PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
PEMERINTAH KOTA BANJAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jln. RE Kosasih Komplek Terminal Kota Banjar
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1 | Mengurangi resiko bencana | 1. | Jumlah masyarakat yang mendapatkan | 1 Kegiatan/orang |
pembekalan PB | ||||
2. | Jumlah Aparatur yang terlatih dalam | 1 Kegiatan/orang | ||
PB | ||||
3. | Jumlah dokumen PB | 1 Dokumen/tahun | ||
2 | Penanganan tanggap bencana | 1. | Persentase jumlah korban yang | 1 Tahun |
menerima bantuan kebutuhan dasar | ||||
2. | Persentase penanganan bencana | 100% | ||
3 | Terwujudnya percepatan pemulihan wilayah | 1. | Jumlah orang yang mengikuti | 1 Kegiatan/orang |
terkena dampak bencana melalui kegiatan | pembekalan pasca bencana | |||
Rehabilitasi dan Rekonstruksi agar kehidupan masyarakat pulih kembali pasca bencana | 2. | Cakupan wilayah yang terkena dampak bencana | 1 Kegiatan | |
4 | Meningkatnya Pencegahan, Penanganan dan | 1. | Cakupan Pelayanan Bencana | 1 Tahun |
Pengendalian bahaya kebakaran | Kebakaran | |||
2. | Tingkat Waktu Tanggap Daerah | 1 Tahun | ||
layanan Wilayah Manajemen | ||||
Kebakaran | ||||
3. | Tingkat Kesiapan Fasilitas dan | 1 Tahun | ||
mobilitas pemadam kebakaran |
Program | Anggaran | ||
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp | 495.056.379 | |
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp | 105.100.000 | |
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp | 77.762.500 | |
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | Rp | 7.750.000 | |
Capaian Kinerja dan Keuangan | |||
5 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 6 Program Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana | Rp Rp | 339.350.000 10.000.000 | |
7 Program Peningkatan Regulasi dan Manajemen Penanggulangan Bencana | Rp | 10.000.000 | |
8 Program Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan | |||
Tanggap Darurat | Rp | 45.000.000 | |
9 Program Peningkatan Percepatan Pemulihan Melalui Pelaksanaan Rekontruksi | Rp | 20.000.000 |
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 KEPALA UPTD PENANGGULANGAN KEBAKARAN
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1. | Meningkatnya Pencegahan, Penanganan dan | 1. | Cakupan Pelayanan Bencana | 1 Tahun |
Pengendalian bahaya kebakaran | Kebakaran | |||
2. | Tingkat Waktu Tanggap Daerah | 1 Tahun | ||
layanan Wilayah Manajemen | ||||
Kebakaran | ||||
3. | Tingkat Kesiapan Fasilitas dan | 1 Tahun | ||
mobilitas pemadam kebakaran |
Kegiatan | Anggaran | ||
1 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 2 Peningkatan Pelayanan penanggulangan Bahaya Kebakaran | Rp Rp | 87.500.000 91.850.000 | |
3 Pengadaan Alat Pemadam | Rp | 150.000.000 | |
4 Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran Tingkat | Rp | 10.000.000 | |
Sekolah | |||
Jumlah Anggaran | Rp | 339.350.000 |
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1 | Mengurangi resiko bencana | 1. | Jumlah masyarakat yang mendapatkan | 1 Kegiatan/orang |
pembekalan PB | ||||
2. | Jumlah Aparatur yang terlatih dalam | 1 Kegiatan/orang | ||
PB | ||||
3. | Jumlah dokumen PB | 1 Dokumen/tahun |
Kegiatan | Anggaran | ||
1 Pelatihan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Berbasis Masyarakat 2 Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan | Rp Rp | 10.000.000 10.000.000 | |
Bencana di Kota Banjar 3 Fasilitasi Posko Siaga Bencana | Rp | 75.646.000 |