RENCANA AKSI
RENCANA AKSI
ATAS PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN | TARGET | TARGET KINERJA SASARAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | KET | ||||
TW.I | TW.II | TW.III | TW.IV | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1 | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokras | Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | 94% | 1,025,300,000 | |||||||
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah dokumen surat yang Terselesaikan | 150 Surat | 40 | 39 | 43 | 28 | Menerima Surat Masuk, menaikkan surat ke Kepala Dinas, Mempelajari disposisi surat yang turun dan membuat surat balasan kemudian diantarkan ke tujuan | 3,000,000 | Sekretariat | ||||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik | 12 bulan | 3 | 3 | 3 | 3 | menghitung jumlah tagihan, mengajukan nota pembayaran ke kadis, mencairkan uang kemudian melakukan pembayaran tagihan | 57,700,000 | Sekretariat | ||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terlunasi Pajaknya | 14 Unit | 3 | 3 | 4 | 4 | Menghitung jumlah pajak di STNK, mengajukan nota pencairan dana ke Kadis, mencairkan uang kemudian melakukan pembayaran ke SAMSAT | 14,000,000 | Sekretariat | ||||
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan | 14 orang | 4 | 3 | 3 | 4 | Membukukan semua SPJ yang masuk, membuat laporan dan menatausahakan SPJ dan laporan keuangan dinas selanjutnya melaporkan ke atasan | 72,000,000 | Sekretariat | ||||
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | 12 bulan | 3 | 3 | 3 | 3 | Menghitung kebutuhan alat-alat kebersihan yang mau disediakan, mengajukan nota pencairan ke Kadis, mencairkan uang, membeli alat-alat kebersihan dan memberikan peralatan ke Clening Service Kantor untuk dikerjakan | 15,000,000 | Sekretariat | ||||
Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 bulan | 3 | 3 | 3 | 3 | Menerima dan mengkaji usulan kebutuhan dari Bidang, membuat Nota Dinas Pencairan dana ke Kadis, mencairkan uang, membeli ATK selanjutnya menyuplai ATK sesuai kebutuhan | 42,000,000 | Sekretariat | ||||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Jenis | 1 | 1 | 0 | 0 | Menerima dan mengkaji usulan pencetakan dan penggandaan dari bidang, membuat Nota Dinas pencairan ke Kadis, mencairkan uang, melakukan pencetakn di toko serta membagikan hasil cetak dan penggandaan ke Bidang yang membutuhkan | 27,200,000 | Sekretariat | ||||
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik yang diadakan | 9 jenis | 3 | 3 | 1 | 2 | Mengecek alat listrik yang rusak, mengajukan Nota Dinas Pencairan ke Kadis, mencairkan uang, membeli alat-alat listrik kemudian mengganti/memasang alat listrik yang akan diganti | 45,000,000 | Sekretariat |
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN | TARGET | TARGET KINERJA SASARAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | KET | ||||
TW.I | TW.II | TW.III | TW.IV | ||||||||||
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan | 15 Media Massa | 3 | 3 | 4 | 5 | Menyediakan buku absen terhadap media yang masuk, menghitung kebutuhan dana yang akan dibayar, mengajukan Nota Dinas Pencairan ke kadis, mencairkan uang selanjutnya memberikan uang ke media sesuai ketentuan | 30,000,000 | Sekretariat | ||||
Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makan dan Minum Tamu, Rapat, tamu dan Harian Pegawai | 11 bulan | 3 | 3 | 3 | 2 | Membuat kontrak/surat pesanan ke pihak ketiga, pihak ketiga menyediakan makan dan minum, mengajukan pencairan ke Kadis, mencairkan uang selanjutnya membayar tagihan ke pihak ketiga | 51,400,000 | Sekretariat | ||||
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan | 80 kali | 20 | 20 | 20 | 20 | Mengajukan pencairan dana tenaga kontrak ke Kadis setiap bulan, mencairkan uang ke bendahara selanjutnya membayar honor ke tenaga kontrak | 373,000,000 | Sekretariat | ||||
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran | Tersedianya Jasa Administrasi dan teknisi Perkantoran | 35 orang | 35 | 35 | 35 | 35 | Mengajukan pencairan dana tenaga kontrak ke Kadis setiap bulan, mencairkan uang ke bendahara selanjutnya membayar honor ke tenaga kontrak | 245,000,000 | Sekretariat | ||||
Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah | frekuensi koordinasi, konsultasi kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan | 80 kali | 20 | 20 | 20 | 20 | Menerima dan Mengkaji undangan yang masuk, menaikan surat undangan dan nota dinas perjalanan dinas ke kadis, Mempelajari diposisi dari kadis, membuat SPT dan SPPD yang berpergian, melaporkan hasil perjalanan dinas ke atasan | 50,000,000 | Sekretariat |
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN | TARGET | TARGET KINERJA SASARAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | KET | ||||
TW.I | TW.II | TW.III | TW.IV | ||||||||||
Rata-rata Persentase Sarana Dan prasarana Pendukung kerja Aparatur yang Disediakan | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rata-rata Persentase Sarana Dan prasarana Pendukung kerja Aparatur yang Disediakan | 94% | 503,655,000 | |||||||||
Pembangunan gedung kantor | Jumlah Unit Gedung Kantor Yang dibangun (Pembangunan Gudang Logistik) | 1 Unit | 0 | 0 | 1 | 0 | Menunjuk Konsultan Perencanaan dan Pengawasan, Rekanan Pelaksana proyek dan penyiapan dokumen pelaksanaan | 215,400,000 | Sekretariat | ||||
Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan | 2 Paket | 0 | 2 | 0 | 0 | Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen | 16,000,000 | Sekretariat | ||||
Pengadaan Peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | 3 Unit | 0 | 3 | 0 | 0 | Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen | 19,850,000 | Sekretariat | ||||
Pengadaan mebeler | Jumlah Mebeler yang disediakan | 26 Unit | 0 | 26 | 0 | 0 | Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen | 52,400,000 | Sekretariat | ||||
Pengadaan komputer | Jumlah Perangkat Komputer,Leptop dan Printer yang disediakan | 10 Unit | 0 | 10 | 0 | 0 | Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen | 36,725,000 | Sekretariat | ||||
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara | 1 Unit | 0 | 0 | 1 | 0 | Menyediakan kebutuhan pemeliharaan | 50,000,000 | Sekretariat | ||||
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 (empat) yang dipelihara | 6 Unit | 2 | 1 | 1 | 2 | Melakukan service, pemelihraan kendaraan | 85,000,000 | Sekretariat | ||||
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 24 Unit | 6 | 5 | 7 | 6 | Melakukan service barang yang rusak | 10,000,000 | Sekretariat | ||||
Pemeliharaan berkala Taman Makam Pahlawan ( TMP) Patriot Bhakti Bangko | Jumlah TMP yang dipelihara | 1 UNIT | 1 | 0 | 0 | 0 | Menyiapkan tenaga di TMP, menyediakan alat,obat serta kebutuhan lainnya untuk pelehiaraan TMP | 18,280,000 | Sekretariat | ||||
Rata-rata Persentase Sarana Dan prasarana Pendukung kerja Aparatur yang Disediakan | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rata-rata Persentase Sarana Dan prasarana Pendukung kerja Aparatur yang Disediakan | 90% | 83,241,500 | |||||||||
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | jumlah Pakaian Dinas yang disediakan | 80 Stel | 0 | 80 | 0 | 0 | Menunjuak penyedian/rekanan untuk pelaksanaan kegiatan | 45,649,500 | Sekretariat | ||||
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu | Jumlah Pakaian Khusus yang disediakan | 80 stel | 0 | 0 | 80 | 0 | Menunjuak penyedian/rekanan untuk pelaksanaan kegiatan | 37,592,000 | Sekretariat | ||||
Persentase pegawai yang mengikuti diklat dan Bimbingan teknis | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang mengikuti diklat dan Bimbingan teknis | 36% | 33,810,000 | |||||||||
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan | Jumlah PNS yang mengikuti Bintek teknis ( BIMTEK ) | 11 orang | 4 | 3 | 0 | 0 | Menyiapkan tenaga untuk peningkatan kompetensi ASN | 33,810,000 | Sekretariat | ||||
Nilai Sakip | Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Nilai Sakip | CC | 104,717,000 | |||||||||
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Lakip yang disusun | 1 dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | Menghimpun data target dan capaian program dan kegiatan | 40,000,000 | Sekretariat |
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN | TARGET | TARGET KINERJA SASARAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | KET | ||||
TW.I | TW.II | TW.III | TW.IV | ||||||||||
Penyusunan pelporan keuangan Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun | 1 Dokumen | 0 | 0 | 1 | 0 | Mengumpul data realisasi keuangan dan menyusun laporan keuangan smesteran | 7,671,500 | Sekretariat | ||||
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan yang disusun | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | Mengumpul data realisasi keuangan dan menyusun laporan keuangan perbulan dan tahunan | 20,000,000 | Sekretariat | ||||
Penyusunan Laporan Tahunan | Jumlah Laporan Tahunan yang disusun | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | Menghimpun data target, capaian untuk dimuat dalam laporan | 15,000,000 | Sekretariat | ||||
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD | Dokumen Laporan Aset SKPD yang disusun | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | Menghimpuan data aset (belanja modal), untuk dibukukan | 22,045,500 | Sekretariat |
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN | TARGET | TARGET KINERJA SASARAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | KET | ||||
TW.I | TW.II | TW.III | TW.IV | ||||||||||
Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD | Program Peningkatan pengembangan sistem perencanaan | Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD | 93% | 57,272,500 | |||||||||
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan | Jumlah dokumen Rencana Kerja tahunan yang disusun | 1 dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | Mengadakan rapat dengan bidang untuk penysunan renja | 20,000,000 | Sekretariat | ||||
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Frekuensi Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Milik Daera | 1 Kegiatan | 1 | 0 | 0 | 0 | Tersedianya Laporan Renstra | 5,522,500 | Sekretariat | ||||
Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran | Jumlah Dokumen Rencana Anggaran yang disusun | 2 dokumen | 1 | 1 | 0 | 0 | Menelaah KUA PPPAS, sesuai dengan kebutuhan kegiatan | 31,750,000 | Sekretariat | ||||
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti | Program Visualisasi Hasil Pembangunan | Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti | 3 kali | 35,000,000 | |||||||||
Penyebarluasan informasi hasil pembangunan | Penyelenggaraan Pameran Publikasi Pembangunan | 1 kali | 0 | 0 | 1 | 0 | 35,000,000 | Sekretariat | |||||
2 | Meningkatnya Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Meningkatnya Penanganan Masyarakat Miskin di Kasbupaten Merangin | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi krbutuhan pelayanan dasar | 6% | 277,520,500 | |||||||
Meningkatnya Kapsitas Petugas Pekerja Sosial Dalam Perivali Data Kemiskinan | Peningkatan Kemampuan ( Capacity Building ) Petugas dan Pendampingan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya | Jumlah TKSK yang dioptimalkan Dalam Pendataan Data Kemiskinan | 24 Orang | 0 | 24 | 0 | 0 | Memberi Peningkatan Wawasan terhadap TKSK dalam Pendampingan data PMKS | 33,600,000 | Bidang Rehabilitasi Sosial | |||
Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Terhadap Kelompok Usaha (KUBE) Warga Miskin | Penyuluhan sosial dan pemantapan kube fakir Miskin | Jumlah Fakir Miskin yang Menerima Bantuan KUBE ( Kelompok Usaha Bersama ) dan Pembinaan | 50 Org | 0 | 25 | 25 | 0 | Terlaksananya Pemberian bantuan Kelompok usaha bersama (KUBE) kepada fakir miskin. | 160,145,500 | Bidang Rehabilitasi Sosial | |||
Meningkatnya Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab.Merangin | Pendapatan PKH Keluarga Miskin dan Pelaksanaan Jambore PKH | Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Bantuan PKH | 12 Bulan | 3 | 3 | 3 | 3 | Melaksanakan Pendataan Keluarga Miskin untuk menerima PKH dan Mealksanakan Jambore PKH | 83,775,000 | Bidang Rehabilitasi Sosial | |||
3 | Terwujudnya Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosia | Meningkatnya kualitas Pelayanan PMKS di Kabupaten Merangin | Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Jumlah PMKS yang Mendapat Bantuan Sosial | 686 Orang | 309,027,500 | |||||||
Terlaksananya Bantuan Untuk Warga Suku Anak Dalam | Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasana Rehabilitas Kesejahteraan Sosial bagi PMKS | Jumlah SAD yang Memperoleh Pengetahuan dan Bantuan Untuk Mencegah Terjadinya Rawan Pangan | 70 KK | 0 | 35 | 35 | 0 | Tersalurnya Bantuan Untuk Warga SAD | 58,412,500 | Bidang RBS | |||
Tersedianya Bantuan Bagi Korban Bencana Alam Pada Kondisi Pasca Bencana | Penganganan Masalah -masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat | Jumlah korban Bencana Alam yang Memperoleh Bantuan Logistik pada Kondisi Pasca Bencana | 100 Orang | 0 | 25 | 50 | 25 | Terlaksanannya Pemberian Bantuan Logistik Terhadap korban Bencana Alam | 120,000,000 | Bidang RBS | |||
Terlaksananya Pembinaan Suku Anak Dalam Di Kabupaten Merangin | Pembinaan Suku Anak Dalam | Jumlah Suku Anak Dalam Yang Memperoleh Pembinaan | 200 Org | 50 | 50 | 50 | 50 | Melaksanakan Pembinaan Kepada Warga SAD dan Pemberitahuan Pemahaman Tentang Peraturan Perundang-undangan | 130,615,000 | Bidang RBS | |||
4 | Terwujudnya Pembinaan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi Anak Terlantar | Program Pembinaan Anak Terlantar | Jumlah Anak Terlantar Yang dibina | 80 Anak | 50,000,000 | |||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Dasar Bagi Anak Terlantar | Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Tidak Mampu | Jumlah Anak Terlantar yang diberikan Bantuan Kebutuhan Dasar | 80 Anak | 20 | 20 | 20 | 20 | Melaksanakan Pembinaan dan Pemulangan Anak terlantar Kekeluarganya | 50,000,000 | Bidang RBS |
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN | TARGET | TARGET KINERJA SASARAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | KET | ||||
TW.I | TW.II | TW.III | TW.IV | ||||||||||
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan, Pembinaan Bagi Para Penyandang Cacat dan Trauma | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma | Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina | 0 | ||||||||||
Terlaksnanya Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat danh Trauma | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan eks Trauma | jumlah Penyandang Cacat yang Mendapatkan Pelatihan dan Pelatihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Bidang RBS | ||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi Panti Jompo | Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi Panti Jompo | 18 Panti | 50,000,000 | |||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Dasar Bagi Panti Jompo | Pembinaan dan Bantuan Bagi Panti | Jumlah Lansia Terlantar dalam Panti yang diberikan Pemenuhan Kebutuhan Dasar | 150 Orang / Panti | 37 | 37 | 37 | 39 | Melakuan Pembinaan dan memberikan Bantuan Terhadap Panti | 50,000,000 | Bidang RBS | |||
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan, Pembinaan Bagi Para Penyandang Penyakit Sosial | Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial ( eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan, Pembinaan Bagi Para Penyandang Penyakit Sosial | 1 Kali/tahun | 155,397,000 | |||||||||
Terlaksananya Sosialisasi Penyuluhan Narkoba | Sosialisasi dan penyuluhan bahaya penyalgunaan narkoba | Jumlah Peserta Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba | 150 Org | 0 | 75 | 75 | 0 | Melakukan Penyuluhan Dan Pemahaman Tentang Bahanya Narkoba Kepada Masyarakat | 38,263,000 | Bidang RBS | |||
Terpenuhinya Pelayanan Bagi Penyandang Penyakit Sosial untuk direhabilitasi dan dikirimkan ke daerah Asal | Fasilitas dan pembinaan penyandang penyakit sosial ( orang gila,gepeng, PSK dan penyandang cacat ) | Jumlah Penyandang Penyakit Sosial yang Memperoleh Pelayanan Sosial untuk Rehabilitasi dan dikirim kedaerah Asal | 100 Org | 25 | 25 | 25 | 25 | Memberikan Pembinaan Kepada Penyandang penyakit sosial | 117,134,000 | Bidang RBS | |||
5 | Terwujudnya Peran Serta Organisasi/Lembga Sosial dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya dalam Usaha Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PSKS) | Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Pemberdayaan Orsos dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Lainnya dalam Usaha Penyelenggaraan Kessos | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Jumlah LKS yang Memperoleh Penguatan Kapasitas dalam penangan PMKS | 32 LKS | 496,693,500 | |||||||
Terlaksananya Pemberdayaan Organisasi Sosial Dalam Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial | Fasilitas dan Pembinaaan karang taruna | Jumlah Karang Taruna Yang dibina | 215 Karang Taruna | 0 | 0 | 0 | 215 | Melakukan Fasiliatsi Karang Taruna Kabupaten dan Karang Taruna Desa | 426,693,500 | Bidang PUKS | |||
Terlaksananya Pembinaan Bagi Veteran di Kab.Merangin | Fasilitasi Peningkatahn Kesejahteraan Bagi perintis Kemerdekaan / Pahlawan Nasional, Veteran dan Keluarganya | Jumlah Veteran yang dibina | 10 veteran | 0 | 0 | 10 | 0 | Memberikan Bantuan Kepada Veteran dan Keluarganya | 70,000,000 | Bidang PUKS | |||
6 | Terwijudnya Peningkatan Perempuan dalam Legeslatif | Meningkatnya Pembangunan Gender di Kabupaten Merangin | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | Indeks Pembangunan Gender ( IPG ) | 80% | 120,000,000 | |||||||
Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan | Sosialisasi yang terkait dengan kesetaran gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunganan Anak | Jumlah Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan | 100 Orang | 25 | 25 | 25 | 25 | Terselenggaranya Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 30,000,000 | Kabid PP | |||
Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Anak | Sosialisasi Perlindungan Anak | Jumlah Sosialisasi Perlindungan Anak yang dilaksanakan | 10 Kali | 2 | 3 | 3 | 2 | terselenggaranya Sosialisasi Perlindungan Anak | 90,000,000 | Kabid PA | |||
7 | Terwujudnya Peningkatan Implementasi Pengarustamaan Gender serta Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan | Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan PUG dan Rasio Kekerasan terhadap Perempuan | Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak | 3% | 239,600,000 | |||||||
Terlaksananya Penanganan Kasus Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) | Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Tertanggani | 74 Orang | 18 | 18 | 18 | 20 | Melaksanakan Pembinaan Tenaga P2TP2A | 99,600,000 | Kabid PA | |||
Meningkatnya Perean OPD Dalam Penyediaan Data Geder dan Anak | Pengembangan Sistem Informasi Gender Dan Anak | Jumlah Ketersediaan Data Terpilah Gender | 1 Dokumen | 0 | 0 | 1 | 0 | Melaksanakan Data Terpilah Sisitem Informasi Gender dan Anak | 20,000,000 | Kabid PA |
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN | TARGET | TARGET KINERJA SASARAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | KET | ||||
TW.I | TW.II | TW.III | TW.IV | ||||||||||
Tersedianya Wadah/Forum Anak Daerah di Kab.Merangin | Pembentukan Forum Anak Daerah | Jumlah Peserta Forum Anak Daerah yang di Bentuk | 12 Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 | Terdapatnya Data Terpilah Anak dan Perempuan | 85,000,000 | Kabid PA | |||
Tingkat Capaian Kota Layak Anka | Pembangunan Kota Layak Anak | Jumlah Anak yang mendapatkan Pembangunan Resphonsip | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Terlaksananya Pemabngunan Kota layak Anak | 35,000,000 | Kabid PA | |||
8 | Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan | Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang Formal | 10% | 160,000,000 | |||||||
Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan | Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan | Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina | 10 Organisasi | 2 | 3 | 1 | 4 | Melaksanakan Pembinaan Organisasi Perempuan | 100,000,000 | Kabid PP | |||
Terlaksananya Penyuluhan Kepada Ibu Rumah Tangga Guna Membangun Keluarga Sejahtera | Kegiatan Penyuluhan Bagi ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera | Jumlah Ibu rumah Tangga yang Mendapatkan Penyuluhan | 2 Kecamatan | 0 | 0 | 1 | 1 | Memberikan Penyuluhan Kepada Ibu Rumah Tangga Agar Bisa Menjadikan Keluarga Yang Sejahtera | 60,000,000 | Kabid PP | |||
3,701,234,500 | |||||||||||||
BANGKO, Maret 2018 KEPALA DINAS SOSPPPA KABUPATEN MERANGIN
Dr. XXXXXXX, X. Pd PEMBINA TK I