PERJANJIAN KINERJA 2022
PERJANJIAN KINERJA 2022
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : X. XXXXX XXXXXXXXX K., X.X.,X.Xx.X.X. J a b a t a n : BUPATI PESAWARAN
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Gedong Tataan, 4 Januari 2022
BUPATI PESAWARAN,
X. XXXXX XXXXXXXXX K., X.X.,X.Xx.X.X.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani | 1.1 | Predikat Sakip | Predikat | 62,50 (B) |
1.2 | Indeks SPBE | Indeks | 1,91 | ||
1.3 | Indeks Persepsi Korupsi (IPK) | Indeks | 2,66 | ||
1.4 | Opini BPK-RI | Opini | WTP | ||
1.5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 3,06 | ||
2. | Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dan sektor strategis | 2.1 | Tingkat aksesibilitas antar wilayah dan sektor | % | 67,64 |
3. | Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar | 3.1 | Indeks infrastruktur dasar | % | 85,21 |
4. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan | 4.1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 62,48 |
5. | Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan yang merata | 5.1 | Angka Rata-rata Lama Sekolah | Indeks | 7,90 |
6. | Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat | 6.1 | Angka Harapan Lama Sekolah | % | 12,40 |
6.2 | Angka harapan hidup | % | 69,34 |
7. | Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat | 7.1 | Pengeluaran per Kapita (dalam Ribu Rupiah/Orang/Tahu n) | Ribu Rupiah | 8.899,12 |
8. | Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah | 8.1 | Nilai PDRB (Miliar Rupiah) | Miliar Rupiah | 11.579,76 |
9. | Pengentasan kemiskinan dan pengangguran | 9.1 | Persentase angka kemiskinan | % | 13,98 |
9.2 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4,34 | ||
10. | Meningkatnya nilai investasi | 10.1 | Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Juta Rupiah | 237.839,80 |
11. | Meningkatnya kemandirian desa | 11.1 | Persentase Desa Maju dan Mandiri | % | 11,81 |
PESAWARAN, 4 JANUARI 2022
BUPATI PESAWARAN,
X. XXXXX XXXXXXXXX K, X.X.,X.Xx.X.X.
PROGRAM | ||
MISI | ANGGARAN (Rp.) | |
I. | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi | 1,537,635,817,478 |
I.I | Sasaran I : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani | 1,537,635,817,478 |
1 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 288,041,547,658 |
2 | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1,589,655,000 |
3 | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 357,295,100 |
4 | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | 4,035,020,000 |
5 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 2,370,143,100 |
6 | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengemanan Informasi | 25,000,000 |
7 | Program Penyelenggaraan statistik Sektoral | 143,000,000 |
8 | Program Pengelolaan Arsip | 283,072,400 |
9 | Program Kepegawaian Daerah | 2,302,135,200 |
10 | Program Pengembangan Sumber daya Manusia | 2,002,113,000 |
11 | Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Assistensi | 529,748,000 |
12 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1,319,755,000 |
13 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1,431,519,200 |
14 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 243,352,380,156 |
15 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 3,220,408,000 |
16 | Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 20,421,701,500 |
17 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | 17,653,081,500 |
18 | Program Perekonomian Dan Pembangunan | 3,275,000,000 |
19 | Program Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan | 197,596,000 |
20 | Program Pencatatan Sipil | 4,610,000 |
21 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | 50,000,000 |
22 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 1,069,905,000 |
23 | Program Pemberdayaan Xxx Xxxxawasan Organisasi Kemasyarakatan | 2,772,322,000 |
24 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 275,600,000 |
25 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 157,701,000 |
26 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 657,948,546,902 |
II. | Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata | 282,806,961,762 |
II.I | Sasaran 1 : Meningkatnya alsebilitas antar wilayah dan sektor strrategis | 106,717,171,679 |
27 | Program Penyelenggaraan Jalan | 106,235,789,679 |
28 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | 481,382,000 |
29 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | |
30 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) | 510,000,000 |
31 | Program Pengelolaan Pelayaran | 267,000,000 |
II.II | Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Dasar | 67,528,523,583 |
32 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 17,780,935,099 |
33 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum | 8,606,722,000 |
34 | Program Penataan Bangunan Gedung | 94,014,254,800 |
35 | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | 4,408,846,300 |
36 | Program Kawasan Permukiman | 5,320,423,500 |
37 | Program Pengembangan Perumahan | 300,000,000 |
38 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | 450,000,000 |
39 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | 36,647,341,884 |
II.III | Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan | 8,561,266,500 |
40 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | 108,000,000 |
41 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 476,540,700 |
42 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup | 50,000,000 |
43 | Program Penegelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 5,258,460,000 |
44 | Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3) | 76,819,000 |
45 | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 100,000,000 |
46 | Program Pengelolaan Persampahan | 973,432,800 |
47 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 1,288,585,000 |
48 | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Satuan Tanah untuk Pembangunan | 139,429,000 |
49 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | 90,000,000 |
III. | Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Xxxxxx, Unggul, Berkarakter dan Berdaya saing | 75,256,796,419 |
III.I | Sasaran I : Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan yang Merata | 63,722,454,419 |
50 | Program Pengelolaan Pendidikan | 13,930,654,900 |
51 | Program Pembinaan Perpustakaan | 410,000,000 |
52 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | 406,876,000 |
53 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 36,072,614,619 |
54 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 6,339,236,000 |
55 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 1,387,928,000 |
56 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 4,042,532,700 |
57 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 1,132,612,200 |
III.II | Sasaran II: Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat | 11,534,342,000 |
58 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | 340,000,000 |
59 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 195,221,000 |
60 | Program Perlindungan Perempuan | 626,800,000 |
61 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | 86,500,000 |
62 | Program Pemberdayaan Sosial | 860,591,000 |
63 | Program Penanganan Bencana | 105,000,000 |
64 | Program Rehabilitasi Sosial | 190,000,000 |
65 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 1,820,940,000 |
66 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 7,309,290,000 |
IV. | Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Perekonomian Daerah | 26,528,942,500 |
IV.I | Sasaran I : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah | 22,443,662,700 |
67 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 200,000,000 |
68 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 355,928,000 |
69 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 11,922,052,400 |
70 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 832,986,000 |
71 | Program Penyuluhan Pertanian | 2,412,421,000 |
72 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 230,000,000 |
73 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | 150,000,000 |
74 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 270,000,000 |
75 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | 1,242,955,000 |
76 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 1,717,000,000 |
77 | Program Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting | 100,000,000 |
78 | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 964,176,300 |
79 | Program Peningkatan Daya Tarik Desinasi Pariwisata | 371,144,000 |
80 | Program Pemasaran Pariwisata | 1,675,000,000 |
IV.II | Sasaran II : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran | 3,015,872,000 |
81 | Program Pengembangan Umkm | 508,552,000 |
82 | Program Pemberdayaan usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | 470,000,000 |
83 | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | 409,120,000 |
84 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 185,000,000 |
85 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 294,440,000 |
86 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 622,760,000 |
87 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 350,000,000 |
88 | Program Hubungan Industrial | 60,000,000 |
89 | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 116,000,000 |
IV.III | Sasaran III : Meningkatnya Nilai Investasi | 1,069,407,800 |
90 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 403,295,000 |
91 | Program Pelayanan Penanaman Modal | 333,056,400 |
92 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 333,056,400 |
V. | Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka tunggal Ika | 7,033,759,900 |
V.I | Sasaran I : Meningkatnya Kemandirian Desa | 7,033,759,900 |
93 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 2,380,636,000 |
94 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | 387,737,000 |
95 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | 442,000,000 |
96 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | 434,296,500 |
97 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | 87,000,000 |
98 | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | 142,000,000 |
99 | Program Penanggulangan Bencana | 1,490,384,700 |
100 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | 1,250,000,000 |
101 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 349,705,700 |
102 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | 50,000,000 |
103 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | 20,000,000 |
JUMLAH | 1.457.599.230.039 |
PESAWARAN, 4 JANUARI 2022