CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D. TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN BANGGAI | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) | 90.00 | Indeks | - | - | - | 92.94 | 103.27 | Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan oleh Pihak Universitas Muhammadiyah Luwuk |
2. | MENINGKATNYA NILAI INVESTASI DI KABUPATEN BANGGAI | PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI DIKABUPATEN BANGGAI | 60 | % | 18% | 80% | 130% | 132% | 132.0% | Sumber Data OSS & LKPM |
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI
Xxx. XXXXXXXXX, ME
Pembina Tkt.I. IV/b
NIP. 19670701 199803 3 002
DAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D. TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
1 | Meningkatnya Kebutuhan Administrasi Perkantoran | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | 100 | % | 11% | 34% | 60% | 90% | 90% | |
2 | Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi | Sarana dan Prasarana yang layak fungsi | 100 | % | 0% | 17% | 65% | 80% | 80% | |
3 | Meningkatnya disiplin ASN dan pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan dpmptsp | Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian | 100 | % | 0% | 14% | 38% | 93% | 93% | |
4 | Meningkatnya Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu | Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan | 100 | % | 0% | 23% | 41% | 100% | 100% | |
5 | Meningkatnya disiplin ASN dan pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan dpmptsp | Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian | 100 | % | 0% | 35% | 50% | 87% | 87% |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN UMUM, ASET DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | SATUAN | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Tersedianya jasa surat menyurat | Jumlah meterai yang digunakan | 1618 | Lembar | 0 | 000 | 000 | 000 | 100% | |
2 | Tersedianya kebutuhan air, listrik dan telepon | Jumlahjaringan air yang digunakan | 1 | Jaringan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
Jumlahjaringanlistrik yang digunakan | 1 | Jaringan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||
Jumlah jaringan telepon yang digunakan | 1 | Jaringan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||
Jumlah Penangkap Signal | 1 | Paket | 1 | 100% | ||||||
3 | Tersedianya jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas operasional | Jumlah kendaraan roda 2& Roda 4 | 24 | Unit | 8 | 1 | 5 | 30% | ||
4 | Tersedianya jasa kebersihan kantor | Jumlah peralatan kebersihan yang di | 20 | Jenis | 10 | 8 | 10 | 23% | ||
Jumlah cleaning service | 3 | OB | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | |||
JumlahpetugasKeamanan &taman | 2 | OB | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | |||
5 | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantpr | Jumlah ATK yang digunakan | 80 | Jenis | 50 | 20 | 10 | 100% | ||
6 | Tersedianya barang cetakan dan pengandaan | Jumlahcetakan yang digunakan | 400 | Blok | 400 | 100% | ||||
Jumlah Pengandaan | 71,500 | Lembar | 71,500 | 100% | ||||||
7 | Tersedianya kebutuhan penerangan bangunan kantor | Jumlah alat listrik / elektronik yang digunakan | 138 | Buah | 69 | 69 | 100% | |||
8 | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | Jumlahsuratkabar / majalah yang digunakan | 1 | Tahun | 3 Media | 3 Media | 3 Media | 100% | ||
9 | Tersedianya kebutuhan makan dan minum | Jumlah makan/Minuman yang dibutuhkan | 1 | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
10 | Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi & konsultasi keluar Daerah | Jumlah perjalanan dinas luar daerah | 1 | Ls | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
11 | Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi & konsultasi dalam Daerah | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah | 1 | Ls | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
12 | Tersedianya tenaga administrasi tehnis perkantoran | Jumlah tenaga tehnis administrasi | 14 | OB | 14 | 14 | 14 | 14 | 100% | |
Jumlah Petugas Keamanan | 2 | OB | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | |||
Jumlah Makan Minum Lembur | 1 | Paket | 1 | 1 | 100% |
Page 1 of 4
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | SATUAN | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Jasa Konsultasi dan Informasi | 1 | Paket | 1 | 1 | 100% | |||||
13 | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | Jumlah belanja Modal | 1 | Unit | 1 | 100% | ||||
14 | Tersedianya peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | 1 | Unit | 1 | 100% | ||||
15 | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional | Jumlah kendaraan roda2 & roda 4 | 14 | Unit | 2 | 3 | 3 | 2 | 100% | |
16 | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | Jumlah unit Ac | 25 | Unit | 5 | 10 | 10 | 100% | ||
17 | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | Jumlah unit Komputer dan printer | 23 | Unit | 2 | 5 | 10 | 6 | 100% | |
18 | Tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah peserta | 1 | OK | 1 | 100% | ||||
19 | Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang- undangan | Jumlah Peserta | 100 | OK | - | - | - | 1 | 100% | |
20 | Terlaksananya pembinaan dan pemantauan kerja aparatur | Jumlah ANJAB, EVJAB, SOP, SKP | 4 | Dokumen | 2 | 2 | 100% |
Page 2 of 4
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN EVALUASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | SATUAN | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah Laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja | 1 | Laporan | 1 | - | - | - | 100% | |
2 | Tersusunnya dokumen pelaporan anggaran keuangan semesteran | Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan persemester sesuai aplikasi | 1 | Laporan | - | - | 1 | - | 100% | |
3 | Tersusunya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun sesuai aplikasi | 1 | Laporan | - | - | - | 1 | 100% | |
4 | Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran DPMPTSP | Jumlah dokumen perencanaan | 1 | Renstra | 1 | - | - | - | 100% | |
1 | Renja | 1 | - | - | - | 100% | ||||
1 | RKA | 1 | - | - | - | 100% | ||||
1 | DPA | 1 | - | - | - | 100% | ||||
1 | RKPA | - | - | - | 1 | 100% | ||||
1 | DPPA | - | - | - | 1 | 100% | ||||
5 | Terlaksananya Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengendalian Program dan Kegiatan | 1 | Laporan | 1 | 100% |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D. TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
1 | Meningkatnya Iklim Penanaman Modal | Persentase Penngkatan Iklim Penanaman Modal | 100 | % | 31 | 58 | 92 | - | 92% | Data Triwulan IV Belum direalese aplikasi OSS |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KASI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | SATUAN | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Tersusunnya Informasi Potensi Unggulan Penanaman Modal Daerah | Jumlah Laporan Informasi Potensi Unggulan Daerah | 1 | Laporan | - | - | 1 | - | 100% | |
2 | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Se-Sulawesi Tengah | Jumlah Rekomendasi Koordinasi Perencanaan & Pengembangan Penanaman Modal Se- Sulawesi Tengah | 1 | Rekomendasi | - | 1 | - | - | 100% |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | SATUAN | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan antara Usaha Besar dan UMKM | Jumlah Kemitraan antara Usaha Besar dan UMKM | 1 | Laporan | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | 100% | |
2 | Terlaksananya Fasilitasi Investasi antara Investor dan Pemda Kabupaten Banggai | Jumlah Investor yang difasilitasi | 1 | Laporan | 1 | - | - | - | 100% |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI DEREGULASI PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | SATUAN | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Tersusunnya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) | Jumlah Naskah Dokumen RUPM Kab. Banggai Sesuai perka. BKPM | 1 | Dokumen | - | - | - | 1 | 100% | |
2 | Terlaksananya Pelatihan SDM DPMPTSP guna Peningkatan Pelayanan Investasi | Jumlah Pelatihan Pelayanan Investasi | 1 | Laporan | - | - | - | - | 0% |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D. TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
1 | Meningkatnya Promosi Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Jumlah Investor | 100 | % | 22.7% | 39.5% | 60.50% | 68.9% | 68.91% |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | SATUAN | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pengembangan Promosi Penanaman Modal | Jumlah Laporan Koordinasi Pengembangan Promosi Penanaman Modal | 1 | Laporan | - | - | 1 | - | 100% |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | SATUAN | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Terselenggaranya Pameran Investasi | Jumlah Event Yang Pameran yang diikuti | 1 | Event Pameran | - | 1 Event Pameran | - | - | 100% | Sulteng EXPO |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI SARANA & PRASARANA PROMOSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | SATUAN | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal | Jumlah Laporan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal yang terfasilitasi | 1 | Laporan | - | - | - | 1 Laporan | 100% |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN & INFORMASI PM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D. TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Meningkatnya Pengendalian Penanaman Modal | Persentase Perusahaan Yang Taat Melaporkan LKPM | 100 | % | 29.41 | 63.19 | 96.08 | - | 96.08% |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | SATUAN | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Terlaksananya Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM | 1 | Laporan | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | 100% |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PEMBINAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | SATUAN | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Terlaksananya Koordinasi anar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan Investasi PMDN/PMA | Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan | 1 | Laporan | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | |
2 | Terlaksananya Pembinaan Penanaman Modal | Jumlah Perusahaan yang dibina untuk Penyusunan LKPM | 1 | Laporan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | 100% |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | SATUAN | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Tersususunnya Data Capaian Investasi Penanaman Modal | Jumlah Dokumen Realisasi Penanaman Modal | 1 | Laporan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D. TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Berbasis Teknologi | Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP | 2,997 | Izin | 529 | 1,475 | 2,234 | 2,734 | 91% |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/I DAN B/I
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | SATUAN | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai Standar | Jumlah Izin yang diterbitkan Sesuai SOP | 1,779 | Izin | 450 | 1,200 | 1,800 | 2,191 | 123.16% | |
2 | Terlaksananya Koordinasi dan Penelitian Lapangan | Jumlah Rekomendasi hasil Penelitian Lapangan | 1,779 | Rekomendasi | 235 | 689 | 964 | 1,137 | 63.91% |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/II DAN B/II DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | SATUAN | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai Standar | Jumlah Izin yang diterbitkan Sesuai SOP | 900 | Izin | 74 | 256 | 406 | 496 | 55% | |
2 | Terlaksananya Koordinasi dan Penelitian Lapangan | Jumlah Rekomendasi hasil Penelitian Lapangan | 900 | Rekomendasi | 74 | 256 | 406 | 496 | 55% |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/III DAN B/III DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | SATUAN | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai Standar | Jumlah Izin yang diterbitkan Sesuai SOP | 300 | Izin | 5 | 19 | 28 | 47 | 15.67% | |
2 | Terlaksananya Koordinasi dan Penelitian Lapangan | Jumlah Rekomendasi hasil Penelitian Lapangan | 300 | Rekomendasi | 5 | 19 | 28 | 47 | 15.67% |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET | SATUAN | REALISASI S.D. TRIWULAN | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Teknologi | Cakupan Layanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dipublikasikan/disosialisasikan | 100 | % | 60 | 75 | 80 | 95 | 95% | |
Cakupan Pemanfaatan IT Untuk Layanan Perizinan dan Non Perizinan | 100 | % | 33.34 | 60.26 | 87.32 | 100.00 | 100% | |||
2 | Meningkatnya Pengawasan dan Penyelesaiaan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan | Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani | 100 | % | - | - | - | 100 | 100% |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | SATUAN | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Terlaksananya Pengawasan dan Pengaduan | Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diterima | 1 | Laporan | - | - | - | 1 | 100% | 8 Pengaduan |
2 | Terlaksananya Penyebaran Informasi Pelayanan | Jumlah/Jenis Penyebaran Informasi | 4 | Jenis | - | 4 | - | - | 100% | (Baliho, Vertical Banner, Katalog, Leaflet) |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI KABIJAKAN DAN PENYULUHAN LAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | SATUAN | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Kinerj Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Dokumen SP (Standar Pelayanan) | 1 | Dokumen | - | - | 1 | - | 100% | |
Julah Dokumen SOP (Standar Operasional Prosuder) | 1 | Dokumen | - | - | 1 | - | 100% | |||
Jumlah Dokumen SKM ( Survey Kepuasan Masyarakat) | 1 | Dokumen | - | - | - | 1 | 100% | |||
2 | Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kecamatan | Jumlah Laporan Sosialisasi di Kecamatan | 8 | Kecamatan | - | - | 7 Kec | - | 88% |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | SATUAN | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Tersusunnya Data Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Data Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Terinput | 1 | Laporan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET 2019 | SATUAN | REALISASI S.D. TRIWULAN | CAPAIAN AKHIR 2019 | |||
I | II | III | IV | ||||||
1 | Pelayanan administrasi perkantoran | ||||||||
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1,618 | Lembar | - | 000 | 000 | 000 | 100 | ||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | 3 | Jaringan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional | 23 | Unit | - | 2 | 3 | 7 | 30 | ||
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 20 | Jenis | - | 8 | 12 | 20 | 23 | ||
Penyediaan Alat Tulis Kantor | 1 | Paket | - | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 71,500 | Lembar | - | - | - | 71,500 | 100 | ||
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 138 | Buah | - | 69 | 138 | - | 100 | ||
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | 1 | Tahun | - | 3 Media | 3 Media | 3 Media | 100 | ||
Penyediaan Makanan dan minuman | 1 | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 1 | Ls | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah | 1 | Ls | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
Penyediaan jasa administrasi perkantoran | 14 | OB | 14 | 14 | 14 | 14 | 100 | ||
2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 1 | Unit | - | - | - | 1 | 100 |
Pengadaan peralatan gedung kantor | 1 | Unit | - | - | - | 1 | 100 | ||
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 15 | Unit/Tahun | 2 | 3 | 3 | 2 | 100 | ||
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 25 | Unit | - | 5 | 10 | 10 | 100 | ||
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 23 | Unit | 2 | 5 | 10 | 6 | 100 | ||
3 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya | Pendidikan dan pelatihan formal | 1 | OK | - | - | - | 1 | 100 |
Page 1 of 6
NO. | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET 2019 | SATUAN | REALISASI S.D. TRIWULAN | CAPAIAN AKHIR 2019 | |||
I | II | III | IV | ||||||
Aparatur | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | 1 | Kecamatan | - | - | - | 1 | 100 | |
Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur | 4 | Dokumen | - | - | - | 1 | 100 | ||
4 | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 | Dokumen | 1 | - | - | - | 100 |
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | 1 | Dokumen | - | - | 1 | 100 | |||
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 1 | Dokumen | - | - | - | 1 | 100 | ||
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD | 5 | Dokumen | 4 | - | - | 1 | 100 | ||
5 | Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan | Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan | 1 | Laporan | - | - | - | 1 | 100 |
6 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil Menegah | 1 | Laporan | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | 100 |
Pengembangan potensi unggulan daerah | 1 | Laporan | - | - | 1 | - | 100 | ||
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan Investasi PMDN/PMA | 1 | Laporan | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | ||
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal | 1 | Rekomendasi | - | 1 | - | - | 100 | ||
Peningkatan Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | 1 | Laporan | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | 100 | ||
Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi | 1 | Laporan | 0 | ||||||
Penyelenggaraan pameran investasi | 1 | Event Pameran | - | 1 | - | - | 100 | ||
Peningkatan Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal | 1 | Laporan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | 100 | ||
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Promosi Penanaman Modal | 1 | Laporan | - | 1 | - | - | 100 | ||
Fasilitas Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal | 1 | Laporan | - | - | - | 1 | 100 | ||
7 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi | 1 | Laporan | 1 | - | - | - | 100 |
Page 2 of 6
NO. | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET 2019 | SATUAN | REALISASI S.D. TRIWULAN | CAPAIAN AKHIR 2019 | |||
I | II | III | IV | ||||||
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banggai | 1 | Dokumen | - | - | - | 1 | 100 | ||
Pengelolaan Data Potensi Penanaman Modal | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
8 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Pendataan Jenis-Jenis dan Potensi Perizinan | 1 | Laporan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
9 | Program Peningkatan Pengembangan Pelayanan Perizinan | Penyebaran Informasi | 4 | Jenis | - | 4 | - | - | 100 |
Pelayanan Perizinan | 15 | Dokumen | - | 7 Dokumen | - | 8 Dokumen | 100 | ||
Sosialisasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kecamatan | 8 | Kecamatan | - | - | 7 Kec | - | 88 | ||
Pengembangan Pelaksanaan Kinerja Pelayanan Perizinan | 3 | Dokumen | - | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan | 1 | Laporan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | ||
10 | Program Pembinaan dan Pengaduan Perizinan | Pengawasan dan Pengaduan Perizinan | 1 | Laporan | - | - | - | 1 | 100 |
Page 3 of 6
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO. | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) TAHUN 2019 | REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) | CAPAIAN TAHUN 2019 (%) | |||
I | II | III | IV | |||||
1 | Pelayanan administrasi perkantoran | 919,469,350 | 97,427,089 | 310,619,536 | 548,065,623 | 825,390,340 | 89.77% | |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7,509,000 | - | 3,516,000 | 5,274,000 | 7,509,000 | 217.06 | ||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | 140,200,000 | 3,990,980 | 10,587,677 | 68,162,064 | 116,965,438 | 142.44 | ||
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 13,000,000 | - | 1,998,300 | 2,102,000 | 3,995,200 | 62.27 | ||
Penyediaan jasa kebersihan kantor | 78,748,150 | - | 12,857,950 | 15,926,550 | 18,748,150 | 60.36 | ||
Penyediaan alat tulis kantor | 48,800,000 | - | 24,339,800 | 38,977,800 | 48,800,000 | 229.75 | ||
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 31,600,000 | - | - | - | 31,600,000 | 100.00 | ||
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bagunan kantor | 3,000,000 | - | 1,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 250.00 | ||
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | 5,000,000 | - | 960,000 | 2,240,000 | 4,560,000 | 155.20 | ||
Penyediaan Makanan dan minuman | 30,000,000 | - | 5,995,000 | 23,925,000 | 29,920,000 | 199.47 | ||
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 171,381,450 | 23,293,000 | 74,221,400 | 121,584,800 | 170,419,143 | 227.28 | ||
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah | 136,730,750 | 31,143,109 | 69,643,409 | 96,433,409 | 136,373,409 | 243.98 | ||
Penyediaan jasa administrasi perkantoran | 253,500,000 | 39,000,000 | 105,000,000 | 170,440,000 | 253,500,000 | 224.04 | ||
2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 83,100,000 | - | 13,843,000 | 54,050,000 | 66,443,000 | 79.96% |
Page 1 of 4
NO. | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) TAHUN 2019 | REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) | CAPAIAN TAHUN 2019 (%) | |||
I | II | III | IV | |||||
Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 15,500,000 | - | - | 9,000,000 | 9,000,000 | 116.13 | ||
Pengadaan peralatan gedung kantor | 8,000,000 | - | - | 8,000,000 | 8,000,000 | 200.00 | ||
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 39,600,000 | - | 13,843,000 | 27,050,000 | 29,443,000 | 177.62 | ||
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 10,000,000 | - | - | 5,000,000 | 10,000,000 | 150.00 | ||
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 10,000,000 | - | - | 5,000,000 | 10,000,000 | 150.00 | ||
3 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 81,760,000 | - | 11,232,000 | 30,876,500 | 76,156,500 | 93.15% | |
Pendidikan dan pelatihan formal | 6,500,000 | - | - | 6,500,000 | 6,500,000 | 200.00 | ||
Sosialisasi peraturan perundang-undangan | 45,110,000 | - | - | - | 39,510,000 | 87.59 | ||
Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur | 30,150,000 | - | 11,232,000 | 24,376,500 | 30,146,500 | 218.09 | ||
4 | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 138,634,700 | - | 32,571,250 | 56,946,000 | 138,583,500 | 99.96% | |
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 34,776,450 | - | 15,463,250 | 20,463,250 | 34,748,250 | 203.23 | ||
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | 16,983,250 | - | 11,733,250 | 16,983,250 | 16,983,250 | 269.09 | ||
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 30,750,000 | - | - | - | 30,750,000 | 100.00 | ||
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD | 56,125,000 | - | 5,374,750 | 19,499,500 | 56,102,000 | 144.28 | ||
5 | Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan | 47,000,000 | - | 16,325,000 | 23,570,000 | 40,885,000 | 86.99% | |
Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan | 47,000,000 | - | 16,325,000 | 23,570,000 | 40,885,000 | 171.87 | ||
6 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 498,846,100 | - | 276,518,292 | 355,203,992 | 469,361,092 | 94.09% | |
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil Menegah | 30,000,000 | - | - | - | 29,967,800 | 99.89 |
Page 2 of 4
NO. | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) TAHUN 2019 | REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) | CAPAIAN TAHUN 2019 (%) | |||
I | II | III | IV | |||||
Pengembangan potensi unggulan daerah | 45,000,000 | - | 14,894,992 | 22,096,792 | 43,299,092 | 178.42 | ||
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan Investasi PMDN/PMA | 55,472,800 | - | 15,000,000 | 33,472,800 | 55,369,800 | 187.20 | ||
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal | 48,555,000 | - | 48,555,000 | 48,555,000 | 48,555,000 | 300.00 | ||
Peningkatan Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | 37,000,000 | - | 15,000,000 | 15,000,000 | 36,980,000 | 181.03 | ||
Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi | 26,200,000 | - | - | - | - | - | ||
Penyelenggaraan pameran investasi | 183,068,300 | - | 183,068,300 | 183,068,300 | 183,068,300 | 300.00 | ||
Peningkatan Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal | 39,000,000 | - | - | 25,971,000 | 38,931,000 | 166.42 | ||
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Promosi Penanaman Modal | 27,050,000 | - | - | 27,040,100 | 27,040,100 | 199.93 | ||
Fasilitas Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal | 7,500,000 | - | - | - | 6,150,000 | 82.00 | ||
7 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 91,825,000 | - | 37,911,500 | 37,911,500 | 88,382,505 | 96.25% | |
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi | 28,000,000 | - | 27,971,500 | 27,971,500 | 27,971,500 | 299.69 | ||
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banggai | 45,830,000 | - | - | - | 42,471,005 | 92.67 | ||
Pengelolaan Data Potensi Penanaman Modal | 17,995,000 | - | 9,940,000 | 9,940,000 | 17,940,000 | 210.17 | ||
8 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi | 34,000,000 | - | 15,736,000 | 26,166,000 | 33,406,700 | 98.26% | |
Pendataan Jenis-Jenis dan Potensi Perizinan | 34,000,000 | - | 15,736,000 | 26,166,000 | 33,406,700 | 221.50 | ||
9 | Program Peningkatan Pengembangan Pelayanan Perizinan | 406,417,300 | - | 69,279,300 | 160,731,900 | 373,220,500 | 91.83% | |
Penyebaran Informasi | 48,357,300 | - | 44,607,300 | 45,857,300 | 48,348,300 | 287.06 | ||
Pelayanan Perizinan | 109,600,000 | - | 22,250,000 | 62,683,200 | 86,797,700 | 156.69 |
Page 3 of 4
NO. | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) TAHUN 2019 | REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) | CAPAIAN TAHUN 2019 (%) | |||
I | II | III | IV | |||||
Sosialisasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kecamatan | 43,500,000 | - | - | 33,099,400 | 34,899,800 | 156.32 | ||
Pengembangan Pelaksanaan Kinerja Pelayanan Perizinan | 150,000,000 | - | - | - | 149,930,700 | 99.95 | ||
Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan | 54,960,000 | - | 2,422,000 | 19,092,000 | 53,244,000 | 136.02 | ||
10 | Program Pembinaan dan Pengaduan Perizinan | 27,560,000 | - | 26,554,000 | 27,314,000 | 27,314,000 | 294.56 | |
Pengawasan dan Pengaduan Perizinan | 27,560,000 | - | 26,554,000 | 27,314,000 | 27,314,000 | 294.56 | ||
JUMLAH | 2,328,612,450 | 97,427,089 | 810,589,878 | 1,320,835,515 | 2,139,143,137 | 91.86% |
Page 4 of 4