WALIKOTA KOTAMOBAGU
WALIKOTA KOTAMOBAGU
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xx. Xxxxxx Bara Jabatan : Walikota Kotamobagu
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Kotamobagu, 9 Maret 2018
WALIKOTA KOTAMOBAGU
Xx. XXXXXX BARA
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018
SASARAN | SATUAN | TARGET | |
URAIAN | INDIKATOR SASARAN | TAHUN 2018 | |
Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif | opini bpk terhadap laporan keuangan daerah | Predikat | WTP |
nilai/peringkat laporan penyelenggaraan pemerintah daerah | Predikat | SANGAT TINGGI | |
nilai/predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah | Nilai | 90 | |
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti | persen | 80 | |
Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah | persen | 99 | |
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara | Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial | persen | 75 |
Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi | persen | 100% | |
Meningkatnya Kwalitas Pendidikan | Persentase Tingkat Kelulusan SD/MI | persen | 99 |
Persentase Tingkat Kelulusan SMP/MTS | persen | 99 | |
Persentase Tingkat Kelulusan SMA/MA | Persen | 99 | |
Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga | Persentase Organisasi pemuda yang dibina | Persen | 60 |
Persentase Cabang Olahraga yang | persen | 50 |
SASARAN | SATUAN | TARGET | |
URAIAN | INDIKATOR SASARAN | TAHUN 2018 | |
berprestasi | |||
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Persentase balita bergizi buruk | Persen | 0,05 |
Angka Kematian Ibu | KH | 130/100000 | |
Angka Kematian Bayi | KH | 10/1000 | |
Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan drainase Kota | Persentase proposi panjang jaringan xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx | Xxxxxx | 00 |
Prosentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik | Persen | 100 | |
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Persentase pelayanan sampah perkotaan | Persen | 80 |
Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota dengan kondisi baik | Persen | 30 | |
Tertanggulanginya bencana secara dini | Cakupan pelayanan bencana kebakaran | Persen | 30 |
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 90 |
Presentase penanganan kekerasan terhadap anak | Persen | 100 | |
Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | Persentase penurunan PMKS | Persen | 80 |
Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food availability ) | Konsumsi Energi | Energi | 2200 |
Konsumsi Protein | Protein | 61 | |
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan | PPH | 92 | |
meningkatnya destinasi pariwisata di kotamobagu | persentase objek wisata yang di kelola | Persen | 100 |
Meningkatnya Performa e- Government | Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e- government | Persen | 100 |
SASARAN | SATUAN | TARGET | |
URAIAN | INDIKATOR SASARAN | TAHUN 2018 | |
Meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama | Persentase penanganan Konflik SARA bernuansa Agama | Persen | 100 |
Meningkatnya pelestarian seni budaya | Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam kondisi baik | Jumlah | 3 |
Meningkatnya kualitas seni budaya lokal | Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman | Jumlah | 5 |
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Persen | 25 |
terjaganya pertumbuhan ekonomi | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | Indeks | 7,2 |
Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi | Nilai investasi (PMDN/PMA) | Nilai | 1.250.000.000.000 |
Berkembangnya koperasi Aktif | Persentase koperasi aktif | Persen | 90 |
Meningkatnya kesempatan kerja | Persentase Angkatan kerja yang bekerja | Persen | 75 |
Pertumbuhan Wirausaha Baru | Persen | 48 |
WALIKOTA KOTAMOBAGU
Xx. XXXXXX BARA
PROGRAM-PROGRAM YANG AKAN DILAKSANAKAN BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
NO | SASARAN | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
1 | Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Efektif | Program perencanaan pembangunan daerah | 827,660,000 |
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 735,853,550 | ||
2 | Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 1,279,332,825 |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 825,057,909 | ||
3 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 7,963,135,248 |
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 159,236,700 | ||
4 | Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga | Program peningkatan peran serta kepemudaan | 1,189,313,300 |
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | 2,844,294,620 | ||
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | 1,754,551,500 | ||
5 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 91,660,550 |
Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat | 1,754,551,500 | ||
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita | 140,250,200 | ||
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | 656,103,600 | ||
6 | Meningkatnya kualitas | Program Peningkatan Jalan & Jembatan | 29,847,246,150 |
NO | SASARAN | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
Infrastruktur jalan dan drainase Kota | Program pembangunan jalan dan jembatan | 2,629,944,300 | |
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan | 24,476,534,334 | ||
Program pembangunan saluran drainase/gorong- gorong | 1,728,249,875 | ||
7 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 6,808,894,371 |
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | 1,358,059,250 | ||
Program Perencanaan Tata Ruang | 293,470,000 | ||
8 | Tertanggulanginya bencana secara dini | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | 418,966,100 |
9 | Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 794,869,900 |
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 94,411,550 | ||
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan | 50,602,800 | ||
10 | Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | 1,775,470,409 |
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 370,033,700 | ||
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) | 236,060,000 |
NO | SASARAN | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
11 | Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food availability ) | Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) | 779,702,200 |
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | 2,096,541,500 | ||
Program pengembangan budidaya perikanan | 1,068,109,725 | ||
Program peningkatan produksi hasil peternakan | 47,560,300 | ||
12 | meningkatnya destinasi pariwisata di kotamobagu | Program pengembangan pemasaran pariwisata | 482,170,175 |
13 | Meningkatnya Performa e- Government | Program pengembangan data/informasi | 276,270,000 |
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 13,227,433,607 | ||
14 | Meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama | Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | 433,073,750 |
Program pengembangan wawasan kebangsaan | 5,496,595,500 | ||
15 | Meningkatnya pelestarian seni budaya | Program Pengembangan Nilai Budaya | 311,246,875 |
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 111,884,750 | ||
16 | Meningkatnya kualitas seni budaya local | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 401,428,200 |
17 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 2,347,300,703 |
18 | terjaganya pertumbuhan ekonomi | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | 7,135,450,540 |
19 | Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 275,427,750 |
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 18,036,600 |
NO | SASARAN | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif | 213,096,000 | ||
20 | Berkembangnya koperasi Aktif | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 78,183,700 |
21 | Meningkatnya kesempatan kerja | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1,399,499,500 |
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | 69,150,750 | ||
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial | 3,054,650,650 | ||
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi | 297,662,300 | ||
Program peningkatan kemampuan teknologi industri | 403,973,800 |
Kotamobagu, 9 Maret 2018
WALIKOTA KOTAMOBAGU
Xx. XXXXXX BARA