PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON |
1/1/15 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Xxx. Xxxxxxxx Xxxx, SH. Jabatan : Walikota Cirebon
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Cirebon, Maret 2015 Walikota Cirebon,
Xxx. Xxxxxxxx Xxxx, SH.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KOTA CIREBON
No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
1.1.1 | Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan | Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100% | 75% |
1.2.1 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan | Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bandang dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan | 80% |
1.2.2 | Terwujudnya prestasi kota Cirebon dalam bidang keagamaan | Prestasi lomba keagamaan 5 besar tingkat provinsi | Peringkat 7 tingkat provinsi |
1.2.3 | Terwujudnya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing- masing | Tidak ada kasus konflik yang bernuansa agama | 0 kasus |
2.1.1 | Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional | Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan | 75% |
Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per tahun | 5 kasus/1000 PNS | ||
Terpenuhinya tenaga fungsional PNS 100% | 100% | ||
2.1.2 | Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD | Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018 | WDP |
Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan 100% | 100% |
No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
2.1.3 | Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah | Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan | 14/70 |
Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1.060 arsip | 100 berkas | ||
2.1.4 | Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan | Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan 95% | 80 poin |
Meningkatnya nilai investasi di kota Cirebon | PMA (280 M) PMDN (475 M) | ||
2.1.5 | Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan | Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan 90% | 80 poin |
2.2.1 | Terwujudnya kesesuaian struktur dan tata laksana SKPD | jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi, ketatalaksanaan 100% di 2018 | 5% |
2.3.1 | Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis | Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja perintah sebesar 95% | 80 poin |
2.3.2 | Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan kabupaten Cirebon | Seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) disepakati 100% | 0 titik |
2.4.1 | Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | Terwujudnya peraturan tentang E-Government 100% | 88% (1 peraturan e- government) |
Terpenuhinya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100% | 38 sistem yang terbangun | ||
3.1.1 | Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an | Menurunnya kejadian kriminalitas ras dan agama 0 kasus | 0 kasus |
3.2.1 | Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum | Menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk | 22% |
Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik | 40 titik | ||
3.3.1 | Menurunnya tingkat pelanggaran perda | Tingkat pelanggaran perda turun 20% dari 30 perda yang ditegakkan | 9 kasus |
No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
3.4.1 | Terwujudnya RW K-3 | Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50% | 20% |
3.5.1 | Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan | Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan kecelakaan | 9 titik rawan kemacetan dan 4 titik rawan kecelakaan |
3.6.1 | Tertatanya sektor informal | Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan/ dibagi jumlah PKL seluruhnya | 50% |
3.7.1 | Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana | Tingkat waktu tanggap kejadian dan waktu tanggap darurat bencana | Tingkat waktu kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari |
4.1.1 | Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan | Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun | 13 tahun di tahun 2011 |
Rata-rata lama sekolah (13 tahun) | 11,5 tahun 2011 | ||
4.2.1. | Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat | Angka harapan hidup 71,1 | 70,13 tahun 2011 |
4.2.2. | Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk | Meningkatnya peserta KB aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS | 66% |
4.3.1. | Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat provinsi | Meraih posisi 5 besar tingkat provinsi di tahun 2018 | 11 besar tingkat provinsi |
4.4.1. | Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan | Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012 | 35% |
Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 bangunan cagar budaya di tahun 2012) | 74 jenis | ||
4.5.1. | Meningkatnya indeks daya beli masyarakat | Indeks daya beli masyarakat | |
Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018 | 391.567 |
No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
4.6.1. | Menurunnya jumlah KK miskin | Rasio KK miskin dibandingkan dengan KK kota | 28,14% |
4.7.1. | Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Jumlah kasus | 26 kasus |
4.8.1. | Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial | Penurunan PMKS 5% di tahun 2018 | 29.919 orang |
4.9.1. | Terpenuhinya kesetaraan gender | Rasio gender di atas 30% perempuan | 34% |
5.1.1. | Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan | Persentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5% sampai akhir tahun 2018 (kumulatif) | 2,9% |
5.1.2. | Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/ bantuan RW | Prosentase swadaya masyarakat sebesar 10% terhadap jumlah bantuan RW | 5% |
6.1.1. | Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat | Luas ruang terbuka hijau publik menuju 10% pada akhir tahun 2018 | 9,88% |
Jumlah taman publik yang ditata 80% pada akhir tahun | 68% | ||
6.1.2. | Meningkatnya luasan cakupan pelayanan permakaman | Luas wilayah permakaman bertambah 2 Ha | 0,4 Ha |
6.1.3. | Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup | Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan: udara 15 lokasi, air sungai 22 lokasi, air laut 7 lokasi | Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan udara 10 lokasi, air sungai 15 lokasi |
6.1.4. | Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA | Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkatan persampahan sebanyak 80% | 74% |
Rasio pengelolaan sampah berbasis RW zero waste 20% | 5% |
No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
6.2.1. | Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat | Proporsi jalan dalam kondisi baik 100% | 98,10% |
Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100% | 94% | ||
6.2.2. | Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim | Berkurangnya titik rawan genangan banjir 18 titik menjadi 10 titik | 16 titik |
6.2.3. | Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal | Cakupan pelayanan air limbah domestik | 94% |
Jumlah jamban dan septitank 76,45% (65.766 rumah tangga) | 69,58% | ||
6.2.4. | Tersedianya sistem pengelolaan air minum | Cakupan pelayanan air minum sebanyak 80% | 74% |
6.3.1. | Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten | Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus | |
6.4.1. | Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan | Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 20% | 26% |
6.4.2. | Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni | Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni menjadi 10.000 rumah | 15.056 rumah |
6.4.3. | Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang | Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum | 84% |
Program | Anggaran |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp 45,353,961,565.00 |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp 35,963,609,896.00 |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp 2,703,462,100.00 |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp 1,688,146,025.00 |
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp 7,898,113,272.00 |
Program | Anggaran |
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Rp 1,540,123,300.00 |
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Rp 37,816,412,216.00 |
Program Pendidikan Menengah | Rp 26,011,426,550.00 |
Program Pendidikan Non Formal | Rp 455,230,000.00 |
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rp 872,584,750.00 |
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Rp 1,537,805,594.00 |
Program Penyelenggaraan Pengembangan Olahraga Sekolah | Rp 1,180,000,000.00 |
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan | Rp 16,617,362,000.00 |
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Rp 610,000,000.00 |
Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Rp 21,542,988,268.00 |
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Rp 260,000,000.00 |
Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Rp 1,606,492,000.00 |
Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Rp 322,499,900.00 |
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Rp 1,490,096,250.00 |
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Rp 360,727,024.00 |
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya | Rp 45,050,000.00 |
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | Rp 104,999,950.00 |
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan | Rp 37,789,900.00 |
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan | Rp 7,481,803,500.00 |
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Rp 13,863,856,500.00 |
Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan | Rp 177,500,000,000.00 |
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rp 652,645,000.00 |
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya | Rp 191,450,000.00 |
Program Pengendalian Banjir | Rp 3,618,577,000.00 |
Program Pengaturan Jasa Konstruksi | Rp 150,753,500.00 |
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Xxxxx | Xx 0,000,000,000.00 |
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum | Rp 1,759,488,500.00 |
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi | Rp 1,771,137,000.00 |
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer dan Sekunder | Rp 2,350,122,500.00 |
Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan | Rp 21,260,471,655.00 |
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan | Rp 14,225,467,000.00 |
Program | Anggaran |
Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan | Rp 39,477,769,500.00 |
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman | Rp 3,353,860,000.00 |
Program Pengembangan Perumahan | Rp 404,000,000.00 |
Program Lingkungan Sehat Perumahan | Rp 88,045,000.00 |
Program Pemanfaatan Ruang | Rp 60,500,000.00 |
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Rp 606,480,000.00 |
Program Pengembangan Data/Informasi | Rp 188,625,000.00 |
Program Kerjasama Pembangunan | Rp 240,470,000.00 |
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp 234,540,000.00 |
Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp 1,874,497,100.00 |
Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | Rp 491,608,000.00 |
Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan | Rp 1,459,604,000.00 |
Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | Rp 75,000,000.00 |
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) | Rp 309,075,000.00 |
Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan | Rp 239,336,500.00 |
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Rp 148,720,000.00 |
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Rp 50,000,000.00 |
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan | Rp 249,040,000.00 |
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | Rp 986,820,000.00 |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran | Rp 51,780,000.00 |
Program Peningkatan Pelayanan UPTD | Rp 1,256,910,000.00 |
Program Peningkatan Pelayanan Parkir | Rp 390,000,000.00 |
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi | Rp 664,757,500.00 |
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Rp 5,280,085,007.00 |
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Rp 3,212,372,800.00 |
Program Pengadaan Ruang Terbuka Hijau | Rp 3,023,917,000.00 |
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Rp 200,000,000.00 |
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Rp 38,685,000.00 |
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Rp 235,100,000.00 |
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup | Rp 815,028,000.00 |
Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat | Rp 245,779,000.00 |
Program | Anggaran |
Program pembebasan lahan untuk fasilitas umum | Rp 5,000,000,000.00 |
Program Pendaftaran Penduduk | Rp 1,098,937,000.00 |
Program Pelayanan Pencatatan Sipil | Rp 407,755,000.00 |
Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | Rp 480,162,800.00 |
Program Perencanaan Kebijakan Kependudukan | Rp 744,051,000.00 |
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan | Rp 115,331,000.00 |
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Rp 62,285,000.00 |
Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Rp 113,315,000.00 |
Program Keluarga Berencana | Rp 308,705,000.00 |
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | Rp 950,000,000.00 |
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Rp 659,800,000.00 |
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rp 150,000,000.00 |
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Rp 50,000,000.00 |
Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja | Rp 75,000,000.00 |
Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Rp 100,000,000.00 |
Program Pembentukan lembaga ekonomi mikro berbasis masjid untuk keluarga miskin | Rp 2,293,953,600.00 |
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Rp 85,762,000.00 |
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Rp 128,112,450.00 |
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Rp 217,590,000.00 |
Program Inventarisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan | Rp 249,999,900.00 |
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Rp 658,132,000.00 |
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Rp 49,400,000.00 |
Program Penataan dan Pelayanan Perijinan | Rp 710,678,800.00 |
Program Pengembangan Nilai Budaya | Rp 340,985,000.00 |
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Rp 98,423,000.00 |
Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Rp 547,940,000.00 |
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda | Rp 198,275,500.00 |
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | Rp 556,463,250.00 |
Program | Anggaran |
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | Rp 154,765,750.00 |
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | Rp 1,456,381,000.00 |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | Rp 1,105,000,000.00 |
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Rp 798,258,400.00 |
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Rp 226,042,450.00 |
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Rp 55,532,500.00 |
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Rp 240,803,000.00 |
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | Rp 259,439,250.00 |
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | Rp 264,380,000.00 |
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Rp 1,308,279,500.00 |
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Rp 2,772,726,525.00 |
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Rp 196,917,400.00 |
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Rp 4,422,434,500.00 |
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp 693,003,000.00 |
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | Rp 51,640,000.00 |
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | Rp 63,019,500.00 |
Program Pendidikan Kedinasan | Rp 686,899,200.00 |
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Rp 2,092,768,400.00 |
Program penataan kelembagaan | Rp 718,348,500.00 |
Program Pembinaan Pemerintahan | Rp 470,646,000.00 |
Program Pembinaan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat | Rp 2,326,390,500.00 |
Program Pembinaan Administrasi Umum | Rp 2,535,085,500.00 |
Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur | Rp 27,080,500.00 |
Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan | Rp 260,922,300.00 |
Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan | Rp 1,812,747,100.00 |
Program Kerukunan Umat Beragama | Rp 1,029,252,900.00 |
Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | Rp 147,187,000.00 |
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Rp 5,404,026,612.00 |
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Rp 223,440,000.00 |
Program | Anggaran |
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Rp 104,140,000.00 |
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Rp 1,244,353,300.00 |
Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah | Rp 1,168,518,500.00 |
Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Rp 4,286,770,500.00 |
Program Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Realisasi APBD | Rp 2,779,368,800.00 |
Program Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi APBD | Rp 1,239,373,000.00 |
Program Peningkatan Kualitas Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah | Rp 1,243,901,000.00 |
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD | Rp 633,815,000.00 |
Program Penanggulangan Bencana | Rp 372,260,000.00 |
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Rp 3,166,955,580.00 |
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran | Rp 2,843,697,000.00 |
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | Rp 1,214,941,000.00 |
Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan | Rp 140,994,000.00 |
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan | Rp 1,571,955,450.00 |
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | Rp 4,285,694,140.00 |
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan | Rp 1,502,673,300.00 |
Program RW Bersih | Rp 424,533,500.00 |
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan | Rp 405,997,200.00 |
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | Rp 389,326,000.00 |
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | Rp 151,264,450.00 |
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | Rp 81,200,950.00 |
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | Rp 71,374,600.00 |
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Rp 1,336,679,900.00 |
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi | Rp 190,000,000.00 |
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | Rp 72,032,000.00 |
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media | Rp 80,707,500.00 |
Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi | Rp 1,362,000,000.00 |
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Rp 339,362,200.00 |
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Rp 472,395,000.00 |
Program | Anggaran |
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Rp 2,113,336,500.00 |
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian | Rp 2,315,013,000.00 |
Program Pencegahan Penyakit Hewan | Rp 225,708,500.00 |
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Rp 314,833,500.00 |
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Rp 414,245,000.00 |
Program Pengembangan Kemitraan | Rp 160,745,500.00 |
Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | Rp 177,253,250.00 |
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Rp 454,712,500.00 |
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan | Rp 4,797,202,000.00 |
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Rp 599,073,000.00 |
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Rp 72,855,000.00 |
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Rp 138,820,000.00 |
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | Rp 63,016,000.00 |
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial | Rp 259,560,000.00 |
Walikota Cirebon,
Xxx. Xxxxxxxx Xxxx, SH.