PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : XXXXXXX XXXXXX-XXXXX, SE Jabatan : BUPATI ROTE NDAO
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Ba’a, 5 Januari 2021
BUPATI ROTE NDAO,
XXXXXXX XXXXXX-XXXXX, SE
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021 | |||||
TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | TARGET | |||
1 | 2 | 3 | |||
MISI I : | MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SAING | YANG BERDAYA | |||
1 | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia | 1.1 | Indeks Pembangunan Manusia | 65,62 poin | |
2 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | 2.1 | Rata-rata Lama Sekolah | 7,30 tahun | |
3 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 3.1 3.2 | Angka Usia/Umur Harapan Hidup Prevalensi Stunting | 64,98 tahun 35.00 % | |
4 | Meningkatnya Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Dasar | 4.1 | Indeks Kedalaman Kemiskinan | 3,32 (P1) | |
5 | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak | 5.1 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 66,85 poin | |
6 | Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk | 6.1 | Laju Pertumbuhan Penduduk | 3,07% | |
No | PROGRAM | ANGGARAN | |||
1 | Program Pengelolaan Pendidikan | Rp. | 00.000.000.000,- | ||
2 | Program Pendidik dan Tenaga kependidikan | Rp. | 275.000.000,- | ||
3 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rp. | 00.000.000.000,- | ||
4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Rp. | 7.040.174.500,- | ||
5. | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Rp. | 139.999.720,- | ||
6. | Program Pemberdayaan Sosial | Rp. | 40.000.000,- | ||
7. | Program Rehabilitasi Sosial | Rp. | 696.950.600,- | ||
8. | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Rp. | 528.627.000,- | ||
9. | Program Penanganan Bencana | Rp. | 47.052.000,- | ||
10. | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Rp. | 172.108.000,- | |||
11. | Program Pengendalian Penduduk | Rp. | 650.200.000,- | |||
JUMLAH | Rp. 127.174.553.582,- | |||||
MISI II : | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN | |||||
1 | Meningkatnya | 1.1 | Persentase Penduduk | 21,49 % | ||
Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berdaya Saing | 1.2 1.3 | Miskin Pertumbuhan PDRB Laju Inflasi | 6,55 % 2,50% | |||
1.4 | PDRB Per Kapita ADHB | Rp.18.991.708,- | ||||
2 | Meningkatnya Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 2.1 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 1,31 % | ||
3 | Meningkatnya Pangan | Ketahanan | 3.1 | Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 73.00 poin | |
4 | Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian Dan Perikanan | 4.1 | Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB | 45,77 % | ||
5 | Meningkatnya | Produksi | 5.1 | Produksi Sektor Pertanian | 154,789.30 ton | |
Dan Produktivitas Komoditi Pertanian, Perkebunan | 5.2 | Produksi Peternakan | 92.564.00 ekor | |||
Dan Perikanan Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan | 5.3 | Produksi Kelautan dan Perikanan | 20.245.00 ton | |||
6 | Meningkatnya Peran Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah | 6.1 | Jumlah Kunjungan Wisata | 20,000 wisatawan | ||
7 | Meningkatnya Peran Koperasi UMKM, Industri Dan Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian | 7.1 | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB | 8.19 % | ||
No | PROGRAM | ANGGARAN | ||||
1 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Rp. | 528.627.000,- | |||
2 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Rp. | 1.808.120.760,- | |||
3. | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. | 781.998.900,- | |||
4. | Program Pengelolaan Perbatasan | Rp. | 49.999.990,- | |||
5. | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rp. | 124.999.770,- | |||
6. | Program Hubungan Industrial | Rp. | 44.999.340,- | |||
7. | Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Rp. | 372.500.000,- | |||
8. | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Rp. | 70.000.000,- | |||
9. | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Rp. | 67.699.300,- | |||
10. | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dinas Pertanian) | Rp. 2.149.993.900,- | ||
11. | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dinas Pertanian) | Rp. 1.592.500.000,- | ||
12. | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Dinas Pertanian) | Rp. 85.965.500,- | ||
13. | Program Penyuluhan Pertanian (Dinas Pertanian) | Rp. 360.000.000,- | ||
14. | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dinas Peternakan) | Rp. 512.000.000,- | ||
15. | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dinas Peternakan) | Rp. 70.000.000,- | ||
16. | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dinas Peternakan) | Rp. 752.000.000,- | ||
17. | Program Perijinan Usaha Pertanian (Dinas Peternakan) | Rp. 100.000.000,- | ||
18. | Program Penyuluhan Pertanian Pertanian (Dinas Peternakan) | Rp. 55.000.000,- | ||
19 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Rp. 175.000.000,- | ||
20. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Rp. 6.072.482.000,- | ||
21. | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Rp. 390.000.000,- | ||
22. | Program Pemasaran Pariwisata | Rp. 1.595.481.730,- | ||
23. | Program Pengembangan Kebudayaan | Rp. 209.734.050,- | ||
24. | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Rp. 116.272.570,- | ||
25. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Rp. 703.167.000,- | ||
26. | Program Pengembangan Sumber Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Rp. 328.641.450,- | ||
27. | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Rp. 30.000.000,- | ||
28. | Program Pengembangan UMKM | Rp. 120.000.000,- | ||
29. | Program Stabilisasi Harga Barang, Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Rp. 30.000.000,- | ||
30. | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | 45.000.000,- | ||
31. | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Rp. 7.959.976.000,- | ||
32. | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Rp. 149.999.830,- | ||
JUMLAH | Rp. 00.000.000.000,- | |||
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN | ||||
1 | Meningkatnya Konektivitas, Ketersediaan Sumber Daya Air Dan Pemukiman Yang Layak | 1.1 | Cakupan Kualitas Infrastruktur | 69,55 % |
2 | Meningkatnya Konektivitas | 2.1 | Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik | 50.81 % |
3 | Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Air | 3.1 | Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik | 67.32 % |
4 | Meningkatnya Kualitas Permukiman Dan Kawasan Permukiman | 4.1 4.2 4.3 | Cakupan Permukiman Layak Cakupan Akses Air minum Cakupan Sanitasi Layak | 78.40 % 100.00 % 100.00 % |
5 | Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan | 5.1 | Indeks Kualitas Air | 0,68% |
6 | Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan | 6.1 | Meningkatnya Pengelolaan Sampah | 29,43 % |
7 | Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 7.1 | Ketaatan Terhadap RTRW | 97,02% |
No | PROGRAM | ANGGARAN | ||
1. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rp. 9.840.885.840,- | ||
2. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Rp. 4.179.336.300,- | ||
3. | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Rp. 1.818.628.020,- | ||
4. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Rp. 1.453.294.350,- | ||
5. | Program Pengembangan Pemukiman | Rp. 2.800.000.000,- | ||
6. | Program Penataan Bangunan Gedung | Rp. 269.999.900,- | ||
7. | Program Penataan Bangunan dan Lingkungan | Rp. 1.075.000.000,- | ||
8. | Program Penyelenggaraan Jalan | Rp. 00.000.000.000,- | ||
9. | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Rp. 74.999.750,- | ||
10. | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Rp. 499.999.680,- | ||
11. | Program Pengembangan Perumahan | Rp. 95.200.000 | ||
12. | Program Kawasan Permukiman | Rp. 00.000.000.000,- | ||
13. | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum | Rp. 331.800.000,- | ||
14. | Program Penatagunaan Tanah | Rp. 575.000.000,- | ||
15. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Rp. 120.000.000,- | ||
16. | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Rp. 46.000.000,- | ||
17. | Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup | Rp. 504.999.808,- | ||
18. | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Rp. 75.000.000,- | ||
19. | Program Pengelolaan Persampahan | Rp. 820.000.000,- | ||
JUMLAH | Rp. 00.000.000.000,- | |||
MISI IV : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA | ||||
1. | Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan | 1.1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | CC |
2. | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah | 2.1 2.2 | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Persentase PAD Terhadap Pendapatan | WTP 4,47% |
3. | Meningkatnya Transparansi Dan Responsibilitas Pelayanan Publik | 3.1 | Keterpaduan Aplikasi Layanan Umum Unsur SPBE | 62,50 % |
No | PROGRAM | ANGGARAN | ||
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 785.522.920,- | ||
2 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 163.183.961.800,- | ||
3 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Rp. 515.728.000,- | ||
4 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Rp. 1.174.461.150,- | ||
5 | Program Aplikasi Informatika | Rp. 257.999.700,- | ||
JUMLAH | 165.917.673.570,- | |||
Ditetapkan di Ba’a Pada tanggal 5 Januari 2021 BUPATI ROTE NDAO, XXXXXXX XXXXXX-XXXXX,SE |