PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, MSi
Jabatan : Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : XXXXXXXXX, SE, MM
Jabatan : Walikota Salatiga
Selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, WALIKOTA SALATIGA
YULIYANTO, SE, MM
Salatiga, 2016
Pihak Pertama
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, X.Xx
Pembina Tk. I
NIP. 00000000 000000 0 019
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SURI PERTIWI, SE, MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, MSi
Jabatan : Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, MSi
Pembina Tk. 1
NIP. 00000000 000000 0 019
Salatiga, 2016
Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
SURI PERTIWI, SE, MM
Penata Tk. I
NIP. 19660509 198603 2 007
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : XXXXXXXXX XXXXXXX, ST
Jabatan : Kepala Seksi Konservasi SDA dan Perhutanan Sosial
Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, MSi
Jabatan : Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.
Salatiga, 2016
Pihak Kedua,
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, MSi
Pembina Tk. I
NIP. 00000000 000000 0 019
Pihak Pertama KEPALA SEKSI KSDA DAN
PERHUTANAN SOSIAL
XXXXXXXXX XXXXXXX, ST
Penata
NIP. 19720322 200312 2 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : XXXX XXXXXXX, XX.XX
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan
Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, MSi
Jabatan : Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.
Salatiga, 2016
Pihak Kedua,
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, MSi
Pembina Tk. I
NIP. 00000000 000000 0 019
Pihak Pertama
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
XXXX XXXXXXX, ST, MM
Penata Tk. I
NIP. 19711009 199803 1 007
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : XXXX XXXXXXX, SKM.M.Gizi
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembanagn LH
Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, MSi
Jabatan : Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.
Salatiga, 2016
Pihak Kedua,
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, MSi
Pembina Tk. I
NIP. 00000000 000000 0 019
Pihak Pertama
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN LH
XXXX XXXXXXX, SKM.,X.Xxxx
Penata
NIP. 19690501 199003 2 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor | ||
cakupan pelayanan administrasi kantor | 100 % | ||
2 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | ||
cakupan sarana dan prasarana aparatur | 100 % | ||
3 | Meningkatnya disiplin aparatur | ||
prosentase peningkatan disiplin aparatur | 100 % | ||
4 | Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | |
100 % | |||
5 | Terpantaunya kualitas lingkungan hidup | ||
Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air. | 72.73 % | ||
Persentase jumlah jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara. | 87.50 % | ||
Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. | 100 % | ||
Persentase jumlah perusahaan wajib AMDAL/UKL-UPL yang telah diawasi. | 36.84 % | ||
6 | Terjaganya kelestarian Hutan dan Lahan | ||
Persentase lahan kritis yang direhabilitasi | 100 % | ||
No | Program | Anggaran ( Rp ) | Keterangan |
1 | Program Pelayanan Administrasi a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor d Penyediaan Alat Tulis Kantor e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor g Penyediaan Peralatan Rumah Tangga h Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan i Penyediaan Makanan dan Minuman j Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah k Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR a. Pengadaaan Mebeleur b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya b. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya a Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan a Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan b Pemantauan Kualitas Lingkungan c Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup d Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup e Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup | 379,350,000 | |
1,100,000 | |||
30,000,000 | |||
204,000,000 | |||
27,500,000 | |||
11,000,000 | |||
1,500,000 | |||
25,000,000 | |||
1,200,000 | |||
2,000,000 | |||
50,000,000 | |||
26,050,000 | |||
2 | 53,000,000 | ||
4,000,000 | |||
7,000,000 | |||
35,000,000 | |||
3,000,000 | |||
4,000,000 | |||
3 | 9,500,000 | ||
5,000,000 | |||
4,500,000 | |||
4 | 12,700,000 | ||
12,700,000 | |||
5 | 59,500,000 | ||
59,500,000 | APBD | ||
6 | 72,000,000 | ||
72,000,000 | APBD | ||
7 | 701,235,000 | ||
14,500,000 | APBD | ||
29,500,000 | APBD | ||
635,235,000 | DAK = 616.760.000 | ||
APBD= 18.475.000 | |||
9,500,000 | APBD | ||
12,500,000 | APBD | ||
8 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | 89,000,000 | |
a Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair | 49,500,000 | APBD | |
b Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 39,500,000 | APBD | |
9 | Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam | 1,066,150,000 | |
a Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan | 299,500,000 | APBD | |
b Pengendalian dampak perubahan iklim | 13,000,000 | APBD | |
c Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA | 9,500,000 | APBD | |
d Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA | 744,150,000 | DAK = 710.670.000 APBD = 33.480.000 |
No | Program | Anggaran ( Rp ) | Keterangan |
10 | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam a Rehabilitasi Hutan Dan Lahan b Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan SDA Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) a Pengembangan Taman Rekreasi | 441,050,000 | |
399,500,000 | APBD | ||
41,550,000 | APBD | ||
11 | 889,025,000 | ||
889,025,000 | APBD | ||
Total Jumlah Anggaran | 3,772,510,000 |
Salatiga, 2016
WALIKOTA SALATIGA
YULIYANTO, SE, MM
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA SALATIGA,
Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, X.Xx
Pembina Tk. I
NIP. 19630818 198903 1 019
RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2017
No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor | ||
cakupan pelayanan administrasi kantor | 100 % | ||
2 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | ||
cakupan sarana dan prasarana aparatur | 100 % | ||
3 | Meningkatnya disiplin aparatur | ||
prosentase peningkatan disiplin aparatur | 100 % | ||
4 | Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | |
100 % | |||
5 | Terpantaunya kualitas lingkungan hidup | ||
Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air. | 72.73 % | ||
Persentase jumlah jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara. | 87.50 % | ||
Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. | 100 % | ||
Persentase jumlah perusahaan wajib AMDAL/UKL-UPL yang telah diawasi. | 36.84 % | ||
6 | Terjaganya kelestarian Hutan dan Lahan | ||
Persentase lahan kritis yang direhabilitasi | 100 % | ||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor | 100 % 100 % 100 % 100 % | |
cakupan pelayanan administrasi kantor | |||
2 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | ||
cakupan sarana dan prasarana aparatur | |||
3 | Meningkatnya disiplin aparatur | ||
prosentase peningkatan disiplin aparatur | |||
4 | Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | |
No | Program | Anggaran ( Rp ) | Keterangan |
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor d Penyediaan Alat Tulis Kantor e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor g Penyediaan Peralatan Rumah Tangga h Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan i Penyediaan Makanan dan Minuman j Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah k Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR a. Pengadaaan Mebeleur b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya b. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 379,350,000 | |
1,100,000 | |||
30,000,000 | |||
204,000,000 | |||
27,500,000 | |||
11,000,000 | |||
1,500,000 | |||
25,000,000 | |||
1,200,000 | |||
2,000,000 | |||
50,000,000 | |||
26,050,000 | |||
2 | 53,000,000 | ||
4,000,000 | |||
7,000,000 | |||
35,000,000 | |||
3,000,000 | |||
4,000,000 | |||
3 | 9,500,000 | ||
5,000,000 | |||
4,500,000 | |||
4 | 12,700,000 | ||
12,700,000 | |||
Total Jumlah Anggaran | 454,550,000 |
Salatiga, 2016
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA SALATIGA,
Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, X.Xx
Pembina Tk. I
NIP. 19630818 198903 1 019
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA,
SURI PERTIWI, SE, MM
Penata Tk. I
NIP. 19660509 198603 2 007
No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
Terpantaunya kualitas lingkungan | ||||
1 | hidup | |||
Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan | 72.73 | |||
yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air. | % | |||
Persentase jumlah jumlah usaha dan/atau | 87.50 | |||
kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati | ||||
persyaratan administratif dan teknis | % | |||
pengendalian pencemaran udara. | ||||
Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat | 100.00 | |||
adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan | % | |||
lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. | ||||
Persentase jumlah perusahaan wajib | 36.84 | |||
AMDAL/UKL-UPL yang telah diawasi. | % | |||
No | Program | Anggaran ( Rp ) | Keterangan |
1 | Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya a Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan a Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan b Pemantauan Kualitas Lingkungan c Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup d Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan e Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi a Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair b Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 59,500,000 | |
59,500,000 | APBD | ||
2 | 72,000,000 | ||
72,000,000 | APBD | ||
3 | 701,235,000 | ||
14,500,000 | APBD | ||
29,500,000 | APBD | ||
635,235,000 | DAK = 616.760.000 | ||
APBD= 18.475.000 | |||
9,500,000 | APBD | ||
12,500,000 | APBD | ||
4 | 89,000,000 | ||
49,500,000 | APBD | ||
39,500,000 | APBD | ||
Total Jumlah Anggaran | 921,735,000 |
Salatiga, 2016
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA SALATIGA,
Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, X.Xx
Pembina Tk.I
KASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN,
XXXX XXXXXXX, ST, MM
Penata Tk. I
NIP. 19630818 198903 1 019 NIP. 19711009 199803 1 007
No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Terjaganya kelestarian Hutan dan Lahan | 100 % | |
Persentase lahan kritis yang direhabilitasi | |||
No | Program | Anggaran ( Rp ) | Keterangan |
1 | Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam a Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan b Pengendalian dampak perubahan iklim c Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA d Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam a Rehabilitasi Hutan Dan Lahan b Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan SDA Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) a Pengembangan Taman Rekreasi | 1,066,150,000 | |
299,500,000 | APBD | ||
13,000,000 | APBD | ||
9,500,000 | APBD | ||
744,150,000 | DAK = 710.670.000 | ||
APBD = 33.480.000 | |||
2 | 441,050,000 | ||
399,500,000 | APBD | ||
41,550,000 | APBD | ||
3 | 889,025,000 | ||
889,025,000 | APBD | ||
2,396,225,000 |
Salatiga, 2016
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA SALATIGA,
KASI KSDA DAN PERHUTANAN SOSIAL,
Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, X.Xx
Pembina Tk. I
NIP. 19630818 198903 1 019
XXXXXXXXX XXXXXXX, ST
Penata
NIP. 19720322 200312 2 005
No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Terjaganya kelestarian Hutan dan Lahan | 100 % | |
Persentase lahan kritis yang direhabilitasi | |||
No | Program | Anggaran ( Rp ) | Keterangan |
1 | Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam | 1,053,150,000 | |
a Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan | 299,500,000 | APBD | |
b Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA | 9,500,000 | APBD | |
c Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA | 744,150,000 | DAK = 710.670.000 APBD = 33.480.000 | |
2 | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam | 399,500,000 | |
a Rehabilitasi Hutan Dan Lahan | 399,500,000 | APBD | |
3 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) | 889,025,000 | |
a Pengembangan Taman Rekreasi | 889,025,000 | APBD | |
2,341,675,000 |
Salatiga, 2016
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KASI KSDA DAN PERHUTANAN SOSIAL, KOTA SALATIGA,
Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, X.Xx XXXXXXXXX XXXXXXX, ST
Pembina Tk. I Penata
NIP. 19630818 198903 1 019 NIP. 19720322 200312 2 005
No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Terjaganya kelestarian Hutan dan Lahan | 100 % | |
Persentase lahan kritis yang direhabilitasi | |||
No | Program | Anggaran ( Rp ) | Keterangan |
1 | Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam a Pengendalian dampak perubahan iklim Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam a Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan SDA | ||
13,000,000 | APBD | ||
2 | |||
41,550,000 | APBD | ||
54,550,000 |
Salatiga, 2016
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN LH KOTA SALATIGA,
Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, X.Xx XXXX XXXXXXX, SKM.,X.Xxxx
Pembina Tk. I
NIP. 19630818 198903 1 019
Penata
NIP. 19690501 199003 2 006