BUPATI PASER
BUPATI PASER
REVIEW PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Xxx. X. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, X.Xx Jabatan : Xxxxxx Xxxxx
Berjanji akan mewujudkan taget kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Xxxx Xxxxx, 6 November 2017
BUPATI PASER,
Xxx. X. XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, X.Xx
REVIEW PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN PASER
Sasaran | Indikator Kinerja | Target | ||
1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar pembangunan, jaringan komunikasi dan internet | 1 | Panjang jalan dalam kondisi mantap | 94 km | |
2 | Panjang jembatan kondisi mantap (persentase) | 56,50% | ||
3 | Tingkat kepatuhan terhadap dokumen RTRW | 60% | ||
4 | Irigasi kondisi mantap | 30% | ||
5 | Persentase desa blankspot | 30% | ||
6 | Persentase pelayanan publik terintegrasi dalam sistem e-government | 10% | ||
7 | Hasil pelaksanaan konstruksi yang terstandas SNI | 10% | ||
8 | Sarana dan prasarana publik yang memadai | 53% | ||
2. Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan | 1 | Luasan kawasan kumuh dan kawasan berpotensi kumuh | 453,7 Ha | |
2 | Rumah tangga yang memiliki akses minum dan air bersih | 56.200 KK | ||
3. Meningkatnya akses dan kualitas dan daya saing pendidikan | 1 | APK PAUD | 50,45 | |
2 | APM PAUD | 51,13 | ||
3 | APK SD | 100 | ||
4 | APM SD | 96,1 | ||
5 | APK SMP | 90 | ||
6 | APM SMP | 71,2 | ||
7 | Rata-rat lama sekolah | 9 | ||
4. Meningkatkan partsisipasi dan peran aktif pemuda dan prestasi keolahragaan | 1 | Jumlah wirausaha muda mandiri | 2 | |
2 | Jumlah cabang olahraga berprestasi nasional | 3 | ||
5. Meningkatkan akses, mutu dan daya saing pelayanan kesehatan | 1 | Angka harapan hidup | 74 | |
2 | AKI/1000 penduduk | 8 kasus | ||
3 | AKB/1000 penduduk | 11 kasus | ||
4 | Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan | 35% | ||
5 | Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi | 50% | ||
6 | Indeks Keluarga Sehat | 0,3 | ||
6. Meningkatnya produksi,Produktifitas dan Kualitas Komoditi Pertanian, perkebunan, Peternakan dan Perikanan | 1 | Kontribusi sektor pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan terhadap PDRB (%) | 13,18 | |
7. Meningkatnya Produksi | 1 | Produksi Hasil Pertanian (Ton/tahun) |
Pertanian Dalam Arti Luas | a. Produksi Padi b. Produksi Jagung c. Produksi Kedelai | 48.315 1.066 224 | ||
2 | Produksi Hasil Perikanan (Ton/tahun) a. Perikanan Tangkap b. Perikanan Budidaya | |||
10.870 15.157 | ||||
3 | Produksi Hasil Perkebunan (Ton/tahun) a. Kelapa Sawit b. Karet | |||
3.040.000 10.500 | ||||
4 | Produksi Hasil Peternakan (Ton) a. Dagin b. Telur | |||
559,29 572,98 | ||||
8. Tercukupinya Ketersediaan Pangan | 1 | Jumlah Penanganan Desa Rawan Pangan | 68 | |
9. Berkembangnya sektor pariwisata | 1 | Jumlah kunjungan wisata | 25.609 Orang | |
10. Meningkatnya peran pasar tradisional,koperasi dan UMKM dalam perekonomian masyarakat | 1 | Omzet UMKM (%) | 36% | |
2 | Presentase koperasi aktif | 70% | ||
3 | Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB | 4,64% | ||
11. Menurunnya Angka Pengangguran | 1 | Tingkat keterserapan tenaga kerja (%) | 91,41% | |
12. Meningkatnya investasi | 1 | Jumlah nilai investasi berskala Nasional (juta) | 522.665 | |
13. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup | 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 76 | |
2 | Luas kawasan konservasi | 225.831,17 | ||
14. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi | 1 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | WTP | |
2 | Nilai EKPPD | 2,6 | ||
3 | Nilai Evaluasi AKIP | 60 = (B) | ||
4 | Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah yang melakukan Pelayanan Publik | 75 | ||
15. Meningkatnya perencanaan pembangunan,pengelolaa n data dan implementasi kerjasama daerah | 1 | Persentase Program Prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah | 100% | |
17. Meningkatnya akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan | 1 | Persentase komunitas adat terpencil (KAT) yang menjadi sasaran pembangunan | 30% | |
2 | Indeks pembangunan gender | 72,26 |
18. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan | 1 | Persentase program pembangunan yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal | 80 |
19. Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban masyarakat | 1 | Jumlah konflik berbau SARA | 1 Kasus |
2 | Persentase Penegakan Perda | 100 | |
20. Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam | 1 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Bencana Alam | 3 |
21. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat | 1 | Tingkat Kemiskinan | 9,2 |
22. Meningkatnya perlindungan bagi perempuan dan pemenuhan hak anak | 1 | kasus kekerasan terhadap perempuan | 18 Kasus |
2 | kasus kekerasan terhadap anak | 18 Kasus | |
3 | Predikat kabupaten layak anak | 600 | |
4 | Anak dan balita terlantar (anak dan balita a. Anak Terlantar b. Balita Terlantar | ||
70 450 |
PROGRAM | ANGGARAN (RP) |
1. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan | 161.656.540.265 |
2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan | 180.944.000 |
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 00.000.000.000 |
4. Pogram peningkatan pelayanan angkutan | 1.271.595.420 |
5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pesrhubungan | 1.089.170.000 |
6. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas | 240.900.200 |
7. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | 358.990.800 |
8. Program tanggap darurat jalan dan jembatan | 8.211.352.000 |
9. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan | 352.075.000 |
10. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | 304.550.000 |
11. Program Perencanaan Teknis Ke-PU- an | 86.829.156 |
12. Program pembangunan turap / talud/ bronjong | 338.194.000 |
13. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 376.702.600 |
14. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1.558.393.150 |
15. Program kerjasama informasi dengan mas media | 1.076.157.954 |
16. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 00.000.000.000 |
17. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 7.123.242.130 |
18. Program pengelolaan areal pemakaman | 325.934.120 |
19. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | 1.874.995.100 |
20. Program Pengembangan Perumahan | 00.000.000.000 |
21. Program Pengendalian Banjir | 00.000.000.000 |
22. Program Lingkungan Sehat Perumahan | 00.000.000.000 |
23. Program pembangunan infrastruktur perdesaan | 9.152.250.100 |
24. Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman | 406.569.200 |
25. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 00.000.000.000 |
26. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya | 1.058.370.000 |
27. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | 00.000.000.000 |
28. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 00.000.000.000 |
29. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 298.683.100 |
30. Program Pendidikan Anak Usia Dini | 1.936.973.000 |
31. Program Pendidikan Non Formal | 725.135.000 |
32. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 00.000.000.000 |
33. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 1.907.392.000 |
34. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita | 131.190.000 |
35. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | 3.028.514.000 |
36. Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 00.000.000.000 |
37. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan | 122.160.000 |
38. Program pengembangan budidaya perikanan | 1.701.196.098 |
39. Program pengembangan perikanan tangkap | |
40. Program peningkatan produksi hasil peternakan | 1.617.368.500 |
41. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | 225.248.400 |
42. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | 1.083.505.000 |
43. Program peningkatan produksi hasil peternakan | 1.617.368.500 |
44. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | 1.083.505.000 |
45. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | 1.126.940.200 |
46. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar | 206.838.800 |
47. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | 651.603.340 |
48. Program peningkatan produksi hasil peternakan | 1.617.368.500 |
49. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar | 206.838.800 |
50. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan/Perikanan/Peternakan dan Wawasan Lingkungan Kepada Masyarakat | 508.631.600 |
51. program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan | 1.484.074.000 |
52. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | 00.000.000.000 |
53. program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan | 120.046.000 |
54. Program Pengembangan Kemitraan | 139.175.000 |
55. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 464.440.000 |
56. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 195.933.900 |
57. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 26.330.000 |
58. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 132.070.000 |
59. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif | 100.120.000 |
60. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi |
61. Program pengembangan industri kecil dan menengah | 448.771.954 |
62. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | 3.302.475.800 |
63. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan | 93.093.000 |
64. Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 127.665.000 |
65. rogram Penempatan Tenaga Kerja | 182.792.000 |
66. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 286.975.000 |
67. rogram Pembinaan Hubungan Industrial dan Lembaga ketenagakerjaan | 287.883.000 |
68. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah | 500.010.800 |
69. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 584.102.400 |
70. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 50.000.000 |
71. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 855.342.800 |
72. Program Perencanaan Tata Ruang | 697.628.500 |
73. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | 11.600.000 |
74. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | 2.464.142.700 |
75. Program pendidikan politik masyarakat | 101.455.520 |
76. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 37.860.000 |
77. Program Penataan Administrasi Kependudukan | 4.424.225.700 |
78. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 609.720.790 |
79. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 37.860.000 |
80. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi | 37.460.950 |
81. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1.558.393.150 |
82. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | 259.678.800 |
83. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan | 84.038.000 |
84. Program Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah | 915.895.000 |
85. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan | 44.423.600 |
86. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi | 61.956.600 |
87. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan | 253.890.000 |
88. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 128.185.000 |
89. Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan serta Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara | 453.215.000 |
90. Program Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik | 412.115.966 |
91. Program pengembangan data/informasi | 1.593.252.470 |
92. Program perencanaan pembangunan daerah | 2.470.091.200 |
93. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 217.394.000 |
94. Program perencanaan pembangunan ekonomi | 1.216.088.000 |
95. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam | 894.360.200 |
96. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 584.102.400 |
97. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 90.469.500 |
98. Program Pengelolaan Aset Daerah | 1.754.953.700 |
99. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 557.132.000 |
100. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 17.510.026.41 |
101. Program Penataan Batas Daerah | 212.752.000 |
102. Program Fasilitasi dan Dukungan Kelembagaan KORPRI | 418.390.000 |
103. Program Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan | 763.094.400 |
104. Program Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat | 1.688.179.000 |
105. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya | 279.740.000 |
106. Program Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik | 412.115.966 |
107. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | 762.466.150 |
108. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 2.232.551.361 |
109. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 1.158.248.150 |
110. Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN | 264.925.600 |
111. Program Pemberdayaan Xxxxx Xxxxxx, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 507.690.750 |
112. Program Penanggulangan Korban Bencana Sosial | 35.600.000 |
113. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 234.764.529 |
114. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 245.492.300 |
115. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 27.835.000 |
116. Program Pengembangan Nilai Budaya | 92.195.000 |
117. Program pengembangan wawasan kebangsaan | 394.057.600 |
118. Program peningkatan peran serta kepemudaan | 1.367.430.000 |
119. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba | 415.930.000 |
120. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 794.539.200 |
Jumlah | 652.523.084.401 |
Xxxx Xxxxx, 6 November 2017