PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama |
: |
Xxx Xxx Xxxxxxi X. X.Xxx |
Jabatan |
: |
Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Nama |
: |
xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, X.Xxx |
Jabatan |
: |
Plt. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.
|
Banjarnegara, Oktober 2018 |
PIHAK KEDUA, Plt. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, M.Kes NIP. 19720128 200201 2 003 |
PIHAK KESATU, Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxx Xxx Wurjani J. S.Sos NIP. 19690604 199403 2 006 |
Lampiran : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018
KINERJA PELAYANAN
No
Kegiatan
Indikator Kinerja
Target Sebelum Perubahan
Target Setelah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Pelayanan kesehatan
Persentase capaian indikator SPM sesuai target
70 %
70 %
2
Penyelenggaraan akreditasi pelayanan rujukan rumah sakit
Persentase pokja akreditasi digolongkan mayor
15 pokja
15 pokja
3
Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan
Jenis pelayanan spesialis baru
Spesialias Gizi Klinis dan Spesialis jantung
Spesialias Gizi Klinis dan Spesialis jantung
4
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
Persentase pembayaran gaji PTT tepat waktu
100%
100%
KINERJA KEUANGAN
-
Kegiatan
Anggaran Sebelum Perubahan
Anggaran Setelah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Ket
Pendukung Pelayanan Kesehatan
Biaya Gaji dan Tunjangan Peg BLUD
Rp 3.646.437.500
BLUD
Remunerasi, bonus atas prestasi, honorarium
Rp 1.525.000.000
BLUD
Biaya lembur pegawai
Rp 50.000.000
BLUD
Biaya Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan RT
Rp 150.000.000
BLUD
Honor Tukang dan Pembantu Tukang
Rp 400.000.000
BLUD
Biaya Jasa Binroh
Rp 20.000.000
BLUD
Biaya Pemulasaran Jenazah
Rp 15.000.000
BLUD
Biaya Bahan Peralatan Kantor Rumah Tangga
Rp 250.000.000
BLUD
Pemeliharaan Gedung RS
Rp 975.098.000
BLUD
Biaya Penggadaan
Rp 80.000.000
BLUD
Biaya Dekorasi/Dokumentasi
Rp 20.000.000
BLUD
Biaya Iuran Organisasi (Arsada dll)
Rp 19.850.000
BLUD
Biaya Pengisian tabung Pemadam Kebakaran
Rp 10.000.000
BLUD
Biaya Sewa Rumah Dinas
Rp 24.000.000
BLUD
Biaya Sewa Tempat Pertemuan dan Perlengkapannya
Rp 5.000.000
BLUD
Biaya Sewa Perlengkapan Kantor (meja,kursi)
Rp 5.000.000
BLUD
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Termasuk BBM
Rp 40.000.000
BLUD
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Termasuk BBM
Rp 194.000.000
BLUD
Biaya BBM Genset
Rp 10.000.000
BLUD
Biaya Bahan Gas Untuk Dapur
Rp 80.000.000
BLUD
Biaya bahan dan alat Dapur
Rp 70.000.000
BLUD
Biaya Akomodasi Akreditasi
Rp 50.000.000
BLUD
Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi
Rp 150.000.000
BLUD
Biaya Asuransi Kendaraan
Rp 50.000.000
BLUD
Biaya Honor Tenaga Parkir
Rp 190.000.000
BLUD
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp 416.907.000
APBD
Jumlah
Rp 9.077.195.000
|
Banjarnegara, Oktober 2018 |
PIHAK KEDUA, Plt. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, M.Kes NIP. 19720128 200201 2 003 |
PIHAK KESATU, Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxx Xxx Wurjani J. S.Sos NIP. 19690604 199403 2 006 |
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama |
: |
Dra. Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, X.Xx |
Jabatan |
: |
Kepala Seksi Penunjang Klinik RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Nama |
: |
Xxxx Xxxxxxxx, SKM, M.Kes |
Jabatan |
: |
Kepala Bidang Penunjang RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.
|
Banjarnegara, Oktober 2018 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bidang Penunjang RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxxx Xxxxxxxx, SKM, M.Kes NIP. 19691118 199203 1 005 |
PIHAK KESATU, Kepala Seksi Penunjang Klinik RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Dra. Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, X.Xx NIP. 19660224 199403 2 002 |
Lampiran : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018
KINERJA PELAYANAN
No
Kegiatan
Indikator Kinerja
Target Sebelum Perubahan
Target Setelah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Pelayanan kesehatan
Tidak ada angka erorit/kegagalan laboratorium
100%
100%
Angka erorit kegagalan radiologi
2%
2%
Persentase capaian indikator SPM sesuai target
70%
70%
2
Penyelenggaraan akreditasi pelayanan rujukan rumah sakit
Persentase pokja akreditasi digolongkan mayor
15 pokja
15 pokja
KINERJA KEUANGAN
-
Kegiatan
Anggaran Sebelum Perubahan
Anggaran Setelah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Ket
Pendukung Pelayanan Kesehatan
Biaya Bahan Habis Pakai Farmasi
Rp 2.800.000.000
BLUD
Biaya Bahan Habis Pakai Laborat
Rp 2.000.000.000
BLUD
Biaya Habis Pakai Radiologi
Rp 470.000.000
BLUD
Biaya Habis Pakai Poli Gigi
Rp 20.000.000
BLUD
Biaya Jasa Proteksi Radiasi
Rp 10.000.000
BLUD
Belanja Makan Minum Pasien
Rp 1.850.000.000
BLUD
Belanja Pengisian Tabung Gas Medis
Rp 900.000.000
BLUD
Belanja Habis Pakai Alat Pelindung Diri/APD
Rp 200.000.000
BLUD
Jumlah
Rp 8.250.000.000
|
Banjarnegara, Oktober 2018 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bidang Penunjang RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxxx Xxxxxxxx, SKM, M.Kes NIP. 19691118 199203 1 005 |
PIHAK KESATU, Kepala Seksi Penunjang Klinik RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Dra. Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, X.Xx NIP. 19660224 199403 2 002 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama |
: |
Xxx Xxxxxxxxxx, SKM |
Jabatan |
: |
Kepala Seksi Penunjang Non Klinik RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Nama |
: |
Xxxx Xxxxxxxx, SKM, M.Kes |
Jabatan |
: |
Kepala Bidang Penunjang RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.
|
Banjarnegara, Oktober 2018 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bidang Penunjang RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxxx Xxxxxxxx, SKM, M.Kes NIP. 19691118 199203 1 005 |
PIHAK KESATU, Kepala Seksi Penunjang Non Klinik RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Ris Xxxxxxxxxx, SKM NIP. 19641116 198812 1 003 |
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2018
KINERJA PELAYANAN
No
Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Program peningkatan pelayanan kesehatan
Tidak adanya kegagalan fungsi alat-alat kesehatan/kedokteran
100
Kecepatan penanganan pelaporan kerusakan/masalah manajemen resiko
15%
Persentase capaian indikator SPM sesuai target
70%
2
Penyelenggaraan akreditasi pelayanan rujukan rumah sakit
Persentase pokja akreditasi digolongkan mayor
15 pokja
KINERJA KEUANGAN
-
Kegiatan
Anggaran
Ket
Pendukung Pelayanan Kesehatan
Belanja Modal Jaringan Listrik
Rp 250.000.000
BLUD
Biaya Perjalanan Rujukan Pasien Termasuk BBM
Rp 90.000.000
BLUD
Biaya Linen
Rp 200.000.000
BLUD
Biaya Bahan Kimia
Rp 50.000.000
BLUD
Jasa Sosial/Pasien Maskin (Penguburan Maskin dan Jaringan)
Rp 5.000.000
BLUD
Biaya Pemeliharaan Alkes / Kalibrasi
Rp 250.000.000
BLUD
Belanja Bahan Persediaan Alat Listrik/ Elektronik
Rp 150.000.000
BLUD
Biaya Bahan Dan Alat Sanitasi (Perlengkapan Taman)
Rp 10.000.000
BLUD
Biaya Bahan Pembersihan Dan Alat Pembersih (Logistik dan Sanitasi)
Rp 300.000.000
BLUD
Inspeksi Pemeriksaan/Inspeksi Sanitasi
Rp 20.000.000
BLUD
Biaya Jasa Pembuatan/Pemeliharaan Sumur
Rp 10.000.000
BLUD
Biaya Jasa Sampah
Rp 280.000.000
BLUD
Rehabilitasi Bangunan Gedung
Rp 2.000.000.000
BLUD
Jumlah
Rp 3.615.000.000
|
Banjarnegara, Januari 2018 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bidang Penunjang RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxxx Xxxxxxxx, SKM, M.Kes NIP. 19691118 199203 1 005 |
PIHAK KESATU, Kepala Seksi Penunjang Non Klinik RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Ris Xxxxxxxxxx, SKM NIP. 19641116 198812 1 003 |
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama |
: |
Drg. Xxxxxxx Xxxxxxxx, M.Kes |
Jabatan |
: |
Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Nama |
: |
xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, X.Xxx |
Jabatan |
: |
Kepala Bidang Pelayanan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.
|
Banjarnegara, Oktober 2018 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, M.Kes NIP. 19720128 200201 2 003 |
PIHAK KESATU, Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Drg. Xxxxxxx Xxxxxxxx, M.Kes NIP. 19720128 200201 2 003 |
Lampiran : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018
KINERJA PELAYANAN
-
No
Kegiatan
Indikator Kinerja
Target Sebelum Perubahan
Target Setelah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(5)
1
Pelayanan kesehatan
Jumlah kematian ibu
6
6
Jumlah kematian bayi
32
32
Persentase Tim BSB bersertifikat
60 %
60 %
Persentase kejadian infeksi berhubungan dengan yankes
1,5 %
1,5 %
Persentase kejadian infeksi pasca operasi
1,5 %
1,5 %
Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah pasien pulang
95 %
95 %
CFR disebabkan perdarahan
1 %
1 %
CFR disebabkan sepsis
30 %
30 %
Kunjungan unggulan poli mata
5%
5%
terlayaninya pasien TB dengan program DOTS
100 %
100 %
Terlaksananya VCT dan CST bagi penderita HIV AIDS
100 %
100 %
Terbentuknya kelompok binaan paguyuban penderita penyakit degeneratif
1 kelompok
1 kelompok
Peningkatan jumlah kunjungan poli baru (poli tumbang)
5%
5%
Penanganan kasus gizi buruk
100 %
100 %
Terlayaninya kasus geriatry
100 %
100 %
Persentase capaian indikator SPM sesuai target
70 %
70 %
Indeks Kepuasan Masyarakat
75
75
2
Penyelenggaraan akreditasi pelayanan rujukan rumah sakit
Persentase pokja akreditasi digolongkan mayor
15 pokja
15 pokja
3
Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan
Jenis pelayanan spesialis baru
Spesialis gizi klinis dan spesialis jantung
Spesialis gizi klinis dan spesialis jantung
4
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Persentase capaian fisik pengadaan alkes
100%
100%
KINERJA KEUANGAN
-
Kegiatan
Anggaran Sebelum Perubahan
Anggaran Setelah Perubahan
Bertambah / Berkurang
Ket
Pendukung Pelayanan Kesehatan
Biaya Jasa Kemitraan Dokter
50.000.000
36.300.000
(13.700.000)
BLUD
Biaya jasa Pemeriksaan PA
90.000.000
120.000.000
(30.000.000)
BLUD
Biaya Retur Pembayaran
20.000.000
20.000.000
-
BLUD
Belanja Modal Alat Kedokteran
900.000.000
1.150.000.000
250.000.000
BLUD
Biaya Jasa Pengelolaan Darah (PMI)
900.000.000
1.500.000.000
600.000.000
BLUD
DBHCHT
4.000.000.000
4.000.000.000
-
DBHCHT
Jumlah
5.960.000.000
6.826.300.000
866.300.000
|
Banjarnegara, Oktober 2018 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, M.Kes NIP. 19720128 200201 2 003 |
PIHAK KESATU, Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Drg. Xxxxxxx Xxxxxxxx, M.Kes NIP. 19720128 200201 2 003 |
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama |
: |
Xxxxx Xxxxxx M, SKM |
Jabatan |
: |
Kepala Sub. Bagian PEP RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Nama |
: |
xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, X.Xxx |
Jabatan |
: |
Plt. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.
|
Banjarnegara, Oktober 2018 |
PIHAK KEDUA, Plt. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, M.Kes NIP. 19720128 200201 2 003 |
PIHAK KESATU, Kepala Sub. Bagian PEP RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxxxx Xxxxxx M, SKM NIP. 19620814 198411 1 002 |
Lampiran : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018
KINERJA PELAYANAN
No
Kegiatan
Indikator Kinerja
Target Sebelum Perubahan
Target Setelah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Pelayanan Kesehatan
Persentase capaian indikator SPM sesuai target
70%
70%
2
Penyelenggaraan akreditasi pelayanan rujukan rumah sakit
Persentase pokja akreditasi digolongkan mayor
15 pokja
15 pokja
3
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan
Jenis Pelayanan Spesialis Baru
Spesialis Gizi Klinis dan Spesialis Jantung
Spesialis Gizi Klinis dan Spesialis Jantung
4
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
Dokumen rencana, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi perangkat daerah
6 Dokumen (LkjIP, LKPJ/LPPD, Laporan Keuangan, SPM, Profil)
6 Dokumen (LkjIP, LKPJ/LPPD, Laporan Keuangan, SPM, Profil)
KINERJA KEUANGAN
-
Kegiatan
Anggaran Sebelum Perubahan
Anggaran Setelah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Ket
Pendukung Pelayanan Kesehatan
Biaya Langganan Media/Surat Kabar/majalah
30.000.000
15.000.000
(15.000.000)
BLUD
Biaya Jasa Langganan Listrik
800.000.000
1.465.750.500
665.750.500
BLUD
Biaya Jasa Langganan Air
150.000.000
300.000.000
150.000.000
BLUD
Biaya Jasa Langganan Telepon
40.000.000
50.000.000
10.000.000
BLUD
Biaya Xxxx Xxxxxxxan Internet
103.281.000
203.281.000
100.000.000
BLUD
Biaya Jasa Konsultan (Survay Desain)
350.000.000
350.000.000
-
BLUD
Biaya Sertifikasi/Lisensi (Diklat, Perijinan)
100.000.000
100.000.000
-
BLUD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
30.000.000
30.000.000
-
BLUD
Jumlah
803.281.000
2.514.031.500
910.750.500