PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs. H. M. Xxxxx
Xxxxxxx : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : X. Xxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxx Jabatan : Bupati Musi Banyuasin
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
X. XXXX XXXX XXXX XXXXXXX
Sekayu, Desember 2017
Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | ||
1.1 | Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah | 1 | Persentase Keselaran Program RKPD ke dalam RPJMD | 75 | % |
2 | Persentase usulan Rencana Kerja PD yang terakomodir di RKPD | 90 | % | ||
3 | Persentase keselarasan program Kabupaten dengan program Nasional | 80 | % | ||
4 | Persentase keselarasan program prioritas tahunan dengan program program prioritas 5 tahunan | 100 | % | ||
5 | Persentase keselarasan program Renstra PD ke dalam Program Renja PD | 75 | % | ||
1.2 | Peningkatan penerapan hasil inovasi kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah | 6 | Persentase pendayagunaan hasil kelitbangan | 25 | % |
No. | Program | Anggaran | Keterangan | |
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp | 3.317.860.000 | APBD |
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp | 519.070.000 | APBD |
3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp | 50.000.000 | APBD |
4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp | 97.500.000 | APBD |
5 | Program Pengembangan Data dan Informasi | Rp | 350.000.000 | APBD |
6 | Program Kerjasama Pembangunan | Rp | 650.000.000 | APBD |
7 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp | 3.283.032.500 | APBD |
8 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Rp | 125.000.000 | APBD |
9 | Program Perencanaan Sosial Budaya | Rp | 350.000.000 | APBD |
10 | Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah | Rp | 575.000.000 | APBD |
11 | Program Litbang dan Inovasi Daerah | Rp | 706.840.000 | APBD |
12 | Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar | Rp | 300.000.000 | APBD |
JUMLAH | Rp | 00.000.000.000,00 |