PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
2019
DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA 2019
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI II
KATA PENGANTAR III
BAB I | 1
PENDAHULUAN | 1
1.1. LATAR BELAKANG | 1
1.2. LANDASAN HUKUM | 1
1.3. XXXXXX DAN TUJUAN | 3
1.4. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN | 4
1.5. GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH | 4
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN | 5
BAB II | 1
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II | 1
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II | 1
2.2. EVALUASI ANGGARAN | 4
BAB III | 1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 1
3.1. FAKTOR – FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN DALAM PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN | 1
3.2. REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN | 1
3.3. PERUBAHAN BELANJA RENJA DINAS KESEHATAN KOTA
YOGYAKARTA | 4
BAB IV PENUTUP | 1
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik.
Dalam penyusunannnya, Rencana Kerja Perubahan ini mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 dan juga mempertimbangkan hasil hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan. Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019 merupakan bagian dari dokumen perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan untuk satu tahun mendatang (tahun 2019) melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dan menjadi pedoman seluruh personil Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
Pada akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kota Yogyakarta dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kota Yogyakarta.
Yogyakarta, 2019
Kepala,
dr. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx,X.Kes NIP: 19600112 198901 2 001
BAB I PENDAHULUAN
1 .1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama 1 (satu ) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan. Di Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan merupakan salah satu perangkat Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota Yogyakarta di Bidang Kesehatan. Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan mempunyai kewajibab menyusun Rencana Kerja bidang kesehatan selama 1 (satu) tahun untuk mendukung perencanaan daerah tahunan atau lebih dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah.
Perubahan rencana Kerja Dinas kesehatan kota Yogyakarta yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk 1 tahun sebagai tindak lanjut dari Rencana kerja Tahun 2018. Proses Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2018, agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra ). Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan Visi dan misi yang telah ditetapkan.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah , Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025;
6. Undang–Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Ijin Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangakat Daerah Kota Yogyakarta;
21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi ,Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
1.3. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Disusunnya dokumen Perubahan renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2018 dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah pedoman rencana Kerja bagi seluruh personil Organisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang telah disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan selama tahun 2018 untuk menggantikan Renja Dinas kesehatan kota Yogayakarta tahun 2018 yang telah diterbitkan sebelumnya.
2. Tujuan
a. Menyediakan dokumen perencanaan Tahunan Dinas kesehatan kota Yogyakarta tahun anggaran 2018;
b. Sebagai pedoman penyusunan RKA Perubahan 2018;
c. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2018;
d. Untuk memastikan bahwa DPA 2018 Dinas Kesehatan telah disusun berdasar Rencana Kerja SKPD 2018;
e. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun Anggaran 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan
Keberhasilan Pembangunan Kesehatan dapat dilihat dari meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan kesehatan perlu fokus pada penanganan permasalahan kesehatan yang spesifik dan sangat mendasar. Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan :
1. Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat
Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Tahun 2018 perlu dilakukan didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan daerah;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
3. Adanya pergeseran Kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif,serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
1.5 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah
Rancangan kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran numum situasi perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2018 berikut karakteristik serta prospek perekonomian kota yogyakarta tahun 2018, Kondisi Ekonomi Makro Kota Yogyakarta dapat digambarkan, stabilitas ekonomi tahun tahun 2018 terjaga baik tercermin dari stabilnya laju inflasi dan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi sebesar terjaganya stabilitas ekonomi yang didukung oleh permintaan eksternal yang kuat mendorong kembalinya pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya melambat. Gambaran rinci kondisi ekonomi tahun 2018 dan perkiraan tahun 2019 sebagai berikut;
1. Pertumbuhan ekonomi
2. Inflasi
3. Pengangguran dan kemiskinan
4. Perdagangan
5. Kemampuan Daerah dalam membiaya investasi
1.6 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP
BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN XXXXXXXX XX
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II
Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas Sumberdaya manusia. Adapun Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
Pengukuran Kinerja dilakukan pada program maupun kegiatan yang direncanakan dalam Rencana strategis maupun rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program Maupun Kegiatan tersebut.
Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kesehatan ini dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator outcome dan output sampai dengan triwulan II tahun 2019. Capaian kinerja diukur berdasarkan realisasi capaian kinerja dan realisasi target Renja 2019 pada akhir triwulan II. Hasil pengukuran kinerja indikator program selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan kesehatan Dasar
Indeks Kepuasan layanan kesehatan Puskesmas, dari 77% yang ditargetkan dapat terealisasi 79,07%.
2. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
Indeks kepuasaan Layanan kesehatan RS Pratama, dari 65% yang ditargetkan dapat terealisasi 74%.
3. Program Upaya Pelayanan Kesehatan
a. Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan, dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasi 100 % sehingga capaian targetnya sebesar 100%
b. Persentase penduduk yang mempunyai JKN dari target 96.0% dapat terealisasi 96.59%, sehingga capaian target 103%.
c. Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar dari target 100% dapat terealisasi 100%, sehingga capaian target 100%
d. Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan dari target 78.95% dapat teralisasi 77.78%
e. Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan dari target 100% dapat terealisasi 99% sehingga capaian target 99%
f. Persentase hasil pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji darai target 100% dapat terealisasi 93,3% sehingga capaian target 93,3%
4. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Dari indikator program peningkatan kesehatan masyarakat bidang kesehatan hingga Triwulan II tahun 2018 ditemukan beberapa permasalahan. Uraian indikator meningkatnya pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:
a. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasi 100 % sehingga capaian targetnya sebesar 100%
b. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasi 100% sehingga capaian targetnya sebesar 100%.
c. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasikan 100% sehingga capaian targetnya sebesar 100%
d. Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasikan 100% sehingga capaian targetnya sebesar 100%
e. Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasikan 0% sehingga capaian targetnya sebesar 0%. Hal ini dikarekan kegiatan dilaksanakan mulai Triwulan III.
f. Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasikan 0% sehingga capaian targetnya sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kegaiatan ini dilaksanakan mul;ai triwulan III.
g. Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR dari 384 yang ditargetkan dapat terealisasikan 367 sehingga capaian targetnya sebesar 95.5%.
x. Xxxxxan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri) dari 48.89% yang ditargetkan dapat terealisasikan 44.44% sehingga capaian targetnya sebesar 90.89%.
i. Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan dari 85.20% yang ditargetkan dapat terealisasikan 91.2% sehingga capaian targetnya sebesar 107.04%.
j. Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan dari 85.4% yang ditargetkan dapat terealisasikan 88.7% sehingga capaian targetnya sebesar 103.86%
k. Persentase Institusi yang melaksanakan UKK dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasikan 100% sehingga capaian targetnya sebesar 100%
5. Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Indikator Program regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan adalah sebagai berikut:
a. Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar
b. Persentase tenaga Kesehatan yang berijin dari 82% yang ditargetkan dapat terealisasi 92% sehingga capaian targetnya sebesar 112.19%.
c. Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat dari 65% yang ditargetkan dapat terealisasi 58% sehingga capaian targetnya sebesar 89.23%.
d. Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi dari 85% yang ditargetkan dapat terealisasi 90.40% sehingga capaian targetnya sebesar 106.35%.
e. Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar dari 65% yang ditargetkan dapat terealissai 59% sehingga capaian sebesar 90.76%.
f. Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes dari 96% yang ditargetkan dapat terealisasi 96% sehingga capaian targetnya sebesar 100%
g. Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas dari 95% yang ditargetkan dapat terealisasi 95% sehingga capaian targetnya sebesar 100%
6. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indikator serta capaian target program Pencegahan dan Pengendalian penyakit adalah sebagai berikut:
a. Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasi 100% sehingga capaian targetnya sebesar 100%.
b. Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs ( Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender,pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan ) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasi 100%
c. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasi 100% sehingga capaian targetnya sebesar 100%.
d. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasi 100%
e. Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasi 51.70% sehingga capaian targetnya sebesar 51.70%.
f. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasi 100% sehingga capaian targetnya sebesar 100%.
g. Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasi 100% sehingga capaian targetnya sebesar 100%.
h. Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasi 85.46% sehingga capaian targetnya sebesar 85.46%.
i. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasi 100% sehingga capaian targetnya sebesar 100%.
2.2. Evaluasi Anggaran
Hasil Pengukuran pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2019 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini:
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Faktor – Faktor yang menjadi bahan Pertimbangan dalam Perumusan Program dan Kegiatan
Dengan berbagai pengamatan terhadap kondisi yang ada di Kota Yogyakarta maka beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan kota Yogyakarta dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Perlu peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan yang lebih maksimal dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat melalui Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga.
b. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranan kesehatan yang lebih baik sehingga mutu pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan secara lebih baik.
c. Perlunya peningkatan upaya keterjaminan ketersediaan pelayanan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem penjaminan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat Kota Yogyakarta melalui program JKN (BPJS) maupun Program Jaminan pembiayaan dan Pemeliharaan kesehatan daerah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap
d. Masih tingginya angka kematian dan kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular, sehingga perlu peningkatan pengawasan oleh surveilans yang lebih baik sehingga dpat ditanggulangi dan diintervensi secara dini.
e. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan.
f. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal serta masih rendahnya
g. Melanjutkan kegiatan dan sub kegiatan inovatif di bidang kesehatan seperti YES 119, Rumah Pemulihan Gizi, Rumah sehat Lansia, Community deal pencegahan penyakit menular potensial wabah (DBD, H1N1, H5N1, Campak, Difteri, Diare) dan penyakit tidak menular di tingkat kelurahan
3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, pada dokumen perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2019 tidak ada penambahan
maupun pengurangan program. Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,selama Tahun 2018 Dinas Kesehatan merumuskan 9 (enam) program dan 51 (lima puluh satu) kegiatan.
Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
NO | PROGRAM | KEGIATAN |
1. | 1.1 Program Pelayanan Kesehatan Dasar | 1.1.1 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas ( 18 Puskesmas ) Upaya Kesehatan Masyarakat 1.1.2 Puskesmas ( 18 Puskesmas ) |
2. | 2.1 Program Pelayanan . Kesehatan Rujukan | 2.1,1 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS “Pratama” |
2.1.2 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS “Pratama | ||
3. | 3.1. Program Upaya Pelayanan Kesehatan | 3.1.1 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan 3.1.2 Pelayanan Kesehatan Khusus |
3.1.3 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan 3.1.4 Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119 | ||
4. | 4.1 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat | 4.1.1 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat |
4.1.2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan | ||
4.1.3 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja |
NO | PROGRAM | KEGIATAN |
5. | 5.1 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan | 5.1.1 Pembinaan Regulasi Sarana Prasaranan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan |
5.1.2 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ( SDMK) | ||
5.1.3 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | ||
6. | 6.1 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 6.1.1 Pengelolaan Surveilans dan 6.1.2 Sistem Informasi Kesehatan Pencegahan, Pengendalian penyakit Menular dan Imunisasi 6.1.3 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa |
7. | 7.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 7.1.1 Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 7.1.2 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 7.1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran |
8. | 8.1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 8.1.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung kantor 8.1.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
9. | 9.1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 9.1.1 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |
3.3 Perubahan Belanja Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Secara rinci, perubahan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2019 telah tersusun sesuai amanat Permendagri Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana tertuang pada tabel 3.1 berikut ini
Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 Kota Yogyakarta
Rencana Kerja Perubahan 2019 sebesar Rp. 143.554.224.886 , secara rinci termuat dalam tabel berikut :
No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | Anggaran (Rp) | selisih | Keterangan | ||
Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran | 100% | 100% | 4,165,245,259 | 4,274,936,276 | 109,691,017 | |
1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Minuman Karyawan Dinas, Farmakes | 0 | 0 | 294,535,000 | 294,535,000 | ||
Makanan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat koordinasi | 4.835 orang | 4.835 orang | ||||||
Makanan dan minuman untuk tamu | 0 | 0 | ||||||
Rapat koordinasi & konsultasi keluar Daerah dapat diselenggarakan dengan lancar | 114 ok | 114 ok | ||||||
1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | 64 jenis | 65 jenis | 3,870,710,259 | 3,980,401,276 | 109,691,017 | Pembelian sarana prasarana untuk ruang webinar |
Alat listrik dan elektronik | 12 jenis | 13 jenis | ||||||
Materai @ Rp. 6.000 | 400 lembar | 400 lembar | ||||||
Materai @ Rp. 3.000 | 250 lembar | 250 lembar | ||||||
Pengiriman dokumen Dinas | 12 kali | 12 kali | ||||||
Peralatan Rumah tangga sesuai kebutuhan | 5 jenis | 5 jenis | ||||||
Telepon untuk operasional Dinas, Farmakes, Rusela dapat dimanfaatkan | 12 bulan | 12 bulan | ||||||
Surat Kabar Harian untuk Dinkes | 2 jenis | 2 jenis | ||||||
Retribusi kebersihan untuk Dinas Puskesmas dan Lab Kesling dibayarkan tepat waktu | 12 bulan | 12 bulan | ||||||
Kendaraan operasional Dinas Kesehatan yang uji kelayakan | 10 unit | 12 unit | ||||||
Perpanjangan STNK Roda 4 tepat waktu | 21 unit | 26 unit | ||||||
Perpanjangan STNK Roda 2 tepat waktu | 28 unit | 28 unit | ||||||
Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 2 tepat waktu | 6 unit | 2 unit |
Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 4 tepat waktu | 2 unit | 8 unit | ||||||
Jasa cetak blangko untuk Dinas | 3 Jenis | 3 Jenis | ||||||
Jasa Penggandaan | 920.474 lembar | 920.474 lembar | ||||||
Peralatan dan perlengkapan kantor dan kerumahtanggaan yang terpelihara | 12 bulan | 12 bulan | ||||||
Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | 12 bulan | ||||||
Pengadaan Komputer, Laptop, Printer, LCD dan UPS untuk Dinkes | 23 unit | 27 unit | ||||||
Pengadaan Pompa Air dan Genzet untuk Dinkes | 2 unit | 2 unit | ||||||
Kursi kerja untuk Dinkes | 16 buah | 16 buah | ||||||
Suku cadang laptop/note book, Komputer,LCD Proyektor, dan Printer | 10 Jenis | 15 Jenis | ||||||
Buku bacaan dan perundangan | 15 buku | 15 buku | ||||||
Jasa tenaga bantuan (Naban) dapat dilaksanakan sesuai aturan | 104 orang | 104 orang | ||||||
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 3 jenis | 2 jenis | ||||||
Frekwensi pengisian tabung gas | 2 kali | 2 kali | ||||||
Jasa keamanan Farmakes | 12 bulan | 12 bulan | ||||||
Jasa penyedia tenaga teknis | 0 | 1 kegiatan | ||||||
Almari arsip dan rak | 0 | 2 buah | ||||||
Monitor atau display | 0 | 3 unit | ||||||
peralatan jaringan komputer | 0 | 5 jenis | ||||||
Kamera | 0 | 1 unit | ||||||
Sound System | 0 | 7 jenis | ||||||
Mic Wireless | 0 | 2 unit |
III | 6
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | 100% | 330,109,400 | 507,269,400 | 177,160,000 | Rehab ruang rapat Dinas Kesehatan |
2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | Jasa pemeliharaan Gedung Dinkes,Farmakes, Rusela, RPG dan lab kesling | 4 jenis | 5 jenis | 57,000,000 | 217,000,000 | 160,000,000 | |
Desain interior dan renovasi ruang pertemuan dinas kesehatan | 0 | 1 kegiatan | ||||||
2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4 | 22 unit | 23 unit | 273,109,400 | 290,269,400 | 17,160,000 | penambahan jumlah mobil operasional |
Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2 | 28 unit | 28 unit | ||||||
3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 45,095,000 | 45,095,000 | - | |
3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran OPD | 10 dokumen | 10 dokumen | 45,095,000 | 45,095,000 | - | |
Laporan Kinerja OPD | 8 laporan | 8 laporan | ||||||
4 | Program Pelayanan Kesehatan Dasar | Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas | 79 | 79 | 49,278,899,925 | 52,121,157,518 | 2,842,257,593 | Penggunaan sisa Silpa audited BPK 2019 yang belum teranggarkan dan kenaikan pendapatan Puskesmas |
4.1 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-I | 12 bulan | 12 bulan | 868,201,765 | 1,102,850,277 | 234,648,512 | |
4.2 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-II | 12 bulan | 12 bulan | 587,387,000 | 724,052,872 | 136,665,872 | |
4.3 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GT | 12 bulan | 12 bulan | 1,419,221,833 | 1,536,320,697 | 117,098,864 | |
4.4 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-I | 12 bulan | 12 bulan | 1,213,946,885 | 1,535,136,489 | 321,189,604 | |
4.5 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-II | 12 bulan | 12 bulan | 689,837,251 | 738,526,593 | 48,689,342 |
III | 7
4.6 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GM | 12 bulan | 12 bulan | 952,266,513 | 1,088,462,221 | 136,195,708 | |
4.7 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas JT | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,165,000,000 | 2,712,337,582 | 547,337,582 | |
4.8 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-I | 12 bulan | 12 bulan | 1,489,965,421 | 1,436,908,814 | (53,056,607) | |
4.9 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-II | 12 bulan | 12 bulan | 832,536,100 | 905,979,147 | 73,443,047 | |
4.10 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KT | 12 bulan | 12 bulan | 1,008,018,400 | 1,216,476,426 | 208,458,026 | |
4.11 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MJ | 12 bulan | 12 bulan | 2,150,000,000 | 2,331,495,640 | 181,495,640 | |
4.12 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MG | 12 bulan | 12 bulan | 2,089,351,623 | 2,859,560,720 | 770,209,097 | |
4.13 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas NG | 12 bulan | 12 bulan | 1,160,287,800 | 1,016,086,333 | (144,201,467) | |
4.14 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas PA | 12 bulan | 12 bulan | 648,052,462 | 907,365,147 | 259,312,685 | |
4.15 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas TR | 12 bulan | 12 bulan | 2,921,111,025 | 2,845,244,468 | (75,866,557) | |
4.16 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-I | 12 bulan | 12 bulan | 2,538,417,190 | 2,706,613,627 | 168,196,437 | |
4.17 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-II | 12 bulan | 12 bulan | 1,100,340,000 | 1,107,557,975 | 7,217,975 | |
4.18 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas WB | 12 bulan | 12 bulan | 1,533,149,651 | 1,924,192,117 | 391,042,466 | |
4.19 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 | Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan I | 1 dokumen | 1 dokumen | 1,300,398,304 | 1,300,398,304 | - | pergeseran anggaran dari UKM ke UKP |
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen |
III | 8
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
4.20 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 | Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan II | 1 dokumen | 1 dokumen | 1,148,650,936 | 1,148,650,936 | - | |
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan | 1 ldokumen | 1 ldokumen | ||||||
Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
4.21 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen | Penyelenggaraan manajemen puskesmas Gedongtengen | 1 dokumen | 1 dokumen | 2,011,411,531 | 2,011,411,531 | - | |
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
4.22 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 | Penyelenggaraan manajemen puskesmas Gondokusuman I | 1 dokumen | 1 dokumen | 1,618,144,176 | 1,603,044,176 | (15,100,000) | |
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi | 1 dokumen | 1 dokumen |
III | 9
Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
4.23 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 | Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman II | 1 dokumen | 1 dokumen | 1,692,615,348 | 1,692,615,348 | - | |
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Peyakit Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lainnya | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
4.24 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan | Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondomanan | 1 dokumen | 1 dokumen | 1,389,580,035 | 1,352,278,177 | (37,301,858) | |
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Pengendalian Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain | 1 dokumen | 1 dokumen |
III | 10
4.25 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis | Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Jetis | 1 dokumen | 1 dokumen | 1,322,550,185 | 1,322,550,185 | - | |
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu anak dan Gizi | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan upaya Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan upaya Kesehatan Lainnya | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
4.26 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 | Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede I | 1 dokumen | 1 dokumen | 870,694,920 | 858,207,060 | (12,487,860) | |
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
4.27 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 | Penyelenggaraan manajemen puskesmas Kotagede 2 | 1 dokumen | 1 dokumen | 831,175,813 | 831,175,813 | - | |
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen |
III | 11
Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
4.28 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kraton | 1 dokumen | 1 dokumen | 1,396,507,365 | 1,396,507,365 | - | |
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
4.29 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron | Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mantrijeron | 1 dokumen | 1 dokumen | 2,300,493,000 | 2,055,800,000 | (244,693,000) | |
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Pendegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
4.30 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan | Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mergangsan | 1dokumen | 1dokumen | 1,140,112,780 | 1,052,117,332 | (87,995,448) | |
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi | 1dokumen | 1dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular | 1dokumen | 1dokumen |
III | 12
Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan | 1dokumen | 1dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan | 1dokumen | 1dokumen | ||||||
Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1dokumen | 1dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain | 1dokumen | 1dokumen | ||||||
4.31 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Ngampilan | 1 dokumen | 1 dokumen | 1,109,833,743 | 1,109,833,743 | - | |
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
4.32 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman | Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Pakualaman | 1 dokumen | 1 dokumen | 720,693,896 | 720,693,896 | - | |
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lainnya | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
4.33 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo | Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Tegalrejo | 1 dokumen | 1 dokumen | 1,614,362,744 | 1,607,017,744 | (7,345,000) |
III | 13
Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Penyakit Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Lainnya | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
4.34 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 | Penyelenggaraan manajemen puskesmas Umbulharjo I | 1 dokumen | 1 dokumen | 839,668,660 | 839,668,660 | - | |
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan upaya pencegahan pengendalian penyakit menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan upaya pencegahan pengendalian penyakit tidak menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lainnya | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
4.35 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo II | 1 dokumen | 1 dokumen | 1,402,082,773 | 1,357,671,582 | (44,411,191) | |
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1 dokumen | 1 dokumen |
III | 14
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
4.36 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan | Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Wirobrajan | 1 dokumen | 1 dokumen | 1,202,832,797 | 1,166,348,521 | (36,484,276) | |
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
5 | Program Pelayanan Kesehatan Rujukan | Indeks Kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama | 71 | 71 | 24,070,204,930 | 38,143,081,877 | 14,072,876,947 | |
5.1 | Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama" | Operasional pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama" | 12 bulan | 12 bulan | 8,085,527,711 | 16,473,381,188 | 8,387,853,477 | Penggunaan sisa Silpa audited BPK 2019 yang belum teranggarkan dan kenaikan pendapatan RS Pratama |
5.2 | Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama" | Operasional pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama" | 9 dokumen | 11 dokumen | 15,984,677,219 | 21,669,700,689 | 5,685,023,470 | Pemusnahan limbah medis, Pemeliharaan alat kesehatan, pengadaan ambulans, jasa konsultasi akreditasi, set ruang operasi |
6 | Program Upaya Pelayanan Kesehatan | Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan | 84.21% | 84.21% | 38,112,720,155 | 36,779,804,937 | (1,332,915,218) | |
Persentase penduduk yang mempunyai JKN | 100% | 100% | ||||||
Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan | 100% | 100% | ||||||
Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji | 100% | 100% |
III | 15
Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar | 100% | 100% | ||||||
Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi | 100% | 100% | ||||||
Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan | 100% | 100% | ||||||
6.1 | Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan | Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar | 600 orang | 600 orang | 3,288,472,645 | 3,151,134,601 | (137,338,044) | Pengembalian sisa nilai kontrak |
Dokumen hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Data hasil Penilaian Kinerja Puskesmas | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Data hasil Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesahatan (ASPAK) | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Dokumen hasil sosiailisasi kebijakan pelayanan kesehatan kepada FKTP & FKTL | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan lanjutan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Dokumen Pelaksanaan kegiatan bersumber dana DAK | 2 dokumen | 2 dokumen | ||||||
6.2 | Pelayanan Kesehatan Khusus | Jumlah Puskesmas Yang Memberikan pelayanan kesehatan haji | 18 Puskesmas | 18 Puskesmas | 389,468,476 | 527,780,476 | 138,312,000 | Pengadaan tenda Posko P3K |
Dokumen Evaluasi Pelayanan Program Yankesus | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Pembinaan Peyehat Tradisional | 2 kali | 2 kali | ||||||
Pelayanan Kesehatan Jamkesus pada Difable | 150 orang | 150 orang | ||||||
Pelayanan P3K dan bencana kesehatan | 0 | 3 posko |
III | 16
6.3 | Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan | Dokumen MOU & Perwal Jamkesda | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 32,427,686,200 | 31,295,293,200 | (1,132,393,000) | Pengurangan belanja jasa perawatan kesehatan (BPJS) |
Jumlah sosialisasi mekanisme pelayanan Jaminan kesehatan bagi Petugas Kesehatan , Stakeholder Lintas Sektor dan Masyarakat | 31 kali | 31 kali | ||||||
Dokumen hasil kegiatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi jaminan kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Jaminan pembiayaan kesehatan untuk Korban kekerasan perempuan dan anak pelayanan tidak terjamin BPJS, pelayanan 24 jam pertama PSC 119 YES dan persalinan | 12 kegiatan | 12 kegiatan | ||||||
Dokumen hasil monitoring - evaluasi pelayanan kesehatan dalam sistem JKN | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Dokumen hasil monev dana kapitasi dan anti Fraud FKTP milik Pemerintah Kota Yk | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Dokumen sosialisasi, monev dan pendampingan akreditasi FKTP | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
6.4 | Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119 | Pelaksanaan kegiatan PSC 119 YES | 12 dokumen | 12 dokumen | 2,007,092,834 | 1,805,596,660 | (201,496,174) | Pengurangan sisa nilai kontrak |
7 | Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan | Persentase Tenaga Penyehat tradisional yang terdaftar | 70% | 70% | 10,477,962,604 | 9,160,919,141 | (1,317,043,463) | |
Persentase Tenaga Kesehatan yang sesuai kompetensi | 90% | 90% | ||||||
Persentase tenaga kesehatan yang berijin | 80% | 80% | ||||||
Persentase sertifikasi hotel, restoran, dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat | 75% | 75% | ||||||
Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas | 95% | 95% | ||||||
Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes | 97% | 97% | ||||||
Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai | 84% | 84% |
III | 17
standar | ||||||||
7.1 | Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan | Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan ( PKP ) Masyarakat di Kota Yogyakarta | 450 Orang | 450 Orang | 562,035,920 | 596,126,337 | 34,090,417 | penambahan anggaran untuk sertifikasi penyululuhan hygiene sanitasi di Kota Yogyakarta |
Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SP- PIRT ) | 450 Nomor PIRT | 450 Nomor PIRT | ||||||
Tenaga kesehatan mendapatkan layanan regulasi dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 1000 tenaga | 1000 tenaga | ||||||
Tenaga pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi dan sertifikasi dalam sesuai dengan bidangnya, Dokumen penyelesaian permasalahan regulasi dan sertifikasi dalam organisasi profesi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||
Pengelola fasilitas Sarana kesehatan mendapatkan pengetahuan tentang regulasi dan sertifikasi pelayanan kesehatan | 250 pengelola sarana | 250 pengelola sarana | ||||||
Dokumen revisi perwal No. 13 tahun 2009 tentang juklak izin penyeleggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||
Desinfo lintas Program kabupaten kota dan antar propinsi Daerah Istimewa | 40 orang lintas program | 40 orang lintas program | ||||||
Sarasehan untuk Masyarakat mendapatkan pengetahuan dan peningkatan pemahaman manfaat SPP-IRT dalam mewujudkan keamanan pangan | 1 Dokumen | 1 dokumen | ||||||
Regulasi tentang sertifikasi perijinan dan tanda terdaftar bidang kesehatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||
Sertifikasi penyuluhan Hygiene Sanitasi di Kota Yogyakarta | 0 | 150 orang |
III | 18
7.2 | Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) | Tenaga kesehatan teladan di Puskesmas terpilih tingkat Kota Yogyakarta | 5 profesi | 5 profesi | 967,953,844 | 895,868,844 | (72,085,000) | Pengurangan anggaran karena penyesuaian harga satuan penyelenggara seminar/workshop |
Pemetaan Kebutuhan dan Distribusi Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta | 10 bulan | 10 bulan | ||||||
Dokumen perencanaan SDMK | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penyegaran SDMK | 17 jenis | 17 jenis | ||||||
Dokter mendapat sertifikat ATLS dan atau ACLS | 20 orang | 20 orang | ||||||
Tenaga Kesehatan mendapat Sertifikat pelatihan PPGD/ BTCLS | 20 orang | 20 orang | ||||||
Tim PPGD mendapatkan penyegaran | 20 Tim | 20 Tim | ||||||
Pembaruan Data SDMK tingkat Kota Yogyakarta | 2 dokumen | 2 dokumen | ||||||
Peningkatan Kapasitas SDMK Dinas Kesehatan | 156 orang | 156 orang | ||||||
Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Petugas Puskesmas mendapatkan pengetahuan untuk Layanan Disabilitas | 18 orang | 18 orang | ||||||
Peserta Seminar/kursus/work shop | 191 orang | 191 orang | ||||||
7.3 | Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Data ketersediaan Obat, vaksin dan alat kesehatan | 12 dokumen | 12 dokumen | 8,947,972,840 | 7,668,923,960 | (1,279,048,880) | Pengurangan anggaran pengadaan obat |
Data Monitoring Penggunaan Obat Rasional | 4 dokumen | 4 dokumen | ||||||
Tenaga kefarmasian di kota Yogyakarta mendapatkan Bimbingan teknis | 150 orang | 150 orang | ||||||
Tenaga Kefarmasian yang terlatih melaksanakan KIE Gema Cermat | 70 orang | 70 orang | ||||||
Pemantauan Alat kesehatan di Puskesmas dikelola sesuai standar | 18 Puskesmas | 18 Puskesmas |
III | 19
Produsen Industri Rumah tanggga Pangan yang dibina | 400 orang | 400 orang | ||||||
Sample makanan PIRT yang diperiksa | 200 sample | 200 sample | ||||||
8 | Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat | Persentase rumah tempat-tempat umum (TTU), tempat pengolahan makanan ( TPM) yang memnuhi syarat kesehatan | 96.00% | 96.00% | 5,599,841,325 | 5,035,508,505 | (564,332,820) | |
Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan | 89.50% | 89.50% | ||||||
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar | 100% | 100% | ||||||
Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart | 100% | 100% | ||||||
Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 100% | ||||||
Persentase institusi yang melaksanakan UKK | 100% | 100% | ||||||
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar | 100% | 100% | ||||||
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan sesuai standar | 100% | 100% | ||||||
Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 100% | ||||||
Jumlah Wilayah Yang melaksanakan KTR | 404 | 404 | ||||||
Cakupan kelurahan siaga aktif (Mandiri) | 57.80% | 57.80% | ||||||
8.1 | Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat | Petugas mendapatkan update knowledge dalam pelayanan KIA Gizi | 306 orang | 306 orang | 1,546,167,420 | 1,511,633,400 | (34,534,020) | Pengembalian sisa anggaran transport untuk petugas |
Jumlah Kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kader pelayanan KIA Gizi | 216 orang | 216 orang | ||||||
Dokumen Surveilans KIA Gizi | 15 Dokumen | 15 Dokumen | ||||||
Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
III | 20
Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi | 20 Faskes | 20 Faskes | ||||||
Dokumen Perencanaan KIA Gizi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||
Skrening Hipotiroid Kongenital | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Terpilihnya Ibu Xxxxx Xxxxx dan Baduta Sehat Tingkat Kota | 5 orang Ibu hamil sehat 5 orang Baduta Sehat | 5 orang Ibu hamil sehat 5 orang Baduta Sehat | ||||||
8.2 | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan | Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan | 20 institusi ( 18 puskesmas, 1 RSL, 1 RS Pratama 1 Dinkes) | 21 institusi ( 18 puskesmas, 1 RSL, 1 RS Pratama 1 Dinkes) | 2,024,054,411 | 1,974,154,411 | (49,900,000) | Pengembalian sisa anggaran transport untuk petugas |
Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan | 300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA) | 300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA) | ||||||
Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan | 200 Lokasi (Masjid) | 200 Lokasi (Masjid) | ||||||
Promosi kesehatan melalui media massa | 3 media ( Radio, TV, Media Cetak) | 3 media ( Radio, TV, Media Cetak) | ||||||
Publikasi program kesehatan melalui kegiatan massal | 1 kegiatan (Pameran Sekaten) | 1 kegiatan (Pameran Sekaten) | ||||||
Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Profil PHBS | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Data layanan lansia di rumah sehat lansia | 12 dokumen | 12 dokumen | ||||||
Pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat | 60 orang | 60 orang |
III | 21
8.3 | Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja | Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta | 600 sampel | 300 sampel | 1,618,644,380 | 1,162,969,380 | (455,675,000) | Pengembalian sisa nilai kontrak sanitarian kit |
Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan | 50 sekolah | 50 sekolah | ||||||
Dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan | 2 dokumen | 2 dokumen | ||||||
Data Kesehatan Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM ) | 30 orang | 30 orang | ||||||
Desinfo tentang penyehatan lingkungan | 50 orang | 50 orang | ||||||
Data pengelolaan limbah medis | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM dan PDAM | 120 orang | 120 orang | ||||||
Puskesmas dan Rumah Sakit yang dinilai kebersihannya | 18 Puskesmas dan 2 rumah sakit | 18 Puskesmas dan 2 rumah sakit | ||||||
Puskesmas yang diperiksa kebisingan dan pencahayaan indoor | 5 Puskesmas | 5 Puskesmas | ||||||
Dokumen lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Sosialisasi penerapan prinsip kesehatan kerja | 60 orang | 60 orang | ||||||
8.4 | Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan | Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di kota Yogyakarta | 2200 sampel | 2200 sampel | 410,975,114 | 386,751,314 | (24,223,800) | |
Jumlah sampel pemeriksaan kualitas pangan di Kota Yogyakarta | 100 sampel | 100 sampel | ||||||
Data pengelolaan limbah medis cair dan padat | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
9 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Persentase penduduk Kota usia 15 s.d. 59 tahun mendapat screning kesehatan sesuai standar | 100% | 100% | 2,180,534,606 | 2,072,940,606 | (107,594,000) | |
Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | 100% | 100% |
III | 22
Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 100% | ||||||
Persentase penderita diabetes militus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 100% | ||||||
Persentase orang beresiko terinfeksi HIV AIDS (Ibu hamil, pasien TB, Pasien IMS , Waria/ Transgender, pengguna napza dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV AIDS | 100% | 100% | ||||||
Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 100% | ||||||
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 100% | 100% | ||||||
Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam | 100% | 100% | ||||||
Cakupan desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 100% | 100% | ||||||
9.1 | Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan | Dokumen Surveilans Epidemiologi | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 295,119,672 | 274,019,672 | (21,100,000) | Pengurangan anggaran untuk pemeriksaan Laboratorium penyakit potensi wabah |
Dokumen Penyelidikan Epidemiologi | 12 Dokumen | 12 Dokumen | ||||||
Dokumen Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) | 12 dokumen | 12 dokumen | ||||||
Buletin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) | 52 Edisi | 52 Edisi | ||||||
Dokumen Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit | 12 Dokumen | 12 Dokumen | ||||||
Dokumen Penyebab Kematian (Cause Of Death) | 12 dokumen | 12 dokumen | ||||||
Dokumen Komunikasi Data Prioritas (KOMDAT) | 17 dokumen | 17 dokumen |
III | 23
Aplikasi-Server-Database SIMPUS yang berxxxxx xxxxxxx | 00 sistem | 18 sistem | ||||||
Website Kesehatan berjalan optimal | 1 Sistem | 1 Sistem | ||||||
Data Profil Kesehatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||
9.2 | Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi | Dokumen Pengendalian Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue) | 1 dokumen | 1 dokumen | 1,310,385,442 | 1,215,055,442 | (95,330,000) | Pengalihan sebagian anggaran pemeriksaan specimen darah risti pasien IMS dan HIV AID untuk pemeriksaan uji silang / cros chek slide TB |
Pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB | 200 focus | 200 focus | ||||||
Dokumen survei angka bebas jentik kelurahan | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Peserta sosialisasi kecacingan bagi guru TK dan SekolahDasar | 400 orang | 400 orang | ||||||
Dokumen Pengendalian Penyakit Tuberculosis | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Pasien TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB | 200 orang | 200 orang | ||||||
Pasien TB yang mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT) | 50 orang | 100 orang | ||||||
Data permasalahan TB-HIV | 2 dokumen | 2 dokumen | ||||||
Petugas dalam penguatan jejaring internal petugas TB Puskesmas dan Rumah Sakit | 120 orang | 120 orang | ||||||
Slide TB yang dilakukan pemeriksaan uji silang/cross chek slide TB ke RS Respira | 2000 slide | 2500 slide | ||||||
Petugas fasyankes yang mendapatkan training Lab dan TB MDR | 80 orang | 80 orang | ||||||
Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) dan Data Diare | 24 dokumen | 24 dokumen | ||||||
Data pelacakan kasus kusta | 1 dokumen | 1 dokumen |
III | 24
Data hasil pemeriksaan spesimen darah risti pada pasien IMS dan HIV/AIDS | 300 data | 250 data | ||||||
Data tribulanan Aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) pada IMS (Infeksi Menular Seksual) | 4 dokumen | 4 dokumen | ||||||
Dokumen peningkatan kapasitas layanan HIV | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Data imunisasi , pemeriksaan hepatitis dan vaksin baru | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) | 177 sekolah | 177 sekolah | ||||||
Peserta penguatan layanan praktisi swasta | 30 orang | 30 orang | ||||||
Data audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan Puskesmas | 2 dokumen | 2 dokumen | ||||||
Frekuensi sosialisasi tentang pengendalian penyakit menular | 10 kali | 10 kali | ||||||
Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya | 90 orang | 90 orang | ||||||
9.3 | Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa | Peserta Workshop Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa | 400 orang | 400 orang | 575,029,492 | 583,865,492 | 8,836,000 | Pengadaan Posbindu KIT |
WUS (wanita usia subur) yang diperiksa untuk deteksi dini Kanker Xxxxx Xxxxx dengan metode IVA | 1350 orang | 1350 orang | ||||||
Orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko PTM pada populasi resiko usia >15 th | 4500 orang | 4500 orang | ||||||
Petugas Kesehatan mendapatkan peningkatan kapasitas Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa | 240 orang | 240 orang | ||||||
Petugas Kesehatan yang mendapatkan Pelatihan Paliatif Kanker | 40 orang | 40 orang | ||||||
Data evaluasi kegiatan surveilans PTM Puskesmas | 12 dokumen | 12 dokumen |
III | 25
Puskesmas mendapatkan OJT PTM & Keswa | 18 Puskesmas | 18 Puskesmas | ||||||
Dokumen Rencana Aksi Daerah Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa | 1 dokumen | 1 dokumen | ||||||
Pengembangan POSBINDU FR PTM | 1 posbindu | 1 posbindu | ||||||
ASN Pemerintah Kota Yogyakarta terperiksa Narkoba | 1165 orang | 1165 orang | ||||||
Ketersediaan Posbindu Kit | 0 | 1 dokumen | ||||||
Total | 134,260,613,204 | 148,140,713,260 | 13,880,100,056 |
III | 26
BAB V PENUTUP
1. Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019 merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh personil Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2019 melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan sebagai implementasi dari misi Dinas Kesehatan.
2. Untuk mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang Sehat dan Mandiri, dan mencapai tujuan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, serta mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, efisien, serta transparan dan akuntabel.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai.
4. Pada akhir tahun anggaran 2019 dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Yogyakarta, 2019
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
dr. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, X.Xxx
NIP . 19600112 198901 2 001
V | 196