PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARAWANG
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARAWANG
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manejemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : X. XXXXX XXXXXXXX, X.Xxx.
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARAWANG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : xx. XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Jabatan : BUPATI KARAWANG
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Karawang, 1 November 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
xx. XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X. XXXXX XXXXXXXX, X.Xxx.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARAWANG |
TAHUN ANGGARAN 2018 |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
Komunikasi dan Informatika | |||||
1 | Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa | Prosentase Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa | 100% | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa | 3,441,710,000 |
Pengelolaan Gate Way Pemda Karawang | 88,800,000 | ||||
Rubrik Pembangunan | 889,901,000 | ||||
Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Komputer Lingkup OPD | 286,365,000 | ||||
Up Date dan Up Grade Homepage Kab. Karawang | 131,895,000 | ||||
Peningkatan Kualitas Sturada AM dan FM | 597,200,000 | ||||
Relay Lapangan | 120,000,000 | ||||
Penyusunan IT Strategic Planning Tahap I | 374,650,000 | ||||
Pembuatan Ruang Server | 383,000,000 | ||||
Kajian Integrasi Data dan Aplikasi | 44,200,000 | ||||
Kajian Smart City Karawang | 40,000,000 | ||||
Sewa Bandwitch | 209,349,000 | ||||
Pembuatan Web Diskominfo | 126,450,000 | ||||
Sosialisasi Persandian dan Keamanan Informasi | 149,900,000 | ||||
2 | Peningkatan Kerja Informasi dengan Mass Media | Prosentase Kerjasama Informasi dengan Mass Media | 100% | Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media | 862,099,000 |
Kehumasan dan Kemitraan dengan Media Massa | - | ||||
Kegiatan Dokumentasi Pemkab Karawang | 311,499,000 | ||||
Penyampaian Kegiatan dari Hasil Pembangunan Melalui Media Elektronik | 314,000,000 | ||||
Transfer Film Kegiatan Peliputan | 113,600,000 |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
Peningkatan Kapasitas Jurnalis | 123,000,000 | ||||
3 | Peningkatan Pengembangan Prasarana Penyiaran Informasi dan Media Massa | Prosentase Pengembangan Prasarana Penyiaran Informasi dan Media Massa | 100% | Program Pengembangan Prasarana Penyiaran Informasi dan Media Massa | 1,494,791,000 |
Desiminasi Informasi Melalui Media Interpersonal | 62,750,000 | ||||
Talkshow / Dialog Interaktif Melalui Radio Swasta | 56,500,000 | ||||
Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Media Luar Ruang | 226,150,000 | ||||
Sosialisasi Program dan Hasil-hasil Pembangunan Media Tradisional | 339,000,000 | ||||
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | 98,100,000 | ||||
Pembinaan Komunitas IT | 30,500,000 | ||||
Penyediaan Akses Internet Gratis di Tempat Publik | 121,791,000 | ||||
Pembentukan dan Pembinaan Pelopor IT | 298,000,000 | ||||
Instalasi Internet dan Aplikasi e-Kelurahan dan e-Kecamatan | 193,000,000 | ||||
Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Pangkal Perjuangan | 69,000,000 | ||||
4 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 332,500,000 |
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 292,800,000 | ||||
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 7,900,000 | ||||
Inventarisasi dan Pengelolaan Barang | 8,100,000 |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) | 7,900,000 | ||||
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD | 7,900,000 | ||||
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) | 7,900,000 | ||||
5 | Peningkatan Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan | Prosentase Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan | 100% | Program Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan | 358,505,000 |
Penunjang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 358,505,000 | ||||
6 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,365,410,000 |
Penyediaan Jasa Surat- Menyurat | 10,800,000 | ||||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25,000,000 | ||||
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 21,200,000 | ||||
Penyediaan Alat Tulis Kantor | 80,000,000 | ||||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 64,550,000 | ||||
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12,000,000 | ||||
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 660,000,000 | ||||
Penyediaan Makanan dan Minuman | 74,520,000 | ||||
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 202,560,000 | ||||
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 48,480,000 | ||||
Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran | 166,300,000 |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
7 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1,094,290,000 |
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 478,125,000 | ||||
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Jaringan Komputer | 188,000,000 | ||||
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 70,000,000 | ||||
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 280,665,000 | ||||
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 77,500,000 | ||||
8 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | 100% | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | 59,695,000 |
Pelatihan Aplikasi LAPOR | 59,695,000 | ||||
JUMLAH | 9,009,000,000 |
Karawang, 2018
Pihak Kedua Pihak Pertama