DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………….......... | i | |
DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………………. | iii | |
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... | xi | |
BAB I | PENDAHULUAN ………………………………………………………………. | I-1 |
1.1. Latar Belakang ……………………………………………………….. 1.2. Dasar Hukum ………………..………………………………………. 1.3. Hubungan Antar Dokumen ……………………………………….. 1.4. Maksud dan Tujuan ………………………………………………… 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ............................. | I-1 I-2 I-5 I-6 I-7 | |
BAB II | EVALUASI HASIL TRIWULAN II PELAKSANAAN RKPD ………………. | II-1 |
2.1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dengan Penganggaran | II-1 | |
2.1.1. Program Dokumen RKPD dan RPJMD ………………. 2.1.2. Kesesuaian Program dalam APBD dengan RKPD …. 2.1.3. Kesesuaian Kegiatan dalam RKPD dengan APBD … | II-1 II-1 II-2 | |
2.2. Hasil Evaluasi sampai dengan Triwulan II ………..……………. | II-4 | |
2.2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah …….. 2.2.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .………………… | II-4 II-8 | |
2.3. Xxxxx Xxxxxxx Pelaksanaan Program Sampai dengan Triwulan II .…………………………………………………………….. | II-10 | |
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah …...……………………… | II-34 | |
BAB III | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .………………….. | III-1 |
3.1. Kerangka Ekonomi Daerah ….………………….………………….. | III-2 | |
3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi ……………………….………… 3.1.2. Pertumbuhan PDRB …….…….………………………… | III-2 III-4 | |
3.1.3. Laju Inflasi …………………………………………………. | III-5 | |
3.2. Tantangan dan Prospek Pengembangan Perekonomian Daerah …………………………………………….…………………….. | III-6 | |
3.3. Kerangka Keuangan Daerah ………………………………..……… | III-8 | |
3.3.1. Perubahan Pendapatan Daerah ………………………. 3.3.2. Perubahan Belanja Daerah ………………….…………. | III-8 III-10 | |
3.3.3. Perubahan Pembiayaan Daerah ………………………. | III-11 | |
BAB IV | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ….….……….. | IV-1 |
4.1. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021 ………..………… | IV-5 | |
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 ….………………. | IV-21 | |
BAB V | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH …….………………….. | V-1 |
5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar .….………………….…………… | V-2 | |
5.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar …………….…………… | V-4 | |
5.3. Urusan Pilihan ………………………….………………….…………. | V-11 | |
5.4. Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan …………… | V-13 | |
5.5. Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ……………. | V-14 |
5.6. Urusan Unsur Pengawasan ………………………………………… | V-16 | |
5.7. Urusan Unsur Kewilayahan ……………………………………….. | V-16 | |
5.8. Urusan Unsur Pemerintahan Umum ……………………………. | V-18 | |
BAB VI | PENUTUP…………………………………………………………………….. | VI-1 |
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. | Perbandingan Pagu Anggaran Belanja Langsung dalam RKPD dan APBD Tahun 2021 …………………………………………………… | II-3 |
Tabel 2.2. | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah …………. | II-4 |
Tabel 2.3. | Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan Tahun 2021 sesuai PP | |
12/2019 ……………………………………………………………………… | II-5 | |
Tabel 2.4. | Hasil Evaluasi Anggaran Belanja Tahun 2021 sesuai PP | |
12/2019 ……………………………………………………………………… | II-6 | |
Tabel 2.5. | Hasil Evaluasi Anggaran Pembiayaan Tahun 2021 ……………….. | II-6 |
Tabel 2.6. | Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah ………………………………………… | II-7 |
Tabel 2.7. | Penilaian Realisasi Belanja Langsung Kinerja Triwulan II ……….. | II-9 |
Tabel 2.8. | Hasil Capaian Target Kinerja Triwulan II …………………………….. | II-11 |
Tabel 2.9. | Dampak Covid-19 dan Xxxxxxxxxxan yang dihadapi Tahun | |
2021 …………………………………………………………………………… | II-34 | |
Tabel 3.1. | Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun | |
2016-2020 …………………………………………………………………… | III-3 | |
Tabel 3.2. | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan | |
Tabel 3.3. | Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 …………………………. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku | III-4 |
menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun | ||
2016-2020 …………………………………………………………………… | III-4 | |
Tabel 3.4. | Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan | |
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun | ||
2016-2020 …………………………………………………………………… | III-5 | |
Tabel 3.5. | Perubahan Pendapatan Tahun 2021 ………………………………….. | III-9 |
Tabel 3.6. | Perubahan Belanja Tahun 2021 ……………………………………….. | III-11 |
Tabel 3.7. | Perubahan Pembiayaan Tahun 2021 ………………………………… | III-12 |
Tabel 4.1. | Xxxx, Tujuan, Sasaran Dan Target Indikator Tahun 2023 (Akhir | |
RPJMD) ………………………………………………………………………. | IV-2 | |
Tabel 4.2. | Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah | |
Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021 ………………………… | IV-5 | |
Tabel 4.3. | Rencana Perubahan Capaian Target Indikator Kinerja Urusan | |
Pemerintah Daerah / Perangkat Daerah Tahun 2021 ……………. | IV-7 | |
Tabel 5.1. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pendidikan Tahun | |
Tabel 5.2. | 2021 …………………………………………………………………………… Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kesehatan Tahun | V-2 |
2021 …………………………………………………………………………… | V-2 | |
Tabel 5.3. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pekerjaan Umum | |
dan Penataan Ruang Tahun 2021 ……………………………………... | V-3 | |
Tabel 5.4. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perumahan Rakyat | |
dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 ……………………………... | V-3 | |
Tabel 5.5. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Ketentraman, | |
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 .... | V-4 |
Tabel 5.6. Tabel 5.7. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Sosial Tahun 2021 .. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Tenaga Kerja Tahun | V-4 |
2021 …………………………………………………………………………… | V-5 | |
Tabel 5.8. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemberdayaan | |
Tabel 5.9. | Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 ……..…………... Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pangan Tahun 2021 | V-5 V-5 |
Tabel 5.10. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pertanahan Tahun | |
2021 …………………………………………………………………………... | V-6 | |
Tabel 5.11. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Lingkungan Hidup | |
Tahun 2021 …………………………………….................................... | V-6 | |
Tabel 5.12. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Administrasi | |
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ………………... | V-6 | |
Tabel 5.13. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021 ……………………………………........ | V-7 |
Tabel 5.14. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pengendalian | |
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 ………………... | V-7 | |
Tabel 5.15. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perhubungan Tahun | |
2021 …………………………………….............................................. | V-8 | |
Tabel 5.16. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Komunikasi dan | |
Informatika Tahun 2021 ……………………………………................. | V-8 | |
Tabel 5.17. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 ……………………………………... | V-8 |
Tabel 5.18. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Penanaman Modal | |
Tahun 2021 ……………………………………................................... | V-9 | |
Tabel 5.19. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kepemudaan dan | |
Olahraga Tahun 2021 …………………………………….................... | V-9 | |
Tabel 5.20. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Statistik Tahun | |
2021 …………………………………………………………………………… | V-9 | |
Tabel 5.21. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Persandian Tahun | |
Tabel 5.22. | 2021 ……………………………………............................................... Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kebudayaan Tahun | V-10 |
2021 ……………………………………............................................... | V-10 | |
Tabel 5.23. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perpustakaan Tahun | |
2021 …………………………………….............................................. | V-10 | |
Tabel 5.24. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kearsipan Tahun | |
2021 …………………………………….............................................. | V-11 | |
Tabel 5.25. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kelautan dan | |
Tabel 5.26. | Perikanan Tahun 2021 ……………………………………................... Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pariwisatan Tahun | V-11 |
2021 ……………………………………............................................... | V-11 | |
Tabel 5.27. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pertanian Tahun | |
2021 ……………………………………............................................... | V-12 | |
Tabel 5.28. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kehutanan Tahun | |
2021 ……………………………………............................................... | V-12 | |
Tabel 5.29. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Energi dan Sumber | |
Daya Mineral Tahun 2021 …………….......................................... | V-12 |
Tabel 5.30. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perdagangan Tahun | |
2021 ……………………………………............................................... | V-13 | |
Tabel 5.31. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perindustrian Tahun | |
2021 ……………………………………............................................... | V-13 | |
Tabel 5.32. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Transmigrasi Tahun 2021 ……………………………………............................................... | V-13 |
Tabel 5.33. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Unsur Pendukung | |
Urusan Pemerintahan Tahun 2021 …………………………………… | V-14 | |
Tabel 5.34. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perencanaan Tahun | |
2021 ……………………………………............................................... | V-14 | |
Tabel 5.35. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Keuangan Tahun | |
2021 ……………………………………............................................... | V-15 | |
Tabel 5.36. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kepegawaian Tahun 2021 ……………………………………............................................... | V-15 |
Tabel 5.37. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Penelitian dan | |
Pengembangan Tahun 2021 …..…............................................... | V-15 | |
Tabel 5.38. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pendidikan dan | |
Pelatihan Tahun 2021 ……………............................................... | V-16 | |
Tabel 5.39. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pengawasan Tahun | |
2021 ……………………………………............................................... | V-16 | |
Tabel 5.40. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kewilayahan Tahun 2021 ……………………………………............................................... | V-17 |
Tabel 5.41. | Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemerintahan | |
Umum Tahun 2021 …….…………............................................... | V-18 |
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. | Kerterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | I-6 |
Gambar 2.1. | Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD …………………. | II-1 |
Gambar 2.2. | Kesesuaian Program APBD dengan RKPD ..…………………. | II-2 |
Gambar 2.3. | Kesesuaian Kegiatan APBD dengan RKPD ..………………….. | II-2 |
Gambar 3.1. | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi | |
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ………………. | III-2 | |
Gambar 3.2. | Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Subosukawonosraten | |
Tahun 2016-2020………………………………………………....... | III-3 | |
Gambar 3.3. | Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 .................... | III-6 |
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1) menyatakan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan secara terpadu atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan aspirasi masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat.
Untuk mewujudkan hal tersebut ketentuan Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan RKPD Tahun 2021 perlu ada penyesuaian, sehingga Pemerintah Daerah harus menyusun Perubahan RKPD.
Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat
(1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau; b). Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2021, diantaranya 1) perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi (terkait alokasi dana tranfer, prioritas program nasional) 2) adanya Pandemi Covid-19, 3) perubahan prioritas program dan kegiatan di kabupaten (adanya kegiatan mendahului perubahan, pengaturan dana desa dll), serta 4) hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan alokasi program dan kegiatan pada hampir semua OPD. Namun demikian Perubahan RKPD
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan Visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2018-2023 “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”, dengan tema Maju dan Berdaya Saing dan fokus ”Pengembangan keunggulan desa dan kota untuk mendukung Daya Saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrastruktur” .
1.2. Dasar Hukum
Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak- Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 23;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129);
23. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
32. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
33. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesatu Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
34. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021;
35. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021;
36. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Secara hierarkis, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran/ operasionalisasi dari Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sesuai dengan program prioritas tahunan yang telah ditetapkan, sehingga secara substansi dalam penyusunannya tidak akan terlepas dari dua dokumen tersebut. Dalam menentukan sasaran pembangunan di daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga memperhatikan dokumen Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut untuk mewujudkan keselarasan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang dan pola ruang dalam rangka pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup.
Sumber : Undang-Undang No. 25 tahun 2004
Gambar 1.1. Kerterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Analisis terhadap beberapa dokumen perencanaan, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pada dokumen RKPD Tahun 2021 Triwulan II. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui berbagai permasalahan pembangunan daerah yang masih harus diselesaikan. Rumusan permasalahan ini dijadikan sebagai bahan dalam menyusun RKPD Perubahan Tahun 2021 dengan mensinkronkan pada perencanaan yang ada dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018–2023 dengan memperhatikan perumusan program dan kegiatan prioritas.
Dalam penyusunan program prioritas Perubahan RKPD Tahun 2021, diperhatikan pula mengenai program-program prioritas nasional yang terdapat dalam RKP Nasional dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Telaah dilakukan agar perencanaan pembangunan di daerah sinkron dan selaras dengan perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan sehingga kebijakan pembangunan nasional dan daerah dapat menyelesaikan permasalahan secara lebih terpadu dan terarah dengan baik.
1.4. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah :
1. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah;
2. memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
3. penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta kerangka pendanaan mendasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021. Adapun tujuan penyusunannya :
1. tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2021 yang sesuai perturan perundangan yang berlaku;
2. tersedianya program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Karanganyar Tahun 2021;
3. tersedianya dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun Anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Tahun Anggaran 2021;
4. tersedianya acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2021.
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 mengacu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 349, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 9 RKPD memuat kegiatan dan subkegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD, dengan sistematika berikut :
Bab I Pendahuluan,
Berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Pelaksanaan RKPD
Berisi tentang evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai Triwulan II, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.
Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah,
Berisi tentang analisis kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, serta kondisi dan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah,
Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan.
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah,
Berisi tentang program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.
Bab VI Penutup
Berisi tentang kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD
BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II PELAKSANAAN RKPD
Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud adalah untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program yang ada di RPJMD, dan program/kegiatan/sub kegiatan di RKPD dan APBD Tahun 2021, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2021.
2.1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dengan Penganggaran
2.2.1. Program Dokumen RKPD dan RPJMD
Penyusunan RKPD Tahun 2021 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018–2023. Berdasarkan hasil evaluasi (persandingan) program yang terdapat dalam masing-masing urusan, pada Tahun 2021 terdapat total 137 program ada dalam RPJMD dan sebanyak 129 program dalam RKPD.
RPJMD
RKPD
129
8
Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat ketidaksesuaian Program dalam RKPD dengan RPJMD, ada 26 program dalam RPJMD yang tidak digunakan/dilaksanakan dalam RKPD, sehingga terdapat ketidaksesuaian sebesar 8,81%. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram venn sebagaimana gambar berikut :
Gambar 2.1. Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD Ketidaksesuaian program RKPD dalam RPJMD untuk 8 Program karena
memang tidak dilaksanakan, tidak diberikan pagu anggaran oleh OPD, karena karena kekeliruan dalam menempatkan kegiatan – kegiatan dalam program.
2.2.2. Kesesuaian Program dalam APBD dengan RKPD
Penyusunan APBD Tahun 2021 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi (persandingan) program yang terdapat dalam masing-masing urusan, pada
Tahun 2021 terdapat total 129 program baik dalam RKPD maupun APBD. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram venn sebagaimana gambar berikut
RKPD=APBD 129
Gambar 2.2. Kesesuaian Program APBD dengan RKPD
2.2.3. Kesesuaian Kegiatan dalam RKPD dengan APBD
APBD
5
RKPD
573
Penyusunan APBD Tahun 2021 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi (persandingan) kegiatan yang terdapat dalam masing-masing urusan, pada Tahun 2021 terdapat total 573 kegiatan dalam RKPD dan sebanyak 578 kegiatan dalam APBD. Ada 5 kegiatan dalam APBD yang tidak terdapat dalam RKPD, sehingga ketidaksesuaian kegiatan dengan APBD sebesar 0,008%. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram venn sebagaimana gambar berikut :
Gambar 2.3. Kesesuaian Kegiatan APBD dengan RKPD Ketidaksesuaian kegiatan APBD dalam RKPD yaitu ada 5 kegiatan. Kegiatan
tersebut antara lain :
1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil (Disdagnakerkop)
2. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD (Setwan)
3. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Kec Matesih)
4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Kec. Matesih)
5. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kec. Tawangamngu).
Kesesuaian dan ketidaksesuaian Pagu Anggaran OPD dalam APBD dengan RKPD, dapat terlihat melalui alokasi anggaran untuk belanja di setiap Perangkat Daerah, terdapat ketidaksamaan pagu anggaran sebesar 1,38% adan kenaikan alokasi sebesar Rp. 00.000.000.000, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.1.
Perbandingan Pagu Anggaran Belanja Langsung dalam RKPD dan APBD Tahun 2021
NO | PERANGKAT DAERAH | RKPD 2021 | APBD PENETAPAN 2021 | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | 1.318.542.290.000 | 1.329.476.228.750 | 100,83% |
1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 789.052.903.000 | 782.906.840.750 | 99,22% |
2 | Dinas Kesehatan | 342.149.423.000 | 342.799.424.000 | 100,19% |
3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) | 156.097.475.000 | 172.312.475.000 | 110,39% |
4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 100,74% |
5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5.151.507.000 | 5.201.507.000 | 100,97% |
6 | Dinas Sosial | 9.167.581.000 | 9.207.581.000 | 100,44% |
II | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 109,85% |
1 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 100,70% |
2 | Dinas Lingkungan Hidup | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 100,68% |
3 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 8.795.870.000 | 9.120.870.000 | 103,69% |
4 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 101,74% |
5 | Dinas Perhubungan | 4.403.738.000 | 12.001.067.250 | 272,52% |
6 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 9.510.642.000 | 9.361.302.000 | 98,43% |
7 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 100,94% |
8 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 7.421.336.000 | 7.421.336.000 | 100,00% |
III | Urusan Pilihan | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 150,00% |
1 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 157,59% |
3 | Dinas Pertanian, Pangan Perikanan | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 168,85% |
4 | Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 118,80% |
IV | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 112,03% |
1 | Sekretariat Daerah | 36.005.084.000 | 00.000.000.000 | 107,55% |
2 | Sekretariat DPRD | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 115,70% |
V | Unsur Perencanaan | 9.117.918.000 | 9.612.918.000 | 105,43% |
1 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 9.117.918.000 | 9.612.918.000 | 105,43% |
VI | Unsur Keuangan | 452.008.573.000 | 407.181.873.000 | 90,08% |
1 | Badan Keuangan Daerah | 452.008.573.000 | 407.181.873.000 | 90,08% |
VII | Unsur Kepegawaiaan | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 100,56% |
1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 100,56% |
VIII | Unsur Pengawasan | 3.563.747.000 | 00.000.000.000 | 344,25% |
1 | Inspektorat | 3.563.747.000 | 00.000.000.000 | 344,25% |
IX | Unsur Kewilayahan | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 108,48% |
1 | Kecamatan Jatipuro | 2.209.311.000 | 2.209.311.000 | 100,00% |
2 | Kecamatan Jatiyoso | 1.955.612.000 | 2.055.612.000 | 105,11% |
3 | Kecamatan Jumantono | 2.692.586.000 | 2.692.586.000 | 100,00% |
4 | Kecamatan Jumapolo | 2.320.447.000 | 2.320.447.000 | 100,00% |
NO | PERANGKAT DAERAH | RKPD 2021 | APBD PENETAPAN 2021 | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Kecamatan Matesih | 2.200.491.000 | 2.200.491.000 | 100,00% |
6 | Kecamatan Tawangmangu | 7.636.836.000 | 8.681.836.000 | 113,68% |
7 | Kecamatan Ngargoyoso | 2.368.850.000 | 2.388.850.000 | 100,84% |
8 | Kecamatan Karangpandan | 2.148.427.000 | 2.148.427.000 | 100,00% |
9 | Kecamatan Karanganyar | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 118,56% |
10 | Kecamatan Tasikmadu | 2.426.418.000 | 2.426.418.000 | 100,00% |
11 | Kecamatan Jaten | 2.595.217.000 | 2.595.217.000 | 100,00% |
12 | Kecamatan Colomadu | 3.031.013.000 | 3.031.013.000 | 100,00% |
13 | Kecamatan Gondangrejo | 2.998.266.000 | 3.048.266.000 | 101,67% |
14 | Kecamatan Mojogedang | 2.306.943.000 | 2.306.943.000 | 100,00% |
15 | Kecamatan Kebakkramat | 2.151.644.000 | 2.201.644.000 | 102,32% |
16 | Kecamatan Kerjo | 2.548.310.000 | 2.548.310.000 | 100,00% |
17 | Kecamatan Jenawi | 2.339.225.000 | 2.339.235.000 | 100,00% |
X | Unsur Pemerintahan Umum | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 110,97% |
1 | Badan Kesatuan Bangsa Politik | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 110,97% |
JUMLAH | 2.106.697.212.750 | 2.135.811.987.000 | 101,38% |
Sumber : Baperlitbang, 2021
2.2. Hasil Evaluasi sampai dengan Xxxxxxxx XX
Mengacu standar penilaian kinerja dan realisasi anggaran berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.2.
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah
No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realxxxxx Xxxxxxx |
1 | 90%<X | Sangat tinggi |
2 | 73,33%<X ≤ 90% | Tinggi |
3 | 56,67%<X≤ 73,33% | Sedang |
4 | 40%<X ≤ 56,67% | Rendah |
5 | X≤ 40% | Sangat Rendah |
2.2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah
Hasil capaian kinerja Pemerintah Daerah dapat diketahui dengan melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021 (APBD).
a. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.
a.1. Pendapatan
Sampai dengan Triwulan II perkiraan realisasi anggaran pendapatan Kabupaten Karanganyar baru mencapai 48,01% (Rendah), sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.3.
Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan Tahun 2021 sesuai PP 12/2019
KODE REK | URAIAN | TAHUN 2021 (Rp. 000) | ||||
RKPD | APBD | Capaian s/d TW II (Rp) | % | Kriteria | ||
4 | PENDAPATAN | 2.135.743.095 | 2.106.391.299 | 1.011.206.610 | 48,01 | Rendah |
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 432.433.767 | 355.678.081 | 174.927.695 | 49,18 | Rendah |
4 1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 219.561.000 | 169.700.000 | 93.717.252 | 55,23 | Rendah |
4 1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 11.457.000 | 12.275.000 | 4.866.122 | 39,64 | Sangat Rendah |
4 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 15.700.000 | 9.338.938 | 11.123.907 | 119,11 | Sangat Tinggi |
4 1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 185.715.767 | 164.364.143 | 65.220.413 | 39,68 | Sangat Rendah |
4.2. | PENDAPATAN TRANSFER | 1.610.962.128 | 1.654.071.018 | 836.278.916 | 50,56 | Rendah |
4.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 1.477.770.934 | 1.509.424.824 | 776.607.627 | 51,45 | Rendah |
4.2.2 | Transfer Antar Daerah | 133.191.194 | 144.646.194 | 59.671.289 | 41,25 | Rendah |
4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 92.347.200 | 94.396.945 | 0 | 0,00 | Sangat Rendah |
4.3.1 | Hibah | 92.347.200 | 94.396.945 | 0 | 0,00 | Sangat Rendah |
4.3.2 | Dana Darurat | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
4.3.3 | Pendapatan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Sumber : BKD, 2021
Berdasarkan Tabel tersebut tampak dalam Triwulan II (selama 6 bulan) realisasi pendapatan belum mencapai 50% dari target, sehingga memerlukan upaya keras untuk mencapainya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan penertiban wajib pajak, penagihan tunggakan,
a.2. Belanja
Sampai dengan Triwulan II perkiraan realisasi anggaran belanja langsung di Kabupaten Karanganyar baru mencapai sebesar Rp. 780.827.671.000.- atau (36,56%) termasuk dalam kriteria sangat rendah. Hal ini disebabkan karena pada Tahun ini banyak kegiatan pembangunan fisik yang belum selesai proses pelelangannya, proses penyesuaian program kegiatan terkait penanganan Pandemi Covid-19, yang terkait dengan realokasi dan refokusing anggaran, sehingga harus melalui proses mendahului perubahan (Perubahan Peraturan Bupati).
Tabel 2.4.
Hasil Evaluasi Anggaran Belanja Tahun 2021 sesuai PP No 12 / 2019
No | Uraian | TAHUN 2021 (Rp.000) | ||||
RKPD | APBD | Capaian s/d TW II (Rp) | % | Kriteria | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
5 | BELANJA | 2.145.743.095 | 2.135.811.987 | 780.827.671 | 36,56 | Sangat Rendah |
5.1 | BELANJA OPERASI | 1.349.333.844 | 1.594.349.112 | 626.708.814 | 39,31 | Sangat Rendah |
5.1.1 | Belanja Pegawai | 957.758.026 | 1.027.517.929 | 466.030.786 | 45,36 | Sangat Rendah |
5.1.2. | Xxxxxxx Xxxxxx dan Jasa | 244.716.757 | 493.492.520 | 146.692.702 | 29,73 | Sangat Rendah |
5.1.3. | Belanja Bunga | 4.284.000 | 4.284.000 | 1.510.923 | 35,27 | Sangat Rendah |
5.1.5 | Belanja Hibah | 137.536.711 | 65.405.563 | 9.944.803 | 15,20 | Sangat Rendah |
5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 5.038.350 | 3.649.100 | 2.529.600 | 69,32 | Sedang |
5.2 | BELANJA MODAL | 452.132.474 | 199.068.710 | 37.610.026 | 18,89 | Sangat Rendah |
5.3. | BELANJA TIDAK TERDUGA | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.067.885 | 10,68 | Sangat Rendah |
5.3. | BELANJA TRANSFER | 334.276.778 | 332.394.165 | 115.440.946 | 34,73 | Sangat Rendah |
Sumber: BKD 2021, diolah
a.3. Pembiayaan
Sumber utama dari penerimaan pembiayaan berasal SiLPA Tahun 2020, sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa pembanyaran hutang dan penyertaan modal.
Tabel 2.5.
Hasil Evaluasi Anggaran Pembiayaan Tahun 2021
No | Uraian | TAHUN 2021 (Rp. 000) | ||||
RKPD | APBD | Capaian s/d Triwulan II | % | Kriteria | ||
3 | PEMBIAYAAN DAERAH | |||||
3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 50.000.000 | 67.420.688 | 0 | 0,00 | Sangat Rendah |
3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 50.000.000 | 67.420.688 | 0 | 0,00 | Sangat Rendah |
3.1.2 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3.1.3 | Penerimaan Piutang Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 40.000.000 | 38.000.000 | 28.000.000 | 73,68 | Tinggi |
3.2.1 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 10.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 100,00 | Sangat Tinggi |
3.2.2 | Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah | 30.000.000 | 38.000.000 | 20.000.000 | 66,67 | Sedang |
PEMBIAYAAN NETTO | 10.000.000 | 29.420.688 | -27.921.150 | -94,90 | Sangat Rendah |
Sumber : BKD, 2020
Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui kemampuan pendanaan Tahun 2021 direncanakan Rp. 2.185.743.095.880,- terwujud di APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 2.173.811.987.000,-, dengan capaian (realisasi belanja) sampai dengan Xxxxxxxx XX sebesar Rp. 808.827.671.297.- atau 37,21%, dikarenakan adanya capaian pengeluaran pembiayaan sebesar 73,68%.
b. Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang terdapat dalam RKPD Tahun 2021 pada Bab IV, dilakukan evaluasi capaian target indikator kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan II, sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.6.
Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah | Satuan | Target RKPD 2021 | Capaian s/d Triwulan II *) | Urusan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Rasio konektivitas | ra | 30,33 | Belum ada data | |
1) Penurunan Angka Kecelakaan | % | 12 | Belum ada data | Perhubungan |
2) Indek Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 62,49 | Belum ada data | Lingkungan Hidup |
3) Persentase kawasan kumuh | % | 6 | Belum ada data | PKP |
4) Persentase Berkurangnya korban bencana alam | % | 0,06 | Belum ada data | KKUPM |
2. Tingkat Pertumbuhan ekonomi | % | 2-3 | Belum ada data | Statistik |
3. Tingkat inflasi | % | 3,5±1 | Belum ada data | Statistik |
4. PDRB Perkapita (Rp.000) | Rp.000 | ≥28.556 | Belum ada data | Statistik |
5) Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam | % | 15,01 | Belum ada data | Pertanian |
6) Skor Pola Pangan harapan | Score | 89 | Belum ada data | Pangan |
7) Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB | % | 5,1 | Belum ada data | Pariwisata |
8) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | % | 11,56 | Belum ada data | Perdagangan |
9) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | % | 47,14 | Belum ada data | Perindustrian |
10) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor | % | 1,8 | Belum ada data | Penanaman Modal, Kperasi UMKM |
5. Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5-6 | Belum ada data | Tenaga Kerja |
11) TPAK | % | 71,44 | Belum ada data | Tenaga Kerja |
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 75,84 | Belum ada data | Perencanaan |
12) Harapan lama Sekolah | Tahun | 13,74 | Belum ada data | Pendidikan |
13) Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8,7 | Belum ada data | Pendidikan |
14) Usia harapan Hidup | Tahun | 77,82 | Belum ada data | Kesehatan |
7. Indeks Desa Membangun (IDM) | indek | 0,6446 | Belum ada data | Permasdes |
15) Indeks Ketahanan Sosial | indek | 0,648 | Belum ada data | Permasdes |
16) Indeks Ketahanan Ekonomi | Indek | 0,598 | Belum ada data | Permasdes |
17) Indeks Ketahanan Lingkungan | indek | 0,688 | Belum ada data | Permasdes |
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah | Satuan | Target RKPD 2021 | Capaian s/d Triwulan II *) | Urusan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. Nilai Kabupaten Peduli HAM | nilai | 79,41 | Belum ada data | Administrasi Pemerintahan |
18) Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan | Kasus | 130 | Belum ada data | KKUPM |
19) Persentase Tertanganinya kasus pelanggaran perda | % | 88 | Belum ada data | KKUPM |
20) Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (%) (tidak ada kasus) | % | 0 | Belum ada data | KKUPM |
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan | indeks | 79 | Belum ada data | Kebudayaan |
21) Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | % | 88,5 | Belum ada data | Kebudayaan |
22) Persentase kelompok seni budaya yang aktif | % | 13,45 | Belum ada data | Kebudayaan |
10. Indeks Pembangunan Pemuda | % | 0,65 | Belum ada data | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
23) Jumlah Prestasi Pemuda di regional / nasional / internasional | Unit | 30 | Belum ada data | Pemuda dan Olahraga |
24) Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional | Unit | 30 | Belum ada data | Pemuda dan Olahraga |
11. Angka kemiskinan | % | 8,92-9,55 | Belum ada data | Perencanaan |
25) Pengeluaran Perkapita | (Rp.juta) | ≥13,35 | Belum ada data | Perencanaan |
26) Persentase Penanganan PMKS | % | 2,00 | Belum ada data | Sosial |
12. IPG (Indeks Pembangungan Gender) | indeks | 97,25 | Belum ada data | PP dan PA |
27) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 74,71 | Belum ada data | PP dan PA |
28) Kabupaten Layak Anak | Score | 762 | Belum ada data | PP dan PA |
13. Indeks Reformasi Birokrasi | 70 | Belum ada data | Administrasi Pemerintahan | |
29) Indeks SPBE | Indeks | 2,69 | Belum ada data | Kominfo |
30) Nilai SAKIP | nilai | 70 | Belum ada data | Administrasi Pemerintahan |
31) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini | WTP | Belum ada data | Keuangan |
32) Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN | Indeks | 82,67 | Belum ada data | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
33) IKM Kabupaten (Rerata IKM OPD) | % | 80,43 | Belum ada data | Administrasi Pemerintahan |
34) Maturitas SPIP | Level | 3 | Belum ada data | Pengawasan |
35) Indeks Arsip | Indeks | 81 | Belum ada data | Kearsipan |
Sumber : Baperlitbang, 2020
*) Belum ada data capaian, penghitungan capaian indikator daerah biasa dilakukan pada akhir Tahun.
2.2.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a. Evaluasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
Berikut ini gambaran realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II :
Tabel 2.7.
Penilaian Realisasi Belanja Langsung Kinerja Xxxxxxxx XX
NO | PERANGKAT DAERAH | APBD PENETAPAN 2021 | REALISASI S/D TRIWULAN II | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | 1.329.476.228.750 | 463.740.597.351 | 34,88% |
1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 782.906.840.750 | 288.382.390.779 | 36,83% |
2 | Dinas Kesehatan | 342.799.424.000 | 122.520.152.505 | 35,74% |
3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) | 172.312.475.000 | 00.000.000.000 | 21,21% |
4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 44,32% |
5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5.201.507.000 | 3.252.423.883 | 62,53% |
6 | Dinas Sosial | 9.207.581.000 | 5.490.661.215 | 59,63% |
II | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 35,77% |
1 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 26,82% |
2 | Dinas Lingkungan Hidup | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 41,33% |
3 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 9.120.870.000 | 3.428.799.907 | 37,59% |
4 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 38,44% |
5 | Dinas Perhubungan | 12.001.067.250 | 4.550.299.285 | 37,92% |
6 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 9.361.302.000 | 3.772.826.033 | 40,30% |
7 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 25,10% |
8 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 7.421.336.000 | 3.114.122.835 | 41,96% |
III | Urusan Pilihan | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 37,80% |
1 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 55,83% |
2 | Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 31,24% |
3 | Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 38,12% |
IV | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 42,14% |
1 | Sekretariat Daerah | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 36,61% |
2 | Sekretariat DPRD | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 46,35% |
V | Unsur Perencanaan | 9.612.918.000 | 2.910.044.917 | 30,27% |
1 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 9.612.918.000 | 2.910.044.917 | 30,27% |
VI | Unsur Keuangan | 407.181.873.000 | 144.745.218.498 | 35,55% |
1 | Badan Keuangan Daerah | 407.181.873.000 | 144.745.218.498 | 35,55% |
VII | Unsur Kepegawaian | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 15,16% |
1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 15,16% |
VII | Unsur Pengawasan | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 32,08% |
1 | Inspektorat | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 32,08% |
IX | Unsur Kewilayahan | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 53,24% |
1 | Kecamatan Jatipuro | 2.209.311.000 | 1.006.498.052 | 45,56% |
2 | Kecamatan Jatiyoso | 2.055.612.000 | 849.553.712 | 41,33% |
3 | Kecamatan Jumantono | 2.692.586.000 | 1.251.144.451 | 46,47% |
4 | Kecamatan Jumapolo | 2.320.447.000 | 1.050.349.641 | 45,26% |
5 | Kecamatan Matesih | 2.200.491.000 | 1.022.606.543 | 46,47% |
6 | Kecamatan Tawangmangu | 8.681.836.000 | 2.977.640.463 | 34,30% |
NO | PERANGKAT DAERAH | APBD PENETAPAN 2021 | REALISASI S/D TRIWULAN II | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Kecamatan Ngargoyoso | 2.388.850.000 | 1.104.156.990 | 46,22% |
8 | Kecamatan Karangpandan | 2.148.427.000 | 1.041.922.422 | 48,50% |
9 | Kecamatan Karanganyar | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 69,29% |
10 | Kecamatan Tasikmadu | 2.426.418.000 | 1.103.297.051 | 45,47% |
11 | Kecamatan Jaten | 2.595.217.000 | 1.109.703.885 | 42,76% |
12 | Kecamatan Colomadu | 3.031.013.000 | 1.457.864.395 | 48,10% |
13 | Kecamatan Gondangrejo | 3.048.266.000 | 1.289.333.488 | 42,30% |
14 | Kecamatan Mojogedang | 2.306.943.000 | 975.833.040 | 42,30% |
15 | Kecamatan Kebakkramat | 2.201.644.000 | 1.053.656.710 | 47,86% |
16 | Kecamatan Kerjo | 2.548.310.000 | 1.143.543.360 | 44,87% |
17 | Kecamatan Jenawi | 2.339.235.000 | 973.418.531 | 41,61% |
X | Unsur Pemerintahan Umum | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 31,82% |
1 | Badan Kesatuan Bangsa Politik | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 31,82% |
JUMLAH | 2.135.811.987.000 | 765.610.542.843 | 36,56% |
Sumber : Baperlitbang, diolah, 2021
2.3. Hasil Kinerja Pelaksanaan Program Sampai dengan Triwulan II Hasil kinerja pelaksanaan program sampai dengan Xxxxxxxx XX
Tahun 2021 dengan melihat capaian indikator program, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.8.
Hasil Capaian Target Kinerja Triwulan II
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisai Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |||||||
Urusan Pendidikan | ||||||||
1. Harapan Lama Sekolah | HLS=i=7∑kPiEi. Dimana hlsat adalah harapan lama sekolah pada umur a di Tahun t, FK adalah faktor koreksi pesantren, eite_i^teit jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada Tahun t, pitp_i^tpit adalah penduduk usia iii pada thun ttt dan iii adalah usia (a,a+1,...,n).(a, a+1, ..., n).(a,a+1,...,n). | Tahun | 13,81 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
2. Rata-rata Lama Sekolah | RLS=n1i=1∑nxi dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 Tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 Tahun N = Jumlah penduduk usia 25 Tahun ke atas | Tahun | 8,66 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
1) Angka partisipasi sekolah | Jumlah kelompok usia sekolah dibagi Jumlah penduduk usia usia sekolah kali 100, dimana kelompok usia sekolah adalah 7-12 Tahun,13-15 Tahun | % | 96,15 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
2) Angka putus sekolah | ||||||||
• SD/MI | Jumlah siswa putus sekolah sd sederajat dibagi jumlah seluruh siswa sd sederajat dikali 100 | % | 0,11 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
• SMP/MTs | Jumlah siswa putus sekolah smp sederajat dibagi jumlah seluruh siswa smp sederajat dikali 100 | % | 0,2 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
3) Persantase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik | ||||||||
• SD/MI | Jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SD dalam kondisi baik di bagi jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SD yang ada kali 100 | % | 80 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisai Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
• SMP/MTs | Jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SMP dalam kondisi baik di bagi jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SMP yang ada kali 100 | % | 82 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Urusan Kebudayaan | ||||||||
3. Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | Jumlah benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah benda, situs dan cagar budaya yang ada kali 100 | % | 88,5 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
4. Persentase kelompok seni budaya yang aktif | Jumlah kelompok seni budaya yang aktif dibagi jumlah kelompok seni budaya yang ada kali 100 | % | 13,45 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
4) Rata-rata Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya | % | 88,5 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
5) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan | Jumlah benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah benda, situs dan cagar budaya yang ada kali 100 | % | 13,45 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
2. | Dinas Kesehatan | |||||||
Urusan Kesehatan | ||||||||
5. Usia harapan hidup | Tahun | 77,60 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | |||
6) Angka Kematian Ibu (AKI)/ 100.000 KH | Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama X 100.000 | Per 1.000 kelahiran hidup | <55 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
7) Angka Kematian Neonatus/1.000 KH | Jumlah bayi usia sampai 28 hari yang meninggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama X 1000 | Per 1.000 kelahiran hidup | <5 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisai Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8) Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1.000 KH | Jumlah bayi usia 0 – 11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama X 1000 | Per 1.000 kelahiran hidup | <8,6 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
9) Angka Kematian Balita (AKBA)/ 1.000 KH | Jumlah anak usia 0 – 59 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah anak usia 0– 59 bulan di wilayah dan pada waktu yang sama X 1000 | Per 1.000 kelahiran hidup | <9,4 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
6. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur kesehatan | Nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur kesehatan | % | 76 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
10) Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang terakrediasi | Jumlah fasilitas kesehatan berupa RSUD dan Puskesmas yang terakreditasi dibagi jumlah seluruh fasilitas kesehatan berupa RSUD dan Puskesma s dikali 100% | % | 76 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
3. | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |||||||
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||
7. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pekerjaan Umum | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan Perangkat Daerah | % | 85 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
8. Persentase Kawasan Kumuh | (luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor 640/920 Tahun 2020 dikurangi target luas kawasan kumuh yang ditangani di Tahun berjalan) dibagi luas kawasan permukiman perkotaan sesuai Perda RTRW 2019 dikali 100% | % | 0,84 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
11) Cakupan layanan air minum | (Jumlah penduduk atau rumah tangga yang telayani jaringan air minum / jumlah penduduk total) x 100% | % | 93 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
12) Cakupan layanan sanitasi | (jumlah rumah tangga yang telayani IPAL/ jumlah penduduk total) x 100% | % | 95 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
9. Persentase penggunaan | Penggunaan lahan yang sesuai peruntukannya dibagi jumlah seluruh penggunaan lahan dikali 100% | % | 81 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisai Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
lahan sesuai peruntukan | ||||||||
13) Persentase jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang sesuai peraturan | Jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan / permohonan yg masuk x 100% | % | 81 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
10. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pemerintahan | Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan pemerintahan | % | 50 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
14) Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik | Jumlah gedung pemerintahan dalam kondisi baik / jumlah gedung pemerintahan x 100% | % | 50 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
11. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, | Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi | % | 86 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
15) Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantab | (Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / total panjang jalan kabupaten) x 100% | % | 86 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
16) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik | (total luas irigasi kondisi baik / total luas D.I.) x 100% | % | 70 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | ||||||||
12. Persentase Kawasan Kumuh | (luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor 640/920 Tahun 2020 dikurangi target luas permukiman kumuh yang ditangani di Tahun-N) dibagi luas kawasan permukiman perkotaan sesuai Perda RTRW No 19 Tahun 2019 | % | 0,84 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
17) Persentase penanganan RTLH | Jumlah RTLH yang ditangani / jumlah rumah di Kab.Karanganyar x 100% | % | 4,32 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
18) Persentase jumlah Perumahan yang dilengkapi PSU | Jumlah perumahan yang dilengkapi dengan PSU dibagi seluruh jumlah perumahan dikali 100% | % | 40 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisai Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4. | Satuan Polisi Pamong Praja | |||||||
Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | ||||||||
13. Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan | Cakupan jumlah kasus gangguan keamanan, ketertiban dan kenyamanan di Kabupeten/Kota yang di laporkan ke Satuan Polisi Pamong Praja | Kasus | 130 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
14. Persentase Tertangani nya kasus pelanggaran perda | Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja | % | 88 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
19) Persentase peraturan daerah yang ditegakkan | Upaya penegakan Perda & Perkada secara tuntas dalam 1 Tahun | % | 36 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
20) Respontime Penanganan Kebakaran | Tingkat Waktu Tanggap (Respontime Rate) daerah layanan WMK merupakan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK | % | 48 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
5. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |||||||
15. Persentase berkurangnya korban bencana alam | Jumlah korban bencana / jumlah penduduk di wilayah rawan bencana x 100% | % | 0,06 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
21) % Desa/ Kelurahan tangguh bencana | (Desa atau Kelurahan Tangguh bencana / Desa Rawan bencana) x 100% | % | 4,52 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisai Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6. | Dinas Sosial | |||||||
Urusan Sosial | ||||||||
16. Persentase Penanganan PMKS | Jumlah PMKS ditangani Tahun n : Jumlah PMKS Tahun n X 100% | % | 2 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
22) Persentase cakupan pelayanan SPM | Jumlah pelayanan SPM : Target capaian SPM Tahun n X 100% | % | 100 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
7. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |||||||
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||||||||
17. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Hasil Penilaian dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Indeks | 74,71 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
23) Persentase perempuan dalam lembaga legislatif | Jumlah anggota legislatif perempuan : jumlah anggota legislatif x 100 n% | % | 20 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
24) Persentase perempaun dalam pemerintahan | Jumlah PNS perempuan dibagi jumlah PNS keseluruhan x 100 % | % | 57 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
25) Kekerasan perempuan | Jumlah kekerasan pada perempuan yang dilaporkan : jumlah penduduk perempuan x 100 % | % | 0,0067 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
18. Kabupaten Layak Anak | Hasil Penilaian dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Score | 762 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
26) Kekerasan anak | Jumlah kasus kekerasan terhadap anak : jumlah anak usia kurang dari 18 Tahun x 100 % | % | 0,0038 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisai Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR | Jumlah peserta KB Aktif : Jumlah Pasangan Usia Subur x 100% | % | 72 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
27) UNMETNEED | Jumlah PUS yang ingin anak ditunda+Tidak ingin anak lagi: Jumlah Pasangan Usia Subur | % | 10 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
28) TFR | Jumlah kelahiran hidup : Jumlah penduduk x 100 % | % | 2,5 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
8. | Dinas Lingkungan Hidup | |||||||
Urusan Lingkungan Hidup | ||||||||
20. Persentase Kawasan Kumuh | luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor 640/920 Tahun 2020 dikurangi target luas permukiman kumuh yang ditangani di Tahun- N) dibagi luas kawasan permukiman perkotaan sesuai Perda RTRW No 19 Tahun 2019 | % | 0,84 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
29) Persentase jumlah sampah yang tertangani | (jumlah volume sampah tertangani / jumlah volume timbulan sampah) x 100% | % | 70 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
21. Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup (IKLH) | (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) | Indek | 57,33 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
30) Indeks Kualitas Air | Indek | 52,60 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | |||
31) Indeks Kualitas Udara | 100 – [50/0,9 x (Ieu – 0,1)] Ieu : rata-rata dari konsentrasi SO2 hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO2 Ref EU dan NO2 hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO2 Ref EU | Indek | 75,20 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisai Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
32) Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indek | 32,39 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | |||
9. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||||||
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | ||||||||
33) Indeks Kepuasan Masyarakat | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan DISDUKCAPIL | Nilai | 81 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
34) Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (Rata-rata Capaian Kepemilikan KK, KTP, KIA, Akte Kelahiran & Akte Kematian) | Prosentase Capaian Kepemilikan KK + KTP + KIA + Akte Kelahiran + Akte Kematia Dibagi 5 | % | 81,7 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
10. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |||||||
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa | ||||||||
22. Indeks Ketahanan Sosial | Dengan Aplikasi E-IDM dari KEMENDES | Indeks | 0,7899 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
23. Indeks Ketahanan Ekonomi | Dengan Aplikasi E-IDM dari KEMENDES | Indeks | 0,6319 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
24. Indeks Ketahanan Lingkungan | Dengan Aplikasi E-IDM dari KEMENDES | Indeks | 0,6317 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
11. | Dinas Perhubungan |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisai Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Urusan Perhubungan | ||||||||
25. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan | Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan | % | 50 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
35) Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik | Jumlah prasarana dan sarana LLAJ dalam kondisi baik di bagi Jumlah prasarana dan sarana fasilitas LLAJ di kali 100% | % | 50 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
12. | Dinas Komunikasi dan Informatika | |||||||
Urusan Komunikasi dan Informatika | ||||||||
26. Indeks SPBE | Kategori Indeks SPBE 4,2 – 5,0 Memuaskan 3,5 - <4,2 Sangat Baik 2,6 - <3,5 Baik 1,8 - <2,6 Cukup <1,8 Kurang | Indeks | 3,25 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
36) Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui webside | Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten dibagi jumlah penduduk dikali 100% | % | 85,71 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
37) Persentase layanan publik berbasis elektronik | Jumlah layanan publik yang di selenggarakan secara online dan terintegrasi di bagi jumlah layanan publik dikali 100% | % | 60 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Urusan Persandian | ||||||||
38) Tingkat keamanan Informasi pemerintah | Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100% | % | 61 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Urusan Statistik |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisai Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
39) Persentase Ketersediaan data Statistik sektoral | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik sektoral dibagi jumlah OPD dikali 100% | % | 100 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
13. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |||||||
Urusan Penanaman Modal | ||||||||
27. Persentase Perumbuhan Nilai Investasi/Investor | Nilai investasi Tahun N dikurangi nilai investasi Tahun N-1 dibagi nilai investasi Tahun N-1 dikali 100% | % | 0,25 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
40) Nilai realisasi investasi | Nilai investasi pada Tahun berkenaan | Rp (Trilyun) | 2,024 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Urusan Perindustrian | ||||||||
28. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan | Selisih PDRB ADHK sektor Industri Pengolahan Tahun N dikurangi PDRB ADHK sektor Industri Pengolahan Tahun N-1 dibagi PDRB | % | 2,60 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
41) Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah | Jumlah Industri kecil dan menengah Tahun (n) - Jumlah industri kecil dan menengah Tahun (n-1) dibagi - Jumlah industri kecil dan menengah Tahun (n-1) kali 100% | unit usaha | 30 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
14. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |||||||
Urusan Perpustakaan | ||||||||
29. Rasio pengunjung perpustakaan per Tahun per satuan penduduk | Jumlah pengunjung perpustakaan dibagi jumlah penduduk dikali 100% | % | 75 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
30. Prosentase perpustakaan aktif | Jumlah perpustakaan aktif dibagi jumlah seluruh perpustakaan di kali 100% | % | 75 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisai Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42) Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun | Jumlah pengunjung perpustakaan pada Tahun berkenaan | orang | 22.500 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Urusan Kearsipan | ||||||||
31. Indeks Arsip | LAKE = Laporan Audit Kearsipan Eksternal MTLHP = Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan STD = Standar | Indeks | 80 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
43) Presentase pengelolaan arsip secara baku (jml total dok arsip kab yang dikelola scr baku/ total jml arsip yg ada) | Jumlah total dokumen arsip kabupaten yang dikelola secara baku dibagi total jumlah arsip yang ada dikali 100% | % | 60 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
15. | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | |||||||
Urusan Pemuda dan Olahraga | ||||||||
32. Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional | Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional | Buah | 2 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
33. Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional | Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional | Buah | 2 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
44) Persentase peningkatan atlit berprestasi | Jumlah atlit berprestasi Tahun N dikurangi jumlah atlit berprestasi pada Tahun N-1 dibagi jumlah atlit berprestasi Tahun N—1 dikali 100% | % | 15 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
45) Persentase meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Jumlah pemuda Tahun N yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dikurangi Jumlah pemuda Tahun N-1 yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dibagi Jumlah pemuda Tahun N-1 yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dikali 100% | % | 10 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisai Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46) Persentase meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Jumlah pemuda Tahun N yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri dikurangi Jumlah pemuda Tahun N-1 yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri dibagi Jumlah pemuda Tahun N-1 yang berpartisipasi kegiatan ekonomi mandiri dikali 100% | % | 0,0059 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Urusan Pariwisata | ||||||||
34. Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB | PDRB ADHK sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dibagi jumlah total PDRB ADHK dikali 100% | % | 5,1 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
47) Persentase PAD Sektor Pariwisata | PAD yang bersumber dari sektor Pariwisata dibagi PAD total dikali 100% | % | 32 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
16. | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan | |||||||
Urusan Pangan | ||||||||
35. Skor Pola Pangan Harapan | Realisasi dan Target berdasarkan SUSENAS BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) | Score | 82 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
48) Ketersediaan pangan utama | Ketersediaan pangan utama di Tahun berkenaan | Kg | 496.854 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Urusan Pertanian | ||||||||
36. Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB | PDRB ADHK sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dibagi jumlah total PDRB ADHK dikali 100% | % | 15,01 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
49) Produksi Tanaman Pangan | Jumlah produksi tanaman pangan pada Tahun berkenaan | Ton | 475.809 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisai Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50) Presentase peningkatan produktivitas tanaman pangan | Jumlah produksi pertanian tanaman pangan per Hektar lahan pada Tahun berkenaan | Kw/Ha | 61 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
51) Presentase peningkatan produktivitas hortikultura | Jumlah produksi pertanian tanaman hortikultura per Hektar lahan pada Tahun berkenaan | Ton/Ha | 11 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
52) Presentase peningkatan produktivitas perkebunan | Jumlah produksi pertanian perkebunan per Hektar lahan pada Tahun berkenaan | Ton/Ha | 0,64 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
53) Produksi daging | Jumlah produksi daging pada Tahun berkenaan | Kg | 5.646.121 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
54) Produksi telur | Jumlah produksi telur pada Tahun berkenaan | Kg | 16.288.657 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
55) Produksi susu | Jumlah produksi susu pada Tahun berkenaan | Liter | 222.362 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Urusan Kelautan dan Perikanan | ||||||||
56) Produksi perikanan budidaya | Jumlah produksi perikanan pada Tahun berkenaan (tangkap dan budidaya) | Kg | 2.386.086 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
17. | Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | |||||||
Urusan Tenaga Kerja | ||||||||
37. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Kabupaten Dalam Angka | % | 74,03 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisai Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor | Nilai investasi Tahun N dikurangi nilai investasi Tahun N-1 dibagi nilai investasi Tahun N-1 dikali 100% | % | 0,25 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
57) Koperasi sehat | Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah seluruh koperasi dikali 100% | % | 72 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
58) Pertumbuhan usaha kecil | Jumlah usaha mikro pada Tahun N dikurangi jumlah usaha mikro pada Tahun N-1 dibagi jumlah usaha mikro pada Tahun N-1 dikali 100% | % | 5 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Urusan Perdagangan | ||||||||
39. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | Selisih PDRB ADHK sektor Perdagangan Tahun N dikurangi PDRB ADHK sektor Perdagangan Tahun N-1 dibagi PDRB ADHK sektor Perdagangan Tahun N-1 dikali 100% | % | 1,65 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
40. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perdagangan | Nilai rata-rata capaian indikator sasaran Perangkat Daerah dalam Urusan Perdagangan | % | 44,4 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Prosentase Pasar Dalam Kondisi Baik | Jumlah pasar Kabupaten dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh pasar x 100% | % | 44,4 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
18. | Sekretariat Daerah | |||||||
41. Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 70 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
59) IKM kabupaten | Rerata Nilai IKM semua Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar | Nilai | 80,43 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
19. | Sekretariat DPRD |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisai Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42. Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan kepada Anggota DPRD atas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD | % | 100,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
60) Persentase kegiatan- kegiatan pimpinan dan anggota DPRD | Jumlah kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan dibagi rencana keseluruhan kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dikali 100% | % | 95,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
61) Persentase pendokumentasian dan sosialisasi kegiatan- kegiatan pimpinan dan anggota | Jumlah kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota yang terdokumentasi dan tersosialisasikan dibandingkan jumlah seluruh kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota dikali 100% | % | 100,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
62) Persentase sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD | Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD (kondisi baik) dibagi jumlah seluruh sarana prasarana yang dimiliki di kali 100% | % | 95,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
63) Persentase penyusunan dokumen akuntabilitas dan kinerja sekretariat DPRD sesuai peraturan yang berlaku | Jumlah dokumen akuntabilitas dan kinerja sekretariat DPRD sesuai peraturan yang betlaku dibadingkan jumlah seluruh dokumen akuntabilitas dan kinerja yang disusun dikali 100% | % | 85,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
64) Persentase laporan-laporan dan tindak lanjut hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku | Jumlah laporan-laporan dan tindak lanjut hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku dibandingkan jumlah seluruh hasil audit dikali 100% | % | 85,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
65) Persentase kapabilitas dan daya saing SDM yang ada di Sekretariat DPRD | Jumlah SDM di Sekretariat DPRD yang memiliki kapabilitas dan daya saing dibagi jumlah seluruh SDM di Sekretariat DPRD dikali 100% | % | 80,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
20. | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | |||||||
Urusan Perencanaan |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisai Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
43. Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 77,39 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
66) IKM | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan oleh BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar | Skor | 84,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
67) Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP) | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 76,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
68) Persentase kesesuaian prioritas nasional dan RKPD | Membandingkan program dalam RKPD apakah sudah sesuai dengan prioritas nasional | % | 100,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
69) Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD | Membandingkan program renja PD apakah sudah selaras dengan RKPD | % | 100,00% | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
70) Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD | embandingkan jumlah usulan kegiatan dalam musrenbang dengan kegiatan yang dapat ditampung dalam RKPD | % | 84,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
71) Persentase realisasi capaian RPJMD | Membandingkan realisasi capaian RPJMD per OPD dengan target capaian dalam RPJMD | % | 84,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Urusan Penelitian dan Pengembangan | ||||||||
72) Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah | Membandingkan jumlah hasil kajian yang ada dengan kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah | % | 40,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
73) Persentase inovasi yang diimplementasikan | Membandingkan jumlah inovasi yang ada dengan inovasi yang diimplementasikan | % | 40,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
21. | Badan Keuangan Daerah | |||||||
Urusan Keuangan |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisai Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
44. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini | WTP | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | |||
74) Persentase ASN yang mengikuti pelatihan | Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan urusan keuangan dibagi jumlah seluruh ASN kabupaten Karanganyar dikali 100% | % | 100 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
75) Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Rerata persentase capaian indikator kinerja semua kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah | % | 100 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
22. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |||||||
Urusan Pendidikan dan Pelatihan | ||||||||
45. Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP)/ASN | Hasil penilaian oleh BKN | Indeks | 60,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
76) Presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dibagi jumlah seluruh ASN se Kabupaten Karanganyar dikali 100% | % | 7,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Urusan Kepegawaian | ||||||||
77) Presentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan Kompetensi | Jumlah ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi dibagi jumlah seluruh ASN yang ditempatkan dan dipromosikan dikali 100% | % | 96,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
78) Presentase penyelesaian administrasi kepegawaian | Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh administrasi kepegawaian dikali 100% | % | 96,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
23. | Inspektorat Daerah | |||||||
Urusan Pengawasan | ||||||||
46. Maturitas SPIP | Tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor | Level | 3 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | ||||||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisai Kinerja | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinilai oleh BPKP | |||||||||||
79) Turunnya Jumlah Temuan | Semakin menurunnya jumlah temuan atas hasil pemeriksaan Perangkat Daerah | % | 7% | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | |||||
80) Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah | Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah | Temuan | 300 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | |||||
81) Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kelengkapan bukti dukung pertanggungjawaban | Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kelengkapan bukti dukung pertanggungjawaban | Temuan | 26 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | |||||
82) Level Kapabilitas APIP | Hasil penilaiaian kapabilitas APIP | Level | 3 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | |||||
83) OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B | Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP minimal B dibagi jumlah seluruh OPD se Kabupaten Karanganyar dikali 100% | % | 71 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | |||||
24. | Kecamatan Jatipuro | ||||||||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | |||||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Nilai | 72,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | |||||
25. | Kecamatan Jatiyoso | ||||||||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisai Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Skor | 67,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
26. | Kecamatan Jumantono | |||||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Skor | 72,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
27. | Kecamatan Jumapolo | |||||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 100,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Skor | 72,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
28. | Kecamatan Matesih | |||||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisasi Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Skor | 72,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
29. | Kecamatan Tawangmangu | |||||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Skor | 67,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
30. | Kecamatan Ngargoyoso | |||||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 85,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Skor | 72,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
31. | Kecamatan Karangpandan | |||||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Skor | 72,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
32. | Kecamatan Karanganyar | |||||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Skor | 72,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisasi Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33. | Kecamatan Tasikmadu | |||||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Skor | 72,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
34. | Kecamatan Jaten | |||||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 66,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Skor | 72,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
35. | Kecamatan Colomadu | |||||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Nilai | 72,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
36. | Kecamatan Gondangrejo | |||||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Nilai | 72,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
37. | Kecamatan Mojogedang |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisasi Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Nilai | 72,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
38. | Kecamatan Kebakkramat | |||||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Nilai | 72,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
39. | Kecamatan Kerjo | |||||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Nilai | 72,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
40. | Kecamatan Jenawi | |||||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Nilai | 72,00 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
41. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
47. Persentase pengendalian kasus konflik | % | 0 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Tahun 2021 | |||
Target RKPD | Capaian Triwulan II | % | Status Realisasi Kinerja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
SARA (tidak ada kasus) | ||||||||
84) Jumlah konflik sosial | Jumlah konflik sosial pada Tahun berkenaan | Kasus | 0 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na | ||
85) Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu | Jumlah Pemilih dibagi Jumlah DPT dikali 100% | % | 0 | Belum ada data karena penghitungan di akhir Tahun | Na | Na |
Sumber : Raperda Perubahan RPJMD 2018-2023, 2021
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah
Permasalahan yang dihadapi di Tahun 2021, menjadi terasa lebih istimewa dan bertambah banyak akibat adanya Pandemi Covid-19. Dampak yang dirasakan di Tahun 2021 sangat banyak dan beragam, pada banyak bidang (urusan) antara lain :
Tabel 2.9.
Dampak Covid-19 dan Permasalahan yang dihadapi Tahun 2021
No | Urusan | Dampak Covid-19 dan Permasalahan |
1 | 2 | 3 |
I | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | |
1 | Pendidikan | 1. Proses belajar mengajar terhenti, harus dilakukan secara online; Tidak semua siswa, wilayah terlayani internet/telp; pembinaan dan pendampingan siswa tidak maksimal; 2. Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan kurang maksimal tidak berjalan; 3. Evaluasi hasil pendidikan (tes semester, ujian dll) kurang maksimal sehingga standar pendidikan tidak terukur dengan jelas. |
2 | Kesehatan | 4. Penyediaan alat kesehatan, obat-obatan, sarana prasarana kesehatan(rumah sakit dan puskesmas) bertambah banyak dan menyedot anggaran yang besar; 5. Penularan penyakit terutama Covid-19 meningkat; 6. Banyaknya korban jiwa baik masyarakat maupun tenaga medis; |
3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7. Banyak kegiattan pembangunan infrastruktur tertunda (Masjid Agung, Gedung Wanita, Gedung Teater, Jalan Tasikmadu-Kebakkramat dll); 8. Bertambahnya dokumen teknis yang tidak jadi dilaksnakan, sehingga memerlukan perbaikan jika akan dilaksanakan (review, redesign dll). |
4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 9. Permasalahan terutama dalam hal pelaksanaan dan penyediaan pemakaman jenazah; |
5 | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 10.Memerlukan banyak patroli (pengawasan dan pengendalian) untuk mewujudkan ketertiban dan perlindungan masyarakat |
6 | Sosial | 11.Meningkatnya masyarakat terdampak, yang membutuhkan penanganan awal dampak ekonomi (penyediaan sembako, penanganan PMKS dll; 12.Diperkirakan kemiskinan akan bertambah karena dampak ekonomi (pelarangan usaha, pembatasan jam kerja dll) |
II | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | |
1 | Tenaga Kerja | 13.Meningkatnya pemutusan hubungan kerja, pembatasan / pembagian jam kerja mengakibatkan berkurang penghasilan tenaga kerja; |
2 | Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 14.Membutuhkan perhatian yang lebih banyak dan intensif bagi anak-anak dan lansia terhadap virus corona (Covid-19); 15.Perlu penyediaan sarpras posyandu balita dan lansia. |
3 | Pangan | Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar |
4 | Pertanahan | Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar |
5 | Lingkungan Hidup | Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar |
No | Urusan | Dampak Covid-19 dan Permasalahan |
1 | 2 | 3 |
6 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 16.Perpindahan penduduk berkurang, pencatatan administrasi kependudukan |
7 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 17.Aktivitas masyarakat desa tidak begitu terdampak, aktivitas masih berjalan dengan normal, justru meningkatkan kebersamaan dan swadaya masyarakat (gotong royong : mebangun portal, membantu warga yang membutuhkan dll) |
8 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 18.Belum terlihat dampaknya terhadap penambahan penduduk atau pengurangan penduduk; |
9 | Perhubungan | 19.Perlu banyak penataan dan pengawasan pengguna transportasi |
10 | Komunikasi dan Informatika | 20.Meningkatnya penggunaan internet, penggunaan HP, pemakaian aplikasi pertemuan (Zoom, googlemeet, dll); 21.Meningkatnya koordinasi yang dilaksanakan secara online, yang hasilnya dirasakan kurang maksimal. |
11 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 22.Kemampuan mengembalikan pinjaman dari masyarakat mempengaruhi aktivitas koperasi, terutama koperasi simpan pinjam; 23.Usaha kecil dan menengah mengalami stagnasi atau perlambatan usaha, karena berkurangnya pesanan dan atau berkurangnya pertemuan pasar (produsen dan konsumen) |
12 | Penanaman Modal | 24.Berkurangnya investasi di daerah karena rendahnya daya dukung infrastruktur wilayah, sulitnya membangun usaha karena tenaga kerja terbatas, |
13 | Kepemudaan dan Olahraga | 25.Terbatasnya aktivitas olahraga, terutama berkurang olahraga massal yang melibatkan banyak orang |
14 | Statistik | Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar |
15 | Persandian | Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar |
16 | Kebudayaan | 26.Berkurang event-event budaya (pentas wayang, pagelaran seni/musik dll) dan sosial (resepsi pernikahan) mempengaruhi secara langsung penghasilan pelaku seni dan pengembangan seni budaya. |
17 | Perpustakaan | Tidak ada terdampak, justru mendorong terwujudnya e- literasi; |
18 | Kearsipan | Tidak ada terdampak, justru mendorong terwujudnya arsip secara elektronik (dalam bentuk file) |
III | Urusan Pilihan | |
1 | Kelauatan dan Perikanan | Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar |
2 | Pariwisata | 27.Berkurangnya jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan mempengaruhi PAD dan aktivitas ekonomi masyarakat terutama di desa (desa-desa wisata); 28.Pemeliharaan dan sarpras wisata perlu ditambah. |
3 | Pertanian | Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar produksi pertanian masih berjalan normal; |
4 | Kehutanan | Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar |
5 | Energi dan Sumberdaya Mineral | Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar |
No | Urusan | Dampak Covid-19 dan Permasalahan |
1 | 2 | 3 |
6 | Perdagangan | 29.Perubahan metode perdagangan yang semula secara langsung menjadi secara online |
7 | Perindustrian | 30.Banyaknya pemutusan hubungan kerja, pembagian jam kerja mengakibatkan penghasilan karyawan berkurang atau menambah pengangguran |
8 | Transmigrasi | Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar |
IV | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | |
1 | Pendukung Pemerintahan | 31.Banyaknya perubahan kebijakan,dan peraturan dari Pusat dan Provinsi, mengakibatkan banyak hal yang sulit untuk dilakukan koordinasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan; 32.Penundaan pembayaran jasa bagi penyedia jasa, mengakibatkan aktivitas ekonomi daerah. |
2 | Perencanaan | 33.Perubahan peraturan mempengaruhi perubahan rencana, mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, tetapi ada kegiatan baru di luar rencana yang harus dilaksanakan |
3 | Keuangan | 34.Pengurangan pagu anggaran bagi semua Perangkat Daerah, mengakibatkan pengurangan aktivitas pembangunan dan ekonomi wilayah sehingga dampaknya pertumbuhan ekonomi turun, inflasi akan naik dll. |
4 | Kepegawaian, | 35.Tidak dapat melaksanakan diklat bagi ASN sehingga kaderisasi kepemimpinan mungkin akan terkendala; |
5 | Pendidikan dan Pelatihan | 36.Terjadinya perpindahan tempat kerja (OPD) mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai karena tugas yang baru. |
6 | Penelitian dan Pengembangan | 37.Tidak dapat berjalan dengan baik, terutama yang berupa perlombaan sehingga minat penelitian dan pengembangan berkurang, baik daerah, provinsi maupun pusat. |
7 | Pengawasan | Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar |
8 | Kewilayahan | 38.Kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan di wilayah perdesaan yang masih rendah berdampak Penyebaran Pandemi Covid-19 sulit terkendali. |
9 | Pemerintahan Umum | 39.Kondusifitas wilayah yang dapat terganggu karena keresahan, kepentingan individu yang meningkat, dan tidak ada kepastian jaminan kesehatan dan keselamatan, jika Pandemi berlangsung lama, |
Sumber : Baperlitbang, 2021, diolah
Dampak Pandemi Covid-19, dampak kondisi ekonomi global, nasional, dan daerah, dampak perubahan peraturan / kebijakan pemerintah, mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan sampai dengan pertengahan Tahun 2021 ini. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah :
1) Belum optimalnya kualitas dan kapasitas serta kondisi jalan dan jembatan; akibat penundaan pembangunan dan pemeliharaan;
2) Jaringan irigasi belum sepenuhnya dalam kondisi baik untuk mendukung dan menunjang peningkatan produktivitas pertanian;
3) Sarana prasarana transportasi belum dapat optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah;
4) Belum optimalnya infrastruktur pelayanan sosial seperti prasarana perkantoran, pendidikan, kesehatan, ekonomi , seni budaya dan ruang publik ;
5) Masih terdapatnya kawasan kumuh, belum terpenuhinya ketersediaan sarana air bersih /air minum, serta ketersediaan akses sanitasi yang layak, sehingga perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan kebutuhan serta pemerataan antar wilayah kecamatan;
6) Keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah merupakan faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja infrastruktur fisik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pelayanannya;
7) Pemberlakuan PPKM dan lockdown terbatas, disatu sisi membawa dampak menurunnya aktivitas ekonomi di semua sektor dan wilayah, mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya inflasi;
8) Meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk penanganan bencana nasional (Pandemi).
Sedangkan yang bersifat non fisik adalah :
1) Meningkatnya kemiskinan, dalam hal jumlah penduduk miskin;
2) Meningkatnya pengangguran dan menurunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor produksi, penurunan jumlah pekerja dari sektor pertanian, serta masih rendahnya kualitas tenaga kerja berpengaruh terhadap daya saing utamanya dalam memasuki pasar kerja
3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga masih belum optimal pelaksanaannya
4) Rendahnya kualitas SDM UMKM yang berdampak pada rendahnya sistem manajemen, rendahnya akses teknologi, rendahnya produksi, sempitnya pemasaran, kurangnya permodalan, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Serta masih kurang kondusifnya iklim usaha, ketersediaan data UMKM secara riil.
Ancaman yang diperkirakan dialami Indonesia sebagai dampak pandemi COVID-19, antara lain :
1) Penanggulangan COVID 19 sampai dengan ditemukannya vaksin masih menjadi tantangan pembangunan, sehingga pembangunan daerah pada Tahun 2021 lebih diutamakan pada kesehatan, penanggulangan dampak COVID 19 (kesehatan, jaring pengaman sosial dan bantuan sosial) yang berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi.
2) Perubahan kebijakan dan penganggaran baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, alokasi pendanaan pembangunan terutama penanggulangan COVID-19 dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat miskin;
3) Pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 berdampak pada perlambatan pembangunan sarana dan prasarana dasar (irigasi, rehab jalan dan jembatan serta pembangunan air bersih);
4) Bertambahnya jumlah pengangguran akibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), tiadanya lowongan pekerjaan, banyaknya pekerja di kota besar yang pulang kampung dan pencari kerja di sektor industri dan jasa meningkat;
5) Meningkatnya jumlah penduduk miskin, karena aktivitas ekonomi masyarakat berkurang, pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat, serta masalah sosial lainnya yang terus naik.
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2021 yang mencakup antara lain indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Perekonomian Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 tidak terlepas dari kondisi ekonomi nasional dan global, juga diperkirakan juga akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu untuk dicermati karena kebijakan pemerintah pusat dan provinsi akan berpengaruh dan berimbas langsung pada kondisi perekonomian di Kabupaten, sehingga diperlukan upaya sinergitas kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2021 mencapai Rp 3.969,1 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 2.683,1 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,12 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53 persen. • Ekonomi Indonesia triwulan I- 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 13,04 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 43,35 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,70 persen, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,83 persen (y-on-y). Kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,97 persen (y-on-y) dengan peranan sebesar 2,44 persen. (Sumber BRS No. 36/05/Th. XXIV, 5 Mei 2021).
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2021 mengalami kontraksi dan diharapkan telah pulih kembali dari dampak pandemi Covid 19 pada angka 4,15% ditunjang dengan penanganan melalui berbagai upaya refocusing pada program dan kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian masyarakat. Sementara itu, inflasi Jawa Tengah Tahun 2021 meskipun akan terjadi kontraksi
pada Tahun 2020, namun diprediksikan masih terkendali pada kisaran 3,0 ± 1% melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat serta terjaganya ekspektasi posistif masyarakat.
3.1. Kerangka Ekonomi Daerah
Kebijakan ekonomi Kabupaten Karanganyar diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, pembangunan infrastruktur wilayah dan pengembangan iptek, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, melalui pengembangan sektor investasi, pertanian dan maritim, industri pengolahan serta peningkatan belanja infrastruktur pemerintah, untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi di Karanganyar.
Ada beberapa indikator makro yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan ekonomi suatu daerah, diantaranya adalah Pertumbuhan ekonomi, PDRB, Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Inflasi, Pendapatan per kapita, dan lain-lain.
3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 sebesar - 1,87% mengalami penurunan tajam dibandingkan Tahun 2019 sebesar 5,93%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Berikut perbandingan ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2016-2020.
Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar antara Tahun 2016- 2020 mengalami pertumbuhan dengan kecenderungan meningkat dari Tahun
2016 hingga 2019, namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yang diakibatkan sebagai efek Pandemi Covid 19, yang sampai saat ini Triwulan II Tahun 2021, masih berlangsung. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Subosukawonosraten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.
Tabel 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2016-2020
No | Kabupaten | Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK) | ||||
2016 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
1 | Boyolali | 5,33 | 5,80 | 5,72 | 5,96 | -1,24 |
2 | Klaten | 5,17 | 5,33 | 5,57 | 5,57 | -1,18 |
3 | Sukoharjo | 5,72 | 5,76 | 5,82 | 5,92 | -1,70 |
4 | Wonogiri | 5,25 | 5,32 | 5,41 | 5,14 | -1,41 |
5 | Karanganyar | 5,40 | 5,77 | 5,98 | 5,93 | -1,87 |
6 | Sragen | 5,77 | 5,97 | 5,75 | 5,90 | -1,81 |
7 | Surakarta | 5,35 | 5,70 | 5,75 | 5,78 | -1,74 |
8 | Jawa Tengah | 5,25 | 5,26 | 5,32 | 5,41 | -2,65 |
9 | Nasional | 5,03 | 5,07 | 5,17 | 5,02 | -2,07 |
Sumber : Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2021, BPS
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
-1,00
-2,00
-3,00
2016
2017
2018
2019
2020
Surakarta Sukoharjo Karanganyar Klaten Boyolali Sragen
Wonogiri
TAHUN
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi di semua wilayah kawasan Subosukawonosraten pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kabupaten Karanganyar dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -1,87% merupakan penurunan pertumbuhan ekonomi paling besar dibandingkan kabupaten/kota yang lain dikawasan Subosukawonosraten, sedangkan yang mengalami penurunan paling kecil yaitu Kabupaten Klaten, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -1,18% dibandingkan Tahun 2019.
Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2016-2020
3.1.2. Pertumbuhan PDRB
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode Tahun 2016-2020 masih didominasi oleh lapangan usaha Industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.
Jika dilihat dari tingkat pertumbuhannya baik PDRB Berdasarkan Harga Konstan dan Harga Berlaku selama 5 Tahun terakhir adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020
Tahun | PDRB ADHB | PDRB ADHK | ||
Jumlah | Pertumbuhan | Jumlah | Pertumbuhan | |
(Juta Rp) | (%) | (Juta Rp) | (%) | |
2016 | 29.172.749,37 | 8,43% | 22.436.293,80 | 5,40% |
2017 | 31.552.289,97 | 8,16% | 23.731.952,05 | 5,77% |
2018 | 34.292.472,56 | 8,68% | 25.150.277,73 | 5,98% |
2019 | 37.013.093,96 | 7,93% | 26.641.186,38 | 5,93% |
2020 | 37.074.423,95 | 0,17% | 26.142.872,83 | -1,87% |
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2021
Berikut kontribusi lapangan usaha PDRB ADHB Tahun 2016-2020.
Tabel 3.3.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020
No | Kategori | 2016 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |||||
Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | ||
1 | Pertanian, Kehutanan dan | 4,205,085.10000 | 14.41% | 4,332,449.92000 | 13.73% | 4,613,107.76000 | 13.45% | 4,774,413.19000 | 12.90% | 4,917,339.44000 | 13.26% |
2 | Pertambangan dan Penggalian | 365,911.52000 | 1.25% | 392,494.01000 | 1.24% | 405,386.56000 | 1.18% | 412,137.54000 | 1.11% | 416,103.16000 | 1.12% |
3 | Industri Pengolahan | 13,293,581.29000 | 45.57% | 14,413,928.53000 | 45.68% | 15,699,875.97000 | 45.78% | 17,028,889.02000 | 46.01% | 17,317,816.97000 | 46.71% |
4 | Listrik, Gas dan Air Minum | 42,714.63000 | 0.15% | 48,551.64000 | 0.15% | 52,918.48000 | 0.15% | 55,837.73000 | 0.15% | 54,895.71000 | 0.15% |
5 | Pengadaaan Air, Pengo lahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 19,633.91000 | 0.07% | 20,903.33000 | 0.07% | 22,102.90000 | 0.06% | 24,036.59000 | 0.06% | 25,681.11000 | 0.07% |
6 | Konstruksi | 1,874,826.37000 | 6.43% | 2,096,833.07000 | 6.65% | 2,391,036.83000 | 6.97% | 2,662,576.89000 | 7.19% | 2,513,889.79000 | 6.78% |
7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3,245,602.22000 | 11.13% | 3,543,388.43000 | 11.23% | 3,846,010.67000 | 11.22% | 4,192,542.89000 | 11.33% | 4,075,144.35000 | 10.99% |
8 | Transportasi dan Pergudangan | 729,295.34000 | 2.50% | 781,967.74000 | 2.48% | 827,743.52000 | 2.41% | 892,326.71000 | 2.41% | 713,301.90000 | 1.92% |
9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 948,071.88000 | 3.25% | 1,008,702.56000 | 3.20% | 1,092,714.31000 | 3.19% | 1,207,963.31000 | 3.26% | 1,130,250.17000 | 3.05% |
10 | Informasi dan Komunikasi | 307,429.24000 | 1.05% | 358,711.20000 | 1.14% | 404,939.52000 | 1.18% | 457,262.77000 | 1.24% | 532,884.28000 | 1.44% |
11 | Jasa Keuangan | 1,010,658.15000 | 3.46% | 1,132,985.00000 | 3.59% | 1,237,197.76000 | 3.61% | 1,315,872.27000 | 3.56% | 1,324,076.62000 | 3.57% |
12 | Real Estate | 502,411.15000 | 1.72% | 545,023.12000 | 1.73% | 587,930.77000 | 1.71% | 629,622.08000 | 1.70% | 632,714.61000 | 1.71% |
13 | Jasa Perusahaan | 100,523.16000 | 0.34% | 114,697.22000 | 0.36% | 129,547.33000 | 0.38% | 147,441.27000 | 0.40% | 143,743.55000 | 0.39% |
14 | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib | 609,219.09000 | 2.09% | 642,809.70000 | 2.04% | 663,410.30000 | 1.93% | 687,212.66000 | 1.86% | 687,154.88000 | 1.85% |
15 | Jasa Pendidikan | 1,261,387.21000 | 4.32% | 1,403,863.64000 | 4.45% | 1,530,703.76000 | 4.46% | 1,665,173.08000 | 4.50% | 1,695,763.19000 | 4.57% |
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 239,332.80000 | 0.82% | 260,037.39000 | 0.82% | 285,870.07000 | 0.83% | 309,739.85000 | 0.84% | 362,306.81000 | 0.98% |
17 | Jasa lainnya | 417,066.31000 | 1.43% | 454,943.47000 | 1.44% | 501,976.05000 | 1.46% | 550,046.11000 | 1.49% | 531,357.41000 | 1.43% |
PDRB | 29,172,749.37000 | 100.00% | 31,552,289.97000 | 100.00% | 34,292,472.56000 | 100.00% | 37,013,093.96000 | 100.00% | 37,074,423.95000 | 100.00% |
Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2021, BPS
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode Tahun 2016-2020 masih didominasi oleh lapangan usaha Industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Berikut kontribusi lapangan usaha PDRB ADHK Tahun 2016-2020.
Tabel 3.4.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020
Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2021, BPS
Selama kurun waktu 5 Tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomi Karanganyar yang berpedoman pada semboyan INTANPARI (Industri menyumbang sekitar 46,04 persen), Pertanian (menyumbang sekitar 12,60 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (menyumbang sekitar 11,93 persen).
3.1.3. Laju Inflasi
Inflasi di Kabupaten Karanganyar dilihat selama kurun waktu lima Tahun (Tahun 2016-2020) menunjukan kondisi yang fluktuatif, yaitu pada Tahun 2016 sebesar 1,93%, mengalami kenaikan sebesar 3,15% di Tahun 2017, mengalami penurunan di Tahun 2018 dan 2019 menjadi 2,18 dan 2,41 dan terakhir pada Tahun 2020 menurun menjadi sebesar 1,38 %.
INFLASI
4
3
2
1
0
3,02
3,61
3,13
2,36
1,93
3,21
3,71
2,72
3,15
2,82
2,41
2,48
1,68
1,56
1,38
2016
2017
2018
2019
2020
Karanganyar Jawa Tengah Nasional
Gambar 3.3
Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020
3.2. Tantangan dan Prospek Pengembangan Perekonomian Daerah
Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro daerah dan perkembangan keadaan saat ini dan terjadinya Pandemi Covid-19 maka perkiraan pemulihan ekonomi di Tahun 2020 akan terasa sangat berat / sulit. Namun demikian, upaya-upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemberian jaminan kesehatan dan sosial dalam perubahan RKPD ini tetap diutamakan. Tantangan Perekonomian Daerah kedepan antara lain sebagai berikut :
a) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.
Berdasarkan analisis pertumbuhan ekonomi triwulan I, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan, baik ekonomi nasional Indonesia maupun ekonomi global. Adapun risiko Tahun 2020-2021, adalah resesi ekonomi global akibat pandemi COVID-19, perang dagang RRT dengan Amerika Serikat menimbulkan dampak ekonomi antara lain penurunan jumlah wisatawan asing di Indonesia dan efek bergandanya berdampak pada perhotelan, perjalanan dan angkutan, kesulitan bahan baku yang impor dari negara- negara yang sudah terjangkit Covid-19 seperti Cina, AS dan Jepang, dan berkurangnya nilai ekspor. Sedangkan menurunnya ekspor ke AS diperkirakan karena Indonesia hilangnya kemudahan ekspor ke AS (Indonesia tidak lagi negara berkembang), sehingga nilai ekspor menjadi menurun. Maka harus dikembangkan pasar ekspor ke negara lainnya (seperti Timur Tengah, Jepang dan Amerika Utara).
b) Penanggulanan dan Pengurangan Angka Kemiskinan
Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Karanganyar pada kurun waktu Tahun 2015 - 2019, menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin. Data kemiskinan di Kab. Karanganyar sebesar 9,55% di Tahun 2019 lebih rendah daripada Jawa Tengah (10,32%). Pengembangan perekonomian daerah harus mampu mengurangi Namun adanya Pandemi COVID-19 diperkirakan akan terdapat penambahan jumlah penduduk miskin, pengangguran dan jumlah penerima bantuan sosial (Bansos) termasuk pemerintah desa/kelurahan.
c) Peningkatan Daya Saing Ekonomi
Setelah sama-sama mengalami Pandemi Covid-19, dan pertumbuhan ekonomi yang menurun diperkirakan semua daerah pasti akan berpacu untuk meningkatkan daya saingnya, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar mau tidak mau juga harus berbenah untuk menambah daya saingnya. Program kegiatan perubahan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daya saing daerah, terutama adalah hasil-hasil pertanian/perkebunan, hasil industri UMKM semakin mendapatkan perhatian Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar semakin berdaya saing,
Memperhatikan dampak Covid-19, tantangan dan permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2020, arah kebijakan pembangunan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah :
a) Meningkatkan dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan (sektor Industri Pengolahan, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor) yang mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
b) Mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan menyikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
c) Menyediakan infrastruktur utama yang cukup dan berkualitas. Terutama yang terkait dengan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan indeks pembangunan manusia.
d) Mendorong partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership), karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
e) Mengembangkan program-program usaha mandiri yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan dan pelatihan (seed capital) dalam rangka membangun modal serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal.
f) Memfasilitasi pengembangan kelompok usaha bersama dan koperasi di bidang tertentu yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal, sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola secara bersama dan gotong royong.
g) Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi lokal melalui kerjasama semua pihak.
3.3. Kerangka Keuangan Daerah
Keuangan daerah pada Tahun 2021, sangat dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid-19. Penurunan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer Perubahan kerangka keuangan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 ditunjukan dari Pemerintah Pusat dan atau Provinsi juga mengalami penurunan. Perubahan keuangan daerah ini telah ditunjukkan dengan adanya 4 kali Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Karanganyar Nomo 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Adanya refokusing dan realokasi anggaran kebijakan Pemerintah karena Pandemi Covid-19, mengakibatkan berkurangnya pendapatan daerah, terutama yang berasal dari Dana Transfer dari pusat dan provinsi. Perubahan ini harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.3.1. Perubahan Pendapatan Daerah
Kebijakan perencanaan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaan. Dampak Pandemi Covid-19 adanya relokasi dan refocusing kegiatan perangkat daerah, kontraksi pertumbuhan ekonomi sampai ke minus di tingkat nasional, ternyata berdampak pada Pendapatan Daerah baik yang berasal dari PAD maupun Dana Transfer dari Pusat atau Provinsi.
Pendapatan di Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 2% dari pendapatan sebelumnya. Dari Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 20,27% atau naik dari Rp. 355.678.081.000,- menjadi
Rp. 427.777.449.000,-. Dari keempat rekening penyusun Pendapatan Asli Daerah, tiga diantaranya mengalami kenaikan, yaitu Pendapatan Pajak Daerah yang naik sebesar 3,03%, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar 58,84% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar 38,47%. Sedangkan Hasil Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 18,13%.
Untuk Pendapatan Transfer di Tahun 2021 ini juga mengalami penurunan sebesar 1,81%. Hal tersebut dikarenakan terjadinya penurunan salah satu dari dua rekening pendukung Pendapatan Transfer yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang menurun sebesar Rp. 00.000.000.000 atau menurun sebesar 1,98%. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah nilainya tetap sebesar Rp. 00.000.000.000,-. Secara ringkas sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.
Tabel 3.5.
Perubahan Pendapatan Tahun 2021
KODE REK | URAIAN | PENETAPAN | PERUBAHAN | SELISIH | % |
1 | PENDAPATAN | 2.106.391.299.000 | 2.148.582.133.000 | 00.000.000.000 | 2,00% |
1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 355.678.081.000 | 427.777.449.000 | 00.000.000.000 | 20,27% |
1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 169.700.000.000 | 174.850.000.000 | 5.150.000.000 | 3,03% |
1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | -2.225.112.000 | -18,13% |
1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 9.338.938.000 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 58,84% |
1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 164.364.143.000 | 228.043.152.000 | 00.000.000.000 | 38,74% |
1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.654.071.018.000 | 1.624.162.484.000 | -29.908.534.000 | -1,81% |
1.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.509.424.824.000 | 1.479.516.290.000 | -29.908.534.000 | -1,98% |
1.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 144.646.194.000 | 144.646.194.0 00 | 0 | 0,00% |
1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 00.000.000.000 | 96,642,200,000 | 0 | 0.00% |
1.3.1 | Pendapatan Hibah | 00.000.000.000 | 96,642,200,000 | 0 | 0.00% |
Sumber : BKD, 2021, diolah
Upaya daerah lebih cenderung untuk menjaga jangan sampai pendapatan terlalu turun, kalau memungkinkan yang dapat meningkatkan pendapatan. Hal tersebut dapat dilakukan, antara lain dengan cara :
a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan gerai-gerai pembayaran dan perbaikan/pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayanan pendapatan;
b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi;
c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan
daerah;
e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
g. Pengkajian objek-objek baru yang belum tertuang dalam lampiran perda pajak dan retribusi daerah;
h. Optimalisasi potensi pajak daerah melalui inventarisasi tunggakan, meningkatkan penagihan/penertiban;
i. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.
1) Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;
2) Meningkatkan kontribusi BUMD / Perusda dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif melalui perbaikan manajemen dan peningkatan profesionalisme BUMD Perusda serta memperkuat BUMD/Perusda;
3) Menginventarisir serta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah pada PD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;
3.3.2. Perubahan Belanja Daerah
Memperhatikan kondisi pendapatan di Tahun 2021, yang mengalami penurunan, kebijakan perubahan belanja adalah memprioritaskan belanja program kegiatan yang terkait langsung dengan penanganan dampak covid-19; yang terkait langsung dengan penanganan kemiskinan, bencana, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang tertunda dan atau infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, serta belanja operasional Perangkat Daerah. Selain itu arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mengakomodir prioritas pembangunan yang dicanangkan secara nasional dan provinsi, yang harus diakomodir oleh daerah sebagaimana dengan adanya alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sehingga Perubahan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan kebijakan provinsi dan nasional.
Dalam menganggarkan belanja daerah atau membelanjakan dana di Tahun 2021 Perangkat Daerah memperhatikan hal-hal berikut:
1) Belanja daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah dan memenuhi kebutuhan publik;
2) Belanja daerah untuk memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3) Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya dan melihat kapasitas serta substansi belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara komprehensif;
4) Belanja Perangkat Daerah (PD) didasarkan pada standar harga satuan (terutama dalam pengadaan barang dan jasa) melalui analisis berdasarkan pada tingkat inflasi dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi beban keuangan daerah. Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit harga satuan dalam setiap Tahunnya serta merumuskan arah kebijakan untuk unit harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa.
5) Belanja daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.
Tabel 3.6.
Perubahan Belanja Tahun 2021
KODE REK | URAIAN | PENETAPAN | PERUBAHAN | SELISIH | % |
2 | BELANJA | 2.135.811.987.000 | 2.296.844.414.000 | 161.032.427.000 | 7,54% |
2.1 | BELANJA OPERASIONAL | 1.594.349.111.705 | 1.719.696.798.272 | 125.347.686.567 | 7,86% |
2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.027.517.928.772 | 979.185.144.389 | -48.332.784.383 | -4,70% |
2.1.3 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | 493.492.519.813 | 661.978.970.763 | 168.486.450.950 | 34,14% |
2.1.4 | Belanja Bunga | 4.284.000.000 | 2.984.000.000 | -1.300.000.000 | -30,35% |
2.1.5 | Belanja Hibah | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 5,90% |
2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 3.649.100.000 | 6.281.100.000 | 2.632.000.000 | 72,13% |
2.2 | BELANJA MODAL | 199.068.710.295 | 223.167.305.728 | 00.000.000.000 | 12,11% |
2.2.1 | Belanja Modal Tanah | 916.300.000 | 916.300.000 | 0 | 0,00% |
2.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 31,23% |
2.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 113.723.234.300 | 125.954.706.958 | 00.000.000.000 | 10,76% |
2.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 27.197.239.000 | 00.000.000.000 | -255.190.000 | -0,94% |
2.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000 | 0,18% |
2.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 10.000.000.000 | 8.800.000.000 | -1.200.000.000 | -12,00% |
2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 10.000.000.000 | 8.800.000.000 | -1.200.000.000 | -12,00% |
2.4 | BELANJA TRANSFER | 332.394.165.000 | 345.180.310.000 | 00.000.000.000 | 3,85% |
2.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 1,61% |
2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 314.196.665.000 | 326.690.321.000 | 00.000.000.000 | 3,98% |
Surplus (Defisit) | -29.420.688.000 | -148.262.281.000 | -118.841.593.000 | 403,94% |
Sumber : BKD, 2021, diolah
3.3.3. Perubahan Pembiayaan Daerah
Perubahan pembiayaan daerah mencakup seluruh tambahan atau pengurangan penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran berkenaan maupun pada Tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
Perubahan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal dan pembayaran pokok pinjaman. Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk:
1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
2) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
Sedangkan perubahan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (prudential) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
Tabel 3.7.
Perubahan Pembiayaan Tahun 2021
KODE REK | URAIAN | PENETAPAN | PERUBAHAN | SELISIH | % |
3 | PEMBIAYAAN DAERAH | ||||
3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 00.000.000.000 | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 | 163,66 |
3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 00.000.000.000 | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 | 163,66 |
3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 38.000.000.000 | 00.000.000.000 | -8.500.000.000 | -22,37 |
3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 8.000.000.000 | 9.500.000.000 | 1.500.000.000 | 18,75 |
3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 30.000.000.000 | 20.000.000.000 | -10.000.000.000 | -33,33 |
PEMBIAYAAN NETTO | 00.000.000.000 | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 | 403,94 | |
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : BKD, 2021, diolah
Dengan menjumlahkan antara pendapatan dengan penerimaan pembiayaan maka akan diperoleh perkiraan kemampuan dana untuk Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yaitu : Rp. 2.148.582.133.000 + Rp. 177.762.281.000 = Rp. 2.326.344.414.000,-
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Tahun 2018– 2023, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2021 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2018–2023. Sesuai dengan Visi Kabupaten Karanganyar yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018–2023, yaitu “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”.
Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 selaras untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:
1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan
Tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah
3. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
4. Mewujudkan pemerataan antar desa
5. Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi, dan kesetaraan gender.
6. Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik
Sasaran pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
3. Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana
4. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, dan perikanan
5. Meningkatnya produktivitas sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB
6. Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan
7. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan
8. Meningkatnya nilai investasi daerah
9. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
10. Meningkatnya kualitas pendidikan
11. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa
12. Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman.
13. Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan
14. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga
15. Meningkatnya kesejahteraan sosial
16. Meningkatnya kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak
17. Meningkatnya pemerintahan yang akuntanbel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas
Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran daerah yang hendak dicapai ditunjukan dengan beberapa indikator dengan target capaian di tahun 2021, sebagaimana tabel berikut :
Tabel 4.1.
Misi, Tujuan, Sasaran Dan Target Indikator Tahun 2023 (Akhir RPJMD)
Tuju an | Indika tor | Sasaran | Indikator | Satuan | Target | Urusan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Misi 1: Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh | ||||||
1.1. Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan | ||||||
1. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah | % | 59,35 | PUPR, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan | |||
1.1.1 Meningkatnya permukiman yang tertata | 1) Persentase Kawasan Kumuh | % | 0,39 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ||
2) Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan | % | 83 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||
1.1.2 Meningkatnya infrastruktur pelayanan publik | 3) Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan | % | 77 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Penunjang Pemerintahan | ||
1.1.3 Meningkatnya infrastruktur pendukung perekonomian daerah | 4) Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan | % | 77 | PUPR, Perhubungan, Perdagangan | ||
2. Indeks Resiko Bencana | Indeks | 108,03 | KKUPM | |||
1.1.4 Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana | 5) Persentase berkurangnya korban bencana alam | % | 0,05 | KKUPM | ||
3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 58,24 | Lingkungan Hidup | |||
1.1.5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | 6) Indeks Kualitas Udara (IKU) | Indeks | 75,40 | Lingkungan Hidup | ||
7) Indeks Kualitas Air (IKA) | Indeks | 52,80 | Lingkungan Hidup | |||
8) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Indeks | 35,85 | Lingkungan Hidup | |||
Misi 2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat | ||||||
2.1. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah | ||||||
4. Tingkat Pertumbuhan ekonomi | % | 4,25-5 | Statistik | |||
5. Tingkat inflasi | % | 3,0+1 | Statistik | |||
6. PDRB Perkapita (Rp.000) | Rp.000 | 29.450 | Statistik | |||
2.1.1. Meningkatnya produktivitas sektor | 9) Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam | % | 16,01 | Pertanian |
Tuju an | Indika tor | Sasaran | Indikator | Satuan | Target | Urusan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
pertanian, dan perikanan | 10) Skor Pola Pangan harapan | Score | 84,30 | Pangan | ||
2.1.2. Meningkatnya produktivitas sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB | 11) Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB | % | 5,50 | Pariwisata | ||
2.1.3. Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan | 12) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | % | 1,70 | Perdagangan | ||
2.1.4. Meningkatnya produktivitas sektor indsutri pengolahan | 13) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | % | 3,20 | Perindustrian | ||
2.1.5. Meningkatnya nilai investasi daerah | 14) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor | % | 0,25 | Penanaman Modal, Kperasi UMKM | ||
7. Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,80 | Tenaga Kerja | |||
2.1.6. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) | 15) TPAK | % | 74,99 | Tenaga Kerja | ||
Misi 3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis | ||||||
3.1. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi | ||||||
8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 76,30 | Perencanaan | |||
3.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan | 16) Harapan lama Sekolah | Tahun | 13,98 | Pendidikan | ||
17) Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8,71 | Pendidikan | |||
3.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 18) Usia harapan Hidup | Tahun | 77,84 | Kesehatan | ||
Misi 4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan | ||||||
4.1 Mewujudkan pemerataan antar desa | ||||||
9. Indeks Desa Membangun (IDM) | Indeks | 0,6858 | Permasdes | |||
1.1.1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa | 19) Indeks Ketahanan Sosial | Indeks | 0,7919 | Permasdes | ||
20) Indeks Ketahanan Ekonomi | Indeks | 0,6339 | Permasdes | |||
21) Indeks Ketahanan Lingkungan | Indeks | 0,6317 | Permasdes | |||
Misi 5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga | ||||||
5.1. Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi, dan kesetaraan gender. | ||||||
10. Nilai Kabupaten Peduli HAM | Nilai | 80,50 | Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan) | |||
1.1.1. Meningkatnya kualitas keagamaan dalam | 22) Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan | Kasus | 120 | KKUPM |
Tuju an | Indika tor | Sasaran | Indikator | Satuan | Target | Urusan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
keberagaman. | 23) Persentase Tertanganinya kasus pelanggaran perda | % | 92 | KKUPM | ||
24) Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (%) (tidak ada kasus) | % | 0 | Unsur Pemerintahan Umum (BAKESBANG POL) | |||
11. Indeks Pembangunan Kebudayaan | Indeks | 80 | Kebudayaan | |||
1.1.2. Meningkatnya pelestarian dan penge lolaan kebudayaan | 25) Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | % | 90 | Kebudayaan | ||
26) Persentase kelompok seni budaya yang aktif | % | 13,75 | Kebudayaan | |||
12. Prestasi Pemuda dan Olahraga | Buah | 15 | Pemuda dan Olahraga | |||
1.1.3. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga | 27) Jumlah Prestasi Pemuda di regional / nasional / internasional | Buah | 8 | Pemuda dan Olahraga | ||
28) Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional | Buah | 7 | Pemuda dan Olahraga | |||
13. Angka kemiskinan | % | 8,96 | Statistik | |||
1.1.4. Meningkatnya kesejahteraan sosial | 29) Pengeluaran Perkapita | (Rp.juta) | 15,45 | Statistik | ||
30) Persentase Penanganan PMKS | % | 2,50 | Sosial | |||
14. IPG (Indeks Pembangungan Gender) | Indeks | 97,35 | PP dan PA | |||
1.1.5. Meningkatnya kualitas pembangun an gender, dan perlindungan anak | 31) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 74,95 | PP dan PA | ||
32) Kabupaten Layak Anak | Score | 780 | PP dan PA | |||
5.2. Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik | ||||||
15. Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 80 | Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan) | |||
5.2.1. Meningkatnya pemerintahan yang akuntanbel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas | 33) Indeks SPBE | Indeks | 3,50 | Kominfo | ||
34) Nilai SAKIP | Nilai | 85 | Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan) | |||
35) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini | WTP | Keuangan | |||
36) Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN | Indeks | 65,00 | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | |||
37) IKM Kabupaten (Rerata IKM OPD) | % | 81,67 | Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan) | |||
38) Maturitas SPIP | Level | 3 | Pengawasan | |||
39) Indeks Arsip | Indeks | 85 | Kearsipan |
Sumber : RPJMD Kab. Karanganyar 2018-2023
4.1. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021
Memperhatikan Visi dan Misi pembangunan yang ingin dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karanganyar dalam 5 (lima) tahun dalam RPJMD Tahun 2018-2023, dapat diketahui sasaran yang ingin dicapai di Tahun 2021, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, serta kondisi daerah dengan adanya Pandemi Covid-19, adanya banyak perubahan kebijakan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Mendasarkan pada penjelasan Bab II tersebut dilakukan perubahan target indikator Sasaran tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel IV.1 dan IV.2 :
Tabel 4.2.
Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah | Satuan | Target RKPD 2021 | Target Perubahan RKPD 2021 | Urusan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah | % | 57,96 | 57,96 | PUPR, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan |
1) Persentase Kawasan Kumuh | % | 0,84 | 0,84 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
2) Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan | % | 81 | 81 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
3) Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan | % | 75 | 75 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Penunjang Pemerintahan |
4) Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan | % | 75 | 75 | PUPR, Perhubungan, Perdagangan |
2. Indeks Resiko Bencana | Indeks | 108,03 | 108,03 | KKUPM |
5) Persentase berkurangnya korban bencana alam | % | 0,06 | 0,06 | KKUPM |
3. Indek Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 57,33 | 57,33 | Lingkungan Hidup |
6) Indeks Kualitas Udara (IKU) | Indeks | 75,20 | 75,20 | Lingkungan Hidup |
7) Indeks Kualitas Air (IKA) | Indeks | 52,60 | 52,60 | Lingkungan Hidup |
8) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Indeks | 32,39 | 32,39 | Lingkungan Hidup |
4. Tingkat Pertumbuhan ekonomi | % | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | Statistik |
5. Tingkat inflasi | % | 3,0+1 | 3,0+1 | Statistik |
6. PDRB Perkapita (Rp.000) | Rp.000 | 28.556 | 28.556 | Statistik |
9) Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam | % | 15,01 | 15,01 | Pertanian |
10) Skor Pola Pangan harapan | Score | 82,00 | 82,00 | Pangan |
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah | Satuan | Target RKPD 2021 | Target Perubahan RKPD 2021 | Urusan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11) Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB | % | 5,10 | 5,10 | Pariwisata |
12) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | % | 1,65 | 1,65 | Perdagangan |
13) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | % | 2,60 | 2,60 | Perindustrian |
14) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor | % | 0,25 | 0,25 | Penanaman Modal, Kperasi UMKM |
7. Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,90 | 5,90 | Tenaga Kerja |
15) TPAK | % | 74,03 | 74,03 | Tenaga Kerja |
8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 75,96 | 75,96 | Perencanaan |
16) Harapan lama Sekolah | Tahun | 13,81 | 13,81 | Pendidikan |
17) Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8,66 | 8,66 | Pendidikan |
18) Usia harapan Hidup | Tahun | 77,60 | 77,60 | Kesehatan |
9. Indeks Desa Membangun (IDM) | Indeks | 0,6845 | 0,6845 | Permasdes |
19) Indeks Ketahanan Sosial | Indeks | 0,7899 | 0,7899 | Permasdes |
20) Indeks Ketahanan Ekonomi | Indeks | 0,6319 | 0,6319 | Permasdes |
21) Indeks Ketahanan Lingkungan | Indeks | 0,6317 | 0,6317 | Permasdes |
10. Nilai Kabupaten Peduli HAM | Nilai | 80,50 | 80,50 | Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan) |
22) Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan | Kasus | 130 | 130 | KKUPM |
23) Persentase Tertanganinya kasus pelanggaran perda | % | 88 | 88 | KKUPM |
24) Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (%) (tidak ada kasus) | % | 0 | 0 | KKUPM |
11. Indeks Pembangunan Kebudayaan | Indeks | 79 | 79 | Kebudayaan |
25) Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | % | 88,50 | 88,50 | Kebudayaan |
26) Persentase kelompok seni budaya yang aktif | % | 13,45 | 13,45 | Kebudayaan |
12. Prestasi Pemuda dan Olahraga | Buah | 4 | 4 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
27) Jumlah Prestasi Pemuda di regional / nasional / internasional | Buah | 2 | 2 | Pemuda dan Olahraga |
28) Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional | Buah | 2 | 2 | Pemuda dan Olahraga |
13. Angka Kemiskinan | % | 9,86 | 9,86 | Statistik |
29) Pengeluaran Perkapita | (Rp.juta) | 13,35 | 13,35 | Statistik |
30) Persentase Penanganan PMKS | % | 2,00 | 2,00 | Sosial |
14. IPG (Indeks Pembangungan Gender) | Indeks | 97,25 | 97,25 | PP dan PA |
31) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 74,71 | 74,71 | PP dan PA |
32) Kabupaten Layak Anak | Score | 762 | 762 | PP dan PA |
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah | Satuan | Target RKPD 2021 | Target Perubahan RKPD 2021 | Urusan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15. Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 70 | 70 | Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan) |
33) Indeks SPBE | Indeks | 3,25 | 3,25 | Kominfo |
34) Nilai SAKIP | Nilai | 75 | 75 | Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan) |
35) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini | WTP | WTP | Keuangan |
36) Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN | Indeks | 60,00 | 60,00 | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
37) IKM Kabupaten (Rerata IKM OPD) | % | 80,43 | 80,43 | Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan) |
38) Maturitas SPIP | Level | 3 | 3 | Pengawasan |
39) Indeks Arsip | Indeks | 80 | 80 | Kearsipan |
Sumber : Baperlitbang, 2021
Tabel 4.3.
Rencana Perubahan Capaian Target Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Daerah / Perangkat Daerah Tahun 2021
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Target Tahun 2021 | |
RPJMD | RKPD | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |||||
Urusan Pendidikan | ||||||
1. Harapan Lama | HLS=i=7∑kPiEi. | Tahun | 13,81 | 13,81 | ||
Sekolah | Dimana hlsat adalah | |||||
harapan lama sekolah | ||||||
pada umur a di tahun t, FK | ||||||
adalah faktor koreksi | ||||||
pesantren, eite_i^teit | ||||||
jumlah penduduk usia i | ||||||
yang bersekolah pada | ||||||
tahun t, pitp_i^tpit adalah | ||||||
penduduk usia iii pada | ||||||
thun ttt dan iii adalah usia | ||||||
(a,a+1,...,n).(a, a+1, ..., | ||||||
n).(a,a+1,...,n). | ||||||
2. Rata-rata Lama Sekolah | RLS=n1i=1∑nxi dimana : | Tahun | 8,66 | 8,66 | ||
RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas | ||||||
1) Angka partisipasi sekolah | Jumlah kelompok usia | % | 95,15 | 95,15 | ||
sekolah dibagi Jumlah | ||||||
penduduk usia usia | ||||||
sekolah kali 100, dimana |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Target Tahun 2021 | |
RPJMD | RKPD | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
kelompok usia sekolah adalah 7-12 tahun,13-15 tahun | ||||||
2) Angka putus sekolah | ||||||
• SD/MI | Jumlah siswa putus sekolah sd sederajat dibagi jumlah seluruh siswa sd sederajat dikali 100 | % | 0,11 | 0,11 | ||
• SMP/MTs | Jumlah siswa putus sekolah smp sederajat dibagi jumlah seluruh siswa smp sederajat dikali 100 | % | 0,20 | 0,20 | ||
3) Persantase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik | ||||||
• SD/MI | Jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SD dalam kondisi baik di bagi jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SD yang ada kali 100 | % | 80 | 80 | ||
• SMP/MTs | Jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SMP dalam kondisi baik di bagi jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SMP yang ada kali 100 | % | 82 | 82 | ||
Urusan Kebudayaan | ||||||
3. Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | Jumlah benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah benda, situs dan cagar budaya yang ada kali 100 | % | 88,50 | 88,50 | ||
4. Persentase kelompok seni budaya yang aktif | Jumlah kelompok seni budaya yang aktif dibagi jumlah kelompok seni budaya yang ada kali 100 | % | 13,45 | 13,45 | ||
4) Rata-rata Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya | % | 88,50 | 88,50 | ||
5) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan | Jumlah benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah benda, situs dan cagar budaya yang ada kali 100 | % | 13,45 | 13,45 | ||
2. | Dinas Kesehatan | |||||
Urusan Kesehatan | ||||||
5. Usia harapan hidup | Tahun | 77,60 | 77,60 | |||
6) Angka Kematian Ibu (AKI)/ 100.000 KH | Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama X 100.000 | Per 1.000 kelahiran hidup | <55 | <55 | ||
7) Angka Kematian Neonatus/1.000 KH | Jumlah bayi usia sampai 28 hari yang meninggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama X 1000 | Per 1.000 kelahiran hidup | <5 | <5 | ||
8) Angka Kematian Bayi | Jumlah bayi usia 0 – 11 | Per | <8,6 | <8,6 |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Target Tahun 2021 | |
RPJMD | RKPD | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(AKB)/ 1.000 KH | bulan yang meninggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama X 1000 | 1.000 kelahiran hidup | ||||
9) Angka Kematian Balita (AKBA)/ 1.000 KH | Jumlah anak usia 0 – 59 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah anak usia 0– 59 bulan di wilayah dan pada waktu yang sama X 1000 | Per 1.000 kelahiran hidup | <9,4 | <9,4 | ||
6. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur kesehatan | Nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur kesehatan | % | 76 | 76 | ||
10) Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang terakrediasi | Jumlah fasilitas kesehatan berupa RSUD dan Puskesmas yang terakreditasi dibagi jumlah seluruh fasilitas kesehatan berupa RSUD dan Puskesma s dikali 100% | % | 76 | 76 | ||
3. | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |||||
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
7. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pekerjaan Umum | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan Perangkat Daerah | % | 85 | 85 | ||
8. Persentase Kawasan Kumuh | (luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor 640/920 Tahun 2020 dikurangi target luas kawasan kumuh yang ditangani di tahun berjalan) dibagi luas kawasan permukiman perkotaan sesuai Perda RTRW 2019 dikali 100% | % | 0,84 | 0,84 | ||
11) Cakupan layanan air minum | (Jumlah penduduk atau rumah tangga yang telayani jaringan air minum / jumlah penduduk total) x 100% | % | 93 | 93 | ||
12) Cakupan layanan sanitasi | (jumlah rumah tangga yang telayani IPAL/ jumlah penduduk total) x 100% | % | 95 | 95 | ||
9. Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan | Penggunaan lahan yang sesuai peruntukannya dibagi jumlah seluruh penggunaan lahan dikali 100% | % | 81 | 81 | ||
13) Persentase jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang sesuai peraturan | Jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan / permohonan yg masuk x 100% | % | 81 | 81 | ||
10. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pemerintahan | Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pemerintahan | % | 50 | 50 | ||
14) Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik | Jumlah gedung pemerintahan dalam kondisi baik / jumlah | % | 50 | 50 |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Target Tahun 2021 | |
RPJMD | RKPD | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
gedung pemerintahan x 100% | ||||||
11. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi | Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi | % | 78 | 79 | ||
15) Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantab | (Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / total panjang jalan kabupaten) x 100% | % | 86 | 86 | ||
16) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik | (total luas irigasi kondisi baik / total luas D.I.) x 100% | % | 70 | 70 | ||
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | ||||||
12. Persentase Kawasan Kumuh | (luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor 640/920 Tahun 2020 dikurangi target luas permukiman kumuh yang ditangani di tahun-N) dibagi luas kawasan permukiman perkotaan sesuai Perda RTRW No 19 tahun 2019 | % | 0,84 | 0,84 | ||
17) Persentase penanganan RTLH | Jumlah RTLH yang ditangani / jumlah rumah di Kab.Karanganyar x 100% | % | 4,32 | 4,32 | ||
18) Persentase jumlah Perumahan yang dilengkapi PSU | Jumlah perumahan yang dilengkapi dengan PSU dibagi seluruh jumlah perumahan dikali 100% | % | 40 | 40 | ||
4. | Satuan Polisi Pamong Praja | |||||
Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | ||||||
13. Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan | Cakupan jumlah kasus gangguan keamanan, ketertiban dan kenyamanan di Kabupeten/Kota yang di laporkan ke Satuan Polisi Pamong Praja | Kasus | 130 | 130 | ||
14. Persentase Tertangani nya kasus pelanggaran perda | Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja | % | 88 | 88 | ||
19) Persentase peraturan daerah yang ditegakkan | Upaya penegakan Perda & Perkada secara tuntas dalam 1 tahun | % | 36,00 | 36,00 | ||
20) Respontime Penanganan Kebakaran | Tingkat Waktu Tanggap (Respontime Rate) daerah layanan WMK merupakan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani | % | 48,00 | 48,00 |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Target Tahun 2021 | |
RPJMD | RKPD | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
dalam waktu tidak lebih dari 15 menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK | ||||||
5. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |||||
15. Persentase berkurangnya korban bencana alam | Jumlah korban bencana / jumlah penduduk di wilayah rawan bencana x 100% | % | 0,06 | 0,06 | ||
21) % Desa/ Kelurahan tangguh bencana | (Desa atau Kelurahan Tangguh bencana / Desa Rawan bencana) x 100% | % | 4,52 | 4,52 | ||
6. | Dinas Sosial | |||||
Urusan Sosial | ||||||
16. Persentase Penanganan PMKS | Jumlah PMKS ditangani tahun n : Jumlah PMKS tahun n X 100% | % | 2,00 | 2,00 | ||
22) Persentase cakupan pelayanan SPM | Jumlah pelayanan SPM : Target capaian SPM tahun n X 100% | % | 100 | 100 | ||
7. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |||||
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||||||
17. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Hasil Penilaian dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Indeks | 74,71 | 74,71 | ||
23) Persentase perempuan dalam lembaga legislatif | Jumlah anggota legislatif perempuan : jumlah anggota legislatif x 100 n% | % | 20 | 20 | ||
24) Persentase perempaun dalam pemerintahan | Jumlah PNS perempuan dibagi jumlah PNS keseluruhan x 100 % | % | 57 | 57 | ||
25) Kekerasan perempuan | Jumlah kekerasan pada perempuan yang dilaporkan : jumlah penduduk perempuan x 100 % | % | 0,0067 | 0,0067 | ||
18. Kabupaten Layak Anak | Hasil Penilaian dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Score | 762 | 762 | ||
26) Kekerasan anak | Jumlah kasus kekerasan terhadap anak : jumlah anak usia kurang dari 18 tahun x 100 % | % | 0,0038 | 0,0038 | ||
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||||||
19. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR | Jumlah peserta KB Aktif : Jumlah Pasangan Usia Subur x 100% | % | 72 | 72 | ||
27) UNMETNEED | Jumlah PUS yang ingin anak ditunda+Tidak ingin anak lagi: Jumlah Pasangan Usia Subur | % | 10 | 10 | ||
28) TFR | Jumlah kelahiran hidup : Jumlah penduduk x 100 % | % | 2,5 | 2,5 | ||
8. | Dinas Lingkungan Hidup | |||||
Urusan Lingkungan Hidup | ||||||
20. Persentase Kawasan Kumuh | luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor 640/920 Tahun 2020 dikurangi target luas permukiman kumuh yang | % | 0,84 | 0,84 |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Target Tahun 2021 | |
RPJMD | RKPD | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ditangani di tahun-N) dibagi luas kawasan permukiman perkotaan sesuai Perda RTRW No 19 tahun 2019 | ||||||
29) Persentase jumlah sampah yang tertangani | (jumlah volume sampah tertangani / jumlah volume timbulan sampah) x 100% | % | 70 | 70 | ||
21. Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup (IKLH) | (𝐶𝑖/𝐿𝑖𝑗)2 +(𝐶𝑖/𝐿𝑖𝑗)2 √ 𝑀 2 (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) | Indek | 57,33 | 57,33 | ||
30) Indeks Kualitas Air | Indek | 52,60 | 52,60 | |||
31) Indeks Kualitas Udara | 100 – [50/0,9 x (Ieu – 0,1)] Ieu : rata-rata dari konsentrasi SO2 hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO2 Ref EU dan NO2 hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO2 Ref EU | Indek | 75,20 | 75,20 | ||
32) Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indek | 32,39 | 32,39 | |||
9. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||||
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | ||||||
33) Indeks Kepuasan Masyarakat | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan DISDUKCAPIL | Nilai | 81 | 81 | ||
34) Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (Rata- rata Capaian Kepemilikan KK, KTP, KIA, Akte Kelahiran & Akte Kematian) | Prosentase Capaian Kepemilikan KK + KTP + KIA + Akte Kelahiran + Akte Kematia Dibagi 5 | % | 81,70 | 81,70 | ||
10. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |||||
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa | ||||||
22. Indeks Ketahanan Sosial | Dengan Aplikasi E-IDM dari KEMENDES | Indeks | 0,7899 | 0,7899 | ||
23. Indeks Ketahanan Ekonomi | Dengan Aplikasi E-IDM dari KEMENDES | Indeks | 0,6319 | 0,6319 | ||
24. Indeks Ketahanan Lingkungan | Dengan Aplikasi E-IDM dari KEMENDES | Indeks | 0,6317 | 0,6317 | ||
11. | Dinas Perhubungan | |||||
Urusan Perhubungan | ||||||
25. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan | Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan | % | 50 | 50 | ||
35) Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik | Jumlah prasarana dan sarana LLAJ dalam kondisi baik di bagi Jumlah prasarana dan sarana fasilitas LLAJ di kali 100% | % | 50 | 50 | ||
12. | Dinas Komunikasi dan Informatika |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Target Tahun 2021 | |
RPJMD | RKPD | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Urusan Komunikasi dan Informatika | ||||||
26. Indeks SPBE | Kategori Indeks SPBE 4,2 – 5,0 Memuaskan 3,5 - <4,2 Sangat Baik 2,6 - <3,5 Baik 1,8 - <2,6 Cukup <1,8 Kurang | Indeks | 3,25 | 3,25 | ||
36) Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui webside | Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten dibagi jumlah penduduk dikali 100% | % | 85,71 | 85,71 | ||
37) Persentase layanan publik berbasis elektronik | Jumlah layanan publik yang di selenggarakan secara online dan terintegrasi di bagi jumlah layanan publik dikali 100% | % | 60 | 60 | ||
Urusan Persandian | ||||||
38) Tingkat keamanan Informasi pemerintah | Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100% | % | 61 | 61 | ||
Urusan Statistik | ||||||
39) Persentase Ketersediaan data Statistik sektoral | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik sektoral dibagi jumlah OPD dikali 100% | % | 100 | 100 | ||
13. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |||||
Urusan Penanaman Modal | ||||||
27. Persentase Perumbuhan Nilai Investasi/Investor | Nilai investasi tahun N dikurangi nilai investasi tahun N-1 dibagi nilai investasi tahun N-1 dikali 100% | % | 0,25 | 0,25 | ||
40) Nilai realisasi investasi | Nilai investasi pada tahun berkenaan | Rp (Trilyun) | 2,024 | 2,024 | ||
Urusan Perindustrian | ||||||
28. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan | Selisih PDRB ADHK sektor Industri Pengolahan tahun N dikurangi PDRB ADHK sektor Industri Pengolahan tahun N-1 dibagi PDRB | % | 2,60 | 2,60 | ||
41) Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah | Jumlah Industri kecil dan menengah tahun (n) - Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) dibagi - Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) kali 100% | unit usaha | 30 | 30 | ||
14. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |||||
Urusan Perpustakaan | ||||||
29. Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk | Jumlah pengunjung perpustakaan dibagi jumlah penduduk dikali 100% | % | 75 | 75 | ||
30. Prosentase perpustakaan aktif | Jumlah perpustakaan aktif dibagi jumlah seluruh perpustakaan di kali 100% | % | 75 | 75 | ||
42) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun berkenaan | orang | 22.500 | 22.500 |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Target Tahun 2021 | |
RPJMD | RKPD | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Urusan Kearsipan | ||||||
31. Indeks Arsip | LAKE = Laporan Audit Kearsipan Eksternal MTLHP = Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan STD = Standar | Indeks | 80 | 80 | ||
43) Presentase pengelolaan arsip secara baku (jml total dok arsip kab yang dikelola scr baku/ total jml arsip yg ada) | Jumlah total dokumen arsip kabupaten yang dikelola secara baku dibagi total jumlah arsip yang ada dikali 100% | % | 60 | 60 | ||
15. | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | |||||
Urusan Pemuda dan Olahraga | ||||||
32. Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional | Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional | Buah | 2 | 2 | ||
33. Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional | Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional | Buah | 2 | 2 | ||
44) Persentase peningkatan atlit berprestasi | Jumlah atlit berprestasi tahun N dikurangi jumlah atlit berprestasi pada tahun N-1 dibagi jumlah atlit berprestasi tahun N— 1 dikali 100% | % | 15 | 15 | ||
45) Persentase meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Jumlah pemuda tahun N yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dikurangi Jumlah pemuda tahun N-1 yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dibagi Jumlah pemuda tahun N-1 yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dikali 100% | % | 10 | 10 | ||
46) Persentase meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Jumlah pemuda tahun N yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri dikurangi Jumlah pemuda tahun N-1 yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri dibagi Jumlah pemuda tahun N-1 yang berpartisipasi kegiatan ekonomi mandiri dikali 100% | % | 0,0059 | 0,0061 | ||
Urusan Pariwisata | ||||||
34. Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB | PDRB ADHK sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dibagi jumlah total PDRB ADHK dikali 100% | % | 5,10 | 5,10 | ||
47) Persentase PAD Sektor Pariwisata | PAD yang bersumber dari sektor Pariwisata dibagi PAD total dikali 100% | % | 32 | 32 |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Target Tahun 2021 | |
RPJMD | RKPD | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16. | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan | |||||
Urusan Pangan | ||||||
35. Skor Pola Pangan Harapan | Realisasi dan Target berdasarkan SUSENAS BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) | Score | 82 | 82 | ||
48) Ketersediaan pangan utama | Ketersediaan pangan utama di tahun berkenaan | Kg | 496.854 | 496.854 | ||
Urusan Pertanian | ||||||
36. Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB | PDRB ADHK sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dibagi jumlah total PDRB ADHK dikali 100% | % | 15,01 | 15,01 | ||
49) Produksi Tanaman Pangan | Jumlah produksi tanaman pangan pada tahun berkenaan | Ton | 475.809 | 475.809 | ||
50) Presentase peningkatan produktivitas tanaman pangan | Jumlah produksi pertanian tanaman pangan per Hektar lahan pada tahun berkenaan | Kw/Ha | 61 | 61 | ||
51) Presentase peningkatan produktivitas hortikultura | Jumlah produksi pertanian tanaman hortikultura per Hektar lahan pada tahun berkenaan | Ton/Ha | 11 | 11 | ||
52) Presentase peningkatan produktivitas perkebunan | Jumlah produksi pertanian perkebunan per Hektar lahan pada tahun berkenaan | Ton/Ha | 0,64 | 0,64 | ||
53) Produksi daging | Jumlah produksi daging pada tahun berkenaan | Kg | 5.646.121 | 5.646.121 | ||
54) Produksi telur | Jumlah produksi telur pada tahun berkenaan | Kg | 16.288.657 | 16.288.657 | ||
55) Produksi susu | Jumlah produksi susu pada tahun berkenaan | Liter | 222.362 | 222.362 | ||
Urusan Kelautan dan Perikanan | ||||||
56) Produksi perikanan budidaya | Jumlah produksi perikanan pada tahun berkenaan (tangkap dan budidaya) | Kg | 2.419.294 | 2.419.294 | ||
17. | Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | |||||
Urusan Tenaga Kerja | ||||||
37. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Kabupaten Dalam Angka | % | 74,03 | 74,03 | ||
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | ||||||
38. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor | Nilai investasi tahun N dikurangi nilai investasi tahun N-1 dibagi nilai investasi tahun N-1 dikali 100% | % | 0,25 | 0,25 | ||
57) Koperasi sehat | Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah seluruh koperasi dikali 100% | % | 72 | 72 | ||
58) Pertumbuhan usaha kecil | Jumlah usaha mikro pada tahun N dikurangi jumlah usaha mikro pada tahun N-1 dibagi jumlah usaha mikro pada tahun N-1 dikali 100% | % | 5 | 5 | ||
Urusan Perdagangan | ||||||
39. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | Selisih PDRB ADHK sektor Perdagangan tahun N dikurangi PDRB ADHK sektor Perdagangan tahun N-1 dibagi PDRB ADHK | % | 1,65 | 1,65 |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Target Tahun 2021 | |
RPJMD | RKPD | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
sektor Perdagangan tahun N-1 dikali 100% | ||||||
40. Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perdagangan | Nilai rata-rata capaian indikator sasaran Perangkat Daerah dalam Urusan Perdagangan | % | 44,4 | 44,4 | ||
Prosentase Pasar Dalam Kondisi Baik | Jumlah pasar Kabupaten dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh pasar x 100% | % | 44,4 | 44,4 | ||
18. | Sekretariat Daerah | |||||
41. Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 70 | 70 | ||
59) IKM kabupaten | Rerata Nilai IKM semua Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar | Nilai | 80,43 | 80,43 | ||
19. | Sekretariat DPRD | |||||
42. Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan kepada Anggota DPRD atas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD | % | 100,00 | 100,00 | ||
60) Persentase kegiatan- kegiatan pimpinan dan anggota DPRD | Jumlah kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan dibagi rencana keseluruhan kegiatan- kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dikali 100% | % | 95,00 | 95,00 | ||
61) Persentase pendokumentasian dan sosialisasi kegiatan- kegiatan pimpinan dan anggota | Jumlah kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota yang terdokumentasi dan tersosialisasikan dibandingkan jumlah seluruh kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota dikali 100% | % | 100,00 | 100,00 | ||
62) Persentase sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan- kegiatan pimpinan dan anggota DPRD | Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan- kegiatan pimpinan dan anggota DPRD (kondisi baik) dibagi jumlah seluruh sarana prasarana yang dimiliki di kali 100% | % | 95,00 | 95,00 | ||
63) Persentase penyusunan dokumen akuntabilitas dan kinerja sekretariat DPRD sesuai peraturan yang berlaku | Jumlah dokumen akuntabilitas dan kinerja sekretariat DPRD sesuai peraturan yang betlaku dibadingkan jumlah seluruh dokumen akuntabilitas dan kinerja yang disusun dikali 100% | % | 85,00 | 85,00 | ||
64) Persentase laporan- laporan dan tindak lanjut hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku | Jumlah laporan-laporan dan tindak lanjut hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku dibandingkan jumlah seluruh hasil audit dikali 100% | % | 85,00 | 85,00 | ||
65) Persentase kapabilitas dan daya saing SDM yang ada di Sekretariat DPRD | Jumlah SDM di Sekretariat DPRD yang memiliki kapabilitas dan daya saing dibagi jumlah seluruh SDM di Sekretariat DPRD dikali 100% | % | 80,00 | 80,00 |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Target Tahun 2021 | |
RPJMD | RKPD | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20. | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | |||||
Urusan Perencanaan | ||||||
43. Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 77,39 | 77,39 | ||
66) IKM | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan oleh BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar | Skor | 84,00 | 84,00 | ||
67) Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP) | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 76,00 | 76,00 | ||
68) Persentase kesesuaian prioritas nasional dan RKPD | Membandingkan program dalam RKPD apakah sudah sesuai dengan prioritas nasional | % | 100,00 | 100,00 | ||
69) Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD | Membandingkan program renja PD apakah sudah selaras dengan RKPD | % | 100,00 | 100,00 | ||
70) Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD | embandingkan jumlah usulan kegiatan dalam musrenbang dengan kegiatan yang dapat ditampung dalam RKPD | % | 84,00 | 84,00 | ||
71) Persentase realisasi capaian RPJMD | Membandingkan realisasi capaian RPJMD per OPD dengan target capaian dalam RPJMD | % | 84,00 | 46,00 | ||
Urusan Penelitian dan Pengembangan | ||||||
72) Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah | Membandingkan jumlah hasil kajian yang ada dengan kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah | % | 40 | 40 | ||
73) Persentase inovasi yang diimplementasikan | Membandingkan jumlah inovasi yang ada dengan inovasi yang diimplementasikan | % | 40 | 40 | ||
21. | Badan Keuangan Daerah | |||||
Urusan Keuangan | ||||||
44. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini | WTP | WTP | |||
74) Persentase ASN yang mengikuti pelatihan | Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan urusan keuangan dibagi jumlah seluruh ASN kabupaten Karanganyar dikali 100% | % | 100 | 100 | ||
75) Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Rerata persentase capaian indikator kinerja semua kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah | % | 100 | 100 | ||
22. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |||||
Urusan Pendidikan dan Pelatihan | ||||||
45. Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP)/ASN | Hasil penilaian oleh BKN | Indeks | 60,00 | 60,00 | ||
76) Presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dibagi jumlah seluruh ASN se | % | 7 | 7 |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Target Tahun 2021 | |
RPJMD | RKPD | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kabupaten Karanganyar dikali 100% | ||||||
Urusan Kepegawaian | ||||||
77) Presentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan Kompetensi | Jumlah ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi dibagi jumlah seluruh ASN yang ditempatkan dan dipromosikan dikali 100% | % | 96 | 96 | ||
78) Presentase penyelesaian administrasi kepegawaian | Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh administrasi kepegawaian dikali 100% | % | 96 | 96 | ||
23. | Inspektorat Daerah | |||||
Urusan Pengawasan | ||||||
46. Maturitas SPIP | Tingkat kematangan/kesempurnaa n penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinilai oleh BPKP | Level | 3 | 3 | ||
79) Turunnya Jumlah Temuan | Semakin menurunnya jumlah temuan atas hasil pemeriksaan Perangkat Daerah | % | 7% | 7% | ||
80) Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah | Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah | Temuan | 300 | 300 | ||
81) Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kelengkapan bukti dukung pertanggungjawaban | Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kelengkapan bukti dukung pertanggungjawaban | Temuan | 26 | 26 | ||
82) Level Kapabilitas APIP | Hasil penilaiaian kapabilitas APIP | Level | 3 | 3 | ||
83) OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B | Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP minimal B dibagi jumlah seluruh OPD se Kabupaten Karanganyar dikali 100% | % | 71 | 71 | ||
24. | Kecamatan Jatipuro | |||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67 | 67 | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Nilai | 72 | 72 | ||
25. | Kecamatan Jatiyoso | |||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67 | 67 | ||
Indeks Kepuasan | Sebagai hasil pelaksanaan | Skor | 67 | 67 |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Target Tahun 2021 | |
RPJMD | RKPD | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Masyarakat (IKM) | Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | |||||
26. | Kecamatan Jumantono | |||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67 | 67 | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Skor | 72 | 72 | ||
27. | Kecamatan Jumapolo | |||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 100 | 100 | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Skor | 72 | 72 | ||
28. | Kecamatan Matesih | |||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67 | 67 | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Skor | 72 | 72 | ||
29. | Kecamatan Tawangmangu | |||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67 | 67 | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Skor | 67 | 67 | ||
30. | Kecamatan Ngargoyoso | |||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 85 | 85 | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Skor | 72 | 72 | ||
31. | Kecamatan Karangpandan | |||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67 | 67 | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Skor | 72 | 72 | ||
32. | Kecamatan Karanganyar | |||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67 | 67 | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Skor | 72 | 72 | ||
33. | Kecamatan Tasikmadu |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Target Tahun 2021 | |
RPJMD | RKPD | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67 | 67 | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Skor | 72 | 72 | ||
34. | Kecamatan Jaten | |||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 66 | 66 | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Skor | 72 | 72 | ||
35. | Kecamatan Colomadu | |||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67 | 67 | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Nilai | 72 | 72 | ||
36. | Kecamatan Gondangrejo | |||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67 | 67 | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Nilai | 72 | 72 | ||
37. | Kecamatan Mojogedang | |||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67 | 67 | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Nilai | 72 | 72 | ||
38. | Kecamatan Kebakkramat | |||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67 | 67 | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Nilai | 72 | 72 | ||
39. | Kecamatan Kerjo | |||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67 | 67 | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan | Nilai | 72 | 72 | ||
40. | Kecamatan Jenawi | |||||
Nilai SAKIP | Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah | Nilai | 67 | 67 | ||
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah | Nilai | 72 | 72 |
No | OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) | Indikator Sasaran OPD | Formulasi | Satuan | Target Tahun 2021 | |
RPJMD | RKPD | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kecamatan | ||||||
41. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||
47. Persentase pengendalian kasus konflik SARA (tidak ada kasus) | % | 0 | 0 | |||
84) Jumlah konflik sosial | Jumlah konflik sosial pada tahun berkenaan | Kasus | 0 | 0 | ||
85) Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu | Jumlah Pemilih dibagi Jumlah DPT dikali 100% | % | 0 | 0 |
Sumber : Raperda Perubahan RPJMD 2018-2023, 2021
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan tahun 2021. Tahun 2021 mengambil tema “Maju dan Berdaya Saing” dengan fokus ”Pengembangan keunggulan desa dan kota untuk mendukung Daya Saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrastruktur”.
Strategi Prioritasnya adalah :
1) Peningkatan produktivitas daerah, secara khusus unggulan industri, pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata;
2) Penguatan UMKM;
3) Penguatan kewirausahaan untuk perluasan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata;
4) Peningkatan produksi, distribusi, pengendalian cadangan pangan dan pembudayaan pola pangan harapan.
5) Peningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat;
6) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang inovatif dan berdaya saing.
Prioritas pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, dilakukan dengan fokus pembangunan sebagai berikut :
1) Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas. Dengan rangkaian kebijakan:
a) Pengembangan industri pertanian/peternakan/perikanan modern ramah lingkungan dan cerdas (Smart agriculture) untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan swasembada;
b) Pengembangan jaringan pariwisata secara cerdas dan saling terhubung multisektor (smart torurism & sustainable tourism);
c) Penguatan kapasitas kewirausahaan dan jejaring UMKM, termasuk masyarakat desa dan BUMDesa dan menuju smart economy;
d) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pengembangan
e-commerce, termasuk di seluruh desa;
e) Penguatan perilaku inovatif dan wawasan ekonomi berkelanjutan di masyarakat (tidak merusak lingkungan, menjaga keragaman hayati, variasi pola pangan).
2) Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif, Dengan rangkaian kebijakan:
a) Peningkatan ketertiban pengelolaan administrasi pemerintahan desa;
b) Pengembangan jalan, jembatan, dan jaringan teknologi informasi berbasis internet di semua desa;
c) Penguatan inovasi desa dan BUMDesa sesuai keunggulan potensinya: esa wisata, desa industri, desa lumbung pangan, desa seni, desa sayur dan buah, kampung ternak, dan sebagainya;
d) Pemasyarakatan desa berwawasan lingkungan berkelanjutan dan tanggap bencana.
3) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan.
a) Pengendalian kebijakan Pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana;
b) Pengembangan kerjasama BERSAMA dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
c) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu:
(1) infrastruktur ekonomi wilayah;
(2) infrastruktur sosial budaya (fasilitas seni budaya; fasilitas olah raga; panti sosial, fasilitas keagamaan).
Pada Tahun 2021-2023, sesuai dengan Perpres Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Kawasan Purwomanggung dan Kawasan Bregasmalang, karena di Kabupaten Karanganyar terdapat 3 Program/Proyek dalam Perpres tersebut, yaitu :
a. Revitalisasi Pasar Kwadungan : berada di Desa Kwadungan Kec. Kerjo, merupakan wilayah Kabupaten Karanganyar yang berbatasan dengan Kabupaten Sragen. Dilakukan dalam rangka pengembangan wilayah utara Kabupaten Karanganyar.
b. Pengembangan Olah Raga dan Rekreasi Bumi Perkemahan Delingan : berada di wilayah perkotaan, di Kelurahan Delingan, Kecamatan Karanganyar, menjadi penambahan sarana prasarana olah raga dan rekreasi di wilayah tengah.
c. Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis): berada di wilayah timur Kabupaten Karanganyar, dimana wilayah tersebut berkembang pesat obyek-obyek wisata baru, yang dikelola oleh desa dan atau masyarakat.
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut tentunya akan memerlukan kegiatan pendukung diantaranya : penyediaan lokasi untuk pasar darurat; pengadaan sarana latihan olah raga; penyediaan sarpras perkemahan, penataan kawasan kawasan STA dll. Kegiatan – kegiatan pendukung ini juga menjadi prioritas pembangunan di tahun 2021, sehingga terjadi kesinambungan antara kegiatan pusat dengan kegiatan daerah (kabupaten).
Adanya Pademi Virus Corona-19 pada Tahun 2020 dan masih berlangsung sampai saat ini Tahun 2021, jelas akan berdampak pada Tahun 2021. Kondisi global, nasional dan regional terpengaruh oleh pandemi covid-19 ini, mengakibatkan perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, perubahan aktivitas ekonomi, perubahan fokus dan prioritas pembangunan baik nasional maupun daerah.
Dalam pelaksanaan musrenbang, beberapa hal tersebut diatas juga menjadi perhatian dan masukan dari peserta. Memperhatikan hasil Musrenbangkab dan kondisi global, nasional dan regional terkait Pademi Virus Corona-19 tahun ini, maka perlu melakukan perubahan prioritas untuk rencana pembangunan tahun 2021, dengan menambahkan prioritas:
1) Penguatan Jaring Pengaman Sosial : penanganan masalah sosial (meningkatnya PMKS, kejahatan, pengangguran, kemiskinan) penyediaan bantuan sosial
2) Pemulihan ekonomi daerah : pendidikan dan pelatihan ketrampilan korban
/ masyarakat terdampak covid-19; (korban PHK, PKL, UKM dll); pemberian bantuan modal usaha dan perluasan jaringan pasar (channeling);
Pandemic Covid-19 yang melanda hampir diseluruh dunia akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dan pencapaian indikator makro daerah. Pada tahun 2021 sebagian besar penganggaran tetap difokuskan pada penanganan Covid 19. Pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan di Tahun 2021, peningkatan inflasi dan peningkatan pengangguran. Kondisi ini akan berdampak pada pencapaian indikator makro di Tahun 2021.
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan,
(c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal,
(m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan,
(q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
(a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 219 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut :
a. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
b. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; yang terdiri dari : a). Perencanaan;
b). Keuangan; c). Kepegawaian;
d). Pendidikan dan Pelatihan;
e). Penelitian dan Pengembangan; f). Pengawasan.
c. Unsur Kewilayahan
d. Unsur Pemerintahan Umum
Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 dikelompokan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 4 (empat) fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu : unsur pendukung, unsur penunjang, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, terdapat satu program yang digunakan pada semua Urusan Pemerintahan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 merupakan kumpulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sebagai berikut.
5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
a. Pendidikan,
Diprioritaskan untuk meningkatkan sarana prasarana terutama pendidikan non formal, mempertahankan indikator yang sudah tercapai, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.1.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pendidikan Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 623.531.724.250 | 591,053,677,780 | Disdikbud |
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 157.500.111.500 | 165,773,361,500 | Disdikbud |
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 250.000.000 | 250.000.000 | Disdikbud |
4. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 0 | 0 | Disdikbud |
5. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 70.000.000 | 70.000.000 | Disdikbud |
Jumlah | 781.351.835.750 | 757,147,039,280 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
b. Kesehatan,
Diprioritaskan untuk meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan pemerataan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan, sehingga memenuhi standar minimum pelayanan kesehatan. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.2.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kesehatan Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 282,657,354,800 | 385,257,509,800 | Dinkes |
2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 55,334,441,400 | 91,928,026,600 | Dinkes |
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 4.008.955.400 | 4,047,955,400 | Dinkes |
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 464,342,400 | 464,342,400 | Dinkes |
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 334,330,000 | 544,799,200 | Dinkes |
Jumlah | 342,799,424,000 | 482,242,633,400 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Diprioritaskan untuk meningkatkan keterjangkauan wilayah dengan sarpras yang baik, terutama yang mendukung pengembangan ekonomi desa dan meningkatkan produksi pertanian dan pariwisata, meningkatkan sarana prasasarana perkantoran (gedung kantor dan fasilitas publik), Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.3.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 00.000.000.000 | 20,848,096,000 | DPUPR |
2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | DPUPR |
3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 15.094.214.000 | 00.000.000.000 | DPUPR |
4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 6.707.337.000 | 6.707.337.000 | DPUPR |
5. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 1.200.000.000 | 1,050,000,000 | DPUPR |
6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 00.000.000.000 | 94,829,040,483 | DPUPR |
7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 00.000.000.000 | 37,041,629,000 | DPUPR |
8. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 225.000.000 | 225.000.000 | DPUPR |
9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 1.541.360.000 | 1.541.360.000 | DPUPR |
10. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 231.963.800 | 256,743,200 | DLH |
11. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN dan LINGKUNGANNYA | 145.000.000 | 145.000.000 | DPMPTSP |
Jumlah | 168.195.975.800 | 192,557,641,683 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Diprioritaskan untuk mengurangi kawasan kumuh, mengurangi rumah tidak layak huni (RTLH), meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih, serta pemenuhan standar areal pemakaman. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.4.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 200.000.000 | 200.000.000 | DPUPR |
2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 325.000.000 | 2,468,463,000 | DPUPR |
3. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 2,093,463,000 | 25,000,000 | DPUPR |
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 1.575.000.000 | 1.575.000.000 | DPUPR |
Jumlah | 4.193.463.000 | 4,268,463,000 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Diprioritaskan untuk mengurangi jumlah angka kecelakaan, korban bencana, pelanggaran perda, sehingga terwujud daerah yang tertib dan kondusif. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.5.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7,233,501,000 | 6,850,935,000 | Satpol PP |
2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 9.054.900.000 | 15,249,264,000. | Satpol PP |
3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 760.000.000 | 760.000.000 | Satpol PP |
4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2,386,907,000 | 2,178,554,000 | BPBD |
5. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 2.814.600.000 | 7,609,200,000 | BPBD |
Jumlah | 00.000.000.000 | 32,647,953,000 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
f. Sosial.
Diprioritaskan untuk penyediaan jaminan jaring pengaman sosial, penanganan dan penanggulangan masalah PMKS dan PGOT, peningkatan ketrampilan. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.6.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Sosial Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.157.031.000 | 4,431,150,000 | DINSOS |
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 422.200.000 | 523,360,000 | DINSOS |
3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 2.888.851.000 | 2,894,371,000 | DINSOS |
4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 726.923.500 | 1,940,083,500 | DINSOS |
5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 12.575.500 | 12.575.500 | DINSOS |
Jumlah | 9.207.581.000 | 9,801,540,000 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
5.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Pelaksanaan program untuk masing-masing urusan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana tabel –tabel berikut.
a. Tenaga Kerja
Diprioritaskan untuk mengurangi pengangguran dengan cara mengadakan pelatihan dan bantuan usaha, mengoptimalkan Balai
Latihan Kerja, dan meningkatkan wirausahawan mandiri terutama dari kalangan pemuda, serta meningkatkan kerjasama tripartit yang harmonis. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.7.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 805.000.000 | 2.405.000.000 | Disdagnakerkop UKM |
2. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 210.000.000 | 1.841.526.000 | Disdagnakerkop UKM |
3. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 300.000.000 | 300.000.000 | Disdagnakerkop UKM |
Jumlah | 1.315.000.000 | 4.546.526.000 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Diprioritaskan untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan penjaminan tumbuh kembang anak dalam rangka pengurangan stunting dan penurunan angka KDRT. Disamping juga untuk meningkatkan peran perempuan dalam ketahanan keluarga (ekonomi dan sosial). Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.8.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.543.083.000 | 4.378.016.000 | DP3APPKB |
2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 35.000.000 | 35.000.000 | DP3APPKB |
3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 45.000.000 | 232.445.000 | DP3APPKB |
4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 376.140.000 | 0 | DP3APPKB |
5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 45.000.000 | 95.000.000 | DP3APPKB |
6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 10.000.000 | 198.695.000 | DP3APPKB |
Jumlah | 5.054.223.000 | 4.939.156.000 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
c. Pangan
Diprioritaskan untuk meningkatkan produksi pangan daerah, dalam rangka menjaga ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.9.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pangan Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | 500.000.000 | 500.000.000 | DISPERTAN PP |
2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 250.000.000 | 325.900.000 | DISPERTAN PP |
3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 30.000.000 | 30.000.000 | DISPERTAN PP |
4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 8.000.000 | 8.000.000 | DISPERTAN PP |
Jumlah | 788.000.000 | 863.900.000 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
d. Pertanahan
Diprioritaskan untuk meningkatkan kejelasan status tanah milik pemerintah daerah dan penyediaan tanah (lahan) untuk pelayanan publik. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.10.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pertanahan Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 300.000.000 | 300.000.000 | DPUPR |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
e. Lingkungan Hidup
Diprioritaskan untuk meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup (pengelolaan sampah, pemantauan polusi udara dan air), meningkatkan kualitas lingkungan dengan pelestarian dan peningkatan ruang terbuka hijau dan ruang publik. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.11.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.957.576.000 | 8.133.487.000 | DLH |
2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 236.000.000 | 286.000.000 | DLH |
3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 608.000.000 | 608.000.000 | DLH |
4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 50.000.000 | 60.000.000 | DLH |
5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 59.436.200 | 65.555.900 | DLH |
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 138.000.000 | 138.000.000 | DLH |
7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 43.423.300 | 43.423.300 | DLH |
8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 24.426.700 | 24.426.700 | DLH |
9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 50.000.000 | 46.000.000 | DLH |
10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 4.417.999.000 | 4.582.599.900 | DLH |
Jumlah | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Diprioritaskan untuk meningkatkan standar pelayanan adminitrasi kependudukan, meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan lebih optimal. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.12.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.826.921.000 | 8.307.780.000 | DISDUKCAPIL |
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 2.072.489.000 | 175.392.000 | DISDUKCAPIL |
3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 95.000.000 | 0 | DISDUKCAPIL |
4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 108.460.000 | 89.460.000 | DISDUKCAPIL |
5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 18.000.000 | 18.000.000 | DISDUKCAPIL |
Jumlah | 9.120.870.000 | 8.590.632.000 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Diprioritaskan untuk meningkatkan standar pelayanan adminitrasi pemerintah desa, meningkatkan kepemampuan dan peran desa dalam membangun wilayahnya. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.13.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.802.746.000 | 4.406.950.700 | DISPERMASDES |
2. PROGRAM PENATAAN DESA | 190.000.000 | 190.000.000 | DISPERMASDES |
3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | 100.000.000 | 100.000.000 | DISPERMASDES |
4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 1.560.000.000 | 3.190.420.000 | DISPERMASDES |
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 7.940.000.000 | 7.929.549.300 | DISPERMASDES |
Jumlah | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Diprioritaskan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana, pemberdayaan dan meningkatkan keluarga sejahtera. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.14.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 160.000.000 | 160.000.000 | DP3APPKB |
2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 6.474.060.000 | 6.343.260.000 | DP3APPKB |
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 470.000.000 | 1.064.800.000 | DP3APPKB |
Jumlah | 7.104.060.000 | 7.568.060.000 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
i. Perhubungan
Diprioritaskan untuk meningkatkan penyediaan rambu, pengatur, penunjuk dan perlindungan pengguna jalan kelaikan jalan kendaraan bermotor, sehingga korban kecelakaan berkurang. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.15.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perhubungan Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.703.867.250 | 7.457.861.250 | DISHUB |
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 3.297.200.000 | 3.350.803.000 | DISHUB |
Jumlah | 12.001.067.250 | 00.000.000.000 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
j. Komunikasi dan Informatika
Diprioritaskan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan berbasis teknologi (e-gov), secara terpadu, penyediaan informasi publik yang up todate, meningkatkan kerjasama dengan media massa. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.16.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.240.542.000 | 4.739.742.000 | DISKOMINFO |
2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 1.194.760.000 | 1.557.260.000 | DISKOMINFO |
3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | 2.826.207.500 | 2.826.207.500 | DISKOMINFO |
Jumlah | 9.261.509.500 | 9.123.209.500 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta mengembangkan dunia usaha baik melalui koperasi maupun UMKM. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.17.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | 10.000.000 | 10.000.000 | Disdagnaker kop UKM |
2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 20.000.000 | 20.000.000 | Disdagnaker kop UKM |
3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 35.000.000 | 35.000.000 | Disdagnaker kop UKM |
4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 275.000.000 | 275.000.000 | Disdagnaker kop UKM |
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 485.000.000 | 485.000.000 | Disdagnakerkop UKM |
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 45.000.000 | 45.000.000 | Disdagnaker kop UKM |
7. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 1.535.000.000 | 1.535.000.000 | Disdagnakerkop UKM |
Jumlah | 2.405.000.000 | 2.405.000.000 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
l. Penanaman Modal
Diprioritaskan untuk meningkatkan investasi di daerah, dengan penyediaan sarpras yang baik, penyediaan layanan yang cepat, jelas
dan ramah, menambah daya tarik investasi (penataan peraturan, kemudahan administrasi), meningkatakan kerjasama dengan semua pihak dan sektor. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.18.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Penanaman Modal Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | DPMPTSP |
2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 160.000.000 | 185.000.000 | DPMPTSP |
3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 150.000.000 | 150.000.000 | DPMPTSP |
4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 305.000.000 | 305.000.000 | DPMPTSP |
5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 372.462.000 | 372.462.000 | DPMPTSP |
6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 50.000.000 | 50.000.000 | DPMPTSP |
Jumlah | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
m. Kepemudaan dan Olahraga
Diprioritaskan untuk meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga di daerah, dengan penyediaan sarana prasarana olah raga, dan peran pemuda dalam pemberdayaan masyarakat di desa dalam berwirausaha. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.19.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | DISPARPORA |
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 5.515.300.000 | 6.695.300.000 | DISPARPORA |
Jumlah | 6.865.300.000 | 8.045.300.000 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
n. Statistik
Diprioritaskan untuk meningkatkan penyediaan data dan informasi secara uptodate dan terbuka (on line). Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.20.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Statistik Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 31.000.000 | 31.000.000 | DISKOMINFO |
Jumlah | 31.000.000 | 31.000.000 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
o. Persandian
Diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan dan keamanannya. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.21.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Persandian Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 68.792.500 | 68.792.500 | DISKOMINFO |
Jumlah | 68.792.500 | 68.792.500 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
p. Kebudayaan
Diprioritaskan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan dan benda cagar budaya, serta mengembangkan budaya daerah, terutama terkait dengan kesenian daerah dan nasional (tari, wayang, musik dll). Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.22.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kebudayaan Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 1.240.005.000 | 1.959.855.000 | Disdikbud |
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 200.000.000 | 380.050.000 | Disdikbud |
3. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 115.000.000 | 109.080.000 | Disdikbud |
4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 50.000.000 | 50.000.000 | Kec Gondangrejo |
Jumlah | 1.605.005.000 | 2.498.985.000 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
q. Perpustakaan
Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah pengunjung, lama kunjungan dan ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan baik kabupaten, kecamatan maupun desa, serta menumbuhkan minat baca masyarakat dan siswa. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.23.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perpustakaan Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.086.683.000 | 6.214.177.000 | DISARPUS |
2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 164.800.000 | 1.194.800.000 | DISARPUS |
Jumlah | 7.251.483.000 | 7.408.977.000 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
r. Kearsipan.
Diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen arsip yang disimpan, pelayanan penyediaan pemenuhan kebutuhan arsip secara cepat dan tepat. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.24.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kearsipan Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 149.853.000 | 149.853.000 | DISARPUS |
2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 20.000.000 | 20.000.000 | DISARPUS |
Jumlah | 169.853.000 | 169.853.000 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
5.3. Urusan Pilihan
Pelaksanaan Program untuk masing-masing urusan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana tabel tabel berikut.
a. Kelautan dan Perikanan
Diprioritaskan untuk meningkatkan produksi ikan, mengembangkan sumberdaya dan pengolahan hasil perikanan. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.25.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 15.000.000 | 15.000.000 | DISPERTAN PP |
2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 1.235.950.000 | 1.280.950.000 | DISPERTAN PP |
3. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 25.000.000 | 25.000.000 | DISPERTAN PP |
Jumlah | 1.275.950.000 | 1.320.950.000 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah
b. Pariwisata
Diprioritaskan untuk meningkatkan sarana prasarana obyek wisata, jumlah pengunjung dan lama kunjungan, serta mendukung pengembangan ekonomi daerah terutama di perdesaan. Dengan program prioritas sebagai berikut :
Tabel 5.26.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pariwisata Tahun 2021
Program (Permendagri 90/2019) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Perangkat Daerah |
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.876.862.000 | 5.068.799.900 | DISPARPORA |
2. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 3.089.897.000 | 2.350.544.300 | DISPARPORA |
3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 593.800.000 | 593.800.000 | DISPARPORA |
4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 20.000.000 | 20.000.000 | DISPARPORA |
5. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 138.250.000 | 877.602.700 | DISPARPORA |
Jumlah | 9.718.809.000 | 8.910.746.900 |
Sumber : Baperlitbang 2021, diolah