PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama | : | DR. Ir. H. W. Xxxxxxxxxx, MM. |
Jabatan | : | Bupati Sumbawa Barat |
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Taliwang, 3 Februari 2020 BUPATI SUMBAWA BARAT,
DR. Ir. H. W. Xxxxxxxxxx, MM.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xxx Xxx Xxxxxxxx,X.Xx Xxxxxan : Camat Taliwang Selanjutnya disebut pihak kesatu
Nama : DR. Ir. H. W. Xxxxxxxxxx, MM Jabatan : Bupati Sumbawa Barat
selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang, 3 Februari 2020
Pihak Kedua, DR. Ir. H. W. Xxxxxxxxxx, MM | Pihak Kesatu, Aku Xxx Xxxxxxxx,S.Pd |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KANTOR KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Tersedianya aparat yang profesional | Aparat Kantor Kecamatan terlatih | 200 % |
Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek | 5 orang | ||
2 | Tersedianya kebijakan yang jelas | Jumlah dokumen kebijakan | 40 Dokumen |
Kesesuaian dokumen kebijakan dengan peraturan perundag- undangan | 40 Dokumen | ||
3 | Tersedianya data dan informasi yang memadai | Jumlah data kesra, pemerintahan,pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum,trantib dan sekretariat | 75 Data |
informasi tentang pelayanan umum dan adminitrasi kecamatan | 200 % | ||
4 | Terbinanya lembaga Pemerintahan Desa secara berkesinambungan | Jumlah desa dan kelurahan binaan | 9 Desa,7 Kelurahan |
Rasio pegawai terhadap jumlah desa binaan | 4 org/desa | ||
5 | Terbinanya lembaga kesejahteraan rakyat dan keagamaan secara berkesinambungan | Jumlah desa dan kelurahan binaan | 9 Desa,7 Kelurahan |
Jumlah peserta MTQ | 55 orang | ||
Persentase keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan keagamaan | 200 % | ||
6 | Terbinanya lembaga pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan | Jumlah desa dan kelurahan binaan | 9 Desa,7 Kelurahan |
Persentase keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan kecamatan | 200 % | ||
Jumlah Tim PDPGR Kecamatan | 230 orang | ||
7 | Terbinanya lembaga masyarakat secara berkesinambungan | Jumlah desa dan kelurahan binaan | 9 Desa,7 Kelurahan |
Persentase kepedulian masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban wilayah | 200 % | ||
8 | Tersedianya laporan keuangan tepat waktu | Jumlah dokumen perencanaan | 5 dokumen |
Jumlah dokumen keuangan | 6 dokumen |
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan | 4 dokumen | ||
9 | Tersusunnya program yang terpadu | Jumlah program prioritas kecamatan | 6 program |
Kesesuaian program dengan IKU,Renstra dan Renja kecamatan | 200 % | ||
10 | Tersedianya laporan kepegawaian tepat sasaran | Jumlah pegawai PNS dan Non PNS | 37 orang |
Indeks kebutuhan pegawai | 200 % | ||
Tingkat kedisiplinan pegawai | 200 % | ||
11 | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai | Jumlah aset tetap | 12 aset |
Jumlah aset dengan kondisi rusak berat,sedang dan ringan | 30 aset | ||
Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kecamatan | 200 % |
Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020
No | Program | Anggaran | Keterangan | |
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp . | 1.240.191.000,- | Kecamatan |
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp . | 208.164.000,- | Kecamatan |
3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp . | 2.685.000,- | Kecamatan |
4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian KInerja dan Keuangan | Rp . | 35.950.000,- | Kecamatan |
5 | Program PeningkatanPenataan Administrasi Kepegawaian | Rp . | 2.875.000,- | Kecamatan |
6 | Program Peningkatan Sistim Perencanaan Perangkat Daerah | Rp . | 18.440.000,- | Kecamatan |
7 | Program Peingkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | Rp . | 147.555.000,- | Kecamatan |
8 | Program Peningkatan Koordinasi Pemerintah DEsa/Kelurahan | Rp . | 46.010.000,- | Kecamatan |
9 | Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan | Rp . | 258.400.000,- | Kecamatan |
10 | Program Peningkatan Koordinasi Pelayanan Umum Kecamatan | Rp . | 5.948.000,- | Kecamatan |
11 | Program Peningkatan Koordinasi Kondusifitas Wilayah | Rp . | 5.182.000,- | Kecamatan |
12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp . | 143.428.000,- | Kel. Kuang |
13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp . | 103.750.000,- | Kel. Kuang |
14 | Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | Rp . | 62.785.000,- | Kel. Kuang |
15 | Program Peningkatan Koordinasi Pemerintah Desa | Rp . | 11.931.500,- | Kel. Kuang |
16 | Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Dan Keagamaan | Rp . | 26.270.000,- | Kel. Kuang |
17 | Program Peningkatan Koordinasi Kondusifitas Wilayah | Rp . | 1.835.000,- | Kel. Kuang |
18 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | Rp . | 825.212.000,- | Kel. Kuang |
19 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Rp . | 350.000.000,- | Kel. Kuang |
20 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp . | 143.481.400,- | Kel. Dalam |
21 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp . | 42.517.000,- | Kel. Dalam |
22 | Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | Rp . | 31.485.000,- | Kel. Dalam |
23 | Program Peningkatan Koordinasi Pemerintah Desa/Kelurahan | Rp . | 30.426.500,- | Kel. Dalam |
24 | Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Dan Keagamaan | Rp . | 148.949.500,- | Kel. Dalam |
25 | Program Peningkatan Koordinasi Kondusifitas Wilayah | Rp . | 3.140.000,- | Kel. Dalam |
26 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | Rp . | 825.212.000,- | Kel. Dalam |
27 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Rp . | 350.000.000,- | Kel. Dalam |
28 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp . | 96.246.900,- | Kel. Sampir |
29 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp . | 79.034.700,- | Kel. Sampir |
30 | Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | Rp . | 84.114.000,- | Kel. Sampir |
31 | Program Peningkatan Koordinasi Pemerintah Desa/Kelurahan | Rp . | 26.389.000,- | Kel. Sampir |
32 | Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Dan Keagamaan | Rp . | 35.759.000,- | Kel. Sampir |
33 | Program Peningkatan Koordinasi Kondusifitas Wilayah | Rp . | 10.735.000,- | Kel. Sampir |
34 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | Rp . | 825.212.000,- | Kel. Sampir |
35 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Rp . | 350.000.000,- | Kel. Sampir |
28 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp . | 102.229.000,- | Kel. Bugis |
29 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp . | 120.352.000,- | Kel. Bugis |
30 | Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | Rp . | 74.953.000,- | Kel. Bugis |
31 | Program Peningkatan Koordinasi Pemerintah Desa/Kelurahan | Rp . | 12.616.000,- | Kel. Bugis |
32 | Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Dan Keagamaan | Rp . | 28.350.000,- | Kel. Bugis |
33 | Program Peningkatan Koordinasi Kondusifitas Wilayah | Rp . | 11.500.000,- | Kel. Bugis |
34 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | Rp . | 825.212.000,- | Kel. Bugis |
35 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Rp . | 350.000.000,- | Kel. Bugis |
28 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp . | 85.461.400,- | Kel. Menala |
29 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp . | 148.293.000,- | Kel. Menala |
30 | Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | Rp . | 73.882.000,- | Kel. Menala |
31 | Program Peningkatan Koordinasi Pemerintah Desa/Kelurahan | Rp . | 14.502.500,- | Kel. Menala |
32 | Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Dan Keagamaan | Rp . | 24.425.000,- | Kel. Menala |
33 | Program Peningkatan Koordinasi Kondusifitas Wilayah | Rp . | 3.435.000,- | Kel. Menala |
34 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | Rp . | 825.212.000,- | Kel. Menala |
35 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Rp . | 350.000.000,- | Kel. Menala |
28 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp . | 89.811.000,- | Kel. Tebet |
29 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp . | 146.645.000,- | Kel. Tebet |
30 | Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | Rp . | 77.212.000,- | Kel. Tebet |
31 | Program Peningkatan Koordinasi Pemerintah Desa/Kelurahan | Rp . | 5.905.000,- | Kel. Tebet |
32 | Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Dan Keagamaan | Rp . | 27.800.000,- | Kel. Tebet |
33 | Program Peningkatan Koordinasi Kondusifitas Wilayah | Rp . | 2.627.000,- | Kel. tebet |
34 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | Rp . | 825.212.000,- | Kel. Tebet |
35 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Rp . | 350.000.000,- | Kel. Tebet |
28 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp . | 49.067.000,- | Kel. Arken |
29 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp . | 307.138.000,- | Kel. Arken |
30 | Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | Rp . | 65.250.000,- | Kel. Arken |
31 | Program Peningkatan Koordinasi Pemerintah Desa/Kelurahan | Rp . | 20.700.000,- | Kel. Arken |
32 | Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Dan Keagamaan | Rp . | 28.100.000,- | Kel. Arken |
33 | Program Peningkatan Koordinasi Kondusifitas Wilayah | Rp . | 5.000.000,- | Kel. Arken |
34 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | Rp . | 825.212.000,- | Kel. Arken |
35 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Rp . | 350.000.000,- | Kel. Arken |
Jumlah | Rp. 00.000.000.000,- |
Taliwang, 3 Pebruari 2020
Pihak Kedua, DR. Ir. H. W. Xxxxxxxxxx, MM | Pihak Kesatu, Aku Xxx Xxxxxxxx,S.Pd |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xxxxxx Xxxxxxxxxxx,S.STP Jabatan : Kasi Pemerintahan Selanjutnya disebut pihak kesatu
Nama : Xxx Xxx Xxxxxxxx,S.Pd Jabatan : Xxxxx Xxxxxxxx
selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang, 3 Pebruari 2020
Pihak Kedua, Xxx Xxx Xxxxxxxx,S.Pd | Pihak Kesatu, Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx,S.STP |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Tersedianya aparat yang profesional | Aparat Seksi Pemerintahan terlatih | 200 % |
Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek | 2 orang | ||
Jumlah dokumen kebijakan | 20 Dokumen | ||
Kesesuaian dokumen kebijakan dengan peraturan perundag- undangan | 20 Dokumen | ||
2 | Tersedianya data dan informasi yang memadai | Jumlah data kependudukan dan wilayah | 12 Data |
informasi tentang pelayanan administrasi kependudukan | 200 % | ||
3 | Terbinanya lembaga Pemerintahan Desa secara berkesinambungan | Jumlah desa dan kelurahan binaan | 9 Desa,7 Kelurahan |
Rasio pegawai terhadap jumlah desa binaan | 4 org/desa |
No | Program | Anggaran | Keterangan | |
1 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Rp. | 46.010.000 | |
Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan | Rp. | 7.575.000 | ||
Asistensi Penyusunan APBDes | Rp. | 6.265.000 | ||
Penyelarasan dan Penyelenggaraan Lomba-lomba tingkat Propinsi,Kabupaten dan Kecamatan | Rp. | 24.160.000 | ||
Pelaksanaan Administrasi Kependudukan | Rp. | 3.025.000 | ||
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan inventarisir Tanah Negara Daerah dan asset lainnya | Rp. | 4.985.000 |
Pihak Kedua, Xxx Xxx Xxxxxxxx,S.Pd | Pihak Kesatu, Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx,S.STP |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Putri Bana,S.AP
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Selanjutnya disebut pihak kesatu
Nama : Xxx Xxx Xxxxxxxx,S.Pd Jabatan : Xxxxx Xxxxxxxx
selaku atasanpihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang 3 Pebruari 2020
Pihak Kedua, Xxx Xxx Xxxxxxxx,S.Pd | Pihak Kesatu, Putri Bana,X.XX |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KANTOR KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1 | Tersedianya aparat yang profesional | Aparat Seksi Pemberdayaan Masyarakat terlatih | 200 % | |
Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek | 2 orang | |||
Jumlah dokumen kebijakan | 20 Dokumen | |||
Kesesuaian dokumen kebijakan dengan peraturan perundag- undangan | 20 Dokumen | |||
2 | Tersedianya data dan informasi yang memadai | Jumlah data pemberdayaan masyarakat | 25 Data | |
informasi tentang kriteria penerima bantuan program pemerintah | 200 % | |||
3 | Terbinanya lembaga pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan | Jumlah desa dan kelurahan binaan | 9 Desa,7 kelurahan | |
Rasio pegawai terhadap jumlah desa dan kelurahan binaan | 3 org/desa/kel urahan | |||
No | Program | Anggaran | Keterangan | |
1 | Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 147.555.000 | |
Penyelarasan Penyelenggaraan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) | Rp. | 37.950.000 | ||
Penyelarasan Pemberdayaan seni dan Budaya | Rp. | 18.165.000 | ||
Penyelarasan Pembinaan Pemuda dan Olahraga | Rp. | 81.095.000 | ||
Penyelenggaraan Pra Musrenbang Kecamatan | Rp. | 10.345.000 |
Pihak Kedua, Xxx Xxx Xxxxxxxx,S.Pd | Pihak Kesatu, Putri Bana,X.XX |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Kamariah,S.AP
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Rakyat Selanjutnya disebut pihak kesatu
Nama : Xxx Xxx Xxxxxxxx,S.Pd Jabatan : Xxxxx Xxxxxxxx
selaku atasanpihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang, 3 Pebruari 2020
Pihak Kedua, Xxx Xxx Xxxxxxxx,S.Pd | Pihak Kesatu, Xxxxxxxx, S.AP |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KANTOR KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1 | Tersedianya aparat yang profesional | Aparat Seksi Kesra Masyarakat terlatih | 200 % | |
Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek | 2 orang | |||
Jumlah dokumen kebijakan | 20 Dokumen | |||
Kesesuaian dokumen kebijakan dengan peraturan perundag- undangan | 20 Dokumen | |||
2 | Tersedianya data dan informasi yang memadai | Jumlah data kesejahteraan rakyat | 25 Data | |
informasi tentang pelaksanaan kegiatan keagamaan | 200 % | |||
3 | Terbinanya lembaga kesejahteraan rakyat dan keagamaan secara berkesinambungan | Jumlah desa dan kelurahan binaan | 9 Desa,7 Kelurahan | |
Rasio pegawai terhadap jumlah desa binaan | 5 org/desa/kel urahan | |||
Jumlah lembaga binaan | 5 lembaga | |||
Program | Anggaran | Keterangan | ||
1 | Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan | Rp. | 258.400.000 | |
Penyelarasan Penyelenggaraan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | Rp. | 2.180.000 | ||
Pembinaan Keagamaan / Pelaksanaan MTQ / STQ | Rp. | 258.220.000 |
Pihak Kedua, Xxx Xxx Xxxxxxxx,S.Pd | Pihak Kesatu, Xxxxxxxx,S.AP |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx,X.Xxx Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Selanjutnya disebut pihak kesatu
Nama : Xxx Xxx Xxxxxxxx,S.Pd Jabatan : Xxxxx Xxxxxxxx
selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang, 3 Pebruari 2020
Pihak Kedua, Xxx Xxx Xxxxxxxx,X.Xx | Xxxxx Kesatu, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx,X.Xxx |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KANTOR KECAMATAN TALIWANGKABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1 | Tersedianya aparat yang profesional | Aparat Seksi Trantib terlatih | 200 % | |
Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek | 4 orang | |||
Jumlah dokumen kebijakan | 20 Dokumen | |||
Kesesuaian dokumen kebijakan dengan peraturan perundag- undangan | 20 Dokumen | |||
2 | Tersedianya data dan informasi yang memadai | Jumlah data ketentraman dan ketertiban | 25 Data | |
informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan kebijakan dan kondusifitas wilayah | 200 % | |||
3 | Terbinanya lembaga masyarakat secara berkesinambungan | Jumlah desa dan kelurahan binaan | 9 Desa,7 Kelurahan | |
Rasio pegawai terhadap jumlah desa binaan | 8 org/desa/kel urahan | |||
Persentase tingkat kesadaran masyarakat tentang keamanan dan ketertiban | 80 % | |||
Program | Anggaran | Keterangan | ||
2 | Program Peningkatan Koordinasi Kondusifitas Wilayah | Rp. | 5.182.000 | |
Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum | Rp. | 5.182.000 |
Pihak Kedua, XxxXxx Xxxxxxxx,X.Xx | Xxxxx Kesatu, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx,X.Xxx |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xxxxxxx,SH.,MH Jabatan : Sekretaris Kecamatan Selanjutnya disebut pihak kesatu
Nama : Xxx Xxx Xxxxxxxx,S.Pd Jabatan : Xxxxx Xxxxxxxx
selaku bawahan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang, 3 Pebruari 2020
Pihak Kedua, Xxx Xxx Xxxxxxxx,X.Xx | Xxxxx Kesatu, Xxxxxxx,SH.,MH |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 SEKRETARIAT KANTOR KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1 | Tersedianya laporan keuangan tepat waktu | Jumlah dokumen perencanaan | 4 dokumen | |
Jumlah dokumen keuangan | 6 dokumen | |||
Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan | 4 dokumen | |||
2 | Tersusunnya program yang terpadu | Jumlah program prioritas kecamatan | 6 program | |
Kesesuaian program dengan renstra kecamatan | 200 % | |||
3 | Tersedianya laporan kepegawaian tepat sasaran | Jumlah pegawai PNS dan Non PNS | 37 orang | |
Indeks kebutuhan pegawai | 200 % | |||
Tingkat kedisiplinan pegawai | 200 % | |||
4 | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai | Jumlah aset tetap | 540 aset | |
Jumlah aset tetap lainnya | 5 aset | |||
Jumlah aset dengan kondisi rusak berat,sedang dan ringan | 74 aset | |||
Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kecamatan | 100 % | |||
Program | Anggaran | Keterangan | ||
1 | Program Peningkatan Pengembangan Sistim Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. | 35.950.000 | |
PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan ikhtianrealisasi kinerja SKPD | Rp. | 2.630.000 | ||
Penyusunan pelaporan Keuangan semesteran | Rp. | 29.920.000 | ||
Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Rp. | 3.400.000 | ||
2 | Program Peningkatan Sistem Perencanaan Perangkat Daerah | Rp. | 18.440.000 | |
Penyusunan Indikator Kinerja Utama | Rp. | 2.460.000 |
Penyusunan Rencana Kerja SKPD | Rp. | 3.655.000 | |||
Penyusunan RKA/RKAP/DPA/DPAP SKPD | Rp. | 9.655.000 | |||
Penyusunan Renstra | Rp. | 2.370.000 | |||
Penyusunan PK/RA | Rp. | 625.000 | |||
3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | 1.240.191.000 | ||
Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumber daya air dan Air | Rp. | 53.130.000 | |||
Penyediaan Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan | Rp. | 9.755.000 | |||
Penyediaan Jasa administrasi Perkantoran | Rp. | 1.169.486.000 | |||
Penyediaan Jasa Publikasi | Rp. | 7.820.000 | |||
4 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. | 208.164.000 | ||
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Rp. | 59.747.000 | |||
Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung kantor | Rp. | 118.535.000 | |||
Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas/operasional | Rp. | 25.512.000 | |||
Pemeliharaan perlengkapan dan Peralatan kantor | Rp. | 4.370.000 | |||
5 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp. | 2.685.000 | ||
Bimbingan Teknis Aparatur | Rp. | 2.685.000 |
Pihak Kedua, Xxx Xxx Xxxxxxxx,X.Xx | Xxxxx Kesatu, Xxxxxxx,SH.,MH |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Nurkabah
Jabatan : Kasubbag Penyus. Program dan Keuangan Selanjutnya disebut pihak kesatu
Nama : Xxxxxxx,SH.,MH Jabatan : Sekretaris Kecamatan
selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang, 3 Pebruari 2020
Pihak Kedua, Xxxxxxx,SH.,MH | Pihak Kesatu, Nurkabah |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN KANTOR KECAMATAN TALIWANGKABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1 | Tersedianya laporan keuangan tepat waktu | Jumlah dokumen perencanaan | 5 dokumen | |
Jumlah dokumen keuangan | 6 dokumen | |||
Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan | 4 dokumen | |||
2 | Tersusunnya program yang terpadu | Jumlah program prioritas kecamatan | 6 program | |
Kesesuaian program dengan renstra kecamatan | 200 % | |||
Program | Anggaran | Keterangan | ||
1 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. | 35.950.000 | |
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Rp. | 2.630.000 | ||
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Rp. | 29.920.000 | ||
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Rp. | 3.400.000 | ||
2 | Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. | 18.440.000 | |
Penyusunan Indikator Kinerja Utama | Rp. | 2.460.000 | ||
Penyusunan Rencana Kerja SKPD | Rp. | 3,655.000 | ||
Penyusunan RKA/RKPA/DPA/DPPA SKPD | Rp. | 9.655.000 | ||
Penyusunan Renstra | Rp. | 2.370.000 | ||
Penyusunan PK/RA | Rp. | 625.000 |
Pihak Kedua, Xxxxxxx,SH.,MH | Pihak Kesatu, Nurkabah |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Puspita Xxxxxxxx,SE
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Selanjutnya disebut pihak kesatu
Nama : Xxxxxxx,SH.,MH Jabatan : Sekretaris Kecamatan
selaku atas pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang, 3 Pebruari 2020
Pihak Kedua, Xxxxxxx,SH.,MH | Pihak Kesatu, Puspita Saridewi,SE |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KANTOR KECAMATAN TALIWANGKABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Tersedianya laporan kepegawaian tepat sasaran | Jumlah pegawai PNS dan Non PNS | 35 orang |
Indeks kebutuhan pegawai | 200 % | ||
Tingkat kedisiplinan pegawai | 200 % | ||
2 | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai | Jumlah aset tetap | 22 aset |
Jumlah aset dengan kondisi rusak berat,sedang dan ringan | 30 aset | ||
Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kecamatan | 200 % |
Program | Anggaran | Keterangan | ||
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | 1.240.191.000 | |
Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya air dan Listrik | Rp. | 53.130.000 | ||
Penediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. | 9.755.000 | ||
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | Rp. | 1.169.486.000 | ||
Penyediaan JasaPeblikasi | Rp. | 7.820.000 | ||
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. | 208.164.000 | |
Pengadaan peralatan Gedung Kantor | Rp. | 59.747.000 | ||
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor | Rp. | 118.535.000 | ||
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Rp. | 25.512.000 | ||
Pemeliharaan perlengkapan danperalatan kantor | Rp. | 4.370.000 | ||
3. | Program Peningkatan Penataan Administrasi Kepegawaian | Rp. | 2.875.000 | |
Pendataan dan Penataan Dokumentasi /Arsif Kepegawaian | Rp. | 2.875.000 |
Pihak Kedua,
Xxxxxxx,SH.,MH
Pihak Kesat
Puspita Saridewi,SE