BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGANKABUPATEN SUMBAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGANKABUPATEN SUMBAWA BARAT
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka transparan dan
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : drh. Hairul, MM Jabatan : Kepala Bappeda Litbang
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Nama : Dr. Ir. H. W. Xxxxxxxxxx, MM Jabatan : Bupati Sumbawa Barat
selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tanggung jawab kami.
kinerja tersebut menjadi
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Dr. Ir. H. W. Xxxxxxxxxx, MM
Taliwang, Januari 2019
Pihak Kesatu,
drh. Hairul, MM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET |
1 | 2 | 3 |
Meningkatknya keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang ekonomi | Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi | 100 % |
Meningkatknya keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang sosial budaya dan Pemerintahan | Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang sosial budaya dan Pemerintahan | 100 % |
Meningkatknya keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang fisik dan prasarana | Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang Fisik dan Prasarana | 100 % |
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penelitian Daerah | Tingkat Kesesuaian Perencanaan dengan potensi daerah | 100 % |
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Perangkat Daerah | Realisasi Anggaran | 91 |
Nilai SAKIP | B |
No | Program | Anggaran | Keterangan |
1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 845.548.830 | APBD |
2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 892.419.600 | APBD |
3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp. 86.468.750 | APBD |
4. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. 124.048.000 | APBD |
5. | Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 140.861.000 | APBD |
6. | Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian | Rp. 115.670.500 | APBD |
7. | Program Peningkatan Sistem Perencanaan Perangkat Daerah | Rp. 68.275.500 | APBD |
8. | Program Pengembangan Penelitian dan Pengkajian | Rp. 789.107.000 | APBD |
9. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. 1.881.019.820 | APBD |
10. | Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Dunia Usaha dan UMKM | Rp. 1.031.992.600 | APBD |
11. | Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Pertanian dan Perikanan | Rp. 602.975.900 | APBD |
12. | Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam | Rp. 667.789.300 | APBD |
13. | Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Sarana dan Prasarana | Rp. 725.000.000 | APBD |
14. | Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Sosial Budaya | Rp. 471.587.300 | APBD |
15. | Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Pemerintahan | Rp. 636.772.900 | APBD |
Total | Rp. 9.079.537.000 |
Pihak Kedua,
Dr. Ir. H. W. Xxxxxxxxxx, MM
Taliwang, Januari 2019
Pihak Kesatu,
drh. Hairul, MM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGANKABUPATEN SUMBAWA BARAT
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka transparan dan
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : Xxx Xxx Xxxxxxx, S.E.,X.X Xxxxxan : Sekretaris Bappeda Litbang Selanjutnya disebut PIHAKKESATU
Nama : drh. Hairul, MM Jabatan : Kepala Bappeda Litbang
selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tanggung jawab kami.
kinerja tersebut menjadi
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang,Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
drh. Xxxxxx, MM Xxx Xxx Xxxxxxx, S.E.,M.M
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGANKABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan administrasi sesuai pelayanan prima | 100 % |
2. | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat optimalisasi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran | 80 % |
3. | Meningkatnya Disiplin Aparatur | Tingkat kedisiplinan aparatur | 100 % |
4. | Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 % |
5. | Meningkatnya Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat ketepatan waktu pelaporan pengelolaan keuangan perangkat daerah | 100 % |
6. | Meningkatnya Sistem Administrasi Kepegawaian | Tingkat kualitas penataan arsip dan layanan kepegawaian | 100 % |
7. | Meningkatnya Sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Kualitas Dokumen Perencanaan dan Keuangan internal Perangkat Daerah tepat waktu | 100 % |
No | Program | Anggaran | Keterangan |
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 845.548.830 | APBD |
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 892.419.600 | APBD |
3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp. 86.468.750 | APBD |
4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. 124.048.000 | APBD |
5 | Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 140.861.000 | APBD |
6 | Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian | Rp. 115.670.500 | APBD |
7 | Program Peningkatan Sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 68.275.500 | APBD |
Total | Rp. 2.273.292.180 | APBD |
Pihak Kedua,
drh. Hairul, MM
Taliwang, Januari2019
Pihak Kesatu,
Xxx Xxx Xxxxxxx, S.E.,M.M
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka transparan dan
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : Juriawati, SE
Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama :Xxx Xxx Xxxxxxx, S.E.,X.X Xxxxxan : Sekretaris BAPPEDA LITBANG
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tanggung jawab kami.
kinerja tersebut menjadi
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang, Januari2019
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Xxx Xxx Xxxxxxx, S.E.,X.X Xxxxxxxxx, SE
SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN BAPPEDAKABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | 419 Bh |
2. | Tersedianya Jaringan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jaringan yang disediakan untuk komunikasi, Air, dan Listrik | 3 Jaringan |
3. | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan | 4 item |
4. | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 83 Unit |
5. | Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran | Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran | 34 org |
6. | Tersedianya Jasa Publikasi | Jumlah Publikasi | 12 Kali |
7. | Tersedianya SOP OPD | Jumlah Dokumen SOP | 1 Dok |
8. | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas | 2 Unit |
9. | Terlaksananya Pengadaan peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan Gedung Kantor | 11 Unit |
10. | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor | 2 Unit |
11. | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan yang dipelihara | 26 Unit |
12. | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor | 30 Unit |
13. | Terlaksananya Pengawasan dan Pemantauan Disiplin Aparatur | Jumlah Aparatur yang di Pantau | 56 Orang |
14. | Terlaksananya Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Kepegawaian | Jumlah Dokumen/Arsip Kepegawaian | 56 Orang |
No | Program dan Kegiatan | Anggaran | Keterangan | |
1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | 744.893.830 | |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp. | 19.368.970 | ||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp. | 38.455.000 | ||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp. | 21.855.000 | ||
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor | Rp. | 6.492.000 | ||
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | Rp. | 510.565.000 | ||
Penyediaan Jasa Publikasi | Rp. | 45.510.016 | ||
Penyusunan SOP | Rp. | 84.367.844 | ||
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | Rp. | 18.280.000 |
2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. | 892.419.600 | |
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Rp. | 296.220.000 | ||
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Rp. | 275.505.000 | ||
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Rp. | 203.044.000 | ||
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Rp. | 89.960.600 | ||
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor | Rp. | 27.690.000 | ||
3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp. | 86.468.750 | |
Pengawasan dan Pemantauan Disiplin Aparatur | Rp. | 86.468.750 | ||
4. | Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian | Rp. | 115.670.500 | |
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Kepegawaian | Rp. | 115.670.500 | ||
Total | Rp. | 1.839.452.680 |
Pihak Kedua,
Xxx Xxx Xxxxxxx, S.E.,M.M
Pihak Kesatu,
Juriawati, SE
Dalam rangka transparan dan
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, X.XX Xxxxxan : Kasubbag. Keuangan Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Xxx Xxx Xxxxxxx, S.E.,X.X Xxxxxan : Sekretaris BAPPEDA LITBANG
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tanggung jawab kami.
kinerja tersebut menjadi
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang, Januari 2019
Kedua, Pihak Kesatu,
Xxx Xxx Xxxxxxx, S.E.,X.X Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, S.IP
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KASUBBAG. KEUANGAN
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Laporan | 50 Eksemplar |
2. | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan | Jumlah Laporan | 50 Eksemplar |
3. | Terlaksananya Penatausahaan Keuangan | Jumlah Laporan | 40 Eksemplar |
4. | Tersusunnya Pelaporan Keuangan | Jumlah laporan | 140 Eks |
No | Program dan Kegiatan | Anggaran | Keterangan | |
1. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan Administrasi Keuangan Penatausahaan Keuangan Pelaporan Keuangan | Rp. | 25.128.000 | |
Rp. | 25.128.000 | |||
2. | Rp. | 140.861.000 | ||
Rp. | 59.030.000 | |||
Rp. | 22.325.000 | |||
Rp. | 59.506.000 | |||
Total | Rp. | 165.989.00 |
Pihak Kedua,
Xxx Xxx Xxxxxxx, S.E.,M.M
Pihak Kesatu,
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, S.IP
Dalam rangka transparan dan
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, X.XX., M.P.H
Jabatan : Kasubbag. Koord. Penyusunan Program dan Statistik Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Xxx Xxx Xxxxxxx, S.E.,X.X Xxxxxan : Sekretaris BAPPEDA LITBANG
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tanggung jawab kami.
kinerja tersebut menjadi
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang, Januari2019
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Xxx Xxx Xxxxxxx, S.E.,M Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, X.XX., M.P.H
SUBBAG. KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM BAPPEDA LITBANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Tersusunnya Profil Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah | 1 Dok |
2. | Tersusunya laporan kinerja instansi pemerintah | Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 40Eks |
3. | Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan | Jumlah Dokumen RKT | 40 Dok |
4. | Tersusunnya Perjanjian Kinerja | Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja | 40 Dok |
5. | Tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah | 40 Dok |
6. | Tersusunnya RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD | Jumlah Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD | 75 Eks |
No | Program | Anggaran | Keterangan |
Program Pelayanan Administrasi | Rp. 118.935.000 118.935.000 Rp. 98.920.000 Rp. 98.920.000 Rp. 68.275.500 Rp. 16.572.500 Rp. 17.789.500 Rp. 13.807.500 Rp. 20.106.000 Rp. 286.130.500 | ||
1. | Perkantoran | ||
Penyusunan Profil Perangkat Daerah | |||
Program Peningkatan Pengembangan | |||
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan | |||
2. | Keuangan | ||
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi | |||
Pemerintah | |||
2. | Program Peningkatan Sistem | ||
Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah | |||
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan | |||
Penyusunan Perjanjian Kinerja | |||
Penyusunan Renja SKPD | |||
Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA | |||
SKPD | |||
Total |
Pihak Kedua,
Xxx Xxx Xxxxxxx, S.E.,M
Pihak Kesatu,
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, X.XX., M.P.H
Dalam rangka transparan dan
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : Ikramawansyah, ST, MT
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama : drh. Hairul, MM Jabatan : Kepala Bappeda Litbang
selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tanggung jawab kami.
kinerja tersebut menjadi
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
drh. Hairul, MM Ikramawansyah, ST, MT
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Meningkatnya Pengembangan Penelitian dan Pengkajian | Tingkat Pengkajian dan Pengembangan Penelitian Daerah | 15,59 |
2. | Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat Kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Penganggaran | 100 % |
No | Program | Anggaran | Keterangan |
1. | Pengembangan Penelitian dan Pengkajian | Rp. 789.107.000 | |
2. | Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. 1.881.019.820 | |
Total | Rp. 2.670.126.820 |
Pihak Kedua,
drh. Hairul, MM
Pihak Kesatu,
Ikramawansyah, ST, MT
Dalam rangka transparan dan
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : Xxxx Xxxxxxxx, S.IP., MPA Jabatan : Kasubbid. Evaluasi Pembangunan Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama : Ikramawansyah, ST, MT
Jabatan : Kabid Penelitian dan Pengembangan
selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tanggung jawab kami.
kinerja tersebut menjadi
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Ikramawansyah, ST, MT Xxxx Xxxxxxxx, S.IP., MPA
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Tersusunnya RKPD | Jumlah Dokumen RKPD | 2 Dok |
2. | Terselenggaranya Musrenbang RKPD | Jumlah Peserta Musrenbang RKPD | 650 Orang |
3. | Terpantaunya Pelaporan RKPD | Jumlah laporan Monev RKPD | 4 Laporan |
4. | Tersusunya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) | Jumlah Dokumen KUA | 2 Dok |
5. | Tersusunya Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | Jumlah Dokumen PPAS | 2 Dok |
6. | Terpantaunya Pelaksanaan RPJMD | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RPJMD | 1 Dok |
7. | Meningkatnya keselarasan Kegiatan Pembangunan Non APBD | Jumlah Laporan Penyelarasan Kegiatan Pembangunan Non APBD | 60 Laporan |
8. | Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Aplikasi sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 Aplikasi |
9. | Meningkatnya Kapasitas Perencana Daerah | Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Perencana Daerah | 57 Peserta |
No | Program dan Kegiatan | Anggaran | Keterangan | |
1. | Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. | 1.881.019.820 | |
Penyusunan RKPD | Rp. | 66.340.960 | ||
Penyelenggaran Musrembang RKPD | Rp. | 489.811.520 | ||
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RKPD | Rp. | 69.544.520 | ||
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) | Rp. | 35.830.960 | ||
Penyusunan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | Rp. | 379.080.960 | ||
Evaluasi Pelaksanaan RPJMD | Rp. | 52.539.640 | ||
Penyelarasan Kegiatan Pembangunan Non APBD | Rp. | 94.163.140 | ||
Penyusunan Kebijakan Perencanaan Daerah | Rp. | 30.752.400 | ||
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. | 278.837.920 | ||
Peningkatan Kapasitas Perencana Daerah | Rp. | 414.870.200 |
Pihak Kedua,
Ikramawansyah, ST, MT
Pihak Kesatu,
Xxxx Xxxxxxxx, S.IP., MPA
Dalam rangka transparan dan
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : X. Xxxxx Xxxxxxxx A, SAP Jabatan : Kasubbid. Penelitian Selanjutnya disebut Pihak Kesatu Nama : Ikramawansyah, ST, MT
Jabatan : Kabid Penelitian dan Pengembangan
selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tanggung jawab kami.
kinerja tersebut menjadi
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Ikramawansyah, ST, MT L. Teguh Sekardiu A, SAP
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Meningkatnya Penelitian Masyarakat | Jumlah Mata Lomba Pengembangan Penelitian Masyarakat | 4Mata Lomba |
2. | Terlaksananya Pengembangan Penelitian Kebijakan Daerah | Jumlah Pengkajian Kebijakan Daerah | 3 Kajian |
3. | Tersedianya Pengurusan Ijin Penelitian | Jumlah Dokumen Laporan | 10 Dok |
No | Program dan Kegiatan | Anggaran | Keterangan | |
1. | Pengembangan Penelitian dan Pengkajian | Rp. | 1.536.140.500 | |
Pengembangan Penelitian Masyarakat | Rp. | 438.055.000 | ||
Kerjasama Pengembangan Penelitian KebijakanDaerah | Rp. | 338.284.000 | ||
Administrasi Pengurusan Ijin Penelitian | Rp. | 12.768.000 |
Pihak Kedua,
Ikramawansyah, ST, MT
Pihak Kesatu,
X. Xxxxx Xxxxxxxx A, SAP
Dalam rangka transparan dan
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : Mars Anugerainsyah, S.Hut., X.Xx Jabatan : Kabid Ekonomi
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama : drh. Hairul, MM Jabatan : Kepala Bappeda Litbang
selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Kesatuberjanji akan mewujudkan target sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
kinerja yang seharusnya mencapai target kinerja
jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tanggung jawab kami.
kinerja tersebut menjadi
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang,Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
drh. Hairul, MM Mars Anugerainsyah, S.Hut., X.Xx
KEPALA BIDANG EKONOMI
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Meningkatnya Koordinasi Peningkatan Dunia Usaha dan UMKM | Tingkat keterpaduan program jangka menengah dengan tahunan sub bidang usaha dan umkm | 100% |
2. | Meningkatnya Koordinasi Peningkatan Pengembangan Pertanian dan Perikanan | Tingkat keterpaduan program jangka menengah dengan tahunan sub bidang pertanian | 100 % |
No | Program | Anggaran | Keterangan |
1. | Koordinasi Peningkatan Dunia Usaha dan UMKM | Rp. 1.031.992.600 | |
2. | Koordinasi Peningkatan Pengembangan Pertanian dan Perikanan | Rp. 602.975.900 | |
Total | Rp. 1.634.968.500 |
Pihak Kedua,
drh. Hairul, MM
Pihak Kesatu,
Mars Anugerainsyah, S.Hut., X.Xx
Dalam rangka transparan dan
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : Xxxxx Xxxxxxx, S,STP., X.Xx.Xxx Jabatan : Kasubbid. Dunia Usaha dan UMKM Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama : Mars Anugerainsyah, S.Hut., X.Xx Jabatan : Kabid Ekonomi
selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut PihakKedua
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tanggung jawab kami.
kinerja tersebut menjadi
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang, Januari 2019
Pihak Kedua,
Mars Anugerainsyah, S.Hut., X.Xx Titin X.Xx.Xxx
Pihak Xxxxxx,
Xxxxxxx, S,STP.,
KASUBBID. DUNIA USAHA DAN UMKM BAPPEDA LITBANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Tersusunya Profil Ekonomi Daerah | Jumlah Dokumen | 1 Dok |
2. | Meningkatnya Pendampingan Pengelolaan Bumdes | Jumlah Tenaga Pendamping BUMDES | 10 Orang |
3. | Tersosialisasinya Ketentuan di Bidang Cukai | Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi | 1000 Orang |
4. | Terlaksananya Penegakan Ketentuan Cukai Rokok | Jumlah Operasi Penegakan | 4 Kali |
11. | Meningktanya Keselarasan Pembangunan Koperasi UMKM dan IKM | Jumlah Laporan | 15 Eks |
No | Program dan Kegiatan | Anggaran | Keterangan | |
1. | Koordinasi Peningkatan Koordinasi Pengembangan Dunia Usaha dan UMKM | Rp. | 1.031.992.600 | |
Penyusunan Profil Ekonomi Daerah | Rp. | 103.300.000 | ||
Pendampingan Pengelolaan Bumdes | Rp. | 164.693.400 | ||
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai | Rp. | 534.147.200 | ||
Penegakan Ketentuan Cukai Rokok | Rp. | 165.852.800 | ||
Penyelarasan Pembangunan Koperasi UMKM dan IKM | Rp. | 63.999.200 |
Pihak Kedua,
Mars Anugerainsyah, S.Hut., X.Xx
Pihak Kesatu,
Xxxxx Xxxxxxx, S,STP., X.Xx.Xxx
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka transparan dan
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : Xxxxx Xxxxx, SE Jabatan : Kasubbid. Pertanian Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama : Mars Anugerainsyah, S.Hut., X.Xx Jabatan : Kabid Ekonomi
selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tanggung jawab kami.
kinerja tersebut menjadi
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang, Januari 2019
Pihak Kedua,
Mars Anugerainsyah, S.Hut., X.Xx
Pihak Kesatu,
Xxxxx Xxxxx, SE
KASUBBID. PERTANIAN
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Terlaksananya Pendampingan Pelaksanaan P2KPDT (Program Kawasan Produksi Daerah Tertinggal) Kawasan Produksi Daerah Tertinggal) | Jumlah Pendamping P2KPDT | 3 Org |
2. | Meningkatnya Keselarasan Kerjasama Penanganan Daerah Rawan Pangan | Jumlah Laporan | 10 Eks |
3. | Meningkatnya Keselarasan Penanggulangan Kemiskinan Daerah | Jumlah Laporan | 1 Dokumen |
4. | Meningkatnya Keselarasan Kegiatan Pengusahaan Komoditas Unggulan | Jumlah Koordinasi | 4 Kali |
5. | Meningkatnya Keselarasan Implementasi Rencana Tindak One Village One Produk | Jumlah Koordinasi | 4 Kali |
No | Program dan Kegiatan | Anggaran | Keterangan | |
1. | Peningkatan Koordinasi Pengembangan Pertanian dan Perikanan | Rp. | 602.975.900 | |
Pendampingan Pelaksanaan P2KPDT (Program Kawasan Produksi Daerah Tertinggal) Kawasan Produksi Daerah Tertinggal) | Rp. | 85.951.800 | ||
Penyelarasan Kerjasama Penanganan Daerah Rawan Pangan | Rp. | 121.249.100 | ||
Penyelarasan Penanggulangan Kemiskinan Daerah | Rp. | 252.265.500 | ||
Penyelarasan Kegiatan Pengusahaan Komoditas Unggulan | Rp. | 78.426.000 | ||
Penyelarasan Implementansi Rencana Tindak One Village One Produk | Rp. | 65.083.500 |
Pihak Kedua,
Mars Anugerainsyah, S.Hut., X.Xx
Pihak Kesatu,
Xxxxx Xxxxx, SE
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka transparan dan
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : Xxxx Xxxxxxx, SE
Jabatan : Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama : drh. Hairul, MM
Jabatan : Kepala Bappeda Litbang
selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Kesatuberjanji akan mewujudkan target sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
kinerja yang seharusnya mencapai target kinerja
jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tanggung jawab kami.
kinerja tersebut menjadi
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang,Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
drh. Hairul, MM Xxxx Xxxxxxx, SE
KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Meningkatnya Koordinasi Peningkatan Pengembangan Sosial Budaya | Tingkat keterpaduan program jangka menengah dengan tahunan sub bidang sosial budaya | 100 % |
2. | Meningkatnya Koordinasi Peningkatan Pengembangan Pemerintahan | Tingkat keterpaduan program jangka menengah dengan tahunan sub pemerintahan | 100 % |
No | Program | Anggaran | Keterangan |
1. | Peningkatan KoordinasiPengembangan Sosial Budaya | Rp. 471.587.300 | |
2. | Peningkatan Koordinasi Pengembangan Pemerintahan | Rp. 636.772.900 | |
Total | Rp. 1.108.360.200 |
Pihak Kedua,
drh. Hairul, MM
Pihak Kesatu,
Xxxx Xxxxxxx, SE
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka transparan dan
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : Xxxx Xxxxxxxxx, X.XX Jabatan : Kasubbid. Pemerintahan Selanjutnya disebut Pihak Kesatu Nama : Xxxx Xxxxxxx, SE
Jabatan : Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan
selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tanggung jawab kami.
kinerja tersebut menjadi
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Xxxx Xxxxxxx, SE Dini Hariyanti, X.XX
KASUBBID. PEMERINTAHAN
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan | 30 Eks |
2. | Meningkatnya Keselarasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan | 30 Eks |
3. | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan | 30 Eks |
4. | Meningkatnya Keselarasan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan | 30 Eks |
No | Program dan Kegiatan | Anggaran | Keterangan | |
1. | Peningkatan Koordinasi Pengembangan Pemerintahan | Rp. | 636.772.900 | |
Penyelarasan Perencanaan Bidang Pemerintahan | Rp. | 193.045.500 | ||
Penyelarasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah | Rp. | 161.756.500 | ||
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PerencanaanBidang Pemerintahan | Rp. | 217.360.900 | ||
Penyelarasan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Rp. | 64.610.000 |
Pihak Kedua,
Xxxx Xxxxxxx, SE
Pihak Kesatu,
Xxxx Xxxxxxxxx, X.XX
Dalam rangka transparan dan
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : Xxxxxxxxxx, X.XXX Jabatan : Kasubbid. Sosial Budaya Selanjutnya disebut Pihak Kesatu Nama : Xxxx Xxxxxxx, SE
Jabatan : Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan
selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
kinerja yang seharusnya mencapai target kinerja
jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tanggung jawab kami.
kinerja tersebut menjadi
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang, Januari 2019
Pihak Kedua,
Xxxx Xxxxxxx, SE
Pihak Kesatu,
Xxxxxxxxxx, S.KOM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KASUBBID. SOSIAL BUDAYA
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Terkendalinya Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal (RAD SDGs) KSB | Jumlah Laporan | 10 Eks |
2. | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya | Jumlah Laporan | 10 Eks |
3. | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bidang Sosial dan Budaya | Jumlah Laporan | 6 Eks |
4. | Meningkatnya Keselarasan Bidang Pelayanan Dasar Sosial Budaya | Jumlah Laporan | 10 Eks |
No | Program dan Kegiatan | Anggaran | Keterangan | |
1. | Peningkatan Koordinasi Pengembangan Sosial Budaya | Rp. | 471.587.300 | |
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal (RAD SDG’s) KSB | Rp. | 134.509.000 | ||
Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya | Rp. | 168.143.300 | ||
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bidang Sosial dan Budaya | Rp. | 43.507.000 | ||
Penyelarasan Bidang Pelayanan Dasar Sosial Budaya | Rp. | 125.428.000 |
Pihak Kedua,
Xxxx Xxxxxxx, SE
Pihak Kesatu,
Xxxxxxxxxx, S.KOM
Dalam rangka transparan dan
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : Xxxxxxxxxx, S.T
Jabatan : Kabid Fisik dan Prasarana Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama : drh. Hairul, MM Jabatan : Kepala Bappeda Litbang
selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Kesatuberjanji akan mewujudkan target sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
kinerja yang seharusnya mencapai target kinerja
jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tanggung jawab kami.
kinerja tersebut menjadi
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang,Januari 2019
Pihak Kedua,
drh. Hairul, MM
Pihak Kesatu,
Xxxxxxxxxx, S.T
KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Koordinasi Peningkatan Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam | Tingkat keterpaduan program jangka menengah dengan tahunan sub bidang pengembangan wilayah dan sumber daya alam | 100 % |
2. | Meningkatnya Koordinasi Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana | Tingkat keterpaduan program jangka menengah dengan tahunan sub bidang sarana dan prasarana | 100 % |
No | Program | Anggaran | Keterangan |
1. | Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pengembangan wilayah dan sumber daya alam | Rp. 667.789.300 | |
2. | Peningkatan Koordinasi Pengembangan sarana dan prasarana | Rp. 725.000.000 | |
Total | Rp. 1.392.789.300 |
Pihak Kedua,
drh. Hairul, MM
Pihak Kesatu,
Xxxxxxxxxx, S.T
Dalam rangka transparan dan
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : Xxxxxxxx Xxx’xx, ST
Jabatan : Kasubbid. Pengembangan Wilayah dan SDA Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama : Xxxxxxxxxx, S.T
Jabatan : Kabid Fisik dan Prasarana
selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak kedua
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
kinerja yang seharusnya mencapai target kinerja
jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tanggung jawab kami.
kinerja tersebut menjadi
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang, Januari2019
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Xxxxxxxxxx, X.X Xxxxxxxx Xxx’xx, ST
KASUBBID. PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SDA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi sub bidang pengwil dan SDA | Jumlah Kajian | 1 Kajian |
2. | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Wilayah | Jumlah Perda | 1 Perda |
3. | Tersusunnya Informasi Geospasial Tematik | Jumlah Kajian | 1 Kajian |
No | Program dan Kegiatan | Anggaran | Keterangan | |
1. | Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pengembangan wilayah dan sumber daya alam | Rp. | 667.789.450 | |
Penyelarasan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Sub Bidang Pengwil dan SDA | Rp. | 178.543.200 | ||
Penyelarasan Perencanaan Wilayah | Rp. | 205.487.500 | ||
Penyusunan Informasi Geospasial Tematik | Rp. | 283.758.600 |
Pihak Kedua,
Xxxxxxxxxx, S.T
Pihak Kesatu,
Xxxxxxxx Xxx’xx, ST
Dalam rangka transparan dan
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : Xxxxxx Xxxxxx, ST., ME Jabatan : Kasubbid. Sarana dan Prasarana Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama : Xxxxxxxxxx, S.T
Jabatan : Kabid Fisik dan Prasarana
selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Kesatuberjanji akan mewujudkan target sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
kinerja yang seharusnya mencapai target kinerja
jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tanggung jawab kami.
kinerja tersebut menjadi
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Taliwang, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Hermansyah, X.X Xxxxxx Xxxxxx, ST., ME
KASUBBID. SARANA DAN PRASARANA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | Meningkatnya Keselarasan Monitoring dan Evaluasi Sub bidang sarana dan prasarana | Jumlah Laporan | 1 Laporan |
2. | Meningkatnya Keselarasan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi masyarakat | Jumlah Laporan | 1 Laporan |
3. | Meningkatnya Keselarasan DAK Infrastruktur | Jumlah Laporan | 1 Laporan |
4. | Meningkatnya Keselarasan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan | Jumlah Laporan | 1 Laporan |
5. | Meningkatnya Keselarasan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Laporan | 1 Laporan |
No | Program dan Kegiatan | Anggaran | Keterangan | |
1. | Peningkatan Koordinasi Pengembangan sarana dan prasarana | Rp. | 725.000.000 | |
Penyelarasan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Sub bidang sarana dan prasarana | Rp. | 144.867.500 | ||
Penyelarasan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi masyarakat | Rp. | 197.622.500 | ||
Penyelarasan DAK Infrastruktur | Rp. | 114.807.500 | ||
Penyelarasan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan | Rp. | 142.160.500 | ||
Penyelarasan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp. | 125.542.000 |
Pihak Kedua,
Xxxxxxxxxx, S.T
Pihak Kesatu,
Xxxxxx Xxxxxx, ST., ME