PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : XXXXXXX
Xxxxxxx : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : dr. H. XXXXXXXX, X.Xxx
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi
Putussibau, 30 Januari 2019
Pihak Kedua Pihak Pertama
dr. H. XXXXXXXX, X.Xxx
Pembina Utama Muda NIP.19660808 199803 1 007
XXXXXXX, X.Xxp,M.E.
Penata TK. I NIP.19740602 199903 1 003
Perjanjian KinerjaTahun 2019
Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu
No | Sasaran program/kegiatan | Indikator kinerja | Target |
1. | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar sesuai standar | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar sesuai standar | 60% |
2. | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar | 45% |
3. | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 70% |
4. | Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan | Persentase pemenuhan aparatur yang memiliki kompetensi sesuai standar | 60% |
5. | Meningkatnya ketersediaan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten | Persentase tersedianya 143 item obat di Instalasi Farmasi Kabupaten | 90% |
6. | Meningkatnya penerapan penggunaan obat rasional di Puskesmas | Persentase penerapan penggunaan obat Rasional di Puskesmas | 80% |
7. | Menurunnya angka kejadian keracunan akibat obat dan makanan | Angka kejadian keracunan akibat obat dan makanan pada tempat yang dilakukan pemeriksaan | ≤ 1 |
No | Program | Anggaran (Rp.) | Keterangan |
1. | Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Pustu Dan Jaringannya | 00.000.000.000 | DAU dan DAK |
2. | Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata | 00.000.000.000 | DAU dan DAK |
3. | Program Peningkatan Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Aparatur | 00.000.000.000 | DAU dan DAK |
4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 830.789.989 | DAU |
5. | Program Obat, Perbekalan Kesehatan Dan Pengawasan Makanan | 5.982.465.000 | DAU dan DAK |
Jumlah | 129.929.971.789 |
Kepala Dinas
Putussibau, 30 Januari 2019 Kepala Bidang SDK
dr. H. XXXXXXXX, X.Xxx NIP.19660808 199803 1 007
XXXXXXX, X.Xxp,M.E. NIP.19740602 199903 1 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :XXXX XXXXXXXX, SKM
Jabatan : Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Nama : XXXXXXX
Xxxxxxx : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi
Putussibau, 30Januari 2019
Pihak Kedua
XXXXXXX
Xxxxxx TK. I NIP.19740602 199903 1 003
PIHAK PERTAMA,
XXXX XXXXXXXX, SKM
Penata NIP.19850819 201101 2 002
PerjanjianKinerjaTahun 2019
Unit Kerja :SeksiSumberDayaManusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu
No | Sasaran program/kegiatan | Indikator kinerja | Target |
1 | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur kesehatan | Persentase aparatur kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan | 55% |
2 | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan program pendayagunaan tenaga kesehatan | Persentase pemenuhan Kebutuhan terhadap tenaga kesehatan | 80% |
3 | Terlaksananya Peningkatan Kesehatan masyarakat | Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasyankes | 100% |
No | Kegiatan | Anggaran | Ket. |
1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 395.745.489 | DAU |
2 | Pendayagunaan Tenaga Kesehatan | 435.044.500 | DAU |
3 | Peningkatan Kesehatan Masyarakat | 4.431.298.000 | DAU |
5.262.087.989 | DAU |
Putussibau, 30Januari 2019
AtasanPimpinan Unit Kerja,
XXXXXXX NIP.19740602 199903 1 003
Pimpinan Unit Xxxxx,
XXXX XXXXXXXX, SKM NIP.19850819 201101 2 002
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawahini :
Nama : XXXXXX XXXXX
Jabatan : Kasi Fasilitas dan Alat Kesehatan
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : XXXXXXX
Xxxxxxx : Kabid. Sumber Daya Kesehatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Putussibau, 30 Januari 2019
Pihak Kedua,
XXXXXXX
Xxxxxx TK. I NIP.19740602 199903 1 003
Pihak Pertama,
XXXXXX XXXXX
Xxxxxx Muda TK. I NIP. 197908072006041012
Perjanjian KinerjaTahun 2019
Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu
No | Sasaran program/kegiatan | Indikator kinerja | Target |
1. | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur | 70% |
2. | Terlaksananya Rehab sedang/berat Rumah Dinas | Persentase Rumah Dinas yang direhabilitasi | 70% |
3. | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Persentase Kendaraan Operasional yang dilakukan pemeliharaan | 100% |
4. | Terlaksananya Penyediaan Jasa Sewa Gudang | Tersedianya gudang penyimpanan yang di sewa | 1 |
5. | Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) | Jumlah Gedung IFK yang direhabilitasi | 1 |
6. | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | persentase Tersedianya peralatan dan instalasi listrik | 100% |
7. | Terlaksananya Peningkatan /Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelyanan Kesehatan Dasar | 70% |
8. | Terlaksananya Peningkatan /Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelyanan Kesehatan rujukan | 60% |
9. | Tersedianya Biaya Operasional Rumah Sakit | Presentase tersedianya biaya operasional Rumah sakit | 100% |
No | Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Keterangan |
1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 275,000,000 | DAU |
2 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas | 7,764,200,000 | DAU + DAK |
3 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | 1,332,200,000 | DAU |
4 | Rehabilitasi Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) | 666,324,000 | DAU |
5 | Penyediaan Jasa Rumah/Gedung | 695,000,000 | DAU |
6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 731,682,000 | DAU |
7 | Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar | 66,349,944,000 | DAU + DAK |
8 | Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit | 3,590,736,800 | DAU |
9 | Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan | 42,443,312,000 | DAU + DAK |
123,848,398,800 | DAU + DAK |
Atasan Pimpinan Unit Kerja
XXXXXXX NIP.19740602 199903 1 003
Putussibau, 30 Januari 2018 Pimpinan Unit Kerja
XXXXXX XXXXX
NIP. 197908072006041012