PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Xxx. XXXXXXXX XXXX, SH. Jabatan : WALIKOTA CIREBON
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Cirebon, Januari 2016 WALIKOTA CIREBON,
Xxx. XXXXXXXX XXXX, SH.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA CIREBON
No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
1.1.1. | Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan pada aparatur pemerintahan | Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan | 75% |
1.2.1. | Meningkatnya kualitas sarana prasarana keagamaan | Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan seluruhnya | 85% |
1.2.2. | Terwujudnya prestasi kota cirebon dalam bidang keagamaan | Prestasi lomba keagamaan 5 besar tingkat provinsi | Peringkat 6 |
1.2.3. | Terpeliharanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing- masing | Tidak adanya kasus konflik yang bernuansa agama | 0 |
2.1.1. | Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional | Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan | 75% |
Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS (20% per tahun) | IKU : 5/1000 | ||
Terpenuhinya tenaga fungsional PNS 100 % | 100% | ||
2.1.2. | Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD | Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018 | WTP |
Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan | 100% | ||
2.1.3. | Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah | Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan | 14/70 |
Meningkatnya arsip vital dan arsip statis (dari 530 arsip menjadi 1060 arsip) | 840 Arsip |
No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
2.1.4 | Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan | Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan | 85 poin |
Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi | Meningkatnya nilai investasi di Kota Cirebon | PMA 325.000.000.000 PMDN 525.000.000.000 | |
2.1.5. | Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan | Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan | 85 poin |
2.2.1. | Terwujudnya kesesuaian struktur dan tatalaksana SKPD | Jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi, ketatalaksanaan 100% di 2018 | 90% |
2.3.1. | Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis | Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan sebesar 95 % | 85 poin |
2.3.2. | Tercapainya kesepakatan penetapan batas wilayah dengan kabupaten Cirebon | Seluruh titik koordinat pilar batas utama (PBU) disepakati 100% | 0 |
2.4.1. | Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi | Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang e-government 100% | 92% |
Terpenuhinya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100% | 30 Sistem IKU : 44 Sistem | ||
3.1.1. | Terwujudnya persatuan dalam ke-bhineka tunggal ika-an | Menurunnya kejadian kriminalitas karena ras dan agama | 0 kasus |
3.2.1. | Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum | menurunnya rasio angka kriminalitas dibandingkan jumlah penduduk | 20% |
Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik | 30 Titik |
No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
3.3.1. | Menurunnya tingkat pelanggaran perda | Tingkat pelanggaran perda turun 20% dari 30 perda yang bisa ditegakkan | 8 Kasus |
3.4.1. | Terwujudnya RW K3 | Proporsi RW yang memenuhi kategori K3 sebanyak 50% | 30% |
3.5.1. | Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan | Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan daerah rawan kecelakaan | 8 titik rawan kemacetan dan 4 titik rawan kecelakaan |
3.6.1. | Tertatanya sektor informal | Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan/ dibagi jumlah PKL seluruhnya | 45% |
3.7.1. | Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana | Tingkat waktu tanggap kejadian dan waktu tanggap darurat bencana | Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 7 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari |
4.1.1. | Mengoptimalkan pemerataan dan perluasan akse pendidikan bagi masyarakat | Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun | 16 tahun di tahun 2011 |
Rata-rata lama sekolah (13 tahun) | 12 tahun | ||
4.2.1. | Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat | Angka harapan hidup | 70,45 tahun |
4.2.2. | Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk | Meningkatnya peserta KB aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS | 69% |
4.3.1. | Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat provinsi | Meraih posisi 5 besar tingkat provinsi di tahun 2018 | 14 besar tingkat propinsi |
4.4.1. | Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan | Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012 | 40% |
Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 bangunan cagar budaya di tahun 2012) | 76 | ||
4.5.1. | Meningkatnya indeks daya beli masyarakat | Indeks daya beli masyarakat | 63,94 |
No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018 | 409367 orang | ||
4.6.1. | Menurunnya jumlah KK miskin | Rasio KK miskin dibandingkan dengan KK Kota | 27,09% |
4.7.1. | Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Jumlah kasus | 24 |
4.8.1. | Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial | Penurunan PMKS 5% di tahun 2018 | 29431 orang |
4.9.1. | Terpenuhinya kesetaraan gender | Rasio gender di atas 30% perempuan | 36% |
5.1.1. | Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang dari musrenbang kecamatan | Persentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5% sampai akhir tahun 2018 (kumalatif) | 3,6% |
5.1.2. | Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Stimulan / Bantuan RW | Prosentase Swadaya Masyarakat sebesar 10 % terhadap jumlah bantuan RW | 7% |
6.1.1. | Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat serta areal permukiman | Luas ruang terbuka hijau menuju 10% pada akhir 2018 | 11,1% |
Jumlah taman publik yang ditata 80% pada akhir tahun | 72% | ||
6.1.2. | Meningkatnya luasan cakupan pelayanan permakaman | Luas wilayah permakaman bertambah 2 Ha | 0,4 ha |
6.1.3. | Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup | Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan: udara 15 lokasi, air sungai 22 lokasi, air laut 7 lokasi | Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan : udara 10 lokasi, air sungai 15 |
Meningkatnya kualitas akses informasi SDA dan LH (rata-rata outcome) | - | ||
Prosentase ketaatan pelaku usaha terhadap baku mutu lingkungan (%) (jumlah pelaku usaha yang taat terhadap baku mutu |
No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
lingkungan dibagi jumlah pelaku usaha yang dipantau dikali 100%) | |||
Meningkatnya pelayanan konservasi sumber daya alam (rata-rata outcome) | |||
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rata-rata outcome) | |||
6.1.4. | Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA | Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80% | 76% |
Rasio pengelolaan sampah berbasis RW zero waste 20% | 10% | ||
6.2.1. | Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat | Proporsi jalan dalam kondisi baik 100% | 98,74% |
Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100% | 96% | ||
6.2.2. | Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim | Berkurangnya titik rawan genangan banjir dari 18 titik menjadi 10 titik | 14 titik |
6.2.3. | Tersedianya sistem pengelolaan air limbah domestik secara optimal | Cakupan pelayanan air limbah domestik | 96% |
Jumlah jamban dan septitank 76,45% (65.766 rumah tangga) | 71,87% | ||
6.2.4. | Tersedianya sistem pengelolaan air minum | Cakupan pelayanan air minum sebanyak 80% | 76% |
6.3.1. | Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten | Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus | 0 Kasus |
6.4.1. | Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan | Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 20% | 24% |
No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
6.4.2. | Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni | Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni menjadi 10.000 rumah | 13356 |
6.4.3. | Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang | Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum | 86% |
Program | Anggaran | Keterangan | |
1. | Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur | 841175000,00 | |
2. | Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan | 1.618.776.700,00 | |
3. | Program Kerukunan Umat Beragama | 597.780.500,00 | |
4. | Program Pendidikan Kedinasan | 1.085.728.400,00 | |
5. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 3.232.324.250,00 | |
6. | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 2.820.035.200,00 | |
7. | Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah | 1.770.222.000,00 | |
8. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 385.550.000,00 | |
9. | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 2.894.375.000,00 | |
10. | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 131.785.600,00 | |
11. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 779.835.500,00 |
Program | Anggaran | Keterangan | |
12. | |||
13. | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | 214.840.000,00 | |
14. | Program Pengembangan Data/Informasi | 178.786.500,00 | |
15. | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah (bappeda) | 159.695.600,00 | |
16. | Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi | 125.700.000,00 | |
17. | Program penataan dan pelayanan perijinan | 752.276.800,00 | |
18. | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 530.730.000,00 | |
19. | Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi invstasi | 354.000.000,00 | |
20. | Program pendaftaran penduduk | 569.496.200,00 | |
21. | Program pelayanan pencatatan sipil | 353.883.000,00 | |
22. | Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | 437.548.800,00 | |
23. | Program perencanaan kebijakan kependudukan | 719.092.500,00 | |
24. | Program Penataan Kelembagaan | 455.814.000,00 | |
25. | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa | 1.356.653.600,00 | |
26. | Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | 139.108.000,00 | |
27. | Program Pembinaan Pemerintahan | 789.630.500,00 | |
28. | Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi | 1.726.130.000,00 | |
29. | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 86.329.000,00 | |
30. | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | 261.397.300,00 | |
31. | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 1.364.865.000,00 | |
32. | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | 317.040.000,00 | |
33. | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 574.163.000,00 |
Program | Anggaran | Keterangan | |
34. | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | 132.688.000,00 | |
35. | Program Penataan Peraturan Perundang- undangan | 1.317.311.000,00 | |
36. | Program RW Bersih | 477.477.500,00 | |
37. | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | 4.938.705.000,00 | |
38. | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 75.000.000,00 | |
39. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran | 51.780.000,00 | |
40. | Program Peningkatan Pelayanan Parkir | 495.000.000,00 | |
41. | Program Penanggulangan Bencana | 1.331.250.000,00 | |
42. | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | 9.070.252.500,00 | |
43. | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 1.070.005.500,00 | |
44. | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 00.000.000.000,00 | |
45. | Program Pendidikan Menengah | 00.000.000.000,00 | |
46. | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 325.000.000,00 | |
47. | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 1.494.534.800,00 | |
48. | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 440.134.200,00 | |
49. | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 285.000.000,00 | |
50. | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 00.000.000.000,00 | |
51. | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 1.384.916.370,00 | |
52. | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 00.000.000.000,00 | |
53. | Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan | 167.000.000.000,00 | |
54. | Program Keluarga Berencana | 479.000.000,00 |
Program | Anggaran | Keterangan | |
55. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | 100.000.000,00 | |
56. | Program pengelolaan keragaman budaya | 751.815.000,00 | |
57. | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 245.422.000,00 | |
58. | DPA : Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha | 34.657.000,00 | |
59. | Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi | 213.308.500,00 | |
60. | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 153.500.000,00 | |
61. | Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian /perkebunan | 1.077.402.000,00 | |
62. | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Per –kebunan | 140.925.000,00 | |
63. | Program Rehabilitasi hutan dan lahan | 305.000.000,00 | |
64. | Prog. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | 1.382.700.000,00 | |
65. | Prog. Peningkatan Produksi Peternakan | 1.287.394.250,00 | |
66. | Prog. Peningkatan produksi perikanan tangkap | 180.000.000,00 | |
67. | Program peningkatan produksi perikanan budidaya | 533.704.000,00 | |
68. | Program pengendalian dan pengawasan penanggulangan kemiskinan | 191.174.000,00 | |
69. | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 143.000.000,00 | |
70. | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 665.000.000,00 | |
71. | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan | 1.451.618.000,00 | |
72. | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan | 195.532.000,00 | |
73. | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | 1.705.000.000,00 | |
74. | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | 98.000.000,00 |
Program | Anggaran | Keterangan | |
75. | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 200.000.000,00 | |
76. | Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat | 301.650.000,00 | |
77. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 9.249.255.013,00 | |
78. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum | 2.259.203.300,00 | |
79. | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 1.012.570.000,00 | |
80. | Program Lingkungan Sehat Perumahan | 2.357.526.300,00 | |
81. | Program Pengembangan Perumahan | 357.570.000,00 | |
82. | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | 350.000.000,00 | |
83. | DPA : Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (ceklagi) | 5.039.252.500,00 | |
84. | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 32.737.250,00 | |
85. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 00.000.000.000,00 | |
86. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 00.000.000.000,00 | |
87. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 3.514.796.500,00 | |
88. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 9.472.536.050,00 | |
89. | Program Pendidikan Non Formal | 298.525.000,00 | |
90. | Program Penyelenggaraan Pengembangan Olahraga Sekolah | 450.000.000,00 | |
91. | Program Xxxx Xxxxxxx Khusus Bidang Pendidikan | 00.000.000.000,00 | |
92. | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 308.525.000,00 | |
93. | Perbaikan Gizi Masyarakat | 1.511.374.850,00 | |
94. | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 538.360.950,00 | |
95. | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | 103.676.500,00 | |
96. | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | 1.907.291.000,00 |
Program | Anggaran | Keterangan | |
97. | Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan | 26.516.400,00 | |
98. | Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan | 00.000.000.000,00 | |
99. | Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung Jati Sebagai Rumah Sakit Pendidikan | 343.640.000,00 | |
100. | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 340.954.150,00 | |
101. | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya | 58.000.000,00 | |
102. | Program Pengelolaan Drainase | 7.528.471.250,00 | |
103. | Program Penyelenggaraan dan Pengawasan Jasa Konstruksi | 98.700.000,00 | |
104. | Program Pengelolaan Jalan dan Jembatan | 163.926.970.500,00 | |
105. | Program Penataan Bangunan dan Lingkungan | 00.000.000.000,00 | |
106. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | 125.000.000,00 | |
107. | Program Kerjasama Pembangunan | 69.260.000,00 | |
108. | Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 69.074.300,00 | |
109. | Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | 82.855.000,00 | |
110. | Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.187.472.500,00 | |
111. | Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 50.000.000,00 | |
112. | Program Peningkatan Pelayanan UPTD | 1.589.220.000,00 | |
113. | Program Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi | 1.102.313.600,00 | |
114. | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 104.338.000,00 | |
115. | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan | 154.330.000,00 | |
116. | Program Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup | 3.739.925.000,00 | |
117. | Program pembebasan lahan untuk fasilitas umum | 9.800.000.000,00 |
Program | Anggaran | Keterangan | |
118. | Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 161.500.000,00 | |
119. | Program Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | 3.217.902.000,00 | |
120. | Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja | 99.275.000,00 | |
121. | Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 115.000.000,00 | |
122. | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 37.750.000,00 | |
123. | Program Penataan Pedagang Kali Lima | 1.400.000.000,00 | |
124. | Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | 2.029.834.300,00 | |
125. | Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | 46.335.000,00 | |
126. | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 3.006.934.400,00 | |
127. | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 12.999.250,00 | |
128. | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala | 3.289.792.000,00 | |
129. | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | 51.640.000,00 | |
130. | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | 65.807.500,00 | |
131. | Program Pembinaan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat | 2.565.309.450,00 | |
132. | Program Pembinaan Administrasi Umum | 2.450.767.500,00 | |
133. | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 5.165.148.250,00 | |
134. | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | 223.080.000,00 | |
135. | Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 211.010.000,00 | |
136. | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Daerah | 1.228.387.500,00 | |
137. | Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 3.582.225.500,00 | |
138. | Program Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Realisasi APBD | 3.471.597.700,00 |
Program | Anggaran | Keterangan | |
139. | Program Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi APBD | 1.548.053.500,00 | |
140. | Program Peningkatan Kualitas Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah | 1.160.100.000,00 | |
141. | Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD | 485.668.000,00 | |
142. | Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan | 262.110.000,00 | |
143. | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan | 1.362.081.500,00 | |
144. | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | 286.824.000,00 | |
145. | Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | 103.147.000,00 | |
146. | Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media | 100.000.000,00 | |
147. | Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi | 60.000.000,00 | |
148. | Program Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Pos dan Komunikasi | 117.000.000,00 | |
149. | Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian | 17.637.463.500,00 | |
150. | Program Pencegahan Penyakit Hewan | 234.630.000,00 | |
151. | Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 524.998.000,00 | |
152. | Program Pengembangan Kemitraan | 69.997.500,00 | |
153. | Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan | 5.813.875.000,00 | |
154. | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 728.300.400,00 | |
155. | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | 122.500.000,00 | |
156. | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 1.840.765.000,00 | |
157. | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 480.345.636,00 | |
158. | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | 60.000.000,00 | |
159. | Program Penataan Struktur Industri | 3.555.839.350,00 | |
160. | Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial | 597.788.864,00 |
Program | Anggaran | Keterangan | |
161. | Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | 810.000.000,00 | |
162. | Sosialisasi Ketransmigrasian | 16.725.000,00 | |
JUMLAH TOTAL | 890.343.848.849,00 |
WALIKOTA CIREBON
Xxx. XXXXXXXX XXXX, SH.