BUPATI BATANG
BUPATI BATANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : X. XXXXXX, X.Xx, M.Pd
Jabatan : BUPATI BATANG
Pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
BUPATI BATANG,
Batang, Januari 2019
X. XXXXXX, X.Xx. M.Pd
PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | |
1 | Meningkatnya Pelayanan Publik bagi Masyarakat Batang | 1 | IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 82,57 |
2 | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | 1 | Indeks Profesionalitas ASN | 82,63 |
2 | Nilai SAKIP | 60,53 | ||
3 | Opini BPK | WTP | ||
4 | Nilai LPPD | 140 | ||
5 | Skor PeGi (Pemeringkatan E Government) | 3,00 | ||
6 | Smart City/ Smart Village | 8,37 | ||
3 | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Paripurna secara Holistik | 1 | Angka Harapan Hidup | 74,58 |
4 | Meningkatnya Pelayanan Aksesibilitas dan Kualitas serta Daya Saing Pendidikan Seluruh Penduduk Batang | 1 | Rata-rata nilai ujian nasional SD/MI dan SMP/MTs | 7,13 |
5 | Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat, Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak | 1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 92,76 |
2 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 72,18 | ||
3 | Kecamata Ramah Anak | 40,00 | ||
6 | Terwujudnya Pengendalian Penduduk dan Meningkatnya Validitas Database Kependudukan | 1 | Pertumbuhan Penduduk Per Tahun | 0,80 |
2 | Menurunnya Persentase Data Ganda dan Anomali | 8,5 |
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | |
7 | Meningkatkan Kemampuan Pemuda Berwirausaha dalam Mengelola Potensi Lokal serta Pengembangan Industry Kreatif | 1 | Persentase Lapangan Usaha yang diciptakan oleh pemuda | 25,00 |
8 | Meningkatnya Akses Permodalan, Kualitas dan Daya Saing Koperasi Serta UMKM | 1 | Kontribusi Jasa Keuangan Terhadap Lapangan Usaha “Jasa Keuangan dan Asuransi”pada PDRB ADHB | 1,76 |
2 | Pertumbuhan Produktifitas UMKM | 0,37 | ||
9 | Meningkatnya jumlah nilai investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat | 1 | Jumlah realisasi niai investasi | 217,80 M |
2 | TPT (Tingkat engangguran Terbuka) | 3,76 | ||
3 | Pertumbuhan Industri | 0,80 | ||
4 | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB | 24,36 | ||
10 | Meningkatnya produktifitas pangan dan pertanian serta kawasan perdagangan | 1 | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB | 24,36 |
2 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah | 87,40 | ||
3 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB | 12,24 | ||
11 | Berkembangnya obyek pariwisata unggulan dan destinasi wisata baru kawasan pesisir | 1 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB | 2.631,67 juta |
12 | Meningkatnya produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya yang lestari | 1 | Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHK | 6,26 |
13 | Meningkatnya penanggulangan masalah kesejahteraan | 1 | Persentase penduduk miskin | 9,70 |
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | |
sosial | ||||
14 | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas antar wilayah | 1 | Persentase zona / wilayah dengan tingkat aksesibilitas tinggi | 20 |
15 | Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana sosial yang berkualitas, penyediaan air baku dan penanggulangan masalah rob dan abrasi | 1 | Indeks standar pencemaran udara | 48 |
2 | Rasio ruang terbuka hijau | 70,00 | ||
3 | Persentase penurunan luasan rob dan abrasi | 0,17 | ||
4 | Persentase ketersediaan air yang memenuhi kualitas standar air baku | 75,00 | ||
16 | Terciptanya keamanan lingkungan dan early warning sistem penanggulangan bencana | 1 | Persentase penurunan angka kriminalitas | 12,2 |
2 | Penurunan kerugian bencana | 4.284,32 juta | ||
17 | Meningkatnya integrase nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat | 1 | Persentase penurunan konflik sara | 0 |
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 00.000.000.000,00 |
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 00.000.000.000,00 |
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 536.800.100,00 |
4 Program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS | 12.888.000,00 |
5 Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | 50.400.000,00 |
6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 6.395.673.602,00 |
7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | 2.146.911.600,00 |
Capaian Kinerja dan Keuangan | |
8 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan | 108.000.000,00 |
Keuangan Daerah | |
9 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip | 72.361.900,00 |
Daerah | |
10 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas | 216.466.000,00 |
Anak dan Perempuan | |
11 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 2.696.205.000,00 |
12 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 4.000.000.000,00 |
13 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas | 138.475.000,00 |
Perhubungan | |
14 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan | 252.150.000,00 |
dan perikanan | |
15 Program Penataan Administrasi Kependudukan | 2.797.171.000,00 |
16 Program Pendidikan Anak Usia Dini | 3.564.160.000,00 |
17 Program pengembangan data/informasi | 470.000.000,00 |
18 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | 450.000.000,00 |
19 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan | 1.013.132.600,00 |
Persampahan | |
20 Program pengembangan pemasaran pariwisata | 1.426.535.000,00 |
21 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan | 00.000.000.000,00 |
Rakyat Daerah | |
22 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan | 765.575.000,00 |
lingkungan | |
23 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | 660.045.500,00 |
Perdesaan | |
24 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 75.685.000,00 |
25 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga | 1.210.000.000,00 |
Kerja | |
26 Program Keluarga Berencana | 233.690.500,00 |
27 Program Kerjasama Pembangunan | 81.225.000,00 |
28 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- | 3.474.817.140,00 |
gorong | |
29 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan | 9.423.000.000,00 |
dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan | |
30 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan | 187.300.000,00 |
tindak kriminal | |
31 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan | 93.000.000,00 |
dan pemanfaatan tanah | |
32 Program pengembangan destinasi pariwisata | 3.539.195.000,00 |
33 Program Pengembangan Kewirausahaan dan | 440.000.000,00 |
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | |
34 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | 117.500.000,00 |
35 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan | 239.786.019,00 |
Lingkungan Hidup | |
36 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan | 223.670.000,00 |
Gender dan Anak | |
37 Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 465.500.000,00 |
38 Program Peningkatan Ketahanan Pangan | 5.120.336.000,00 |
(pertanian/perkebunan) | |
39 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala | 1.414.055.000,00 |
Daerah/ Wakil Kepala Daerah | |
40 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan | 2.054.642.657,00 |
Fasilitas LLAJ | |
41 Program rehabilitasi hutan dan lahan | 65.000.000,00 |
42 Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 00.000.000.000,00 |
43 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan | 132.762.377.928,00 |
Tahun | |
44 Pogram peningkatan pelayanan angkutan | 483.004.000,00 |
45 Program Pengawasan Obat dan Makanan | 130.000.000,00 |
46 Program pengembangan Kemitraan | 1.282.139.800,00 |
47 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi | 20.000.000,00 |
Usaha Mikro Kecil Menengah | |
48 Program pengembangan wawasan kebangsaan | 256.000.000,00 |
49 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan | 6.719.804.400,00 |
Keuangan Daerah | |
50 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan | 50.040.500,00 |
Perempuan | |
51 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam | 1.910.329.500,00 |
membangun desa | |
52 Program peningkatan pemasaran hasil produksi | 71.000.000,00 |
pertanian/perkebunan | |
53 Program penyelesaian permasalahan pertanahan | 32.122.000,00 |
54 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya | 14.999.400,00 |
Alam | |
55 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga | 325.668.000,00 |
Ketenagakerjaan | |
56 Program kemitraan pengembangan wawasan | 560.000.000,00 |
kebangsaan | |
57 Program pelayanan kontrasepsi | 31.469.200,00 |
58 Program pembangunan sarana dan prasarana | 91.000.000,00 |
perhubungan | |
59 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan | 2.712.178.000,00 |
Keuangan Kabupaten/ Kota | |
60 Program Pendidikan Non Formal | 2.957.700.000,00 |
61 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | 52.000.000,00 |
62 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah | 278.919.500,00 |
desa | |
63 Program peningkatan penerapan teknologi | 218.230.000,00 |
pertanian/perkebunan | |
64 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender | 67.514.900,00 |
dalam pembangunan | |
65 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 1.276.952.600,00 |
66 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis | 308.372.500,00 |
dan Cepat Tumbuh | |
67 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 00.000.000.000,00 |
68 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan | 28.500.000,00 |
Keuangan Desa | |
69 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan | 79.969.000,00 |
Keuangan Desa dan pemberdayaan masyarakat untuk | |
menjaga ketertiban dan keamanan | |
70 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam | 960.422.000,00 |
pelayanan KB/KR yang mandiri | |
71 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas | 00.000.000.000,00 |
72 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi | 595.859.760,00 |
Investasi | |
73 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi | 40.000.000,00 |
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | |
74 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan | 1.061.499.900,00 |
75 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | 195.565.000,00 |
76 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan | 50.000.000,00 |
77 Program perencanaan pengembangan kota-kota | 198.050.000,00 |
menengah dan besar | |
78 Program perlindungan konsumen dan pengamanan | 787.272.000,00 |
perdagangan | |
79 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan | 1.340.773.000,00 |
Masyarakat | |
80 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 90.000.000,00 |
81 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan | 52.040.000,00 |
lapangan | |
82 Program pengembangan dan pengelolaan perikanan | 1.153.737.000,00 |
xxxxxxxx | |
83 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan | 361.875.000,00 |
bermotor | |
84 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga | 7.363.456.000,00 |
Kependidikan | |
85 Program peningkatan pemberantasan penyakit | 34.850.000,00 |
masyarakat (pekat) | |
86 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan | 2.081.383.000,00 |
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | |
87 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip | 117.000.000,00 |
daerah | |
88 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan | 90.245.000,00 |
prasarana daerah | |
89 Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 455.000.000,00 |
90 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan | 61.000.000,00 |
prasarana kearsipan | |
91 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit | 290.000.000,00 |
ternak | |
92 Program pendidikan politik masyarakat | 20.000.000,00 |
93 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan | 782.037.300,00 |
Perpustakaan | |
94 Program pengembangan dan pengelolaan perikanan | 2.413.840.000,00 |
tangkap |
95 Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 439.545.000,00 |
96 Program Pengembangan Perumahan | 1.491.250.000,00 |
97 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga | 139.755.000,00 |
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | |
98 Program perencanaan pembangunan daerah | 1.565.992.100,00 |
99 Program Lingkungan Sehat Perumahan | 00.000.000.000,00 |
100 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 1.000.000.000,00 |
101 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit | 775.700.000,00 |
Menular | |
102 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | 1.534.300.000,00 |
103 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi | 233.700.000,00 |
104 Program peningkatan produksi hasil peternakan | 1.635.974.070,00 |
105 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan | 50.000.000,00 |
Bencana | |
106 Program perencanaan pembangunan ekonomi | 345.655.450,00 |
107 Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran | 50.000.000,00 |
produksi perikanan | |
108 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan | 176.767.800,00 |
Bencana Alam | |
109 Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan | 12.175.000,00 |
Daerah | |
110 Program pengembangan bahan informasi tentang | 8.462.000,00 |
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | |
111 Program peningkatan pemasaran hasil produksi | 388.660.000,00 |
peternakan | |
112 Program peningkatan sarana dan prasarana | 1.485.857.000,00 |
kebinamargaan | |
113 Program perencanaan sosial dan budaya | 432.776.500,00 |
114 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 1.325.674.000,00 |
115 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan | 206.554.239,00 |
Masyarakat | |
116 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 81.275.000,00 |
117 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan | 00.000.000.000,00 |
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | |
118 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air | 57.000.000,00 |
payau dan air tawar | |
119 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | 248.000.000,00 |
120 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina | 27.850.000,00 |
keluarga | |
121 Peningkatan Kualitas Bahan Baku | 200.000.000,00 |
122 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana | 9.955.999.000,00 |
dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan | |
Jaringannya | |
123 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah | 48.600.000,00 |
Daerah | |
124 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya | 1.466.495.000,00 |
kebakaran | |
125 Program Pembinaan Lingkungan Sosial | 300.000.000,00 |
126 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | 895.308.175,00 |
127 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana | 00.000.000.000,00 |
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- |
paru/ Rumah Sakit Mata | |
128 Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan | 161.500.000,00 |
Pembangunan Daerah | |
129 Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas | 4.554.515.000,00 |
Pelayanan Tenaga Lini Lapangan | |
130 Pembinaan Lingkungan Sosial | 500.000.000,00 |
131 Program Penataan Daerah Otonomi Baru | 95.000.000,00 |
132 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 00.000.000.000,00 |
133 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 469.894.321,00 |
134 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan | 1.175.000.000,00 |
KB | |
135 Program Pendidikan Kedinasan | 7.500.000,00 |
136 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan | 4.633.718.750,00 |
Media Massa | |
137 Program Pengembangan Nilai Budaya | 697.315.000,00 |
138 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | 115.000.000,00 |
139 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 800.000.000,00 |
140 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan | 30.000.000,00 |
komunikasi | |
141 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi | 80.000.000,00 |
dan informasi | |
142 Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 750.000.000,00 |
143 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan | 1.640.455.000,00 |
Anak | |
144 Program Perencanaan Tata Ruang | 1.000.000.000,00 |
145 Program kerjasama informasi dengan mas media | 1.801.998.000,00 |
146 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit | 1.703.274.000,00 |
Tidak Menular | |
147 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 900.000.000,00 |
148 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan | 116.200.000,00 |
Sosial | |
149 Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan | 140.000.000,00 |
150 Program peningkatan peran serta kepemudaan | 1.168.690.000,00 |
151 Program Pengembangan Kehidupan Beragama | 2.173.000.000,00 |
152 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | 1.986.000.000,00 |
153 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.087.420.000,00 |
154 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | 417.983.750,00 |
155 Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD) | 120.434.914.300,00 |
156 Program Kerjasama Informasi dan Media Masa | 350.000.000,00 |
157 Program Peningkatan Pelayanan Publik | 1.618.350.000,00 |
158 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah | 42.767.500,00 |
Desa | |
159 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan | 277.500.000,00 |
Keuangan Desa | |
160 Program Penelitian dan Pengkajian Pembangunan | 505.150.000,00 |
Daerah | |
161 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 19.600.000,00 |
162 Program Pengembangan Inovasi dan Penerapan Iptek | 170.000.000,00 |
163 Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan | 705.000.000,00 |
Sosial |
164 Program Penanggulangan Kemiskinan dan | 193.600.000,00 |
Pemberdayaan Sosial | |
165 Program Pengembangan Potensi Kelembagaan dan | 240.529.998,00 |
Restorasi Sosial |
BUPATI BATANG,
X. XXXXXX, X.Xx. M.Pd.
Batang, Januari 2019