxx Xxxxx; | Oktober - November 2021 | 1. PALINFO 3. BRAP 4. Biro WASKIM | |
Rp 30.000.000 | Terlaksananya Integrasi Database Rekam Hakim | Mengimplementasikan dan pemelliharaan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim dan Calon Xxxxx Xxxxx dengan sistem Informasi yang terdapat pada BRAP dan Biro Waskim | Desember 2021 | 1. PALINFO 3. BRAP 4. Biro WASKIM | |
TOTAL | Rp 1.000.000.000 |
Jakarta, 08 Februari 2021 Kepala Biro Investigasi
ttd
Handarbeni Sayekti
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI, DAN PKH TAHUN ANGGARAN 2021
Program Kegiatan KRO
: Penegakan Integritas Xxxxx
: Seleksi Xxxxx Xxxxx, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
: Standarisasi Profesi dan SDM
RO : Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan
: 1) Meningkatnya Indeks integritas hakim - Indeks 6,5 - Renja KY 2021
Indikator Output 2) Tercapainya hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH - % hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH (45%) - Eselon 1
3) Meningkatnya jumlah hakim yang mendapatkan PKH - % hakim yang mendapatkan PKH (20%-22%) - Eselon 2
4) Terwujudnya hakim yang berkarakter sesuai KEPPH - % hakim yang berkarakter sesuai KEPPH (80%) - Eselon 2
Target : 280 hakim
Alokasi : Rp 3.000.000.000,-
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim | |||||
B03 | 435.055.000 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | Stakeholder Ekstrenal: 1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan TUN: keterlibatan dalam hal pengiriman daftar calon peserta workshop. 2. Xxxxx dari 4 lingkungan peradilan: sebagai peserta workshop dengan wilayah tugas indonesia barat (40 orang), untuk kepesertaan dalam workshop jarak jauh dan hakim peradilan umum dan agama untuk kepesertaan dalam workshop eksplorasi secara tatap muka di Banjarmasin dan Kendari 3. Narasumber: Xxxxxxxxx Xx (Anggota Dewan Pengawas KPK), Sidhartha (Akademisi Binus), Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx (Akademisi UI), Xxxxxxx Xxxxxxx (Akademisi Binus) Stakeholder Internal: 1. Biro Pengawasan Perilaku Hakim: keterlibatan dalam bentuk input substansi materi workshop (kerjasama penyiapan bahan ajar), informasi terkait jenis-jenis pelanggaran yang kerap dilakukan hakim, informasi pemetaan wilayah yang paling sering dilaporkan yang nantinya berkaitan dengan penentuan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta oleh bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas hakim. 2. Biro Investigasi: korelasi dalam hal kontribusi kegiatan peningkatan kapasitas hakim untuk pengayaan track record hakim pada Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI) terkait prestasi/hasil observasi perilaku selama mengikuti workshop dimaksud, informasi pemetaan wilayah yang paling sering dilaporkan yang nantinya berkaitan dengan penentuan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta oleh bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas hakim. 3. Pusat Analisis dan Layanan Informasi: keterlibatan berkesinambungan dalam hal support terhadap sistem administrasi workshop secara online (SMART PKH) yang memudahkan peserta hakim dalam melakukan registrasi keikutsertaan, mengunduh materi hingga melaksanakan pre-post test, demikian juga terhadap hasil evaluasi pelaksanaan-pembelajaran dan penilaian baik individu maupun akumulasi dari pelakasanaan pre-post test. | ||
a. Output Utama: | |||||
80 hakim | Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas (22%). Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: 1.Pelaksanaan Workshop Eksplorasi KEPPH daring 2.Pelaksanaan Workshop Eksplorasi KEPPH daring | 1. Link zoom , 16 s. 19 Maret 2021 2. Link zoom, 6 s.d. 9 April 2021. | |||
b. Output Pendukung: | |||||
Tersusunnya dokumen Standar Kompetensi bagi hakim peserta Workshop Jarak Jauh (1 dokumen). | 1. Penyusunan Standar Kompetensi yang mengacu pada pembentukan karakter perilaku berintegritas dan profesional. 1.1. Rancangan Awal 1.2. FGD Stakeholder Internal 1.3. Penetapan Dokumen Standar Kompetensi | WFH-WFO, M3 Januari- M3 Februari 2021 WFH-WFO, M4 Februari 2021 XXX-XXX, X0 Xxxxx 0000 | |||
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP) - Rencana Pembelajaran (RP) Workshop Jarak Jauh (5 dokumen). | 2. Penyusunan kurikulum pembelajaran "workshop jarak jauh". 2.1. Rancangan Awal 2.2. Reviu dan Penyempurnaan 2.3. Penetapan Dokumen RBPMP | WFH-WFO, M1-M3 Februari 2021 WFH-WFO, M4 Februari 2021 WFH-WFO, M1 Maret 2021 | |||
Materi pembelajaran (bahan ajar) yang diperuntukan dalam Workshop Jauh (5 dokumen). | 3. Penyusunan dan updating bahan ajar Workshop Jarak Jauh 3.1. Penyusunan bahan oleh narasumber 3.2. Uji coba dan pembekalan bahan ajar 3.3. Penyempurnaan dan validasi bahan ajar | WFH-WFO, M1-M3 Februari 2021 WFH-WFO, M4 Februari 2021 XXX-XXX, X0 Xxxxx 0000 | |||
Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | |||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
B06 | 1.162.053.000 | B06 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | Stakeholder Ekstrenal: 1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan TUN: keterlibatan dalam hal pengiriman daftar calon peserta workshop. 2. Xxxxx dari 4 lingkungan peradilan: sebagai peserta workshop dengan wilayah tugas indonesia barat (40 orang), untuk kepesertaan dalam workshop jarak jauh dan hakim peradilan umum dan agama untuk kepesertaan dalam workshop eksplorasi secara tatap muka di Banjarmasin dan Kendari 3. Narasumber: Xxxxxxxxx Xx (Anggota Dewan Pengawas KPK), Sidhartha (Akademisi Binus), Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx (Akademisi UI), Xxxxxxx Xxxxxxx (Akademisi Binus) Stakeholder Internal: 1. Biro Pengawasan Perilaku Hakim: keterlibatan dalam bentuk input substansi materi workshop (kerjasama penyiapan bahan ajar), informasi terkait jenis-jenis pelanggaran yang kerap dilakukan hakim, informasi pemetaan wilayah yang paling sering dilaporkan yang nantinya berkaitan dengan penentuan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta oleh bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas hakim. 2. Biro Investigasi: korelasi dalam hal kontribusi kegiatan peningkatan kapasitas hakim untuk pengayaan track record hakim pada Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI) terkait prestasi/hasil observasi perilaku selama mengikuti workshop dimaksud, informasi pemetaan wilayah yang paling sering dilaporkan yang nantinya berkaitan dengan penentuan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta oleh bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas hakim. 3. Pusat Analisis dan Layanan Informasi: keterlibatan berkesinambungan dalam hal support terhadap sistem administrasi workshop secara online (SMART PKH) yang memudahkan peserta hakim dalam melakukan registrasi keikutsertaan, mengunduh materi hingga melaksanakan pre-post test, demikian juga terhadap hasil evaluasi pelaksanaan-pembelajaran dan penilaian baik individu maupun akumulasi dari pelakasanaan pre-post test. | ||
a. Output Utama: | |||||
40 hakim | Indikator Output: Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas (22%). Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: 1.Pelaksanaan Workshop Eksplorasi KEPPH daring 2.Pelaksanaan Workshop Eksplorasi KEPPH | 1. Link zoom , 8 s.d. 11 Juni 2021 | |||
b. Output Pendukung: | |||||
Tersusunnya dokumen Standar Kompetensi bagi hakim peserta Workshop Eksplorasi (1 dokumen). | 1. Penyusunan Standar Kompetensi yang mengacu pada pembentukan karakter perilaku berintegritas dan profesional. 1.1. Rancangan Awal 1.2. FGD Stakeholder Internal 1.3. Penetapan Dokumen Standar Kompetensi | WFH-WFO, M3 Januari- M3 April 2021 WFH-WFO, M4 April 2021 WFH-WFO, M1 Juni 2021 | |||
Tersusunnya instrumen ukur bagi hakim peserta Workshop Eksplorasi (1 dokumen) | 2. Penyusunan kurikulum pembelajaran "Eksplorasi Pelanggaran KEPPH-Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY RI" 2.1. Rancangan Awal 2.2. Reviu dan Penyempurnaan 2.3. Penetapan Dokumen Pembelajaran | WFH-WFO, M1-M3 Juni 2021 WFH-WFO, M4 Juni 2021 WFH-WFO, M1 Juli 2021 | |||
Materi pembelajaran (bahan ajar) yang diperuntukan dalam Workshop Eksplorasi (3 dokumen) | 3. Penyusunan dan updating bahan ajar Workshop Eksplorasi, utamanya bahan ajar pada kelas peradilan umum, agama dan militer. 3.1. Rancangan Awal 3.2. FGD Stakeholder Internal 3.3. Penetapan Dokumen Bahan Ajar | WFH-WFO, M1-M3 Mei2021 WFH-WFO, M4 Mei 2021 WFH-WFO, M1 Juni 2021 | |||
Tersusunnya TNA kegiatan peningkatan kapasitas hakim (1 dokumen) | 4. Penyusunan TNA kegiatan peningkatan kapasitas hakim (1 dokumen) 4.1. Rancangan Awal 4.2. FGD Stakeholder Internal dan Eksternal 4.3. Penetapan Laporan TNA | WFH-WFO, M1-M3 Juni 2021 WFH-WFO, M4 Juni 2021 WFH-WFO, M1 Juli 2021 |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
B09 | 774.702.000 | B09 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | Stakeholder Ekstrenal: 1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan TUN: keterlibatan dalam hal pengiriman daftar calon peserta workshop. 2. Xxxxx dari 4 lingkungan peradilan: sebagai peserta workshop dengan wilayah tugas indonesia barat (40 orang), untuk kepesertaan dalam workshop jarak jauh dan hakim peradilan umum dan agama untuk kepesertaan dalam workshop eksplorasi secara tatap muka di Banjarmasin dan Kendari 3. Narasumber: Xxxxxxxxx Xx (Anggota Dewan Pengawas KPK), Sidhartha (Akademisi Binus), Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx (Akademisi UI), Xxxxxxx Xxxxxxx (Akademisi Binus) Stakeholder Internal: 1. Biro Pengawasan Perilaku Hakim: keterlibatan dalam bentuk input substansi materi workshop (kerjasama penyiapan bahan ajar), informasi terkait jenis-jenis pelanggaran yang kerap dilakukan hakim, informasi pemetaan wilayah yang paling sering dilaporkan yang nantinya berkaitan dengan penentuan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta oleh bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas hakim. 2. Biro Investigasi: korelasi dalam hal kontribusi kegiatan peningkatan kapasitas hakim untuk pengayaan track record hakim pada Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI) terkait prestasi/hasil observasi perilaku selama mengikuti workshop dimaksud, informasi pemetaan wilayah yang paling sering dilaporkan yang nantinya berkaitan dengan penentuan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta oleh bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas hakim. 3. Pusat Analisis dan Layanan Informasi: keterlibatan berkesinambungan dalam hal support terhadap sistem administrasi workshop secara online (SMART PKH) yang memudahkan peserta hakim dalam melakukan registrasi keikutsertaan, mengunduh materi hingga melaksanakan pre-post test, demikian juga terhadap hasil evaluasi pelaksanaan-pembelajaran dan penilaian baik individu maupun akumulasi dari pelakasanaan pre-post test. | ||
a. Output Utama: | |||||
120 hakim | Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas (22%). Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: 1.Pelaksanaan Workshop Eksplorasi KEPPH 2.Pelaksanaan Workshop Eksplorasi KEPPH | 1. Banjarmasin, 27-29 Juli 2021 2. Kendari/Riau*, 24-27 Agustus 2021 3.Jogjakarta/Bengkulu*, 14-17 September 2021 | |||
b. Output Pendukung: | |||||
Tersusunnya instrumen ukur bagi hakim peserta Workshop Xxxxx Xxxx (1 dokumen) | 1. Penyusunan instrumen ukur dampak keberhasilan peningkatan kapasitas hakim pada workshop jarak jauh 1.1. Penyusunan Indikator pengukuran 1.2. FGD/ Jajak Pendapat Instrumen Ukur 1.3. Penyempurnaan dan Rilis Kuesioner | WFH-WFO, M1-M3 Agustus 2021 WFH-WFO, M4 Agustus 2021 WFH-WFO, M1 September 2021 | |||
Tersusunnya instrumen ukur bagi hakim peserta Workshop Eksplorasi (1 dokumen) | 2. Penyusunan instrumen ukur dampak keberhasilan peningkatan kapasitas hakim pada workshop eksplorasi. 2.1. Penyusunan Indikator pengukuran 2.2. FGD/ Jajak Pendapat Instrumen Ukur 2.3. Penyempurnaan dan Rilis Kuesioner | WFH-WFO, M1-M3 September 2021 WFH-WFO, M4 September 2021 WFH-WFO, M1 Oktober 2021 | |||
Hasil pemetaan peningkatan kapasitas hakim ( 7 laporan) | 3. Pemetaan peningkatan kapasitas hakim berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan workshop ( 7 laporan). 3.1. Rancangan Awal 3.2. Reviuw Hasil Observasi 3.3. Penyempurnaan dan Rilis Hasil Pemetaan | WFH-WFO, M1-M3 Oktober 2021 WFH-WFO, M4 Oktober 2021 WFH-WFO, M1 November 2021 | |||
B12 | 628.190.000 | B12 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | Stakeholder Ekstrenal: 1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan TUN: keterlibatan dalam hal pengiriman daftar calon peserta workshop. 2. Xxxxx dari 4 lingkungan peradilan: sebagai peserta workshop dengan wilayah tugas indonesia barat (40 orang), untuk kepesertaan dalam workshop jarak jauh dan hakim peradilan umum dan agama untuk kepesertaan dalam workshop eksplorasi secara tatap muka di Banjarmasin dan Kendari 3. Narasumber: Xxxxxxxxx Xx (Anggota Dewan Pengawas KPK), Sidhartha (Akademisi Binus), Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx (Akademisi UI), Xxxxxxx Xxxxxxx (Akademisi Binus) | ||
a. Output Utama: | |||||
40 Hakim & 1 Laporan | 1. Pengukuran dampak keberhasilan workshop Semester 1 | 1. Palangkaraya/Surabaya*, 13-15 Oktober 2021 Banjarmasin, Kendari, Jogja, Riau, Oktober- November 2021 Palangkaraya, Bengkulu/Babel/Kupang, November-Desember 2021 | |||
2. Pengukuran dampak keberhasilan workshop Semester 2 |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
b. Output Pendukung: | Stakeholder Internal: 1. Biro Pengawasan Perilaku Hakim: keterlibatan dalam bentuk input substansi materi workshop (kerjasama penyiapan bahan ajar), informasi terkait jenis-jenis pelanggaran yang kerap dilakukan hakim, informasi pemetaan wilayah yang paling sering dilaporkan yang nantinya berkaitan dengan penentuan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta oleh bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas hakim. 2. Biro Investigasi: korelasi dalam hal kontribusi kegiatan peningkatan kapasitas hakim untuk pengayaan track record hakim pada Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI) terkait prestasi/hasil observasi perilaku selama mengikuti workshop dimaksud, informasi pemetaan wilayah yang paling sering dilaporkan yang nantinya berkaitan dengan penentuan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta oleh bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas hakim. 3. Pusat Analisis dan Layanan Informasi: keterlibatan berkesinambungan dalam hal support terhadap sistem administrasi workshop secara online (SMART PKH) yang memudahkan peserta hakim dalam melakukan registrasi keikutsertaan, mengunduh materi hingga melaksanakan pre-post test, demikian juga terhadap hasil evaluasi pelaksanaan-pembelajaran dan penilaian baik individu maupun akumulasi dari pelakasanaan pre-post test. | ||||
Tersusunnya hasil analisis kebutuhan pelatihan (1 dokumen). | 1. Pelaksanaan TNA melalui mekanisme survey (1 dokumen). 1.1. Rancangan Awal 1.2. FGD Stakeholder Eksternal 1.3. Penetapan Laporan TNA | WFH-WFO, M1-M3 November 2021 WFH-WFO, M4 November 2021 WFH-WFO, M1 Desember 2021 | |||
Terlaksananya InHouse Training pengembangan kapasitas SDM PKH (1 kegiatan) | 2. InHouse Training pengembangan kapasitas SDM PKH (1 kegiatan) 2.1. Rancangan Awal 2.2. Pelaksanaan Inhouse Trainning 2.3. Penetapan Laporan pelaksanaan | WFH-WFO, M1-M3 November 2021 WFH-WFO, M4 November 2021 WFH-WFO, M1 Desember 2021 | |||
Tersusunnya laporan dampak pelaksanaan workshop PKH (1 laporan). | 3. Penyusunan laporan dampak pelaksanaan PKH (1 laporan). 3.1. Rancangan Awal 3.2. Reviu dan penyempurnaan hasil Survei 3.3. Penetapan laporan dampak pelaksanaan workshop PKH | WFH-WFO, M1-M3 November 2021 WFH-WFO, M4 November 2021 WFH-WFO, M1 Desember 2021 ) | |||
TOTAL | 3.000.000.000 | 280 | 7 Kegiatan workshop dan 0 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx | 12 bulan | Ditjen 3 lingkungan peradilan (umum, agama, militer), pengadilan tinggi, pengadilan tingkat 0 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, narasumber eksternal (akademisi) |
*: tentative
Jakarta, 8 Februari 2021
Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim. ttd
Xxxx Xxxxxxx
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO UMUM TAHUN ANGGARAN 2021
Program : Program Dukungan Manajemen (100.01.WA)
Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama,
Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial (3867)
KRO : Layanan SDM (EAF)
RO : Pengelolaan Kepagawaian (3867.EAF.001)
Indikator Output
: 1. Terlaksananya Layanan SDM (Renja 2021)
2. Indeks profesionalisme pegawai - Indek 65 (Eselon 1)
3. Nilai Sistem Merit (PerMenpan-RB No. 40 tahun 2018) - Nilai 230 - (Eselon 2)
4. Tingkat kepuasan layanan kepegawaian - 80% (Eselon 2)
Target : 2 Laporan
Alokasi : Rp602,237,000
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bidang Kepegawaian (SDM) | |||||
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Terlaksananya layanan kepegawaian di triwulan pertama | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 150.559.250 | Tersusunnya rencana kegiatan Layanan Kepegawaian (3 dokumen) | 1. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian disetiap bulannya | Kantor KY (Januari-Maret) | ||
Terlaksananya layanan administrasi kepegwaian (3 dokumen) | 2. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian - Pelayanan Pensiun - Pengulusan Kenaikan pangkat - Pengusulan Kenaikan gaji berkala - Pengusulan kebutuhan pegawai - Pelantikan JF - Pelantikan Sekjen KY - Pengelolaan presensi pegawai triwulan pertama - Integrasi SIKAP - SIMPEG - Pembuatan ID Card Pegawai - Pembayaran Tugas Belajar | Kantor KY (Januari - Februari) Kantor KY (Januari - Maret) Kantor KY (Januari - Maret) Kantor KY (Januari) Kantor KY (Januari - Februari) Kantor KY (Januari - Februari) Kantor KY (Januari - Maret) Kantor KY (Januari - Februari) Kantor KY (Februari) Kantor KY (Januari - Februari) | Taspen BKN, pegawai ybs BKN, pegawai ybs Kemenpan-RB Protokol, Rumga, Biro/Pusat Protokol, Rumga, Biro/Pusat PIC SIKAP Biro/Pusat Pihak ketiga Perlengkapan dan pihak ketiga UI | ||
Terlaksananya pengelolaan penilian kinerja pegawai (3 dokumen) | 3. Pelaksanaan Pengelolaan Penilaian Kinerja Pegawai - Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2020 - Evaluasi penilaian Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2020 - Penilaian JFPranata Komputer - Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2021 - Uji Coba e-Kinerja - Sosialisasi e-Kinerja | Kantor KY (Januari- Maret) Depok KY (Februari) Bogor (Februari - Maret) Kantor KY (Januari - Februari) Kantor KY (Februari) Kantor KY (Februari - Maret) | Biro/Pusat BKN BPS Biro/Pusat Biro/Pusat, BKN Biro/Pusat, BKN | ||
Terlaksananya pembinaan kepegawaian (3 dokumen) | 4. Pelaksanaan Pembinaan Kepegawaian - Sosialisasi Peghitungan Angka Kredit JF melalui penyetaraan - Konseling - Perumusan Internalisasi Kode Etik Pegawai - Penegakkan displin pegawai | Kantor KY (Januari - Februari) Kantor KY (Februari) Kantor KY (Februari - Maret) Kantor KY (Januari - Maret) | Instansi Pembina Psikolog Ketua Bidang SDM, Biro/Pusat, KI Kepatuhan Internal, Brio/Pusat | ||
Terevaluasinya pelaksanaan layanan kepegawaian (1 dokumen) | 5. Evaluasi pelaksanaan layanan kepegawaian | Kantor (Maret) | Ketua Bidang SDM, Sekjen, Karo Umum |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Terlaksananya layanan kepegawaian di triwulan kedua | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 150.559.250 | Tersusunnya rencana kegiatan Layanan Kepegawaian (3 dokumen) | 1. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian disetiap bulannya | Kantor KY (April - Juni) | ||
Terlaksananya layanan administrasi kepegwaian (3 dokumen) | 2. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian - Pengelolaan presensi pegawai triwulan pertama - Persiapan Penilian Sistem Merit | Kantor KY (April - Juni) Kantor KY (April Mei) | PIC SIKAP Biro/Pusat KASN | ||
Terlaksananya pengelolaan penilian kinerja pegawai (3 dokumen) | 3. Pelaksanaan Pengelolaan Penilaian Kinerja Pegawai - Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Triwulan Pertama tahun 2021 - Pendampingan implementasi e-Kinerja | Kantor KY (April - Juni) | Biro/Pusat, BKN | ||
Terlaksananya pembinaan kepegawaian (3 dokumen) | 4. Pelaksanaan Pembinaan Kepegawaian - Pengusulan Tanda Kehormatan Xxxxx Xxxxxxx - Konseling - Impementasi Internalisasi Kode Etik Pegawai - Penegakkan disiplin pegawai | Kantor KY (April - Mei) Kantor KY (Juni) Kantor KY (April - Juni) Kantor KY (April - Juni) | Setneg Psikolog Biro/Pusat Kepatuhan Internal, Biro/Pusat | ||
Terevaluasinya pelaksanaan layanan kepegawaian (1 dokumen) | 5. Evaluasi pelaksanaan layanan kepegawaian | Kantor KY (Juni) | Ketua Bidang SDM, Sekjen, Karo Umum | ||
B09 | B09 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Terlaksananya layanan tata usaha di triwulan ketiga | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 150.559.250 | Tersusunnya rencana kegiatan Layanan Kepegawaian (3 dokumen) | 1. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian disetiap bulannya | Kantor KY (Juli - September) | ||
Terlaksananya layanan administrasi kepegwaian (3 dokumen) | 2. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian - Pengulusan Kenaikan pangkat - Pengusulan Kenaikan gaji berkala - Pengelolaan presensi pegawai triwulan ketiga - Persiapan Penilian Sistem Merit | Kantor KY (Juli - September) | BKN, pegawai ybs BKN, pegawai ybs PIC SIKAP Biro/Pusat KASN | ||
Terlaksananya pengelolaan penilian kinerja pegawai (3 dokumen) | 3. Pelaksanaan Pengelolaan Penilaian Kinerja Pegawai - Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Triwulan Kedua tahun 2021 - Implementasi e-Kinerja - Penilaian JF Pranata Komputer | Kantor KY (Juli - September) Kantor KY (Juli - September) Depok(Juli - September) | Biro/Pusat | ||
Terlaksananya pembinaan kepegawaian (3 dokumen) | 4. Pelaksanaan Pembinaan Kepegawaian - Konseling - Impementasi Internalisasi Kode Etik Pegawai - Penegakkan disiplin pegawai | Kantor KY (September) Kantor KY (Juli - September) Kantor KY (Juli - September) | Psikolog Biro/Pusat Kepatuhan Internal, Biro/Pusat | ||
Terevaluasinya pelaksanaan layanan kepegawaian (1 dokumen) | 5. Evaluasi pelaksanaan layanan kepegawaian | Kantor (September) | Ketua Bidang SDM, Sekjen, Karo Umum | ||
B12 | B12 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Terlaksananya layanan tata usaha di triwulan keempat | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 150.559.250 | Tersusunnya rencana kegiatan Layanan Kepegawaian (3 dokumen) | 1. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian disetiap bulannya | Kantor KY (Oktober - Desember) |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
Terlaksananya layanan administrasi kepegwaian (3 dokumen) | 2. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian - Pengelolaan presensi pegawai triwulan ketiga - Penilian Sistem Merit | Kantor KY (Oktober - Desember) | PIC SIKAP Biro/Pusat KASN | ||
Terlaksananya pengelolaan penilian kinerja pegawai (3 dokumen) | 3. Pelaksanaan Pengelolaan Penilaian Kinerja Pegawai - Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Triwulan Ketiga tahun 2021 - Implementasi e-Kinerja | Kantor KY (Oktober - Desember) | Biro/Pusat | ||
Terlaksananya pembinaan kepegawaian (3 dokumen) | 4. Pelaksanaan Pembinaan Kepegawaian - Konseling - Impementasi Internalisasi Kode Etik Pegawai - Penegakkan disiplin pegawai | Kantor KY (November) Kantor KY (Oktober - Desember) Kantor KY (Oktober - Desember) | Psikolog Biro/Pusat Kepatuhan Internal, Biro/Pusat | ||
Terevaluasinya pelaksanaan layanan kepegawaian (1 dokumen) | 5. Evaluasi pelaksanaan layanan kepegawaian | Kantor (Desember) | Ketua Bidang SDM, Sekjen, Karo Umum | ||
TOTAL | Rp 602.237.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021 Kepala Biro Umum
ttd Supriatna
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI, DAN PKH TAHUN ANGGARAN 2021
Program : Penegakan Integritas Hakim (000.XX)
Kegiatan : Seleksi Xxxxx Xxxxx, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
KRO : Koordinasi (AEA)
RO : Kegiatan Pencegahan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Xxxxxxxx Xxxxx
Indikator Output : Kegiatan Pencegahan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim MAGIC-COURT Target : 9 Kegiatan Pencegahan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Xxxxxxxx Xxxxx
Alokasi : Rp 506.479.000,-
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bidang Advokasi | |||||
B 03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 6 Kegiatan Pencegahan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 108.766.000 | 1 (satu) Laporan Pelaksanaan Pembekalan Mentor; Pengenalan Modul Baru (Daring) Program MAGIC-COURT | 1 Pelaksanaan Program Make The Agent of Anti Contempt of Court (MAGIC-COURT) yang Bekerja Sama dengan Perguruan Tinggi | Kantor Komisi Yudisial (Februari- Maret 2021) | Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang; Kepala Biro; Kepala Bagian; Subbagian Advokasi, 6 Perguruan Tinggi Mitra | |
a. Pelaksanaan Pembekalan Mentor; Pengenalan Modul Baru (Daring) | |||||
B 06 | B06 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 6 Kegiatan Pencegahan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 35.514.000 | 6 (enam) Laporan Pelaksanaan Program MAGIC-COURT yang Bekerja Sama dengan 6 Perguruan Tinggi bulan April - Juni 2021 | 1 Pelaksanaan Program Make The Agent of Anti Contempt of Court (MAGIC-COURT) yang Bekerja Sama dengan Perguruan Tinggi | Padang, Manado, Surabaya, Jogjakarta, Palembang, Samarinda (April - Juni 2021) | 6 Perguruan Tinggi | |
1 (satu) Laporan Pelaksanaan Upaya Pencegahan PMK dan KMH dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah di Lampung | 2 Pelaksanaan Upaya Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah (1 kegiatan) | Lampung (April 2021) | Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang; Kepala Biro; Kepala Bagian; Subbagian Advokasi; Pengadilan; Kepolisian; Kejaksaan | ||
B 09 | B09 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 6 Kegiatan Pencegahan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim | |||||
b. Output Pendukung : |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
Rp 28.110.000 | 6 (enam) Laporan Pelaksanaan Program MAGIC-COURT yang Bekerja Sama dengan 6 Perguruan Tinggi bulan Juli - September 2021 | 1 Pelaksanaan Program Make The Agent of Anti Contempt of Court (MAGIC-COURT) yang Bekerja Sama dengan Perguruan Tinggi | Padang, Manado, Surabaya, Jogjakarta, Palembang, Samarinda (Juli - September 2021) | 6 Perguruan Tinggi | |
1 (satu) Laporan Pelaksanaan Upaya PencegahanPMK dan KMH dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah di Yogyakarta | 2 Pelaksanaan Upaya Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah (1 kegiatan) | Yogyakarta (Juli 2021) | Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang; Kepala Biro; Kepala Bagian; Subbagian Advokasi; Pengadilan; Kepolisian; Kejaksaan | ||
B12 | B12 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 6 Kegiatan Pencegahan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 334.089.000 | 6 (enam) Laporan Pelaksanaan Program MAGIC-COURT yang Bekerja Sama dengan 6 Perguruan Tinggi bulan Oktober - Desember 2021 | 1 Pelaksanaan Program Make The Agent of Anti Contempt of Court (MAGIC-COURT) yang Bekerja Sama dengan Perguruan Tinggi | Padang, Manado, Surabaya, Jogjakarta, Palembang, Samarinda | Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang; Kepala Biro; Kepala Bagian; Subbagian Advokasi, 6 Perguruan Tinggi Mitra | |
1 (satu) Laporan Pelaksanaan Upaya PencegahanPMK dan KMH dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah di Serang | 2 Pelaksanaan Upaya Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah (1 kegiatan) | Serang (November 2021) | Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang; Kepala Biro; Kepala Bagian; Subbagian Advokasi; Pengadilan; Kepolisian; Kejaksaan | ||
TOTAL | Rp 506.479.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021
Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim
ttd
Xxxx Xxxxxxx
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI, DAN PKH TAHUN ANGGARAN 2021
Program : Penegakan Integritas Hakim (000.XX)
Kegiatan : Seleksi Xxxxx Xxxxx, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
KRO : Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (BBA)
RO : Penanganan Laporan/Informasi Dugaan PMKH dan Koordinasi (3872.BBA.001)
Indikator Output Target
Laporan/Informasi Dugaan PMKH yang ditangani
: 13 orang hakim yang dilakukan penanganan Laporan/Informasi Dugaan PMKH dan koordinasi
Alokasi : Rp 386.086.000,-
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bidang Advokasi | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 13 orang hakim yang dilakukan penanganan Laporan/Informasi Dugaan PMKH dan koordinasi | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 87.919.000 | 3 (tiga) Hakim yang mendapatkan Penanganan Laporan/Informasi Dugaan PMKH dan Koordinasi Pengamanan Persidangan | 1 Penerimaan dan Penelaahan Laporan dan/atau Informasi | Kantor Komisi Yudisial (Januari - Maret 2021) | Subbagian Advokasi | |
2 Pengumpulan Bahan Data dan Keterangan | Seluruh Indonesia (Januari - Maret 2021) | Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang; Kepala Biro; Kepala Bagian; Subbagian Advokasi | |||
3 Pengambilan dan Pelaksanaan Keputusan dan/atau Pelaksanaan Koordinasi Pengamanan Persidangan | Seluruh Indonesia (Januari - Maret 2021) | Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang; Kepala Biro; Kepala Bagian; Subbagian Advokasi | |||
B06 | B06 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 13 orang hakim yang dilakukan penanganan Laporan/Informasi Dugaan PMKH dan koordinasi | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 117.694.500 | 4 (empat) Hakim yang mendapatkan Penanganan Laporan/Informasi Dugaan PMKH dan Koordinasi Pengamanan Persidangan | 1 Penerimaan dan Penelaahan Laporan dan/atau Informasi | Kantor Komisi Yudisial (April - Juni 2021) | Subbagian Advokasi | |
2 Pengumpulan Bahan Data dan Keterangan | Seluruh Indonesia (April - Juni 2021) | Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang; Kepala Biro; Kepala Bagian; Subbagian Advokasi, Pengadilan; Kepolisian; Kejaksaan | |||
3 Pengambilan dan Pelaksanaan Keputusan dan/atau Pelaksanaan Koordinasi Pengamanan Persidangan | Seluruh Indonesia (April - Juni 2021) | Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang; Kepala Biro; Kepala Bagian; Subbagian Advokasi, Pengadilan; Kepolisian; Kejaksaan | |||
B09 | B09 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 13 orang hakim yang dilakukan penanganan Laporan/Informasi Dugaan PMKH dan koordinasi | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
1 Penerimaan dan Penelaahan Laporan dan/atau Informasi | Kantor Komisi Yudisial (Juli - September 2021) | Subbagian Advokasi |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
Rp 93.086.000 | 3 (tiga) Hakim yang mendapatkan Penanganan Laporan/Informasi Dugaan PMKH dan Koordinasi Pengamanan Persidangan | 2 Pengumpulan Bahan Data dan Keterangan | Seluruh Indonesia (Juli - September 2021) | Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang; Kepala Biro; Kepala Bagian; Subbagian Advokasi, Pengadilan; Kepolisian; Kejaksaan | |
3 Pengambilan dan Pelaksanaan Keputusan dan/atau Pelaksanaan Koordinasi Pengamanan Persidangan | Seluruh Indonesia (Juli - September 2021) | Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang; Kepala Biro; Kepala Bagian; Subbagian Advokasi, Pengadilan; Kepolisian; Kejaksaan | |||
B12 | B12 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 13 orang hakim yang dilakukan penanganan Laporan/Informasi Dugaan PMKH dan koordinasi | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 87.386.500 | 3 (tiga) Hakim yang mendapatkan Penanganan Laporan/Informasi Dugaan PMKH dan Koordinasi Pengamanan Persidangan | 1 Penerimaan dan Penelaahan Laporan dan/atau Informasi | Kantor Komisi Yudisial (Oktober Desember 2021) | Subbagian Advokasi | |
2 Pengumpulan Bahan Data dan Keterangan | Seluruh Indonesia (Oktober - Desember 2021) | Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang; Kepala Biro; Kepala Bagian; Subbagian Advokasi, Pengadilan; Kepolisian; Kejaksaan | |||
3 Pengambilan dan Pelaksanaan Keputusan dan/atau Pelaksanaan Koordinasi Pengamanan Persidangan | Seluruh Indonesia (Oktober - Desember 2021) | Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang; Kepala Biro; Kepala Bagian; Subbagian Advokasi, Pengadilan; Kepolisian; Kejaksaan | |||
TOTAL | Rp 386.086.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021
Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim
ttd
Xxxx Xxxxxxx
Program Kegiatan KRO
: Dukungan Manajemen
: Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal
: Layanan Hukum
RO : Dokumen Peraturan Komisi Yudisial
Indikator Output : Jumlah dokumen Peraturan Komisi Yudisial
Target : 3 Dokumen
Alokasi Anggaran : Rp 172.055.000
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bidang Hukum | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 3 Dokumen Peraturan Komisi Yudisial | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 40.200.000 | Tersusunnya draft kajian kebijakan dan harmonisasi hukum (1 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan bahan untuk dijadikan dasar penyusunan draft kebijakan | KY (Januari-Maret) | Internal HUMOR | |
2. Melakukan kajian kebijakan | Internal HUMOR | ||||
3. Melaksanakan harmonisasi hukum | Internal HUMOR | ||||
4. Menyusun draft kajian kebijakan dan harmonisasi hukum | Jajaran Kesetjenan | ||||
B06 | B06 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 3 Dokumen Peraturan Komisi Yudisial | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 28.375.000 | Tersusunnya kajian kebijakan dan harmonisasi hukum (1 dokumen) | 1. Menyusun kajian dan harmonisasi hukum | KY (April) | Internal HUMOR | |
Rp 12.060.000 | Tersusunnya draft konsep naskah akademis (1 konsep dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan bahan dan materi untuk penyusunan draft konsep naskah akademis | KY (Mei-Juni) | Internal HUMOR | |
2. Melakukan penyusunan draft konsep naskah akademis | Jajaran Kesetjenan | ||||
B09 | B09 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 3 Dokumen Peraturan Komisi Yudisial | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 6.000.000 | Tersusunnya konsep naskah akademis (1 konsep dokumen) | 1. Menyusun konsep naskah akademis | KY (Juli) | Internal HUMOR | |
Rp 17.200.000 | Tersusunnya draft naskah akademis (1 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan bahan dari hasil kajian kebijakan | KY (Juli-Agustus) | Internal HUMOR | |
2. Melakukan inventarisasi masalah | Jajaran Kesetjenan | ||||
3. Melakukan penyusunan draft naskah akademins | Jajaran Kesetjenan | ||||
Rp 7.200.000 | Tersusunnya naskah akademis (1 dokumen) | 1. Melakukan penyusunan naskah akademis | KY (September) | Internal HUMOR | |
B12 | B12 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 3 Dokumen Peraturan Komisi Yudisial | |||||
b. Output Pendukung : |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rp 61.020.000 | Tersusunnya rancangan Peraturan Komisi Yudisial (1 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan bahan | KY (Oktober-Desember) | Internal HUMOR | |
2. Melakukan reviu terhadap draft Peraturan | Internal HUMOR | ||||
3. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan | Internal HUMOR | ||||
4. Melakukan pembahasan dengan Biro/Pusat terkait | Jajaran Kesetjenan | ||||
5. Melakukan penyusunan hasil rancangan Peraturan | Internal HUMOR | ||||
TOTAL | Rp 172.055.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021
Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal ttd
Juma'in
Program Kegiatan KRO
: Dukungan Manajemen
: Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal
: Layanan Hukum
RO : Dokumen Peraturan Perundang-undangan lainnya
Indikator Output : Jumlah dokumen Peraturan Perundang-undangan
Target : 1 Dokumen
Alokasi Anggaran : Rp 109.280.000,-
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bidang Hukum | |||||
B03 | Rp 20.020.000 | Tersusunnya draft kajian kebijakan dan harmonisasi hukum (1 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan bahan untuk dijadikan dasar penyusunan draft kebijakan | KY (Januari-Februari) | Internal HUMOR |
2. Melakukan kajian kebijakan | Internal HUMOR | ||||
3. Melaksanakan harmonisasi hukum | Internal HUMOR | ||||
4. Menyusun draft kajian kebijakan dan harmonisasi hukum | Jajaran Kesetjenan | ||||
Rp 8.600.000 | Tersusunnya kajian kebijakan dan harmonisasi hukum (1 dokumen) | 1. Menyusun kajian dan harmonisasi hukum | KY (Maret) | Internal HUMOR | |
B06 | Rp 10.100.000 | Tersusunnya draft konsep naskah akademis (1 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan bahan dan materi untuk penyusunan draft konsep naskah akademis | KY (April-Mei) | Internal HUMOR |
2. Melakukan penyusunan draft konsep naskah akademis | Jajaran Kesetjenan | ||||
Rp 3.050.000 | Tersusunnya konsep naskah akademis (1 dokumen) | 1. Menyusun konsep naskah akademis | KY (Juni) | Internal HUMOR | |
B09 | Rp 14.300.000 | Tersusunnya draft naskah akademis (1 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan bahan dari hasil kajian kebijakan | KY (Juli-Agustus) | Internal HUMOR |
2. Melakukan inventarisasi masalah | Jajaran Kesetjenan | ||||
3. Melakukan penyusunan draft naskah akademins | Jajaran Kesetjenan | ||||
Rp 10.200.000 | Tersusunnya naskah akademis (1 dokumen) | 1. Melakukan penyusunan naskah akademis | KY (September) | Internal HUMOR | |
B12 | Rp 43.010.000 | Tersusunnya rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya (1 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan bahan | KY (Oktober-Desember) | Internal HUMOR |
2. Melakukan reviu terhadap draft Peraturan | Internal HUMOR | ||||
3. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan | Internal HUMOR | ||||
4. Melakukan pembahasan dengan Biro/Pusat terkait | Jajaran Kesetjenan | ||||
5. Melakukan penyusunan hasil rancangan Peraturan | Internal HUMOR | ||||
TOTAL | Rp 109.280.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021
Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal ttd
Juma'in
Program Kegiatan KRO
: Dukungan Manajemen
: Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal
: Layanan Hukum
RO : Dokumen Produk Hukum lainnya
Indikator Output : Jumlah dokumen Produk Hukum
Target : 72 Dokumen
Alokasi Anggaran : Rp 121.740.000,-
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bidang Hukum | |||||
B03 | Rp 14.025.000 | Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum tahun 2020 (1 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan produk hukum tahun 2020 | KY (Januari) | Internal HUMOR |
2. Melakukan evaluasi produk hukum tahun 2020 | Internal HUMOR | ||||
3. Melakukan penyusunan hasil evaluasi produk hukum tahun 2020 | Internal HUMOR | ||||
Rp 3.220.000 | Tersusunnya pemetaan produk hukum (1 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan bahan dari hasil evaluasi produk hukum tahun 2020 untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan produk hukum | KY (Januari) | Internal HUMOR | |
2. Melakukan pemetaan produk hukum | Internal HUMOR | ||||
3. Menyusun hasil hasil pemetaan produk hukum | Internal HUMOR | ||||
Rp 5.925.000 | Tersusunnya hasil analisa kebutuhan produk hukum tahun 2021 (1 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan bahan dari hasil pemetaan untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan analisa kebutuhan produk hukum tahun 2021 | KY (Januari) | Internal HUMOR | |
2. Melakukan analisa kebutuhan produk hukum tahun 2021 | Internal HUMOR | ||||
3. Menyusun hasil analisa kebutuhan produk hukum tahun 2021 | Internal HUMOR | ||||
Rp 20.100.000 | Tersusunnya produk hukum (18 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan bahan untuk penyusunan produk hukum | KY (Januari-Maret) | Internal HUMOR | |
2. Melakukan reviu produk hukum | Internal HUMOR | ||||
3. Melakukan koordinasi dan pembahasan produk hukum dengan Biro atau Pusat terkait | Jajaran Kesetjenan | ||||
4. Melakukan penyempurnaan produk hukum atas hasil koordinasi dan pembahasan dengan Biro atau pusat terkait | Internal HUMOR | ||||
5. Melakukan pengesahan produk hukum | Jajaran Kesetjenan | ||||
Rp 3.200.000 | Terlaksananya dokumentasi hukum (1 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan produk hukum | KY (Januari-Maret) | Internal HUMOR | |
2. Pelaksanaan dokumentasi produk hukum | Internal HUMOR | ||||
B06 | Rp 15.070.000 | Tersusunnya produk hukum (18 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan bahan untuk penyusunan produk hukum | KY (April-Juni) | Internal HUMOR |
2. Melakukan reviu produk hukum | Internal HUMOR | ||||
3. Melakukan koordinasi dan pembahasan produk hukum dengan Biro atau Pusat terkait | Jajaran Kesetjenan | ||||
4. Melakukan penyempurnaan produk hukum atas hasil koordinasi dan pembahasan dengan Biro atau pusat terkait | Internal HUMOR | ||||
5. Melakukan pengesahan produk hukum | Jajaran Kesetjenan | ||||
Rp 2.100.000 | Terlaksananya dokumentasi hukum (1 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan produk hukum | KY (April-Juni) KY (Juli- September) | Internal HUMOR | |
2. Pelaksanaan dokumentasi produk hukum | Internal HUMOR | ||||
B09 | Rp 15.205.000 | Tersusunnya produk hukum (18 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan bahan untuk penyusunan produk hukum | Internal HUMOR | |
2. Melakukan reviu produk hukum | Internal HUMOR | ||||
3. Melakukan koordinasi dan pembahasan produk hukum dengan Biro atau Pusat terkait | Jajaran Kesetjenan | ||||
4. Melakukan penyempurnaan produk hukum atas hasil koordinasi dan pembahasan dengan Biro atau pusat terkait | Internal HUMOR | ||||
5. Melakukan pengesahan produk hukum | Jajaran Kesetjenan | ||||
Rp 2.070.000 | Terlaksananya dokumentasi hukum (1 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan produk hukum | KY (Juli- September) | Internal HUMOR | |
2. Pelaksanaan dokumentasi produk hukum | Internal HUMOR |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B12 | Rp 18.700.000 | Tersusunnya produk hukum (18 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan bahan untuk penyusunan produk hukum | KY (Oktober- Desember) | Internal HUMOR |
2. Melakukan reviu produk hukum | Internal HUMOR | ||||
3. Melakukan koordinasi dan pembahasan produk hukum dengan Biro atau Pusat terkait | Jajaran Kesetjenan | ||||
4. Melakukan penyempurnaan produk hukum atas hasil koordinasi dan pembahasan dengan Biro atau pusat terkait | Internal HUMOR | ||||
5. Melakukan pengesahan produk hukum | Jajaran Kesetjenan | ||||
Rp 3.000.000 | Terlaksananya dokumentasi hukum (1 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan produk hukum | KY (Oktober- Desember) | Internal HUMOR | |
2. Pelaksanaan dokumentasi produk hukum | Internal HUMOR | ||||
Rp 19.125.000 | Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum tahun 2021 (1 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan produk hukum tahun 2021 | KY (Desember) | Internal HUMOR | |
2. Melakukan evaluasi produk hukum tahun 2021 | Internal HUMOR | ||||
3. Melakukan penyusunan hasil evaluasi produk hukum tahun 2021 | Internal HUMOR | ||||
TOTAL | Rp 121.740.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021 Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
ttd Juma'in
Program Kegiatan KRO
: Dukungan Manajemen
: Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal
: Layanan Hukum
RO : Layanan Bantuan Hukum
Indikator Output : Jumlah dokumen Layanan Bantuan Hukum
Target : 1 Layanan/Dokumen
Alokasi Anggaran : Rp 86.925.000,-
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bidang Hukum | |||||
B03 | Rp 10.085.000 | Tersusunnya draft analisa kasus (1 dokumen) | 1. Membuat Surat Kuasa Khusus | KY (Januari-Maret) | Internal HUMOR |
2. Melakukan pengumpulan bahan dan materi terhadap permohonan pendampingan yang diajukan | Internal HUMOR | ||||
3. Melakukan diskusi dan pembahasan dengan ahli | Ahli dan Pihak terkait | ||||
4. Melakukan penyusunan draft analisa kasus | Ahli dan Pihak terkait | ||||
B06 | Rp 4.300.000 | Tersusunnya hasil analisa kasus (1 dokumen) | 1. Melakukan penyusunan hasil analisa kasus | KY (April-Juni) | Ahli dan Pihak terkait |
B09 | Rp 31.350.000 | Terlaksananya pemberian bantuan hukum (1 dokumen) | 1. Mempersiapkan dan mengumpulkan bahan pendampingan | KY (Juli-September) | Ahli dan Pihak terkait |
2. Melakukan pendampingan | Internal HUMOR | ||||
B12 | Rp 41.190.000 | Tersusunnya dokumen bantuan hukum (1 dokumen) | 1. Melakukan pengumpulan bahan dari hasil pelaksanaan pendampingan | KY (Oktober-Desember) | Internal HUMOR |
2. Menyusun laporan dokumen bantuan hukum | Internal HUMOR | ||||
TOTAL | Rp 86.925.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021
Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal ttd
Juma'in
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI TAHUN ANGGARAN 2021
Program Kegiatan KRO
: Dukungan Manajemen
: Penyelenggaraan Pelayanan Informasi kepada Publik
: Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan
RO : Dokumen Hasil Kajian Kelembagaan
: 1) Meningkatnya Indeks integritas hakim - Indeks 7,04 - Renja KY 2021
Indikator Output 2) Terlaksananya pemberdayaan Stakeholder dan Publik - % kontribusi stakeholder KY dan Publik (55%) - Eselon 1
3) Terlaksananya Penelitian dan Pengkajian Akuntabilitas hakim dan peradilan - Rekomendasi penelitian dan pengkajian (3 Rekomendasi) - Eselon 2
Target : 11 Dokumen (1 Dokumen Hasil Kajian dan 10 Putusan Karakterisasi)
Alokasi : Rp 700.000.000,-
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bidang Analisis | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 11 Dokumen (1 Dokumen Hasil Kajian dan 10 Putusan Karakterisasi) | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 12.400.000 | Tersusunnya dokumen potensi/permasalah yang ada dalam pelaksanaan kajian | 1. Pemetaan dan analisa isu/permasalahan | Kantor KY (Januari) | ||
Rp 39.670.000 | Pengolahan hasil kajian | 2. Pengumpulan dan pengolahan hasil kajian | Dalam dan Luar Kantor KY (Februari) | Xxxxx Xxxxxxxxxx | |
Rp 64.656.000 | Tersusunnya putusan yang akan dikarakterisasi | 3. Pengumpulan dan Pemetaan Putusan | Dalam dan Luar Kantor KY (Maret - April) | Xxx Xxxxx | |
B06 | B06 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 11 Dokumen (1 Dokumen Hasil Kajian dan 10 Putusan Karakterisasi) | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 153.330.000 | Tersusunnya hasil anotasi (30 anotasi) | 1. Xxxxxxx dan anotasi putusan bersama para Anotator & Xxx Xxxxx | Dalam dan Luar Kantor KY (April - Juni) | Anotator dari Universitas dan Xxx Xxxxx | |
B09 | B09 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 11 Dokumen (1 Dokumen Hasil Kajian dan 10 Putusan Karakterisasi) | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 155.105.000 | Tersusunnya karakterisasi (10 putusan karakterisasi, 20 putusan pembanding dan 30 anotasi) | 1. Pengolahan dan Finalisasi bersama Xxx Xxxxx | Dalam dan Luar Kantor KY (Juli - Agustus) | Xxx Xxxxx | |
B12 | B12 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 11 Dokumen (1 Dokumen Hasil Kajian dan 10 Putusan Karakterisasi) | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 262.989.000 | Pelaksanaan diseminasi hasil karakterisasi putusan (3 kali) | 1. Diseminasi Hasil Karakterisasi Putusan bersama Tim Pakar | Palembang, Yogyakarta dan Bandung (September - November) | Universitas, PKY dan Tim Pakar |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
Rp 11.850.000 | Pelaksanaan Diseminasi hasil kajian (1 kali) | 2. Diseminasi Hasil Kajian | kantor KY (November) | Xxxxx Xxxxxxxxxx | |
TOTAL | Rp 700.000.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021
Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi ttd
R. Adha Pamekas
Program : Dukungan Manajemen
Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial
KRO : Penyelenggaraan Kegiatan Kerja Sama
RO : 1) Pelaksanaan koordinasi antar lembaga
2) Pengadministrasian pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga
3) Evaluasi pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar Lembaga
Indikator Output Target
: Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan dengan Baik
: 3 (tiga) Laporan
Alokasi : Rp 350.570.000-
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Xxxxxxxxxxx) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xxxxxx Xxxxxxxxx dan Hubungan Xxxxx Xxxxxxx | |||||
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 0 Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Sama (Koordinasi, Administrasi dan Evaluasi) | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 74.966.400 | 1 Dokumen Kerja Sama dan 3 Laporan Kegiatan Bulanan | 1. Pelaksanaan penandatangan Kerja Sama dengan RSPAD Xxxxx Xxxxxxxx | Jakarta - Januari | RSPAD Xxxxx Xxxxxxxx | |
2. Pelaksanaan penandatangan Kerja Sama dengan Kompolnas | Jakarta - Januari | Kompolnas | |||
3. Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan Revisi Peraturan Nomor 6 Tahun 2011 dan Penyusunan SOP Bagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga | Jakarta - Januari s.d. Xxxxx | Xxxx Perencanaan dan Kepatuhan Internal - Subag Hukum dan Organisasi | |||
4. Melakukan pelayanan dan asistensi kepada Pimpinan dalam rangka kegiatan perluasan kerja sama | Jakarta - Januari s.d. Xxxxx | menyesuaikan kebutuhan Pimpinan | |||
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 0 Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Sama (Koordinasi, Administrasi dan Evaluasi) | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 100.804.800 | 1 Dokumen Kerja Sama dan 3 Laporan Kegiatan Bulanan | 1. Pelaksanaan penandatangan Kerja Sama dengan Ombudsman RI | Jakarta - April | Ombudsman RI | |
2. Pelaksanaan penandatangan Kerja Sama dengan Badan Narkotika Nasional | Jakarta - Mei | Badan Anti Narkotika Nasional | |||
3. Penyusunan Naskah Akademis Revisi Peraturan Nomor 6 Tahun 2011 dan Penyusuanan SOP Bagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga | Jakarta - April s.d. Juni | Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal - Subag Hukum dan Organisasi | |||
4. Melakukan pelayanan dan asistensi kepada Pimpinan dalam rangka kegiatan perluasan kerja sama | Jakarta - April s.d. Juni | menyesuaikan kebutuhan Pimpinan | |||
5. Laporan Kegiatan dan Monev semester 1 | Jakarta - Juni | - | |||
B09 | B09 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 0 Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Sama (Koordinasi, Administrasi dan Evaluasi) | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 101.777.200 | 1 Dokumen Kerja Sama dan 3 Laporan Kegiatan Bulanan | 1. Pelaksanaan penandatangan Kerja Sama dengan PPATK | Jakarta - September | PPATK |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
2. Harmonisasi Revisi Peraturan Nomor 6 Tahun 2011 dan Penyusuanan SOP Bagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga | Jakarta - Juli s.d. September | Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal - Subag Hukum dan Organisasi | |||
3. Melakukan pelayanan dan asistensi kepada Pimpinan dalam rangka kegiatan perluasan kerja sama | Jakarta - Juli s.d. September | menyesuaikan kebutuhan Pimpinan | |||
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 0 Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Sama (Koordinasi, Administrasi dan Evaluasi) | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 73.021.600 | 1 Dokumen Kerja Sama dan 3 Laporan Kegiatan Bulanan | 1. Pelaksanaan penandatangan Kerja Sama dengan Kemenkum HAM | Jakarta - Oktober | Kementerian Hukum dan HAM | |
2. Melakukan pelayanan dan asistensi kepada Pimpinan dalam rangka kegiatan perluasan kerja sama | Jakarta - Oktober s.d. Desember | menyesuaikan kebutuhan Pimpinan | |||
3. Laporan Kegiatan dan Monev semester 2 | Jakarta - Desember | - | |||
TOTAL | Rp 350.570.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021 Kepala Biro Umum
ttd Supriatna
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI TAHUN ANGGARAN 2021
Program : Dukungan Manajemen
Kegiatan
: Penyelenggaraan Pelayanan Informasi kepada Publik
KRO : Layanan Data dan Informasi
RO : Bahan diseminasi Informasi Publik
: 1) Meningkatnya Indeks integritas hakim - Indeks 7,04 - Renja KY 2021
Indikator Output
2) Terlaksananya pemberdayaan Stakeholder dan Publik - % kontribusi stakeholder KY dan Publik (55%) - Eselon 1
4) Meningkatnya Efektifitas komunikasi publik melalui media maupun langsung - Kategori layanan keterbukaan informasi publik (KIP) (Menuju Informatif) & Kategori publisitas positif media monitoring (Kategori Positif) - Eselon 2
4) Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim - % jumlah publik yang mengikuti edukasi - Eselon 2
Target : 5 Bahan Publikasi
Alokasi : Rp349,960,000
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | |||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Bidang Layanan Informasi | ||||||
Bahan Diseminasi Informasi Publik | ||||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | |||||
a. Output Utama : 5 Bahan Diseminasi Informasi Publik | ||||||
b. Output Pendukung : | ||||||
Rp | 19.385.000 | Tersusunnya tema terbitan Majalah KY dan Jurnal Yudisial terbitan pertama | 1. Rapat Redaksi | Kantor KY (Februari) | Xxxxx Xxxxxxxxxx | |
Rp | 71.525.000 | Tersusunnya bahan diseminasi publik | 2. Pengumpulan Bahan Diseminasi | Dalam dan Luar Kantor KY (Februari - Maret) | Xxxxx Xxxxxxxxxx (Ketua Pengadilan Negeri/Agama/Tinggi) | |
B06 | B06 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | |||||
a. Output Utama : 5 Bahan Diseminasi Informasi Publik | ||||||
b. Output Pendukung : | ||||||
Rp | 93.470.000 | Tersusunnya bahan final diseminasi publik | 1. Pengolahan dan Finalisasi Bahan Diseminasi (Majalah KY dan Jurnal Yudisial) | Dalam dan Luar Kantor KY (April - Juni) | Xxxxx Xxxxxxxxxx | |
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | |||||
a. Output Utama : 5 Bahan Diseminasi Informasi Publik | ||||||
b. Output Pendukung : | ||||||
Rp | 19.788.000 | Tersusunnya tema terbitan Majalah KY dan Jurnal Yudisial (Majalah KY terbitan kedua, Jurnal Yudisial terbitan | 1. Rapat Redaksi | kantor KY (Juli - September) | Xxxxx Xxxxxxxxxx | |
Rp | 71.463.000 | Tersusunnya bahan diseminasi publik | 2. Pengumpulan Bahan Diseminasi | Dalam dan Luar Kantor KY (Juli - September) | Xxxxx Xxxxxxxxxx (Ketua Pengadilan Negeri/ Agama/Tinggi) | |
B12 | B012 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | |||||
a. Output Utama : 5 Bahan Diseminasi Informasi Publik | ||||||
b. Output Pendukung : |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
Rp 74.329.000 | Tersusunnya bahan final diseminasi publik | 1. Pengolahan dan Finalisasi Bahan Diseminasi (Majalah KY dan Jurnal Yudisial) | Dalam dan Luar Kantor KY (Oktober - Desember) | Xxxxx Xxxxxxxxxx | |
TOTAL | Rp 349.960.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021
Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi ttd
R. Adha Pamekas
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI TAHUN ANGGARAN 2021
Program : Dukungan Manajemen
Kegiatan
: Penyelenggaraan Pelayanan Informasi kepada Publik
KRO : Layanan Data dan Informasi
RO : Layanan Keterbukaan Informasi
: 1) Meningkatnya Indeks integritas hakim - Indeks 7,04 - Renja KY 2021
Indikator Output
2) Terlaksananya pemberdayaan Stakeholder dan Publik - % kontribusi stakeholder KY dan Publik (55%) - Eselon 1
4) Meningkatnya Efektifitas komunikasi publik melalui media maupun langsung - Kategori layanan keterbukaan informasi publik (KIP) (Menuju Informatif) & Kategori publisitas positif media monitoring (Kategori Positif) - Eselon 2
4) Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim - % jumlah publik yang mengikuti edukasi - Eselon 2
Target : 2 Layanan)
Alokasi : Rp 181.300.000,-
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bidang Layanan Informasi | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 2 laporan Kegiatan Layanan Keterbukaan Informasi | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 13.075.000 | Tersusunnya klasifikasi informasi yang dapat di publish maupun yang rahasia | 1. Pengklasifikasian Data Informasi | Kantor KY (Februari - Maret) | Komisi Informasi Pusat (KIP) | |
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 2 laporan Kegiatan Layanan Keterbukaan Informasi | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 4.150.000 | Tersusunnya informasi yang terupdate terkait lembaga | 1. Updating Data Informasi | Kantor KY (April - Juni) | Xxxxx Xxxxxxxxxx, KIP | |
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 2 laporan Kegiatan Layanan Keterbukaan Informasi | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 59.000.000 | Terlaksananya edukasi publik (audiensi) melalui tatap muka maupun webconference | 1. Pelaksanaan Pemahaman Informasi | kantor KY (Juli - September) | Xxxxx Xxxxxxxxxx, Universitas | |
Rp 46.075.000 | Tersusunnya klasifikasi informasi yang dapat di publish maupun yang rahasia | 2. Pengklasifikasian Data Informasi | Komisi Informasi Pusat | ||
B12 | B12 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : 2 laporan Kegiatan Layanan Keterbukaan Informasi | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 59.000.000 | Terlaksananya edukasi publik (audiensi) melalui tatap muka maupun webconference | 1. Pelaksanaan Pemahaman Informasi | kantor KY (Oktober - Desember) | Xxxxx Xxxxxxxxxx, Universitas | |
TOTAL | Rp 181.300.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021
Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi ttd
R. Adha Pamekas
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO UMUM BAGIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial
Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial
KRO : Layanan Perkantoran
RO : Laporan verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (001)
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Kepuasan Layanan Perkantoran
Target : Puas
Alokasi : 00.000.000.000
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | |||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Keuangan | ||||||
B03 - B12 | B03 - B12 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | |||||
a. Output Utama : terselenggaranya Layanan Pengelolaan Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan Pada Komisi Yudisial RI Januari - Desember 2021 | ||||||
b. Output Pendukung : | ||||||
B03 | Rp | 00.000.000.000 | Terselenggaranya Layanan Pengelolaan Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan Pada Komisi Yudisial RI (1 Layanan ) | Pengelolaan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Pada Komisi Yudisial RI | Kantor KY ( Januari s.d Maret 2021) | KPPN, SITP |
B06 | Rp | 00.000.000.000 | Terselenggaranya Layanan Pengelolaan Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan Pada Komisi Yudisial RI (1 Layanan ) | Pengelolaan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Pada Komisi Yudisial RI | Kantor KY ( Januari s.d Juni 2021) | KPPN, SITP |
B09 | Rp | 00.000.000.000 | Terselenggaranya Layanan Pengelolaan Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan Pada Komisi Yudisial RI (1 Layanan ) | Pengelolaan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Pada Komisi Yudisial RI | Kantor KY ( Januari s.d September 2021) | KPPN, SITP |
B12 | Rp | 00.000.000.000 | Terselenggaranya Layanan Pengelolaan Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan Pada Komisi Yudisial RI (1 Layanan ) | Pengelolaan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Pada Komisi Yudisial RI | Kantor KY ( Januari s.d Desember 2021) | KPPN, SITP |
TOTAL | Rp | 00.000.000.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021 Kepala Biro Umum
ttd Supriatna
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO UMUM BAGIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial
Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial
KRO : Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal
RO : Laporan verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan
Indikator Output Target
: Tersusunnya Laporan Verifikasi
: 1 Laporan
Alokasi : 134.225.000
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | |||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Keuangan | ||||||
B03 - B12 | B03 - B12 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | |||||
a. Output Utama : tersusunnya 1 Laporan verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan | ||||||
b. Output Pendukung : | ||||||
B03 | Rp | 22.570.000 | Tersusunnya Laporan Verifikasi (1 Laporan ) | Melakukan Monitoring Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan, Kontrak/Non Kontrak Dari Biro/Pusat Semester 1 | Bogor (Maret) | |
B06 | Rp | 10.687.500 | Melakukan Koordinasi Tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan | Kantor KY ( April ) | Manajemen Satker Dan Kepatuhan Internal (MSKI) KPPN Jakarta IV | |
Rp | 22.570.000 | Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan, Xxxxxxx/Xxx Xxxxxxx Xxxx Xxxx/Xxxxx Xxxxxxxx 0 | Xxxxx (Xxx) | |||
B09 | Rp | 22.570.000 | Melakukan Monitoring Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan, Kontrak/Non Kontrak Dari Biro/Pusat Semester 2 | Bogor (Juli) | ||
Rp | 22.570.000 | Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan, Kontrak/Non Kontrak Dari Biro/Pusat Semester 2 | Bogor (September) | |||
B12 | Rp | 10.687.500 | Melakukan Koordinasi Tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan | Kantor KY ( Oktober ) | MSKI KPPN Jakarta IV | |
Rp | 22.570.000 | Melakukan Finalisasi Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan, Kontrak/Non Kontrak Dari Biro/Pusat | Bogor (Desember) | |||
TOTAL | Rp | 134.225.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021 Kepala Biro Umum
ttd Supriatna
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO UMUM BAGIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial
Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial
KRO : Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal
RO : Laporan pelaksanaan urusan perbendaharaan
Indikator Output : Tersusunnya Laporan PNBP
Tersusunnya Laporan SPT Masa
Tersusunnya Laporan Pajak Tahunan Perorangan (PPH - 21)
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tersusunnya Laporan Rencana Penarikan Dana
Target : 5 Laporan
Alokasi : 335.750.000
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Keuangan | |||||
B03 | B03 | ||||
Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | |||||
a. Output Utama : tersusunnya 5 Laporan pelaksanaan urusan perbendaharaan | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 3.570.000 | hasil koordinasi | Melakukan Koordinasi Tentang Pelaporan PNBP Komisi Yudisial RI | Kantor KY ( Januari ) | DJA | |
Rp 25.260.000 | kesesuaian pengelolaan angagraan dengan | Melakukan Monitoring Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx pada | Bogor ( Januari ) | ||
peraturan | Komisi Yudisial Semester 1 | ||||
Rp 16.200.000 | hasil koordinasi | Melakukan Koordinasi Tentang Pelaksanaan Aplikasi SAKTI terkait Modul GPP | Kantor KY ( Januari ) | SITP dan KPPN Jakarta IV | |
Rp 1.545.000 | pengumpulan bahan | Melakukan Persiapan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulanan | Jakarta (Januari s.d Maret) | ||
Rp 3.600.000 | dokumen yang sesuai dengan standar | Mengantar Dokumen/Berkas ke Mitra Kerja Bagian Keuangan Komisi Yudisial RI | Jakarta (Januari s.d Maret) | ||
Rp 3.070.000 | Tersusunnya Laporan Pajak Tahunan Perorangan ( 1 | Melakukan pembuatan Pajak Tahunan Perorangan ( PPH - 21 ) | Kantor KY ( Februari ) | ||
Laporan ) | |||||
Rp 16.200.000 | hasil koordinasi | Melakukan Koordinasi Tentang Pelaksanaan Aplikasi SAKTI terkait Modul Komitmen | Kantor KY ( Februari ) | SITP dan KPPN Jakarta IV | |
Rp 20.875.000 | koordinasi pelaksanaan tugas Xxx Xxxxxxxx I | SK TIM Tentang Sinkronisasi perencanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran | Kantor KY ( Februari s.d | KPPN Jakarta IV | |
November ) | |||||
X00 | X00 | ||||
Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | |||||
a. Output Utama : tersusunnya 5 Laporan pelaksanaan urusan perbendaharaan | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 25.260.000 | hasil evaluasi pengelolaan semester I | Melakukan Evaluasi Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja pada Komisi | Bogor ( April ) | ||
Yudisial Semester 1 | |||||
Rp 16.200.000 | hasil koordinasi | Melakukan Koordinasi Tentang Pelaksanaan Aplikasi SAKTI terkait Modul Pelaporan | Kantor KY ( Mei ) | SITP dan KPPN Jakarta IV | |
Rp 25.260.000 | kesesuaian pengelolaan angagraan dengan | Melakukan Monitoring Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx pada | Bogor ( Juni ) | ||
peraturan | Komisi Yudisial Semester 2 | ||||
Rp 1.545.000 | pengumpulan dokumen | Melakukan Persiapan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulanan | Jakarta (Januari s.d Juni) | ||
Rp 3.600.000 | dokumen yang sesuai dengan standar | Mengantar Dokumen/Berkas ke Mitra Kerja Bagian Keuangan Komisi Yudisial RI | Jakarta (Januari s.d Juni) | ||
Rp 20.875.000 | koordinasi pelaksanaan tugas Xxx Xxxxxxxx XX | SK TIM Tentang Sinkronisasi perencanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran | Kantor KY ( Februari s.d | KPPN Jakarta IV | |
November ) |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | |||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | ||||
Rp | 3.070.000 | Tersusunnya Laporan SPT Masa ( 1 Laporan ) | Melakukan pembuatan SPT Masa | Kantor KY ( Agustus ) | ||
Rp | 25.260.000 | hasil evaluasi pengelolaan semester 0 | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx pada Komisi Yudisial Semester 2 | Bogor ( Agustus ) | ||
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | |||||
a. Output Utama : tersusunnya 5 Laporan pelaksanaan urusan perbendaharaan | ||||||
b. Output Pendukung : | ||||||
Rp | 43.490.000 | hasil koordinasi yang berisi laporan kesesuaian perencanaan kegiatan dan anggaran | Melakukan Konsolidasi tentang Sinkronisasi perencanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran tahun 2021 | Bogor ( September ) | ||
Rp | 1.545.000 | pengumpulan dokumen | Melakukan Persiapan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulanan | Jakarta (Januari s.d September) | ||
Rp | 3.600.000 | dokumen yang sesuai dengan standar | Mengantar Dokumen/Berkas ke Mitra Kerja Bagian Keuangan Komisi Yudisial RI | Jakarta (Januari s.d September) | ||
Rp | 20.875.000 | koordinasi pelaksanaan tugas Xxx Xxxxxxxx XX | SK TIM Tentang Sinkronisasi perencanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran | Kantor KY ( Februari s.d November ) | KPPN Jakarta IV | |
B12 | B12 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | |||||
a. Output Utama : tersusunnya 5 Laporan pelaksanaan urusan perbendaharaan | ||||||
b. Output Pendukung : | ||||||
Rp | 25.260.000 | Laporan Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx pada Komisi Yudisial yang disetujui | Melakukan Finalisasi Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja pada Komisi Yudisial RI | Bogor ( November ) | ||
Rp | 3.570.000 | Tersusunnya Laporan PNBP (1 Laporan) | Melakukan Koordinasi Tentang Pelaporan PNBP Komisi Yudisial RI | Kantor KY (Desember) | DJA | |
Rp | 1.545.000 | Tersusunnya Laporan Pengelolaan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran ( 1 Laporan ) | Melakukan Persiapan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulanan | Jakarta (Januari s.d Desember) | ||
Rp | 3.600.000 | Mengantar Dokumen/Berkas ke Mitra Kerja Bagian Keuangan Komisi Yudisial RI | Jakarta (Januari s.d Desember) | |||
Rp | 20.875.000 | Tersusunnya Laporan Rencana Penarikan Dana ( 1 Laporan ) | SK TIM Tentang Sinkronisasi perencanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran | Kantor KY ( Februari s.d November ) | KPPN Jakarta IV | |
TOTAL | Rp | 335.750.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021 Kepala Biro Umum
ttd Supriatna
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO UMUM BAGIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial
Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial
KRO : Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal
RO : Laporan Keuangan
Indikator Output : Tersusunnya Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
: Tersusunnya Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
: Tersusunnya Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan
Target : 4 Laporan
Alokasi : 317.240.000
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Keuangan | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : tersusunnya 4 Laporan Keuangan | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 3.600.000 | hasil koordinasi | Melakukan Koordinasi Terkait Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Kantor KY ( Januari ) | APK / KPPN Jakarta IV | |
Rp 22.570.000 | draft laporan | Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Unaudited UAKPA | Bogor ( Januari ) | ||
Rp 22.050.000 | ditandatanganinya SK tim | SK TIM Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan | Kantor KY ( Februari s.d Maret ) | KPPN Jakarta IV | |
Rp 22.570.000 | Tersusunnya Laporan Keuangan Tahunan ( 1 Lap) | Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Unaudited UAPA | Bogor ( Februari ) | ||
X00 | X00 | ||||
Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | |||||
a. Output Utama : tersusunnya 4 Laporan Keuangan | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 3.780.000 | Pengumpulan bahan | Melakukan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan | Kantor KY ( April ) | ||
Rp 22.570.000 | draft laporan | Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Audited UAKPA | Bogor (April) | ||
Rp 22.570.000 | draft laporan | Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Audited UAPA | Bogor (Mei) | ||
Rp 22.050.000 | Kordinasi Tim untuk pelaksanaan tugas triwulan II | SK TIM Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan | Kantor KY ( April s.d Juni ) | KPPN Jakarta IV | |
Rp 12.105.000 | hasil koordinasi | Melakukan Koordinasi Internal dalam rangka Finalisasi Penyusunan Laporan | Kantor KY (Juni) | ||
Keuangan Tahunan Unaudited | |||||
Rp 22.570.000 | draft laporan | Melakukan Penyusunan Laporan Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 0 XXXXX | Xxxxx (Juni ) | ||
Rp 12.105.000 | hasil koordinasi | Melakukan Koordinasi Internal dalam rangka Finalisasi Penyusunan Laporan | Kantor KY (Juni) | ||
Keuangan Semesteran | |||||
Rp 22.570.000 | Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I ( 1 Lap) | Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1 UAKPA | Bogor (Juni ) | ||
Tersusunnya Laporan Keuangan TW. 1 - 2 ( 1 Lap) | |||||
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : tersusunnya 4 Laporan Keuangan | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 3.600.000 | hasil koordinasi | Melakukan Koordinasi Terkait Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan | Kantor KY ( Juli ) | APK / KPPN Jakarta IV | |
Rp 3.780.000 | draft laporan keuangan yang dilakukan revisi | Melakukan Finalisasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan | Kantor KY ( Juli ) | ||
Rp 22.050.000 | Kordinasi Tim untuk pelaksanaan tugas triwulan III | SK TIM Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan | Kantor KY (Juli s.d September ) | KPPN Jakarta IV |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rp 22.570.000 | Tersusunnya Laporan Keuangan Tw.III (1 Lap) | Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III UAKPA | Bogor (September) | ||
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : tersusunnya 4 Laporan Keuangan | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 12.105.000 | hasil koordinasi | Melakukan Koordinasi Internal dalam rangka Finalisasi Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan | Kantor KY (Oktober) | ||
Rp 22.570.000 | draft laporan | Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III UAPA | Bogor (Oktober) | ||
Rp 12.105.000 | hasil koordinasi | Melakukan Koordinasi Internal dalam rangka Finalisasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Audited | Kantor KY (Oktober) | ||
Rp 7.350.000 | Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan Jan - Des (1 Lap) | SK TIM Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan | Kantor KY ( Oktober s.d November ) | KPPN Jakarta IV | |
Tersusunnya Laporan Keuangan TW. 3 - 4 ( 1 Lap) | |||||
TOTAL | Rp 291.070.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021 Kepala Biro Umum
ttd Supriatna
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO UMUM BAGIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial
Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial
KRO : Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal
RO : Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Keuangan
Indikator Output : Tersusunnya Laporan Pengelolaan Dokumen Keuangan
Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Data Sistem Informasi Keuangan
Target : 2 Laporan
Alokasi : 76.386.000
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | |||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Keuangan | ||||||
B03 - B12 | B03 - B12 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | |||||
a. Output Utama : Tersusunnya 2 Laporan Pemeliharaan Data Sistem Informasi Keuangan | ||||||
b. Output Pendukung : | ||||||
B03 | Rp | 6.523.000 | Melakukan Koordinasi mengenai Pengelolaan Dokumen Keuangan | Kantor KY ( Februari ) | Mitra Kerja | |
B06 | Rp | 6.670.000 | Melakukan Koordinasi Pemutakhiran Aplikasi Keuangan | Kantor KY (Mei ) | Mitra Kerja | |
B09 | Rp | 50.000.000 | Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Data Sistem Informasi Keuangan (1 Laporan ) | Melakukan Pemutakhiran Aplikasi Keuangan | Kantor KY (September) | Mitra Kerja |
B12 | Rp | 6.670.000 | Melakukan Koordinasi Pemutakhiran Aplikasi Keuangan | Kantor KY ( Oktober ) | Mitra Kerja | |
Rp | 6.523.000 | Tersusunnya Laporan Pengelolaan Dokumen Keuangan ( 1 Laporan ) | Melakukan Koordinasi mengenai Pengelolaan Dokumen Keuangan | Kantor KY ( November ) | Mitra Kerja | |
TOTAL | Rp | 76.386.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021 Kepala Biro Umum
ttd Supriatna
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO UMUM TAHUN ANGGARAN 2021
Program Kegiatan
KRO
: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial
: Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial
: Layanan Umum
RO : Layanan Pengelolaan BMN Pengadaan barang dan Jasa, dan layanan kerumah tanggaan
Indikator Output Target
: Terpenuhinya Layanan Umum
: 1 Layanan Umum
Alokasi 418.501.000,00
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | |||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Perlengkapan dan Xxxxx Xxxxxx | ||||||
X00 - X00 | X00 - X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | |||||
a. Output Utama : Terselenggaranya Layanan Pengelolaan BMN Pengadaan barang dan Jasa, dan layanan kerumah tanggaan Jan - Des 2021 | ||||||
b. Output Pendukung : | ||||||
B 03 | Rp | 5.580.000 | Tersusunnya dokumen analisa kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran (1 dok) | 1. Pendataan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran 2, Penyusunan Analisa kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran | kantor KY (Januari) | Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga |
Rp | 36.767.400 | Tersusunnya dokumen perencanaan penatausahaan BMN (1 dok) | 1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data/dokumen BMN untuk penyusunan rencana kebutuhan BMN 2. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data/dokumen BMN untuk penyusunan rencana pemeliharaan BMN 3. Menyusun surat usulan rencana kebutuhan BMN pengadaan dan pemeliharaan beserta dokumen kelengkapannnya 4. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data/dokumen usulan penggunaan BMN 5. Menyusun surat permohonan penggunaan BMN beserta dokumen kelengkapannya | Februari | Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga | |
Rp | 7.882.800 | tersusunnya rencana pengawasan dan pengendalian BMN ( 1dok) | 1. Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran/ Tahunan 2. Melakukan rekonsiliasi internal tingkat unit akuntansi Kuasa Pengguna Barang 3. Melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dengan Pengelola Barang | Februari dan Maret | Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga | |
Rp | 16.938.182 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (1 dok) | 1. Penyusunan Dokumen Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pemeriksaan dan Penerimaan Barang dan Jasa | Februari dan Maret | Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga | |
Rp | 3.260.000 | Tersusunnya Dokumen Analisis Kebutuhan Rumah Tangga (1 dok) | 1. Penyusunan Analisa Kebutuhan Rumah Tangga | Maret | Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga | |
B06 | Rp | 55.151.100 | Pemanfaatn dan monitoring pemanfataan BMN | 1. Menyusun surat perjanjian penggunaan sementara BMN 2. Menyusun berita acara serah terima penggunaan BMN 3. Menyusun surat izin penghunian rumah negara 4. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data dokumen usulan sewa/pinjam pakai BMN 5. Menyusun surat usulan sewa/pinjam pakai BMN beserta kelengkapannya 6. Menyusun surat perjanjian sewa/pinjam pakai BMN 7. Menyusun berita acara serah terima akhir sewa/pinjam pakai BMN 8. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan sewa/pinjam pakai BMN 9. Menyusun laporan berakhirnya sewa/pinjam pakai BMN 10. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data/dokumen usulan pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan. | Xxxxx, Xxx dan Juni | Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | |||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | ||||
Rp | 11.824.200 | tersusunnya dokumen pengawasan dan pengendalian BMN (1 dok) | 1. Melakukan Opname Fisik Barang Persediaan 2. Menyusun Laporan Persediaan 3. Persiapan pelaksanaan inventarisasi BMN | Xxxxx, Xxx dan Juni | Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga | |
Rp | 25.407.273 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (1 dok) | 1. Penyusunan Dokumen Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pemeriksaan dan Penerimaan Barang dan Jasa | Xxxxx, Xxx dan Juni | Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga | |
Rp | 40.575.000 | Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga (1 dok) | 1. Pelaksanaan pengelolaan keamanan, kebersihan dan ketertiban perkantoran 2. pelaksanaan pelayanan kesehatan (klinik KY) | Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga | ||
B09 | Rp | 55.151.100 | Pemanfatan dan monitoring pemanfataan BMN | 1. Menyusun surat usulan pemindahtanganan BMN beserta dokumen kelengkapannnya 2. Menyusun surat permohonan penjualan BMN melalui lelang beserta dokumen kelengkapannya 3. Menyusun berita acara serah terima pemindahtanganan BMN 4. Menyusun naskah hibah BMN | Juli, Agustus dan September | Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga |
Rp | 11.824.200 | tersusunnya dokumen pengawasan dan pengendalian BMN (1 dok) | 1. Pendataan Awal dan Inventarisasi BMN 2. Pelaporan inventarisasi BMN tingkat Kuasa Pengguna Barang 3. Pemantauan dan Penertiban BMN | Juli, Agustus dan September | Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga | |
Rp | 25.407.273 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (1 dok) | 1. Penyusunan Dokumen Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pemeriksaan dan Penerimaan Barang dan Jasa | Juli, Agustus dan September | Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga | |
Rp | 40.575.000 | Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga (1 dok) | 1. Pelaksanaan pengelolaan keamanan, kebersihan dan ketertiban perkantoran 2. pelaksanaan pelayanan kesehatan (klinik KY) | Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga | ||
B12 | Rp | 36.767.400 | Penghapusan BMN (1 dok) | 1. Menyusun naskah hibah BMN 2. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data/dokumen usulan pemusnahan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan 3. Menyusun surat usulan pemusnahan BMN beserta dokumen kelengkapannya 4. Menyusun berita acara pemusnahan BMN 5. Menyusun laporan pelaksanaan pemindahtanganan/pemusnahan 6. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data/dokumen usulan penghapusan BMN 7. Menyusun surat usulan penghapusan BMN beserta dokumen kelengkapannya 8. Menyusun laporan pelaksanaan penghapusan BMN 9. Menyusun rekomendasi pengamanan fisik dan pemeliharaan BMN 10. Melaksanakan pengamanan administrasi BMN 11. Melaksanakan pengamanan hukum BMN 12. Membukukan data transaksi BMN berupa aset tetap dan aset lainnya 13. Membukukan data transaksi BMN berupa persediaan 14. Memutakhirkan Daftar Barang Ruangan/Daftar Barang Lainnya/Kartu Identitas Barang | Oktober dan Nopember | Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga |
Rp | 7.882.800 | tersusunnya dokumen pengawasan dan pengendalian BMN (1 dok) | 1. Menyusun Laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian BMN 2. Penatausahaan peminjaman BMN 3. Menindaklanjuti rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terkait pengelolaan BMN | Oktober dan Nopember | Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga | |
Rp | 25.407.273 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (1 dok) | 1. Penyusunan Dokumen Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pemeriksaan dan Penerimaan Barang dan Jasa | Oktober, Nopember dan Desember | Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga | |
Rp | 12.100.000 | Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan urusan Rumah Tangga ( 1 dok) | Pelaksanaan evaluasi urusan kerumahtanggaan | Desember | Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga | |
TOTAL | Rp | 418.501.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021 Kepala Biro Umum
ttd Supriatna
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO UMUM TAHUN ANGGARAN 2021
Program Kegiatan KRO
: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial
: Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan
: Layanan Sarana Internal
RO : Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Indikator Output : Terselenggaranya Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Target : 16 unit
Alokasi 205.800.000,00
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Perlengkapan dan Rumah Tangga | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : Tersedianya 16 unit Peralatan Perkantoran melalui Pengadaan Barang dan/Jasa | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
B 03 | Rp 205.800.000 | Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran (16 unit) | 1. Penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa | Februari | Penyedia |
2. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran | Maret | ||||
TOTAL | Rp 205.800.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021 Kepala Biro Umum
ttd Supriatna
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO UMUM TAHUN ANGGARAN 2021
Program Kegiatan KRO
: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial
: Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di
: Layanan Perkantoran (3867.EAA)
RO : Terselenggaranya Layanan Perkantoran
Indikator Output : Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Target : 1 Layanan
Alokasi 00.000.000.000,00
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Perlengkapan dan Rumah Tangga | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : Terselenggaranya Operasional dan Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxx - Xxx 0000 | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 124.500.000 | Telah dibayarkannya honorarium KPA/Penandatanganan SPM/Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Keuangan | Penyusunan kwitansi pembayaran honorarium KPA/Penandatanganan SPM/Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Keuangan | Kantor (Januari, Februari dan Maret) | Bagian Keuangan | |
Rp 6.450.000 | Telah dibayarkannya honor pengelola Unit Akuntansi Instansi | Penyusunan kwitansi pembayaran honor pengelola Unit Akuntansi Instansi | Kantor (Januari, Februari dan Maret) | Bagian Keuangan | |
Rp 667.932.000 | Telah dibayarkannya biaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan | Penyusunan kwitansi pembayaran biaya monitoring dan evaluasi kegiatan | Kantor (Januari, Februari dan Maret) | Bagian Keuangan | |
Rp 10.500.000 | Telah dibayarkannya honor dokter (1 dok) | Penyusunan kwitansi pembayaran honor dokter | Xxxxxx (Januari, Februari dan Maret) | Bagian Keuangan | |
Rp 12.843.000 | Telah dibayarkannya honor apoteker (1 dok) | Penyusunan kwitansi pembayaran honor apoteker | Kantor (Januari, Februari dan Maret) | Bagian Keuangan | |
Rp 75.000.000 | Tersedianya Obat obatan untuk keperluan klinik (1 dok) | Pengadaan obat obatan untuk keperluan klinik | Kantot (Maret) | Penyedia | |
Rp 45.650.000 | Tersedianya belanja barang persediaan-penanganan pandemi covid-19 (2 dok) | Pengadaan barang persediaan-penanganan pandemi covid-19 | Kantor (Februari) | ||
Rp 37.500.000 | Diketahui hasil Swab PCR (diketahuinya kondisi kesehatan pegawai terkait Covid-19) (6 dok) | Pelaksanaan tes Swab PCR pegawai | Kantor (Januari, Februari dan Maret) | Rumah Sakit | |
Rp 205.200.000 | Terlaksananya jamuan delegasi/Tamu KY (2 dok) | Pemesanan/penyediaan jamuan delegasi/Tamu KY | Kantor (Januari, Februari dan Maret) | Penyedia | |
Rp 115.000.000 | Terpeliharaanya/terawatnya rumah jabatan (2 dok) | Perbaikan dan perawatan rumah jabatan | Kantor (Januari, Februari dan Maret) | Penyedia | |
Rp 3.005.610.000 | Terlaksananya perawatan, keamanan dan layanan perkantoran gedung dan telah diasuransikannya gedung KY (2 dok) | 1. Pembayaran biaya perawatan, keamanan dan layanan perkantoran gedung; 2. Pembayaran asuransi gedung KY | Kantor (Januari, Februari dan Maret) | Pihak ke tiga | |
Rp 300.000.000 | Biaya operasional Ketua/Wakil Ketua/Anggota KY dibayarkan | Penyusunan kwitansi pembayaran operasional Ketua/Waakil Ketua/Anggota KY | Kantor (Januari, Februari dan Maret) | Bagian Keuangan | |
Rp 528.000.000 | Beroperasinya daya dan jasa (3 dok) | Pembayaran daya dan jasa | Kantor (Januari, Februari dan Maret) | Pihak ke tiga | |
Rp 289.522 | Terawat dan terpeliharanya kendaraan bermotor roda 4 (6 dok) | Servis perawatan dan perbaikannkendaraan bermotor roda 4 | Kantor ( Februari dan Maret) | Pihak ke tiga | |
Rp 20.589.091 | Terawat dan terpeliharanya kendaraan bermotor roda 2 (4 dok) | Servis perawatan dan perbaikannkendaraan bermotor roda 2 | Kantor ( Februari dan Maret) | ||
Rp 478.196.750 | Terpenuhinya keprluan perlengkapan Perkantoran (2 dok) | Pengadaan keperluan Perlengkapan Perkantoran | Kantor ( Februari dan Maret) | Pihak Ketiga |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
Rp 233.250.000 | Terkirimnya surat dinas/poster/leaflet/dokumen lainnya | Mengirimkan surat dinas/poster/leaflet/dokumen lainnya | Kantor ( Februari dan Maret) | Bagian Tata Usaha | |
Rp 572.914.200 | Peralatan kantor dalam kondisi baik (1 dok) | Perbaikan Peralatan Kantor | Kantor (Februari dan Maret | ||
Rp 49.600.000 | Tersedianya Pakaian Dinas Pejabat Negara (7 dok) | Pengadaan Pakaian dinas Pejabat | Kantor (Maret) | ||
Rp 1.497.919.000 | Berjalannya operasional penghubung di daerah | Pembayaran biaya operasional penghubung di daerah | Kantor (Januari, Februari dan Maret) | Administrasi Penghubung | |
Rp 2.225.520.000 | Terbayarnya sewa kendaraan Bagi Anggota KY (1 dok) | Penyusunan dokumen pembayaran sewa kendaraan anggota KY | Kantor (Maret) | ||
Rp 477.750.000 | Dibayarkannya honorarium tetap tenaga ahli | Penyusunan dokumen pembayaran honorarum tetap tenaga ahli | Kantor (Januari, Februari dan Maret) | Bagian Keuangan | |
Rp 36.000.000 | Terpenuhinya kebutuhan penambah daya tahan tubuh (1 dok) | Pengadaan penambah daya tahan tubuh | Kantor (Februari dan Maret) | Pihak ke tiga | |
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : Terselenggaranya Operasional dan Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxx - Xxx 0000 | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 124.500.000 | Telah dibayarkannya honorarium KPA/Penandatanganan SPM/Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Keuangan | Penyusunan kwitansi pembayaran honorarium KPA/Penandatanganan SPM/Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Keuangan | Kantor (Xxxxx, Xxx dan Juni) | Bagian Keuangan | |
Rp 6.450.000 | Telah dibayarkannya honor pengelola Unit Akuntansi Instansi | Penyusunan kwitansi pembayaran honor pengelola Unit Akuntansi Instansi | Kantor (Xxxxx, Xxx dan Juni) | Bagian Keuangan | |
Rp 667.932.000 | Telah dibayarkannya biaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan | Penyusunan kwitansi pembayaran biaya monitoring dan evaluasi kegiatan | Kantor (Xxxxx, Xxx dan Juni) | Bagian Keuangan | |
Rp 10.500.000 | Telah dibayarkannya honor dokter (1 dok) | Penyusunan kwitansi pembayaran honor dokter | Xxxxxx (Xxxxx, Xxx dan Juni) | Bagian Keuangan | |
Rp 12.843.000 | Telah dibayarkannya honor apoteker (1 dok) | Penyusunan kwitansi pembayaran honor apoteker | Kantor (Xxxxx, Xxx dan Juni) | Bagian Keuangan | |
Rp 75.000.000 | Tersedianya Obat obatan untuk keperluan klinik (1 dok) | Pengadaan obat obatan untuk keperluan klinik | Kantor (Mei) | Penyedia | |
Rp 37.500.000 | Diketahui hasil Swab PCR (diketahuinya kondisi kesehatan pegawai terkait Covid-19) (6 dok) | Pelaksanaan tes Swab PCR pegawai | Kantor (Xxxxx, Xxx dan Juni) | Rumah Sakit | |
Rp 205.200.000 | Terlaksananya jamuan delegasi/Tamu KY (2 dok) | Pemesanan/penyediaan jamuan delegasi/Tamu KY | Kantor (Xxxxx, Xxx dan Juni) | Penyedia | |
Rp 70.000.000 | Terpeliharaanya/terawatnya rumah jabatan (2 dok) | Perbaikan dan perawatan rumah jabatan | Kantor (Xxxxx, Xxx dan Juni) | ||
Rp 2.840.604.000 | Terlaksananya perawatan, keamanan dan layanan perkantoran gedung. (1 dok) | Pembayaran biaya perawatan, keamanan dan layanan perkantoran gedung; | Kantor (Xxxxx, Xxx dan Juni) | Pihak ke tiga | |
Rp 300.000.000 | Biaya operasional Ketua/Wakil Ketua/Anggota KY dibayarkan | Penyusunan kwitansi pembayaran operasional Ketua/Waakil Ketua/Anggota KY | Kantor (Xxxxx, Xxx dan Juni) | Bagian Keuangan | |
Rp 528.000.000 | Beroperasinya daya dan jasa (3 dok) | Pembayaran daya dan jasa | Kantor (Xxxxx, Xxx dan Juni) | Pihak ke tiga | |
Rp 434.285.400 | Terawat dan terpeliharanya kendaraan bermotor roda 4 ( 6 dok) | Servis perawatan dan perbaikannkendaraan bermotor roda 4 | Kantor (Xxxxx, Xxx dan Juni) | ||
Rp 30.883.636 | Terawat dan terpeliharanya kendaraan bermotor roda 2 (4 dok) | Servis perawatan dan perbaikannkendaraan bermotor roda 2 | Kantor (Xxxxx, Xxx dan Juni) | ||
Rp 233.250.000 | Terkirimnya surat dinas/poster/leaflet/dokumen lainnya | Mengirimkan surat dinas/poster/leaflet/dokumen lainnya | Kantor (Xxxxx, Xxx dan Juni) | Bagian Tata Usaha | |
Rp 478.196.750 | Terpenuhinya keprluan perlengkapan Perkantoran (1 dok) | Pengadaan keperluan Perlengkapan Perkantoran | Kantor (Xxxxx, Xxx dan Juni) | ||
Rp 859.371.300 | Peralatan kantor dalam kondisi baik (1 dok) | Perbaikan Peralatan Kantor | Kantor (Xxxxx, Xxx dan Juni) | ||
Rp 225.240.000 | Tersedianya pakaian kerja pegawai (1 dok) | Pemesana dan pengadaan pakaian kerja pegawai | Kantor (Juni) |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
Rp 1.497.919.000 | Berjalannya operasional penghubung di daerah | Pembayaran biaya operasional penghubung di daerah | Kantor (Xxxxx, Xxx dan Juni) | Administrasi Penghubung | |
Rp 71.640.000 | Terbayarnya honorarium Unit Layanan Pengadaan,POKJA, Pejabat Pengadaan dan Tim Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa (4 dok) | Penyusunan kwitansi rampungan honor | Xxxxxx (Juni) | ||
Rp 12.900.000 | Terbayarnya honorarium Unit Akuntasi Instansi (1 dok) | Penyusunan kwitansi pembayaran honor XXXXX | Xxxxxx (Juni) | ||
Rp 9.600.000 | Terbayarkannya honorarium pengurus/penyimpan BMN (1 dok) | Penyusunan dokumen kwitansi pembayaran honorarium penyimpan/pengurus BMN | Kantor (Juni) | ||
Rp 477.750.000 | Dibayarkannya honorarium tetap tenaga ahli | Penyusunan dokumen pembayaran honorarum tetap tenaga ahli | Kantor (Xxxxx, Xxx dan Juni) | Bagian Keuangan | |
Rp 36.000.000 | Terpenuhinya kebutuhan penambah daya tahan tubuh (1 dok) | Pengadaan penambah daya tahan tubuh | Kantor (Xxxxx, Xxx dan Juni) | ||
B09 | B09 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : Terselenggaranya Operasional dan Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxx - Xxx 0000 | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 124.500.000 | Telah dibayarkannya honorarium KPA/ Penandatanganan SPM/Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Keuangan | Penyusunan kwitansi pembayaran honorarium KPA/Penandatanganan SPM/Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Keuangan | Kantor (Juli, Agustus dan September) | Bagian Keuangan | |
Rp 10.500.000 | Telah dibayarkannya honor dokter (1 dok) | Penyusunan kwitansi pembayaran honor dokter | Xxxxxx (Juli, Agustus dan September) | Bagian Keuangan | |
Rp 6.450.000 | Telah dibayarkannya honor pengelola Unit Akuntansi Instansi | Penyusunan kwitansi pembayaran honor pengelola Unit Akuntansi Instansi | Kantor (Juli, Agustus dan September) | Bagian Keuangan | |
Rp 667.932.000 | Telah dibayarkannya biaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan | Penyusunan kwitansi pembayaran biaya monitoring dan evaluasi kegiatan | Kantor (Juli, Agustus dan September) | Bagian Keuangan | |
Rp 12.843.000 | Telah dibayarkannya honor apoteker (1 dok) | Penyusunan kwitansi pembayaran honor apoteker | Kantor (Juli, Agustus dan September) | Bagian Keuangan | |
Rp 75.000.000 | Tersedianya Obat obatan untuk keperluan klinik (1 dok) | Pengadaan obat obatan untuk keperluan klinik | Kantor (Juli) | ||
Rp 45.650.000 | Tersedianya belanja barang persediaan-penanganan pandemi covid-19 (2 dok) | Pengadaan barang persediaan-penanganan pandemi covid-19 | Kantor (Agustus) | Penyedia | |
Rp 37.500.000 | Diketahui hasil Swab PCR (diketahuinya kondisi kesehatan pegawai terkait Covid-19) (2 dok) | Pelaksanaan tes Swab PCR pegawai | Kantor (Juli, Agustus dan September) | Rumah Sakit | |
Rp 205.200.000 | Terlaksananya jamuan delegasi/Tamu KY (2 dok) | Pemesanan/penyediaan jamuan delegasi/Tamu KY | Kantor (Juli, Agustus dan September) | Penyedia | |
Rp 95.000.000 | Terpeliharaanya/terawatnya rumah jabatan (2 dok) | Perbaikan dan perawatan rumah jabatan | Kantor (Juli, Agustus dan September) | ||
Rp 2.840.604.000 | Terlaksananya perawatan, keamanan dan layanan perkantoran gedung. (1 dok) | Pembayaran biaya perawatan, keamanan dan layanan perkantoran gedung; | Kantor (Juli, Agustus dan September) | Pihak ke tiga | |
Rp 300.000.000 | Biaya operasional Ketua/Wakil Ketua/Anggota KY dibayarkan | Penyusunan kwitansi pembayaran operasional Ketua/Waakil Ketua/ Anggota KY | Kantor (Juli, Agustus dan September) | Bagian Keuangan | |
Rp 528.000.000 | Beroperasinya daya dan jasa (3 dok) | Pembayaran daya dan jasa | Kantor (Juli, Agustus dan September) | Pihak ke tiga | |
Rp 723.519.678 | Terawat dan terpeliharanya kendaraan bermotor roda 4 (6 dok) | Servis perawatan dan perbaikannkendaraan bermotor roda 4 | Kantor (Juli, Agustus dan September) | ||
Rp 30.883.636 | Terawat dan terpeliharanya kendaraan bermotor roda 2 (4 dok) | Servis perawatan dan perbaikannkendaraan bermotor roda 2 | Kantor (Juli, Agustus dan September) | ||
Rp 233.250.000 | Terkirimnya surat dinas/poster/leaflet/dokumen lainnya | Mengirimkan surat dinas/poster/leaflet/dokumen lainnya | Kantor (Juli, Agustus dan September) | Bagian Tata Usaha |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
Rp 478.196.750 | Terpenuhinya keprluan perlengkapan Perkantoran (1 dok) | Pengadaan keperluan Perlengkapan Perkantoran | Kantor (Juli, Agustus dan September) | ||
Rp 859.371.300 | Peralatan kantor dalam kondisi baik (1 dok) | Perbaikan Peralatan Kantor | Kantor (Juli, Agustus dan September) | ||
Rp 225.240.000 | Tersedianya pakaian kerja pegawai (1 dok) | Pemesanan dan pengadaan pakaian kerja pegawai | Kantor (September) | ||
Rp 1.497.919.000 | Berjalannya operasional penghubung di daerah | Pembayaran biaya operasional penghubung di daerah | Kantor (Juli, Agustus dan September) | Administrasi Penghubung | |
Rp 477.750.000 | Dibayarkannya honorarium tetap tenaga ahli | Penyusunan dokumen pembayaran honorarum tetap tenaga ahli | Kantor (Juli, Agustus dan September) | Bagian Keuangan | |
Rp 36.000.000 | Terpenuhinya kebutuhan penambah daya tahan tubuh (1 dok) | Pengadaan penambah daya tahan tubuh | Kantor (Juli, Agustus dan September) | ||
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : | ||||
a. Output Utama : Terselenggaranya Operasional dan Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxx - Xxx 0000 | |||||
b. Output Pendukung : | |||||
Rp 124.500.000 | Telah dibayarkannya honorarium KPA/ Penandatanganan SPM/Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Keuangan | Penyusunan kwitansi pembayaran honorarium KPA/Penandatanganan SPM/Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Keuangan | Kantor (Oktober, Nopember, Desember ) | Bagian Keuangan | |
Rp 6.450.000 | Telah dibayarkannya honor pengelola Unit Akuntansi Instansi | Penyusunan kwitansi pembayaran honor pengelola Unit Akuntansi Instansi | Kantor (Oktober, Nopember, Desember ) | Bagian Keuangan | |
Rp 667.932.000 | Telah dibayarkannya biaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan | Penyusunan kwitansi pembayaran biaya monitoring dan evaluasi kegiatan | Kantor (Oktober, Nopember, Desember ) | Bagian Keuangan | |
Rp 14.000.000 | Telah dibayarkannya honor dokter (1 dok) | Penyusunan kwitansi pembayaran honor dokter | Xxxxxx (Oktober, Nopember, Desember dan ke 13) | Bagian Keuangan | |
Rp 17.124.000 | Telah dibayarkannya honor apoteker (1 dok) | Penyusunan kwitansi pembayaran honor apoteker | Kantor (Oktober, Nopember, Desember dan ke 13) | Bagian Keuangan | |
Rp 75.000.000 | Tersedianya Obat obatan untuk keperluan klinik (1 dok) | Pengadaan obat obatan untuk keperluan klinik | Kantor (Nopember) | Penyedia | |
Rp 37.500.000 | Diketahui hasil Swab PCR (diketahuinya kondisi kesehatan pegawai terkait Covid-19) ( 2 dok) | Pelaksanaan tes Swab PCR pegawai | Kantor (Oktober dan November) | Rumah Sakit | |
Rp 136.800.000 | Terlaksananya jamuan delegasi/Tamu KY (2 dok) | Pemesanan/penyediaan jamuan delegasi/Tamu KY | Kantor (Oktober dan November) | Penyedia | |
Rp 54.600.000 | Terpeliharaanya/terawatnya rumah jabatan (1 dok) | Perbaikan dan perawatan rumah jabatan | Kantor (Januari, Februari dan Maret) | ||
Rp 2.675.606.000 | Terlaksananya perawatan, keamanan dan layanan perkantoran gedung. (1 dok) | Pembayaran biaya perawatan, keamanan dan layanan perkantoran gedung; | Kantor (Oktober dan November) | Pihak ke tiga | |
Rp 300.000.000 | Biaya operasional Ketua/Wakil Ketua/Anggota KY dibayarkan | Penyusunan kwitansi pembayaran operasional Ketua/Waakil Ketua/Anggota KY | Kantor (Oktober, Nopember, Desember) | Bagian Keuangan | |
Rp 528.000.000 | Beroperasinya daya dan jasa (3 dok) | Pembayaran daya dan jasa | Kantor (Oktober dan November) | Pihak ke tiga | |
Rp 434.285.400 | Terawat dan terpeliharanya kendaraan bermotor roda 4 (6 dok) | Servis perawatan dan perbaikannkendaraan bermotor roda 4 | Kantor (Oktober, Nopember, Desember) | ||
Rp 30.883.636 | Terawat dan terpeliharanya kendaraan bermotor roda 2 (5 dok) | Servis perawatan dan perbaikannkendaraan bermotor roda 2 | Kantor (Oktober, Nopember, Desember) | ||
Rp 233.250.000 | Terkirimnya surat dinas/poster/leaflet/dokumen lainnya | Mengirimkan surat dinas/poster/leaflet/dokumen lainnya | Kantor (Oktober, Nopember, Desember) | Bagian Tata Usaha | |
Rp 478.196.750 | Terpenuhinya keprluan perlengkapan Perkantoran (1 dok) | Pengadaan keperluan Perlengkapan Perkantoran | Kantor (Oktober, November dan Desember) | ||
Rp 572.914.200 | Peralatan kantor dalam kondisi baik (1 dok) | Perbaikan Peralatan Kantor | Kantor (Oktober, Nopember, Desember) |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
Rp 71.640.000 | Terbayarnya honorarium Unit Layanan Pengadaan,POKJA, Pejabat Pengadaan dan Xxx Xxmeriksa/Penerima Barang/Jasa (4 dok) | Penyusunan kwitansi rampungan honor | Kantor (Oktober, Nopember, Desember ) | ||
Rp 12.900.000 | Terbayarnya honorarium Unit Akuntasi Instansi (1 dok) | Penyusunan kwitansi pembayaran honor XXXXX | Xxxxxx (Desember) | ||
Rp 9.600.000 | Terbayarkannya honorarium pengurus/penyimpan BMN (1 dok) | Penyusunan dokumen kwitansi pembayaran honorarium penyimpan/pengurus BMN | Kantor (Desember) | ||
Rp 1.497.919.000 | Berjalannya operasional penghubung di daerah | Pembayaran biaya operasional penghubung di daerah | Kantor (Oktober, Nopember, Desember ) | Administrasi Penghubung | |
Rp 477.750.000 | Dibayarkannya honorarium tetap tenaga ahli | Penyusunan dokumen pembayaran honorarum tetap tenaga ahli | Kantor (Oktober, Nopember, Desember ) | Bagian Keuangan | |
Rp 36.000.000 | Terpenuhinya kebutuhan penambah daya tahan tubuh (1 dok) | Pengadaan penambah daya tahan tubuh | Kantor (Oktober, Nopember, Desember ) | ||
TOTAL | Rp 00.000.000.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021 Kepala Biro Umum
ttd Supriatna
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO UMUM TAHUN ANGGARAN 2021
Program : Program Dukungan Manajemen (100.01.WA)
Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama,
Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial (3867)
KRO : Layanan Umum (EAC)
RO : Layanan Tata Usaha (3867.EAC.002)
Indikator Output
: 1. Terlaksananya Layanan Tata Usaha (Renja 2021)
2. Predikat baik terhadap pengelolaan organisasi (Eselon 1)
3. Tingkat kepuasan layanan tata usaha dengan katergori cukup puas - (Eselon 2)
Target : 3 Laporan
Alokasi : Rp118,461,000
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tata Usaha | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersusunnya 3 Laporan Layanan Tata Usaha (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi) | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 29.615.250 | Tersusunnya 1 laporan Perencanaan Layanan Tata Usaha | 1. Penyusunan Jadwal Kegiatan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang KY, serta Sekjen | Kantor KY (Januari-Maret) | Komisioner, Sekjen, Protokol, Patwal dan xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | |
0. Pendampingan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang KY, serta Sekjen | Kantor KY (Januari-Maret) | Komisioner, Sekjen, Protokol, Patwal dan xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | |||
0. Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar Pimpinan, Sekjen dan Karo Umum | Kantor KY (Januari-Maret) | Komisioner, Sekjen, Biro/Pusat penerima disposisi dan pengusul draft surat | |||
4. Pengelolaan arsip Ketua, Wakil Ketua,dan Ketua Bidang KY, serta Sekjen | Kantor KY (Januari-Maret) | Arsiparis | |||
5. Evaluasi pelaksanaan layanan tata usaha triwulan pertama | Kantor KY (Maret) | Karo Umum, Kabag TUPEG dan Kasubbag Protokol | |||
B06 | B06 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersusunnya 3 Dokumen Layanan Tata Usaha (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi) | |||||
b. Output Pendukung: | Komisioner, Sekjen, Protokol, Patwal dan pihak terkait kegiatan | ||||
Rp 29.615.250 | Tersusunnya 1 laporan Pelaksanaan Layanan Tata Usaha Semester 1 | 1. Penyusunan Jadwal Kegiatan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang KY, serta Sekjen | Kantor KY (April-Juni) | ||
2. Pendampingan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang KY, serta Sekjen | Kantor KY (April-Juni) | Komisioner, Sekjen, Protokol, Patwal dan xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | |||
0. Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar Pimpinan, Sekjen dan Karo Umum | Kantor KY (April-Juni) | Komisioner, Sekjen, Biro/Pusat penerima disposisi dan pengusul draft surat | |||
4. Pengelolaan arsip Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang KY, serta Sekjen | Kantor KY (April-Juni) | Arsiparis | |||
5. Evaluasi pelaksanaan layanan tata usaha triwulan pertama | Bogor (Juni) | Karo Umum, Kabag TUPEG dan Kasubbag Protokol | |||
B09 | B09 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersusunnya 3 Dokumen Layanan Tata Usaha (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi) |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 29.615.250 | Tersusunnya 1 laporan Pelaksanaan Layanan Tata Usaha TW 3 | 1. Penyusunan Jadwal Kegiatan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang KY, serta Sekjen | Kantor KY (Juli - September) | Komisioner, Sekjen, Protokol, Patwal dan xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | |
0. Pendampingan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang KY, serta Sekjen | Kantor KY (Juli - September) | Komisioner, Sekjen, Protokol, Patwal dan xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | |||
0. Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar Pimpinan, Sekjen dan Karo Umum | Kantor KY (Juli - September) | Komisioner, Sekjen, Biro/Pusat penerima disposisi dan pengusul draft surat | |||
4. Pengelolaan arsip Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang KY, serta Sekjen | Kantor KY (Juli - September) | Arsiparis | |||
5. Evaluasi pelaksanaan layanan tata usaha triwulan pertama | Kantor KY (September) | Karo Umum, Kabag TUPEG dan Kasubbag Protokol | |||
B12 | B12 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersusunnya 3 Dokumen Layanan Tata Usaha (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi) | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 29.615.250 | 1) Tersusunnya 1 laporan Pelaksanaan Layanan Tata Usaha Tahun 2021 2) Tersusunnya 1 laporan Evaluasi Layanan Tata Usaha | 1. Penyusunan Jadwal Kegiatan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang KY, serta Sekjen | Kantor KY (Oktober - Desember) | Komisioner, Sekjen, Protokol, Patwal dan xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | |
0. Pendampingan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang KY, serta Sekjen | Kantor KY (Oktober - Desember) | Komisioner, Sekjen, Protokol, Patwal dan xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | |||
0. Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar Pimpinan, Sekjen dan Karo Umum | Kantor KY (Oktober - Desember) | Komisioner, Sekjen, Biro/Pusat penerima disposisi dan pengusul draft surat | |||
4. Pengelolaan arsip Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang KY, serta Sekjen | Kantor KY (Oktober - Desember) | Arsiparis | |||
5. Evaluasi pelaksanaan layanan tata usaha triwulan pertama | Kantor KY (Desember) | Karo Umum, Kabag TUPEG dan Kasubbag Protokol | |||
TOTAL | Rp 118.461.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021 Kepala Biro Umum
ttd Supriatna
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO UMUM TAHUN ANGGARAN 2021
Program : Program Dukungan Manajemen (100.01.WA)
Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama,
Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial (3867)
KRO : Kearsipan (FAA)
RO : Pengelolaan Kepagawaian (3867.EAF.001)
Indikator Output
: 1. Terlaksananya Layanan SDM (Renja 2021)
2. Predikat baik terhadap pengelolaan organisasi (Eselon 1)
3. Pengelolaan arsip sesuai standar ANRI - Kategori Baik (Eselon 2)
Target : 3 Laporan
Alokasi : Rp190.640.000
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Arsip | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersusunnya 3 Laporan Pengelolaan Arsip (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi) | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 47.660.000 | Tersusunnya 1 laporan Perencanaan Pengelolaan Arsip | 1. Penyusunan rencana kegiatan kearsipan disetiap bulannya | Kantor KY (Januari-Maret) | ||
2. Pembinaan Kearsipan - Persiapan pembinaan kearsiapn Arsip Biro/Pusat | Kantor KY (Februari - Maret) | Biro/Pusat | |||
3. Penyerahan Arsip Statis - Inventarsisasi arsip statis Komisi Yudisial - Penyusunan daftar arsip statis | Kantor KY (Februari - Maret) | Biro/Pusat | |||
4. Pemusnahan Arsip Inaktif - Inventarsisasi arsip aktif Komisi Yudisial - Penyusunan daftar arsip inaktif | Kantor KY (Februari - Maret) | ||||
5. Evaluasi pelaksanaan kearsipan triwulan pertama | Kantor (Maret) | ||||
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersusunnya 3 Dokumen Pengelolaan Arsip (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi) | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 47.600.000 | Tersusunnya 1 laporan Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Semester 1 | 1. Penyusunan rencana kegiatan kearsipan disetiap bulannya | Kantor KY (April - Juni) | ||
2. Pembinaan Kearsipan Biro/Pusata | Kantor KY (April - Juni) | Biro/Pusat | |||
3. Penyerahan Arsip Statis - Penyusunan daftar arsip statis - Penilaian arsip statis | Kantor KY (April) Kantor KY (Mei - Juni) | Biro/Pusat, ANRI | |||
4. Pemusnahan Arsip Inaktif - Penilaian arsip Inaktif - Pemusnahan arsip inaktif | Kantor KY (April - Juni) | Biro/Pusat, ANRI, pihak ketiga yang memusnahkan arsip | |||
5. Evaluasi pelaksanaan kearsipan triwulan kedua | Kantor KY (Juni) | ||||
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
a. Output Utama: Tersusunnya 3 Dokumen Pengelolaan Arsip (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi) | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 47.600.000 | Tersusunnya 1 laporan Pelaksanaan Pengelolaan Arsip TW 3 | 1. Penyusunan rencana kegiatan kearsipan disetiap bulannya | Kantor KY (Juli - September) | ||
2. Pembinaan Kearsipan Biro/Pusat | Kantor KY (Juli - September) | Biro/Pusat | |||
3. Inventarisasi arsip vital KY | Kantor KY (Juli - September) | Biro/Pusat | |||
4. Pemusnahan Arsip Inaktif - Penerimaan arsip inaktif sebagai usul musnah - Validasi arsip inaktif yang diterima - Membuat daftar arsip inaktif | Kantor KY (Juli - September) | Biro/Pusat | |||
5. Evaluasi pelaksanaan kearsipan triwulan ketiga | Kantor (September) | ||||
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersusunnya 3 Dokumen Pengelolaan Arsip (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi) | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 47.600.000 | 1) Tersusunnya 1 laporan Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Tahun 2021 2) Tersusunnya 1 laporan Evaluasi Pengelolaan Arsip | 1. Penyusunan rencana kegiatan kearsipan disetiap bulannya | Kantor KY (Oktober - Desember) | ||
2. Pembinaan Kearsipan Biro/Pusat | Biro/Pusat | ||||
3. Penyusunan daftar arsip vital KY | Biro/Pusat | ||||
4. Pemusnahan Arsip Inaktif - Penilaian arsip Inaktif - Pemusnahan arsip inaktif | Biro/Pusat, ANRI, pihak ketiga yang memusnahkan arsip | ||||
5. Evaluasi pelaksanaan kearsipan triwulan keempat | Kantor (Desember) | ||||
TOTAL | Rp 190.460.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021 Kepala Biro Umum
ttd Supriatna
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIRO UMUM TAHUN ANGGARAN 2021
Program : Program Dukungan Manajemen (100.01.WA)
Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama,
Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial (3867)
KRO : Layaan Kehumasan dan Protokol (EAI)
RO : Layanan Layanan Protokoler (3867.EAI.001)
Indikator Output
: 1. Terlaksananya Layanan Protokoler (Renja 2021)
2. Predikat baik terhadap pengelolaan organisasi (Eselon 1)
3. Tingkat kepuasan layanan protokoler dengan katergori cukup puas - (Eselon 2)
Target : 3 Laporan
Alokasi : Rp250.000.000,00
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Protokol | |||||
B03 | B03 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersusunnya 3 Laporan Layanan Protokoler (Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi atas kegiatan layanan protokol pimpinan, kelembagaan dan pelaksanaan upacara) | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 62.500.000 | Tersusunnya 1 laporan Perencanaan kegiatan layanan protokol pimpinan, kelembagaan dan pelaksanaan upacara | 1. Penyusunan Jadwal Kegiatan Keprotokolan | Kantor KY (Januari-Maret) | Sekretaris Ketua, Wakil, Ketua Bidang, dan Sekjen serta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | |
0. Pendampingan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang KY, serta Sekjen | Kantor KY (Januari-Maret) | Sekretaris Ketua, Wakil, Ketua Bidang, dan Sekjen serta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | |||
0. Keprotokolan Lembaga | Kantor KY (Januari-Maret) | Sekretaris Ketua, Wakil, Ketua Bidang, dan Sekjen serta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | |||
0. Pelaksanaan Upacara - Penyusunan rencana kegiatan upacara tahun 2021 | Kantor KY (Februari) | Biro/Pusat | |||
5. Evaluasi pelaksanaan layanan protokoler triwulan pertama | Kantor KY (Maret) | Xxxx Xxxx, Xxxxx XXXXX | |||
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersusunnya 3 Laporan Layanan Protokoler (Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi atas kegiatan layanan protokol pimpinan, kelembagaan dan pelaksanaan upacara) | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 62.500.000 | Tersusunnya 1 laporan Pelaksanaan kegiatan layanan protokol pimpinan, kelembagaan dan pelaksanaan upacara Semester 1 | 1. Penyusunan Jadwal Kegiatan Keprotokolan | Kantor KY (April-Juni) | Sekretaris Ketua, Wakil, Ketua Bidang, dan Sekjen serta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | |
0. Pendampingan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang KY, serta Sekjen | Kantor KY (April-Juni) | Sekretaris Ketua, Wakil, Ketua Bidang, dan Sekjen serta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | |||
0. Keprotokolan Lembaga | Kantor KY (Mei-Juni) | Sekretaris Ketua, Wakil, Ketua Bidang, dan Sekjen serta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | |||
0. Pelaksanaan Upacara | Kantor KY (April-Juni) | Biro/Pusat | |||
5. Evaluasi pelaksanaan layanan protokoler triwulan kedua | Kantor (Juni) | Karo Umum, Kabag TUPEG |
WAKTU | Rencana Realisasi Anggaran | Target Realisasi volume | RENCANA PELAKSANAAN | ||
AKTIVITAS (Tahapan Kegiatan) | LOKASI (Berikut Waktu) | PIHAK YANG TERLIBAT (Stakeholder) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersusunnya 3 Laporan Layanan Protokoler (Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi atas kegiatan layanan protokol pimpinan, kelembagaan dan pelaksanaan upacara) | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 62.500.000 | Tersusunnya 1 laporan Pelaksanaan kegiatan layanan protokol pimpinan, kelembagaan dan pelaksanaan upacara TW 3 | 1. Penyusunan Jadwal Kegiatan Keprotokolan | Kantor KY (Juli - September) | Sekretaris Ketua, Wakil, Ketua Bidang, dan Sekjen serta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | |
0. Pendampingan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang KY, serta Sekjen | Kantor KY (Juli - September) | Sekretaris Ketua, Wakil, Ketua Bidang, dan Sekjen serta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | |||
0. Keprotokolan Lembaga | Kantor KY (Juli - September) | Sekretaris Ketua, Wakil, Ketua Bidang, dan Sekjen serta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | |||
0. Pelaksanaan Upacara | Kantor KY (Agustus) | Biro/Pusat | |||
5. Evaluasi pelaksanaan layanan protokoler triwulan ketiga | Kantor KY (September) | Xxxx Xxxx, Xxxxx XXXXX | |||
X00 | X00 Dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: | ||||
a. Output Utama: Tersusunnya 3 Laporan Layanan Protokoler (Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi atas kegiatan layanan protokol pimpinan, kelembagaan dan pelaksanaan upacara) | |||||
b. Output Pendukung: | |||||
Rp 62.500.000 | 1) Tersusunnya 1 laporan Pelaksanaan kegiatan layanan protokol pimpinan, kelembagaan dan pelaksanaan upacara Tahun 2021 2) Tersusunnya 1 laporan Evaluasi kegiatan layanan protokol pimpinan, kelembagaan dan pelaksanaan upacara Tahun 2021 | 1. Penyusunan Jadwal Kegiatan Keprotokolan | Kantor KY (Oktober - Desember) | Sekretaris Ketua, Wakil, Ketua Bidang, dan Sekjen serta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | |
0. Pendampingan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang KY, serta Sekjen | Kantor KY (Oktober - Desember) | Sekretaris Ketua, Wakil, Ketua Bidang, dan Sekjen serta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | |||
0. Keprotokolan Lembaga | Kantor KY (Oktober - Desember) | Sekretaris Ketua, Wakil, Ketua Bidang, dan Sekjen serta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | |||
0. Pelaksanaan Upacara | Kantor KY (Oktober - November) | Biro/Pusat | |||
5. Evaluasi pelaksanaan layanan protokoler triwulan keempat | Kantor KY (Desember) | Karo Umum, Kabag TUPEG | |||
TOTAL | Rp 250.000.000 |
Jakarta, 8 Februari 2021 Kepala Biro Umum
ttd Supriatna