NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM TARGET 1 2 3 4 17 Penyusunan Renstra/Renja/Lakip dan LPPD Meningkatnya Sinergitas, Kualitas dan Kontrol Dokumen perencanaan yang telah disusun mulai dari Perencanaan sampai pada Pelaporan 4 laporan...
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Penyusunan Renstra/Renja/Lakip dan LPPD | Meningkatnya Sinergitas, Kualitas dan Kontrol Dokumen perencanaan yang telah disusun mulai dari Perencanaan sampai pada Pelaporan | 4 laporan |
18 | Penyusunan RKA/DPA-SKPD | Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Selama Satu Tahun Anggaran | 4 Dokumen |
19 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD | Meningkatnya Koreksi pada hasil perencanaan dengan kegiatan yang dilaksanakan serta meningkatnya evaluasi kegiatan setiap bulannya | 15 orang |
Program Anggaran
1 Pelayanan Administrasi perkantoran 756,389,000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 445,120,000
3 Peningkatan Disiplin Aparatur 98,942,000
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
4
Capaian Kinerja Dan Keuangan
179,530,000
PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS
Xx. XXXX XXXXXXXX XXXXX, X.Xx
Nip : 19690816 199412 1 006
Mamuju, Januari 2019
PIHAK PERTAMA
Kasubag Program dan Pelaporan
SYAMHIJRAH, SE
Nip : 19801110201001 2015
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 |
16 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya laporan keuangan dan laporan realisasi kegiatan | 1 laporan |
Program Anggaran
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar
1
Realisasi Kinerja SKPD
13,150,000
PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS
Xx. XXXX XXXXXXXX XXXXX, X.Xx
Nip : 19690816 199412 1 006
Mamuju, Januari 2019
PIHAK PERTAMA
Kasubag Keuangan dan Asset
KABIANTO, SE, MM
Nip : 196110121983031025
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Meningkatnya kualitas kompetensi ASN untuk perwujudan pemerintahan yang terpercaya | Jumlah penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan non elektronik | |
Pembinaan dan pengembangan radio Banua Malaqbi | 12 bulan | ||
Penyusunan sambutan, pembuatan pers release, pembuatan kliping dan analisa berita | 180 Dokumen | ||
Peliputan dan koordinasi kehumasan | 12 bulan |
Program pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa
Program Anggaran
1
PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika persandian dan Statistik
Xxx. X. XXXXXXXX XXXXXXX, MM
Nip : 19610101 198803 1 027
923,000,000
Mamuju, Februari 2019
PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi publik
SUDARSO DIN, SE
Nip :19670906 199803 1 005
SASARAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
6 | 7 | 8 |
Meningkatnya layanan administrasi perkantoran | Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 tahun |
Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air an Listrik | 1 Tahun |
Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1. Terciptanya kenyamanan bekerja akibat dari bersihnya kantor 2. Terciptanya keamanan aset kantor | 1 Tahun |
Meningkatnya layanan administrasi perkantoran | Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 tahun |
Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Meningkatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100% |
Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya makan dan minum dan meningkatkan koordinasi internal dan semangat berkreasi aparatur | 1 Tahun |
Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kegiatan kantor yang dapat terlaksana dengan baik | 1 tahun |
Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang berlangsung dengan baik | 1 Tahun |
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terp | 1 Tahun |
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | kinerja aparatur yang berdampak pada tertatanya ruang dan administrasi yang lebih baik | 90% |
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan motivasi dan produktifitas kerja aparatur | 90% |
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kelancaran operasional kegiatan dinas | 1 Tahun |
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya efisiensi kerja dengan berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor | 95% |
SASARAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
6 | 7 | 8 |
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya Sinergitas, Kualitas dan Kontrol Dokumen perencanaan yang telah disusun mulai dari Perencanaan sampai pada Pelaporan | 90% |
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya laporan keuangan dan laporan realisasi kegiatan | 90% |
1. Terciptanya kenyamanan bekerja akibat dari bersihnya kantor 2. Terciptanya keamanan aset kantor khususnya barang eletronik | Meningkatnya Koreksi pada hasil perencanaan dengan kegiatan yang dilaksanakan serta meningkatnya evaluasi kegiatan setiap bulannya | 95% |
SEKRETARIAT | 919,368,000 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 14,600,000 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air an Listrik | 66,000,000 |
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 64,600,000 |
Penyediaan Alat Tulis Kantor | 38,128,000 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 28,850,000 |
Penyediaan Makanan dan Minuman | 45,000,000 |
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 90,000,000 |
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 60,000,000 |
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 69,700,000 |
Pengadaan Mebeleur | 260,360,000 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 25,000,000 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 71,000,000 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 20,000,000 |
SASARAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
6 | 7 | 8 |
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD | 4,775,000 | |
Penyusunan Renstra/Renja/Lakip dan LPPD | 14,830,000 | |
Penyusunan RKA/DPA-SKPD | 4,325,000 | |
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD | 42,200,000 |
KEPALA DINAS
Xxx. X. XXXXXXXX XXXXXXX, MM.
Pangkat : Pembina Utama Madya NIP. 19610101 198803 1 027
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2017
NO. | NAMA / NIP. | JABATAN DALAM PENGELOLA AN KEG. | PROGRAM / KEGIATAN | PLAFON ANGGARAN (Rp) | SASARAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Xxx. XXXX XXXXXXXX XXXXX | PPK-SKPD | SEMUA PROGRAM & KEGIATAN | ||||
NIP. 19690816 199412 1 006 | |||||||
2. | XXXXXXXX, X.Xx. M.Pd. | PPTK | SEKRETARIAT | 919,368,000 | |||
NIP. 19661231 199512 1 039 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 14,600,000 | Meningkatnya layanan administrasi perkantoran | Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 tahun | ||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air an Listrik | 66,000,000 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air an Listrik | 1 Tahun | |||
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 64,600,000 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1. Terciptanya kenyamanan bekerja akibat dari bersihnya kantor 2. Terciptanya keamanan aset kantor khususnya barang eletronik | 1 Tahun | |||
Penyediaan Alat Tulis Kantor | 38,128,000 | Meningkatnya layanan administrasi perkantoran | Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 tahun | |||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 28,850,000 | Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Meningkatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100% | |||
Penyediaan Makanan dan Minuman | 45,000,000 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya makan dan minum dan meningkatkan koordinasi internal dan semangat berkreasi aparatur serta kenyamanan tamu kantor | 1 Tahun | |||
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 90,000,000 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kegiatan kantor yang dapat terlaksana dengan baik | 1 tahun | |||
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 60,000,000 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang berlangsung dengan baik | 1 Tahun | |||
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 69,700,000 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terp | 1 Tahun |
NO. | NAMA / NIP. | JABATAN DALAM PENGELOLA AN KEG. | PROGRAM / KEGIATAN | PLAFON ANGGARAN (Rp) | SASARAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pengadaan Mebeleur | 260,360,000 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpenuhinya meja dan kursi untuk meningkatkan kinerja aparatur yang berdampak pada tertatanya ruang dan | 90% | |||
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 25,000,000 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan motivasi dan produktifitas kerja aparatur | 90% | |||
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 71,000,000 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kelancaran operasional kegiatan dinas | 1 Tahun | |||
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 20,000,000 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya efisiensi kerja dengan berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor | 95% | |||
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD | 4,775,000 | ||||||
Penyusunan Renstra/Renja/Lakip dan LPPD | 14,830,000 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya Sinergitas, Kualitas dan Kontrol Dokumen perencanaan yang telah disusun mulai dari Perencanaan sampai pada Pelaporan | 90% | |||
Penyusunan RKA/DPA-SKPD | 4,325,000 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya laporan keuangan dan laporan realisasi kegiatan | 90% | |||
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD | 42,200,000 | 1. Terciptanya kenyamanan bekerja akibat dari bersihnya kantor 2. Terciptanya keamanan aset kantor khususnya barang eletronik | Meningkatnya Koreksi pada hasil perencanaan dengan kegiatan yang dilaksanakan serta meningkatnya evaluasi kegiatan setiap bulannya | 95% | |||
3. | SUDARSO DIN, SE | PPTK | BIDANG SARANA KOMUNIKASI DAN DESIMINASI INFORMASI | 1,125,307,000 | |||
NIP. 19670906 199803 1 005 | Penyebarluasan Informasi Melalui Rubrik Khusus Melalui Media | 1,025,307,000 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Tesebarluasnya Informasi Melalui Rubrik Khusus Melalui Media | 100% | ||
Bimbingan Teknis Komunikasi Masyarakat Bagi Kelompok Informasi Masyarakat Informasi (KIM) | 100,000,000 | Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | Menjadikan Kelompok KIM sebagai Rujukan bagi masyarakat untuk mengakses informasi | 90% | |||
4. | H. ARSYAD. S,Sos., X.Xx. | PPTK | BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DAN STATISTIK | 250,000,000 |
NO. | NAMA / NIP. | JABATAN DALAM PENGELOLA AN KEG. | PROGRAM / KEGIATAN | PLAFON ANGGARAN (Rp) | SASARAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
NIP. 19690602 199003 1 007 | Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi | 100,000,000 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Meningkatnya Kualitas SDM dalam pengembangan Teknologi Informasi | 95% | ||
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi | 150,000,000 | Aparatur Telah mengkuti Pelatihan | Meningkatnya pengetahuan SDM Aparatur | 90% | |||
NO. | NAMA / NIP. | JABATAN DALAM PENGELOLA AN KEG. | PROGRAM / KEGIATAN | PLAFON ANGGARAN (Rp) | SASARAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5. | XXXXXXXX, S.Sos. | PPTK | BIDANG LAYANAN E-GOVERMENT | 140,800,000 | |||
NIP. 00000000 000000 0 007 | Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Wibsite Pemprov. Sulbar | 140,800,000 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Terpeliharanya Jaringan website Pemprov. Sulbar | 90% | ||
6. | XXXXXXXX XXXX, SE. | PPTK | BIDANG PERSANDIAN | 100,000,000 | |||
NIP. 00000000 000000 0 038 | Pengembangan Persandian dan Teknologi Informasi | 100,000,000 | Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | …………. | |||
7. | Drs. ABD. XXXX XXXXX MM. | PPTK | UPTD LAYANAN PENGADAAN SECARA ELETRIK (LPSE) | 100,000,000 | |||
NIP. 19621005 198503 1 031 | Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) | 100,000,000 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah | Meningkatnya Produksi Kerja UPT LPSE | 100% | ||
8. | Drs. XXXXXXXX XXXXX | PPTK | UPTD SIARAN RADIO BANUA MALAQBI (RbFM) | 340,025,000 | |||
NIP. 19690602 199003 1 007 | Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Unit Pelaksana Teknis Radio Banua Malaqbi Sulawesi Barat | 340,025,000 | Kerjasama Informasi dan Media Massa | Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan rutin UPT Radio Banua Mala'biq Prov. Sulbar | 90% | ||
9. | Xxx. XXXXX XXXXX XXXX, MM | PPTK | UPTD LAYANAN PENYIARAN | 100,000,000 | |||
NIP. 19621231 198903 1 293 | Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Unit Pelaksana Teknis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah | 100,000,000 | peningkatan komunikasi informasi serta penggunaan media massa | Meningkatnya Hasil Kerja UPT KPID | 100% | ||
10. | H. XXXXX XXXXXX XXXXXX, S. | PPTK | UPTD LAYANAN INFORMASI | 224,500,000 | |||
NIP. 19850302 200312 1 002 | Sosialisasi Regulasi Keterbukaan Informasi Publik | 100,000,000 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Disiplin Aparatur | 100% | ||
Pelayanan Penyelesaian Sengketa Informasi | 24,500,000 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | ……………. | ||||
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Unit Pelaksana Teknis Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Barat | 100,000,000 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan rutin UPT KIP Prov. Sulbar | 90% | |||
Jumlah | 3,300,000,000 | 12,931,190,000 |
NO. | NAMA / NIP. | JABATAN DALAM PENGELOLA AN KEG. | PROGRAM / KEGIATAN | PLAFON ANGGARAN (Rp) | SASARAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mamuju, 2017
KEPALA DINAS
Xxx. X. XXXXXXXX XXXXXXX, MM.
Pangkat : Pembina Utama Madya NIP. 19610101 198803 1 027