PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021
DAFTAR ISI
Halaman
Daftar Isi ................................................................................................ i
Daftar Tabel ........................................................................................... ii
BAB I : PENDAHULUAN .......................................................... I - 1
1.1. Latar Belakang......................................................... I - 1
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS ...................................... I - 2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS .......................... I - 3 BAB II : RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH .............................................. II - 1
BAB III : PRIORITAS BELANJA DAERAH ................................... III - 1 BAB IV : PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /
KEGIATAN ................................................................... IV - 1
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan ......................................................... IV - 1
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan/Sub Kegiatan ............................................ IV - 5
BAB V : RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ............................ V - 1 BAB VI : PENUTUP ..................................................................... VI - 1
DAFTAR TABEL | ||
Tabel | Halaman | |
2.1. | : Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 ............................................................................ | II – 2 |
3.1. | : Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas TA.2022 ............ | III – 3 |
4.1. | : Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan | IV – 2 |
5.1. | : Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 ... | V – 1 |
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa Rancangan PPAS disusun dengan tahapan; a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan c) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.
Sebagai tindaklanjut dari Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan PPAS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 merupakan salah satu syarat utama dalam tahapan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 yang telah disusun dijadikan sebagai landasan perencanaan kebijakan keuangan dan perkiraan kemampuan keuangan yang disusun secara sistematis. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Dokumen PPAS Provinsi Sumatera Utara berisikan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA–SKPD). Substansi dokumen PPAS akan meliputi urutan prioritas program dan kegiatan serta sasaran dan target kinerja masing-masing program dan kegiatan yang didasarkan pada KUA dan plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan, perangkat daerah serta berdasarkan klasifikasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 menggunakan pendekatan money follow program priority, dan program priority follow outcome dengan kriteria :
1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
4. Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk melaksanakannya;
5. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS
Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah untuk memberikan pedoman kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang akan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Struktur APBD sebagaimana Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu (1) tahun anggaran. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
Selanjutnya target-target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dari masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :
Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA. 2022
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
Belanja daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yakni:
1. Kondisi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
2. Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah;
3. Langkah-langkah strategis daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi perannya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang didasarkan pada hasil perumusan teknokratis, partisipatif, politis dan juga dilakukan melalui pendekatan bawah-atas (bottom-up) serta atas bawah (top-down).
Mengacu pada arah kebijakan pembangunan Tahun 2022 yang difokuskan pada “Sumber Daya Manusia Unggul, Peningkaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat” guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang lebih berdaya saing dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian belanja diarahkan untuk peningkatan pada aspek kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial
melalui penguatan ekonomi masyarakat dan komoditi unggulan yang berpotensi, antara lain di sektor perdagangan, jasa, perindustrian dan pertanian, yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas baik, terutama jalan, irigasi, serta permukiman (drainase, air minum, sanitasi) terutama di kawasan perkotaan. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan dan peningkatan kerjasama pembangunan daerah pada skala regional dan nasional. Hal ini ditopang oleh kekuatan pemerintah daerah dalam pembangunan yang dilakukan melalui peningkatan profesionalisme aparatur, kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan yang berpihak kepada masyarakat dengan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Dengan memperhatikan proyeksi capaian prioritas pembangunan, maka prioritas pembangunan pada tahun 2022 dapat dilihat pada matriks berikut :
Tabel 3.1.
Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Tahun 2022
No | Prioritas Pembangunan | Fokus RKPD Tahun 2022 | Program Prioritas 2022 | Perangkat Daerah |
1 | Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan | Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan |
Program Pendidik Xxx Xxxxxx Kependidikan | Dinas Pendidikan | |||
Program Pembinaan Perpustakaan | Dinas Perpustakaan Dan Arsip | |||
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | Dinas Pemuda dan Olahraga | |||
2 | Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat | Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, RS. Jiwa, RS. Haji |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dinas Kesehatan | |||
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan | |||
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman | Dinas Kesehatan, RS. Jiwa, RS. Haji | |||
3 | Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan | Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Program Penempatan Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |||
Program Pengembangan UMKM | Dinas KUMKM | |||
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |||
Program Pengembangan Ekspor | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |||
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |||
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Dinas Pemuda dan Olahraga | |||
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Dinas Kebudayaan & Pariwisata | |||
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Dinas Pendidikan |
4 | Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris | Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris | Program Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas Pertanian |
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang | |||
Program Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan | |||
Program Penanganan Kerawanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | |||
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | |||
5 | Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata | Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata | Program Pemasaran Pariwisata | Dinas Kebudayaan & Pariwisata |
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Dinas Kebudayaan & Pariwisata | |||
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Dinas Kebudayaan & Pariwisata | |||
Program Penataan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa | |||
Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | |||
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |||
6 | Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Inspektorat | |||
Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |||
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||
Program Penataan Organisasi | Biro Organisasi | |||
Program Pelayanan Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |||
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
7 | Peningkatan Sosial Kemasyarakatan Dan Olahraga | Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan Serta Peningkatan Prestasi Olahraga | Program Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Spiritual | Biro Bina Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat |
Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial | |||
Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial | |||
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial | |||
Program Penanganan Bencana | Dinas Sosial | |||
Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi sosial dan budaya | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||
Program peningkatan keamanan dan ketertiban umum | Satpol PP | |||
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | Dinas Pemuda Dan Olaharaga | |||
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Dinas Pemuda Dan Olaharaga | |||
8 | Pembangunan Infrastruktur Yang Baik & Berwawasan Lingkungan | Pembangunan Infrastruktur Yang Baik & Berwawasan Lingkungan | Program Pengembangan Perumahan | Dinas Perumahan adan Kawasan Permukiman |
Program Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan adan Kawasan Permukiman | |||
Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas Bina Marga xxxx Xxxx Konstruksi | |||
Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | |||
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang | |||
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang | |||
Dinas Energi dan Sumber daya Mineral |
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Plafon anggaran sementara program dan kegiatan ditetapkan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, memperhatikan realisasi kinerja program, keterpaduan dan sinkronisasi dengan visi dan misi serta prioritas daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2022.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan Pemerintahan Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel 4.1.
Urusan Pemerintahan Daerah | Pendapatan | Belanja | |||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |||||
1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 00.000.000.000 | 0.000.000.000.000 | 0.000.000.000.000 | 0 | 0 | 0.000.000.000.000 | ||
1 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 10.000.000 | 3.456.655.833.639 | 304.856.124.666 | 0 | 0 | 3.761.511.958.305 | |
1 | 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan | 10.000.000 | 3.456.655.833.639 | 304.856.124.666 | 0 | 0 | 3.761.511.958.305 |
1 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 00.000.000.000 | 000.000.000.000 | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 000.000.000.000 | |
1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kesehatan | 00.000.000.000 | 000.000.000.000 | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 000.000.000.000 |
1 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 600.000.000 | 527.873.318.794 | 836.583.074.372 | 0 | 0 | 1.364.456.393.166 | |
1 | 03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | 600.000.000 | 307.151.999.566 | 641.268.173.600 | 0 | 0 | 948.420.173.166 |
1 | 03 | 1.03.2.10.0.00.02.0000 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang | 0 | 220.721.319.228 | 195.314.900.772 | 0 | 0 | 416.036.220.000 |
1 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 90.000.000 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 57.070.064.000 | |
1 | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 90.000.000 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 57.070.064.000 |
1 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 0 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |
1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 30.832.653.584 | 1.009.720.416 | 0 | 0 | 31.842.374.000 |
1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
1 | 06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 0 | 113.482.434.536 | 1.305.729.464 | 0 | 0 | 114.788.164.000 | |
1 | 06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Sosial | 0 | 113.482.434.536 | 1.305.729.464 | 0 | 0 | 114.788.164.000 |
2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 3.765.860.000 | 537.993.642.440 | 152.009.743.398 | 0 | 0 | 690.003.385.838 | ||
2 | 07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 1.510.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |
2 | 07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | Dinas Tenaga Kerja | 1.510.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Pendapatan | Belanja | ||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |||||
2 | 08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 00.000.000.000 | 00.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |
2 | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 00.000.000.000 | 00.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
2 | 09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 0 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |
2 | 09 | 2.09.3.27.0.00.01.0000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | 0 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
2 | 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 10 | 1.03.2.10.0.00.02.0000 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 1.800.000.000 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |
2 | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup | 1.800.000.000 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
2 | 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |
2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
2 | 13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |
2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 0 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
2 | 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |
2 | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah | 0 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Pendapatan | Belanja | ||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |||||
2 | 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 300.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |
2 | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan | 300.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
2 | 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 00.000.000.000 | 00.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |
2 | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 00.000.000.000 | 00.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
2 | 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 0 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 62.004.029.000 | |
2 | 17 | 2.17.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 0 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 62.004.029.000 |
2 | 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 0 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |
2 | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 0 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
2 | 19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 145.860.000 | 100.615.845.500 | 126.994.732.500 | 0 | 0 | 227.610.578.000 | |
2 | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 145.860.000 | 100.615.845.500 | 126.994.732.500 | 0 | 0 | 227.610.578.000 |
2 | 20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 0 | 230.450.000 | 0 | 0 | 0 | 230.450.000 | |
2 | 20 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 230.450.000 | 0 | 0 | 0 | 230.450.000 |
2 | 21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 0 | 491.495.200 | 0 | 0 | 0 | 491.495.200 | |
2 | 21 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 491.495.200 | 0 | 0 | 0 | 491.495.200 |
2 | 22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 10.000.000 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |
2 | 22 | 2.22.0.00.0.00.1.00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 22 | 2.22.3.26.0.00.01.0000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 10.000.000 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
2 | 23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 0 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Pendapatan | Belanja | ||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |||||
2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
2 | 24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 0 | 366.315.000 | 0 | 0 | 0 | 366.315.000 | |
2 | 24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0 | 366.315.000 | 0 | 0 | 0 | 366.315.000 |
3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 7.936.683.040 | 490.864.117.323 | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 000.000.000.000 | ||
3 | 25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 4.107.000.000 | 49.118.123.239 | 7.340.432.761 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |
3 | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 4.107.000.000 | 49.118.123.239 | 7.340.432.761 | 0 | 0 | 56.458.556.000 |
3 | 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 0 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |
3 | 26 | 2.22.0.00.0.00.1.00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 26 | 2.22.3.26.0.00.01.0000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
3 | 27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 2.692.683.040 | 221.737.567.080 | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 000.000.000.000 | |
3 | 27 | 2.09.3.27.0.00.01.0000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | 0 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
3 | 27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1.692.683.040 | 147.151.335.431 | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 000.000.000.000 |
3 | 27 | 3.27.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Perkebunan | 1.000.000.000 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
3 | 28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | 267.000.000 | 125.278.602.362 | 5.262.839.178 | 0 | 0 | 130.541.441.540 | |
3 | 28 | 3.28.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kehutanan | 267.000.000 | 125.278.602.362 | 5.262.839.178 | 0 | 0 | 130.541.441.540 |
3 | 29 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 220.000.000 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |
3 | 29 | 3.29.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 220.000.000 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
3 | 30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 0 | 4.920.089.620 | 254.634.210 | 0 | 0 | 5.174.723.830 | |
3 | 30 | 3.31.3.30.0.00.01.0000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 0 | 4.920.089.620 | 254.634.210 | 0 | 0 | 5.174.723.830 |
3 | 31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 650.000.000 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Pendapatan | Belanja | ||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |||||
3 | 31 | 3.31.3.30.0.00.01.0000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 650.000.000 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
3 | 32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | 0 | 158.219.650 | 0 | 0 | 0 | 158.219.650 | |
3 | 32 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | Dinas Tenaga Kerja | 0 | 158.219.650 | 0 | 0 | 0 | 158.219.650 |
4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 1.450.000.000 | 1.038.124.173.405 | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 0.000.000.000.000 | ||
4 | 01 | SEKRETARIAT DAERAH | 1.450.000.000 | 634.375.855.655 | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 000.000.000.000 | |
4 | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah | 1.450.000.000 | 634.375.855.655 | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 000.000.000.000 |
4 | 02 | SEKRETARIAT DPRD | 0 | 403.748.317.750 | 3.232.989.250 | 0 | 0 | 406.981.307.000 | |
4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat DPRD | 0 | 403.748.317.750 | 3.232.989.250 | 0 | 0 | 406.981.307.000 |
5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 12.061.356.284.095 | 635.921.627.780 | 00.000.000.000 | 100.000.000.000 | 3.084.009.792.626 | 3.872.529.400.763 | ||
5 | 01 | PERENCANAAN | 0 | 35.104.950.443 | 461.080.363 | 0 | 0 | 35.566.030.806 | |
5 | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
5 | 02 | KEUANGAN | 12.023.208.824.095 | 474.314.525.072 | 00.000.000.000 | 100.000.000.000 | 3.084.009.792.626 | 3.700.975.134.957 | |
5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 5.620.863.841.876 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 100.000.000.000 | 3.084.009.792.626 | 3.245.682.865.177 |
5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | 6.402.344.982.219 | 413.401.613.049 | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 000.000.000.000 |
5 | 03 | KEPEGAWAIAN | 0 | 28.480.514.000 | 559.058.000 | 0 | 0 | 29.039.572.000 | |
5 | 03 | 5.03.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kepegawaian Daerah | 0 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
5 | 04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |
5 | 04 | 5.04.0.00.0.00.01.0000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
5 | 05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 0 | 14.186.481.000 | 0 | 0 | 0 | 14.186.481.000 | |
5 | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.0000 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
5 | 07 | PENGELOLAAN PENGHUBUNG | 165.000.000 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |
5 | 07 | 5.07.0.00.0.00.01.0000 | Badan Penghubung Daerah | 165.000.000 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
6 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 0 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | ||
6 | 01 | INSPEKTORAT DAERAH | 0 | 76.257.176.000 | 674.000.000 | 0 | 0 | 76.931.176.000 |
Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Pendapatan | Belanja | ||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |||||
6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | Inspektorat Daerah Provinsi | 0 | 76.257.176.000 | 674.000.000 | 0 | 0 | 76.931.176.000 |
8 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 0 | 00.000.000.000 | 0.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | ||
8 | 01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 00.000.000.000 | 0.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |
8 | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 00.000.000.000 | 0.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 |
TOTAL | 12.154.024.351.135 | 7.737.856.596.252 | 1.500.157.962.257 | 100.000.000.000 | 3.084.009.792.626 | 12.422.024.351.135 |
4.2. Plafon Anggaran Sementara Belanja Berdasarkan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hak-hak normatif masyarakat, namun demikian untuk beberapa Perangkat Daerah tertentu harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.
Penyusunan rencana kerja dan kegiatan prioritas daerah dituangkan dalam matrik rencana kerja yang disusun berdasarkan urusan wajib maupun pilihan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kota.
Program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah (anggaran), kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki serta ketersediaan waktu. Program dan kegiatan dari setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, meliputi belanja operasi dan belanja modal .
Adapun plafon anggaran sementara dari program kegiatan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran PPAS ini.
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022, maka target penerimaan pembiayaan dan pengeluaran daerah dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | ||
1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 3.761.511.958.305 | |
1.01.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan | 3.761.511.958.305 | |
1.01.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan | 3.660.949.477.914 | |
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 2.053.359.657.197 | |
1.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.772.708.542 | |
1.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.772.708.542 | |
1.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.994.300.758.491 | |
1.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.994.300.758.491 | |
1.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 411.005.400 | |
1.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 411.005.400 | |
1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.858.464.400 | |
1.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 52.972.920 | |
1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 400.953.630 | |
1.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 319.124.850 | |
1.01.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 86.075.000 | |
1.01.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | 237.250.000 | |
1.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 762.088.000 | |
1.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 00.000.000.000 | |
1.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 00.000.000.000 | |
1.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.185.673.836 | |
1.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 22.460.000 | |
1.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.140.168.000 | |
1.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6.023.045.836 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.298.128.900 | |
1.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 295.750.000 | |
1.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 155.200.000 | |
1.01.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.598.178.900 | |
1.01.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 249.000.000 | |
1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.409.272.524.217 | |
1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 684.190.260.245 | |
1.01.02.1.01.49 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 499.998.273 | |
1.01.02.1.01.52 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | 00.000.000.000 | |
1.01.02.1.01.53 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | 606.201.340.000 | |
1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 697.209.321.821 | |
1.01.02.1.02.41 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 551.453.419 | |
1.01.02.1.02.45 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | 171.201.438.402 | |
1.01.02.1.02.46 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | 525.456.430.000 | |
1.01.02.1.03 | Pengelolaan Pendidikan Khusus | 00.000.000.000 | |
1.01.02.1.03.48 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 19.204.565 | |
1.01.02.1.03.51 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | 9.293.557.586 | |
1.01.02.1.03.52 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | 00.000.000.000 | |
1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 198.317.296.500 | |
1.01.04.1.01 | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi | 198.317.296.500 | |
1.01.04.1.01.02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 198.317.296.500 | |
1.01.0.00.0.00.01.0001 | CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH | 615.249.946 | |
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 615.249.946 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 615.249.946 | |
1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 615.249.946 | |
1.01.0.00.0.00.01.0002 | CABANG DINAS PENDIDIKAN MEDAN UTARA | 8.454.188.706 | |
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 576.999.206 | |
1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 576.999.206 | |
1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 576.999.206 | |
1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 7.877.189.500 | |
1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 4.991.674.800 | |
1.01.02.1.02.10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 4.991.674.800 | |
1.01.02.1.03 | Pengelolaan Pendidikan Khusus | 2.885.514.700 | |
1.01.02.1.03.08 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2.885.514.700 | |
1.01.0.00.0.00.01.0003 | CABANG DINAS PENDIDIKAN MEDAN SELATAN | 576.999.556 | |
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 576.999.556 | |
1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 576.999.556 | |
1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 576.999.556 | |
1.01.0.00.0.00.01.0004 | CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA | 5.625.994.052 | |
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 626.999.252 | |
1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 626.999.252 | |
1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 626.999.252 | |
1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 4.998.994.800 | |
1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 4.998.994.800 | |
1.01.02.1.02.10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 4.998.994.800 | |
1.01.0.00.0.00.01.0005 | CABANG DINAS PENDIDIKAN TANJUNGBALAI | 5.996.828.866 | |
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 617.005.666 | |
1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 617.005.666 | |
1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 617.005.666 | |
1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 5.379.823.200 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 5.379.823.200 | |
1.01.02.1.02.10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 5.379.823.200 | |
1.01.0.00.0.00.01.0006 | CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNGTUA | 5.613.322.936 | |
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 613.499.736 | |
1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 613.499.736 | |
1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 613.499.736 | |
1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 4.999.823.200 | |
1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 4.999.823.200 | |
1.01.02.1.02.10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 4.999.823.200 | |
1.01.0.00.0.00.01.0007 | CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM | 616.943.736 | |
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 616.943.736 | |
1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 616.943.736 | |
1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 616.943.736 | |
1.01.0.00.0.00.01.0008 | CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNGSITOLI | 726.999.905 | |
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 726.999.905 | |
1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 726.999.905 | |
1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 726.999.905 | |
1.01.0.00.0.00.01.0009 | CABANG DINAS PENDIDIKAN SUNGGAL | 616.999.822 | |
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 616.999.822 | |
1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 616.999.822 | |
1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 616.999.822 | |
1.01.0.00.0.00.01.0010 | CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE | 2.006.184.804 | |
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 612.249.804 | |
1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 612.249.804 | |
1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 612.249.804 | |
1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.393.935.000 | |
1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 300.000.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.01.02.1.01.14 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 300.000.000 | |
1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 1.093.935.000 | |
1.01.02.1.02.10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.093.935.000 | |
1.01.0.00.0.00.01.0011 | CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAUPRAPAT | 3.196.435.636 | |
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 622.499.836 | |
1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 622.499.836 | |
1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 622.499.836 | |
1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 2.573.935.800 | |
1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 2.573.935.800 | |
1.01.02.1.01.14 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2.573.935.800 | |
1.01.0.00.0.00.01.0012 | CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN | 901.999.866 | |
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 601.999.866 | |
1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 601.999.866 | |
1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 601.999.866 | |
1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 300.000.000 | |
1.01.02.1.03 | Pengelolaan Pendidikan Khusus | 300.000.000 | |
1.01.02.1.03.08 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 300.000.000 | |
1.01.0.00.0.00.01.0013 | CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR | 8.096.282.956 | |
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 606.999.756 | |
1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 606.999.756 | |
1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 606.999.756 | |
1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 7.489.283.200 | |
1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 2.502.500.000 | |
1.01.02.1.01.14 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2.502.500.000 | |
1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 4.986.783.200 | |
1.01.02.1.02.10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 4.986.783.200 | |
1.01.0.00.0.00.01.0014 | CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE | 5.623.104.719 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 623.249.919 | |
1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 623.249.919 | |
1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 623.249.919 | |
1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 4.999.854.800 | |
1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 4.999.854.800 | |
1.01.02.1.01.14 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 4.999.854.800 | |
1.01.0.00.0.00.01.0015 | CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN | 00.000.000.000 | |
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 668.420.952 | |
1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 668.420.952 | |
1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 668.420.952 | |
1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 00.000.000.000 | |
1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 725.790.000 | |
1.01.02.1.01.14 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 725.790.000 | |
1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 00.000.000.000 | |
1.01.02.1.02.10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 00.000.000.000 | |
1.01.0.00.0.00.01.0016 | CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM | 2.251.999.880 | |
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 751.999.880 | |
1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 751.999.880 | |
1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 751.999.880 | |
1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.500.000.000 | |
1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 714.400.000 | |
1.01.02.1.01.14 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 714.400.000 | |
1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 785.600.000 | |
1.01.02.1.02.10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 785.600.000 | |
1.01.0.00.0.00.01.0017 | CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT | 00.000.000.000 | |
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 576.999.822 | |
1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 576.999.822 | |
1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 576.999.822 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 26.088.151.075 | |
1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 00.000.000.000 | |
1.01.02.1.01.14 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 00.000.000.000 | |
1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 1.088.685.000 | |
1.01.02.1.02.10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.088.685.000 | |
1.01.0.00.0.00.01.0018 | CABANG DINAS PENDIDIKAN SIDIMPUAN | 00.000.000.000 | |
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 636.999.654 | |
1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 636.999.654 | |
1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 636.999.654 | |
1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 00.000.000.000 | |
1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 4.999.854.802 | |
1.01.02.1.01.14 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 4.999.854.802 | |
1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 5.548.494.800 | |
1.01.02.1.02.10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 5.548.494.800 | |
1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 777.816.341.301 | |
1.02.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kesehatan | 777.816.341.301 | |
1.02.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kesehatan | 517.494.954.115 | |
1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 151.894.083.124 | |
1.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 871.157.661 | |
1.02.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 300.370.461 | |
1.02.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 22.656.400 | |
1.02.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 22.656.400 | |
1.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 17.178.800 | |
1.02.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 14.235.600 | |
1.02.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 81.668.000 | |
1.02.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 412.392.000 | |
1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 130.906.638.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 129.270.015.000 | |
1.02.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.252.060.000 | |
1.02.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 64.072.000 | |
1.02.01.1.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 23.930.000 | |
1.02.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 14.025.000 | |
1.02.01.1.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 124.186.000 | |
1.02.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 158.350.000 | |
1.02.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 322.260.000 | |
1.02.01.1.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 3.975.000 | |
1.02.01.1.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 20.250.000 | |
1.02.01.1.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 34.950.000 | |
1.02.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 18.585.000 | |
1.02.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 244.500.000 | |
1.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 854.611.000 | |
1.02.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 21.990.000 | |
1.02.01.1.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 40.380.000 | |
1.02.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 45.600.000 | |
1.02.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 692.821.000 | |
1.02.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 53.820.000 | |
1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.997.706.463 | |
1.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 85.870.318 | |
1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 411.785.985 | |
1.02.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 114.323.569 | |
1.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 120.310.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 48.482.500 | |
1.02.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 190.800.000 | |
1.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 925.834.091 | |
1.02.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 100.300.000 | |
1.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4.000.000.000 | |
1.02.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3.840.000.000 | |
1.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 160.000.000 | |
1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 8.130.100.000 | |
1.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 29.600.000 | |
1.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.850.000.000 | |
1.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6.250.500.000 | |
1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4.811.610.000 | |
1.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 38.420.000 | |
1.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 837.750.000 | |
1.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 425.450.000 | |
1.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3.509.990.000 | |
1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 343.106.339.491 | |
1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 00.000.000.000 | |
1.02.02.1.01.06 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | 7.774.153.543 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.02.02.1.01.21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 404.605.000 | |
1.02.02.1.01.22 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 00.000.000.000 | |
1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 311.875.569.454 | |
1.02.02.1.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 00.000.000.000 | |
1.02.02.1.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 652.539.000 | |
1.02.02.1.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | 2.279.353.400 | |
1.02.02.1.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | 498.357.000 | |
1.02.02.1.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | 494.532.650 | |
1.02.02.1.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 00.000.000.000 | |
1.02.02.1.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 973.522.000 | |
1.02.02.1.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1.031.714.000 | |
1.02.02.1.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 529.728.000 | |
1.02.02.1.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 224.660.000 | |
1.02.02.1.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 2.412.643.600 | |
1.02.02.1.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | 100.170.000 | |
1.02.02.1.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 485.815.000 | |
1.02.02.1.02.14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | 207.049.000 | |
1.02.02.1.02.16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 206.951.112.800 | |
1.02.02.1.02.17 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 186.213.000 | |
1.02.02.1.02.18 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota | 309.109.000 | |
1.02.02.1.02.19 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | 494.997.000 | |
1.02.02.1.02.20 | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | 123.213.700 | |
1.02.02.1.02.21 | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | 105.608.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.02.02.1.02.23 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 3.338.031.000 | |
1.02.02.1.02.25 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional | 38.780.000 | |
1.02.02.1.02.27 | Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 426.171.000 | |
1.02.02.1.02.28 | Pengelolaan Penelitian Kesehatan | 1.125.875.200 | |
1.02.02.1.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | 867.272.600 | |
1.02.02.1.03.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 504.037.000 | |
1.02.02.1.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 363.235.600 | |
1.02.02.1.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 1.356.910.600 | |
1.02.02.1.04.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 422.964.000 | |
1.02.02.1.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | 387.645.600 | |
1.02.02.1.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 546.301.000 | |
1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 00.000.000.000 | |
1.02.03.1.01 | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | 00.000.000.000 | |
1.02.03.1.01.01 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 00.000.000.000 | |
1.02.03.1.01.02 | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 462.743.000 | |
1.02.03.1.02 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 1.041.425.500 | |
1.02.03.1.02.01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | 688.132.500 | |
1.02.03.1.02.02 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 353.293.000 | |
1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 442.574.500 | |
1.02.04.1.01 | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | 442.574.500 | |
1.02.04.1.01.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK | 356.066.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.02.04.1.01.02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik | 86.508.500 | |
1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1.717.797.500 | |
1.02.05.1.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 426.190.000 | |
1.02.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 426.190.000 | |
1.02.05.1.02 | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | 878.389.000 | |
1.02.05.1.02.01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 878.389.000 | |
1.02.05.1.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi | 413.218.500 | |
1.02.05.1.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | 413.218.500 | |
1.02.0.00.0.00.01.0001 | UPT. Rumah Sakit Khusus Mata | 7.054.516.873 | |
1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 3.215.142.525 | |
1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 76.680.000 | |
1.02.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 76.680.000 | |
1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 512.654.275 | |
1.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 55.337.240 | |
1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 87.983.730 | |
1.02.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 106.557.305 | |
1.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 183.720.000 | |
1.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 15.030.000 | |
1.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 64.026.000 | |
1.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 194.933.250 | |
1.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | 194.933.250 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.279.235.000 | |
1.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.710.000 | |
1.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 600.000.000 | |
1.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.676.525.000 | |
1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 151.640.000 | |
1.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 66.940.000 | |
1.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 84.700.000 | |
1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 3.839.374.348 | |
1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 521.968.819 | |
1.02.02.1.01.06 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | 328.156.101 | |
1.02.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 185.112.718 | |
1.02.02.1.01.14 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | 8.700.000 | |
1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 3.317.405.529 | |
1.02.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 3.317.405.529 | |
1.02.0.00.0.00.01.0002 | UPT. Rumah Sakit Khusus Paru | 8.659.644.604 | |
1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 3.010.776.411 | |
1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 130.680.000 | |
1.02.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 130.680.000 | |
1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 496.296.147 | |
1.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 49.837.260 | |
1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 74.774.187 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.02.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 119.998.500 | |
1.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 186.740.200 | |
1.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 10.080.000 | |
1.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 54.866.000 | |
1.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 248.090.264 | |
1.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | 65.000.000 | |
1.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 183.090.264 | |
1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.921.050.000 | |
1.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.200.000 | |
1.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 310.000.000 | |
1.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.609.850.000 | |
1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 214.660.000 | |
1.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100.410.000 | |
1.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 114.250.000 | |
1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 5.648.868.193 | |
1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 777.002.271 | |
1.02.02.1.01.06 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | 338.226.346 | |
1.02.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 288.775.925 | |
1.02.02.1.01.15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan | 150.000.000 | |
1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 4.719.037.922 | |
1.02.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 4.719.037.922 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.02.02.1.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | 152.828.000 | |
1.02.02.1.03.03 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | 152.828.000 | |
1.02.0.00.0.00.01.0003 | UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo | 4.445.942.824 | |
1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 2.156.498.664 | |
1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 93.780.000 | |
1.02.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 93.780.000 | |
1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 437.035.164 | |
1.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 60.860.190 | |
1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 103.289.054 | |
1.02.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 90.493.170 | |
1.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 78.346.750 | |
1.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 16.300.000 | |
1.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 87.746.000 | |
1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.350.387.500 | |
1.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.200.000 | |
1.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 120.000.000 | |
1.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.229.187.500 | |
1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 275.296.000 | |
1.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 90.296.000 | |
1.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 185.000.000 | |
1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.289.444.160 | |
1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 27.550.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.02.02.1.01.14 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | 27.550.000 | |
1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 2.261.894.160 | |
1.02.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 2.261.894.160 | |
1.02.0.00.0.00.01.0004 | UPT. Rumah Sakit Indrapura | 2.065.733.212 | |
1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 2.065.733.212 | |
1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 83.160.000 | |
1.02.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 83.160.000 | |
1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 569.638.212 | |
1.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 56.366.300 | |
1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 114.119.412 | |
1.02.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 180.528.700 | |
1.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 166.723.800 | |
1.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 16.200.000 | |
1.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 35.700.000 | |
1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.312.525.000 | |
1.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.200.000 | |
1.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 135.000.000 | |
1.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.176.325.000 | |
1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100.410.000 | |
1.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100.410.000 | |
1.02.0.00.0.00.01.0005 | UPT. Laboratorium Kesehatan | 4.327.676.933 | |
1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 3.102.186.942 | |
1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 764.480.000 | |
1.02.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 764.480.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 161.506.000 | |
1.02.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 161.506.000 | |
1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 306.900.942 | |
1.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 23.437.942 | |
1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 63.341.500 | |
1.02.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 32.850.500 | |
1.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 86.925.000 | |
1.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 14.400.000 | |
1.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 85.946.000 | |
1.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 421.172.500 | |
1.02.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 421.172.500 | |
1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.381.187.500 | |
1.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.525.000 | |
1.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 380.000.000 | |
1.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 994.662.500 | |
1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 66.940.000 | |
1.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 66.940.000 | |
1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.225.489.991 | |
1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 1.225.489.991 | |
1.02.02.1.01.06 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | 210.055.664 | |
1.02.02.1.01.15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan | 1.015.434.327 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.02.0.00.0.00.01.0006 | UPT. Pelatihan Kesehatan | 4.717.003.799 | |
1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 3.775.849.849 | |
1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 91.920.000 | |
1.02.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 91.920.000 | |
1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 709.676.224 | |
1.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 67.915.670 | |
1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 328.647.210 | |
1.02.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 138.735.844 | |
1.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 50.297.500 | |
1.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 53.220.000 | |
1.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70.860.000 | |
1.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 960.701.125 | |
1.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | 465.010.275 | |
1.02.01.1.07.10 | Xxxxadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 495.690.850 | |
1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.842.262.500 | |
1.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.150.000 | |
1.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 550.000.000 | |
1.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.290.112.500 | |
1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 171.290.000 | |
1.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 66.940.000 | |
1.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 54.200.000 | |
1.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 16.200.000 | |
1.02.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 33.950.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 941.153.950 | |
1.02.03.1.02 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 941.153.950 | |
1.02.03.1.02.01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | 941.153.950 | |
1.02.0.00.0.00.01.0012 | Rumah Sakit Haji | 153.658.000.000 | |
1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 00.000.000.000 | |
1.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 40.630.660 | |
1.02.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.758.180 | |
1.02.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.185.000 | |
1.02.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 7.685.780 | |
1.02.01.1.01.04 | Xxxxxxxxxx dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.210.000 | |
1.02.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 8.640.700 | |
1.02.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.116.000 | |
1.02.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.035.000 | |
1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 16.384.680 | |
1.02.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.251.000 | |
1.02.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4.101.000 | |
1.02.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 8.032.680 | |
1.02.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 12.121.580 | |
1.02.01.1.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 7.911.580 | |
1.02.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.210.000 | |
1.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 31.942.560 | |
1.02.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5.795.780 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.02.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 7.246.780 | |
1.02.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 18.900.000 | |
1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 3.037.617.622 | |
1.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 188.150.302 | |
1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 209.582.500 | |
1.02.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 253.690.120 | |
1.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 959.540.700 | |
1.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 26.656.000 | |
1.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 642.998.000 | |
1.02.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 757.000.000 | |
1.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.150.249.100 | |
1.02.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 691.200.000 | |
1.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | 161.449.100 | |
1.02.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 297.600.000 | |
1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 9.464.939.190 | |
1.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 30.000.000 | |
1.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3.227.748.000 | |
1.02.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 289.250.000 | |
1.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 5.917.941.190 | |
1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 971.900.000 | |
1.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 240.600.000 | |
1.02.01.1.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 75.000.000 | |
1.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 656.300.000 | |
1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 00.000.000.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.02.01.1.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 00.000.000.000 | |
1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 00.000.000.000 | |
1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 00.000.000.000 | |
1.02.02.1.01.02 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 00.000.000.000 | |
1.02.02.1.01.08 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 189.975.000 | |
1.02.02.1.01.09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | 339.975.000 | |
1.02.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 00.000.000.000 | |
1.02.02.1.01.13 | Xxxxadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 75.000.000 | |
1.02.02.1.01.14 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | 400.600.000 | |
1.02.02.1.01.17 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 1.956.741.162 | |
1.02.02.1.01.20 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 40.000.000 | |
1.02.02.1.01.22 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 2.142.326.488 | |
1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 422.643.000 | |
1.02.02.1.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 300.963.000 | |
1.02.02.1.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 76.280.000 | |
1.02.02.1.02.28 | Pengelolaan Penelitian Kesehatan | 45.400.000 | |
1.02.02.1.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | 4.032.000 | |
1.02.02.1.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 4.032.000 | |
1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 480.890.000 | |
1.02.03.1.02 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 480.890.000 | |
1.02.03.1.02.01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | 480.890.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.02.0.00.0.00.01.0013 | Rumah Sakit Jiwa | 00.000.000.000 | |
1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 00.000.000.000 | |
1.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 120.856.000 | |
1.02.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 39.770.000 | |
1.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 75.136.000 | |
1.02.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.950.000 | |
1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 00.000.000.000 | |
1.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 00.000.000.000 | |
1.02.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.860.000 | |
1.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 89.160.000 | |
1.02.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 89.160.000 | |
1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.393.873.641 | |
1.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 53.328.750 | |
1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 160.673.828 | |
1.02.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 421.369.386 | |
1.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 68.500.000 | |
1.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 245.214.675 | |
1.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 7.180.000 | |
1.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 437.607.002 | |
1.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 487.110.000 | |
1.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 487.110.000 | |
1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.532.399.799 | |
1.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 23.250.000 | |
1.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 643.764.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 865.385.799 | |
1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 158.015.000 | |
1.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 74.090.000 | |
1.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 83.925.000 | |
1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 00.000.000.000 | |
1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 00.000.000.000 | |
1.02.02.1.01.01 | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | 4.394.950.000 | |
1.02.02.1.01.09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | 636.400.000 | |
1.02.02.1.01.10 | Xxxxadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 2.240.415.316 | |
1.02.02.1.01.11 | Xxxxadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | 901.879.463 | |
1.02.02.1.01.12 | Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | 893.700.000 | |
1.02.02.1.01.16 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | 705.946.200 | |
1.02.02.1.01.17 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 84.418.038 | |
1.02.02.1.01.18 | Pemeliharaan Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxan Kesehatan | 174.183.400 | |
1.02.02.1.01.22 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 9.106.472.170 | |
1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 9.426.129.095 | |
1.02.02.1.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 108.291.675 | |
1.02.02.1.02.16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 4.198.025.000 | |
1.02.02.1.02.18 | Xxxxxxxxxx dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota | 116.400.000 | |
1.02.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 4.943.532.420 | |
1.02.02.1.02.27 | Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 59.880.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.02.02.1.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | 212.596.500 | |
1.02.02.1.03.03 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | 212.596.500 | |
1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 402.254.036 | |
1.02.03.1.02 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 402.254.036 | |
1.02.03.1.02.01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | 402.254.036 | |
1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.364.456.393.166 | |
1.03.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | 948.420.173.166 | |
1.03.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | 640.852.995.520 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 00.000.000.000 | |
1.03.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.628.466.000 | |
1.03.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.178.850.000 | |
1.03.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 449.616.000 | |
1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 00.000.000.000 | |
1.03.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 00.000.000.000 | |
1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4.160.992.500 | |
1.03.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 453.644.000 | |
1.03.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 453.644.000 | |
1.03.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 672.741.000 | |
1.03.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 151.470.000 | |
1.03.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 521.271.000 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7.073.646.624 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 25.000.000 | |
1.03.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 435.278.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 601.577.661 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 212.350.450 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 135.000.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5.183.040.513 | |
1.03.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 481.400.000 | |
1.03.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 795.757.500 | |
1.03.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | 468.875.000 | |
1.03.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 326.882.500 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 701.877.996 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 701.877.996 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.793.943.000 | |
1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3.061.022.000 | |
1.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 133.750.000 | |
1.03.01.1.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 599.171.000 | |
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 552.865.838.000 | |
1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 552.865.838.000 | |
1.03.10.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01.04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 2.299.910.000 | |
1.03.10.1.01.05 | Pembangunan Jalan | 417.805.000.000 | |
1.03.10.1.01.10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01.12 | Pembangunan Jembatan | 65.070.000.000 | |
1.03.10.1.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 955.928.000 | |
1.03.10.1.01.23 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 6.073.928.000 | |
1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 4.142.610.900 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.11.1.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | 3.689.852.150 | |
1.03.11.1.01.04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | 3.560.236.150 | |
1.03.11.1.01.07 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | 129.616.000 | |
1.03.11.1.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | 325.611.450 | |
1.03.11.1.02.03 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI | 136.321.450 | |
1.03.11.1.02.05 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi | 189.290.000 | |
1.03.11.1.03 | Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | 127.147.300 | |
1.03.11.1.03.02 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | 127.147.300 | |
1.03.0.00.0.00.01.0001 | UPT Jalan dan Jembatan Medan | 00.000.000.000 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 625.346.050 | |
1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 282.667.700 | |
1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 282.667.700 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 86.949.050 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 950.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 39.589.550 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.000.000 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 1.277.500 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30.132.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 86.418.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 86.418.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 169.311.300 | |
1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 154.611.300 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.700.000 | |
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 9.863.770.000 | |
1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 9.863.770.000 | |
1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 8.440.000.000 | |
1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 1.315.770.000 | |
1.03.10.1.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 108.000.000 | |
1.03.0.00.0.00.01.0002 | UPT Jalan dan Jembatan Binjai | 9.263.949.000 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 683.029.000 | |
1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 384.180.000 | |
1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 384.180.000 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 78.028.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 43.078.000 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.150.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 19.800.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 61.822.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 61.822.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 158.999.000 | |
1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 154.024.000 | |
1.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4.975.000 | |
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 8.580.920.000 | |
1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 8.580.920.000 | |
1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 7.850.000.000 | |
1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 375.000.000 | |
1.03.10.1.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 355.920.000 | |
1.03.0.00.0.00.01.0003 | UPT Jalan dan Jembatan Tebing Tinggi | 9.610.413.856 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 618.593.856 | |
1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 208.800.000 | |
1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 208.800.000 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 195.035.060 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.050.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 38.872.060 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.679.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 141.434.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 137.035.796 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 137.035.796 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 77.723.000 | |
1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 77.723.000 | |
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 8.991.820.000 | |
1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 8.991.820.000 | |
1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 8.506.000.000 | |
1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 306.600.000 | |
1.03.10.1.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 179.220.000 | |
1.03.0.00.0.00.01.0004 | UPT Jalan dan Jembatan Pematang Siantar | 00.000.000.000 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 521.444.700 | |
1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 201.840.000 | |
1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 201.840.000 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 199.850.100 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 592.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 38.948.100 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.473.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 420.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 155.417.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 41.040.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 41.040.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 78.714.600 | |
1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 78.714.600 | |
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 856.900.000 | |
1.03.10.1.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 183.900.000 | |
1.03.0.00.0.00.01.0005 | UPT Jalan dan Jembatan Kabanjahe | 4.507.789.670 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 600.489.670 | |
1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 150.620.000 | |
1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 150.620.000 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 221.144.670 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.035.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 45.883.670 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 19.106.500 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 4.927.500 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 148.192.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 22.200.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 22.200.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 206.525.000 | |
1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 206.525.000 | |
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 3.907.300.000 | |
1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 3.907.300.000 | |
1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 3.440.000.000 | |
1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 170.300.000 | |
1.03.10.1.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 297.000.000 | |
1.03.0.00.0.00.01.0006 | UPT Jalan dan Jembatan Sidikalang | 00.000.000.000 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 378.258.508 | |
1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 129.320.000 | |
1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 129.320.000 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 176.755.808 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 983.100 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 13.143.258 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 14.999.450 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 147.630.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 31.500.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 31.500.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 40.682.700 | |
1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 40.682.700 | |
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01.05 | Pembangunan Jalan | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01.09 | Rehabilitasi Jalan | 00.000.000.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 6.912.500.000 | |
1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 566.100.000 | |
1.03.10.1.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 180.000.000 | |
1.03.0.00.0.00.01.0007 | UPT Jalan dan Jembatan Dolok Sanggul | 11.202.248.250 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 469.998.250 | |
1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 168.580.000 | |
1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 168.580.000 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 204.896.850 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.840.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 40.125.350 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 14.560.000 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 997.500 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 146.374.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 32.200.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 32.200.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 64.321.400 | |
1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 64.321.400 | |
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 100.000.000 | |
1.03.10.1.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 177.750.000 | |
1.03.0.00.0.00.01.0008 | UPT Jalan dan Jembatan Tarutung | 00.000.000.000 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 642.711.625 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 225.520.000 | |
1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 225.520.000 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 230.418.425 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.000.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 37.997.875 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17.498.550 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 3.060.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 170.862.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 38.134.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 38.134.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 148.639.200 | |
1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 148.639.200 | |
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01.05 | Pembangunan Jalan | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01.09 | Rehabilitasi Jalan | 26.010.000.000 | |
1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 800.300.000 | |
1.03.10.1.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 177.300.000 | |
1.03.0.00.0.00.01.0009 | UPT Jalan dan Jembatan Tanjung Balai | 00.000.000.000 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 782.809.100 | |
1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 298.500.000 | |
1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 298.500.000 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 223.972.100 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.450.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50.915.700 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.306.400 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 2.600.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 153.700.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 58.134.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 58.134.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 202.203.000 | |
1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 196.803.000 | |
1.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.400.000 | |
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01.05 | Pembangunan Jalan | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 735.550.000 | |
1.03.10.1.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 177.600.000 | |
1.03.0.00.0.00.01.0010 | UPT Jalan dan Jembatan Gunung Tua | 00.000.000.000 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 996.630.170 | |
1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 103.200.000 | |
1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 103.200.000 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 705.090.170 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.000.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 47.804.170 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 19.106.500 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 4.927.500 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 632.252.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 46.040.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 46.040.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 142.300.000 | |
1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 142.300.000 | |
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 1.727.600.000 | |
1.03.10.1.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 224.000.000 | |
1.03.0.00.0.00.01.0011 | UPT Jalan dan Jembatan RantauPrapat | 9.699.492.050 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 530.192.050 | |
1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 137.230.000 | |
1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 137.230.000 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 206.795.550 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 655.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 38.792.400 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.008.150 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 840.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 151.500.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 93.359.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 93.359.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 92.807.500 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 92.807.500 | |
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 9.169.300.000 | |
1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 9.169.300.000 | |
1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 8.315.000.000 | |
1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 674.900.000 | |
1.03.10.1.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 179.400.000 | |
1.03.0.00.0.00.01.0012 | UPT Jalan dan Jembatan Padang Sidempuan | 7.801.593.295 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 538.923.295 | |
1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 132.680.000 | |
1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 132.680.000 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 237.503.145 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.555.620 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 39.799.275 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 19.000.250 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 1.050.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 173.098.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 67.200.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 67.200.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 101.540.150 | |
1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 101.540.150 | |
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 7.262.670.000 | |
1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 7.262.670.000 | |
1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 6.466.000.000 | |
1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 626.730.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.10.1.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 169.940.000 | |
1.03.0.00.0.00.01.0013 | UPT Jalan dan Jembatan Sibolga | 4.592.218.526 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 559.618.526 | |
1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 148.820.000 | |
1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 148.820.000 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 274.984.976 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 37.573.976 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 85.627.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 151.784.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 46.040.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 46.040.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 89.773.550 | |
1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 84.773.550 | |
1.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.000.000 | |
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 4.032.600.000 | |
1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 4.032.600.000 | |
1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 2.943.000.000 | |
1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 949.000.000 | |
1.03.10.1.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 140.600.000 | |
1.03.0.00.0.00.01.0014 | UPT Jalan dan Jembatan Kotanopan | 00.000.000.000 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 629.725.200 | |
1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 201.280.000 | |
1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 201.280.000 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 293.234.200 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 40.416.200 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 11.291.000 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 1.500.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 240.027.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 22.200.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 22.200.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 113.011.000 | |
1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 113.011.000 | |
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 9.677.200.000 | |
1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 9.677.200.000 | |
1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 8.510.500.000 | |
1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 796.700.000 | |
1.03.10.1.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 370.000.000 | |
1.03.0.00.0.00.01.0015 | UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli | 00.000.000.000 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 694.015.500 | |
1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 290.120.000 | |
1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 290.120.000 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 321.856.500 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 38.295.500 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.414.000 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 2.555.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 268.592.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 41.040.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 41.040.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 40.999.000 | |
1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 35.999.000 | |
1.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.000.000 | |
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 00.000.000.000 | |
1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 2.119.400.000 | |
1.03.10.1.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 183.000.000 | |
1.03.0.00.0.00.01.0016 | UPT WORKHSOP DAN PERALATAN | 00.000.000.000 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 00.000.000.000 | |
1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 172.800.000 | |
1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 172.800.000 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 36.880.886 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.037.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 19.493.886 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.710.000 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 2.640.000 | |
1.03.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 00.000.000.000 | |
1.03.01.1.07.03 | Pengadaan Alat Besar | 00.000.000.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 68.230.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 68.230.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.005.100.000 | |
1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 118.300.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 881.000.000 | |
1.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.800.000 | |
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 484.380.000 | |
1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 484.380.000 | |
1.03.10.1.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 484.380.000 | |
1.03.0.00.0.00.01.0017 | UPT LAB BAHAN KONSTRUKSI | 8.425.333.260 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 7.653.674.260 | |
1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 93.360.000 | |
1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 93.360.000 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 56.392.660 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.758.060 | |
1.03.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.775.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 22.561.600 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 27.458.000 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 840.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 106.000.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 70.000.000 | |
1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 36.000.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.397.921.600 | |
1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 293.515.000 | |
1.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7.104.406.600 | |
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 771.659.000 | |
1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 771.659.000 | |
1.03.10.1.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 771.659.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.2.10.0.00.02.0000 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang | 416.036.220.000 | |
1.03.0.00.0.00.02.0001 | UPT PENGELOLAAN IRIGASI BELAWAN PADANG | 9.150.857.015 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 436.199.786 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 236.999.786 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 21.407.700 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 21.006.000 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 61.948.086 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 5.688.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 126.950.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 197.950.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100.000.000 | |
1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19.950.000 | |
1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.000.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.250.000 | |
1.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.250.000 | |
1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 8.714.657.229 | |
1.03.02.1.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 8.714.657.229 | |
1.03.02.1.02.10 | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa | 1.868.818.015 | |
1.03.02.1.02.15 | Rehabilitasi Bendung Irigasi | 3.288.026.388 | |
1.03.02.1.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 2.930.235.301 | |
1.03.02.1.02.23 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | 627.577.525 | |
1.03.0.00.0.00.02.0002 | UPT PENGELOLAAN IRIGASI WAMPU BESITANG | 3.755.128.411 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 353.940.450 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 214.740.450 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.999.250 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 11.451.000 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.800.200 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 3.500.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 151.990.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 137.950.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 40.000.000 | |
1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19.950.000 | |
1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.000.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.250.000 | |
1.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.250.000 | |
1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 3.401.187.961 | |
1.03.02.1.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1.999.815.206 | |
1.03.02.1.01.10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 1.999.815.206 | |
1.03.02.1.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1.401.372.755 | |
1.03.02.1.02.16 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | 659.391.139 | |
1.03.02.1.02.23 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | 741.981.616 | |
1.03.0.00.0.00.02.0003 | UPT PENGELOLAAN IRIGASI ASAHAN DANAU TOBA | 00.000.000.000 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 582.096.165 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 415.721.165 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.999.840 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 15.000.000 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 61.810.325 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 8.505.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 324.406.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 165.125.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 67.125.000 | |
1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20.000.000 | |
1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.000.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.250.000 | |
1.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.250.000 | |
1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 00.000.000.000 | |
1.03.02.1.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 5.900.037.268 | |
1.03.02.1.01.09 | Pembangunan Tanggul Sungai | 2.950.025.112 | |
1.03.02.1.01.10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 2.950.012.156 | |
1.03.02.1.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 00.000.000.000 | |
1.03.02.1.02.08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 3.550.275.984 | |
1.03.02.1.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 5.332.478.583 | |
1.03.02.1.02.22 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 2.636.283.926 | |
1.03.0.00.0.00.02.0004 | UPT PENGELOLAAN IRIGASI BAH BOLON | 00.000.000.000 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 554.065.300 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 389.065.300 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.223.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 11.233.500 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 124.918.800 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 8.300.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 237.390.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 163.750.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 75.000.000 | |
1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.750.000 | |
1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.000.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.250.000 | |
1.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.250.000 | |
1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 00.000.000.000 | |
1.03.02.1.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 7.249.819.896 | |
1.03.02.1.01.10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 7.249.819.896 | |
1.03.02.1.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 5.679.549.563 | |
1.03.02.1.02.08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 2.499.127.425 | |
1.03.02.1.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 3.180.422.138 | |
1.03.0.00.0.00.02.0005 | UPT PENGELOLAAN IRIGASI KUALUH BARUMUN | 6.359.281.964 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 675.752.150 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 531.542.150 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.240.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12.746.100 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 74.461.050 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 8.295.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 428.800.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 142.960.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 45.000.000 | |
1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19.960.000 | |
1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.000.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.250.000 | |
1.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.250.000 | |
1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 5.683.529.814 | |
1.03.02.1.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 4.640.127.805 | |
1.03.02.1.01.46 | Normalisasi/Restorasi Sungai | 4.640.127.805 | |
1.03.02.1.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1.043.402.009 | |
1.03.02.1.02.23 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | 1.043.402.009 | |
1.03.0.00.0.00.02.0006 | UPT PENGELOLAAN IRIGASI SIBUNDONG BATANG TORU | 00.000.000.000 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 571.048.867 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 494.898.867 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.999.945 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 24.999.992 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 102.999.930 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 4.499.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 355.400.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 74.900.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 55.000.000 | |
1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19.900.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.250.000 | |
1.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.250.000 | |
1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 00.000.000.000 | |
1.03.02.1.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 6.638.101.927 | |
1.03.02.1.01.10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 6.638.101.927 | |
1.03.02.1.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 4.466.208.498 | |
1.03.02.1.02.14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 2.454.888.704 | |
1.03.02.1.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 2.011.319.794 | |
1.03.0.00.0.00.02.0007 | UPT PENGELOLAAN IRIGASI BATANG ANGKOLA | 00.000.000.000 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 948.995.125 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 783.606.125 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.000.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10.029.075 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 79.273.050 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 8.020.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 683.284.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 164.139.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 75.014.000 | |
1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11.125.000 | |
1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.000.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.250.000 | |
1.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.250.000 | |
1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 00.000.000.000 | |
1.03.02.1.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1.023.645.359 | |
1.03.02.1.01.21 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | 1.023.645.359 | |
1.03.02.1.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 00.000.000.000 | |
1.03.02.1.02.15 | Rehabilitasi Bendung Irigasi | 6.950.001.935 | |
1.03.02.1.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 3.440.706.351 | |
1.03.0.00.0.00.02.0008 | UPT PENGELOLAAN IRIGASI BATANG GADIS BATANG NATAL | 00.000.000.000 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 598.707.300 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 437.957.300 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.803.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 11.556.500 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 50.537.800 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 4.960.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 364.100.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 159.500.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 60.000.000 | |
1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 21.500.000 | |
1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.000.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.250.000 | |
1.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.250.000 | |
1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 00.000.000.000 | |
1.03.02.1.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 9.913.726.502 | |
1.03.02.1.01.10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 9.913.726.502 | |
1.03.02.1.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1.051.213.098 | |
1.03.02.1.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1.051.213.098 | |
1.03.0.00.0.00.02.0009 | UPT PENGELOLAAN IRIGASI LAU RENUN LAU BIANG | 5.105.376.007 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 805.272.900 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 670.372.900 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.778.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 22.784.100 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 42.185.800 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 7.665.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 594.960.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 133.650.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 36.000.000 | |
1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19.650.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.000.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.250.000 | |
1.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.250.000 | |
1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 4.300.103.107 | |
1.03.02.1.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 4.300.103.107 | |
1.03.02.1.02.08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 2.932.893.998 | |
1.03.02.1.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1.367.209.109 | |
1.03.0.00.0.00.02.0010 | UPT PENGELOLAAN IRIGASI NIAS | 4.596.961.994 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 566.542.125 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 397.383.125 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.067.700 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 21.936.000 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 43.724.425 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 2.555.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 321.100.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 167.909.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 73.134.000 | |
1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 16.775.000 | |
1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.000.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.250.000 | |
1.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.250.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 4.030.419.869 | |
1.03.02.1.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 2.915.829.490 | |
1.03.02.1.01.10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 2.915.829.490 | |
1.03.02.1.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1.114.590.379 | |
1.03.02.1.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1.114.590.379 | |
1.03.0.00.0.00.02.0011 | UPT CIPTA KARYA KABANJAHE | 6.875.973.298 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 545.973.298 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 421.723.298 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.356.218 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 13.103.200 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 47.484.380 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 8.019.500 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 189.760.000 | |
1.03.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 156.000.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 123.000.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 35.000.000 | |
1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.000.000 | |
1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.000.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.250.000 | |
1.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.250.000 | |
1.03.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 1.030.000.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.07.1.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 1.030.000.000 | |
1.03.07.1.01.01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 980.000.000 | |
1.03.07.1.01.03 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 50.000.000 | |
1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 5.300.000.000 | |
1.03.09.1.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 5.300.000.000 | |
1.03.09.1.01.03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | 5.300.000.000 | |
1.03.0.00.0.00.02.0012 | UPT CIPTA KARYA LUBUK PAKAM | 9.342.878.560 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 602.729.560 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 448.729.560 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11.402.920 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 21.331.500 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 53.309.140 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 3.036.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 242.650.000 | |
1.03.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 117.000.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 152.750.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 55.000.000 | |
1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19.750.000 | |
1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.000.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.250.000 | |
1.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.250.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 8.740.149.000 | |
1.03.07.1.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 8.740.149.000 | |
1.03.07.1.01.01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 8.365.149.000 | |
1.03.07.1.01.03 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 375.000.000 | |
1.03.0.00.0.00.02.0013 | UPT CIPTA KARYA RANTAU PRAPAT | 1.609.137.476 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 634.363.950 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 505.263.950 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.146.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 11.210.500 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.286.450 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 8.021.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 282.600.000 | |
1.03.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 156.000.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 127.850.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 40.000.000 | |
1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.850.000 | |
1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.000.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.250.000 | |
1.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.250.000 | |
1.03.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 974.773.526 | |
1.03.07.1.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 974.773.526 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.07.1.01.01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 894.773.526 | |
1.03.07.1.01.03 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 80.000.000 | |
1.03.0.00.0.00.02.0014 | UPT CIPTA KARYA SIBOLGA | 1.404.080.300 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 354.080.300 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 234.830.300 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.146.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 11.220.000 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 14.043.300 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 8.021.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 77.400.000 | |
1.03.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 117.000.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 118.000.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30.000.000 | |
1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.000.000 | |
1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.000.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.250.000 | |
1.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.250.000 | |
1.03.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 1.050.000.000 | |
1.03.07.1.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 1.050.000.000 | |
1.03.07.1.01.01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 1.000.000.000 | |
1.03.07.1.01.03 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 50.000.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.0.00.0.00.02.0015 | UPT CIPTA KARYA PADANGSIDIMPUAN | 2.947.544.175 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 307.544.175 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 188.294.175 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.112.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 11.220.000 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 14.042.175 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 7.970.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 69.950.000 | |
1.03.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 78.000.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 118.000.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30.000.000 | |
1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.000.000 | |
1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.000.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.250.000 | |
1.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.250.000 | |
1.03.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 2.640.000.000 | |
1.03.07.1.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 2.640.000.000 | |
1.03.07.1.01.01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 2.500.000.000 | |
1.03.07.1.01.03 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 140.000.000 | |
1.03.0.00.0.00.02.0016 | UPT CIPTA KARYA PEMATANG SIANTAR | 2.550.706.999 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 642.506.999 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 513.256.999 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.951.500 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 13.490.000 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 81.115.499 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 2.520.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 249.180.000 | |
1.03.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 156.000.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 128.000.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 40.000.000 | |
1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.000.000 | |
1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.000.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.250.000 | |
1.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.250.000 | |
1.03.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 1.908.200.000 | |
1.03.07.1.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 1.908.200.000 | |
1.03.07.1.01.01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 1.813.200.000 | |
1.03.07.1.01.03 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 95.000.000 | |
1.03.0.00.0.00.02.0017 | UPT CIPTA KARYA GUNUNG SITOLI | 1.218.258.570 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 385.923.570 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 261.673.570 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.113.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12.770.070 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 24.443.500 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 8.022.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 131.325.000 | |
1.03.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 78.000.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 123.000.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 35.000.000 | |
1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.000.000 | |
1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.000.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.250.000 | |
1.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.250.000 | |
1.03.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 832.335.000 | |
1.03.07.1.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 832.335.000 | |
1.03.07.1.01.01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 782.335.000 | |
1.03.07.1.01.03 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 50.000.000 | |
1.03.2.10.0.00.02.0000 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang | 294.033.073.584 | |
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 107.530.099.530 | |
1.03.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 481.835.000 | |
1.03.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 256.385.000 | |
1.03.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 225.450.000 | |
1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100.240.023.000 | |
1.03.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 00.000.000.000 | |
1.03.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2.369.040.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.01.1.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 425.206.000 | |
1.03.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 49.500.000 | |
1.03.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 49.500.000 | |
1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.989.000.530 | |
1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 24.325.000 | |
1.03.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 583.306.880 | |
1.03.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 144.679.000 | |
1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 125.325.000 | |
1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 163.744.650 | |
1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 50.000.000 | |
1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 390.620.000 | |
1.03.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 507.000.000 | |
1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.233.791.000 | |
1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 600.000.000 | |
1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50.000.000 | |
1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 583.791.000 | |
1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.535.950.000 | |
1.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2.879.800.000 | |
1.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 55.000.000 | |
1.03.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 601.150.000 | |
1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 00.000.000.000 | |
1.03.02.1.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 00.000.000.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.02.1.01.03 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | 2.335.540.000 | |
1.03.02.1.01.04 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | 3.899.755.000 | |
1.03.02.1.01.60 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi | 1.999.994.242 | |
1.03.02.1.01.61 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | 499.792.392 | |
1.03.02.1.01.62 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi | 500.000.000 | |
1.03.02.1.01.63 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | 1.407.901.459 | |
1.03.02.1.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 7.364.590.625 | |
1.03.02.1.02.01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 6.025.294.375 | |
1.03.02.1.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 121.392.000 | |
1.03.02.1.02.23 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | 294.841.000 | |
1.03.02.1.02.27 | Operasional Unit Pengelola Irigasi | 923.063.250 | |
1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 114.210.257.000 | |
1.03.03.1.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 114.210.257.000 | |
1.03.03.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | 1.449.650.000 | |
1.03.03.1.01.02 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM | 1.888.800.000 | |
1.03.03.1.01.03 | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan | 110.455.335.000 | |
1.03.03.1.01.07 | Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota | 166.188.000 | |
1.03.03.1.01.08 | Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi | 250.284.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 00.000.000.000 | |
1.03.04.1.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | 00.000.000.000 | |
1.03.04.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi | 4.700.620.000 | |
1.03.04.1.01.06 | Penyediaan Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Persampahan | 00.000.000.000 | |
1.03.04.1.01.07 | Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota | 180.348.000 | |
1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 1.657.324.000 | |
1.03.05.1.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | 1.657.324.000 | |
1.03.05.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 1.326.640.000 | |
1.03.05.1.01.08 | Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota | 330.684.000 | |
1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 4.264.200.000 | |
1.03.06.1.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | 4.264.200.000 | |
1.03.06.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | 4.264.200.000 | |
1.03.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 289.524.850 | |
1.03.07.1.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 289.524.850 | |
1.03.07.1.01.04 | Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 289.524.850 | |
1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 699.625.500 | |
1.03.08.1.01 | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 699.625.500 | |
1.03.08.1.01.04 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi | 599.711.500 | |
1.03.08.1.01.10 | Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara | 99.914.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 3.299.040.000 | |
1.03.09.1.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 3.299.040.000 | |
1.03.09.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 3.299.040.000 | |
1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 3.208.312.986 | |
1.03.12.1.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | 1.609.660.986 | |
1.03.12.1.02.03 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota | 1.609.660.986 | |
1.03.12.1.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | 707.536.000 | |
1.03.12.1.03.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 707.536.000 | |
1.03.12.1.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | 891.116.000 | |
1.03.12.1.04.04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 891.116.000 | |
1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 57.070.064.000 | |
1.04.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 57.070.064.000 | |
1.04.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 57.070.064.000 | |
1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 00.000.000.000 | |
1.04.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 132.676.000 | |
1.04.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 132.676.000 | |
1.04.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 00.000.000.000 | |
1.04.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 00.000.000.000 | |
1.04.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 607.880.000 | |
1.04.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 82.080.000 | |
1.04.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 82.080.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.04.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 337.246.000 | |
1.04.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 216.900.000 | |
1.04.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 120.346.000 | |
1.04.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.864.395.774 | |
1.04.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 19.272.050 | |
1.04.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 87.746.780 | |
1.04.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 98.615.000 | |
1.04.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 22.995.000 | |
1.04.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.087.290.000 | |
1.04.01.1.06.10 | Penatausahaan Xxxxx Xxxxxxx pada SKPD | 165.076.944 | |
1.04.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 383.400.000 | |
1.04.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 278.135.000 | |
1.04.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 278.135.000 | |
1.04.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.434.856.400 | |
1.04.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.562.000 | |
1.04.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 535.120.000 | |
1.04.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 57.530.000 | |
1.04.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 832.644.400 | |
1.04.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 523.132.780 | |
1.04.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 110.612.000 | |
1.04.01.1.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 289.595.780 | |
1.04.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 122.925.000 | |
1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 1.606.547.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.04.02.1.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 749.429.000 | |
1.04.02.1.01.01 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi | 749.429.000 | |
1.04.02.1.02 | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 281.088.000 | |
1.04.02.1.02.01 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | 281.088.000 | |
1.04.02.1.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 576.030.000 | |
1.04.02.1.03.02 | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 576.030.000 | |
1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 00.000.000.000 | |
1.04.03.1.01 | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 524.868.500 | |
1.04.03.1.01.08 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | 258.750.000 | |
1.04.03.1.01.09 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 266.118.500 | |
1.04.03.1.02 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 00.000.000.000 | |
1.04.03.1.02.03 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 00.000.000.000 | |
1.04.03.1.02.07 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 00.000.000.000 | |
1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 5.093.974.220 | |
1.04.05.1.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | 5.093.974.220 | |
1.04.05.1.01.01 | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman | 400.000.000 | |
1.04.05.1.01.02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 4.156.582.220 | |
1.04.05.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman | 162.047.250 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.04.05.1.01.04 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang | 126.472.000 | |
1.04.05.1.01.05 | Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman | 248.872.750 | |
1.04.06 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 58.000.000 | |
1.04.06.1.01 | Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah | 58.000.000 | |
1.04.06.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah | 58.000.000 | |
1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 00.000.000.000 | |
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 00.000.000.000 | |
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 00.000.000.000 | |
1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 00.000.000.000 | |
1.05.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 64.490.000 | |
1.05.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 64.490.000 | |
1.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 00.000.000.000 | |
1.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 00.000.000.000 | |
1.05.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 317.280.000 | |
1.05.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 24.600.000 | |
1.05.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 34.780.000 | |
1.05.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 34.780.000 | |
1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.442.591.826 | |
1.05.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 50.356.500 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.05.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 261.657.380 | |
1.05.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 58.910.946 | |
1.05.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 369.875.000 | |
1.05.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 148.580.000 | |
1.05.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 41.220.000 | |
1.05.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 483.792.000 | |
1.05.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 28.200.000 | |
1.05.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 891.373.816 | |
1.05.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 891.373.816 | |
1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 00.000.000.000 | |
1.05.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20.000.000 | |
1.05.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 578.698.000 | |
1.05.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 00.000.000.000 | |
1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 619.010.000 | |
1.05.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 506.510.000 | |
1.05.01.1.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 112.500.000 | |
1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 6.147.431.200 | |
1.05.02.1.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 5.295.116.300 | |
1.05.02.1.01.01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 3.774.410.000 | |
1.05.02.1.01.02 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 595.130.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.05.02.1.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | 114.419.950 | |
1.05.02.1.01.04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 134.314.000 | |
1.05.02.1.01.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | 502.095.350 | |
1.05.02.1.01.07 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 174.747.000 | |
1.05.02.1.02 | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | 558.154.900 | |
1.05.02.1.02.01 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 74.130.000 | |
1.05.02.1.02.02 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 196.296.000 | |
1.05.02.1.02.03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 287.728.900 | |
1.05.02.1.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | 294.160.000 | |
1.05.02.1.03.01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 98.860.000 | |
1.05.02.1.03.02 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS | 195.300.000 | |
1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 134.141.000 | |
1.05.04.1.02 | Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 134.141.000 | |
1.05.04.1.02.01 | Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 134.141.000 | |
1.05.0.00.0.00.02.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 00.000.000.000 | |
1.05.0.00.0.00.02.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 00.000.000.000 | |
1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 00.000.000.000 | |
1.05.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 359.118.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.05.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 359.118.000 | |
1.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.908.410.341 | |
1.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.456.438.341 | |
1.05.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 451.972.000 | |
1.05.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 102.000.000 | |
1.05.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 102.000.000 | |
1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.614.713.975 | |
1.05.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 253.650.000 | |
1.05.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 400.917.975 | |
1.05.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 960.146.000 | |
1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 9.035.592.384 | |
1.05.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.000.000 | |
1.05.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 690.000.000 | |
1.05.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 8.338.592.384 | |
1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.735.274.800 | |
1.05.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 808.225.000 | |
1.05.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 879.049.800 | |
1.05.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 48.000.000 | |
1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 5.339.282.500 | |
1.05.03.1.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | 1.582.943.000 | |
1.05.03.1.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | 1.582.943.000 | |
1.05.03.1.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 3.107.814.500 | |
1.05.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana | 303.740.000 | |
1.05.03.1.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 313.083.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.05.03.1.02.06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 2.104.930.500 | |
1.05.03.1.02.07 | Penanganan Pascabencana Provinsi | 386.061.000 | |
1.05.03.1.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 322.055.000 | |
1.05.03.1.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 322.055.000 | |
1.05.03.1.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 326.470.000 | |
1.05.03.1.04.03 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | 326.470.000 | |
1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 114.788.164.000 | |
1.06.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Sosial | 114.788.164.000 | |
1.06.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Sosial | 114.788.164.000 | |
1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 00.000.000.000 | |
1.06.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 177.200.000 | |
1.06.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 177.200.000 | |
1.06.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 00.000.000.000 | |
1.06.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 49.085.229.018 | |
1.06.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.352.520.000 | |
1.06.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.775.000 | |
1.06.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.254.501.771 | |
1.06.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 208.777.131 | |
1.06.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 369.313.740 | |
1.06.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 157.604.900 | |
1.06.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 2.652.000 | |
1.06.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 66.000.000 | |
1.06.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 364.954.000 | |
1.06.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 85.200.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.06.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.423.608.428 | |
1.06.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.423.608.428 | |
1.06.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.539.274.500 | |
1.06.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 27.939.000 | |
1.06.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.338.983.500 | |
1.06.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 5.172.352.000 | |
1.06.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 358.879.400 | |
1.06.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 45.450.000 | |
1.06.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 313.429.400 | |
1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 2.687.512.800 | |
1.06.02.1.02 | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | 2.687.512.800 | |
1.06.02.1.02.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi | 155.775.500 | |
1.06.02.1.02.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi | 236.851.500 | |
1.06.02.1.02.03 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi | 317.065.000 | |
1.06.02.1.02.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | 1.977.820.800 | |
1.06.03 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | 293.229.000 | |
1.06.03.1.01 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | 293.229.000 | |
1.06.03.1.01.01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | 293.229.000 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 00.000.000.000 | |
1.06.04.1.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | 00.000.000.000 | |
1.06.04.1.01.01 | Penyediaan Permakanan | 00.000.000.000 | |
1.06.04.1.01.02 | Penyediaan Sandang | 699.308.660 | |
1.06.04.1.01.04 | Penyediaan Alat Bantu | 72.315.362 | |
1.06.04.1.01.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | 556.067.418 | |
1.06.04.1.01.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 730.992.000 | |
1.06.04.1.01.07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 36.026.973 | |
1.06.04.1.01.09 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 26.000.000 | |
1.06.04.1.01.12 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | 198.309.000 | |
1.06.04.1.02 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | 5.903.345.779 | |
1.06.04.1.02.01 | Pengasuhan | 475.693.820 | |
1.06.04.1.02.02 | Penyediaan Makanan | 3.650.700.000 | |
1.06.04.1.02.03 | Penyediaan Sandang | 353.837.346 | |
1.06.04.1.02.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | 405.711.353 | |
1.06.04.1.02.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 584.420.000 | |
1.06.04.1.02.07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari | 15.093.260 | |
1.06.04.1.02.09 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 326.250.000 | |
1.06.04.1.02.10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 33.640.000 | |
1.06.04.1.02.11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 43.000.000 | |
1.06.04.1.02.12 | Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti | 15.000.000 | |
1.06.04.1.03 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | 6.223.847.778 | |
1.06.04.1.03.01 | Penyediaan Permakanan | 4.002.885.000 | |
1.06.04.1.03.02 | Penyediaan Sandang | 265.190.000 | |
1.06.04.1.03.04 | Penyediaan Alat Bantu | 137.759.800 | |
1.06.04.1.03.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial | 633.203.578 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.06.04.1.03.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 623.600.000 | |
1.06.04.1.03.07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 209.887.400 | |
1.06.04.1.03.09 | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 88.800.000 | |
1.06.04.1.03.10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 43.880.000 | |
1.06.04.1.03.11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 93.200.000 | |
1.06.04.1.03.12 | Pemulasaraan | 102.000.000 | |
1.06.04.1.03.13 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | 23.442.000 | |
1.06.04.1.04 | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | 3.340.773.033 | |
1.06.04.1.04.01 | Penyediaan Permakanan | 2.562.300.000 | |
1.06.04.1.04.02 | Penyediaan Sandang | 100.400.000 | |
1.06.04.1.04.04 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | 129.124.468 | |
1.06.04.1.04.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 390.400.000 | |
1.06.04.1.04.07 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | 138.548.565 | |
1.06.04.1.04.10 | Pemulangan ke Daerah Asal | 20.000.000 | |
1.06.04.1.05 | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | 2.733.279.755 | |
1.06.04.1.05.01 | Penyediaan Permakanan | 1.291.275.000 | |
1.06.04.1.05.02 | Penyediaan Sandang | 99.683.520 | |
1.06.04.1.05.04 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | 159.264.417 | |
1.06.04.1.05.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 589.395.733 | |
1.06.04.1.05.06 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 6.000.000 | |
1.06.04.1.05.07 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | 498.971.085 | |
1.06.04.1.05.09 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 1.400.000 | |
1.06.04.1.05.10 | Pemulangan ke Daerah Asal | 87.290.000 | |
1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.067.957.550 | |
1.06.05.1.01 | Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal | 67.988.800 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.06.05.1.01.01 | Pengangkatan Anak antar WNI | 67.988.800 | |
1.06.05.1.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | 999.968.750 | |
1.06.05.1.02.02 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 519.968.750 | |
1.06.05.1.02.03 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 480.000.000 | |
1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 00.000.000.000 | |
1.06.06.1.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | 00.000.000.000 | |
1.06.06.1.01.01 | Penyediaan Permakanan | 145.827.625 | |
1.06.06.1.01.02 | Penyediaan Sandang | 259.256.000 | |
1.06.06.1.01.04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 2.000.000.000 | |
1.06.06.1.01.05 | Pelayanan Dukungan Psikososial | 00.000.000.000 | |
1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 346.986.000 | |
1.06.07.1.01 | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 346.986.000 | |
1.06.07.1.01.02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 346.986.000 | |
2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | ||
2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 00.000.000.000 | |
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Dinas Tenaga Kerja | 00.000.000.000 | |
2.07.2.07.2.07.01.0009 | UPT WASNAKER WILAYAH I | 55.080.000 | |
2.07.06 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 55.080.000 | |
2.07.06.1.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | 55.080.000 | |
2.07.06.1.01.01 | Pengawasan Pelaksanaan Xxxxx Xxxxx di Perusahaan | 20.160.000 | |
2.07.06.1.01.02 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | 17.160.000 | |
2.07.06.1.01.03 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | 17.760.000 | |
2.07.2.07.2.07.01.0010 | UPT WASNAKER WILAYAH II | 65.905.950 | |
2.07.06 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 65.905.950 | |
2.07.06.1.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | 65.905.950 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
2.07.06.1.01.01 | Pengawasan Pelaksanaan Xxxxx Xxxxx di Perusahaan | 21.815.000 | |
2.07.06.1.01.02 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | 25.660.950 | |
2.07.06.1.01.03 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | 18.430.000 | |
2.07.2.07.2.07.01.0011 | UPT WASNAKER WILAYAH III | 44.260.000 | |
2.07.06 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 44.260.000 | |
2.07.06.1.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | 44.260.000 | |
2.07.06.1.01.01 | Pengawasan Pelaksanaan Xxxxx Xxxxx di Perusahaan | 24.750.000 | |
2.07.06.1.01.03 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | 19.510.000 | |
2.07.2.07.2.07.01.0012 | UPT WASNAKER WILAYAH IV | 89.853.000 | |
2.07.06 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 89.853.000 | |
2.07.06.1.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | 89.853.000 | |
2.07.06.1.01.01 | Pengawasan Pelaksanaan Xxxxx Xxxxx di Perusahaan | 52.394.000 | |
2.07.06.1.01.02 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | 12.888.000 | |
2.07.06.1.01.03 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | 24.571.000 | |
2.07.2.07.2.07.01.0013 | UPT WASNAKER WILAYAH V | 79.850.800 | |
2.07.06 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 79.850.800 | |
2.07.06.1.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | 79.850.800 | |
2.07.06.1.01.01 | Pengawasan Pelaksanaan Xxxxx Xxxxx di Perusahaan | 33.698.800 | |
2.07.06.1.01.03 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | 46.152.000 | |
2.07.2.07.2.07.01.0014 | UPT WASNAKER WILAYAH VI | 42.870.000 | |
2.07.06 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 42.870.000 | |
2.07.06.1.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | 42.870.000 | |
2.07.06.1.01.01 | Pengawasan Pelaksanaan Xxxxx Xxxxx di Perusahaan | 20.835.000 | |
2.07.06.1.01.03 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | 22.035.000 | |
2.07.2.07.2.07.01.0015 | UPT PELATIHAN TENAGA KERJA | 994.891.346 | |
2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 994.891.346 | |
2.07.03.1.01 | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 994.891.346 |
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | Plafon Anggaran Sementara | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 |
2.07.03.1.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 994.891.346 | |
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Dinas Tenaga Kerja | 00.000.000.000 | |
2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 00.000.000.000 | |
2.07.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 644.941.000 | |
2.07.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 360.694.200 | |
2.07.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 24.999.950 | |
2.07.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 24.999.750 | |
2.07.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 24.999.750 | |
2.07.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 24.999.750 | |
2.07.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 25.000.150 | |
2.07.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 159.247.450 | |
2.07.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 00.000.000.000 | |
2.07.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 00.000.000.000 | |
2.07.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.524.240.000 | |
2.07.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20.000.000 | |
2.07.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 20.250.000 | |
2.07.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 28.842.000 | |
2.07.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 28.842.000 | |
2.07.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 263.450.000 | |
2.07.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 38.666.000 | |
2.07.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 58.905.000 | |
2.07.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 165.879.000 | |
2.07.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.086.550.040 |