PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan menajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Ners. Xx. Xxxxxx Xxxxxx, X.Xxx.,M.Kep.
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs. H.T. Irfan TB
Jabatan : Bupati Aceh Jaya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Calang, 21 Januari 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Drs. H.T. Irfan TB Ners. Xx. Xxxxxx Xxxxxx, X.Xxp,M.Kep.
Pembina Tk.I
Nip. 19740805 199302 2 001
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH JAYA
No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat | Indeks kepuasan masyarakat | 100 % |
2. | Meningkatnya akuntabilitas keuangan | Nilai Sakip | 77,74 % |
3. | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Cakupan desa siaga aktif | 77,33 % |
Cakupan pelayanan masyarakat | 100 % | ||
4. | Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam menurunkan angka kesakitan dan angka kematian ibu, bayi dan anak | Rasio dokter persatuan penduduk | 42/100.000 Pddk |
5. | Terwujudnya pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan jumlah dan jenisnya | Rasio tenaga para medis persatuan penduduk | 600/100.000 Pddk |
Persentase Jenis Tenaga Kesehatan Utama (9 jenis) di Puskesmas | 100 % | ||
Cakupan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kesehatan | 70 % | ||
6. | Meningkatnya kesehatan ibu dan menurunkan angka kematian anak | Xxxxx Xxxx Xxxxxan Hidup | 67,84 % |
Persentase balita gizi buruk | 5,8 % | ||
Prevalensi balita gizi buruk | 18,8 % | ||
Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | 10,4 | ||
Angka kematian balita (AKABA) per 1000 kelahiran hidup | 11 | ||
Angka kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup | 10,4 | ||
Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup | 220 | ||
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | 90,4 % |
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 100 % | ||
Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan | 100 % | ||
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 | 100 % | ||
Persentase Ibu Xxxxx mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 % | ||
Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100 % | ||
Cakupan pelayanan ibu nifas | 100 % | ||
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | 86 % | ||
Cakupan pelayanan anak balita | 65 % | ||
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin | 74 % | ||
Prevalensi kekurangan gizi (kurang gizi dan gizi buruk) pada anak balita | 6,5 % | ||
Prevalensi anak pendek dan sangat pendek (0-59 bln) | 29,0 % | ||
Malnutrisi kronis yang ditangani | 100 % | ||
Cakupan Kunjungan neonatus | 100 % | ||
Persentase cakupan suplemen untuk ibu nifas | 80 % | ||
Persentase cakupan vitamin A untuk anak balita | 90 % | ||
Cakupan peserta KB aktif | 64 % | ||
Xxxx lahir berat badan rendah < 2500 gr | 3,7 % | ||
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 100 % | ||
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100 % |
Cakupan kunjungan bayi | 85 % | ||
Cakupan pelayanan pada usia pendidikan dasar | 100 % | ||
7. | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehat | Cakupan desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) | 80 % |
Persentase Penduduk yang menggunakan fasilitas sanitasi yang memadai sesuai dengan standar | 100 % | ||
Cakupan rumah sehat | 100 % | ||
Cakupan pelayanan umum kesehatan dan tempat-tempat umum yang memenuhi standar kesehatan | 45 % | ||
Persentase Penduduk yang menggunakan sumber air bersih yang terlindung | 100 % | ||
Jumlah depot air minum isi ulang yang memenuhi syarat dan sesuai standar | 15 Unit | ||
8. | Meningkatkan kampanye, informasi dan edukasi kesehatan serta jumlah kebijakn publik berwawasan kesehatan | Cakupan Kecamatan yang melaksanakan GERMAS hidup sehat | 78 % |
9. | Meningkatnya pencegahan dan penanganan penyakit menular | Non polio AFP rate per 100.000 penduduk | 1 kasus |
Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000) penduduk | 100 | ||
Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000) penduduk | 1 | ||
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS | 100 % | ||
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100 % | ||
Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) | 100 % | ||
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 100 % | ||
Angka Kejadian malaria | ≤ 1 | ||
Tingkat Kematian Akibat Malaria | 0 | ||
Penderita Diare yang ditangani | 2.570 orang | ||
Cakupan balita pneumonia yang ditangani | 80 % | ||
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi | 0,001 % | ||
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | 100 % | ||
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam | 1 kasus | ||
10. | Meningkatnya pencegahan dan penanganan penyakit tidak menular | Cakupan pelayanan orang dengan ganguan jiwa (ODGJ) | 100 % |
Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 100 % | ||
Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | 100 % | ||
Persentase Orang Usia 15-59 Tahun mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar | 100 % | ||
Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar | 100 % | ||
11. | Penurunan Kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi | Cakupan desa/kelurahan universal child (UCI) | 92,0 % |
Persentase anak usia 1 tahun yang dimunisasi | 93 % | ||
Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkatnya | 98 % | ||
12. | Tersedianya pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat | Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB paru | 86,6 % |
Rasio Posyandu per satuan balita | 1/60 balita | ||
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk | 39/1000 penduduk | ||
Pembentukan Posyandu Lansia | 30 Posyandu | ||
13. | Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan | Cakupan puskesmas pembantu | 29 unit |
Persentase perbaikan sarana dan prasarana kantor | 100 % | ||
Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | 100 % | ||
Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran | 100 % | ||
Persentase penduduk menjadi peserta jaminan kesehatan | 100 % | ||
Cakupan puskesmas yang terakreditasi | 83 % | ||
14. | Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | 100 % |
Cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin | 100 % | ||
Persentase ketersedian obat | 96 % | ||
Jumlah apotik dan toko obat memenuhi syarat dan sesuai standar | 12 unit | ||
Industri Rumah Tangga Pangan yang telah memiliki Izin Produksi Pangan | 40 Sarana |
No Program Anggaran Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | 5.668.748.342,- | Penanggung Jawab: Sekretariat Sumber Dana : APBK |
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | Rp. | 208.200.000,- | Penanggung Jawab: |
Aparatur | Sekretariat | ||
Sumber Dana : | |||
APBK | |||
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya | Rp. | 39.800.000,- | Penanggung Jawab: |
Aparatur | Sekretariat | ||
Sumber Dana : | |||
APBK | |||
4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Rp. | 1.624.067.000,- | Penanggung Jawab : |
PSDK | |||
Sumber Dana : | |||
DAK | |||
5. Program Pengembangan Data dan Informasi | Rp. | 7.500.000,- | Penanggung Jawab : |
Sekretariat | |||
Sumber Dana : | |||
DAK | |||
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Rp. | 00.000.000.000,- | Penanggung Jawab : |
PSDK dan P2P, Kesmas | |||
Sumber Dana : | |||
APBK, JKN, dan DAK | |||
7. Program Pengawasan Obat dan Makanan | Rp. | 183.328.000,- | Penangung Jawab : |
Kesmas | |||
Sumber Dana : | |||
APBK dan DAK | |||
8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 383.992.000,- | Penanggung Jawab : Kesmas |
Sumber Dana : | |||
APBK, DBH Pajak | |||
Rokok dan DAK | |||
9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Rp. | 1.530.120.000,- | Penanggung Jawab : |
Kesmas | |||
Sumber Dana : | |||
APBK , Otsus dan DAK | |||
10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Rp. | 266.940.000,- | Penanggung Jawab : |
Kesmas | |||
Sumber Dana : | |||
APBK dan DAK | |||
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan | Rp. | 749.541.000,- | Penanggung Jawab : |
Penyakit Menular | P2P | ||
Sumber Dana : | |||
APBK, DBH dan DAK | |||
12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Rp. | 884.254.000,- | Penanggung Jawab : |
PSDK | |||
Sumber Dana : | |||
DAK |
13. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk | Rp. | 340.000.000,- | Penanggung Jawab : |
Miskin | PSDK dan Kesmas | ||
Sumber Dana : | |||
APBK dan DBH-Pajak | |||
Rokok | |||
14. Program Pengadaan, Peningkatan dan | Rp. | 00.000.000.000,- | Penanggung Jawab : |
Perbaikan Sarana dan Prasarana | Sekretariat, Kesmas, | ||
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan | PSDK dan Yankes | ||
Jaringannya | Sumber Dana : | ||
APBK, DAK, Otsus dan | |||
DBH-Pajak Rokok | |||
15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Rp. | 20.000.000,- | Penanggung Jawab: |
Anak Balita | Kesmas | ||
Sumber Dana : | |||
APBK | |||
16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Rp. | 65.400.000,- | Penanggung Jawab : |
Lansia | Kesmas | ||
Sumber Dana : | |||
APBK | |||
17. Program Peningkatan Keselamatan Ibu | Rp. | 779.646.000,- | Penanggung Jawab: |
Melahirkan dan Anak | Kesmas | ||
Sumber Dana : | |||
APBK dan DAK | |||
18. Program Pencegahan dan Penanggulangan | Rp. | 213.724.000,- | Penanggung Jawab: |
Penyakit Tidak Menular (PTM) | P2P | ||
Sumber Dana : | |||
APBK, DBH-CHT dan | |||
DAK | |||
19. Program Pengembangan Sumber Daya | Rp. | 123.330.000,- | Penanggung Jawab: |
Tenaga Kesehatan | PSDK | ||
Sumber Dana : | |||
DBH-CHT | |||
20. Program Peningkatan Kesehatan Jiwa | Rp. | 70.697.000,- | Penanggung Jawab: P2P |
Masyarakat
Sumber Dana : APBK
.
TOTAL Rp. 00.000.000.000,-
Terbilang : (Empat puluh tiga milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah)
Bupati Aceh Jaya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya
Drs. H.T. Irfan TB Ners. Xx. Xxxxxx Xxxxxx, X.Xxp,M.Kep.
Pembina Tk.I
Nip. 19740805 199302 2 001
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH JAYA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawahini :
Nama : Xxx Xxxx Xxxxxxx, SKM
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Ners. Xx. Xxxxxx Xxxxxx, X.Xxx
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuail ampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghaargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
(Ners.Xx. Xxxxxx Xxxxxx, X.Xxx)
Pembina Tk. I
Nip. 19740805 199302 2 001
Calang, 21 Januari 2020 Pihak Pertama
(Xxx Xxxx Xxxxxxx, SKM )
Nip. 19740131 199302 2 002
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KASUBBAG PROGRAM, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH JAYA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawahini :
Nama : Xxx Xxxxxxx, SKM.
Jabatan : Kasubbag. Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Xxx Xxxx Xxxxxxx, SKM
Jabatan : Sekretaris Dinas KesehatanKabupaten Aceh Jaya Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghaargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
(Xxx Xxxx Xxxxxxx, SKM )
Pembina Tk. I
Nip. 19740131 199302 2 002
Calang, 21 Januari 2020 Pihak Pertama
(Xxx Xxxxxxx ,SKM.)
Nip. 19780205 200312 2 003
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KASUBBAG KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH JAYA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawahini :
Nama : Xxx Xxxxx Xxxxxx, SKM.
Jabatan : Kasubbag. Keuangan, Kepegawaian dan Umum Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Xxx Xxxx Xxxxxxx, SKM
Jabatan : Sekretaris Dinas KesehatanKabupaten Aceh Jaya Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghaargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
(Xxx Xxxx Xxxxxxx, SKM )
Pembina Tk. I
Nip. 19740131 199302 2 002
Calang, 21 Januari 2020 Pihak Pertama
(Xxx Xxxxx Xxxxxx, SKM) Nip. 19820707 200604 2 007
FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH JAYA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH JAYA
NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan | % Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran | 100% |
1.1 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | Tersedianya Jasa Pelayanan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan |
1.2 | Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas | 85 Unit |
1.3 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Jasa dan Peralatan Kebersihan Kantor | 22 orang |
1.4 | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 100 Jenis |
1.5 | Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 150.304 lembar |
1.6 | Terlksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2 Jenis |
1.7 | Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan surat kabar | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan | 1 Jenis |
1.8 | Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman | 20 kali |
1.9 | Terlaksananya Acara Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah | 50 kali |
1.10 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Tenaga Harian Lepas | 236 orang |
1.11 | Terlaksananya Pameran Pembangunan | Jumlah Pameran Pembangunan | 1 Kali |
1.12 | Terlaksananya Hari Kesehatan Nasional (HKN) | Terlaksananya Hari Kesehatan Nasional (HKN) | 1 Kali |
2 | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | % Perbaikan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 100% |
2.1 | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas | 35 Unit |
2.1 | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 1 Unit Kerja |
2.2 | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor | 13 Unit Kerja |
2.3 | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kesehatan | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan | 12 Unit Kerja |
3 | Tersedianya Sistem informasi Kesehatan | Data Base Kesehatan | 1 Dokumen |
3.1 | Terlaksananya Pemutakhiran Data | Jumlah peserta pemutakhiran data tingkat puskesmas | 24 orang |
3.2 | Terlaksananya Pertemuan Penerapan ASPAK pada Penyusunan Kebutuhan Fasyankes | Jumlah Peserta Penyusunan Data ASPAK | 24 Orang |
3.3 | Terlaksananya Penyusunan Data Base Pelayanan Publik | Data Base Kesehatan yang disusun | 1 Dokumen |
4 | Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat | Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% |
4.1 | Terlaksananya Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% |
4.2 | Terlaksananya Dukungan Manajemen Kabupaten BOK dan Jampersal | Pelaksanaan Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal | 1 Tahun |
5 | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang terjangkau oleh Masyarakat | Cakupan puskesmas | 12 Unit |
Cakupan Puskesmas pembantu | 27 unit | ||
5.1 | Tersedianya Operasional Penunjang Kegiatan OTSUS dan DAK | Jumlah Penanggung Jawab Kegiatan dan Jumlah Dokumen DED/Pengawasan pembangunan sarana kesehatan | 10 Dok |
NO KEGIATAN ANGGARAN
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air Listrik Rp
Kendaraan Dinas/Operasional | ||
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Rp | 357,264,140 |
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Rp | 70,096,000 |
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Rp | 42,576,000 |
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Rp
321,856,000
60,576,000
6 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Rp bangunan kantor
41,055,000
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Rp undangan
11,494,000
8 Penyediaan makanan dan minuman Rp 29,394,000
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 166,616,000
10 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Rp Perkantoran
4,475,121,203
11 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Rp
12 Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Rp
13 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Rp
14 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Rp dinas/operasional
15 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Rp Kantor
16 Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kesehatan Rp
17 Pemutakhiran Data Rp
20,000,000
20,000,000
20,000,000
153,200,000
15,000,000
20,000,000
22,200,000
Rp | 17,600,000 |
Rp | 7,500,000 |
Rp | 7,876,409,000 |
Rp | 75,109,000 |
Rp | 117,630,000 |
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Aceh Jaya
(Ners. Xx. Xxxxxx Xxxxxx, X.Xxx)
Pembina TK. I
18 Pertemuan Penerapan ASPAK pada Penyusunan
Kebutuhan Fasyankes
19 Penyusunan Data Base Pelayanan Publik
20 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (DAK Non Fisik)
21 Dukungan Manajenen Kabupaten BOK dan
Jampersal (DAK Non Fisik)
22 Penyediaan Operasional Penunjang Kegiatan OTSUS dan DAK
JUMLAH
Rp
13,940,696,343
Calang, 21 Januari 2020
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya
(Xxx Xxxx Xxxxxxx, SKM)
NIP. 19740131 199302 2 002
Nip. 19740805 199302 2 001
FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH JAYA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH JAYA
NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan | % Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran | 100% |
1.1 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | Tersedianya Jasa Pelayanan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan |
1.2 | Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 150.304 lembar |
1.3 | Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan surat kabar | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan | 1 Jenis |
1.4 | Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman | 20 kali |
2 | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | % Perbaikan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 100% |
1.5 | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor | 13 Unit Kerja |
2.3 | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kesehatan | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan | 12 Unit Kerja |
3 | Tersedianya Sistem informasi Kesehatan | Data Base Kesehatan | 1 Dokumen |
1.1 | Terlaksananya Penyusunan Data Base Pelayanan Publik | Data Base Kesehatan yang disusun | 1 Dokumen |
1.2 | Terlaksananya Pertemuan Penerapan ASPAK pada Penyusunan Kebutuhan Fasyankes | Jumlah Peserta Penyusunan Data ASPAK | 24 Orang |
1.3 | Terlaksananya Pemutakhiran Data | Jumlah peserta pemutakhiran data tingkat puskesmas | 24 orang |
4 | Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat | Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% |
4.1 | Terlaksananya Dukungan Manajemen Kabupaten BOK dan Jampersal | Pelaksanaan Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal | 1 Tahun |
5 | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang terjangkau oleh Masyarakat | Cakupan puskesmas | 12 Unit |
Cakupan Puskesmas pembantu | 29 unit | ||
5.1 | Tersedianya Operasional Penunjang Kegiatan OTSUS dan DAK | Jumlah Penanggung Jawab Kegiatan dan Jumlah Dokumen DED/Pengawasan pembangunan sarana kesehatan | 10 Dok |
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
1
5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Penyediaan Makanan dan Xxxxxxx
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
Rp
321,856,000
2
Rp
42,576,000
3
Rp
11,494,000
4
Rp
29,394,000
Rp
15,000,000
6
Rp
20,000,000
7
10
Pemutakhiran Data
Pertemuan Penerapan ASPAK pada Penyusunan Kebutuhan Fasyankes
Penyusunan Data Base Pelayanan Publik Dukungan Manajemen Kabupaten BOK dan Jampersal (DAK Non Fisik)
Penyediaan Operasional Penunjang Kegiatan OTSUS
dan DAK
Rp
22,200,000
8
Rp
17,600,000
9
Rp
7,500,000
Rp
75,109,000
11
Rp
117,630,000
JUMLAH
Rp
680,359,000
Sekretaris Dinas Kesehatan
Kabupaten Aceh Xxxx
Xxxxxx, 21 Januari 2020
Kasubbag. Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya
(Xxx Xxxx Xxxxxxx, SKM)
Pembina Tk. I
Nip. 19740131 199302 2 002
(Xxx Xxxxxxx, SKM)
NIP. 19780205 200312 2 003
FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH JAYA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 SUB.BAGIAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH JAYA
NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan | % Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran | 100% |
1.1 | Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas | 85 Unit |
1.2 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Jasa dan Peralatan Kebersihan Kantor | 22 orang |
1.3 | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 100 Jenis |
1.4 | Terlksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2 Jenis |
1.5 | Terlaksananya Acara Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah | 50 kali |
1.6 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Tenaga Harian Lepas | 236 orang |
1.7 | Terlaksananya Pameran Pembangunan | Jumlah Pameran Pembangunan | 1 Kali |
1.8 | Terlaksananya Hari Kesehatan Nasional (HKN) | Terlaksananya Hari Kesehatan Nasional (HKN) | 1 Kali |
2 | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | % Perbaikan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 100% |
2.1 | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas | 35 Unit |
2.1 | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 1 Unit Kerja |
4 | Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat | Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% |
4.1 | Terlaksananya Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (DAK Non Fisik) | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% |
Perkantoran | ||
7 Pelaksanaan Pameran Pembangunan | Rp | 20,000,000 |
8 Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) | Rp | 20,000,000 |
9 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Rp | 20,000,000 |
Rp | 153,200,000 |
Rp | 7,876,409,000 |
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Rp
60,576,000
2
Rp
357,264,140
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Rp
70,096,000
4
Rp
41,055,000
5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp
166,616,000
6
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi
Rp
4,475,121,203
10 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan
dinas/operasional
11 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (DAK Non Fisik)
JUMLAH
Rp
13,260,337,343
Sekretaris Dinas Kesehatan
Kabupaten Aceh Xxxx
Xxxxxx, 21 Januari 2020
Kasubbag. Keuangan, Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya
(Xxx Xxxx Xxxxxxx, SKM)
Pembina Tk. I
Nip. 19740131 199302 2 002
(Xxx Xxxxx Xxxxxx, SKM)
NIP. 19820707 200604 2 007