PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : BANYU ALAM MUSTIKASARI, S.E
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Ir. UNZILATIR ROHMAH
Jabatan : SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
BOGOR, Januari 2018
Pihak Kedua, SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN
Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Ir. UNZILATIR ROHMAH
Pembina Utama Muda NIP. 196208211986032006
BANYU ALAM MUSTIKASARI, S.E
Penata Tk. 1
NIP. 196205211985032003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN PRIORITAS | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | DAN FOKUS PEMBANGUNA N | ||||||||||
B. | PENUNJANG | |||||||||||
1 | Meningkatnya tata kelola | 1 | Nilai Akip | 78 | BB | 1 | Program Pelayanan | 2,517,144,600 | ||||
pemerintahan | 2 | Temuan materiil | 5 | temuan | Administrasi Perkantoran | |||||||
3 | Persentase Aset dalam kondisi | 75 | % | 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, | 306,000,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||
baik | Sumber Daya Air dan Listrik | Kepegawaian | ||||||||||
2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan | 59,600,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||||
dan Perizinan Kendaraan Dinas/ | Kepegawaian | |||||||||||
Operasional | ||||||||||||
3 | Penyediaan Jasa Kebersihan | 248,129,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||||
Kantor | Kepegawaian | |||||||||||
4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 97,219,100 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||||
Kepegawaian | ||||||||||||
5 | Penyediaan Barang Cetakan | 76,262,500 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||||
dan Penggandaan | Kepegawaian | |||||||||||
6 | Penyediaan Komponen | 49,820,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||||
Instalasi Listrik/Penerangan | Kepegawaian | |||||||||||
Bangunan Kantor | ||||||||||||
7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan | 47,000,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||||
Peraturan Perundang- undangan | Kepegawaian | |||||||||||
8 | Penyediaan Bahan Logistik | 23,830,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||||
Kantor | Kepegawaian | |||||||||||
9 | Penyediaan Makanan dan | 160,000,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||||
Minuman | Kepegawaian | |||||||||||
10 | Rapat-rapat Koordinasi dan | 793,484,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||||
Konsultasi Ke Dalam dan Luar | Kepegawaian | |||||||||||
Daerah | ||||||||||||
11 | Penyediaan Jasa Tenaga | 162,779,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||||
Pendukung Administrasi/ | Kepegawaian | |||||||||||
Teknis Perkantoran | ||||||||||||
12 | Pelayanan Dokumentasi dan | 14,225,000 | Subag Umum & | - | 3.1 |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN PRIORITAS | ||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | DAN FOKUS PEMBANGUNA N | ||||||||
Arsip SKPD | Kepegawaian | |||||||||
13 | Penyediaan Pelayanan | 118,316,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||
Administrasi Kepegawaian | Kepegawaian | |||||||||
14 | Penyediaan Pelayanan | 31,950,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||
Administrasi Barang | Kepegawaian | |||||||||
15 | Penyediaan Pelayanan | 328,530,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||
Keamanan Kantor | Kepegawaian | |||||||||
2 | Program Peningkatan Sarana | 960,825,000 | ||||||||
dan Prasarana Aparatur | ||||||||||
1 | Pengadaan Peralatan Kantor | 61,975,000 | Subag Umum & | 3.1 | ||||||
Kepegawaian | ||||||||||
2 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | 80,025,000 | Subag Umum & | 3.1 | ||||||
Kepegawaian | ||||||||||
3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 135,080,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||
Gedung Kantor | Kepegawaian | |||||||||
4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 207,450,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||
Kendaraan Dinas/Operasional | Kepegawaian | |||||||||
5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 69,960,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||
Peralatan Gedung Kantor | Kepegawaian | |||||||||
6 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 111,960,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||
Perlengkapan Gedung Kantor | Kepegawaian | |||||||||
7 | Rehabilitasi Sedang/Berat | 294,375,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||
Gedung Kantor | Kepegawaian | |||||||||
3 | Program Peningkatan Kapasitas | 917,291,000 | ||||||||
Sumber Daya Aparatur | ||||||||||
1 | Sosialisasi Peraturan Perundang- | 80,000,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||
undangan | Kepegawaian | |||||||||
2 | Pembinaan Mental dan Rohani | 205,925,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||
bagi Aparatur | Kepegawaian | |||||||||
3 | Pelatihan Bimbingan Teknis Bagi | 158,133,000 | Subag Umum & | - | 3.1 | |||||
Penyuluh | Kepegawaian | |||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN PRIORITAS | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | DAN FOKUS PEMBANGUNA N | ||||||||||
5 | Pelatihan Bimbingan Teknis Bagi | 176,858,000 | Subag Umum & | - | 5.1 | |||||||
Penyuluh | Kepegawaian | |||||||||||
6 | Pengadaan Pakaian Dinas | 139,875,000 | Subag Umum & | - | 5.1 | |||||||
Beserta Perlengkapannya | Kepegawaian | |||||||||||
7 | Pengadaan Pakaian Kerja | 156,500,000 | Subag Umum & | - | 5.1 | |||||||
Lapangan | Kepegawaian | |||||||||||
- | Terwujudnya Sumber Daya | 2 | Kegiatan | 5 | Program Peningkatan Kapasitas | 322,658,000 | ||||||
Aparatur yang berkualitas | Sumber Daya Aparatur | |||||||||||
1 | Sosialisasi Peraturan Perundang- | 120,000,000 | Subag Umum & | - | 5.1 | |||||||
undangan | Kepegawaian | |||||||||||
2 | Pembinaan Mental dan Rohani | 25,800,000 | Subag Umum & | - | 5.1 | |||||||
bagi Aparatur | Kepegawaian | |||||||||||
3 | Pelatihan Bimbingan Teknis Bagi | 176,858,000 | Subag Umum & | - | 5.1 | |||||||
Penyuluh | Kepegawaian | |||||||||||
JUMLAH ANGGARAN : 4,717,918,600
PROGRAM : 4
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran : | Rp. | 2,517,144,600 |
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : | Rp | 960,825,000 |
3 Peningkatan Disiplin Aparatur : | Rp. | 917,291,000 |
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : | Rp. | 322,658,000 |
MENYETUJUI
SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR
MENGETAHUI
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Ir. UNZILATIR ROHMAH
Pembina Utama Muda NIP. 196208211986032006
BANYU ALAM MUSTIKASARI, S.E
Penata Tk. 1
NIP. 196205211985032003