PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA
2021
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD.
Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian diawali dengan orientasi untuk membentuk kesamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai dokumen yang mendasari penyusunan Rencana Kerja SKPD, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah , Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019-2024, hasil RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 , dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta 2017-2022. Selanjutnya, setiap Seksi menyusun rancangan Rencana Kerja untuk tahun anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing beserta anggaran yang diperlukan. Hasil rancangan Rencana Kerja dari tiap-tiap Seksi kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2022.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDPD) Kota Yogyakarta 2005 β 2025
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2017 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.
14. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Walikota yogyakarta nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana strategis perangkat daerah tahun 2017-2022 .
15. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 343 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 503 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017- 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
16. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022.
1.3. Maksud dan Tujuan
Disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta 2019 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok fungsi bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang. Renja OPD juga digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Penetapan Kinerja, dan Rencana Kerja Tahunan 2020 untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.
1.4. Sistematika Penulisan
1 | BAB I | PENDAHULUAN |
2. | BAB II | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD |
3. | BAB III | TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEBIJAKAN |
4. | BAB IV | PENUTUP |
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Strategis OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis OPD digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.
Evaluasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD dan perkiraan pelaksanaan DPA-OPD tahun berjalan yang baru disahkan. Evaluasi Kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan membandingkan hasil pelaksanaan Renja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan program yang mendukung kegiatan internal DInas Kominfo dan Sandi dalam melaksanakan kegiatan internal dalam urusan perencanaan, keuangan dan umum. Terdapat 2 (dua) kegiatan dalam program ini, yaitu
(1) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi; dan kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Capaian kinerja kegiatan ini pada tahun 2020 dapat terlaksana 100%. Jumlah output Laporan Perjalanan Dinas dapat terlaksana sebanyak 2 kali, sementara itu untuk output Rapat koordinasi yang terselenggara dapat direalisasi sesuai dengan target yang telah disesuaikan dengan adanya refocusing anggaran tahun 2020 yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19.
(2) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor tahun 2020 dapat terlaksana 100%. Terdapat sebanyak 20 output pada kegiatan ini. Seluruh output pada kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor tahun 2020 dapat terlaksana 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 2 (dua) yaitu:
(1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor tahun 2020 dengan dengan capaian output Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor mencapai 100%.
(2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dengan capaian output Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 dan Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 mencapai 100%.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terdapat 1 (satu) kegiatan dalam program ini, yaitu kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah. Ada dua output pada kegiatan ini, yaitu (1) Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran: Renstra, Xxxxx, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja; dan (2) Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP dan Profil. Dari kedua output kegiatan tersebut dapat terlaksana 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan.
4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika didukung 3 (tiga) kegiatan dalam pelaksanaannya, yaitu:
(1) Kegiatan Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100% yang didukung dengan output Aplikasi e-government yang dikelola terealisasi 24 modul/aplikasi dan output Redesain aplikasi e-government yang dikembangkan sejumlah 6 aplikasi.
(2) Kegiatan Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika dengan 9 output pendukung dapat terlaksana 100%.
(3) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Smart City dapat terlaksana 100% yang didukung 4 (empat) output yaitu Sistem Layanan Publik yang dibangun, Sosialisasi Aplikasi Smart City yang diimplementasi, E-government yang dievaluasi, dan Aplikasi yang diperbaiki.
5. Program Pengelolaan Informasi dan Statistik
Program Pengelolaan Informasi dan Statistik didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi yang terdiri dari 6 output kegiatan yang mana 2 output diantaranya dapat tercapai 100% yaitu Informasi yang didiseminasi melalui Media Radio dan Informasi yang didiseminasikan melalui Iklan Layanan Masyarakat. Sementara output Media Pemerintah yang diterbitkan terlaksana 96,78%; Informasi yang didiseminasi melalui Media Audio Visual tercapai 99,38%; Informasi yang didiseminasi melalui Media Luar Ruang mencapai 97,79%; serta output Kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang didokumentasikan tercapai 97,11%.
6. Program Peningkatan Komunikasi Publik
Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu
(1) Kegiatan Kehumasan dan Pelayanan Informasi. Pada kegiatan ini terdapat 6 output kegiatan antara lain Berita yang dikaji, Penguatan Relasi dengan Stakeholder, Program dan Kinerja Pemkot Yogyakarta yang Disosialisasikan, Penulisan Lepas yang Dikerjasamakan, Jumpa Pers Wartawan, dan Kegiatan Pemerintah Kota yang diliput dimana seluruh output dapat mencapai target 100%.
(2) Kegiatan Pengelolaan Keluhan dan Aduan, yang didukung oleh 4 output kegiatan, dimana 3 output kegiatan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) yang dikelola, Pelayanan informasi publik yang dikelola melalui PPID, dan Perkembangan Website Wilayah dapat mencapai target 100%. Sedangkan 1 output kegiatan mencapai 78,66% yaitu output Dialog Interaktif Walikota Menyapa dimana pelaksanaanya menyesuaikan hari dalam kalender sehingga tidak dapat tercapai 100%.
7. Program Pengelolaan Informasi dan Statistik
Terdapat 1 (satu) kegiatan yang mendukung program Pengelolaan Informasi dan Statistik, yaitu kegiatan Pengelolaan Informasi dan Data Statistik. Kegiatan ini memiliki 5 output yang semuanya dapat mencapai taarget 100%, yaitu Cetak Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020, Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2019, Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Pengeluaran 2019, Buku Kecamatan Dalam Angka 2020, dan Jasa Tenaga Ahli.
8. Program Peningkatan Pelayanan Persandian
Program Peningkatan Pelayanan Persandian didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
(1) Kegiatan Operasional Persandian dan Telekomunikasi, yang mempunyai 4 output kegiatan yaitu Sinyal Frekuensi yang aman, Peralatan Persandian yang Dipelihara, Perangkat Telekomunikasi yang dilakukan Perawatan, dan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang dibayarkan yang seluruh output kegiatan dapat mencapai target 100%.
(2) Kegiatan Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi yang terdiri dari 3 output kegiatan dimana seluruh outputnya dapat mencapai target 100%. Output tersebut antara lain Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota Yogyakarta, Kebutuhan Uji Keamanan Informasi Terpenuhi, dan Layanan Komunikasi Email yang Ada Dapat Terlayani.
(3) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika yang mempunyai 3 output kegiatan, yaitu Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Peninjauan Lapangan Pengawasan Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, dan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah dimana seluruh outputnya dapat mencapai target 100%.
Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2021 secara lebih luas disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini :
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kota Yogyakarta
No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | ||||
Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | ||||||
1 | Penyediaan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Laporan Perjalanan Dinas | 0 laporan | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Rapat koordinasi yang terselenggara | 0 kali | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Jumlah penyediaan meterai 3000 | 0 buah | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Jumlah penyediaan meterai 6000 | 0 buah | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Alat tulis kantor yang tersedia | 0 jenis | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia | 0 jenis | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
Surat dinas yang terkelola | 0 surat | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
ahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 0 jenis | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia | 0 jenis | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga yang tersedia | 0 jenis | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
STNK kendaraan dinas/opersional yang diperpanjang Izinnya | 0 unit | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
Pembayaran Telepon dan bantuan komunikasi | 0 bulan | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
Bahan Bacaan/Surat Kabar dan Peraturan Perundangan yang tersedia | 0 jenis | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran | 0 bulan | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
Jasa kebersihan kantor | 0 bulan | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
Jasa Penggandaan | 0 lembar | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
Pemeliharaan Taman | 0 bulan | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
Frekuensi Sewa Mesin Fotocopy | 0 bulan | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
Pengadaan Mebelair kursi | 0 buah | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Jasa pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/kerja/kerumahtanggaan | 0 jenis | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia | 0 jenis | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Jasa Percetakan | 0 jenis dokumen | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | ||||||
1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor | 0 unit | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 | 0 unit | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 | 0 unit | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | ||||||
1 | Penyusunan | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran: Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja | 0 dokumen | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
Laporan Kinerja SKPD: LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP dan Profil | 0 dokumen | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika | Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik | 0 | 43.22% | 40.93% | 0.00% | 53.43% | |||||
Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun | 0 | 77.07% | 75.16% | 0.00% | 0.00% | 75.16% | |||||
1 | Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Aplikasi e-government yang dikelola | 0 aplikasi | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Redesain aplikasi e- government yang dikembangkan | 0 aplikasi | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
2 | Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika | 99.98% | 99.98% | 100.00% | 99.98% | ||||||
Perangkat Keras dan Jaringan TI yang dirawat | 0 bulan | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Pusat data yang dikelola | 0 bulan | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Koneksi Internet yang dikelola | 0 jenis | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Koneksi TV Kabel yang dikelola | 0 lokasi | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Hardware Pendukung Aplikasi E-Gov yang tersedia | 0 jenis | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
CCTV yang tersedia | 0 lokasi | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Perangkat Free Hotspot yang tersedia | 0 lokasi | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Licency Perangkat TI yang tersedia | 0 jenis | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Layanan Virtual Server Privat (VPS) yang tersedia | 0 unit | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Jaringan Optik CCTV Luar Komplek Balaikota yang dibangun | 0 lokasi | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
3 | Pengelolaan dan Pengembangan Smart City | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Sistem Layanan Publik yang dibangun | 0 Aplikasi | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Sosialisasi Aplikasi smart city yang diimplementasi | 0 Kelurahan | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
E-government yang dievaluasi | 0 Aplikasi | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Aplikasi yang diperbaiki | 0 Aplikasi | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Program Pengelolaan Informasi dan Statistik | Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan | 0 | 100% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | |||||
1 | Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi | 100.00% | 98.14% | 98.14% | 100.00% | ||||||
Media Pemerintah yang diterbitkan | 0 kali | 100.00% | 96.78% | 96.78% | 100.00% | ||||||
Informasi yang didiseminasi melalui Media Radio | 0 kali | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Informasi yang didiseminasi melalui Media Audio Visual | 0 kali | 100.00% | 99.38% | 99.38% | 100.00% | ||||||
Informasi yang didiseminasi melalui Media Luar Ruang | 0 kali | 100.00% | 97.79% | 97.79% | 100.00% | ||||||
Kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang didokumentasikan | 0 kali | 100.00% | 97.11% | 97.11% | 100.00% | ||||||
Informasi yang didiseminasikan melalui Iklan Layanan Masyarakat | 0 kali | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Program Peningkatan Komunikasi Publik | Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam | 0 | 95.49% | 96.00% | 0.00% | 96.00% | |||||
1 | Kehumasan dan Pelayanan Informasi | 100.01% | 100.01% | 100.00% | 100.01% | ||||||
Berita yang dikaji | 0 kali | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Penguatan Relasi dengan Stakeholder | 0 kali | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Program dan Kinerja Pemkot Yogyakarta yang Disosialisasikan | 0 kali | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Penulisan Lepas yang Dikerjasamakan | 0 kali | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Jumpa Pers Wartawan | 0 kali | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Kegiatan Pemerintah Kota yang diliput | 0 kali | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
2 | Pengelolaan Keluhan dan Aduan | 99.99% | 92.77% | 92.78% | 99.99% | ||||||
Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) yang dikelola | 0 bulan | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Pelayanan informasi publik yang dikelola melalui PPID | 0 bulan | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Dialog Interaktif Walikota Menyapa | 0 kali | 100.00% | 78.36% | 78.36% | 100.00% | ||||||
Perkembangan Website Wilayah | 0 Kelurahan | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Program Pengelolaan Informasi dan Statistik | Prosentase jumlah data yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan | 100% | 100% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | |||||
1 | Pengelolaan Informasi dan Data Statistik | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Cetak Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020 | 0 dokumen | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2019 | 0 dokumen | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Pengeluaran 2019 | 0 dokumen | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Buku Kecamatan Dalam Angka 2020 | 0 dokumen | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Jasa Tenaga Ahli | 0 bulan | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Program Peningkatan Pelayanan Persandian | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi | 0 | 38.00% | 38.00% | 0.00% | 38.00% | |||||
Persentase pengamanan informasi | 0 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
1 | Operasional | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Persandian dan Telekomunikasi | Sinyal Frekuensi yang aman | 0 bulan | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
Peralatan Persandian yang Dipelihara | 0 Unit | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Perangkat Telekomunikasi yang dilakukan Perawatan | 0 bulan | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang dibayarkan | 0 Unit | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
2 | Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota Yogyakarta | 0 JKS | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Kebutuhan Uji Keamanan Informasi Terpenuhi | 0 jenis | 100.00% | 109.67% | 109.67% | 100.00% | ||||||
Layanan Komunikasi Email yang Ada Dapat Terlayani | 0 jenis | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
3 | Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika | 99.99% | 99.99% | 100.00% | 99.99% | ||||||
Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika | 0 Laporan | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Peninjauan Lapangan Pengawasan Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik | 0 Laporan | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah | 0 dokumen | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis kinerja pelayanan merupakan hasil pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sasaran target sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 yang telah dilakukan revisi sesuai Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Evaluasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut:
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kota Yogyakarta
No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | |||||
Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023* | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023* | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Indeks Layanan Informasi Publik | 74.00% | 75.84% | 86.93% | 82,96% | |||||||
2 | Indeks Pengamanan Informasi | 84.40% | 88.00% | 94.00% | 84,40% |
Dari tabel di atas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja sesuai target yang ada di dalam Renstra OPD tahun 2017-2022. Pada tahun 2020, kedua indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya kami berikan cara pengukuran kinerja dari masing-masing indikator sasaran strategis yang ada sebagai berikut:
Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Kinerja tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:
No | Tujuan | Indikator Tujuan | 2019 | 2020 | ||||
Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | |||
1 | Meningkatkan Layanan Informasi Publik | Indeks Layanan Informasi Publik | 72,21 | 75,18 | 104% | 74 | 82,96 | 112% |
2 | Meningkatnya Keamanan Informasi | Indeks Pengamanan Informasi | 81,40 | 81,40 | 100% | 84,40 | 84,40 | 100% |
Kinerja tujuan tahun 2020 dibandingkan dengan kinerja tujuan tahun 2019 mengalami kenaikan dari tingkat pencapaian sebesar 104% menjadi 112%. Peningkatan pencapaian ini dihasilkan salah satunya dari tercapainya target pembangunan wifi public dari target 88 terbangun 253 wifi public, tercapainya pembangunan aplikasi dari 118 terbangun 139 27aplikasi sebagai implementasi percepatan smart city dan meningkatnya responsifitas pengelolaan keluhan dan aduan melaui JSS dari target 96% tercapai 97,61%.
Sementara itu jika dihitung dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tahun 2020 menunjukan hasil sebagai berikut:
1) Indikator Tujuan 1 : Meningkatnya Layanan Informasi Publik
Indikator Tujuan pertama yang ditetapkan oleh Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yaitu βIndeks Layanan Informasi Publikβ. Capaian kinerja tujuan diukur dengan membandingkan realisasi tahun 2020 dengan target akhir Renstra, selanjutnya disajikan dalam tabel berikut :
No | Tujuan | Indikator Tujuan | Target 2022 | Realisasi 2020 | Capaian Kinerja |
1 | Meningkatnya Layanan Informasi Publik | Indeks Layanan Informasi Publik | 86.93 | 82.96 | 112% |
Formula penghitungan Indeks Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:
Indeks Layanan = Informasi Publik | 20% Pemanfaatan data + 20% tindak lanjut aduan + 60% pemanfaatan teknologi informasi dan telematika |
Penghitungan = (20% x 100) + (20% x 97.61) + (60% x 72.40) = 82.96
Realisasi Indikator Tujuan Tahun 2020 sebesar 82.96 % atau 95.43% dari target yang telah ditetapkan pada akhir periode RPJMD. Capaian kinerja yang tinggi ini dicapai dari terlaksananya pemanfaatan data untuk pembangunan, jumlah tindak lanjut aduan masyarakat dan jumlah pembangunan CCTV, Wifi publik, aplikasi dan pembangunan serta pemanfaatan teknologi informasi dan telematika, tingginya capaian kinerja ini karena dalam pembangunan wifi public Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian memperoleh bantuan CSR dari Penyedia Layanan Data Telekomunikasi.
Dilihat dari target 74% dan pencapaian 82.96% pada indikator kinerja Indeks Layanan Informasi Publik maka prosentase pencapaiannya adalah 112%, pencapaian sebesar 112% ini diperoleh dari beberapa program pendukung yang angka realisasi indikator programnya melampaui target sebagaimana yang ditetapkan. Program yang melampaui target yaitu Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika dengan indikator Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik dan Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun.
Untuk prosentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik target yang ditetapkan adalah 58.04% dengan pencapaian kinerja sebesar 72.40%. Pencapaian ini diperoleh dari tercapainya target jumlah ruang publik yang terpasang free wifi dari target 88 terpasang 253 ruang publik dan terpasangnya 45 CCTV dari target 45.
Pada indikator program Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun, realisasi yang dicapai pada tahun 2020 juga melampaui target yang ditetapkan yakni dari target 75.16% tercapai 88.54%. Pencapaian ini diperoleh dari gencarnya pembangunan aplikasi dan website, Pada tahun 2019 dari target
118 aplikasi/Web, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
berhasil membangun 139 aplikasi/Web sebagai wujud percepatan implementasi SMART City.
Pada indikator program Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jam / Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi, jumlah realisasinya adalah 97.61% lebih dari target yang ditetapkan yakni 96% sehingga tingkat realisasinya mencapai 101.6%. Tingkat realisasi ini didapatkan dari jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan usul saran dan informasi masyarkat sebanyak 4297 aduan dari 4402 aduan yang masuk ke Pemerintah Kota Yogyakarta melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS).
Sementara untuk Program pengelolaan informasi dan data statistik telah mencapai target, dari target yang ditetapkan 100% dengan dimanfaatkannya 5 buku data statistik yang diterbitkan.
2) Indikator Tujuan 2 : Meningkatnya Keamanan Informasi
Indikator Tujuan Kedua yang ditetapkan oleh Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yaitu βIndeks Pengamanan Informasiβ. Capaian kinerja tujuan diukur dengan membandingkan realisasi tahun 2020 dengan target akhir Renstra, selanjutnya disajikan dalam tabel berikut :
No | Tujuan | Indikator Tujuan | Target 2022 | Realisasi 2020 | Capaian Kinerja |
1 | Meningkatnya Keamanan Informasi | Indeks Pengamanan Informasi | 92.80 | 84.40 | 100% |
Formula penghitungan Indeks Pelayanan Informasi adalah sebagai berikut:
Indeks Pengamanan = Informasi | 70% Kinerja Pengamanan + 30% Kinerja Pembinaan |
Penghitungan = (70%x100) + (30% x 48) = 84.40
Pada indikator Indeks Pengamanan Informasijumlah target yang ditetapkan 84.40%, realisasi yang berhasil dicapai adalah 84.40% sehingga tingkat pencapaian realisasi adalah 100%. Tercapaianya target dari indikator Indeks Pengamanan informasi ini diperoleh dari
tercapainya target dari metadata yang ditetapkan oleh Bidang Persandian yakni pada unsur jumlah kasus yang ditangani, metadata ini adalah fiterisasi, penetrasi jaringan dan pengelolaan email JKSN. Pada kasus filterisasi telah berhasil dilaksanakan 15 kali, sterilisasi 0 kali, penetrasi jaringan 41 kali dan pengeloalan email JKSN 900 kali sehingga total kasus yang ditangani adalah 956 kasus, dari 956 kasus tersebut sebanyak 956 tertangani dengan baik sehingga sesuai dari target yang ditetapkan yakni 100% kasus tertangani. Sedangkan pada unsur jumlah OPD yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi dari target yang ditetapkan 20 OPD mencapai 20 OPD pada tahun 2018 ini sehingga tingkat pencapaian adalah 38% dari target akhir RPJMD yakni 52 OPD di tahun 2022.
Dari formula indikator dalam penghitungan Indeks Pengamanan informasi yakni 70% kinerja pengamanan dan 30% kinerja pembinaan capaian kinerja sejumlah 48 % atau sesuai target yang ditetapkan.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2017, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik. Mempunyai fungsi Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
Upaya untuk melaksananan pembangunan di Kota Yogyakarta dalam bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakrata melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, serta melaksanakan kegiatan dalam bidang komunikasi, informatika persandian dan statistik. Dibidang Komunikasi dan Informatika diselengarakan dengan kegiatan bidang TI dan juga menyebarluaskan
pesan dari Pemerintah KotaYogyakarta dilakukan melalui berbagai cara diantaranya dengan melakukan kegiatan promosi dan publikasi mengenai aktifitas pembangunan dan kebijakan yang berlangsung di Kota Yogyakarta, mengelola layanan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan, serta membangun kerjasama dengan media massa baik cetak, elektronik, maupun online melalui Jumpa Pers, Penerbitan buku-buku statistik dan kegiatan pengamanan informasi oleh bidang persandian.
Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi yang berkembang dengan sangat pesat maka dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta 2022 harus mempertimbangkan dan melihat isu-isu strategis yang ada antara lain :
1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota
3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Kota Yogaykarta.
4. Pengembangan penyediaan layanan informasi webite online .
5. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman
6. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat ; yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab;
7. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
8. Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumberdaya seoptimal mungkin, memenuhi standar kualitas layanan prima
9. Pengembangan sumberdaya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yang menguasai teknologi informasi.
Secara umum, kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas dan sebaran layanan deseminasi informasi melalui kemitraan dengan penyelenggara media dan mengikuti perkembangan teknologi informasi
2. Pemberdayaan potensi komunikasi di masyarakat dan peningkatan kerjasama dengan lembaga komunikasi dan informatika
3. Proses kerja internal Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pengembangan aplikasi dan sistem informasi manajemen yang handal, update dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Terbangunnya kualitas jaringan teknologi informasi yang mandiri, terintegrasi dan mampu bersinergi dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen terhadap pengembangan smart city di Kota Yogyakarta.
5. Terciptanya sistem kerja berbasis teknologi informasi yang handal dan terjamin keamanannya.
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta disusun dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang telah disusun kemudian disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dan kebutuhan disajikan di dalam tabel 2.3 berikut ini.
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu Indikator (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kota Yogyakarta | Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100% | 9,984,260,717 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kota Yogyakarta | Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100% | 12,154,342,766 | |||
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | ||||||||||
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | ||||||||||
1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 14,090,000 | 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 12,120,000 | ||
2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta | Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100% | 8,014,000,957 | 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta | Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100% | 10,954,878,210 |
3 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | 860,014,000 | 3 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | 467,107,396 | ||
4 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Yogyakarta | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | 30,000,000 | 4 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Yogyakarta | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | 0 | ||
5 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Yogyakarta | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | 549,955,760 | 5 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Yogyakarta | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | 534,677,160 | ||
6 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Yogyakarta | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | 516,200,000 | 6 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Yogyakarta | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | 185,560,000 | ||
2 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Kota Yogyakarta | Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam | 97% | 4,542,756,200 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Kota Yogyakarta | Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam | 97% | 3,318,357,200 |
1 | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Yogyakarta | 4,542,756,200 | 1 | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Yogyakarta | 3,318,357,200 | ||||||
3 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Kota Yogyakarta | Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik | 71.80% | 17,914,546,775 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Kota Yogyakarta | Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik | 71.80% | 13,745,863,702 | |||
Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun | 86.62% | Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun | 86.62% | ||||||||||
Presentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi | 100% | Presentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi | 100% | ||||||||||
Prosentase pelayanan dan pengawasan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi | 90% | Prosentase pelayanan dan pengawasan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi | 90% | ||||||||||
Prosentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah | 100% | Prosentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah | 100% |
1 | Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Yogyakarta | 4,715,190,500 | 1 | Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Yogyakarta | 4,838,745,200 | ||||||
2 | Kegiatan Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Yogyakarta | 13,199,356,275 | 2 | Kegiatan Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Yogyakarta | 8,907,118,502 | ||||||
4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Kota Yogyakarta | Prosentasi pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan | 100% | 347,343,254 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Kota Yogyakarta | Prosentasi pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan | 100% | 180,014,304 | |||
1 | Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Kota Yogyakarta | 347,343,254 | 1 | Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Kota Yogyakarta | 180,014,304 |
5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANANAN INFORMASI | Kota Yogyakarta | Prosentese pengamanan informasi | 100% | 807,695,668 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANANAN INFORMASI | Kota Yogyakarta | Prosentese pengamanan informasi | 100% | 652,140,710 | |||
Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi | 80% | Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi | 80% | ||||||||||
1 | Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Yogyakarta | 761,080,500 | 1 | Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Yogyakarta | 604,080,542 | ||||||
2 | Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Kota Yogyakarta | 46,615,168 | 2 | Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Kota Yogyakarta | 48,060,168 |
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Wilayah terkecil yakni Kelurahan dan Kecamatan dapat kami uraikan hasil pencermatan terhadap program/program kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana table berikut ini :
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Kegiatan | Kampung Miliran, Muja | Pemasangan | CCTV Balai Warga | |
Pengelolaan | Muju, Umbulharjo, | CCTV di Kantor | Jl Hibrida. V: 5 titik | ||
Nama Domain | Kota Yogyakarta, DIY, | OPD/Unit Kerja | |||
yang telah | Kota Yogyakarta, | di Lingkungan | |||
ditetapkan oleh | Umbulharjo, Muja Muju | Pemkot | |||
Pemerintah Pusat | Yogyakarta | ||||
dan Sub Domain | |||||
Lingkup | |||||
Pemerintah | |||||
Daerah | |||||
Kabupaten/Kota | |||||
Kampung Mantrijeron | Pemasangan | Pemasangan CCTV | |||
(total ada 12 RT), Kota | CCTV di Kantor | di Kantor OPD/Unit | |||
Yogyakarta, | OPD/Unit Kerja | Kerja di Lingkungan | |||
Mantrijeron, | di Lingkungan | Pemkot Yogyakarta | |||
Mantrijeron | Pemkot | Pemasangan CCTV | |||
Yogyakarta | dengan Paket | ||||
Camera, Recorder, | |||||
Monitor). V: 12 paket | |||||
RT.50 RW 13, Kota | Pemasangan | PENGADAAN | |||
Yogyakarta, | CCTV di Kantor | CCTV. V: 3 UNIT | |||
Mantrijeron, | OPD/Unit Kerja | ||||
Mantrijeron | di Lingkungan | ||||
Pemkot | |||||
Yogyakarta | |||||
RW 12 Kelurahan | Pemasangan | CCTV V : 25 titik | |||
Tahunan, Kota | CCTV di Kantor | ||||
Yogyakarta, | OPD/Unit Kerja | ||||
Umbulharjo, Tahunan | di Lingkungan | ||||
Pemkot | |||||
Yogyakarta |
RT 23, 24, 25, 26, 27 Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan | Pemasangan CCTV di Kantor OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemkot Yogyakarta | CCTV, V: 25 titik | |||
RT 45, 46, 47 / RW 11, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan | Pemasangan CCTV di Kantor OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemkot Yogyakarta | CCTV, V : 5 titik |
Kesesuaian usulan dari wilayah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut sesuai dengan ketugasan dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terkait usulan pemasangan CCTV dan Wifi Publik dimana hal ini perlu pencermatan lanjut terkait dengan lokasi dan ketersediaan jaringan internet.
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mengembangkan sarana komunikasi baik melalui media baru seperti internet maupun media tradisional yang sempat berkembang pada masa sebelumnya. Pengembangan sarana komunikasi tersebut diharapkan dapat mendukung penyebaran informasi dan upaya pemerintah untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Keberadaan berbagai media komunikasi tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi Lembaga Hubungan Masyarakat di Pemerintah Daerah untuk dapat menentukan media-media apa saja yang dirasa efektif untuk menjalin komunikasi dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu, Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2022 lebih dititikberatkan untuk pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika, penyebarluasan informasi dengan menggunakan pilihan media yang efektif untuk menjangkau khalayak, mengelola kelompok-kelompok informasi pada masyarakat di tingkat kecamatan serta pengelolaan informasi data statistik guna penyediaan data untuk pembangunan serta pengamanan informasi agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pelaksanaan program diprioritaskan pula untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditentukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi SPM, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian juga diarahkan untuk sejalan dengan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY yaitu untuk menyebarkan informasi pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
1. Tujuan
Tujuan perangkat daerah Dinas Kominfo dan Persandian yaitu meningkatkan layanan informasi publik dan meningkatkan keamanan informasi.
2. Sasaran
Sasaran perangkat daerah yaitu layanan informasi publik meningkat dan keamanan informasi meningkat.
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan dalam rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2022 telah disesuaikan dengan Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang telah mengalami pemutakhiran.
Rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2022 terdiri dari 5 program dan 12 kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :
No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |||
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |||
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | |||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |||
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | |||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | |||
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |||
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |||
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |||
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | ||
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |||
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |||
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |||
2 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah |
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | |||
Pengelolaan Media Komunikasi Publik | |||
Pelayanan Informasi Publik | |||
Layanan Hubungan Media | |||
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | |||
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | |||
3 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah |
Kegiatan Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | ||
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | |||
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | |||
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | |||
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | |||
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | |||
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah |
4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral |
Membangun Metadata Statistik Sektoral | |||
5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANANAN INFORMASI | Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik |
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |||
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2022 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RJPMD dan Renstra SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2017-2022 serta dengan tetap memperhatikan hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun yang lalu sehingga program dan kegiatan yang akan datang tetap berkesinambungan dari tahun ke tahun. Dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD.
Secara Umum program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dapat kami sajikan dalam tabel berikut ini:
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |||||||||||||
Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | ||||||||||
Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | Target | ||||||||||||||
2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | |||||||||||||||||
2 | 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 29,218,563,668 | 29,240,115,497 | ||||||||||||||
2 | 16 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12,154,342,766 | 12,156,706,837 | |||||||||||||
2 | 16 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12,120,000 | 12,120,000 | ||||||||||||
2 | 16 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | A (Nilai >80 s.d 90) | 3 dokumen 1 Berita Acara | 100 % | 2,950,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 2,950,000 | ||
2 | 16 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | A (Nilai >80 s.d 90) | 4 dokumen | 100 % | 1,600,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 1,600,000 | ||
2 | 16 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Website OPD Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | A (Nilai >80 s.d 90) | 6 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 12 bulan 3 dokumen | 100 % | 6,120,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 6,120,000 | ||
2 | 16 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | A (Nilai >80 s.d 90) | 1 dokumen | 100 % | 1,450,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 1,450,000 | ||
2 | 16 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10,954,878,210 | 10,954,878,210 | ||||||||||||
2 | 16 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Gaji dan Tunjangan ASN | Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | A (Nilai >80 s.d 90) | 64 ASN | 100 % | 10,942,665,694 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 10,942,665,694 | ||
2 | 16 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | A (Nilai >80 s.d 90) | 50 dokumen | 100 % | 3,272,516 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 3,272,516 | ||
2 | 16 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Bahan Pelaksanaan Verifikasi | Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | A (Nilai >80 s.d 90) | 1 dokumen | 100 % | 1,000,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 1,000,000 | ||
2 | 16 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 dokumen | 100 % | 3,564,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 3,564,000 | ||
2 | 16 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Laporan Keuangan Akhir Tahun | Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | A (Nilai >80 s.d 90) | 1 dokumen | 100 % | 1,000,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 1,000,000 |
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |||||||||||||
Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | ||||||||||
Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | Target | ||||||||||||||
2 | 16 | 01 | 2.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | A (Nilai >80 s.d 90) | 2 dokumen | 100 % | 500,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 500,000 | ||
2 | 16 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 dokumen | 100 % | 2,376,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 2,376,000 | ||
2 | 16 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | A (Nilai >80 s.d 90) | 1 dokumen | 100 % | 500,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 500,000 | ||
2 | 16 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 467,107,396 | 469,563,367 | ||||||||||||
2 | 16 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | A (Nilai >80 s.d 90) | 5 jenis | 100 % | 13,132,500 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 13,313,125 | ||
2 | 16 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Bahan Komputer printer Bahan peralatan kebersihan yang tersedia (Tissue, Pengharum, Sabun cuci, Pembasmi Serangga, Kapur Barus, Lap Kendaraan, Sapu, Sulak, Keset, Gayung, Keranjang Sampah) Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan peralatan rumah tangga (Kran, Taplak, Jam, Filter Oli, Jet shower closet, Ember, Tempat Sampah, Jas Hujan, Payung, Aki untuk genset, Galon air.) | Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | A (Nilai >80 s.d 90) | 21 jenis 11 jenis 34 jenis 13 jenis | 100 % | 110,965,946 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 111,995,972 | ||
2 | 16 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Barang cetakan Penggandaan surat surat dokumen | Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | 7 jenis 60 lembar | 100 % | 10,563,950 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 11,009,270 | ||
2 | 16 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Surat kabar selama 12 bulan | Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | 2 jenis | 100 % | 213,755,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 213,755,000 |
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |||||||||||||
Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | ||||||||||
Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | Target | ||||||||||||||
2 | 16 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Makan minum rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah di Jawa (2 org) Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah luar Jawa Rapat koordinasi keluar daerah dalam Daerah DIY (5 org) | Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | Semua Kabupaten/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | 2640 os 24 kali 5 kali 8 kali | 100 % | 118,690,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 119,490,000 | ||
2 | 16 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 534,677,160 | 525,945,260 | ||||||||||||
2 | 16 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Materai Pengiriman dokumen Surat keluar Surat masuk | Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | 1000 lembar 10 dokumen 3600 surat 6300 surat | 100 % | 6,495,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 6,099,500 | ||
2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Pembayaran Pulsa telepon | Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 bulan | 100 % | 96,000,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 96,000,000 | ||
2 | 16 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Jasa Kebersihan Kantor Pemeliharaan Arsip Pemeliharaan Taman Sewa mesin fotocopy Tenaga bantuan dan tenaga teknis | Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 orang | 100 % | 432,182,160 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 423,845,760 | ||
2 | 16 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 185,560,000 | 194,200,000 | ||||||||||||
2 | 16 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Pembayaran pajak kendaraan jabatan roda 2 Pembayaran pajak kendaraan jabatan roda 4 Pemeliharaan kendaraan jabatan roda 2 Pemeliharaan kendaraan jabatan roda 4 | Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | 11 unit 3 unit 11 unit 3 unit | 100 % | 66,580,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 80,000,000 | ||
2 | 16 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Pembayaran pajak kendaraan operasional roda 2 Pembayaran pajak kendaraan operasional roda 4 Pemeliharaan kendaraan operasional roda 2 Pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 | Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | 6 unit 3 unit 6 unit 3 unit | 100 % | 54,780,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 50,000,000 | ||
2 | 16 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Pemeliharaan AC split Pemeliharaan alat studio dan komunikasi (Kamera Video, Lensa, Lampu Kamera, mixer, microphone, headphone) | Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | A (Nilai >80 s.d 90) | 20 unit 8 jenis | 100 % | 29,200,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 29,200,000 | ||
2 | 16 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Pemeliharaan Gedung Dinas Kominfosandi | Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | A (Nilai >80 s.d 90) | 1 unit | 100 % | 35,000,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 35,000,000 |
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |||||||||
Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | ||||||
Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | Target | ||||||||||
dan fungsi SKPD | ||||||||||||||
2 16 02 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 3,318,357,200 | 3,337,172,200 | |||||||||||
2 16 02 2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3,318,357,200 | 3,337,172,200 | |||||||||||
2 16 02 2.01 03 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam | Analisis media cetak Analisis media online Analisis media sosial Penyusunan IKM survey persepsi | Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97,00 % | 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 dokumen | 100 % | 353,880,000 | Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam | 97,00 % | 353,880,000 | ||
2 16 02 2.01 04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam | Informasi yang didesiminasi melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Informasi yang didesiminasi melalui media audio visual Informasi yang didesiminasi melalui media luar ruang Informasi yang didesiminasi melalui media radio Program dan kinerja pemkot yang disosialisasi | Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97,00 % | 1202 kali 83 kali 260 kali 15 kali 15 kali | 100 % | 1,109,320,000 | Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam | 97,00 % | 1,199,680,000 | ||
2 16 02 2.01 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam | Kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang didokumentasikan Media pemerintah yang diterbitkan Pengelolaan Media Sosial Pemkot Yogyakarta Pengelolaan website Pemkot Yogyakarta Penulis lepas yang dikerjasamakan Peralatan komunikasi dan peliputan (kamera foto, kamera video, charger kamera foto, lensa, tripod, wireless clip on, lighting dan lightstand, tas kamera, blitz, HT) Peralatan studio podcast (audio mixer, mic, arm stand, external HDD, speaker monitor, headphone, pop filter, kabel, amplifier) | Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97,00 % | 5 kali 4 kali 12 bulan 12 bulan 152 kali 12 jenis 11 jenis | 100 % | 1,075,717,000 | Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam | 97,00 % | 1,115,317,000 | ||
2 16 02 2.01 06 | Pelayanan Informasi Publik | Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam | Dialog interaktif walikota menyapa Informasi dan keluhan yang dikelola melalui UPIK/JSS Pelayanan informasi publik yang dikelola melalui PPID Pengelolaan Subdomain Perangkat Daerah / Unit Kerja Pemkot Penyampaian Informasi Melalui Pertunjukan Rakyat | Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97,00 % | 240 kali 12 bulan 12 bulan 45 sub domain 1 kali | 100 % | 415,570,200 | Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam | 97,00 % | 326,395,200 | ||
2 16 02 2.01 07 | Layanan Hubungan Media | Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 | Jumpa pers wartawan Kegiatan pemerintah kota yang diliput | Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, | 97,00 % | 44 kali 55 kali | 100 % | 75,020,000 | Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 | 97,00 % | 75,900,000 |
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |||||||||
Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | ||||||
Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | Target | ||||||||||
jam | Semua Kelurahan | jam | ||||||||||||
2 16 02 2.01 08 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam | Penguatan relasi dengan stakeholder - ucapan selamat | Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97,00 % | 19 kali | 100 % | 107,250,000 | Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam | 97,00 % | 90,000,000 | ||
2 16 02 2.01 10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam | Desiminasi Informasi melalui kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97,00 % | 11 bulan | 100 % | 181,600,000 | Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam | 97,00 % | 176,000,000 | ||
2 16 03 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | 13,745,863,702 | 13,746,236,460 | |||||||||||
2 16 03 2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 4,838,745,200 | 4,838,745,200 | |||||||||||
2 16 03 2.01 03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik; Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun; Persentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi; Persentase Pelayanan dan Pengawasan untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informasi; Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Daerah | Koneksi Internet yang dikelola (Perpustakaan, Pendidikan SD/SMP, Free Hotspot Balai RW, GPS Mobile, Pengelola TI) Perangkat Keras dan Jaringan TI yang dirawat(Pemeliharaan/Pengga ntian Komponen Komputer, Jaringan & Perangkat TI) | Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71,93; 100; 100; 95; 100 % | 5 jenis 12 bulan | 100 % | 4,838,745,200 | Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik; Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun; Persentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi; Persentase Pelayanan dan Pengawasan untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informasi; Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Daerah | 71,93; 100; 100; 95; 100 % | 4,838,745,200 | ||
2 16 03 2.02 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 8,907,118,502 | 8,907,491,260 | |||||||||||
2 16 03 2.02 01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase kelancaran pelayanan Pemeliharaan sarana Telekomunikasi Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Pelayanan dan Pengawasan Untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan Informatika | Aplikasi sistem informasi yang direncanakan(dianalisis dan didesain) E-Goverment yang dievaluasi | Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % 100 % 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % | 20 aplikasi 51 OPD | 100 % | 321,766,320 | Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase kelancaran pelayanan Pemeliharaan sarana Telekomunikasi Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Pelayanan dan Pengawasan Untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan Informatika | 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % 100 % 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % | 321,766,320 | ||
2 16 03 2.02 03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase kelancaran pelayanan Pemeliharaan sarana Telekomunikasi Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d | Koneksi Internet Pusat Data yang tersedia (Internet E-Government, Sub Domain, Gedung DPRD) Layanan VPS yang tersedia Lisensi Perangkat TI yang tersedia(Antivirus, Firewall, HCI, Domain, Presentasi,Video | Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % 100 % 71,93; 100; 100; 95; 100 % | 3 jenis 2 unit 6 jenis 4 jenis 1 lokasi | 100 % | 5,681,297,680 | Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase kelancaran pelayanan Pemeliharaan sarana Telekomunikasi Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d | 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % 100 % 71,93; 100; 100; 95; 100 % | 5,681,324,680 |
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |||||||||
Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | ||||||
Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | Target | ||||||||||
Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Pelayanan dan Pengawasan Untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan Informatika | Conference) Perangkat Pusat Data yang tersedia(Rak Barang, Memory Server, Firewall Web, ETS) Pusat data yang dikelola | 100 % | Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Pelayanan dan Pengawasan Untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan Informatika | 100 % | ||||||||||
2 16 03 2.02 04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase kelancaran pelayanan Pemeliharaan sarana Telekomunikasi Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Pelayanan dan Pengawasan Untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan Informatika | Belanja Modal Pengadaan Perangkat Telekomunikasi Biaya hak pengunaan spektrum frekwensi radio yang dibayarkan Perawatan Perangkat Telekomunikasi | Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % 100 % 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % | 3 jenis 3 frekuensi 4 jenis | 100 % | 1,079,511,000 | Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase kelancaran pelayanan Pemeliharaan sarana Telekomunikasi Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Pelayanan dan Pengawasan Untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan Informatika | 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % 100 % 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % | 1,079,511,000 | ||
2 16 03 2.02 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase kelancaran pelayanan Pemeliharaan sarana Telekomunikasi Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Pelayanan dan Pengawasan Untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan Informatika | Aplikasi E goverment yang dikelola Aplikasi Sistem e Goverment yang dibangun | Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % 100 % 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % | 20 modul aplikasi 20 modul aplikasi | 100 % | 1,019,304,800 | Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase kelancaran pelayanan Pemeliharaan sarana Telekomunikasi Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Pelayanan dan Pengawasan Untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan Informatika | 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % 100 % 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % | 1,019,125,600 | ||
2 16 03 2.02 08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase kelancaran pelayanan Pemeliharaan sarana Telekomunikasi Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Pelayanan dan Pengawasan Untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan Informatika | Kajian Menara Telekomunikasi yang tersusun Menara telekomunikasi dan fiber optik yang terawasi Peralatan pengaman survey yang tersedia Permohonan rekomendasi penyelenggaraan komunikasi dan informasi terlayani | Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % 100 % 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % | 1 kajian 12 bulan 6 jenis 12 bulan | 100 % | 255,282,542 | Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase kelancaran pelayanan Pemeliharaan sarana Telekomunikasi Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Pelayanan dan Pengawasan Untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan Informatika | 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % 100 % 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % | 255,407,500 |
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |||||||||
Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | ||||||
Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | Target | ||||||||||
2 16 03 2.02 09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase kelancaran pelayanan Pemeliharaan sarana Telekomunikasi Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Pelayanan dan Pengawasan Untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan Informatika | Implementasi Kota Cerdas yang disosialisasikan Kemitraan Bidang Teknologi Informasi Pengelolaan Ekosistem TI | Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % 100 % 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % | 3 jenis 3 kegiatan 12 bulan | 100 % | 183,756,160 | Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase kelancaran pelayanan Pemeliharaan sarana Telekomunikasi Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Pelayanan dan Pengawasan Untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan Informatika | 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % 100 % 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % | 184,156,160 | ||
2 16 03 2.02 10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase kelancaran pelayanan Pemeliharaan sarana Telekomunikasi Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Pelayanan dan Pengawasan Untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan Informatika | Hardware Perangkat Keras e goverment yang tersedia (Camera Conference, PC/Laptop, Peralatan Jaringan, Peralatan Computer) Koneksi TV Kabel yang dikelola | Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % 100 % 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % | 4 jenis 12 bulan | 100 % | 366,200,000 | Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase kelancaran pelayanan Pemeliharaan sarana Telekomunikasi Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat d Persentase Pelayanan dan Pengawasan Untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan Informatika | 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % 100 % 71,93; 100; 100; 95; 100 % 100 % | 366,200,000 | ||
2 20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 180,014,304 | 180,014,400 | |||||||||||
2 20 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 180,014,304 | 180,014,400 | |||||||||||
2 20 02 2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 180,014,304 | 180,014,400 | |||||||||||
2 20 02 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan | Publikasi statistik dasar Publikasi statistik sektoral Tolok Ukur Pengelolaan sinkronisasi data pembangunan 1 | Masyarakat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumenkali | 100 % | 33,051,250 | Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan | 100 % | 31,600,000 | ||
2 20 02 2.01 03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan | Pengelolaan portal satu data Penyusunan metadata 3 sektor | Masyarakat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 dokumen 1 dokumen | 100 % | 146,963,054 | Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan | 100 % | 148,414,400 | ||
2 21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 652,140,710 | 650,695,668 | |||||||||||
2 21 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 652,140,710 | 650,695,668 | |||||||||||
2 21 02 2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 604,080,542 | 604,080,500 | |||||||||||
2 21 02 2.01 03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Persentase Pengamanan Informasi Persentase pengamanan informasi; Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur | Alat Pemindai TI yang diperpanjang lisensinya Kebutuhan Uji Keamanan Informasi terpenuhi (insidental, sesuai permintaan, dan rutin) | Keandalan keamanan informasi | Semua Kabupaten/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100; 80 % 80 % | 2 perangkat lunak 3 jenis 3 jenis 2 kali | 100 % | 595,500,000 | Persentase Pengamanan Informasi Persentase pengamanan informasi; Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur | 100 % 100; 80 % 80 % | 595,500,000 |
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |||||||||
Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | ||||||
Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | Target | ||||||||||
pengamanan informasi Persentase Perangkat Daerah Yang melakukan prosedur pengamanan informasi | Lancarnya layanan email @xxxxxxxxx.xx.xx (pembuatan baru, reset password, penghapusan e-mail) Literasi keamanan informasi | pengamanan informasi Persentase Perangkat Daerah Yang melakukan prosedur pengamanan informasi | ||||||||||||
2 21 02 2.01 04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengamanan Informasi Persentase pengamanan informasi; Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi Persentase Perangkat Daerah Yang melakukan prosedur pengamanan informasi | Sinyal frekuensi yang aman | Keandalan keamanan informasi | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100; 80 % 80 % | 12 bulan | 100 % | 8,580,542 | Persentase Pengamanan Informasi Persentase pengamanan informasi; Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi Persentase Perangkat Daerah Yang melakukan prosedur pengamanan informasi | 100 % 100; 80 % 80 % | 8,580,500 | ||
2 21 02 2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 48,060,168 | 46,615,168 | |||||||||||
2 21 02 2.02 01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengamanan Informais Persentase pengamanan informasi; Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi | Forum Komunikasi Persandian yang terselenggara Jaring komunikasi sandi internal pemerintah Kota Yogyakarta Pemeliharaan peralatan persandian | Keandalan keamanan informasi | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100; 80 % | 1 kali 59 JKS 30 unit | 100 % | 48,060,168 | Persentase Pengamanan Informais Persentase pengamanan informasi; Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi | 100 % 100; 80 % | 46,615,168 | ||
TOTAL | 30,050,718,682 | 30,070,825,565 |
BAB V PENUTUP
Rencana kerja OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017- 2022, dan menjadi satu kesatuan dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk matrik masih bersifat indikatif yang harus dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja SKPD Tahunan.
Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun- tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :
1. Melakukan proses perencanaan dengan lebih seksama, antara lain dengan menggelar review triwulanan, terutama membahas serapan agar sesuai dengan tata kala.
2. Meningkatkan koordinasi dengan semua pegawai di setiap subbag Humas dan Informasi terutama untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung kerja, yaitu dengan pemeliharaan baik komputer, kendaraan, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan yang tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan dengan tepat;
3. Lebih aktif mengadakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan kegiatan dan agenda penting yang akan dilaksanakan.
Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2022 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2022.
43