PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama | : | xx. XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX |
Jabatan | : | BUPATI KARAWANG |
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Karawang, Oktober 2018
BUPATI KARAWANG
xx. XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
TAHUN 2018 |
MISI 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target |
1. | Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien | Nilai/predikat SAKIP Kabupaten | CC |
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | WTP | ||
Nilai LPPD | 3 ≤ ...≤ 4 (Sangat Tinggi) | ||
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) | > 70 – 80 (Sangat Baik) |
No | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1. | Program Pengendalian dan Monitoring Pembangunan | 1,955,221,000.00 | |
2. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 15,186,417,900.00 | |
3. | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 8,843,155,000.00 | |
4. | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 103,900,000.00 | |
5. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 1,501,304,500.00 | |
6. | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 5,092,435,300.00 | |
7. | Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset | 260,640,000.00 | |
8. | Program Catatan Sipil | 976,234,000.00 | |
9. | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 6,098,314,000.00 | |
10. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | ||
14,580,982,700.00 | |||
Program Penunjang | |||
1 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 6,954,575,200.00 | |
2 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 449,480,000.00 | |
3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 133,774,394,150.00 | |
4 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 81,909,360,170.00 | |
5 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 4,521,023,500.00 | |
6 | Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Advokasi Hukum | 157,945,000.00 | |
7 | Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Kesehatan | 351,035,000.00 | |
8 | Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah | 667,260,000.00 | |
9 | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | 1,186,250,000.00 | |
10 | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | 367,990,000.00 | |
11 | Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media | 962,099,000.00 | |
12 | Program Pengembangan Prasarana Penyiaran Informasi dan Media Masa | ||
1,596,389,000.00 | |||
13 | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | 3,934,226,500.00 | |
14 | Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah dan Fasilitas Umum | 135,263,447,450.00 | |
15 | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | 1,459,245,000.00 | |
16 | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | 493,900,000.00 | |
17 | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | 207,035,000.00 | |
18 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | 105,509,000.00 | |
19 | Program Pendidikan Kedinasan | 55,850,000.00 | |
20 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 8,990,228,000.00 | |
21 | Program Pengembangan Sistem Diklat | 69,800,000.00 | |
22 | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | 2,805,710,000.00 | |
23 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 5,399,674,000.00 | |
24 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | 1,600,000,000.00 | |
25 | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | 4,200,150,000.00 | |
26 | Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan | 918,940,000.00 | |
27 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 26,288,471,900.00 | |
28 | Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS | 315,100,000.00 | |
29 | Program Peningkatan Kualitas Penyusunan Program dan Anggaran Kesehatan | 775,625,000.00 | |
30 | Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa | 134,815,000.00 | |
31 | Program Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan | 1,023,505,000.00 |
32 | Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah | |
33 | Program Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan | |
34 | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | 1,678,065,800.00 |
35 | Program Peningkatan Kualitas Data Xxx Xxxxxxan Informasi | 162,520,000.00 |
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
1 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang | 79.37% |
No | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer | 4,657,912,700.00 |
2 | Program Peningkatan Kualitas Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama | 86,930,964,901.00 |
3 | Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas | 248,450,000.00 |
4 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan | 42,740,000.00 |
5 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit | 41,540,000.00 |
6 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Karawang | 186,250,000,000.00 |
7 | Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Penduduk Miskin dan Tidak Mampu | 43,965,562,292.00 |
8 | Program Peningkatan Akreditasi dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 4,368,925,000.00 |
9 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | 7,921,925,000.00 |
10 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia | 23,560,000.00 |
11 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 38,500,000.00 |
12 | Program Peningkatan Kualitas Perbaikan Gizi Masyarakat | 556,630,000.00 |
13 | Program Peningkatan Kualitas Promosi Kesehatan | 659,362,000.00 |
14 | Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | 24,102,095,000.00 |
15 | Program Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat | 4,557,875,000.00 |
16 | Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan | 89,554,000.00 |
17 | Program Peningkatan Kualitas Hygiene Sanitasi Pangan | 82,050,000.00 |
18 | Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Kerja dan Olahraga | 163,875,000.00 |
19 | Program Peningkatan Kualitas Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi | 877,185,000.00 |
20 | Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | 1,525,224,000.00 |
21 | Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 451,127,000.00 |
22 | Program Peningkatan Kualitas Pengawasan Keamanan Obat dan Makanan | 204,210,000.00 |
23 | Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | 13,856,190,740.00 |
24 | Program Peningkatan Kualitas Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1,138,854,000.00 |
25 | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya | |
14,427,737,070.00 | ||
26 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | |
214,893,399,365.00 | ||
27 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 31,060,000.00 |
28 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 618,002,400.00 |
Program Penunjang | ||
1 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 420,000,000.00 |
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
3 | Terkendalinya pertumbuhan penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 0.97% |
No | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Keluarga Berencana | 13,539,281,900.00 | |
2 | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | 319,950,000.00 | |
3 | Program Pelayanan Kontrasepsi | 366,106,000.00 | |
4 | Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri | 135,610,000.00 | |
5 | Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU | 41,750,000.00 |
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
4 | Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan | Indeks Pendidikan Kabupaten Karawang | 56.73% |
No | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 122,403,282,385 | |
2 | Program Pendidikan Non Formal | 2,324,180,000 | |
3 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 816,799,000 | |
4 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 4,019,090,000 | |
5 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 13,508,830,000 | |
6 | Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah dan Fasilitas Umum | 135,263,447,450 | |
Program Penunjang | |||
1 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 1,048,872,000 | |
2 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 2,247,277,500 | |
3 | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | 125,000,000 | |
4 | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | 2,385,720,000 | |
5 | Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga | 100,000,000 | |
6 | Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | ||
7 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | ||
8 | Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 243,656,236,870 |
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
5 | Meningkatnya pemberdayaan perempuan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 89.72% |
No | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 306,800,000.00 | |
2 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan | 2,018,997,900.00 |
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
6 | Meningkatnya perlindungan Anak | Capaian Nilai Evaluasi Kota Layak Anak | 605.45 |
No | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 192,870,000.00 | |
2 | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 488,600,000.00 | |
3 | Program Perlindungan Anak dan Perempuan | 708,250,000.00 |
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
7 | Meningkatnya peluang kerja | Tingkat pengangguran terbuka (TPT) | 10% |
No | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 3,480,478,600.00 |
2 | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 2,744,200,000.00 |
3 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 4,092,925,000.00 |
4 | Program Transmigrasi Regional | 284,325,000.00 |
5 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 281,913,000.00 |
6 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 744,454,000.00 |
Program Penunjang | ||
1 | Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif | 1,248,426,000.00 |
2 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM | 1,226,370,000.00 |
3 | Program Pembinaan Pedagang Tradisional (Pengembangan Pedagang Kecil) | 1,436,350,000.00 |
4 | Program Pembinaan Pengembangan Promosi dan Informasi | 422,200,000.00 |
5 | Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri | 1,465,110,000.00 |
6 | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | 194,500,000.00 |
7 | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | 99,200,000.00 |
8 | Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar | 1,291,000,000.00 |
9 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 2,358,100,000.00 |
10 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 75,000,000.00 |
11 | Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial | |
12 | Program Pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah | |
13 | Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan | |
14 | Program Pengembangan dan Pembinaan Usaha Daerah | |
15 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 865,000,000.00 |
16 | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan | 1,664,148,000.00 |
17 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 288,600,000.00 |
18 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | |
1,018,956,000.00 | ||
19 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 11,440,090,000.00 |
20 | Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) | 397,360,000.00 |
21 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 3,044,190,000.00 |
22 | Program Peningkatan Pelayanan Sosial | 3,395,058,000.00 |
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
8 | Meningkatnya pendapatan petani | Nilai tukar petani | 107.82 % |
No | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 2,286,400,000 | |
2 | Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan | 1,516,850,000 |
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
9 | Meningkatnya produksi pertanian | Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi | 76,64 Kw/Ha |
No | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | 1,320,000,000.00 | |
2 | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan | 2,952,000,000.00 | |
3 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | 3,173,750,000.00 | |
4 | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan | 12,189,482,000.00 | |
5 | Program Pemberdayaan Sumber Daya Lahan dan Air | 586,850,000.00 | |
6 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | 78,856,496,600.00 | |
Program Penunjang |
1. | Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan |
2. | Program Rehabilitasi Hutan dan Xxxxx |
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
10 | Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan | 87.50% |
No | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | 2,554,826,000 |
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
11 | Meningkatnya pendapatan masyarakat perikanan | Persentase Pendapatan masyarakat perikanan | Rp. 2,1360,211,99 |
No | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 1,131,417,800.00 | |
2 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | 1,540,001,200.00 | |
3 | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | 648,605,000.00 | |
4 | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir | 100,000,000.00 | |
Program Penunjang | |||
1. | Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan |
MISI 2 : Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
12 | Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal | Jumlah Wisatawan | 8,278,267 orang |
No | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Pengembangan Nilai Budaya | 3,460,930,000.00 | |
2 | Program Pengembangan Kemitraan | 1,643,650,000.00 | |
3 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 4,637,020,000.00 | |
4 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 5,299,340,000.00 | |
5 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | ||
6 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 4,665,070,000.00 | |
7 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 63,866,532,100.00 | |
8 | Program Peningkatan Jalan dan Jembatan | 120,129,447,500.00 | |
9 | Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 35,240,891,540.00 | |
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 1,396,600,000.00 |
YANG D ULANG
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 63,866,532,100.00 |
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan | 120,129,447,500.00 |
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Xxxxx xxx Xxxxxxxx | 35,240,891,540.00 |
MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
13 | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum daerah | Indeks ketentraman dan ketertiban umum | 100.00% |
No | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | 293,810,000.00 | |
2 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 10,852,556,450.00 | |
3 | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 6,517,403,000.00 |
MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
14 | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam dalam pemilu | Angka partisipasi PilPres/Pileg/Pilgub | Pilgub > 59,22% |
· Pilpres | ||
* DPR | ||
* DPD | ||
* DPRD Jawa Barat | ||
* DPRD Karawang | ||
· Pilgub | ||
· Pilbup |
No | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 7,241,818,100 | |
2 | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 863,345,000 | |
3 | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | ||
4 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 1,464,517,500 |
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri dan Lestari
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
15 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kabupaten Karawang | Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik | 40,71% (788,75 Km) |
Persentase Saluran Irigasi Kabupaten yang kondisinya baik | 38.92% |
No | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 63,866,532,100.00 | |
2 | Program Peningkatan Jalan dan Jembatan | 120,129,447,500.00 | |
3 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | 78,856,496,600.00 | |
4 | Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 35,240,891,540.00 | |
5 | Program Tanggap Darurat Jalan/Jembatan/Bangunan/Sumberdaya Air | ||
Program Penunjang | |||
1 | Program Pengendalian dan pengamanan Lalu lintas | 2,677,443,000.00 | |
2 | Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong | 11,683,808,350.00 | |
3 | Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ | 870,218,100.00 | |
4 | Program peningkatan pelayanan angkutan | 552,461,000.00 | |
5 | Program pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan | 1,460,942,430.00 | |
6 | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Pengujian Kendaraan Bermotor |
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri dan Lestari
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
16 | Meningkatnya pengelolaan kawasan permukiman layak huni | Rasio rumah layak huni | 70.39% |
Persentase penanganan sampah perkotaan | 43.41% |
No | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | 79,278,868,850.00 | |
2 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 27,280,614,500.00 | |
3 | Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong | 34,638,810,950.00 |
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri dan Lestari
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
17 | Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 51.95 |
No | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 722,263,500.00 | |
2 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam | 730,000,000.00 | |
3 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 4,818,360,000.00 | |
4 | Program Pemberdayaan Dan Kemitraan Lingkungan | 247,672,500.00 | |
5 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1,182,334,000.00 | |
Program Penunjang | |||
1 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | 479,810,000.00 |
2 | Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut | 150,000,000.00 |
3 | Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya | 19,597,739,300.00 |
4 | Program Konservasi Wilayah Pesisir | 2,778,021,000.00 |
5 | Program Pengembangan Kinerja Pertamanan dan Pemakaman | 5,750,000,000.00 |
6 | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | 9,300,000,000.00 |
7 | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | 6,119,700,000.00 |
8 | Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat | 964,535,000.00 |
9 | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 327,845,000.00 |
10 | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | 219,810,000.00 |
11 | Program Perencanaan Tata Ruang | 6,322,881,000.00 |
12 | Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7,002,952,000.00 |
13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 18,897,204,000.00 |
14 | Program Pemanfaatan Ruang | 29,942,917,300.00 |
15 | Program Pengawasan dan Pengendalian | 1,843,300,000.00 |
16 | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam |
MISI 5 : Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
18 | Pengentasan Desa sangat tertinggal serta terwujudnya desa Mandiri | Persentase desa dengan status desa tertinggal | 12,13% (36 Desa) |
No | Program/Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1. | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | 1,600,662,500.00 | |
2. | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | 1,302,200,000.00 | |
3. | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan | 7,592,599,000.00 | |
4. | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 801,016,000.00 | |
5. | Program Pembangunan Desa/Kelurahan | 3,295,000,000.00 | |
6. | Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | 409,762,048,250.00 | |
Program Penunjang | |||
1. | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 7,500,000.00 |
BUPATI KARAWANG
xx. XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX