PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : xx. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Jabatan : Direktur Rumah Sakit xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Musi Rawas Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Xxx. X. XXXXX XXXXXX, MA
Jabatan : Pjs. Bupati Musi Rawas
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Lubuklinggau, Oktober 2020
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Xxx. X. XXXXX XXXXXX, MA xx. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
NIP. 00000000 000000 0 001
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT ORGANISASI KEPALA DAERAH
Organisasi Perangkat Daerah : Rumah Sakit xx Xxxxxxx Tahun Anggaran 2020
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Meningkatkan cakupan layanan kesehatan. | Persentase akses pelayanan masyarakat miskin di rumah sakit | % | 100 |
Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas rumah sakit | % | 100 | ||
Persentase kemitraan pelayanan kesehatan di rumah sakit | buah | 20 | ||
Persentase SPM rumah sakit terpenuhi | % | 90 |
No. Program Anggaran Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 7.121.559.950 APBD
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. | 32.581.300 | APBD |
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | ||
Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. | 0 | APBD |
4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. | 5.878.024.000 | APBD |
5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. | 0 | APBD |
6. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Rp. | 2.115.000 | APBD |
7. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana | ||
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ | ||
rumah sakit mata. Rp. | 00.000.000.000 | APBD |
8. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit Rp. 00.000.000.000,67 BLUD
Total Anggaran : Rp. 69.781 278.829,67
Lubuklinggau, Oktober 2020
BUPATI MUSI RAWAS DIREKTUR RS xx XXXXXXX,
Xxx. X. XXXXX XXXXXX, MA xx. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
NIP. 00000000 000000 0 001
RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN 2020 RUMAH SAKIT XX XXXXXXX XXXXXXXXX MUSI RAWAS
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Rencana Aksi | Ket. | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Meningkatkan cakupan layanan kesehatan | Persentase akses pelayanan masyarakat miskin di rumah sakit | % | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas rumah sakit | % | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||
Persentase kemitraan pelayanan kesehatan di rumah sakit | buah | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Persentase SPM rumah sakit terpenuhi | % | 90 | 25 | 50 | 75 | 100 |
LUBUKLINGGAU, Oktober 2020 DIREKTUR,
xx. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 00000000 000000 0 001
RENCANA MONITORING DAN EVALUASI PERUBAHAN TAHUN 2020 RUMAH SAKIT XX XXXXXXX XXXXXXXXX MUSI RAWAS
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Rencana Monitoring dan Evaluasi | Ket. | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Meningkatkan cakupan layanan kesehatan | Persentase akses pelayanan masyarakat miskin di rumah sakit | % | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas rumah sakit | % | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||
Persentase kemitraan pelayanan kesehatan di rumah sakit | buah | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Persentase SPM rumah sakit terpenuhi | % | 90 | 25 | 50 | 75 | 100 |
LUBUKLINGGAU, Oktober 2020 DIREKTUR,
xx. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 00000000 000000 0 001
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 RUMAH SAKIT xx. XXXXXXX XXXXXXXXX MUSI RAWAS
Nama : Ns. XXXXXXXXX, X.XXX., MAP Jabatan : KEPALA BIDANG KEPERAWATAN
No | Sasaran Program | Indikator Program | Satuan | Target | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
1 | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rumah sakit kepada masyarakat. | 1 | Persentase SPM rumah sakit terpenuhi | % | 90 |
2 | Meningkatnya profesionalitas dan kompetensi SDM rumah sakit | 1 | Jumlah karyawan/SDM rumah sakit yang mengikuti diklat 20 jam per orang per tahun | orang | 275 |
Nama Program | Anggaran | Keterangan | ||
1. | Program Peningkatan Mutu Pelayanan | Rp. | 324.000.962 | BLUD |
Kesehatan Rumah Sakit | ||||
2 | Program Peningkatan Kapasitas | Rp. | 0 | APBD |
Sumber Daya Aparatur |
Lubuklinggau, Oktober 2020
DIREKTUR, KEPALA BIDANG
KEPERAWATAN
xx. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX Ns. XXXXXXXXX, X.XXX., MAP
PEMBINA UTAMA MUDA PEMBINA
NIP. 00000000 000000 0 001 NIP. 19730610 199703 1 005
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 RUMAH SAKIT xx. XXXXXXX XXXXXXXXX MUSI RAWAS
Nama : SUMIATI, SKM.,M.Kes.
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN REKAM MEDIS
No | Sasaran Program | Indikator Program | Satuan | Target | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
1 | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rumah sakit kepada masyarakat | 1 | Persentase SPM rumah sakit terpenuhi | % | 90 |
2 | Pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai standar pelayanan | elemen | 16 | ||
2 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit | 1 | Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di rumah sakit | % | 100 |
3 | Meningkatnya kualitas kinerja dan manajemen rumah sakit | 1 | Tersedianya dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan | % | 100 |
Nama Program 1. Program Peningkatan Mutu dan Rp. | Anggaran 525.063.431,67 | Keterangan BLUD | |
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 2. Program Standarisasi Pelayanan | Rp. | 0 | APBD |
Kesehatan | |||
3. Program Upaya Kesehatan | Rp. | 5.878.024.000 | APBD |
Masyarakat 4. Program Peningkatan Pengembangan | Rp. | 0 | APBD |
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Lubuklinggau, | Oktober 2020 |
DIREKTUR, KEPALA BIDANG
PERENCANAAN DAN REKAM MEDIS
xx. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, SKM., X.Xxx.
PEMBINA UTAMA MUDA PEMBINA
NIP. 00000000 000000 0 001 NIP. 19710327 199403 2 003
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 RUMAH SAKIT xx. XXXXXXX XXXXXXXXX MUSI RAWAS
Nama : XXXXXX XXXXXXXX, S.SOS Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA
No | Sasaran Program | Indikator Program | Satuan | Target | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
1 2 3 | Meningkatnya kualitas kinerja dan manajemen rumah sakit | 1 | Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran | % | 100 |
Meningkatnya profesionalitas dan kompetensi SDM rumah sakit Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rumah sakit kepada masyarakat | 1 | Jumlah karyawan/SDM rumah sakit yang mengikuti diklat 20 jam per orang per tahun | orang | 275 | |
1 | Persentase SPM rumah sakit terpenuhi | % | 90 | ||
4 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit | 1 | Meningkatnya akses penduduk miskin terhadap layanan kesehatan | % | 100 |
Nama Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | Anggaran 7.121.559.950 | Ket APBD |
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. | 32.581.300 | APBD |
3. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan | Rp. | 00.000.000.000 | BLUD |
Rumah Sakit 4. Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin | Rp. | 2.115.000 | APBD |
Lubuklinggau, Otober 2020
DIREKTUR, KEPALA BAGIAN TATA USAHA
xx. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, S.SOS
PEMBINA UTAMA MUDA PEMBINA
NIP. 00000000 000000 0 001 NIP. 19680701 198803 2 007
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 RUMAH SAKIT xx. XXXXXXX XXXXXXXXX MUSI RAWAS
Nama : xx. XXX XXXXXXXXX, MARS Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN
No | Sasaran Program | Indikator Program | Satuan | Target | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
1 | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rumah sakit kepada masyarakat | 1 | Persentase SPM rumah sakit terpenuhi | % | 90 |
2 | Meningkatnya fasilitas peralatan pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar dan aman | 1 | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas rumah sakit | % | 100 |
Nama Program Anggaran Ket
1. Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
2 Program Pengadaan, peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Rp.
Rp.
00.000.000.000
00.000.000.000
BLUD
APBD
Lubuklinggau, Oktober 2020
DIREKTUR, KEPALA BIDANG PELAYANAN
xx. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX xx. XXX XXXXXXXXX, MARS
PEMBINA UTAMA MUDA PENATA TINGKAT I
NIP. 00000000 000000 0 001 NIP. 19741210 200604 2 010
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 RUMAH SAKIT xx XXXXXXX XXXXXXXXX MUSI RAWAS
Nama : X. XXXXXXXXXXXXXX.XXX.XXX
Jabatan : KA. SEKSI LOGISTIK KEPERAWATAN
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | Satuan | Target (Output) | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | Terpenuhinya SPM RS sesuai target | Jumlah jenis layanan | jenis layanan | 25 | Pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit | |
1. perlengkapan ruang pasien | 43.000.000 | |||||
2. Perlengkapan pelayanan kesehatan rumah sakit | 58.576.962 | |||||
3. Air Minum dan mineral | 32.424.000 | |||||
4. Pemeliharaan peralatan/perlengkapan pelayanan RS | 190.000.000 |
KEPALA BIDANG KEPERAWATAN
Ns. XXXXXXXXX, X.XXX., MAP NIP. 19730610 199703 1 005
Lubuklinggau, Oktober 2020
KA. SEKSI LOGISTIK KEPERAWATAN
H. XXXXXXXXXXXXXX.XXX.XXX NIP. 19791011 200701 2 007
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 RUMAH SAKIT xx XXXXXXX XXXXXXXXX MUSI RAWAS
Nama : Ns. XXXXXXXXXX, X.Xxx
Jabatan : KA. SEKSI PROFESI/ SDM DAN ASUHAN KEPERAWATAN
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | Satuan | Target (Output) | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Jumlah | Jumlah | orang | 4 | Pendidikan dan pelatihan formal | - | |
karyawan/SDM | karyawan/SDM | |||||
1 | rumah sakit yang mendapat | rumah sakit yang mengikuti diklat | ||||
pelatihan 20 | ||||||
jam/tahun | ||||||
KEPALA BIDANG KEPERAWATAN
Ns. XXXXXXXXX, S.KEP., MAP
Lubuklinggau, Oktober 2020
KA. SEKSI PROFESI/ SDM DAN ASUHAN KEPERAWATAN
Ns. JURHAMIDAH, X.Xxx
NIP. 19730610 199703 1 005 NIP. 19791011 200701 2 007
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 RUMAH SAKIT xx XXXXXXX XXXXXXXXX MUSI RAWAS
Nama : XXXXX XXXXXXXX, X.Xxx.,Ns
Jabatan : KA. SEKSI REKAM MEDIS DAN PROMKES
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | Satuan | Target (Output) | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | Terpenuhinya SPM RS sesuai target | Jumlah jenis layanan | jenis layanan | 25 | Pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit | |
1. Cetakan rekam medis dan administrasi kantor | 308.455.875 | |||||
2. Penyediaan leaflet dan media promosi | 10.571.000 | |||||
2 | Pertumbuhan masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit | Jumlah aplikasi SIM RS | paket aplikasi | 1 | Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas (RS) dan jaringannya | 300.000.000 |
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
Lubuklinggau, Oktober 2020
KA. SEKSI REKAM MEDIS DAN
REKAM MEDIS PROMKES
XXXXXXX, SKM., X.Xxx YENNI FETRIANI, X.Xxx.,Ns
NIP. 19710327 199403 2 003 NIP. 19781214 200501 2 014
Nama
: Xxxxxxx, XXX.XX
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 RUMAH SAKIT xx XXXXXXX XXXXXXXXX MUSI RAWAS
Jabatan : KA. SEKSI PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | Satuan | Target (Output) | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | Terpenuhinya SPM RS sesuai target | Jumlah jenis layanan | jenis layanan | 25 | Pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit | |
1. Biaya honor tim penyusunan dokumen perencanaan | 111.600.000,00 | |||||
2. Belanja pengelolaan dokumen rumah sakit | 94.436.555,67 | |||||
2 | Terpenuhinya SPM RS sesuai target | Jumlah pokja akreditasi RS sesuai standar pelayanan | pokja | 15 | Penyusunan standar pelayanan kesehatan | 0 |
3 | Meningkatnya kualitas kinerja rumah sakit | Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan yang disusun/dibuat | dokumen | 9 | Penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan kinerja di perangkat daerah | 0 |
Pertumbuhan | 1. Jumlah porsi makanan | porsi | 3000 | Peningkatan pelayanan dan | 5.578.024.000 | |
masyarakat yang | pasien yang disediakan | penanggulangan masalah kesehatan | ||||
4 | menerima pelayanan kesehatan di rumah | |||||
sakit | ||||||
2.Jumlah porsi makanan | porsi | 2000 | ||||
tambahan/snack pasien yang | ||||||
disediakan | ||||||
3. Jumlah jenis obat-obatan | jenis | 58 | ||||
dan BMHP Covid 19 yang | ||||||
disediakan | ||||||
4.Jumlah makanan petugas | porsi | 2500 | ||||
covid 19 yang diesdiakan | ||||||
5. Jumlah snack petugas | kotak | 5000 | ||||
covid 19 yang disediakan | ||||||
6. Jumlah makanan | paket | 2500 | ||||
tambahan petugas covid 19 | ||||||
yang disediakan | ||||||
7. Jumlah tempat karantina | hotel | 1 | ||||
petugas covid 19 yang | ||||||
disediakan |
Lubuklinggau, Oktober 2020
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN REKAM MEDIS
KA. SEKSI PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
XXXXXXX, SKM., X.Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx XXX.XX
NIP. 19710327 199403 2 003 NIP. 19811023 200604 1 008
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 RUMAH SAKIT xx XXXXXXX XXXXXXXXX MUSI RAWAS
Nama : YEN NOVITA, S.Farm.Apt
Jabatan : KA. SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | Satuan | Target (Output) | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | Terpenuhinya SPM RS sesuai target | Jumlah jenis layanan | jenis layanan | 25 | Pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit | |
1. Penyediaan obat/BHP kesehatan/perbekalan farmasi | 00.000.000.000 | |||||
2. Penyediaan bahan kimia/BHP kesehatan hemodialisa | 1.400.000.000 | |||||
3. Penyediaan bahan kimia/BHP kesehatan Inst. Laboratorium | 1.670.000.000 | |||||
4. Penyediaan bahan kimia/BHP Kesehatan UTDRS | 1.300.000.000 | |||||
5. Penyediaan bahan kimia/BHP Kesehatan Radiologi | 331.831.000 | |||||
6. UTDRS | 223.640.000 | |||||
7. Pemeriksaan penunjang medis ke Instalasi Lain | 72.903.000 | |||||
8. Penyediaan bahan kimia/BHP Kesehatan CCSD dan Laundry | 500.489.177 | |||||
9. Penilaian PNPE | 10.324.000 | |||||
10. Belanja Komite Mutu dan Keselamatan Pasien | - |
Lubuklinggau, Oktober 2020
KEPALA BIDANG PELAYANAN KA. SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN
RS xx. XXXXXXX RS xx. XXXXXXX PENUNJANG MEDIK
xx. XXX XXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX, S.Farm.Apt
NIP. 19741210 200604 2 010 NIP. 19781214 200501 2 014
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 RUMAH SAKIT xx XXXXXXX XXXXXXXXX MUSI RAWAS
Nama : XX XXXX, AMG.
Jabatan : KA. SEKSI ANALISA DAN PENDAYAGUNAAN SARANA DAN PRASARANA
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | Satuan | Target (Output) | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | Terpenuhinya SPM RS sesuai target | Jumlah jenis layanan | jenis layanan | 25 | Pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit | |
1. Pemeliharaan dan kalibrasi alat medis dan penunjang medis | 464.942.669 | |||||
2. Peralatan kedokteran dan peralatan kesehatan | 267.655.000 | |||||
3. Perbekalan gas medik | 1.100.000.000 | |||||
4. pelayanan film badge radiologi | 4.500.000 | |||||
2. | Terpenuhinya standar peralatan pelayanan pada instalasi rawat jalan, rawat inap dan penunjang rumah sakit | 1.Jumlah jenis Peralatan Kesehatan Rumah Sakit yang diadakan | jenis | 1 | Pengadaan alat-alat kesehatan RS | 00.000.000.000 |
2.Jumlah jenis Peralatan Kesehatan pencegahan dan penanganan covid 19 yang diadakan | jenis | 8 |
Lubuklinggau, Oktober 2020
KEPALA BIDANG PELAYANAN KA. SEKSI ANALISA DAN
RS xx. XXXXXXX RS xx. XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SARANA DAN PRASARANA
xx. XXX XXXXXXXXX, MARS XX XXXX, AMG.
NIP. 19741210 200604 2 010 NIP. 19791222 200604 2 006
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 RUMAH SAKIT xx XXXXXXX XXXXXXXXX MUSI RAWAS
Nama : XXX XXXXXXX, SE
Jabatan : KA.SUBBAG KEUANGAN
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | Satuan | Target (Output) | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | Terpenuhinya SPM RS sesuai target | Jumlah jenis layanan | jenis layanan | 25 | Pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit | |
1. Honorarium satuan pengawas internal | 78.000.000 | |||||
2. Biaya Honor Non PNS | 2.207.800.000 | |||||
3. Biaya jasa layanan | 00.000.000.000 | |||||
4. Pejabat pengelola BLUD | - | |||||
5. Dewan pengawas | 95.250.000 | |||||
6. Honorarium pengelola keuangan dan kegiatan | 75.000.000 | |||||
7. Jasa kebersihan lingkungan | 1.650.000 | |||||
8. Jasa pihak ketiga | 700.000.000 | |||||
9. Rekening listrik, air dan internet | 110.000.000 | |||||
10. Administrasi bank | 2.500.000 | |||||
11. Transfer antar bank | 168.200 | |||||
2 | Meningkatnya kualitas kinerja rumah sakit | Jumlah jenis rekening yang dibayarkan | jenis rekening | 4 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1.529.999.950 |
3 | Meningkatnya kualitas kinerja rumah sakit | jumlah jenis jasa pengelola keuangan dan pengelola BMD yang dibayar | jenis | 10 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 193.560.000 |
4 | Meningkatnya kualitas kinerja rumah sakit | Jumlah penyedia jasa kebersihan yang dikontrak | perusahaan | 1 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 1.050.000.000 |
5 | Meningkatnya kualitas kinerja rumah sakit | 1. Jumlah jenis jasa pendukung administrasi teknis perkantoran yang dibayarkan | jenis | 7 | Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran | 4.348.000.000 |
2. Jumlah perusahaan penyedia jasa keamanan yang dikontrak | perusahaan | 1 | ||||
6 | Pertumbuhan masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit | Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan rujukan | pasien | 4 | Pengadaan jasa rujukan pasien | 2.115.000 |
Lubuklinggau, Oktober 2020
KEPALA BAGIAN TATA USAHA KA.SUBBAG KEUANGAN
XXXXXX XXXXXXXX, X.Xxx XXX XXXXXXX, SE
NIP. 19680701 198803 2 007 NIP. 19750808 199903 2 009
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 RUMAH SAKIT xx XXXXXXX XXXXXXXXX MUSI RAWAS
Nama : DINI PRAHARTINA, S.Sos
Jabatan : KA.SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | Satuan | Target (Output) | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | Terpenuhinya SPM RS sesuai target | Jumlah jenis layanan | jenis layanan | 25 | Pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit | |
1. Penyediaan pakaian kerja | 167.060.000 | |||||
2. Perjalanan dinas (dalam dan luar kota) | 320.000.000 | |||||
3. Makan dan minum | 812.150.500 | |||||
4. Perijinan dan legalisasi | - | |||||
5. Bahan bacaan dan pustaka | 5.260.000 | |||||
6. Pemasaran dan Publikasi | 2.000.000 | |||||
7. Pengembangan SDM | 53.518.950 | |||||
2 | Jumlah karyawan/SDM RS yang mendapat pelatihan 20 jam/tahun | Jumlah BIMTEK yang diikuti/dihadiri | kali | 5 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan | 32.581.300 |
Lubuklinggau, Oktober 2020
KABAG. TATA USAHA KA.SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
XXXXXX XXXXXXXX, S.Sos DINI PRAHARTINA, S.Sos
NIP. 19680701 198803 2 007 NIP. 19721222 200312 2 006
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 RUMAH SAKIT xx. XXXXXXX XXXXXXXXX MUSI RAWAS
Nama Jabatan
: Xxxxxx Xxxxxxxx, S.Sos.
: Plt. KA.SUBBAG PERLENGKAPAN
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | Satuan | Target (Output) | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | Terpenuhinya SPM RS sesuai target | Jumlah jenis layanan | jenis layanan | 25 | Pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit | |
1. Bahan pembersih dan alat kebersihan | 479.032.642 | |||||
2. Bahan bakar minyak dan pelumas | 104.823.203 | |||||
3. Persediaan alat listrik dan elektronik | 126.500.500 | |||||
3. Jasa perizinan kendaraan dinas/operasional | 3.986.025 | |||||
4. Penilaian kualitas lingkungan | - | |||||
5. Perlengkapan rumah tangga dan kantor rumah | 128.000.000 | |||||
6. Cetakan dan penggandaan | 63.110.500 | |||||
7. Alat tulis kantor | 257.028.200 | |||||
8. Benda pos dan pengiriman | 12.624.000 | |||||
1. Pemeliharaan mobil ambulance/jenazah | 149.802.000 | |||||
2. Pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga | 12.823.000 | |||||
3. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 690.000.000 | |||||
4. Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan | 290.000.000 | |||||
5. Pemeliharaan perlengkapan kantor | 215.000.000 | |||||
6. Pemeliharaan kendaraan jabatan/operasional | 150.000.000 | |||||
1. Pemulasaraan Jenazah | 100.000.000 | |||||
2. Perijinan dan legalisasi | - | |||||
3. Pajak bumi dan bangunan rumah dinas | 517.471 | |||||
1. Peralatan dan perlengkapan kantor | 700.000.000 | |||||
2. Peralatan Mesin dan Alat Bengkel | 93.985.000 | |||||
3. Rehabilitasi Gedung dan Bangunan | 793.000.000 |
Lubuklinggau, Oktober 2020
KEPALA BAGIAN TATA KA.SUBBAG PERLENGKAPAN
XXXXXX XXXXXXXX, S.Sos
NIP. 19680701 198803 2 007
XXXXXX XXXXXXXX, S.Sos
NIP. 19680701 198803 2 007